Rapport pr avd. 1-7/2018
|
|
- Philip Nesse
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bruker: YHTUJI Klokken: 06:44 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1
2 Avdeling: 1000 Felles Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0,00 151, Gaver, blomsterhilsener 0,00 0,00 555, Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 0,00 0, , Overf.utgifter mellom men.råd 0,00 0, ,60 Sum utgifter 0,00 0, , Diverse inntekter -230,86 0,00 0, Driftstilskudd fra FR , ,00 0, Husleietilskudd fra FR , , , Renteinntekter 0, ,00 0,00 Sum inntekter , , ,00 Sum avdeling: 1000 Felles , , ,40 2
3 Avdeling: 1010 Kontordrift Forbruksmateriell, kontorrekvisita 7.313, , , Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 4.433, , , Mat til aktiviteter, bevertning , , , Gaver, blomsterhilsener 2.899, , , Annet forbruksmateriell 6.454, ,00 948, Omkostninger, gebyrer 205, , , Porto, posttjenester, budbil 4.131, , , Telefon/telefaks 0, ,00 408, Bankgebyrer, bankavtaler 3.910, , , Annonser 0,00 0, , Informasjonsutgifter 0, , , Husleie, fellesutgifter 0,00 0, , Kontingenter 0, , , Leie/leasing utstyr , , , Regnskapsføring 0, ,00 0, Ovf fra MR til FR for lønn 0, ,00 0, Ovf fra MR til FR for telefon 0,00 0, , Andre refusjoner til FR 126,00 0,00 175, MVA-komp drift høy sats 8.044, , , Ovf kirkeofringer til andre 1.280,00 0,00 0, Ovf innsaml.midler til misjonsprosjekt 100,00 0,00 230,00 Sum utgifter , , , Diverse inntekter -0,89 0,00 0, Refusjon for MVA i driftsregnskap , , , Div refusjoner fra andre ,00 0,00 0, Driftstilskudd fra FR 0,00 0, , Kirkeofring til egen menighet ,00 0,00 0, Kirkeofring til andre -450,00 0,00 0, Innsamlet til misjonsprosjekt -100,00 0,00-230,00 Sum inntekter , , ,95 Sum avdeling: 1010 Kontordrift , , ,47 3
4 Avdeling: 1015 Kontor Møllergata Forbruksmateriell, kontorrekvisita 1.222, , , Transport ,25 0,00 0, Annet forbruksmateriell 98,96 0,00 0, Strøm/elektrisk kraft 711, , , Forsikring bygning, inventar, utstyr 0, ,00 0, Husleie, fellesutgifter , , , Leie/leasing utstyr 1.584, , , MVA-komp drift høy sats 1.056, , ,99 Sum utgifter , , , Refusjon for MVA i driftsregnskap , , ,99 Sum inntekter , , ,99 Sum avdeling: 1015 Kontor Møllergata , , ,99 4
5 Avdeling: 1018 Gamle Aker kirke Kvelds- og nattillegg faste 343,75 0,00 0, Feriepenger aga-pliktig 490,60 0,00 0, Vikarlønn aga-pliktig 3.087,00 0,00 0, AGA lønn 483,74 0,00 0, AGA påløpte FP 69,18 0,00 0, Forbruksmateriell, kontorrekvisita 48, ,00 279, Materiell tilknyttet krk handlinger 684, ,00 0, Annet forbruksmateriell 1.078, , , Telefon/telefaks 1.030, ,00 812, Forsikring bygning, inventar, utstyr 0, , , Inventar og utstyr 849, ,00 0, Vedlikehold av inventar og utstyr 1.392, , , Serviceavtaler 0, ,00 0, Renhold av bygg 5.911, , , Vask av tekstiler 0,00 0,00 676, Alarmutrykning 1.397, ,00 0, Andre refusjoner til FR , , , MVA-komp drift høy sats 2.609, , , MVA-komp drift middels sats 83,58 0,00 0,00 Sum utgifter , , , Utleie lokaler , , , Refusjon for MVA i driftsregnskap , , ,93 Sum inntekter , , ,93 Sum avdeling: 1018 Gamle Aker kirke , , ,72 5
6 Avdeling: 1019 Lovisenberg kirke Materiell tilknyttet krk handlinger 0, ,00 0, Vedlikehold av inventar og utstyr ,30 0,00 0, MVA-komp drift høy sats ,33 200,00 0,00 Sum utgifter , ,00 0, Utleie lokaler 0,00 0, , Refusjon for MVA i driftsregnskap 1.191,33-200,00 0,00 Sum inntekter 1.191,33-200, ,00 Sum avdeling: 1019 Lovisenberg kirke , , ,00 6
7 Avdeling: 1020 Trefoldighetskirken Kvelds- og nattillegg faste 543,75 0,00 0, Lørdag-/søndagstillegg faste 312,50 0,00 0, Feriepenger aga-pliktig 934,48 0,00 0, Vikarlønn aga-pliktig 5.867,38 0,00 0, Honorar trekkpliktig med aga 700,00 0,00 0, Pensjonsinnskudd KLP 82,18 0,00 0, AGA lønn 1.046,73 0,00 0, AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP) 11,59 0,00 0, AGA påløpte FP 131,75 0,00 0, Annet forbruksmateriell 2.233, , , Renholdsmateriell 2.139,60 0,00 0, Forsikring bygning, inventar, utstyr 564, ,00 0, Kommunale avgifter 0, ,00 0, Inventar og utstyr 0,00 0, , Vedlikehold av inventar og utstyr 4.624,00 0, , Renhold av bygg , , , Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig 0, , , Andre refusjoner til FR , , , Refusjoner til andre 0,00 0, , MVA-komp drift høy sats 5.202, , ,81 Sum utgifter , , , Utleie lokaler , , , Refusjon for MVA i driftsregnskap , , , Div refusjoner fra andre 0,00 0, ,00 Sum inntekter , , ,81 Sum avdeling: 1020 Trefoldighetskirken , , ,77 7
8 Avdeling: 1021 Menighetshus Akersbakken Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0, ,00 167, Annet forbruksmateriell 8.393, , , Strøm/elektrisk kraft , , , Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 0, ,00 0, Forsikring bygning, inventar, utstyr 0, ,00 0, Kommunale avgifter , , , Eiendomsskatt , , , Inventar og utstyr 0, ,00 0, Vedlikehold byggtjenester, nybygg , ,00 0, Vedlikehold av inventar og utstyr 0, , , Serviceavtaler 4.280, , , Renhold av bygg , , , Alarmsystem/vakthold/vektertjenste , , , Alarmutrykning 4.638, , , MVA-komp drift høy sats , , ,15 Sum utgifter , , , Utleie lokaler , , , Refusjon for MVA i driftsregnskap , , ,15 Sum inntekter , , ,15 Sum avdeling: 1021 Menighetshus Akersbakken , , ,89 8
9 Avdeling: 1022 Menighetshus Lovisenberggaten Annet forbruksmateriell 0, ,00 0, Strøm/elektrisk kraft 6.868, , , Forsikring bygning, inventar, utstyr 0, ,00 0, Husleie, fellesutgifter 9.615, , , Kommunale avgifter 0, ,00 0, Inventar og utstyr 0, ,00 0, Vedlikehold byggtjenester, nybygg 0, , , Vedlikehold av inventar og utstyr 1.425, , , Renhold av bygg 3.499, , , MVA-komp drift høy sats 3.234, , ,82 Sum utgifter , , , Husleieinntekter bolig ,00 0, , Utleie lokaler , , , Refusjon for MVA i driftsregnskap , , ,82 Sum inntekter , , ,82 Sum avdeling: 1022 Menighetshus Lovisenberggat , , ,74 9
10 Avdeling: 1023 Barnehagelokaler Egenkapitalkrav KLP ( små løpende beløp) ,00 0,00 0, Strøm/elektrisk kraft 976,82 0,00 0, Vedlikehold byggtjenester, nybygg 1.590, ,00 0, MVA-komp drift høy sats 641,81 0,00 0,00 Sum utgifter , ,00 0, Husleieinntekter bolig , , , Refusjon for MVA i driftsregnskap -641,81 0,00 0,00 Sum inntekter , , ,00 Sum avdeling: 1023 Barnehagelokaler , , ,00 10
11 Avdeling: 1024 Prestebolig Geitmyrsveien 7D Strøm/elektrisk kraft 0,00 0, , Vedlikehold byggtjenester, nybygg 0, ,00 0, MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 454,09 Sum utgifter 0, , , Husleieinntekter bolig , , , Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-454,09 Sum inntekter , , ,09 Sum avdeling: 1024 Prestebolig Geitmyrsveien 7D , , ,64 11
12 Avdeling: 1025 Menighetshus Geitmyrsveien 7D Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 0,00 318, Annet forbruksmateriell 0,00 0,00 531, Telefon/telefaks 1.454,38 0, , Forsikring bygning, inventar, utstyr 0, ,00 0, Kommunale avgifter , , , Eiendomsskatt , , , Vedlikehold byggtjenester, nybygg 3.920, , , Vedlikehold av inventar og utstyr 0, ,00 0, Serviceavtaler , , , Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig ,00 0, , MVA-komp drift høy sats , , , Avsetning til ubundne driftsfond 0, ,33 0,00 Sum utgifter , , , Refusjon for MVA i driftsregnskap , , , Div refusjoner fra andre ,28 0,00 0,00 Sum inntekter , , ,98 Sum avdeling: 1025 Menighetshus Geitmyrsveien , , ,49 12
13 Avdeling: 1026 Leilighet Pavels gate Husleie, fellesutgifter , , , Vedlikehold byggtjenester, nybygg 0, ,00 0,00 Sum utgifter , , , Husleieinntekter bolig , , ,16 Sum inntekter , , ,16 Sum avdeling: 1026 Leilighet Pavels gate , , ,16 13
14 Avdeling: 1027 Kollektivet G7D Kommunale avgifter 0,00 0, , Vedlikehold byggtjenester, nybygg 0, ,00 0, MVA-komp drift høy sats 0,00 0, ,91 Sum utgifter 0, , , Husleieinntekter bolig 0, , , Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0, ,91 Sum inntekter 0, , ,91 Sum avdeling: 1027 Kollektivet G7D 0, , ,36 14
15 Avdeling: 1028 Kinesisk menighet G7D Forsikring bygning, inventar, utstyr 0, ,00 0,00 Sum utgifter 0, ,00 0, Husleieinntekter bolig , , ,00 Sum inntekter , , ,00 Sum avdeling: 1028 Kinesisk menighet G7D , , ,00 15
16 Avdeling: 1040 Felles stillinger Fast lønn aga-pliktig , , , Kvelds- og nattillegg faste 2.743,75 510, , Helligdagstillegg faste 3.076,85 0, , Lørdag-/søndagstillegg faste 4.512, , , Personlige tillegg faste 0,00 0, , Feriepenger aga-pliktig , , , Vikarlønn aga-pliktig ,90 0, , Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig 0,00 0, , Telefongodtgjørelse 2.562,00 0, , Motpost trekkpliktig godtgjørelse ,00 0, , Honorar trekkpliktig med aga ,00 0, , Pensjonsinnskudd KLP 1.306, , , Egenkapitalkrav KLP ( små løpende beløp) 2.782,00 0, , Kollektive gruppelivs-/ulykkesforsikringer 307,81 950,00 903, AGA lønn , , , AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP) 184, , , AGA påløpte FP 5.989, , , Telefon/telefaks 2.380,67 0, , Mobiltelefon 448,00 0,00 0, Opplæring, kurs , , , Diverse personalutgifter 0,00 0, , Reisegodtgj. ikke oppgavepliktig 1.680,00 0, , Reisegodtgjørelse oppgavepliktig 288,00 0,00 432, OU-midler 3.988,06 0,00 0, Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 0,00 0, , Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 0, , , Ovf fra MR til FR for lønn ,00 0, , MVA-komp drift høy sats 689,66 0,00 581,07 Sum utgifter , , , Refusjon sykelønn fra NAV ,00 0, , Refusjon for MVA i driftsregnskap -689,66 0,00-581, Ref sykep/foreldrepenger fra FR 0,00 0, , Div refusjoner fra andre ,00 0,00 0, Andre tilskudd fra FR ,50 0,00 0, Tilskudd fra andre , , ,00 Sum inntekter , , ,07 Sum avdeling: 1040 Felles stillinger , , ,68 16
17 Avdeling: 1100 Råd og utvalg Mat til aktiviteter, bevertning 3.173, ,00 406,00 Sum utgifter 3.173, ,00 406,00 Sum avdeling: 1100 Råd og utvalg 3.173, ,00 406,00 17
18 Avdeling: 1218 Gudstjenester Gamle Aker Materiell tilknyttet krk handlinger 3.393, , , Blomster til pynt 1.935, , , Gaver, blomsterhilsener 0,00 0,00 596, Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering 165,00 0,00 0, MVA-komp drift høy sats 1.332, , , MVA-komp drift middels sats 0,00 0,00 545,25 Sum utgifter 6.825, , , Refusjon for MVA i driftsregnskap , , ,51 Sum inntekter , , ,51 Sum avdeling: 1218 Gudstjenester Gamle Aker 5.493, , ,33 18
19 Avdeling: 1219 Gudstjenester Lovisenberg Materiell tilknyttet krk handlinger 0, ,00 0, Gaver, blomsterhilsener 0,00 0,00 129, MVA-komp drift høy sats 0,00 500,00 0,00 Sum utgifter 0, ,00 129, Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00-500,00 0,00 Sum inntekter 0,00-500,00 0,00 Sum avdeling: 1219 Gudstjenester Lovisenberg 0, ,00 129,00 19
20 Avdeling: 1220 Gudstjenester Trefoldighet Materiell tilknyttet krk handlinger 1.713, ,00 628, Blomster til pynt 489, ,00 600, Annet forbruksmateriell 48,00 0,00 0, MVA-komp drift høy sats 400, ,00 150, MVA-komp drift middels sats 97,51 0,00 94,23 Sum utgifter 2.748, , , Refusjon for MVA i driftsregnskap -497, ,00-244,43 Sum inntekter -497, ,00-244,43 Sum avdeling: 1220 Gudstjenester Trefoldighet 2.250, , ,97 20
21 Avdeling: 1500 Menighetsarbeid/arrangementer Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 500,00 34, Blomster til pynt 0,00 500,00 120, Mat til aktiviteter, bevertning , , , Gaver, blomsterhilsener 200, ,00 694, Annet forbruksmateriell 437, ,00 65, Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 2.000, ,00 0, MVA-komp drift høy sats 109, ,00 55, MVA-komp drift middels sats 207,75 0,00 0,00 Sum utgifter , , , Refusjon for MVA i driftsregnskap -317, ,00-55,02 Sum inntekter -317, ,00-55,02 Sum avdeling: 1500 Menighetsarbeid/arrangement , , ,30 21
22 Avdeling: 1520 Ungdomsklubb Mat til aktiviteter, bevertning 0, ,00 0, Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 0, , , Kontingenter 0, ,00 450, Refusjoner til andre 3.250,67 0,00 0,00 Sum utgifter 3.250, , , Innsamlinger til egen virksomhet 0,00 0, , Tilskudd fra andre 0, ,00 0,00 Sum inntekter 0, , ,00 Sum avdeling: 1520 Ungdomsklubb , , ,00 22
23 Avdeling: 1521 Ungdomsklubb Fast lønn aga-pliktig , ,00 0, Kvelds- og nattillegg faste 0,00 155,00 0, Lørdag-/søndagstillegg faste 0, ,00 0, Feriepenger aga-pliktig 6.269, ,00 0, Honorar trekkpliktig med aga 0, ,00 0, Pensjonsinnskudd KLP 4.058, ,00 0, Kollektive gruppelivs-/ulykkesforsikringer 210,31 285,00 0, AGA lønn 7.395, ,00 0, AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP) 572, ,00 0, AGA påløpte FP 883, ,00 0, Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0, ,00 0, Aktivitetsmateriell, -tjenester 0, ,00 0, Mat til aktiviteter, bevertning 0, ,00 0, Opplæring, kurs 0, ,00 0, Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 0, ,00 0, Inventar og utstyr 0, ,00 0, Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig 0, ,00 0, Honorar grupper, kor og lignende 0, ,00 0,00 Sum utgifter , ,00 0, Tilskudd fra andre 0, ,00 0,00 Sum inntekter 0, ,00 0,00 Sum avdeling: 1521 Ungdomsklubb ,62 0,00 0,00 23
24 Avdeling: 1523 Ungdom åpner rom i byen Honorar trekkpliktig med aga 8.660,00 0,00 0, AGA lønn 1.221,06 0,00 0, Aktivitetsmateriell, -tjenester 436,24 0,00 0, Mat til aktiviteter, bevertning 6.351,39 0,00 0, MVA-komp drift høy sats 80,56 0,00 0,00 Sum utgifter ,25 0,00 0, Refusjon for MVA i driftsregnskap -80,56 0,00 0,00 Sum inntekter -80,56 0,00 0,00 Sum avdeling: 1523 Ungdom åpner rom i byen ,69 0,00 0,00 24
25 Avdeling: 1540 Arbeid blant barn Fast lønn aga-pliktig , ,00 0, Kvelds- og nattillegg faste 1.062,50 150,00 0, Lørdag-/søndagstillegg faste 0, ,00 0, Feriepenger aga-pliktig , ,00 0, Vikarlønn aga-pliktig ,16 0,00 0, Pensjonsinnskudd KLP 7.499, ,00 0, Kollektive gruppelivs-/ulykkesforsikringer 183,48 285,00 0, AGA lønn , ,00 0, AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP) 1.057, ,00 0, AGA påløpte FP 1.567, ,00 0, Aktivitetsmateriell, -tjenester 152,00 0,00 0, Mat til aktiviteter, bevertning 30, , , Opplæring, kurs 0, ,00 0, Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 0,00 0, , Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 0, ,00 0, MVA-komp drift høy sats 38,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , Refusjon sykelønn fra NAV ,00 0,00 0, Refusjon for MVA i driftsregnskap -38,00 0,00 0, Tilskudd fra andre 0, ,00 0,00 Sum inntekter , ,00 0,00 Sum avdeling: 1540 Arbeid blant barn , , ,05 25
26 Avdeling: 1541 Feriekoloni Andre tjenester 0,00 0, , Porto, posttjenester, budbil 0,00 0, , Telefon/telefaks 0,00 0, , Informasjonsutgifter 0,00 0, , Trykking, kopiering 0,00 0, , Årsavgift egne transportmidler 0,00 0, , Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 0,00 0, , Forsikring bygning, inventar, utstyr 0,00 0, , MVA-komp drift høy sats 0,00 0, , Tilskudd til andre , , ,00 Sum utgifter , , , Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0, , Div refusjoner fra andre 0,00 0, , Tilskudd fra andre , , ,00 Sum inntekter , , ,19 Sum avdeling: 1541 Feriekoloni 0,00 0, ,79 26
27 Avdeling: 1543 Babysang Aktivitetsmateriell, -tjenester 1.376, ,00 157, Mat til aktiviteter, bevertning 2.715, , , Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 8.500,00 0,00 0, MVA-komp drift høy sats 344, ,00 39,38 Sum utgifter , , , Refusjon for MVA i driftsregnskap -344, ,00-39, Innsamlinger til egen virksomhet ,00 0, , Tilskudd fra andre 0, ,00 0,00 Sum inntekter , , ,41 Sum avdeling: 1543 Babysang , , ,24 27
28 Avdeling: 1590 Informasjonsarbeid Fast lønn aga-pliktig , ,00 0, Kvelds- og nattillegg faste 0,00 255,00 0, Lørdag-/søndagstillegg faste 0, ,00 0, Feriepenger aga-pliktig , ,00 0, Pensjonsinnskudd KLP 8.001, ,00 0, Kollektive gruppelivs-/ulykkesforsikringer 218,56 475,00 0, AGA lønn , ,00 0, AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP) 1.128, ,00 0, AGA påløpte FP 1.615, ,00 0, Aktivitetsmateriell, -tjenester 0, , , Mat til aktiviteter, bevertning 190,50 0,00 0, Informasjonsutgifter 4.756,25 0,00 0, Trykking, kopiering 0, ,00 0, Opplæring, kurs 0, ,00 0, Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 0, ,00 0, MVA-komp drift høy sats 923, ,00 787, Ovf kirkeofringer til andre 0,00 0, ,00 Sum utgifter , , , Annet salg uten avgift , , , Refusjon for MVA i driftsregnskap -923, ,00-787, Kirkeofring til egen menighet 0,00 0,00-411, Kirkeofring til andre 0,00 0, ,00 Sum inntekter , , ,80 Sum avdeling: 1590 Informasjonsarbeid , , ,80 28
29 Avdeling: 1600 Diakoni Fast lønn aga-pliktig , ,00 0, Kvelds- og nattillegg faste 0,00 310,00 0, Lørdag-/søndagstillegg faste 0, ,00 0, Personlige tillegg faste 3.800,00 0,00 0, Feriepenger aga-pliktig , ,00 0, Pensjonsinnskudd KLP , ,00 0, Kollektive gruppelivs-/ulykkesforsikringer 221,56 570,00 0, AGA lønn , ,00 0, AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP) 2.390, ,00 0, AGA påløpte FP 2.162, ,00 0, Annet forbruksmateriell 0, ,00 0, Porto, posttjenester, budbil 0,00 500,00 0, Opplæring, kurs 0, , , Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 0, ,00 0, Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig 0, ,00 0, Ovf fra MR til FR for lønn , ,00 0, Andre refusjoner til FR 3.140,00 0,00 0, MVA-komp drift høy sats 0, ,00 0,00 Sum utgifter , , , Refusjon sykelønn fra NAV ,00 0,00 0, Refusjon for MVA i driftsregnskap 0, ,00 0, Tilskudd fra andre 0, ,00 0,00 Sum inntekter , ,00 0,00 Sum avdeling: 1600 Diakoni , , ,75 29
30 Avdeling: 1601 Værestedet Fast lønn aga-pliktig , ,00 0, Kvelds- og nattillegg faste 975,00 258,33 0, Lørdag-/søndagstillegg faste 0, ,67 0, Feriepenger aga-pliktig , ,67 0, Vikarlønn aga-pliktig 3.746,10 0,00 0, Pensjonsinnskudd KLP , ,67 0, Kollektive gruppelivs-/ulykkesforsikringer 15,00 475,00 0, AGA lønn , ,33 0, AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP) 1.551, ,67 0, AGA påløpte FP 2.314, ,67 0, Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0, ,00 0, Aktivitetsmateriell, -tjenester 381, ,00 0, Blomster til pynt 1.713, ,00 924, Mat til aktiviteter, bevertning , , , Velferdstiltak 228,00 0,00 0, Gaver, blomsterhilsener 530,90 0,00 0, Annet forbruksmateriell 3.276, ,00 51, Renholdsmateriell 0, ,00 0, Opplæring, kurs 0, ,00 0, Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 0, ,67 0, Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig 0, ,00 0, MVA-komp drift høy sats 720, ,00 243,78 Sum utgifter , , , Refusjon sykelønn fra NAV ,00 0,00 0, Refusjon for MVA i driftsregnskap -720, ,00-243, Tilskudd fra andre , ,00 0,00 Sum inntekter , ,00-243,78 Sum avdeling: 1601 Værestedet , , ,10 30
31 Avdeling: 1610 Stillhet og bønn Honorar trekkpliktig med aga 5.400,00 0,00 0, AGA lønn 802,01 0,00 0, Aktivitetsmateriell, -tjenester 0, ,00 0, Blomster til pynt 60,80 0,00 0, Mat til aktiviteter, bevertning 305, ,00 225, Transport 0, ,00 0, Gaver, blomsterhilsener 76,00 0,00 146, Opplæringstiltak for ansatte 0, ,00 0, Reisegodtgj. ikke oppgavepliktig 1.680,00 0,00 0, Reisegodtgjørelse oppgavepliktig 288,00 0,00 0, Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 0, ,00 0, MVA-komp drift høy sats 15, ,00 0,00 Sum utgifter 8.627, ,00 371, Deltakerbetaling/ egenandeler -600,00 0,00-600, Refusjon for MVA i driftsregnskap -15, ,00 0,00 Sum inntekter -615, ,00-600,00 Sum avdeling: 1610 Stillhet og bønn 8.012, ,00-228,59 31
32 Avdeling: 1640 Arbeid blant eldre og voksne Blomster til pynt 0,00 500,00 0, Mat til aktiviteter, bevertning 4.467, ,00 78, Tur og leirutgifter 8.060,64 0, , Gaver, blomsterhilsener 538,00 0,00 0, MVA-komp drift høy sats 0, ,00 0,00 Sum utgifter , , , Refusjon for MVA i driftsregnskap 0, ,00 0, Innsamlinger til egen virksomhet -300,00 0, , Kirkeofring til andre ,00 0,00 0, Tilskudd fra andre 0, ,00 0,00 Sum inntekter , , ,00 Sum avdeling: 1640 Arbeid blant eldre og voksne 9.116, , ,30 32
33 Avdeling: 1641 Bare barnemat Mat til aktiviteter, bevertning 940, ,00 825, MVA-komp drift høy sats 0, ,00 0,00 Sum utgifter 940, ,00 825, Refusjon for MVA i driftsregnskap 0, ,00 0, Innsamlinger til egen virksomhet ,00 0,00 0,00 Sum inntekter , ,00 0,00 Sum avdeling: 1641 Bare barnemat -469, ,00 825,01 33
34 Avdeling: 1710 Trosopplæring - fra Kirkerådet Porto, posttjenester, budbil 0, ,00 0, MVA-komp drift høy sats 0, ,00 0,00 Sum utgifter 0, ,00 0, Refusjon for MVA i driftsregnskap 0, ,00 0, Div refusjoner fra andre 0, ,00 0,00 Sum inntekter 0, ,00 0,00 Sum avdeling: 1710 Trosopplæring - fra Kirkerådet 0,00 0,00 0,00 34
35 Avdeling: 1720 Dåpsopplæring/trosopplæring men Aktivitetsmateriell, -tjenester 0, ,00 0, MVA-komp drift høy sats 0,00 200,00 0,00 Sum utgifter 0, ,00 0, Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00-200,00 0,00 Sum inntekter 0,00-200,00 0,00 Sum avdeling: 1720 Dåpsopplæring/trosopplæring 0, ,00 0,00 35
36 Avdeling: 1730 Konfirmantarbeid Aktivitetsmateriell, -tjenester 0, ,00 43, Mat til aktiviteter, bevertning 1.536, , , Tur og leirutgifter 0, ,00 0, Opplæring, kurs 750,00 0,00 0, Overf.utgifter mellom men.råd 0,00 0, , Tap på fordringer 0,00 0, , MVA-komp drift høy sats 0, ,00 10, MVA-komp drift middels sats 0,00 0,00 73,70 Sum utgifter 2.286, , , Konfirmantinnbetaling , , , Refusjon for MVA i driftsregnskap 0, ,00-84, Konfirmanttilskudd fra FR , ,00 0, Kirkeofring til egen menighet 0, ,00 0,00 Sum inntekter , , ,66 Sum avdeling: 1730 Konfirmantarbeid , , ,36 36
37 Avdeling: 1800 Kirkemusikk gudstjenester Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 8.000,00 0, , Strøm/elektrisk kraft 0,00 0, ,30 Sum utgifter 8.000,00 0, ,30 Sum avdeling: 1800 Kirkemusikk gudstjenester 8.000,00 0, ,30 37
38 Avdeling: 1802 Oslo Chorale Selskap Honorar grupper, kor og lignende , , ,00 Sum utgifter , , ,00 Sum avdeling: 1802 Oslo Chorale Selskap , , ,00 38
39 Avdeling: 1803 Trefoldighet jentekor Mat til aktiviteter, bevertning 0, , , Tur og leirutgifter 0, ,00 0, Annet forbruksmateriell 0, ,00 0, Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen , , , Kontingenter 2.500, ,00 0, Ovf til kommunen for tjenester , , , MVA-komp drift høy sats 0, ,00 0,00 Sum utgifter , , , Deltakerbetaling/ egenandeler , , , Refusjon for MVA i driftsregnskap 0, ,00 0, Div refusjoner fra andre ,00 0, , Tilskudd fra kommunen 0, ,00 0, Arrangementsinntekter 0, ,00 0, Tilskudd fra andre , ,00 0,00 Sum inntekter , , ,00 Sum avdeling: 1803 Trefoldighet jentekor , , ,00 39
40 Avdeling: 1805 Kirkemusikk Trefoldighet Honorar trekkpliktig med aga 5.000,00 0,00 0, AGA lønn 705,00 0,00 0, Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen , , ,00 Sum utgifter , , ,00 Sum avdeling: 1805 Kirkemusikk Trefoldighet , , ,00 40
41 Avdeling: 1806 Kirkemusikk Gamle Aker Honorar trekkpliktig med aga 5.000,00 0,00 0, AGA lønn 705,00 0,00 0, Gaver, blomsterhilsener 200,00 0,00 0, Annonser 0,00 0, , Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen , , , Lisenser 551,79 0,00 0, MVA-komp drift høy sats 0,00 0, , MVA-komp drift lav sats 66,21 0,00 0,00 Sum utgifter , , , Refusjon for MVA i driftsregnskap -66,21 0, ,00 Sum inntekter -66,21 0, ,00 Sum avdeling: 1806 Kirkemusikk Gamle Aker , , ,00 41
42 Avdeling: 1807 Kirkemusikk Lovisenberg Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 5.380, , ,00 Sum utgifter 5.380, , ,00 Sum avdeling: 1807 Kirkemusikk Lovisenberg 5.380, , ,00 42
43 Avdeling: 1820 Egendefinert kirkemusikk Tilskudd fra andre ,00 0,00 0,00 Sum inntekter ,00 0,00 0,00 Sum avdeling: 1820 Egendefinert kirkemusikk ,00 0,00 0,00 43
44 Avdeling: 1920 Offer Andre tjenester 0,00 250,00 0, Bankgebyrer, bankavtaler 4.868, , , MVA-komp drift høy sats 546, ,00 347, Ovf kirkeofringer til andre , , , Ovf innsaml.midler til misjonsprosjekt , , , Overføringer til andre 50,00 0,00 0, Avsetning til ubundne driftsfond 3.186,22 0,00 0,00 Sum utgifter , , , Refusjon for MVA i driftsregnskap -546, ,00-347, Kirkeofring til egen menighet , , , Kirkeofring til andre , , , Innsamlet til misjonsprosjekt , , ,00 Sum inntekter , , ,40 Sum avdeling: 1920 Offer , , ,40 44
45 Avdeling: 1950 Gaver Ovf kirkeofringer til andre 0,00 0,00 100, Avsetning til ubundne driftsfond 0,00 0, ,01 Sum utgifter 0,00 0, , Mottatte gaver , , , Kirkeofring til andre 0,00 0,00-100,00 Sum inntekter , , ,01 Sum avdeling: 1950 Gaver , , ,00 45
46 Avdeling: 2000 Barnehage Strøm/elektrisk kraft ,20 0,00 278, Regnskapsføring ,00 0,00 0, MVA-komp drift høy sats 4.387,80 0,00 69,51 Sum utgifter ,00 0,00 347, Refusjon for MVA i driftsregnskap ,80 0,00-69,51 Sum inntekter ,80 0,00-69,51 Sum avdeling: 2000 Barnehage ,20 0,00 278,05 T O T A L T ,75 0, ,65 46
Rapport pr avdeling 1-12/2017
Bruker: YHTUJI Klokken: 12:31 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Avdeling: 1000 Felles 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0,00 13.214,11 31160 Tur og leirutgifter 30.489,00 0,00 0,00 31201 Gaver,
DetaljerSAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET
SAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET SAKSDOKUMENT MR 42/19 REGNSKAP1-7 BARNEHAGEN Rapport pr kontogruppe 1-7/2019 125 Schafteløkken barnehage (2019) - År/Periode
DetaljerDriftsregnskap
Driftsregnskap 30.11.2018 125 Schafteløkken barnehage - 2018 08.12.2018 Regnskap 1-11 Budsjett 1-11 Budsjett 2018 Regnsk 2017 INNTEKTER Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter -807.936 0 0-807.677 Salg driftsmidler/fast
DetaljerForeløpig rapport pr avdeling
Avdeling: 1000 Felles 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 0 2.750,00 31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 0,00 0 2.210,40 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0 580,30 31201 Gaver,
DetaljerRapport pr kontogruppe 1-10/2018
Rapport pr kontogruppe 1-10/2018 125 Schafteløkken barnehage (2018) - År/Periode 2018 1-10 15.11.2018 Bruker: YHTUJI Klokken: 09:36 Program: XKOST-A1 Versjon: 17 1 Rapport pr kontogruppe 1-10/2018 125
DetaljerBalanse Frogner menighet
Balanse 31.07.2018 120 Frogner menighet - 2018 21.08.2018 31.07.2018 31.12.2017 EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 3.239.098 3.239.098 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 0 0
DetaljerFrogner menighetsråd, sakspapir til møte sak MR 53/18
Frogner menighetsråd, sakspapir til møte 05.11.2018 sak MR 53/18 Driftsregnskap 30.09.2018 125 Schafteløkken barnehage - 2018 09.10.2018 Regnskap 1-9 Budsjett 1-9 Budsjett 2018 Regnsk 2017 INNTEKTER Brukerbet,salg,avg.og
DetaljerMøteinnkalling DEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet Bekkelaget og Ormøy menighetsråd Møtedato:
Møteinnkalling DEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet Bekkelaget og Ormøy menighetsråd Møtedato: 15.11.217 DEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet MØTEINNKALLING Bekkelaget og Ormøy menighetsråd
DetaljerDriftsregnskap detaljert m/funksjon
Page 1 of 11 041 INNTEKTER 3611 Kontingenter og medlemsavgifter -4 421 0 0 0 3622 Salg av materiell (avg.fri) -180-10 000-10 000-1 623 3633 Utleie av lokaler (herunder minnesamvær) -1 000 0 0 0 Sum brukerbetaling,
DetaljerDriftsregnskap 2014:
Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg
DetaljerDEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet MØTEINNKALLING Bekkelaget og Ormøy menighetsråd Møtedato:
DEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet MØTEINNKALLING Bekkelaget og Ormøy menighetsråd Møtedato: 21.11.218 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd (21.11.218) - 16/4-268 Møteinnkalling Bekkelaget og Ormøy
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011
Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020
DetaljerOversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer
10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150
DetaljerBeskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids
Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids
DetaljerLyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018
DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet
DetaljerOversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer
Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50
DetaljerLyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019
DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2019 2018 0890 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0890 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk 35 400 Avsetning til ubundne fond 35 700 Overført til investeringsregnskapet
DetaljerREGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn
REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) R 15 VB 15 RB 15 10000 Administrasjon 10100 Fastlønn 961 077 996 666 968 426 10000 Administrasjon 10800 Godtgjøring folkevalgte 0 25
DetaljerDriftsregnskap
Driftsregnskap 31.08.2018 125 Schafteløkken barnehage - 2018 26.09.2018 Regnskap 1-8 Budsjett 1-8 Budsjett 2018 Regnsk 2017 INNTEKTER Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter -551.774 0 0-807.677 Salg driftsmidler/fast
DetaljerR 2016 R 2017 RB 2017 VB
1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast
DetaljerArter som er røde går ut for 2009
Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)
DetaljerProtokoll menighetsrådsmøte med F-saker
me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Torsdag 21.04.2016, Kl 1900 Sted: Kirkestua v/ Gjerdrum kirke Tilstede: Morten Vilhelm Drefvelin, Maria Stokstad, Norunn Furuseth, Camilla Vestvold, Jakob
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016
Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag
DetaljerDRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling
DetaljerInnkalling til menighetsrådsmøte 20/
Innkalling til menighetsrådsmøte 20/10-2016 Dato: Torsdag 20. oktober kl 19.15 etter kveldsmessen i kirka (Velkommen til messe!) Sted: Menighetshuset Referent: Hilde Flaten Møteleder: TBS Bevertning: Det
DetaljerBudsjettets inntektsside Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Art Ansvar Funksjon Beskrivelse
Budsjettets inntektsside 17700 1560 041 Refusjoner 9015 7442 0 0 18300 1560 041 Tilskudd fra Marker kommune 3499000 3499000 3449000 3349000 18500 1560 041 Tilskudd fra Kirkerådet 0 0 0 15000 18700 1560
DetaljerForm. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.
Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER
DetaljerRegnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar
Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08
DetaljerHovedformål 1: Personale / kontor
Hovedformål 1: Personale / kontor Felles administrasjon - Marker og Rømskog 10100 1570 041 Lønn faste stillinger 785844 802000 809000 10500 1570 041 Skattepliktig telefongodtgjørelse 1924 7000 3000 10900
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08
DetaljerAUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjett 2018 Drift
AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD 600-659 Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinntekter -47 000-42 000-92 200 660-679 Salg av driftsmidler/ fast eiendom 700-789 Refusjoner/ overføringer -102 000-111 000-135
DetaljerBudsjett pr. Avdeling
Side 1 11.09. 13:08:56 Regn 2017 Budsjett Budsjett 2019 Avdeling: 41 Kyrkjeleg administrasjon 10100 Fastlønn 1 725 242,18 1 805 00 1 815 00 10101 Faste tillegg 2 387,50 10105 Feriepengar 215 160,76 230
DetaljerKAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP
Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384
DetaljerKontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser
BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015
DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer
DetaljerBUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER
BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00
DetaljerRegnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse
DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter
DetaljerHovedformål 1: Personale / kontor
Hovedformål 1: Personale / kontor Felles administrasjon - Marker og Rømskog 10100 1570 041 Lønn faste stillinger 809000 933000 10500 1570 041 Skattepliktig telefongodtgjørelse 3000 3000 10900 1570 041
DetaljerDEN NORSKE KIRKE Grefsen menighet
DEN NORSKE KIRKE Grefsen menighet MØTEPROTOKOLL Grefsen menighetsråd Dato: 24.01.2019 kl. 19:00 Sted: Møterommet i Grefsen kirke Arkivsak: 17/00002 Tilstede: Arne Morten Holmeide, Donna Laurene Wiger,
DetaljerTallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling
Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000
Detaljer3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15
Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige
DetaljerDEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet MØTEINNKALLING Bekkelaget og Ormøy menighetsråd Møtedato:
DEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet MØTEINNKALLING Bekkelaget og Ormøy menighetsråd Møtedato: 24.1.218 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd (24.1.218) - 16/4-194 Møteinnkalling Bekkelaget og Ormøy
DetaljerÅrsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner
BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs
Detaljer1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014
Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,
DetaljerSum finansiering SUM investering
Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke
DetaljerÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51
DetaljerMuligheter i Den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot
DetaljerTallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)
Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD
DetaljerGjøfjell menighetsråd. Årsregnskap Org.nr
Årsregnskap 2018 Org.nr. 876 986 272 Driftsregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap Økonomisk oversikt drift 2018 2018 2017 Inntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 2-21 600-17 000-16
DetaljerDriftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010
0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland
DetaljerDRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533
Detaljer1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15
Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte
DetaljerDRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684
DetaljerRefusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk
5001 Administrasjon Kultur 1.10400 Lønn overtid 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir toner 1.11300 Telefon telefax 1.11301 Porto 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11400 Trykkings
DetaljerBudsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter
Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale
DetaljerÅrsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015
Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og
DetaljerSaksliste soknera d 23.04.2014
Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer
DetaljerRennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4
10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører
Detaljer1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016
Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT
DetaljerAntall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp
Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er
DetaljerBeregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017
Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19
DetaljerBarnehage Spesifikasjon personalkost
Barnehage Spesifikasjon personalkost Mandag 15. Mar 2010 12:30 Side: 1 Fast lønn 5000 - Lønn til ansatte 949 259,10 1 157 195,00 949 259,10 1 157 195,00 906 134,20 6 943 17 Sum Fast lønn 949 259,10 1 157
DetaljerRadetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod
Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter 30 447 66 000 35 554 11-12 Varer/tj. som inngår i tjenesteprod. 104 067 151 000 46 934 100 Kontormateriell 7 402 17 000 9 598 110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester
DetaljerDriftsregnskap på kontonivå samlet
Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36
DetaljerFaktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag
Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000
DetaljerDETALJBUDSJETT - DRIFT 2013
DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805
DetaljerHovedformål 1: Personale / kontor
Hovedformål 1: Personale / kontor Felles administrasjon - Marker og Rømskog Budsjett Marker Kirkelige fellesråd 2017 10100 1570 041 Lønn faste stillinger 750564 814000 802000 10500 1570 041 Skattepliktig
DetaljerLucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune
Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE
DetaljerRegulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader
Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2017 2017 2017 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 370 554 343 000 458 020 418 752 Refusjoner/Overføringer
DetaljerNr. Navn Sammen SON Bergen Son Kristiansand Son Grimstad Haugesund Total 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
Nr. Navn Sammen SON Bergen Son Kristiansand Son Grimstad Haugesund Total 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3100 Salgsinntekt, avgiftsfri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3105
DetaljerBarnehage Resultatrapport
Side: 1 INNTEKTER Barnehageplass 311 - Barnehageplass -31 915-328 64-1 44 231-1 476 288-312 267-1 84 352 Sum Barnehageplass -31 915-328 64-1 44 231-1 476 288-312 267-1 84 352 Matpenger 312 - Matpenger
DetaljerFrogner Menighetsråd. Regnskap 2018
Frogner Menighetsråd Regnskap 2018 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 172 350,18
DetaljerOverbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000
LØNN BEREDSKAP Budsjett 2015 Teneste 3391 10100 Fast lønn kr 1 608 420 Brannsjef 600.000, kr 607 385 Avd. leiar føreb. 490.000, kr 496 027 reduksjon, overføres feiebudsjett (30 %) kr 148 808 Inspektør
DetaljerDriftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012
1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002
DetaljerVEDLEGG 2017 NORGES. Regnskapsrapport Balanse og Resultat med oversikt over konto. I DRETTSFORBUND Buskerud idrettskrets. opp
VEDLEGG 2017 NORGES I DRETTSFORBUND Buskerud idrettskrets opp Regnskapsrapport Balanse og Resultat med oversikt over konto BUSKERUD IDRETTSKRETS BALANSE Rapport torn desmeber 2017 EIENDELER IB 01.01.17
DetaljerRegnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no
Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer
DetaljerLandsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter
DetaljerResultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note
Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter
Detaljerkt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016.
DENNORSKEKIRKE Oppdal kirkelige fellesråd Oppdal Kommune v/radmannen Inge Krokanns veg 2 2 1GLT, kt diiillf 150 7340 OPPDAL OPPDAL Var ref: /267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole
0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0
DetaljerBALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.
BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd
DetaljerVEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)
Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse
DetaljerGjøfjell menighetsråd. Årsregnskap Org.nr
Årsregnskap 2017 Org.nr. 876 986 272 Driftsregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap Økonomisk oversikt drift 2017 2017 2016 Inntekter 2 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter -16 500-15 000-15
DetaljerA s k ø yhallene KF. Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014
A s k ø yhallene KF Kleppestø 22.10.2014 Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014 Til stede; Styret: Tore Olsen Tveitnes, Anne Lauritsen, Thorleif Thorsen, Cecilie Sørli, Viggo Kristiansen
DetaljerÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter
ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy
DetaljerSkjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 Bruker : (OKGL ) UDE140 Driftsrapport koststed per prosjekt
Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 (T) hittil i år i år år budsjett Justering budsjett av året 10110 Lønn ped. pers.: ordinær undervisning (HR-O 1 388 375 14 675 392 15 160 000 484 608 3,20 14
DetaljerDiverse leieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk
6001 Administrasjon Teknisk 1.10100 Fast lønn inkl feriepenger 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.10905 Trekkpliktig forsikringsordning 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir
DetaljerMGBV-sak nr. 3/17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ØKONOMIPLAN BUDSJETTFORSLAG 2018
Ringebu Sør-Fron Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor Representantskapssak 34/17 MGBV-sak nr. 3/17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 Vedlegg: - Økonomiplan 2018 2021 - Budsjettforslag 2018 ØKONOMIPLAN
DetaljerRygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012
141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0
DetaljerNesodden menighetsråd. Årsregnskap Org.nr
Nesodden menighetsråd Årsregnskap 2017 Org.nr. 976 986 253 Note Nesodden menighetsråd Nesodden menighetsråd Driftsregnskap Regnskap Opprinnelig budsjett Regnskap Økonomisk oversikt drift 2017 2017 2016
DetaljerDEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Haugesund kirkelige fellesråd Møtedato:
DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Møtedato: 19.02.2019 (19.02.2019) - 16/00001-109 Møteinnkalling 19.02.2019 : Møteinnkalling 19.02.2019 DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Dato: Sted: Arkivsak: Arkivkode: 19.02.2019
DetaljerRØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske
RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012
LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift
DetaljerSAK 02/15 REKNESKAP 2014
SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner
DetaljerÅpningsbalanse EIENDELER
Åpningsbalanse 31.10.2012 EIENDELER NOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 697 Sum immaterielle eiendeler 9 697 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr 7 671 Sum varige
DetaljerFrya RA-sak nr. 3/17 Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ÅRSBUDSJETT Vedlegg: Budsjett 2018
Nord- Sør- Ringebu Fron Fron Frya Renseanlegg Representantskapssak 43 Frya RA-sak nr. 3/17 Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Budsjett 2018./1 Bakgrunn: Kostnadene som er
DetaljerHandlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal
Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000
DetaljerRygge kommune - Ansvarsområdene 2013
Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen
Detaljer