Oppdal kommune. Detaljregnskap Drift Investering Balanse
|
|
- Caroline Tønnessen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Oppdal kommune Detaljregnskap 2018 Drift Investering Balanse
2 Ansvarsomr: 100 Støtteenheter Ansvar: 100 Sekretariat Regulativlønn , , Vikarer 8.352, , Overtidsgodtgjørelse , , Telefongodtgjøring avgiftspliktig 5.292, , Skattepl. km-godtgj 116, , Skattepl. diettgodtgj 672,40 0 0, Pensjonspremie KLP , , Arbeidsgiveravgift , , Kontorutgifter , , Abonnement 2.700, , Interkommunal arkivordning , , Bevertning 1.377, , Telefonutgifter , , Portoutgifter - frankering 153,17 0 0, Trykking - kopiering 148,38 0 0, Kursutgifter 2.500, , Oppholdsutgifter vedr kurs 3.485, , Reise/diett statens satser 3.462, , Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 6.933, , Lisenser - avgifter , , Vedlikehold/brukerstøtte EDB , , Inventar 0, , Utstyr (inkl PC og programvare) , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , Avsetning til disp.fond (enhetene) 0, ,95 Sum utgifter , , Egenandel komm vigsel ,70 0 0, Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Bruk av disp.fond (enhetene) ,79 0 0,00 Sum inntekter , ,98 Sum ansvar: 100 Sekretariat , ,60 Ansvar: 120 Lønns- og personalkontor Regulativlønn , , Vikarer 0, , Telefongodtgjøring avgiftspliktig 4.758, , Skattepl. km-godtgj 156, , Skattepl. diettgodtgj 246,00 0 0, Pensjonspremie KLP , , Pensjonspremie SPK 5.126, , Arbeidsgiveravgift , , Kontorutgifter 9.247, , Abonnement 5.498, , Bevertning 1.032, , Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl 0, , Telefonutgifter , , Annonser 855, , Kursutgifter , , Faglig veiledning 0, , Kurs 0, , Oppholdsutgifter vedr kurs 3.006, , Reise/diett statens satser 2.920, , Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 1.819, , Korttidsleie av transportmidler 844, , Lisenser - avgifter , , Vedlikehold/brukerstøtte EDB , ,70 1
3 12001 Inventar 0, , Utstyr (inkl PC og programvare) , , Driftsavtaler lønn 0, , Merverdiavgift utenfor mva-loven , ,21 Sum utgifter , , Fordelte utgifter ,00 0 0, Tjenester kirkelig fellesråd 0, , Refusjon av sykepenger -918, , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , ,21 Sum inntekter , ,21 Sum ansvar: 120 Lønns- og personalkontor , ,70 Ansvar: 140 Økonomikontor Regulativlønn , , Annen lønn ,00 0 0, Vikarer 6.552, , Ekstrahjelp 0, , Overtidsgodtgjørelse 2.512, , Telefongodtgjøring avgiftspliktig 8.052, , Skattepl. km-godtgj 193, , Skattepl. diettgodtgj 499,50 0 0, Pensjonspremie KLP , , Arbeidsgiveravgift , , Kontorutgifter , , Abonnement 4.084, , Bevertning 3.827, , Kaffe - te 1.080, , Andre driftsutgifter 1.090,00 0 0, Intern tjenestefrikjøp (ref lønnsutg) 8.986,47 0 0, Artisthonorar 4.000,00 0 0, Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl 0, , Telefonutgifter -942, , Ørekorreksjon 1.038, , Annonser , , Annonser ledige stillinger ,75 0 0, Kursutgifter , , Kurs 0, , Oppholdsutgifter vedr kurs 6.332, , Reise/diett statens satser 4.155, , Flyttegodtgjøring ,00 0 0, Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) , , Korttidsleie av transportmidler 764,00 0 0, Kontingenter - gebyr 5.890, , Lisenser - avgifter , , Innfordringsgebyr , , Vedlikehold/brukerstøtte EDB , , Inventar , , Utstyr (inkl PC og programvare) , , Leasing av andre maskiner 4.235,00 0 0, Driftsavtaler skatt ,00 0 0, Serviceavtaler kontor/kopimaskiner 9.430, , Konsulenthonorar , , Prosessutgifter , , Konsulent-bistand , , Overføring til interkommunale vertskommuner , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , Forsinkelsesrenter 0, ,00 Sum utgifter , ,58 2
4 16204 Gebyrer/salg , , Rettsgebyr , , Fordelte utgifter ,00 0 0, Tjenester kirkelig fellesråd 0, , Refusjon av sykepenger -9, , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Refusjon fra private ,00 0 0,00 Sum inntekter , ,85 Sum ansvar: 140 Økonomikontor , ,73 Ansvar: 150 Servicetorget Regulativlønn , , Vikarer , , Overtidsgodtgjørelse 6.600, , Annen lønn 0, , Telefongodtgjøring avgiftspliktig 4.392, , Skattepl. diettgodtgj 246,00 0 0, Pensjonspremie KLP , , Arbeidsgiveravgift , , Kontorutgifter , , Abonnement 9.168, , Bevertning 1.710, , Vareklær 0, , Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl 0, , Telefonutgifter , , Trykking - kopiering 154,50 0 0, Annonser 0, , Kursutgifter , , Kurs 0, , Oppholdsutgifter vedr kurs 3.223, , Reise/diett statens satser 853, , Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 3.771, , Alarmsystem 3.797,60 0 0, Lisenser - avgifter , , Vedlikehold/brukerstøtte EDB , , Inventar 1.706, , Utstyr (inkl PC og programvare) , , Konsulent-bistand , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , ,99 Sum utgifter , , Fordelte lønnsutgifter ,47 0 0, Refusjon fra staten , , Refusjon av sykepenger , , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Refusjon - avgift 0, ,00 Sum inntekter , ,16 Sum ansvar: 150 Servicetorget , ,65 Ansvar: 160 Rådmannen Regulativlønn , , Telefongodtgjøring avgiftspliktig 4.392, , Skattepl. km-godtgj 395, , Skattepl. diettgodtgj 114,80 0 0, Pensjonspremie KLP , , Arbeidsgiveravgift , ,35 3
5 11001 Kontorutgifter 8.697, , Rekvisita 325,13 0 0, Abonnement , , Bevertning , , Matvarer 393, , Andre utgifter 1.500,00 0 0, Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl 0, , Telefonutgifter 539, , Kursutgifter 556, , Faglig veiledning , , Oppholdsutgifter vedr kurs , , Reise/diett statens satser 5.049, , Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 611, , Korttidsleie av transportmidler 9.455, , Leie av lokaler 1.500,00 0 0, Inventar 0, , Utstyr (inkl PC og programvare) 0, , Merverdiavgift utenfor mva-loven , ,59 Sum utgifter , , Salg av materiell 0, , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Refusjon fra private 0, , Bruk av disp.fond (enhetene) 0, ,00 Sum inntekter , ,59 Sum ansvar: 160 Rådmannen , ,39 Ansvar: 170 Utvikling Regulativlønn , , Telefongodtgjøring avgiftspliktig 4.392, , Skattepl. km-godtgj 383, , Pensjonspremie KLP , , Arbeidsgiveravgift , , Kontorutgifter 0, , Bevertning 310, , Telefonutgifter , , Annonser 1.220, , Kursutgifter 0, , Reise/diett statens satser 3.903, , Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 473, , Korttidsleie av transportmidler 1.368, , Utstyr (inkl PC og programvare) 6.683, , Kjøp av tjenester næring , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , ,75 Sum utgifter , , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , ,75 Sum inntekter , ,75 Sum ansvar: 170 Utvikling , ,09 Ansvar: 171 Andre næringsformål Abonnement 2.838, , Bevertning 2.455,00 0 0, Andre driftsutgifter , , Annonser ,00 0 0, Kurs ,00 0 0,00 4
6 11907 Leie av lokaler 0, , Kontingenter - gebyr , , Vedlikehold anlegg 0, , Prosessutgifter , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , Tilskudd til private , , Støtte til institusjoner, foreninger og lag , , Tilskudd , , Tilskudd til andre formål 0, ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Refusjon fra private ,00 0 0, Bruk av infrastruktrurfond 0, , Bruk av generelt disp. fond 0, , Bruk av bundne fond 0, , Bruk av næringsfond , ,40 Sum inntekter , ,75 Sum ansvar: 171 Andre næringsformål , ,00 Ansvar: 172 Tjenster fra Nasjonalparken Næringshag Kjøp av tjenester næring , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Bruk av næringsfond , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum ansvar: 172 Tjenster fra Nasjonalparken Næring 0,00 0 0,00 Ansvar: 173 Regionale utviklingsmidler Tilskudd til private , ,00 Sum utgifter , , Bruk av næringsfond , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum ansvar: 173 Regionale utviklingsmidler 0,00 0 0,00 Ansvar: 174 Andel i fellesgodefinansiering Vedlikehold anlegg ,00 0 0, Prosessutgifter ,40 0 0, Kjøp av tjenester fra private , , Kommunal andel fellesgodefinans. 0, , Merverdiavgift utenfor mva-loven , ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Bruk av infrastruktrurfond , , Bruk av næringsfond , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum ansvar: 174 Andel i fellesgodefinansiering 0,00 0 0,00 Ansvar: 175 Regionalt næringsfond Kjøp av tjenester næring ,60 0 0, Merverdiavgift utenfor mva-loven ,40 0 0, Avsetning til bundne fond ,40 0 0,00 Sum utgifter ,40 0 0,00 5
7 17001 Statstilskudd ,00 0 0, Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet ,40 0 0, Refusjon fra andre kommuner ,00 0 0,00 Sum inntekter ,40 0 0,00 Sum ansvar: 175 Regionalt næringsfond 0,00 0 0,00 Ansvar: 180 Fellesutgifter Pensjonspremie KLP 4.071,00 0 0, Gruppelivs- og ulykkesforsikring , , KLP - tilskudd sikringsordningen ,00 0 0, Arbeidsgiveravgift -41,00 0 0, Kontorutgifter 874, , Rekvisita , , Abonnement , , Bevertning , , Velferdstiltak (ansatte - brukere) 0, , Bedriftshelsetjeneste , , Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl 0, , Telefonutgifter 6.845, , Portoutgifter - frankering , , Postordning , , Trykking - kopiering , , Annonser 8.500, , Kursutgifter 0, , Faglig veiledning 0, , Oppholdsutgifter vedr kurs 2.782,14 0 0, OU-fond , , Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 217,86 0 0, Korttidsleie av transportmidler 770,00 0 0, Forsikringer , , Adm.tilskudd til SPK - pensjon 1.508,80 0 0, Leie av lokaler -208,21 0 0, Kontingenter - gebyr 0, , Lisenser - avgifter , , Tono-avgift 4.740, , Kopieringsavtaler ,20 0 0, Kontingenter KS , , Prosessutgifter , , Meglerhonorar , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , Ettergivelse av krav ,72 0 0,00 Sum utgifter , , Salg av materiell , , Intern kopiering -390, , Lån av frankeringsmaskin , , Kopiering eksternt , , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Trekk, opplærings- og utviklingsfond , , Egenbet kollektiv ulykkesforsikring , ,00 Sum inntekter , ,72 Sum ansvar: 180 Fellesutgifter , ,16 Ansvar: 183 Tillitsvalgtordningen Regulativlønn , , Pensjonspremie KLP , , Pensjonspremie SPK , , Arbeidsgiveravgift , ,82 6
8 11001 Kontorutgifter 4.030, , Trykking - kopiering 1.104,00 0 0, Utstyr (inkl PC og programvare) 4.275, , Merverdiavgift utenfor mva-loven 2.352, ,25 Sum utgifter , , Refusjon av sykepenger , , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , ,25 Sum inntekter , ,25 Sum ansvar: 183 Tillitsvalgtordningen , ,15 Ansvar: 185 EDB-drift Regulativlønn , , Overtidsgodtgjørelse , , Lærlingelønn , , Fast bilgodtgjøring , , Telefongodtgjøring avgiftspliktig , , Trekkpl overskudd på godtgjørelse 0, , Skattepl. km-godtgj 1.221, , Skattepl. diettgodtgj 1.458,00 0 0, Pensjonspremie KLP , , Arbeidsgiveravgift , , Bevertning 1.857, , Annet forbruksmateriell 7.182, , Andre driftsutgifter , , Telefonutgifter , , Datakommunikasjon , , Kursutgifter , , Oppholdsutgifter vedr kurs 6.621, , Reise/diett statens satser , , Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 2.342, , Korttidsleie av transportmidler 4.064, , Lisenser - avgifter , , Vedlikehold/brukerstøtte EDB ,96 0 0, Inventar 0, , Utstyr (inkl PC og programvare) , , Fjerndrift datasystemer , , Konsulenthonorar , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , ,51 Sum utgifter , , Fordelte utgifter , , Refusjon av fødselspenger 5.483, , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Lærlingetilskudd , , Refusjon fra andre kommuner 0, ,00 Sum inntekter , ,60 Sum ansvar: 185 EDB-drift , ,59 Ansvar: 190 Fagansvar helse Regulativlønn , , Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.196, , Skattepl. km-godtgj 206,00 0 0, Skattepl. diettgodtgj 502,50 0 0, Pensjonspremie KLP , , Arbeidsgiveravgift , , Kontorutgifter 0, , Bevertning 5.078, , Andre utgifter 563, , Andre driftsutgifter , , Telefonutgifter , , Kursutgifter 9.863, , Oppholdsutgifter vedr kurs 0, ,22 7
9 11601 Reise/diett statens satser 3.355, , Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 1.884, , Korttidsleie av transportmidler 3.078, , Husleie 0, , Utstyr (inkl PC og programvare) 0, , Konsulent-bistand 9.750,40 0 0, Helfo - helsehjelp i utlandet ,00 0 0, Tolketjeneste 3.224, , Kontrollutg skjenkeløyver , , Overf til fritidsklubben (KF) 0, , Overføringer til Helfo 0, , Tilskudd overgrepsmottak 0, , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , Overf fondsmidler til kulturhuset 0, , Overf til fritidklubben (KF) ,00 0 0,00 Sum utgifter , , Gebyrinntekter , , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Refusjon fra private 0, , Refusjon - utleie , , Bruk av bundne fond 0, ,00 Sum inntekter , ,13 Sum ansvar: 190 Fagansvar helse , ,17 Ansvar: 195 Fagansvar oppvekst Regulativlønn , , Telefongodtgjøring avgiftspliktig 4.392, , Skattepl. km-godtgj 464, , Pensjonspremie KLP , , Arbeidsgiveravgift , , Kontorutgifter 0, , Abonnement 0, , Bevertning 1.160,00 0 0, Telefonutgifter , , Datakommunikasjon 1.150,50 0 0, Kursutgifter 2.826, , Oppholdsutgifter vedr kurs 6.421, , Reise/diett statens satser 4.741, , Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 1.149, , Vedlikehold/brukerstøtte EDB 1.490,00 0 0, Utstyr (inkl PC og programvare) 0, , Merverdiavgift utenfor mva-loven 2.005, ,59 Sum utgifter , , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , ,59 Sum inntekter , ,59 Sum ansvar: 195 Fagansvar oppvekst , ,77 Sum ansvarsomr: 100 Støtteenheter , ,00 8
10 Ansvarsomr: 101 Plan og forvaltning Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF Regulativlønn , , Annen lønn ,32 0 0, Annen lønn 3.000,00 0 0, Telefongodtgjøring avgiftspliktig 4.392, , Skattepl. km-godtgj 24,00 0 0, Pensjonspremie KLP , , Arbeidsgiveravgift , , Kontorutgifter 2.150, , Abonnement , , Bevertning , , Matvarer 2.305,42 0 0, Andre utgifter 1.097, , Velferdstiltak (ansatte - brukere) 0, , Andre driftsutgifter 0, , Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl 9.600, , Telefonutgifter , , Trykking - kopiering , , Annonser 0, , Annonser ledige stillinger , , Kursutgifter 3.600, , Utgifter til foreleser/kurs 0, , Oppholdsutgifter vedr kurs 1.407, , Reise/diett statens satser 460, , Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 1.829, , Korttidsleie av transportmidler 1.528, , Husleie 3.392, , Kontingenter - gebyr , , Lisenser - avgifter , , Utstyr (inkl PC og programvare) 0, , Konsulenthonorar 0, , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , Avsetning til disp.fond (enhetene) , ,87 Sum utgifter , , Refusjon av sykepenger ,00 0 0, Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Refusjon fra private 0, ,00 Sum inntekter , ,01 Sum ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF , ,67 Ansvar: 022 Preparering av turløyper Skattepl. km-godtgj 0, , Arbeidsgiveravgift 0,00 0 5, Andre utgifter , , Andre driftsutgifter ,20 0 0, Reise/diett statens satser 0, , Leie av grunn , , Vedlikehold anlegg , , Kontroll - merking 2.300, , Kjøp av tjenester prep turløyper 0, , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , Tilskudd til private 0, , Tilskudd 0, ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Refusjon fra private , , Bruk av infrastruktrurfond , , Bruk av bundne fond 0, ,00 Sum inntekter , ,05 Sum ansvar: 022 Preparering av turløyper , ,46 9
11 Ansvar: 030 Landbruksforvaltning Regulativlønn , , Annen lønn , , Ekstrahjelp , , Telefongodtgjøring avgiftspliktig 43, , Skattepl. km-godtgj 2.599, , Skattepl. diettgodtgj 74,00 0 0, Pensjonspremie KLP , , Arbeidsgiveravgift , , Kontorutgifter 2.098, , Abonnement 2.760, , Faglitteratur 0, , Bevertning , , Matvarer 1.880,58 0 0, Vareklær 877,60 0 0, Andre utgifter , , Andre driftsutgifter , , Artisthonorar 0, , Telefonutgifter 6.509, , Portoutgifter - frankering 0, , Utgifter vedr. avtale 9.009,00 0 0, Trykking - kopiering 0, , Annonser , , Gaver vedr. representasjon 5.158, , Trykksaker 4.550, , Kursutgifter , , Utgifter til foreleser/kurs , , Oppholdsutgifter vedr kurs 4.389, , Reise/diett statens satser , , Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 3.422, , Korttidsleie av transportmidler 7.555, , Husleie 5.100, , Lisenser - avgifter 0, , Inventar 1.654, , Utstyr (inkl PC og programvare) 8.226, , Konsulent-bistand ,00 0 0, Vikartjenester eksterne firma, syke/permvikarer 0, , Overføring til interkomm foretak IKS ,00 0 0, Merverdiavgift utenfor mva-loven , , Tilskudd til private , , Tilskudd til andre formål 0, , Avsetning til bundne fond , ,00 Sum utgifter , , Gebyrinntekter , , Andre gebyr 0, , Tilfeldige inntekter 0, , Statstilskudd , , Refusjon fra staten ,50 0 0, Refusjon av sykepenger , , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Refusjon fra andre kommuner ,80 0 0, Refusjon fra private , , Tilskudd/gaver fra private 0, , Bruk av bundne fond , , Bruk av næringsfond , ,00 Sum inntekter , ,12 Sum ansvar: 030 Landbruksforvaltning , ,97 10
12 Ansvar: 031 Klinisk veterinærvakt Konsulenthonorar , , Godtgjørelse klinisk veterinærvakt , ,64 Sum utgifter , , Statstilskudd , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum ansvar: 031 Klinisk veterinærvakt , ,64 Ansvar: 032 Miljøforvaltning Regulativlønn , , Skattepl. km-godtgj 646, , Skattepl. diettgodtgj 295,20 0 0, Pensjonspremie KLP , , Arbeidsgiveravgift , , Kontorutgifter 0, , Bevertning 370, , Vareklær 0, , Andre utgifter 100, , Telefonutgifter 306, , Trykking - kopiering 0, , Annonser 0, , Kursutgifter 0, , Oppholdsutgifter vedr kurs 2.130, , Reise/diett statens satser 6.173, , Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 2.953, , Strømutgifter 516,53 0 0, Kontingenter - gebyr 0, , Utstyr (inkl PC og programvare) 0, , Konsulenthonorar , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , Avsetning til bundne fond , ,00 Sum utgifter , , Gebyr utslippstillatelse , , Statstilskudd , , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Tilskudd fra fylkeskommunen 0, , Skjønnsmidler 0, , Bruk av disp.fond (enhetene) 0, , Bruk av bundne fond , ,00 Sum inntekter , ,66 Sum ansvar: 032 Miljøforvaltning , ,50 Ansvar: 033 Viltforvaltning Bevertning 0, , Andre driftsutgifter 1.440, , Annonser 880,00 0 0, Kursutgifter 4.400, , Merverdiavgift utenfor mva-loven 480, , Tilskudd til private , , Avsetning til bundne fond , ,00 Sum utgifter , , Statstilskudd 0, , Refusjon fra staten ,00 0 0, Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -480, , Tilskudd fra fylkeskommunen 0, , Refusjon fra private , , Refusjon - avgift , , Bruk av bundne fond 0, ,00 Sum inntekter , ,70 Sum ansvar: 033 Viltforvaltning 162,00 0-0,70 11
13 Ansvar: 034 Friluftsliv Ekstrahjelp , , Skattepl. km-godtgj 1.033, , Arbeidsgiveravgift 1.736, , Bevertning 2.605,00 0 0, Andre driftsutgifter , , Annonser 1.219,02 0 0, Kursutgifter 0, , Reise/diett statens satser 8.232, , Strømutgifter 4.834, , Kontingenter - gebyr 0, , Kommunale avgifter , , Vedlikehold anlegg , , Kontroll - merking 4.900, , Renhold kommunale bygninger , , Prosessutgifter 0, , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , Tilskudd til private , ,00 Sum utgifter , , Salg av materiell -300, , Intern kopiering 0, , Statstilskudd ,00 0 0, Refusjon fra staten 0, , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Tilskudd fra fylkeskommunen , , Bruk av bundne fond , ,00 Sum inntekter , ,13 Sum ansvar: 034 Friluftsliv , ,21 Ansvar: 035 Oppdal naturparksenter Husleie 0, , Merverdiavgift utenfor mva-loven 0, ,00 Sum utgifter 0, , Leieinntekter offentlige bygg 0, , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0, ,00 Sum inntekter 0, ,00 Sum ansvar: 035 Oppdal naturparksenter 0, ,00 Ansvar: 040 Byggesaks- og reguleringstjeneste Regulativlønn , , Annen lønn ,18 0 0, Syke- og permisjonsvikarer , , Annen lønn , , Telefongodtgjøring avgiftspliktig 4.392, , Skattepl. km-godtgj 0, , Pensjonspremie KLP , , Arbeidsgiveravgift , , Kontorutgifter , , Rekvisita 1.264, , Abonnement , , Bevertning 3.259, , Vareklær 0, , Andre utgifter 0, , Telefonutgifter 785, , Datakommunikasjon 0, , Trykking - kopiering 0, , Annonser , , Annonser ledige stillinger ,00 0 0,00 12
14 11501 Kursutgifter , , Utgifter til foreleser/kurs ,00 0 0, Kompetanseutvikling 0, , Oppholdsutgifter vedr kurs 3.305, , Reise/diett statens satser 0, , Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 0, , Korttidsleie av transportmidler 4.239, , Kontingenter - gebyr 512, , Lisenser - avgifter , , Vedlikehold/brukerstøtte EDB 0, , Omkostninger tinglysing mv. 0, , Inventar 4.910, , Utstyr (inkl PC og programvare) , , Konsulenthonorar , , Prosessutgifter , , Konsulent-bistand ,10 0 0, Overføring til interkommunale vertskommuner , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , Ettergivelse av krav 6.563,13 0 0, Tilskudd lærlingeplasser 0, , Erstatninger ,00 0 0,00 Sum utgifter , , Gebyrinntekter , , Refusjon fra staten , , Refusjon av sykepenger , , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Bruk av disp.fond (enhetene) , ,00 Sum inntekter , ,36 Sum ansvar: 040 Byggesaks- og reguleringstjeneste , ,64 Ansvar: 041 Kart- og oppmålingstjeneste Regulativlønn , , Fast bilgodtgjøring 4.083, , Skattepl. km-godtgj 3.003, , Skattepl. diettgodtgj 370,00 0 0, Pensjonspremie KLP , , Arbeidsgiveravgift , , Kontorutgifter 6.620, , Rekvisita , , Abonnement 500, , Faglitteratur 0, , Bevertning 4.370,00 0 0, Vareklær 3.344, , Telefonutgifter 8.388, , Portoutgifter - frankering 0, , Trykking - kopiering 0, , Kursutgifter , , Oppholdsutgifter vedr kurs 8.200, , Reise/diett statens satser , , Drivstoff og olje 3.825, , Avgifter og forsikring transportmidler 282, , Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 3.164, , Vedlikehold biler 2.704, , Korttidsleie av transportmidler 0, , Forsikringer 4.903,00 0 0, Husleie 2.678,57 0 0, Kontingenter - gebyr 7.150, , Lisenser - avgifter , ,00 13
15 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 2.400, , Omkostninger tinglysing mv , , Inventar 0, , Utstyr (inkl PC og programvare) 0, , Instrumenter og apparater 0, , Vedlikehold av utstyr , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , Avsetning til bundne fond 0, , Avsetning til VAR-fond , , Kalkulatoriske avskrivninger ,00 0 0,00 Sum utgifter , , Gebyrinntekter , , Andre gebyr , , Refusjon fra staten 0, , Refusjon av sykepenger ,00 0 0, Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Erstatning fra forsikringsselskap ,00 0 0,00 Sum inntekter , ,08 Sum ansvar: 041 Kart- og oppmålingstjeneste , ,69 Ansvar: 045 Infoland Gebyrer/salg , ,45 Sum inntekter , ,45 Sum ansvar: 045 Infoland , ,45 Ansvar: 050 Ungdom i jobb Ekstrahjelp , , Arbeidsgiveravgift , ,56 Sum utgifter , ,56 Sum ansvar: 050 Ungdom i jobb , ,56 Ansvar: 052 Religiøse formål Støtte til institusjoner, foreninger og lag , ,00 Sum utgifter , ,00 Sum ansvar: 052 Religiøse formål , ,00 Ansvar: 062 Miljørettet helsevern Regulativlønn , , Telefongodtgjøring avgiftspliktig 1.200, , Trekkpl overskudd på godtgjørelse 0, , Skattepl. km-godtgj 766, , Skattepl. diettgodtgj 759,00 0 0, Pensjonspremie KLP , , Arbeidsgiveravgift , , Abonnement 760, , Faglitteratur 619, , Medisinske forbruksvarer , , Bevertning 6.150, , Annet forbruksmateriell 1.832, , Andre driftsutgifter 1.148, , Forebyggende tiltak 0, , Telefonutgifter 2.711, , Trykking - kopiering 0, , Annonser , ,05 14
16 11407 Markedsføring 5.000,00 0 0, Kursutgifter 3.351, , Utgifter til foreleser/kurs , , Oppholdsutgifter vedr kurs 9.007, , Reise/diett statens satser 9.906, , Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) , , Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser 3.392,86 0 0, Korttidsleie av transportmidler 7.021, , Husleie 0, , Leie av lokaler 9.980, , Kontingenter - gebyr , , Lisenser - avgifter 3.448, , Inventar 0, , Utstyr (inkl PC og programvare) 0, , Prøvetaking , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , Avsetning til bundne fond , ,94 Sum utgifter , , Salg av tjenester , , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Tilskudd fra fylkeskommunen , , Tilskudd/gaver fra private ,00 0 0, Bruk av bundne fond 0, ,00 Sum inntekter , ,64 Sum ansvar: 062 Miljørettet helsevern , ,84 Ansvar: 070 Brannvern Overføring til interkomm foretak IKS , , Overf IKS vedr IUA , , Overf IKS vedr 110-sentral , ,00 Sum utgifter , ,50 Sum ansvar: 070 Brannvern , ,50 Ansvar: 071 Feiervesen Portoutgifter - frankering , , Konsulenthonorar 0, , Overføring til interkomm foretak IKS , , Merverdiavgift utenfor mva-loven 0, , Avsetning til VAR-fond , ,13 Sum utgifter , , Gebyrer VA , , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0, ,21 Sum inntekter , ,83 Sum ansvar: 071 Feiervesen , ,30 Ansvar: 080 Kulturadministrasjon Regulativlønn , , Telefongodtgjøring avgiftspliktig 4.728, , Skattepl. km-godtgj 208, , Pensjonspremie KLP , , Arbeidsgiveravgift , , Kontorutgifter 0, , Abonnement 580, , Bevertning 735, , Vareklær 404,80 0 0, Andre driftsutgifter 0, , Telefonutgifter , ,28 15
17 11302 Portoutgifter - frankering 0, , Trykking - kopiering 0, , Annonser 4.902, , Kursutgifter 300, , Oppholdsutgifter vedr kurs 0, , Reise/diett statens satser 1.808, , Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 471, , Korttidsleie av transportmidler 1.019, , Kontingenter - gebyr 6.045, , Utstyr (inkl PC og programvare) 0, , Instrumenter og apparater 0, , Merverdiavgift utenfor mva-loven 1.829, ,52 Sum utgifter , , Refusjon fra staten -530,00 0 0, Refusjon av sykepenger , , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Refusjon fra private 0, ,00 Sum inntekter , ,04 Sum ansvar: 080 Kulturadministrasjon , ,79 Ansvar: 081 Bygdebok Regulativlønn , , Pensjonspremie KLP , , Arbeidsgiveravgift , , Bevertning 1.485, , Andre driftsutgifter 5.557, , Portoutgifter - frankering 0, , Trykking - kopiering 0, , Husleie 0, , Merverdiavgift utenfor mva-loven 642, , Ettergivelse av krav 0, ,00 Sum utgifter , , Salg av materiell , , Avg.pliktig salg av varer og tjenester , , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -642, ,00 Sum inntekter , ,00 Sum ansvar: 081 Bygdebok , ,48 Ansvar: 082 Vennskapskommuner Bevertning 0, , Andre driftsutgifter 0, , Reise/diett statens satser 0, , Støtte til institusjoner, foreninger og lag 0, ,00 Sum utgifter 0, ,00 Sum ansvar: 082 Vennskapskommuner 0, ,00 Ansvar: 084 Kulturvern Ekstrahjelp 0, , Arbeidsgiveravgift 0, , Bevertning 222, , Andre driftsutgifter 0, , Portoutgifter - frankering 0, , Oppholdsutgifter vedr kurs 0, , Strømutgifter 0, , Kommunale avgifter 2.926, , Inventar 0, , Vedlikehold anlegg 0, , Konsulenthonorar 4.000,00 0 0, Komm andel statlige prosjekt ,00 0 0, Merverdiavgift utenfor mva-loven , ,70 16
18 14701 Tilskudd til private 0, ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Tilskudd/gaver fra private 0, , Bruk av disp.fond (enhetene) 0, ,70 Sum inntekter , ,40 Sum ansvar: 084 Kulturvern , ,80 Ansvar: 085 Kunst, musikk og sang Bevertning , , Andre driftsutgifter , , Komm.andel 17.mai-arr 0, , Artisthonorar , , Annonser 8.797, , Gaver vedr. representasjon 0, , Skyssutgifter 17.mai-arr , , Husleie 1.948,00 0 0, Merverdiavgift utenfor mva-loven 4.014, , Tilskudd til private 0, , Støtte til institusjoner, foreninger og lag 4.000, , Tilskudd , , Kulturprisen , , Avsetning til bundne fond , ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Refusjon fra fylkeskommunen , , Tilskudd/gaver fra private ,85 0 0,00 Sum inntekter , ,12 Sum ansvar: 085 Kunst, musikk og sang , ,25 Ansvar: 086 Barne og ungdomsarbeid Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser , , Merverdiavgift utenfor mva-loven 2.428, , Støtte til institusjoner, foreninger og lag , ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Refusjon fra fylkeskommunen , ,00 Sum inntekter , ,09 Sum ansvar: 086 Barne og ungdomsarbeid , ,91 Ansvar: 087 Idretts- og friluftsaktiviteter Bevertning 0, , Annonser 3.198, , Husleie , , Merverdiavgift utenfor mva-loven 799, , Støtte til institusjoner, foreninger og lag , , Tilskudd , ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -799, , Spillemidler fra fylkeskommuner , ,00 Sum inntekter , ,80 Sum ansvar: 087 Idretts- og friluftsaktiviteter , ,20 17
19 Ansvar: 088 Voksenopplæring Tilskudd , ,00 Sum utgifter , ,00 Sum ansvar: 088 Voksenopplæring , ,00 Sum ansvarsomr: 101 Plan og forvaltning , ,00 Ansvarsomr: 210 Helse- og oppvekstforvaltning Ansvar: 210 Forvaltning skole Skattepl. km-godtgj 140, , Skattepl. diettgodtgj 164,00 0 0, Pensjonspremie KLP 0, , Arbeidsgiveravgift 19, , Bevertning 5.969, , Andre driftsutgifter 6.624, , Annonser 1.557, , Kompetanseutvikling , , Oppholdsutgifter vedr kurs 916, , Reise/diett statens satser 1.689, , Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 1.007, , Skoleskyss , , Korttidsleie av transportmidler , , Lisenser - avgifter , , Vedlikehold/brukerstøtte EDB 4.635, , Kjøpt undervisning andre kommuner , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , Tilskudd , , Tilskudd enkeltvedtak , , Avsetning til bundne fond , ,00 Sum utgifter , , Fordelte utgifter , , Statstilskudd ,00 0 0, Statstilskudd 0, , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Refusjon fra andre kommuner , , Refusjon fra private , ,00 Sum inntekter , ,30 Sum ansvar: 210 Forvaltning skole , ,36 Ansvar: 212 Private barnehager Komm tilskudd til private barnehager , , Andre overføringer barnehager , , Redusert foreldrebetaling , , Tilskudd enkeltvedtak , ,67 Sum utgifter , , Refusjon fra andre kommuner , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum ansvar: 212 Private barnehager , ,87 Ansvar: 213 Grønn omsorg Skattepl. km-godtgj 492,00 0 0, Arbeidsgiveravgift 31,49 0 0, Andre driftsutgifter 0, , Reise/diett statens satser 4.422,00 0 0, Skoleskyss , , Merverdiavgift utenfor mva-loven 2.765, , Tilskudd til private , ,00 Sum utgifter , ,00 18
20 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , ,12 Sum inntekter , ,12 Sum ansvar: 213 Grønn omsorg , ,88 Ansvar: 214 Den kulturelle skolesekken Annen lønn ,65 0 0, Pensjonspremie KLP 1.912,66 0 0, Arbeidsgiveravgift 1.113,36 0 0, Andre driftsutgifter , , Artisthonorar , , Skoleskyss ,42 0 0, Leie av lokaler 0, , Kontingenter - gebyr , , Merverdiavgift utenfor mva-loven 3.266,44 0 0, Tilskudd 0, , Avsetning til bundne fond 0, ,00 Sum utgifter , , Tilfeldige inntekter 0, , Fordelte flyktningemidler 0, , Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet ,44 0 0, Refusjon fra fylkeskommunen 0, , Tilskudd fra fylkeskommunen ,00 0 0, Tilskudd/gaver fra private , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum ansvar: 214 Den kulturelle skolesekken , ,20 Ansvar: 215 Forvaltning barnehage Arbeidsgiveravgift 0, , Bevertning 2.605, , Andre driftsutgifter 685, , Annonser 0, , Kompetanseutvikling , , Lisenser - avgifter , , Vedlikehold/brukerstøtte EDB 324, , Komm tilskudd nedsatt funksj.evne barnehage , , Andre overføringer barnehager , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , Avsetning til bundne fond ,00 0 0,00 Sum utgifter , , Fordelte flyktningemidler , , Statstilskudd 0, , Statstilskudd , , Refusjon av sykepenger 0,00 0-2, Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet , , Refusjon fra andre kommuner , , Refusjon fra private , , Bruk av bundne fond 0, ,00 Sum inntekter , ,34 Sum ansvar: 215 Forvaltning barnehage , ,74 Ansvar: 220 Legetjenester Annen lønn , , Annen lønn 0, , Legevaktgodtgjøring , , Skattepl. km-godtgj 1.340, , Arbeidsgiveravgift , , Bevertning 425,00 0 0, Andre utgifter 0, , Telefonutgifter , , Annonser 3.825, ,34 19
Detaljbudsjett for 2015
1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift
DetaljerDetaljbudsjett for 2016
Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 673.000 620.000 621.564 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 4.000 2.000 2.196 10901 Pensjonspremie KLP 106.000 97.000 91.326 10991 Arbeidsgiveravgift
DetaljerSJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014
SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000
DetaljerSJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016
SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - 2016 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 15-16 0,00 2,74 0,00 9,75 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2016 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.523.000
Detaljerkt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016.
DENNORSKEKIRKE Oppdal kirkelige fellesråd Oppdal Kommune v/radmannen Inge Krokanns veg 2 2 1GLT, kt diiillf 150 7340 OPPDAL OPPDAL Var ref: /267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer
DetaljerRefusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk Div ref fra fylkeskommune
2001 Administrasjon 1.11302 Sambandsleie internett 1.11956 Kontingenter 1.12008 Diverse utstyr 1.14700 Tilskudd til lag foreninger organisasjoner 456 000 232 000 628 000 1 000 0 25 000 82 000 32 000 86
DetaljerRefusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk
5001 Administrasjon Kultur 1.10400 Lønn overtid 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir toner 1.11300 Telefon telefax 1.11301 Porto 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11400 Trykkings
DetaljerMuligheter i Den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot
DetaljerBeskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids
Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids
DetaljerRennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4
10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører
DetaljerArter som er røde går ut for 2009
Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)
DetaljerTallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling
Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000
DetaljerDriftsregnskap 2014:
Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg
DetaljerLucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune
Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE
Detaljer<legg inn ønsket tittel>
Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011
Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020
Detaljerutgifter Arbeidsmiljøutvalg
1200 Arbeidsmiljøutvalg utgifter 2 00 Arbeidsmiljøutvalg 2 00 1201 Rådmannskontoret 1.10106 Faste tillegg 1.11001 Utgifter papir toner 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11300 Telefon telefax 1.11302 Sambandsleie
Detaljer1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014
Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,
DetaljerTallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)
Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD
DetaljerDETALJBUDSJETT - DRIFT 2013
DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805
Detaljer1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15
Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte
DetaljerRygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012
141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0
DetaljerLiv og vekst i den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2019/ØKONOMIPLAN 2019-2022 RÅDMANNEN SITT FORSLAG TALLDELEN Liv og vekst i den grønne landsbyen Randaberg kommune Forsidefotoet: Volleyballtalenter fra Randaberg under NM-vekaarrangementet
DetaljerRegnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632
1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000
DetaljerKAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP
Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384
DetaljerDiverse leieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk
6001 Administrasjon Teknisk 1.10100 Fast lønn inkl feriepenger 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.10905 Trekkpliktig forsikringsordning 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir
DetaljerRØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske
RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61
DetaljerDriftsregnskap på kontonivå samlet
Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36
DetaljerLyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018
DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet
DetaljerRefusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk
3301 Administrasjon Omsorg 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11203 Velferdstiltak brukere 1.11302 Sambandsleie internett 1.11306
DetaljerRygge kommune - Ansvarsområdene 2013
Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen
DetaljerLyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019
DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2019 2018 0890 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0890 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk 35 400 Avsetning til ubundne fond 35 700 Overført til investeringsregnskapet
DetaljerR 2016 R 2017 RB 2017 VB
1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast
DetaljerOversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer
10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150
DetaljerRegnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar
Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08
DetaljerRANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert
DetaljerGamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014
- - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202
DetaljerÅrsregnskap med noter
Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00
DetaljerRåde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen
Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema
Detaljerutgifter
3101 Administrasjon Helse 1.11001 Utgifter papir toner 1.11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 1.11101 Surstoff lystgass 1.11102 Laboratorierekvisita 1.11140 Kjøp av medisiner 1.11151 Bevertning
DetaljerDetaljert forslag budsjett 2016
Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1
DetaljerÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51
DetaljerForm. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.
Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER
DetaljerIbestad Budsjettrapport: Ibestad
Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk
DetaljerREGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn
REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) R 15 VB 15 RB 15 10000 Administrasjon 10100 Fastlønn 961 077 996 666 968 426 10000 Administrasjon 10800 Godtgjøring folkevalgte 0 25
DetaljerDRI FTSBUDSJETT DETALJERT TALLDE L Revidert budsjett 1. tertial 2017
DRI FTSBUDSJETT 2018 - DETALJERT TALLDE L 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 000 4 000 4 000 4 392 10512 Motkonto mobil 100-4 000-4 000-4 000-4 392 10800 Godtgjørelse ordfører 100 764000
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole
0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0
DetaljerRegnskap Budsjett 2018
AK kontroll pr. Ansvar 1207001 Sekretariat Fast lønn 787 993 789 231 784 894 forsikringsordninger 86 093 105 250 96 943 Arbeidsgiveravgift 123 530 130 482 124 486 Lønn og sosiale avgifter 997 617 1 024
DetaljerBUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg
BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015
DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer
DetaljerBeregning av sats - private barnehager
Beregning av sats - private barnehager Brutto driftsutgifter kommunale barnehager for 2017 32 232 788,87 - driftsutgifter til særskilt tilrettelegging =Brutto driftsutgifter uten særskilt tilrettelegging
DetaljerBudsjett pr. Avdeling
Side 1 11.09. 13:08:56 Regn 2017 Budsjett Budsjett 2019 Avdeling: 41 Kyrkjeleg administrasjon 10100 Fastlønn 1 725 242,18 1 805 00 1 815 00 10101 Faste tillegg 2 387,50 10105 Feriepengar 215 160,76 230
DetaljerSkjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 Bruker : (OKGL ) UDE140 Driftsrapport koststed per prosjekt
Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 (T) hittil i år i år år budsjett Justering budsjett av året 10110 Lønn ped. pers.: ordinær undervisning (HR-O 1 388 375 14 675 392 15 160 000 484 608 3,20 14
DetaljerRANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut
DetaljerOversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer
Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08
DetaljerDriftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010
0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland
DetaljerDriftsregnskap detaljert m/funksjon
Page 1 of 11 041 INNTEKTER 3611 Kontingenter og medlemsavgifter -4 421 0 0 0 3622 Salg av materiell (avg.fri) -180-10 000-10 000-1 623 3633 Utleie av lokaler (herunder minnesamvær) -1 000 0 0 0 Sum brukerbetaling,
DetaljerAnsvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn.
Ansvar Navn Regn. 2010 Regn. 201 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 1 275-1 152 123 574-657 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 1 085-2 659 880117 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET
DetaljerNORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.
NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om
DetaljerÅrsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII
Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080
DetaljerDriftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar
Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE
DetaljerFunksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST
Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR
DetaljerSum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700
BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016
Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag
DetaljerBUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL
BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016 2019 TALLDEL DRIFTSBUDSJETTET Tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue
DetaljerBUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER
BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00
DetaljerSum finansiering SUM investering
Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester
DetaljerRennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016
Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET
DetaljerSJØLKOST - BUDSJETT 2014 Side 1
SJØLKOST - BUDSJETT 2014 Side 1 1.618 AVFALLSHÅNDTERING Art Kontotekst Budsjett 2014 Innsamling % Behandling OM % Sluttbehandling % Sum fordeling 10101 Regulativlønn 1 472 000 294 400 20 883 200 60 294
DetaljerDRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling
DetaljerÅrsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015
Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og
DetaljerRapport pr avd. 1-7/2018
Bruker: YHTUJI Klokken: 06:44 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Avdeling: 1000 Felles 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0,00 151,00 31201 Gaver, blomsterhilsener 0,00 0,00 555,00 31850 Forsikring
DetaljerRennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel
Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til
DetaljerSAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET
SAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET SAKSDOKUMENT MR 42/19 REGNSKAP1-7 BARNEHAGEN Rapport pr kontogruppe 1-7/2019 125 Schafteløkken barnehage (2019) - År/Periode
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke
DetaljerDriftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7
DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977
Detaljer1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016
Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT
DetaljerBudsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse
Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn
DetaljerDriftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012
1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002
DetaljerBalanse Frogner menighet
Balanse 31.07.2018 120 Frogner menighet - 2018 21.08.2018 31.07.2018 31.12.2017 EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 3.239.098 3.239.098 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 0 0
DetaljerDriftsregnskap
Driftsregnskap 30.11.2018 125 Schafteløkken barnehage - 2018 08.12.2018 Regnskap 1-11 Budsjett 1-11 Budsjett 2018 Regnsk 2017 INNTEKTER Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter -807.936 0 0-807.677 Salg driftsmidler/fast
Detaljer16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0
Note 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 9 334,85 0 0 0-9 334,85 0 11500 OPPLÆRING OG KURS -6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 240 0 0 0-240 0 12700 KONSULENTTJENESTER 13 739,00
DetaljerFAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04
FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.
DetaljerRapport pr avdeling 1-12/2017
Bruker: YHTUJI Klokken: 12:31 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Avdeling: 1000 Felles 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0,00 13.214,11 31160 Tur og leirutgifter 30.489,00 0,00 0,00 31201 Gaver,
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012
LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift
DetaljerKonto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.
Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.
DetaljerAvdeling: 1200 KIRKER Budsjett 2018 Endring Budsjett 2018
Avdeling: 1100 KIRKELIG Budsjett 2018 Endring Budsjett 2018 ADMINISTRASJON pr 24.10.17 pr 27.02.18 Utgifter: 1011 Lønn faste stillinger 1 442 828-35 191 1 407 637 1015 Lønnstillegg, faste stillinger 21
DetaljerBudsjett 2013 Investeringsplan 2013-17
Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan
DetaljerAlle barnehage funksjon 202 og 221
Alle funksjon 202 og 221 Brukerbetaling -1 590 141,24 Kostpenger -171 991,95 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 9 041 113,19 Totale utgifter inkl.. brukerbet og kost 7 278 980,00 Tana bru funksjon
DetaljerRennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan
Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse
DetaljerRekneskapsutskrift pr. 30.08.2014
Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE
DetaljerRANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Frå den første Landsbyvandringen onsdag 19. september 2012. Turen gjekk
DetaljerProtokoll menighetsrådsmøte med F-saker
me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Torsdag 21.04.2016, Kl 1900 Sted: Kirkestua v/ Gjerdrum kirke Tilstede: Morten Vilhelm Drefvelin, Maria Stokstad, Norunn Furuseth, Camilla Vestvold, Jakob
DetaljerVEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE
qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs
DetaljerÅrsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter
DetaljerLikeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum
Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum 3. Kostnader i kommunale barnehager Funksjon 201 - drift (kontoklasse 1) Lønn/sos.utg. (010-099) 4 977 268 1 741 728 6 718 996 minus
DetaljerVEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)
Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse
DetaljerAUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjett 2018 Drift
AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD 600-659 Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinntekter -47 000-42 000-92 200 660-679 Salg av driftsmidler/ fast eiendom 700-789 Refusjoner/ overføringer -102 000-111 000-135
DetaljerSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015
SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30
Detaljer