SAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET
|
|
- Eivind Berge
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET
2
3
4
5
6 SAKSDOKUMENT MR 42/19 REGNSKAP1-7 BARNEHAGEN
7 Rapport pr kontogruppe 1-7/ Schafteløkken barnehage (2019) - År/Periode Kontogruppe: 0 Lønn og sosialeutgifter Fast lønn aga-pliktig ,77 0, , Andre avtalefestde tillegg faste ,00 0, , Feriepenger aga-pliktig ,55 0, , Vikarlønn aga-pliktig 3.439,00 0, , Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig ,58 0, , Pensjonsinnskudd KLP ,70 0, , Egenkapitalkrav KLP ( små løpende beløp) ,00 0, , AGA lønn ,88 0, , AGA påløpte FP ,97 0, ,85 Sum kontogruppe: 0 Lønn og sosialeutgifter ,45 0, ,16 Kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenester Forbruksmateriell, kontorrekvisita ,41 0, , Undervisningsmateriell 2.500,00 0,00 0, Aktivitetsmateriell ,06 0, , Blomster til pynt 171,92 0, , Velferdstiltak 3.123,00 0,00 0, Annet forbruksmateriell ,15 0, , Mat til barnehager/administrasjon ,40 0, , Omkostninger, gebyrer 2.426,08 0, , Andre tjenester 663,80 0,00 0, Porto, posttjenester, budbil 1.361,54 0,00 33, Telefon/telefaks ,44 0, , Mobiltelefon 1.199,14 0,00 537, Bankgebyrer, bankavtaler 2.059,16 0, , Linjeleie, etablering av linjer 4.098,36 0,00 0, Annonser 0,00 0, , Opplæring, kurs 990,00 0,00 0, Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering 1.225,00 0,00 987, Strøm/elektrisk kraft ,65 0, , Forsikring personell, ikke oppgavepliktig ,00 0,00 0, Forsikring bygning, inventar, utstyr ,00 0, , Lisenser 0,00 0, , Kontingenter ,00 0, , Inventar og utstyr ,81 0, , Leie/leasing utstyr 3.168,00 0, , Vedlikehold byggtjenester, nybygg 6.763,00 0, , Serviceavtaler 5.942,70 0,00 0, Renhold av bygg ,88 0, , Vikarbyråer ,00 0, ,00 Sum kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenester ,50 0, ,55 Kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer Intern overføring husleie 0,00 0, , MVA-komp drift høy sats ,69 0, , MVA-komp drift middels sats ,26 0, , MVA-komp drift lav sats 0,00 0,00 201,00 Sum kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer ,95 0, ,86 Sum utgifter ,90 0, ,57 Kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og avgifter Barnehageavgift ,00 0, , Øvrige aktivitetsavgifter ,00 0, , Egenandel mat barnehage ,00 0, ,00 2
8 Rapport pr kontogruppe 1-7/ Schafteløkken barnehage (2019) - År/Periode Diverse inntekter ,00 0, ,00 Sum kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og avgift ,00 0, ,00 Kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter) Refusjon sykelønn fra NAV ,00 0, , Refusjon for MVA i driftsregnskap ,95 0, , Div refusjoner fra andre ,31 0, , Interne overføringer ,00 0,00 0,00 Sum kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter) ,26 0, ,69 Kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra andre Tilskudd fra kommunen ,00 0, ,00 Sum kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra andre ,00 0, ,00 Kontogruppe: 9 Finansieringsinntekter og -transa Renteinntekter purringer -560,00 0,00 0,00 Sum kontogruppe: 9 Finansieringsinntekter og -tr -560,00 0,00 0,00 Sum inntekter ,26 0, ,69 T O T A L T ,36 0, ,12 3
9 SAKSDOKUMENT MR 43/19 REGNSKAP1-7 FROGNER MENIGHET
10 Avdeling: 1000 Felles Interne overføringer ,00 0,00 0, Tilskudd til andre 0,00 0, ,00 Sum utgifter ,00 0, , Intern overføring husleie ,00 0,00 0, Andre interne overføringer ,00 0,00 0,00 Sum inntekter 0,00 0,00 0,00 Sum avdeling: 1000 Felles ,00 0, ,00 2
11 Avdeling: 1005 Personal Egenkapiralkrav KLP ( små løpende beløp) 4.423,00 0,00 0, Mat til aktiviteter, bevertning 0, ,00 160, Mat til administrasjon 0,00 0,00 89, Opplæring, kurs 0, ,00 785, Yrkesskadeforsikring 4.022,00 0,00 0, Kontingenter 0, , ,00 Sum utgifter 8.445, , ,00 Sum avdeling: 1005 Personal 8.445, , ,00 3
12 Avdeling: 1010 Kontordrift Forbruksmateriell, kontorrekvisita , , , Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 9.746, , , Driftsutg. kontormaskiner 725, , , Mat til aktiviteter, bevertning 6.743, , , Velferdstiltak 0, ,00 0, Gaver, blomsterhilsener 0, ,00 171, Annet forbruksmateriell 3.562, , , Mat til administrasjon 0, ,00 251, Omkostninger, gebyrer 1.490,24 200,00 958, Andre tjenester 7.879,30 0,00 0, Porto, posttjenester, budbil 9.896, , , Telefon/telefaks 0, , , Bankgebyrer, bankavtaler , , , Trykking, kopiering 667,95 0,00 0, Drivstoff egne transportmidler 0,00 0, , Kontorinventar/-utstyr, mediautstyr 1.052,80 0,00 0, Inventar og utstyr 0, ,00 498, Leie/leasing utstyr 4.736, , , Serviceavtaler ,29 0,00 868, Regnskapstjenester 1.228,75 0,00 126, Andre refusjoner til FR 854,00 0,00 0, MVA-komp drift høy sats , , , MVA-komp drift middels sats 724,24 0,00 17,48 Sum utgifter , , , Diverse inntekter -24,03 0,00-241, Utleie lokaler 0,00 0, , Refusjon for MVA i driftsregnskap , , , Div refusjoner fra andre 0, , , Driftstilskudd fra FR , , ,00 Sum inntekter , , ,13 Sum avdeling: 1010 Kontordrift , , ,25 4
13 Avdeling: 1020 Kirke Honorar trekkpliktig med aga 0,00 0, , AGA lønn 0,00 0,00 282, Mat til aktiviteter, bevertning 0, ,00 0, Renholdsmateriell 1.102,12 0,00 0, Andre tjenester 0,00 0,00 663, Kirkeinventar/-utstyr/-kunst 906, ,00 0, Inventar og utstyr 0, ,00 799, Vedlikehold byggtjenester, nybygg 0, ,00 0, Vedlikehold av inventar og utstyr 0, , , Serviceavtaler 8.410, , , Ovf fra MR til FR for vedlikehold ,00 0,00 0, Andre refusjoner til FR 0,00 0, , MVA-komp drift høy sats 2.604, , ,74 Sum utgifter , , , Annet salg uten avgift -240,00 0,00 0, Utleie lokaler , ,00 0, Refusjon for MVA i driftsregnskap , , , Givertjeneste til egen menighet -200,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , ,74 Sum avdeling: 1020 Kirke , , ,40 5
14 Avdeling: 1021 Menighetshus/menighetslokaler Fast lønn aga-pliktig , , , Feriepenger aga-pliktig ,06 0, , Vikarlønn aga-pliktig 7.236,00 0, , Honorar trekkpliktig med aga 6.000,00 0, , Pensjonsinnskudd KLP ,00 0, , Egenkapiralkrav KLP ( små løpende beløp) 0, , , AGA lønn , , , AGA påløpte FP 3.991, , , Forbruksmateriell, kontorrekvisita 1.399,56 0,00 0, Blomster til pynt 2.875,20 0,00 0, Mat til aktiviteter, bevertning 9.556,52 0,00 0, Andre arrangementskostnader , , , Annet forbruksmateriell , , , Omkostninger, gebyrer 849, , , Renholdsmateriell ,64 0,00 0, Andre tjenester 4.324,00 0,00 0, Porto, posttjenester, budbil 852,80 0,00 0, Telefon/telefaks 4.754, , , Mobiltelefon 4.863, , , Bankgebyrer, bankavtaler 208,00 400,00 214, Linjeleie, etablering av linjer 1.235,50 0,00 0, Annonser 9.260,00 0, , Informasjonsutgifter 280,00 0,00 0, Trykking, kopiering 539,81 0,00 0, Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 0,00 0, , Strøm/elektrisk kraft , , , Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 497, , , Forsikring bygning, inventar, utstyr , , , Husleie, fellesutgifter 0,00 0, , Kommunale avgifter , , , Kirkeinventar/-utstyr/-kunst 2.430,40 0,00 0, Inventar og utstyr , , , Vedlikehold byggtjenester, nybygg , , , Vedlikehold av inventar og utstyr 1.000, , , Serviceavtaler , , , Renhold av bygg , , , Alarmsystem/vakthold/vektertjenste 0, , , Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig 0,00 0, , Regnskapstjenester , , , MVA-komp drift høy sats , , , MVA-komp drift middels sats 1.433,48 0,00 0,00 Sum utgifter , , , Konsertinntekter -950,00 0,00 0, Husleieinntekter bolig 0, ,00 0, Utleie lokaler , , , Refusjon for MVA i driftsregnskap , , , Div refusjoner fra andre 0,00 0, ,56 Sum inntekter , , ,88 Sum avdeling: 1021 Menighetshus/menighetslokal , , ,50 6
15 Avdeling: 1022 Kontorer Forbruksmateriell, kontorrekvisita 375,20 0,00 0, Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 625,00 0,00 0, Porto, posttjenester, budbil 2.370,00 0,00 0, Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering 213,00 0,00 0, MVA-komp drift høy sats 93,80 0,00 0,00 Sum utgifter 3.677,00 0,00 0, Refusjon for MVA i driftsregnskap -93,80 0,00 0,00 Sum inntekter -93,80 0,00 0,00 Sum avdeling: 1022 Kontorer 3.583,20 0,00 0,00 7
16 Avdeling: 1023 Barnehagelokaler Renhold av bygg 0,00 0, , MVA-komp drift høy sats 0,00 0, ,00 Sum utgifter 0,00 0, , Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0, ,00 Sum inntekter 0,00 0, ,00 Sum avdeling: 1023 Barnehagelokaler 0,00 0, ,00 8
17 Avdeling: 1024 Kirkestuen Forbruksmateriell, kontorrekvisita 2.010,69 0,00 0, Renholdsmateriell 0, ,00 0, Telefon/telefaks 0, ,00 0, Strøm/elektrisk kraft 9.314,33 0,00 0, Forsikring bygning, inventar, utstyr 4.258,00 0,00 0, Husleie, fellesutgifter , ,00 0, Kommunale avgifter 6.521,46 0,00 0, Lisenser 1.356, ,00 0, Kontingenter 1.519,28 0,00 0, Inventar og utstyr 0, ,00 0, Vedlikehold byggtjenester, nybygg 0, ,00 0, Vedlikehold av inventar og utstyr 3.343,75 0,00 0, Serviceavtaler 905,20 0,00 0, Materiell til vedlikehold utført selv 0, ,00 0, Renhold av bygg , ,00 0, MVA-komp drift høy sats , ,00 0, MVA-komp drift lav sats 162,78 500,00 0,00 Sum utgifter , ,00 0, Utleie lokaler , ,00 0, Refusjon for MVA i driftsregnskap , ,00 0, Mottatte gaver 0, ,00 0,00 Sum inntekter , ,00 0,00 Sum avdeling: 1024 Kirkestuen , ,00 0,00 9
18 Avdeling: 1025 Seniorsenter Strøm/elektrisk kraft 9.367,97 0,00 0, Forsikring bygning, inventar, utstyr ,00 0,00 0, Kommunale avgifter , , , Serviceavtaler 9.762,25 0,00 0, MVA-komp drift høy sats , , ,55 Sum utgifter , , , Husleieinntekter bolig , , , Refusjon for MVA i driftsregnskap , , ,55 Sum inntekter , , ,55 Sum avdeling: 1025 Seniorsenter , , ,79 10
19 Avdeling: 1026 Bolig Annet forbruksmateriell 0,00 0,00 74, Telefon/telefaks 0,00 0, , Husleie, fellesutgifter 0,00 0, , Inventar og utstyr 0,00 0, , Renhold av bygg 0,00 0, , MVA-komp drift høy sats 0,00 0, , Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0, ,00 Sum utgifter 0,00 0, , Utleie lokaler 0,00 0, , Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0, , Mottatte gaver 0,00 0, ,00 Sum inntekter 0,00 0, ,80 Sum avdeling: 1026 Bolig 1 0,00 0, ,46 11
20 Avdeling: 1027 Bolig kantor Husleieinntekter bolig ,00 0, ,00 Sum inntekter ,00 0, ,00 Sum avdeling: 1027 Bolig kantor ,00 0, ,00 12
21 Avdeling: 1040 Felles stillinger OU-midler 0,00 0, ,23 Sum utgifter 0,00 0, ,23 Sum avdeling: 1040 Felles stillinger 0,00 0, ,23 13
22 Avdeling: 1100 Råd og utvalg Mat til aktiviteter, bevertning 8.238, ,00 410, Transport 0, , , Gaver, blomsterhilsener 0, ,00 651, Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering 0,00 0,00 252, MVA-komp drift middels sats 175,96 0,00 0,00 Sum utgifter 8.414, , , Refusjon for MVA i driftsregnskap -175,96 0,00 0,00 Sum inntekter -175,96 0,00 0,00 Sum avdeling: 1100 Råd og utvalg 8.238, , ,18 14
23 Avdeling: 1110 Kulturutvalg Honorar trekkpliktig med aga 4.000,00 0,00 0, AGA lønn 564,00 0,00 0, Forbruksmateriell, kontorrekvisita 1.140,80 0,00 0, Mat til aktiviteter, bevertning 1.451,77 0,00 0, Tur og leirutgifter 8.832,14 0,00 0, Gaver, blomsterhilsener 1.409,00 0,00 0, Bankgebyrer, bankavtaler 7.500,00 0,00 0, Annonser 3.260,00 0,00 0, Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen ,00 0,00 0, MVA-komp drift høy sats 1.100,20 0,00 0, MVA-komp drift middels sats 33,13 0,00 0, MVA-komp drift lav sats 1.059,86 0,00 0,00 Sum utgifter ,90 0,00 0, Deltakerbetaling/ egenandeler ,00 0,00 0, Diverse inntekter -400,00 0,00 0, Konsertinntekter ,00 0,00 0, Refusjon for MVA i driftsregnskap ,19 0,00 0, Mottatte gaver -800,00 0,00 0, Arrangementsinntekter ,00 0,00 0, Tilskudd fra andre ,00 0,00 0,00 Sum inntekter ,19 0,00 0,00 Sum avdeling: 1110 Kulturutvalg 7.519,71 0,00 0,00 15
24 Avdeling: 1220 Gudstjenester Materiell tilknyttet krk handlinger , , , Blomster til pynt , , , Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 4.500,00 0,00 0, Overf.utgifter mellom men.råd 0,00 0,00 630, MVA-komp drift høy sats 5.669, , , MVA-komp drift middels sats 171,86 500,00 160, Ovf kirkeofringer til andre ,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , Refusjon for MVA i driftsregnskap , , , Kirkeofring til egen menighet ,67 0,00 0, Arrangementsinntekter -987,00 0,00 0, Kirkeofring til andre ,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , ,31 Sum avdeling: 1220 Gudstjenester 2.845, , ,67 16
25 Avdeling: 1500 Menighetsarbeid/arrangementer Honorar trekkpliktig uten aga 0, , , Honorar trekkpliktig med aga 0,00 0, , Honorar 1 0, , , AGA lønn 0,00 0,00 282, Mat til aktiviteter, bevertning 5.863, , , Velferdstiltak 1.202,48 0,00 0, Gaver, blomsterhilsener 2.199,00 0,00 0, Annet forbruksmateriell 82,72 0,00 0, Annonser 0, , , Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 1.000,00 0, , Honorar grupper, kor og lignende 0, , , MVA-komp drift høy sats 20,68 200,00 0, MVA-komp drift middels sats 470, ,00 676,83 Sum utgifter , , , Annet salg uten avgift 0, ,00 0, Refusjon for MVA i driftsregnskap -490, ,00-676, Arrangementsinntekter , , ,00 Sum inntekter , , ,83 Sum avdeling: 1500 Menighetsarbeid/arrangement 8.600, , ,14 17
26 Avdeling: 1520 Ungdomsarbeid Honorar trekkpliktig med aga ,00 0,00 0, AGA lønn 3.102,00 0,00 0,00 Sum utgifter ,00 0,00 0,00 Sum avdeling: 1520 Ungdomsarbeid ,00 0,00 0,00 18
27 Avdeling: 1525 Ungdomskor Kvelds- og nattillegg faste 306,25 0,00 0, Feriepenger aga-pliktig 594,13 0,00 0, Vikarlønn aga-pliktig 4.644,85 0,00 0, Pensjonsinnskudd KLP 464,49 0,00 0, AGA lønn 763,59 0,00 0, AGA påløpte FP 83,77 0,00 0,00 Sum utgifter 6.857,08 0,00 0,00 Sum avdeling: 1525 Ungdomskor 6.857,08 0,00 0,00 19
28 Avdeling: 1540 Barnearbeid Mat til aktiviteter, bevertning 3.269,53 0,00 0, Annet forbruksmateriell 6,40 0,00 0, Mat til administrasjon 70,30 0,00 0, MVA-komp drift høy sats 1,60 0,00 0, MVA-komp drift middels sats 209,37 0,00 0,00 Sum utgifter 3.557,20 0,00 0, Annet salg uten avgift ,00 0,00 0, Refusjon for MVA i driftsregnskap -210,97 0,00 0,00 Sum inntekter ,97 0,00 0,00 Sum avdeling: 1540 Barnearbeid 2.066,23 0,00 0,00 20
29 Avdeling: 1541 Egendefinert barnearbeid Aktivitetsmateriell 0,00 500,00 148, Mat til aktiviteter, bevertning 0, ,00 655, MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 37,04 Sum utgifter 0, ,00 840, Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-37, Arrangementsinntekter 0, ,00 0,00 Sum inntekter 0, ,00-37,04 Sum avdeling: 1541 Egendefinert barnearbeid 0, ,00 803,84 21
30 Avdeling: 1543 Babysang Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 500,00 0,00 Sum utgifter 0,00 500,00 0,00 Sum avdeling: 1543 Babysang 0,00 500,00 0,00 22
31 Avdeling: 1545 Barnekor Kirkeofring til egen menighet 0,00 0, ,00 Sum inntekter 0,00 0, ,00 Sum avdeling: 1545 Barnekor 0,00 0, ,00 23
32 Avdeling: 1546 Barnekor Mat til aktiviteter, bevertning 1.041,25 0,00 0, Annet forbruksmateriell 6,40 0,00 0, MVA-komp drift høy sats 1,60 0,00 0, MVA-komp drift middels sats 61,95 0,00 0,00 Sum utgifter 1.111,20 0,00 0, Refusjon for MVA i driftsregnskap -63,55 0,00 0,00 Sum inntekter -63,55 0,00 0,00 Sum avdeling: 1546 Barnekor ,65 0,00 0,00 24
33 Avdeling: 1590 Menighetsblad Trykking, kopiering 0, , , MVA-komp drift høy sats 0,00 0, ,50 Sum utgifter 0, , , Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0, ,50 Sum inntekter 0,00 0, ,50 Sum avdeling: 1590 Menighetsblad 0, , ,00 25
34 Avdeling: 1600 Diakoni Aktivitetsmateriell 0,00 0,00 114, Mat til aktiviteter, bevertning , , , Tur og leirutgifter 0,00 0, , Transport 0, , , Gaver, blomsterhilsener 1.350, , , Annet forbruksmateriell 3.754,00 0, , Telefon/telefaks 0, ,00 0, Bankgebyrer, bankavtaler 0,00 0,00 4, Reisegodtgjørelse oppgavepliktig 0, ,00 0, Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 5.500,00 0,00 0, MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 28, MVA-komp drift middels sats 6,26 0, , Tilskudd til andre 6.000,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , Deltakerbetaling/ egenandeler 0, , , Refusjon for MVA i driftsregnskap -6, , , Tilskudd fra andre , , ,00 Sum inntekter , , ,28 Sum avdeling: 1600 Diakoni , , ,15 26
35 Avdeling: 1720 Dåpsopplæring/trosopplæring men Materiell tilknyttet krk handlinger 0, , , Mat til aktiviteter, bevertning 0, , ,00 Sum utgifter 0, , , Overført fra FR til MR ,00 0,00 0,00 Sum inntekter ,00 0,00 0,00 Sum avdeling: 1720 Dåpsopplæring/trosopplæring , , ,00 27
36 Avdeling: 1730 Konfirmantarbeid Honorar 1 0,00 0, , Aktivitetsmateriell , ,00 0, Materiell tilknyttet krk handlinger 0, , , Opplæring, kurs 5.000,00 0,00 0, Overf.utgifter mellom men.råd ,40 0,00 0,00 Sum utgifter , , , Konfirmantinnbetaling , , , Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00-100,00 0, Konfirmanttilskudd fra FR , , ,00 Sum inntekter , , ,00 Sum avdeling: 1730 Konfirmantarbeid , , ,00 28
37 Avdeling: 1800 Kirkemusikk Fast lønn aga-pliktig , , , Feriepenger aga-pliktig 3.674, , , Honorar trekkpliktig med aga 2.000,00 0, , Honorar 1 0, , , Pensjonsinnskudd KLP 4.608, , , AGA lønn 5.249, , , AGA påløpte FP 518, ,00 513, Aktivitetsmateriell 0, , , Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0, , Andre arrangementskostnader 0,00 0, , Gaver, blomsterhilsener 0, , , Annonser 0, , , Informasjonsutgifter 0,00 0, , Trykking, kopiering 0, , , Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 3.500, , , Vedlikehold av inventar og utstyr 0,00 0, , Renhold av bygg 0, , , MVA-komp drift høy sats 0, , , MVA-komp drift middels sats 0, , ,91 Sum utgifter , , , Konsertinntekter 0,00 0, , Refusjon for MVA i driftsregnskap 0, , ,66 Sum inntekter 0, , ,41 Sum avdeling: 1800 Kirkemusikk , , ,35 29
38 Avdeling: 1830 Konserter Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0, , Andre arrangementskostnader 0,00 0, , Gaver, blomsterhilsener 0,00 0,00 710, Annonser 0,00 0, , Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 4.000,00 0, , Leie/leasing utstyr 0,00 0, , MVA-komp drift høy sats 0,00 0, ,00 Sum utgifter 4.000,00 0, , Konsertinntekter 0,00 0, , Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0, ,00 Sum inntekter 0,00 0, ,00 Sum avdeling: 1830 Konserter 4.000,00 0, ,82 30
39 Avdeling: 1900 Innsamlinger Innsamlinger til egen virksomhet 0,00 0,00-897,00 Sum inntekter 0,00 0,00-897,00 Sum avdeling: 1900 Innsamlinger 0,00 0,00-897,00 31
40 Avdeling: 1910 Givertjeneste Regnskapstjenester 0,00 0, , MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 63,63 Sum utgifter 0,00 0, , Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-63, Givertjeneste til egen menighet , , ,00 Sum inntekter , , ,63 Sum avdeling: 1910 Givertjeneste , , ,87 32
41 Avdeling: 1920 Offer Omkostninger, gebyrer 0,00 500,00 0, Andre tjenester 20, , , Regnskapstjenester 0,00 0, , Interne overføringer 0, ,00 0, Ovf kirkeofringer til andre , , ,00 Sum utgifter , , , Kirkeofring til egen menighet , , , Kirkeofring til andre ,62 0, ,00 Sum inntekter , , ,73 Sum avdeling: 1920 Offer , , ,97 33
42 Avdeling: 1950 Gaver Mottatte gaver ,00 0,00-932,41 Sum inntekter ,00 0,00-932,41 Sum avdeling: 1950 Gaver ,00 0,00-932,41 34
43 Avdeling: 1980 Nytt Orgel Alarmsystem/vakthold/vektertjenste 0,00 0, ,00 Sum utgifter 0,00 0, , Tilskudd fra andre 0,00 0, ,00 Sum inntekter 0,00 0, ,00 Sum avdeling: 1980 Nytt Orgel 0,00 0, ,00 35
44 Avdeling: 2000 Barnehage Telefon/telefaks 0,00 0,00 204, MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 51,00 Sum utgifter 0,00 0,00 255, Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-51,00 Sum inntekter 0,00 0,00-51,00 Sum avdeling: 2000 Barnehage 0,00 0,00 204,00 T O T A L T , , ,47 36
Driftsregnskap
Driftsregnskap 30.11.2018 125 Schafteløkken barnehage - 2018 08.12.2018 Regnskap 1-11 Budsjett 1-11 Budsjett 2018 Regnsk 2017 INNTEKTER Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter -807.936 0 0-807.677 Salg driftsmidler/fast
DetaljerRapport pr kontogruppe 1-10/2018
Rapport pr kontogruppe 1-10/2018 125 Schafteløkken barnehage (2018) - År/Periode 2018 1-10 15.11.2018 Bruker: YHTUJI Klokken: 09:36 Program: XKOST-A1 Versjon: 17 1 Rapport pr kontogruppe 1-10/2018 125
DetaljerRapport pr avd. 1-7/2018
Bruker: YHTUJI Klokken: 06:44 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Avdeling: 1000 Felles 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0,00 151,00 31201 Gaver, blomsterhilsener 0,00 0,00 555,00 31850 Forsikring
DetaljerRapport pr avdeling 1-12/2017
Bruker: YHTUJI Klokken: 12:31 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Avdeling: 1000 Felles 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0,00 13.214,11 31160 Tur og leirutgifter 30.489,00 0,00 0,00 31201 Gaver,
DetaljerBalanse Frogner menighet
Balanse 31.07.2018 120 Frogner menighet - 2018 21.08.2018 31.07.2018 31.12.2017 EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 3.239.098 3.239.098 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 0 0
DetaljerForeløpig rapport pr avdeling
Avdeling: 1000 Felles 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 0 2.750,00 31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 0,00 0 2.210,40 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0 580,30 31201 Gaver,
DetaljerFrogner menighetsråd, sakspapir til møte sak MR 53/18
Frogner menighetsråd, sakspapir til møte 05.11.2018 sak MR 53/18 Driftsregnskap 30.09.2018 125 Schafteløkken barnehage - 2018 09.10.2018 Regnskap 1-9 Budsjett 1-9 Budsjett 2018 Regnsk 2017 INNTEKTER Brukerbet,salg,avg.og
DetaljerMøteinnkalling DEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet Bekkelaget og Ormøy menighetsråd Møtedato:
Møteinnkalling DEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet Bekkelaget og Ormøy menighetsråd Møtedato: 15.11.217 DEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet MØTEINNKALLING Bekkelaget og Ormøy menighetsråd
DetaljerDEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet MØTEINNKALLING Bekkelaget og Ormøy menighetsråd Møtedato:
DEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet MØTEINNKALLING Bekkelaget og Ormøy menighetsråd Møtedato: 21.11.218 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd (21.11.218) - 16/4-268 Møteinnkalling Bekkelaget og Ormøy
DetaljerDriftsregnskap detaljert m/funksjon
Page 1 of 11 041 INNTEKTER 3611 Kontingenter og medlemsavgifter -4 421 0 0 0 3622 Salg av materiell (avg.fri) -180-10 000-10 000-1 623 3633 Utleie av lokaler (herunder minnesamvær) -1 000 0 0 0 Sum brukerbetaling,
DetaljerDriftsregnskap
Driftsregnskap 31.08.2018 125 Schafteløkken barnehage - 2018 26.09.2018 Regnskap 1-8 Budsjett 1-8 Budsjett 2018 Regnsk 2017 INNTEKTER Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter -551.774 0 0-807.677 Salg driftsmidler/fast
DetaljerDriftsregnskap 2014:
Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg
DetaljerInnkalling til menighetsrådsmøte 20/
Innkalling til menighetsrådsmøte 20/10-2016 Dato: Torsdag 20. oktober kl 19.15 etter kveldsmessen i kirka (Velkommen til messe!) Sted: Menighetshuset Referent: Hilde Flaten Møteleder: TBS Bevertning: Det
DetaljerOversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer
10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150
DetaljerDEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet MØTEINNKALLING Bekkelaget og Ormøy menighetsråd Møtedato:
DEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet MØTEINNKALLING Bekkelaget og Ormøy menighetsråd Møtedato: 24.1.218 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd (24.1.218) - 16/4-194 Møteinnkalling Bekkelaget og Ormøy
DetaljerOversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer
Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50
DetaljerArter som er røde går ut for 2009
Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)
DetaljerDEN NORSKE KIRKE Grefsen menighet
DEN NORSKE KIRKE Grefsen menighet MØTEPROTOKOLL Grefsen menighetsråd Dato: 24.01.2019 kl. 19:00 Sted: Møterommet i Grefsen kirke Arkivsak: 17/00002 Tilstede: Arne Morten Holmeide, Donna Laurene Wiger,
DetaljerBeskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids
Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011
Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020
DetaljerR 2016 R 2017 RB 2017 VB
1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast
DetaljerDRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling
DetaljerLyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018
DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet
DetaljerRegnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar
Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08
DetaljerLyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019
DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2019 2018 0890 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0890 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk 35 400 Avsetning til ubundne fond 35 700 Overført til investeringsregnskapet
DetaljerForm. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.
Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER
DetaljerKAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP
Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384
DetaljerBudsjett pr. Avdeling
Side 1 11.09. 13:08:56 Regn 2017 Budsjett Budsjett 2019 Avdeling: 41 Kyrkjeleg administrasjon 10100 Fastlønn 1 725 242,18 1 805 00 1 815 00 10101 Faste tillegg 2 387,50 10105 Feriepengar 215 160,76 230
DetaljerDRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533
DetaljerDRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684
DetaljerREGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn
REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) R 15 VB 15 RB 15 10000 Administrasjon 10100 Fastlønn 961 077 996 666 968 426 10000 Administrasjon 10800 Godtgjøring folkevalgte 0 25
DetaljerÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51
DetaljerRegulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader
Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2017 2017 2017 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 370 554 343 000 458 020 418 752 Refusjoner/Overføringer
DetaljerTallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling
Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000
DetaljerTallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)
Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD
DetaljerProtokoll menighetsrådsmøte med F-saker
me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Torsdag 21.04.2016, Kl 1900 Sted: Kirkestua v/ Gjerdrum kirke Tilstede: Morten Vilhelm Drefvelin, Maria Stokstad, Norunn Furuseth, Camilla Vestvold, Jakob
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016
Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag
DetaljerResultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note
Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter
DetaljerRegnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse
DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter
DetaljerKontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser
BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og
DetaljerBUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER
BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00
DetaljerSaksliste Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll 67/17 Godkjenning av protoller fra MR møte 21. juni Saker til behandli
DEN NORSKE KIRKE Bekkelaget og Ormøy menighet Bekkelaget og Ormøy menighetsråd Møtedato: 13.9.217 Saksliste Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll 67/17 Godkjenning av protoller
DetaljerVEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)
Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08
DetaljerFrogner Menighetsråd. Regnskap 2018
Frogner Menighetsråd Regnskap 2018 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 172 350,18
DetaljerAUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjett 2018 Drift
AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD 600-659 Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinntekter -47 000-42 000-92 200 660-679 Salg av driftsmidler/ fast eiendom 700-789 Refusjoner/ overføringer -102 000-111 000-135
DetaljerNøtterøy kirkelige fellesråd
KFsak 03/18 Vedlegg 4 Nøtterøy kirkelige fellesråd Detaljert balanseregnskap 2017 51000004 Teie hår og fotpleie 1,000.00 51000009 Håndkasse lørdagskafe 500.00 51020001 Bank 2470.07.25169 10,833,934.14
DetaljerSum finansiering SUM investering
Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester
DetaljerBarnehage Spesifikasjon personalkost
Barnehage Spesifikasjon personalkost Mandag 15. Mar 2010 12:30 Side: 1 Fast lønn 5000 - Lønn til ansatte 949 259,10 1 157 195,00 949 259,10 1 157 195,00 906 134,20 6 943 17 Sum Fast lønn 949 259,10 1 157
DetaljerDETALJBUDSJETT - DRIFT 2013
DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805
DetaljerDriftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010
0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland
DetaljerLandsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk
DetaljerBarnehage Resultatrapport
Side: 1 INNTEKTER Barnehageplass 311 - Barnehageplass -31 915-328 64-1 44 231-1 476 288-312 267-1 84 352 Sum Barnehageplass -31 915-328 64-1 44 231-1 476 288-312 267-1 84 352 Matpenger 312 - Matpenger
DetaljerÅrsregnskap 2008 Båtsfjord kommune
Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015
DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer
DetaljerGjøfjell menighetsråd. Årsregnskap Org.nr
Årsregnskap 2018 Org.nr. 876 986 272 Driftsregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap Økonomisk oversikt drift 2018 2018 2017 Inntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 2-21 600-17 000-16
DetaljerKommentarer til driftsregnskapet 1. halvår 2017
Kommentarer til driftsregnskapet 1. halvår 2017 Kommentarer til enkelte poster i det samlede driftsregnskapet 01 Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter Leieinntekter fra kirker, annonseinntekter
DetaljerBudsjettets inntektsside Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Art Ansvar Funksjon Beskrivelse
Budsjettets inntektsside 17700 1560 041 Refusjoner 9015 7442 0 0 18300 1560 041 Tilskudd fra Marker kommune 3499000 3499000 3449000 3349000 18500 1560 041 Tilskudd fra Kirkerådet 0 0 0 15000 18700 1560
DetaljerVEDLEGG 2017 NORGES. Regnskapsrapport Balanse og Resultat med oversikt over konto. I DRETTSFORBUND Buskerud idrettskrets. opp
VEDLEGG 2017 NORGES I DRETTSFORBUND Buskerud idrettskrets opp Regnskapsrapport Balanse og Resultat med oversikt over konto BUSKERUD IDRETTSKRETS BALANSE Rapport torn desmeber 2017 EIENDELER IB 01.01.17
Detaljer1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016
Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT
DetaljerNr. Navn Sammen SON Bergen Son Kristiansand Son Grimstad Haugesund Total 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
Nr. Navn Sammen SON Bergen Son Kristiansand Son Grimstad Haugesund Total 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3100 Salgsinntekt, avgiftsfri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3105
DetaljerTranby Menighetsråd. Regnskap 2015
Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00
Detaljer1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014
Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,
DetaljerDriftsregnskap på kontonivå samlet
Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36
DetaljerDriftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012
1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002
Detaljer4200 Fellesutgifter 4200 Fellesutgifter Tjeneste: Budsjett 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2015Regnskap 2014 4200 Fellesutgifter Art/konto Budsjett
4200 Fellesutgifter 4200 Fellesutgifter Budsjett 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2015Regnskap 2014 4200 Fellesutgifter Art/konto Budsjett 2014Regnskap pr 31.12.13 Budsjett (status 2013Regnskap 17.02.14) pr
Detaljerkt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016.
DENNORSKEKIRKE Oppdal kirkelige fellesråd Oppdal Kommune v/radmannen Inge Krokanns veg 2 2 1GLT, kt diiillf 150 7340 OPPDAL OPPDAL Var ref: /267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer
DetaljerBALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.
BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd
DetaljerGjøfjell menighetsråd. Årsregnskap Org.nr
Årsregnskap 2017 Org.nr. 876 986 272 Driftsregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap Økonomisk oversikt drift 2017 2017 2016 Inntekter 2 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter -16 500-15 000-15
DetaljerHovedformål 1: Personale / kontor
Hovedformål 1: Personale / kontor Felles administrasjon - Marker og Rømskog 10100 1570 041 Lønn faste stillinger 785844 802000 809000 10500 1570 041 Skattepliktig telefongodtgjørelse 1924 7000 3000 10900
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter
Detaljer3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15
Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige
DetaljerDriftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar
Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE
DetaljerSaksliste soknera d 23.04.2014
Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer
Detaljer1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15
Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte
DetaljerAntall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp
Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er
DetaljerBeregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017
Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19
DetaljerResultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS
29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr
DetaljerSkjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 Bruker : (OKGL ) UDE140 Driftsrapport koststed per prosjekt
Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 (T) hittil i år i år år budsjett Justering budsjett av året 10110 Lønn ped. pers.: ordinær undervisning (HR-O 1 388 375 14 675 392 15 160 000 484 608 3,20 14
DetaljerRefusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk
5001 Administrasjon Kultur 1.10400 Lønn overtid 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir toner 1.11300 Telefon telefax 1.11301 Porto 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11400 Trykkings
DetaljerOverbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000
LØNN BEREDSKAP Budsjett 2015 Teneste 3391 10100 Fast lønn kr 1 608 420 Brannsjef 600.000, kr 607 385 Avd. leiar føreb. 490.000, kr 496 027 reduksjon, overføres feiebudsjett (30 %) kr 148 808 Inspektør
DetaljerC:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls
S14-Analyseregnskap - Detalj art Rapport avgrenset: År : '2013', Status per måned nr : '12', Sted fom : '112000', Sted tom : '112000', Område : 'GB', Analyse fom : '000000', Analyse tom : '000000', Motpart
DetaljerRegnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no
Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer
DetaljerRadetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod
Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter 30 447 66 000 35 554 11-12 Varer/tj. som inngår i tjenesteprod. 104 067 151 000 46 934 100 Kontormateriell 7 402 17 000 9 598 110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester
DetaljerResultat. Regnskapsår: Reellt avvik , ,00
Side: 1 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Hovedkontigent 3020 Startkontigent 3022 Startkontingenter neste år 3035 Skytepenger/ammo/medlemskontingent 3040 Egenandel 3060 Annonse/Sponsorinntekter
DetaljerKyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar
Fitjar Kyrkjelege Fellesråd Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Anna Kyrkjeleg
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole
0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0
DetaljerHovedformål 1: Personale / kontor
Hovedformål 1: Personale / kontor Felles administrasjon - Marker og Rømskog 10100 1570 041 Lønn faste stillinger 809000 933000 10500 1570 041 Skattepliktig telefongodtgjørelse 3000 3000 10900 1570 041
DetaljerKyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar
Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2018 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2018 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar
DetaljerRennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4
10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører
DetaljerHandlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal
Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000
DetaljerNKA 5/19 Regnskap 2018 Saksdokumenter: a Årsregnskap 2018 b Balanse 2018 c Revisjonsberetning 2018
Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran 15. - 17. mars 2019 NKA 5/19 Regnskap 2018 Saksdokumenter: a Årsregnskap 2018 b Balanse 2018 c Revisjonsberetning 2018 Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner
DetaljerA s k ø yhallene KF. Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014
A s k ø yhallene KF Kleppestø 22.10.2014 Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014 Til stede; Styret: Tore Olsen Tveitnes, Anne Lauritsen, Thorleif Thorsen, Cecilie Sørli, Viggo Kristiansen
DetaljerDetaljert forslag budsjett 2016
Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1
DetaljerTotalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000)
Kapittel : Usorterte tiltak Eskattekontor Vi trenger en løsning for Eskattekontor. Der skal det enten ansettes en person i delstilling, eller så må kommunen kjøpe inn en tjeneste fra en annen kommune.
DetaljerFunksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST
Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR
DetaljerAvdeling: 1200 KIRKER Budsjett 2018 Endring Budsjett 2018
Avdeling: 1100 KIRKELIG Budsjett 2018 Endring Budsjett 2018 ADMINISTRASJON pr 24.10.17 pr 27.02.18 Utgifter: 1011 Lønn faste stillinger 1 442 828-35 191 1 407 637 1015 Lønnstillegg, faste stillinger 21
DetaljerÅrsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner
BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs
DetaljerÅrsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015
Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og
Detaljer