Statsbudsjettet 2011 Statens vegvesens budsjettforslag



Like dokumenter
Til fylkeskommunal uttalelse

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan Torbjørn Naimak, regionvegsjef

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger

Samferdselskonferansen 2012 Kristiansund 20. og 21. mars. Berit Brendskag Lied regionvegsjef

Krafttak for vegvedlikeholdet

2. Fylkestinget er tilfreds med den høye måloppnåelsen når det gjelder ulike trafikksikkerhetstiltak.

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Drammen kommune 17. april 2012

Oppfølging av tilstandsmål og tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, august, 2009

Vad är framgångsfaktorn för Norges trafiksäkerhetsarbete? v/sigurd Løtveit, Statens vegvesen

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Forslag til handlingsprogram for investeringer på stamvegnettet

Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg ?

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål

Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk

Policygruppe bransjekontakt. Terje Moe Gustavsen 19. februar 2010

Nasjonal transportplan

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

MEF Anleggsdagene 2014 Oppfølging av nasjonal transportplan Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Statsbudsjettet 2013 Terje Moe Gustavsen

Kjell Bjørvig. København, 26 november 2009

34 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. (post 23)

Klima og transport 6. mars Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Nytt fra Norge. v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Riksvegutredninger. Leif Magne Lillebakk. Statens vegvesen Region midt

Statsbudsjettet 2013 Statens vegvesens budsjettforslag

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Nasjonal Transportplan

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

Visjoner og mål for vinterdrift

Forvaltningsreformen. Ekstern orientering

Trafikksikkerhet og regionreformen

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Status for etappemål, tilstandsmål og tiltak i planperioden

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

SAMFERDSEL Aktualisert fylkesvegstrategi

Hensikt og prosess. Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet

Nytt fra Norge. NVF Forbundsstyremøte

Hva skjer i Telemark og Grenland?

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

NVF Organisering og marked Årsmøte Aalborg juni 2009 orientering Norge. Bjørn Erik Selnes

Statens vegvesens rolle etter forvaltningsreformen

Nasjonal transportplan Nasjonal sykkelstrategi

Verdal kommune Sakspapir

Endringer og nyheter innen vegsektoren

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms

Regelverk i utvikling

Handlingsprogram for gjennomføring av NTP Transport & logistikk 2017 Jan Fredrik Lund, Vegdirektoratet

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan

Bystrategi- Konferanse

NTP Nasjonal sykkelstrategi

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen

ITS Intelligente Transport. Systemer. Teknologidagene. Per J. Lillestøl. Trondheim 11. september 2008

Fylkeskommunens rolle som vegeier. Gro R. Solberg

Dette brenne jeg for!

Livssyklus og helhetstenkning fra plan til forvaltning Lars Erik Hauer, Direktør

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Nasjonal transportplan

Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet

Hvordan arbeider vi med å ta igjen etterslep på veg forfallsprosjektet. Jens K. Lofthaug, Statens vegvesen Region sør

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2

Agenda. Hva skal bygges i regionen i Hp Drift og vedlikehold. Videre utvikling av riksvegnettet. Klima og krisehåndtering

Målrettet, troverdig og effektiv bruk av ITS - på veg mot et bedre samfunn

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Status for etappemål og tilstandsmål

Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel. Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Miljø er igjen på den politiske dagsorden. Klima er hovedårsaken.

Bransjetreff Arendal Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Trafikksikkerhetsrevisjoner og - inspeksjoner. Arild Engebretsen Seniorrådgiver Statens vegvesen

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen

Produktspesifikasjon. Sykkeltilbud, riksvegrute (ID=874) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014

Handlingsprogram fylkesveger Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Handlingsprogram [2019] Utkast

Nasjonalt sykkelregnskap 2014 PER

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet

Transkript:

Statens vegvesen Statsbudsjettet 2011 Statens vegvesens budsjettforslag Til fylkeskommunal uttalelse 12. mai 2010 1

1. Innledning... 3 Hovedutfordringer... 3 2. Økonomiske planleggingsrammer og forutsetninger... 5 Økonomiske rammer... 5 Trafikkutvikling... 5 3. Mål og virkninger... 6 Framkommelighet... 6 Trafikksikkerhet... 8 Miljø... 9 Universell utforming... 11 4. Post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m... 12 Trafikant og kjøretøy... 12 Hovedutfordringer og prioriteringer... 12 Trafikksikkerhetsrettede trafikant- og kjøretøytiltak... 13 Tilsyn... 14 Tjenester og øvrig forvaltningsoppgaver... 15 Drift og vedlikehold av riksvegnettet... 15 Hovedutfordringer... 15 Prioriteringer... 16 Veg og trafikkforvaltning... 17 Drift... 18 Vedlikehold... 18 5. Investeringer i riksvegnettet... 20 Økonomiske rammer... 20 Post 29 Vederlag til OPS-prosjekter... 20 Post 30 Riksveginvesteringer... 21 Post 31 Rassikring... 23 Post 35 Vegutbygging i Bjørvika... 24 Post 36 E16 over Filefjell... 24 Post 37 E6 vest for Alta... 24 6. Post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester... 25 7. Andre saker... 27 Kap. 1301 post 72 Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet... 27 Forskning og utvikling... 27 8. Rutevise omtaler av investeringer i riksvegnettet... 28 Vedlegg... 40 2

1. Innledning Statens vegvesen har utarbeidet forslag til budsjett for 2011. Ettersom vi pr. i dag ikke kjenner budsjettrammene for 2011 har vi denne fasen av budsjettarbeidet valgt å basere budsjettforslaget på to rammenivåer: Handlingsprogramramme (HP-ramme) En økonomisk ramme per budsjettpost i 2011 tilsvarende fireårsrammen i Statens vegvesens Handlingsprogram 2010-2013 slik denne følger av St. meld. nr 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 minus rammen i 2010 delt på tre. Investeringspostene er imidlertid sett i sammenheng. Videreført ramme Samme rammenivå i 2011 per budsjettpost som for vedtatt statsbudsjett for 2010. Investeringspostene er imidlertid sett i sammenheng. En annen og ofte brukt betegnelse på videreført ramme er konsekvensjustert budsjett. Det er ikke tatt høyde for revidert nasjonalbudsjett i budsjettforslaget. Hovedutfordringer Hovedutfordringene og hovedmålene for 2010-2019 er beskrevet i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019, heretter NTP 2010-2019. Hovedutfordringer for 2011 Statens vegvesen har store utfordringer som følge av kostnadsvekst for blant annet drift og vedlikehold i forhold til det man var kjent med da NTP 2010-2019 ble utarbeidet. Prisen for nye driftskontrakter har økt med 41 pst i 2008, 44 pst. i 2009 og over 60 pst. i 2010 utover generell prisstigning. Driftskontrakter ivaretar driften av vegnettet, sammen med en mindre del av vedlikeholdet. Forvaltningsreformen innebærer at Statens vegvesen har fått vesentlig flere oppgaver å utføre under styring av fylkeskommunene. Omfanget av oppgavene som tilhører sams vegadministrasjon er omfattende og mye tyder på at kostnadene blir høyere enn det som ble lagt til grunn for NTP 2010-2019. Videreført ramme vil medføre økt vedlikeholdsetterslep for vegdekker, bruer, tunneler, grøfter, vegutstyr og kaier. For å ivareta trafikksikkerheten og framkommeligheten er det et stort behov for økt vedlikehold av hele vegnettet. For å sikre at målsetning i NTP 2010-2019 om at forfallet ikke skal øke ytterligere er det behov for en betydelig økt ramme til drift og vedlikehold i forhold til videreført ramme. For investeringspostene vil videreført ramme innebære at en betydelig andel må benyttes til å sikre rasjonell gjennomføring av igangsatte prosjekter, inkludert fullfinansiering av prosjekter som er åpnet før 2011. Dette medfører at det blir utfordrende å følge opp prioriteringen av programområdene. Programområdene er målrettede investeringstiltak på områdene mindre utbedringer, gang- og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak, miljø- og servicetiltak, kollektivtrafikktiltak og universell utforming. Slike tiltak har god nytte i forhold til kostnadene. Den økte satsingen på både store prosjekter og programområdene i NTP 2010-2019 medfører dessuten at det blir utfordrende å sikre tilstrekkelig med midler til planlegging. Dersom HP-rammen blir lagt til grunn, vil det være rom for å starte opp flere større, nye prosjekter i 2011. I tillegg vil det være mulig å styrke satsingen på programområdene. HPrammen vil også gi rom for å starte nye rassikringsprosjekter. 3

For trafikant- og kjøretøyområdet vil Statens vegvesen prioritere trafikksikkerhetsrettede tiltak som blant annet omfatter kontroll av bilbeltebruk, kontroll av kjøretøy og trafikksikkerhetskampanjer. En videreføring av rammen medfører utfordringer i å oppfylle forutsetningen i NTP 2010-2019 om tilsynsoppgaver og myndighetsoppgaver. Dersom HP-rammen blir lagt til grunn, vil det være mulig å øke omfanget av tilsyn, samt gi et bedre tjenestetilbud, herunder kortere ventetider ved trafikkstasjonen. Uavhengig av rammenivå er det mange oppgaver som skal løses. Derfor vil det være viktig for Statens vegvesen å arbeide med å utnytte ressursene mer effektivt. Dette gjelder både med hensyn til å velge de mest effektive tiltakene for å nå overordnede mål, og at tiltakene gjennomføres på en kostnadseffektiv måte. I arbeidet med effektivisering ses det både på kortsiktige og langsiktige tiltak. 4

2. Økonomiske planleggingsrammer og forutsetninger Økonomiske rammer Tabellen under viser de statlige rammene som er lagt til grunn for Statens vegvesens forslag for 2011. Videreført ramme tilsvarer samme rammenivå samlet som i vedtatt statsbudsjett for 2010, mens HP-ramme tilsvarer totalrammen for 2011 i fastsatt handlingsprogram for perioden 2010-2013. Alle beløp er i 2010-prisnivå. Det er ikke tatt høyde for revidert nasjonal budsjett i 2010 i tabellen. Beløpene er eksklusive midler til fylkesveger. Mill. 2010-kr Videreført ramme Handlingsprogramramme Videreført Oppfølgingsg rad av HP i gjenværende grad av HP 1/3 av Oppfølgings HP 2010-2013 Saldert budsjettramme Post årlig snitt budsjett 2010 2011 pst etter 2 år HP, årlig snitt i pst etter 2 Post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger 6 538 6 179 6 179 47,3 % 6 658 49,1 % Post 29 Vederlag til OPSprosjekter 440 441 441 50,1 % 440 50,1 % Post 30 5 925 5 110 5 028 42,8 % 6 288 48,1 % Post 31 Rassikring 514 350 350 34,0% 569 44,7 % Post 35 Vegutbygging i Bjørvika 103 235 139 90,8 139 90,8% Post 36 E16 over Filefjell 264 132 124 24,2% 124 24,2 % Post 37 E6 vest for Alta 178 150 240 54,8% 240 54,8 % Post 72 Kjøp av rikvegferjetjenester 436 436 436 50,0 % 436 50,0 % Sum 14 398 13 033 12 937 45,1 % 14 894 48,5 % Trafikkutvikling De trafikkprognosene som budsjettforslaget tar utgangspunkt i er de som ble lagt til grunn for NTP 2010-2019. Dette innebærer at det er lagt til grunn en årlig trafikkvekst på 1,4 pst. for landet totalt. Nedenfor presenteres trafikkprognoser for perioden 2009 og 2010-2013 pr. region. 2009 beskriver faktisk utvikling. 2010-13 beskriver gjennomsnittlig utvikling pr. år i henhold til prognose for trafikkarbeidet i årene 2010 og 2014 og gjennomsnittlig utvikling i denne perioden er regnet ut. 2009 2010-2013 Region øst -0,5 1,8 Region sør 0,7 1,4 Region vest 1,8 1,7 Region midt 1,0 1,2 Region nord 1,0 0,6 Totalt 0,5 1,5 5

3. Mål og virkninger Mål- og resultatstyring er det grunnleggende styringsprinsippet i staten. Dette skal bidra til å sikre at virksomheten ser ressurser og mål i en sammenheng, og styrer effektivt på de viktigste resultatområdene. I Statens vegvesen har vi valgt å fokusere på fem områder: Samfunn, Brukere og Samarbeidspartnere, Økonomi, Utvikling og kvalitet samt Medarbeider. Hvert område følges opp gjennom et sett av indikatorer som er operasjonalisert med et fastsatt ambisjonsnivå. I budsjettforslaget har vi valgt å ha et eksternt fokus og omtaler området Samfunn. Samfunn omfatter sikker, miljøriktig og effektiv transport samt andre forhold som har samfunnsmessig betydning. Ved en budsjettramme tilsvarende HP-rammen vil virkningen i 2011 for de ulike indikatorene omtalt nedenfor i stor grad være den samme som ved en videreføring av rammen i 2010. Årsaken til dette er at store deler av virkningene (med unntak av for reduksjon i antall drepte eller hardt skadde) kommer av investeringstiltak. Ved en økning av investeringsrammen opp til HP-rammen foreslås en stor del av rammeøkningen til å oppstart av nye investeringsprosjekter. Virkningene kommer først når prosjektene er ferdigstilt, og disse vil ikke bli ferdige i 2011. Framkommelighet Hovedmålet er bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet og bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. I St.meld. nr. 16 (2008 2009) er det angitt fem etappemål for framkommelighet. Disse gjenspeiler en differensiert transportpolitikk tilpasset utfordringene i de ulike deler av landet. I byene er det spesielt viktig å bedre framkommeligheten for gående og syklende, kollektivtransport og næringslivets transporter for å effektivisere trafikkavviklingen. I øvrige deler av landet er reduserte avstandskostnader viktigst, både for å gi tilknytning til regionale sentra og for at næringslivet lettere skal komme ut til markedene. Tabell 3.1 Infrastrukturstandard Mål HP 2010-2013 Virkninger 2011 Videreført ramme Oppfyllingsgrad ift HP 2010-2013 etter 2 år (%) Virkninger 2011 HP-ramme Oppfyllings -grad ift HP 2010-2013 etter 2 år (%) Antall km vegnett som mangler gul midtstripe -125-18,1 39-18,1 39 Antall km utbygd firefelts veg med fysisk atskilte kjørebaner åpnet for trafikk 54 21,4 62 21,4 62 Antall km midtrekkverk bygd på to- og trefeltsveger 93 21,5 41 21,5 41 Antall km riksveg der det er etablert forsterket midtoppmerking 183 52,8 45 52,8 45 Antall rasutsatte strekninger/punkt som er utbedret 54 6 26 6 26 Antall km tilrettelagt for gående og syklende 226 48,9 35 52,8 37,2 Antall km nye kollektivfelt på riksvegnettet 9 1,7 42 1,7 42 6

Det er i perioden 2010-2013 planlagt ferdigstilt 55 km firefelts veg. I 2011 er det ventet at om lag 21 km firefelts veg blir åpnet for trafikk. Det er behov for midtrekkverk/midtdeler på alle riksveger med en gjennomsnittlig døgntrafikk over 8 000 kjøretøy. Det planlegges bygd midtrekkverk på 21,5 km to- og trefelts veg. Ulike former for forsterket midtoppmerking etableres som midlertidige tiltak på veger med gjennomsnittlig døgntrafikk over 8 000 kjøretøyer og som permanent tiltak på veger med døgntrafikk mellom 4 000 og 8 000 kjøretøy. Dette omfatter merket sperreområde, midtmarkering og løsninger med fresing i vegbanen utenfor midtoppmerkingen (rumleriller). Det er planlagt etablert forsterket midtoppmerking på om lag 53 km riksveg i 2011. Bygging av midtrekkverk på to- og trefelts veger og etablering av forsterket midtoppmerking er tiltak som gjennomføres for å redusere antall møteulykker, mens bygging av firefelts veger både gir bedre framkommelighet og færre møteulykker. Satsingen på rassikringstiltak er et viktig tiltak for å øke tryggheten og påliteligheten for transportene. I 2011 legges det opp til å fullføre utbedringen av 6 rasutsatte punkt/strekninger. Tiltak for å legge forholdene bedre til rette for gående og syklende forventes å bidra til økt andel gående og syklende. I 2011 er det ventet at om lag 49 km gang- og sykkelveger vil bli tilrettelagt. Det er planlagt å bygge 1,7 km nye kollektivfelt eller andre feltprioriteringer for kollektivtrafikk i 2011. Kollektivtrafikk Mål HP 2010-2013 (km/t) Virkninger 2011 (km/t) Videreført ramme Oppfyllingsgrad ift HP 2010-13 etter 2 år (%) Virkninger 2011 (km/t) HP - ramme Oppfyllingsgrad ift HP 2010-13 etter 2 år (%) Hastighet for kollektivtransport på veg i rushtiden i de fire største byområdene Oslo:21,7 Stavanger:25,2 Bergen: 24,4 Trondheim: 26,0 Oslo: 21,4 Stavanger: 24,0 Bergen: 20,7 Trondheim:24,0 Oslo: 60 Stavanger: 0 Bergen: 10 Trondheim: 33 Oslo: 21,4 Stavanger: 24,0 Bergen: 20,7 Trondheim: 24,0 Oslo: 60 Stavanger: 0 Bergen: 10 Trondheim: 33 Det er lagt til grunn at hastigheten for kollektivtrafikken på veg i de fire store byområdene, Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger skal øke i perioden 2010-2019. Dette er viktig for å endre transportmønsteret i de store byene. Målinger av hastigheten på stamrutenettet i Oslo og Trondheim viser at hastigheten er økende og innenfor de mål som er satt for perioden 2010-2013. Fortsatt arbeid med prioriteringstiltak på strekninger og i kryss er nødvendig for å tilrettelegge for økt kollektivtransport og mindre bilbruk. Det er verdt å merke seg en trend med sterk økning i kollektivreiser i Oslo mens biltrafikken går ned. Fra 2008 er det også registrert en nedgang på hovedvegnettet. Det presiseres at hastighetsutviklingen måles på et definert stamrutenett som normalt vil betjene alle vegklasser (riksveg, fylkesveg og kommunal veg). 7

Trafikksikkerhet I St.meld. nr 16 (2008 2009) er hovedmålet for trafikksikkerhet at transportpolitikken skal bygges på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren. I NTP 2010-2019 er det satt som mål at antall drepte og hardt skadde minst skal reduseres med 1/3 innen 2020. Dette innebærer at det skal være færre enn 775 drepte og hardt skadde i vegtrafikken i 2020. Fortsatt reduksjon i antall drepte og hardt skadde blir mer krevende jo lenger ned i antall en kommer. Det er derfor satt som delmål at antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken minst skal reduseres til 1150 i 2010 og til 950 i 2014. I Statens vegvesens handlingsprogram er det prioritert tiltak i perioden 2010-2013 som forventes å gi om lag 55 færre drepte og hardt skadde i 2014. For å komme ned i 950 drepte og hardt skadde innen 2014 må også en rekke andre aktører bidra. I tillegg forutsettes det at kjøretøyparkens trafikksikkerhetsmessige standard forbedres. Statens vegvesens bidrag til redusert antall drepte eller hardt skadde Mål HP 2010-2013 Videreført ramme Virkninger 2011 Oppfyllingsgrad ift HP 2010-13 etter 2 år (%) Virkninger 2011 HP - ramme Oppfyllingsgrad ift HP 2010-13 etter 2 år (%) 55 16,6 53 17,3 55 Statens vegvesen har i samarbeid med Trygg Trafikk, politiet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet utarbeidet en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg for 2010-2013. Planen gir en samlet framstilling av hvordan de ulike nasjonale aktørene skal bidra i trafikksikkerhetsarbeidet. I tillegg er det gitt en kortfattet oppsummering av innsatsen som er lagt til grunn i de fylkesvise handlingsprogrammene for fylkesvegnettet. Tiltak som er planlagt gjennomført innenfor Statens vegvesens ansvarsområde og innenfor en videreføring av budsjettet for 2010 i 2011, ventes isolert sett å gi en nedgang i antall drepte og hardt skadde på om lag 17. I tillegg kommer virkningen av innsatsen til andre aktører. Møteulykker utgjør om lag 35 pst. av alle dødsulykkene. I NTP 2010-2019 er det derfor lagt til grunn at tiltak som bidrar til å redusere antall møteulykker skal prioriteres høyt, og denne satsingen vil bli fulgt spesielt opp. De viktigste tiltakene for å oppnå færre møteulykker er bygging av firefelts veger, bygging av midtrekkverk på to- og trefelts veger og etablering av forsterket midtoppmerking (se omtale under framkommelighet). I Statens vegvesens handlingsprogram for 2010-2013 er det lagt til grunn at økt ressursinnsats til bilbeltekontroller, sammen med videreføring av kampanjen for økt bilbeltebruk og en forventet økning i andel av bilparken med bilbeltevarslere, skal gi økt bilbeltebruk i planperioden. Målet er at bilbeltebruken innenfor tettbygd strøk skal øke jevnt fra 89,2 pst. i 2009 til 92 pst. innen 2014, og utenfor tettbygd strøk fra 92,6 pst. i 2009 til 95 pst. innen 2014. De senere årene har det vært en positiv utvikling i andel av tunge kjøretøy med godkjente bremser, fra 72 pst. i 2006 til 82,6 pst. i 2009. Det er satt som mål at denne utviklingen skal 8

fortsette, og at andelen skal øke jevnt fra 82,6 pst. i 2009 til 90 pst. innen 2014. Dette skal oppnås gjennom økt ressursbruk til tungbilkontroller og ved at en økende andel av tungbilkontrollene skal innbefatte kontroll av bremser. Norge er gjennom EØS-avtalen pålagt å kontrollere 3 pst. av sjåførdøgnene med hensyn til overholdelse av kjøre- og hviletidsbestemmelsene, totalt 360 000 kontroller i 2011. I Statens vegvesen sitt handlingsprogram er det satt som mål at overholdelsen av kjøre- og hviletidsbestemmelsene med hensyn til døgnhvil skal øke fra 92 pst. i 2009 til 95 pst. innen 2014 og at overholdelse av bestemmelsene med hensyn til lengste daglige kjøretid skal øke fra 93 pst. i 2009 til 97 pst. innen 2014. Målene er satt under forutsetning av at EUkommisjonen fatter en beslutning om at kjøre- og hviletidsbestemmelsene trappes ytterligere opp fra 2012, til å omfatte 4 pst. av sjåførdøgnene. Miljø Hovedmålet for miljøsatsingen i NTP 2010-2019 er at transportpolitikken skal bidra til å redusere miljøskadelige virkninger av transport og bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet. Dette innebærer å bidra til at nasjonale mål innenfor klima, regional og lokal luftforurensning og støy nås. Videre innebærer det å unngå inngrep i naturreservater, landskapsvernområder og nasjonalparker. Innenfor kulturminner/-miljø, kulturlandskap og dyrket jord er målet å begrense inngrepene. 9

Mål HP 2010-2013 Virkninger 2011 Videreført ramme Oppfyllingsgrad ift HP 2010-13 etter 2 år (%) Virkninger 2011 HP-ramme Oppfyllingsgrad ift HP 2010-13 etter 2 år (%) Endring i antall personer utsatt for et innendørs døgnekvivalent støynivå over 40 db -510-241 42,4-245 43,2 Endring i antall bosatte i områder utsatt for timemiddelkonsentrasjoner av NO2 over nasjonale mål -1200 0 72 0 72 Endring i antall bosatte i områder utsatt for døgnmiddelkonsentrasjoner av svevestøv (PM10) over nasjonale mål -3500 21 63,7 21 63,7 Utslipp av nitrogenoksider/forsurende utslipp fra transportsektoren og per sektor Utslipp av klimagasser fra transportsektoren målt i CO2-ekv. samlet og per sektor Blir redusert Om lag uendret Endring i støyplageindeks SPI) -4100-2 729 114-2 729 114 Antall daa inngrep i eller nærføring til nasjonalparker og landskapsvernområder 0 0 0 0 0 Antall daa inngrep i eller nærføring til naturreservater 268 daa 0 0 0 0 Prosjekter med meget stor negativ konsekvens for naturmiljø 1 0 100 0 100 Antall utbedrede registrerte konflikter mellom transportnettet og biologisk mangfold* 179 32 29,1 31 29,6 Antall kulturminner som går tapt eller får redusert kvalitet på grunn av nyanlegg 80 7 21 7 21 Antall daa kulturmiljøer som går tapt eller får redusert kvalitet som følge av nyanlegg 40 daa 0 0 0 0 Antall daa dyrket jord til transportformål 1300 daa 258 39,2 258 39,2 Antall daa spesielt viktige kulturlandskap som får redusert sin verdi vesentlig som følge av nyanlegg 0 0 0 0 0 *Mål i NTP 2010-2019 og handlingsprogrammet er 38 db, mens virkningen i 2011 gjelder 40 db. Virkningen blir omtrent den samme for 38 db og 40 db. **Indikatoren er endret fra andel til antall. 10

Investeringsmidlene til programområdet miljø- og servicetiltak i 2011 vil for en stor del bli benyttet til støytiltak på boliger i henhold til krav i forurensningsforskriften. Arbeidet med en miljøgate gjennom Sunndalsøra foreslås startet opp. Det er også avsatt noe midler til tiltak for å løse konflikter mellom vegnettet og biologisk mangfold, men her arbeides det med å utbedre kartleggingsgrunnlag og tiltaksplaner. CO 2 -utslippene fra vegtransport er om lag 11 mill. tonn/år og ventes ikke å endres vesentlig i 2011. Lavere utslipp fra nyere kjøretøy oppveies av trafikkveksten. Statens vegvesen vil arbeide for å øke kunnskapen hos trafikanter og bilbransje, og legge vekt på klima i planlegging og bygging av vegprosjekter. I tillegg gjennomføres tiltak som bidrar til økt gange og sykkelbruk og økt kollektivandel. Slike tiltak bør imidlertid kombineres med kommunale virkemidler som parkeringspolitikk, køprising og styring av arealbruken dersom det skal føre til redusert biltrafikk. Det er beregnet lite endring i antall personer utsatt for luftforurensning over de nasjonale målene. Det vil imidlertid være en effekt av tiltak mot svevestøv som ikke lar seg beregne med beregningsmodellen. Statens vegvesen gjennomfører tiltak mot svevestøv i en rekke byer i samarbeid med kommunene, som miljøfartsgrenser og støvdemping med saltløsning. Disse tiltakene vil fortsette. I tillegg har kommunene innført piggdekkavgift i Oslo, Trondheim og Bergen, som har god effekt. Når det gjelder NO 2 er tiltak under utredning, her kan mulige virkemidler være avgifter, lavutslippssoner og virkemidler som gir redusert biltrafikk. Antall personer utsatt for et innendørs døgnekvivalent støynivå over 38 db vil bli redusert med om lag 240 i 2011. Støyplageindeksen SPI ventes å bli redusert med om lag 2700. Denne avhenger av at det finnes tiltak som gir effekt for alle som er bosatt langt vegnettet, ikke bare de mest støyutsatte. Eksempler på slike tiltak er strengere internasjonale krav til kjøretøyer og støysvake vegdekker. Det vil bli inngrep i eller nærføring til 7 vernede eller foreslått vernede kulturminner og 258 daa dyrket jord som følge av prosjektene som er planlagt åpnet for trafikk i 2011. Det foreslås å utbedre 32 konflikter mellom vegnettet og biologisk mangfold i videreført ramme. Universell utforming Hovedmålet fra St.meld. nr. 16 (2008 2009) er at kollektivtransportsystemet skal bli mer universelt utformet i perioden. Et universelt utformet transportsystem kan brukes av alle. All ny infrastruktur skal utformes etter prinsippet om universell utforming. Antall kollektivknutepunkt langs riksvegnettet som er universelt utformet Antall holdeplasser for kollektivtransport på riksveg som er universelt utformet Antall ferjer i riksvegferjedriften som er tilgjengelige for alle Mål HP 2010-2013 Virkninger 2011 Videreført ramme Oppfyllingsgrad ift HP 2010-13 etter 2 år (%) Virkninger 2011 HP - ramme Oppfyllingsgrad ift HP 2010-13 etter 2 år (%) 60 7 22 7 22 795 220 39 234 41 33 31 94 31 94 Tilgjengelighet for alle er et satsingsområde i St.meld. nr. 16 (2008-2009). En vesentlig del av rammen til kollektivtrafikktiltak er derfor prioritert til tiltak for oppgradering av holdeplasser og knutepunkter, slik at disse blir universelt utformet. 11

4. Post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m Nedenfor presenteres Statens vegvesens budsjettrammer for post 23 for 2011. Tabellen under viser de statlige rammene som er lagt til grunn for Statens vegvesens forslag for post 23 i 2011. Videreført ramme tilsvarer samme rammenivå til post 23 samlet som i vedtatt statsbudsjett for 2010, mens HP-ramme tilsvarer totalrammen for 2011 i fastsatt handlingsprogram for perioden 2010-2013. Alle beløp er i 2010-prisnivå. Det er ikke tatt hensyn til revidert nasjonalbudsjett. Mill. 2010-kr Post 23 Videreført ramme 2011 1) HPramme Overordnet ledelse og strategisk planlegging 420 420 Trafikktilsyn 2) 1 555 1 810 FoU 20 55 Norsk vegmuseum 25 25 Drift og vedlikehold 4 160 4 350 Sum post 23 6 180 6 660 1) Etter handlingsprogrammet 2010-2013 ble utarbeidet er det foretatt en gjennomgang av fordelingen av midler til prosjekter, lønn og reiser mellom poster/underposter for å få en riktigere fordeling av etatens fellesutgifter. Dette innebærer at det er foretatt en omfordeling mellom underpostene på post 23 i forhold til fordelingen i handlingsprogrammet og i Prop. 1 S. 2) Trafikktilsyn betyr her det samme som trafikant- og kjøretøyområdet. Overordnet ledelse og strategisk planlegging omfatter kostnader i forbindelse med arbeidet med NTP 2010-2019 og fylkesplan, rutevise og tematiske utredninger, budsjett og handlingsprogram, bompengesaker og utredninger for Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene. Trafikant og kjøretøy Statens vegvesens trafikant- og kjøretøyrettede aktiviteter kan deles inn i tre hovedområder: Trafikksikkerhetsrettede trafikant- og kjøretøytiltak Tilsyn Tjenester og øvrige forvaltningsoppgaver Dette er også rekkefølgen for hvordan budsjettmidler prioriteres innenfor fagområdet. Hovedutfordringer og prioriteringer Oppgavene innen trafikant- og kjøretøyområdet øker kontinuerlig som følge av vekst i bilpark og befolkning. I tillegg kommer økt grad av internasjonale forpliktelser, blant annet implementering av EØS-regelverk, som også fører til ressursmessige utfordringer på trafikantog kjøretøyområdet i 2011. 12

Statens vegvesen vil prioritere trafikksikkerhetstiltak på trafikant- og kjøretøyområdet. I 2010 ble det forutsatt brukt om lag 280 mill. kr til trafikksikkerhetstiltak. I 2011 vil vi selv innenfor videreført ramme øke innsatsen til 320 mill. kr, dvs. en økning på 40 mill. kr. Den økte satsingen til trafikksikkerhet er nødvendig for å bidra til målsetningen i handlingsprogrammet 2010-2013, om en reduksjon av hardt skadde eller drepte, til 950 personer innen 2014. Økt trafikksikkerhetsinnsats i 2011 vil, med en videreføring av 2010-rammen, kunne få konsekvenser for kvaliteten på tjenester og tjenestetilbudet, herunder ventetider på trafikkstasjonene. Med den rammen som er lagt til grunn i handlingsprogrammet, vil det være mulig å øke omfanget av tilsyn, samt gi et bedre tjenestetilbud med tilstrekkelig kvalitet. Trafikksikkerhetsrettede trafikant- og kjøretøytiltak De fleste aktiviteter innenfor trafikant- og kjøretøyområdet bidrar direkte eller indirekte til økt trafikksikkerhet. Trafikksikkerhetsrettede trafikant- og kjøretøytiltak er aktiviteter der trafikksikkerhet er det eneste eller klart dominerende formålet, og hvor økt innsats vil gi viktige bidrag til nullvisjonen. I det følgende gis det en redegjørelse for de viktigste tiltakene som Statens vegvesen planlegger å gjennomføre i 2011: Trafikksikkerhetskampanjer m.m. Statens vegvesen vil videreføre strategien med å satse på et fåtall større nasjonale trafikksikkerhetskampanjer med en varighet over flere år. Det er lagt vekt på at valgte tema skal være innenfor områder, der en endring fra uønsket til ønsket atferd vil kunne gi betydelig reduksjon i antall drepte eller hardt skadde. Hovedinnsatsen i 2011 vil være å videreføre kampanjen innenfor temaet fart og fartsrelaterte ulykker. Andelen eldre bilførere vil øke betydelig i årene som kommer. Denne gruppen har behov for særskilte opplærings- og informasjonstiltak. 65+ kursene har vist seg å være et viktig og dokumentert effektivt tiltak for å redusere risikoen for denne gruppen. Bilbeltekontroll Tiltak for økt bruk av bilbelte står sentralt i arbeidet med å få ned antallet drepte eller hardt skadde i trafikken, og dette arbeidet vil videreføres i 2011. Det er derfor viktig at bilbeltekontrollene prioriteres og målrettes, gjennom i større grad å kontrollere til tider og steder der bilbeltebruken er lav. Dette innebærer flere kontroller rettet mot særlige utsatte grupper, på kveldstid og i helgene. Mengdetrening Mengdetrening er en integrert del av føreropplæringen, og har stor betydning for ulykkesrisikoen hos unge førere. For å øke mengdetreningen, ønsker Statens vegvesen i 2011 å stimulere til et konstruktivt samarbeid mellom elev, trafikkskole og privat ledsager gjennom hele opplæringsperioden. 13

Føreropplæring I 2005 ble det implementert ny føreropplæring. I 2011 skal føreropplæringen evalueres, og denne evalueringen antas å gi svar på hvilken effekt føreropplæringen har hatt på trafikksikkerheten. Avhengig av resultatene i evalueringen, vil det eventuelt bli foreslått justeringer i føreropplæringen. Utekontroll av kjøretøy Arbeidet med å målrette utekontroll av kjøretøy, skal videreføres i 2011. Målretting gir større trafikksikkerhet og er positivt for transportaktørene, ved at man i utstrakt grad kontrollerer kjøretøy det er knyttet risiko til. For tunge kjøretøy er kontroll av bremser særlig viktig for å redusere antall drepte og hardt skadde. Kontroll av bremser skal derfor prioriteres. Kjøre- og hviletidskontroller Norge er gjennom EØS-avtalen pålagt å gjennomføre et visst antall kontroller per år. Kontrollomfanget i 2011 videreføres fra 2010, og innebærer følgende: Antall kontroller i 2011 På veg 120 000 I bedrift 240 000 Sum 360 000 Samarbeid med andre om trafikksikkerhetstiltak Statens vegvesen har som pådriver i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet, et ansvar for formalisering og oppfølging av samarbeidet mellom de ulike partene. Viktige aktører er justismyndigheter, samferdselsmyndigheter, helsemyndigheter, kommunale- og fylkeskommunale aktører og interesseorganisasjoner. Det er etablert en rekke samarbeidsfora på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Dette arbeidet vil bli videreført i 2011. Det er av stor betydning at fylkeskommunene tar sitt ansvar i arbeidet med trafikksikkerhet som eier og forvalter av fylkesvegnettet. Ulykkesgruppe/Ulykkesanalysegruppe Statens vegvesen startet i 2005 et arbeid med dybdeanalyser av samtlige dødsulykker. Dette for å få økt informasjon om årsakssammenhenger ved ulykker. Ulykkesgruppene samler inn data for alle dødsulykker og starter utarbeidelse av rapporter for den enkelte ulykke. Ulykkesanalysegrupper er tverrfaglige sammensatte grupper som ferdigstiller analysene og fremmer tilrådninger på bakgrunn av de funn som gjøres. Arbeidet har gitt viktig kunnskap om bakenforliggende årsaker til ulykkene. Økt kunnskap gir bedre grunnlag for å prioritere mellom ulike tiltak. Statens vegvesen vil videreføre arbeidet med ulykkesanalyser i 2011. Tilsyn Statens vegvesen fører tilsyn med kjøretøyverksteder, kontrollorganer, Autoregforhandlere og trafikkskoler. Innsatsen til tilsynet rettes mot områder hvor det er risiko for at forholdene ikke er tilfredsstillende. Dette gjelder både ved valg av tilsynssubjekt som Statens vegvesen skal 14

føre tilsyn med, og ved valg av tilsynstema. Innenfor en videreført ramme vil det ikke være mulig å gjennomføre et tilsyn i et ønsket omfang. Statens vegvesen opplever en økning av ulike former for svindel og fusk knyttet til trafikantog kjøretøyområdet. For å motvirke denne utviklingen er det ønskelig å gjennomføre flere tilsyn, noe som krever økte ressurser. Dersom handlingsprogramrammen legges til grunn vil det være mulig å øke innsats knyttet til tilsynsarbeid. Tjenester og øvrig forvaltningsoppgaver Tjenestetilbud Statens vegvesen har utfordringer knyttet til at ventetider i perioder er lengre enn ønskelig for godkjenning av kjøretøy og avvikling av førerprøver. Innenfor videreført ramme vil det på grunn av prioriteringen av trafikksikkerhet og et minimums omfang av tilsyn, ikke være rom for å holde ventetidene på det nivået som etaten har satt som mål til enhver tid. Dette gjelder særlig i sommermånedene hvor det er spesielt stort påtrykk fra publikum samtidig med ferieavviklingen. Med en ramme tilsvarende handlingsprogrammet vil det være mulig å øke kapasiteten på trafikkstasjonene. Det arbeides med å iverksette både kort- og langsiktige tiltak som vil kunne bidra til en mer effektiv drift av trafikant- og kjøretøyområdet. Aktuelle tiltak vil blant annet være å sikre mer og bedre informasjon til publikum, forbedre datasystemene, vurdere flere selvbetjeningsløsninger, innføre mer effektive kontroller samt å se på måter for å få mer effektiv saksbehandling. Implementering av internasjonalt regelverk Implementering av internasjonalt regelverk er ressurskrevende. Det stilles krav til omfattende saksbehandling, informasjonsvirksomhet, kompetanseheving, samt oppdatering og utvidelse av IT-systemene som berøres. Drift og vedlikehold av riksvegnettet Statens vegvesens drift- og vedlikeholdsrettede aktiviteter kan deles inn i tre hovedområder. Veg- og trafikkforvaltning som omfatter sams vegadministrasjon. Drift som omfatter oppgaver og rutiner som er nødvendige for at vegen skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk. Driftsoppgaver er blant annet brøyting, strøing, trafikkstyring, trafikantinformasjon, vegoppmerking, oppretting av skilt og skjøtsel av grøntarealer. Til slutt vedlikehold som innebærer tiltak for at den fysiske infrastrukturen blir tatt vare på i forhold til langsiktige mål for bruken av den. Med dette forstås tiltak for å opprettholde standarden på vegdekker, grøfter, bruer, tunneler og tekniske anlegg/installasjoner i tråd med fastsatte kvalitetskrav. Hovedutfordringer Statens vegvesen har store utfordringer knyttet til drift og vedlikehold. Dette skyldes blant annet en kraftig kostnadsvekst for nye driftskontrakter. Disse utgiftene vil øke ytterligere for kontrakter som har oppstart i 2010. Driftskontrakter omfatter i hovedsak alle oppgaver som 15

inngår i den daglige driften. Videre har også prisen for asfaltering økt mer enn det som var lagt til grunn ved utarbeidelsen av NTP 2010-2019. I tillegg har Statens vegvesen utfordringer på grunn av kostnadsøkninger som skyldes større omfang av driftsoppgavene. Disse skyldes primært økt omfang av oppgaver som omfattes av sams vegadministrasjon, økt trafikk, drift av nye veganlegg og døgnhvileplasser samt strengere krav til gjennomføring av miljørelaterte drifts- og vedlikeholdsoppgaver som følge av forskrifter om rammer for vannforvaltning og overordnede mål i NTP 2010-2019. Det er betydelige utfordringer knyttet til vedlikehold, som følge av at riksvegnettet preges av et betydelig forfall. Forfallet har blitt dempet noe gjennom tiltakspakken i 2009, men i 2010 vil forfallet igjen øke. Vinteren 2009/2010 har i tillegg vært preget av langvarige kuldeperioder. Dette har medført mer omfattende skader på vegkropp og vegdekker enn det som er normalt. For å nå målsetningen i NTP 2010-2019 om at forfallet i vegkapitalen ikke skal øke ytterligere, er det et betydelig behov for å øke rammen til drift og vedlikehold i forhold til videreført ramme. Prioriteringer Innenfor rammen til drift og vedlikehold har driftsoppgaver som ivaretar trafikksikkerheten høyest prioritet. Dette gjelder spesielt vinterdriften der brøyting, salting og strøing er de viktigste oppgavene. Driftsoppgaver på strekninger med mange ulykker følges spesielt opp. Innen vedlikehold prioriteres ulike tiltak i følgende rekkefølge: - Rette opp skader som kan føre til at vegen blir akutt trafikkfarlig eller at fremkommeligheten reduseres vesentlig. - Rette opp skader og slitasje som kan få konsekvenser for trafikksikkerhet og framkommelighet. - Rette opp skader som kan være starten på en akselererende skadeutvikling der tiltakskostnadene kan bli svært store dersom ingenting gjøres. - Gjennomføre tiltak som forlenger levetid og reduserer framtidig vedlikeholdskostnader slik at nåverdi av vedlikeholdskostnadene blir lavere. Videre skal arbeidet med å gjennomføre drifts og vedlikeholdsrettede strakstiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjoner fortsatt prioriteres høyt. Det legges vekt på miljøvennlige løsninger og løsninger som gir lavest mulig levetidskostnader innenfor de økonomiske rammene som er gitt. Ved videreført ramme vil innsatsen til vedlikehold av vegdekkene reduseres sammenlignet med 2010. Det prioriteres å skjerme vedlikehold av tunneler og bruer for reduksjoner så langt som mulig i forhold til forutsatt nivå i 2010. Dette fordi forfallet av tunneler og bruer ofte fører til alvorlige skader som kan gi raske og uforutsigbare konsekvenser. 16

Veg og trafikkforvaltning Statens vegvesen har ansvar for å stille til rådighet sams vegadministrasjon for riks- og fylkesveg. Forvaltning er en omfattende og viktig del av virksomheten for Statens vegvesen. Kostnadene utgjør om lag 1,2 mrd. kr av rammen til drift og vedlikehold. Dette er blant annet knyttet til følgende oppgaver: - Byggherreoppgaver innenfor drift og vedlikehold som omfatter planlegging av tiltak, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, innhenting og behandling av tilbud, kontraktsinngåelse, kontinuerlig oppfølging og kontroll av entreprenørenes/andres leveranser, ivareta byggherrens HMS-ansvar gjennom hele prosessen, overtakelsesforretning og oppfølging av garantiperioden. Som grunnlag for planlegging og gjennomføring av byggherreoppgavene er det nødvendig med systematiske registreringer på hele vegnettet, inklusive mange tusen spesielle byggverk som bruer og tunneler - For å planlegge, forvalte, drifte og vedlikeholde riks- og fylkesvegnettet benyttes det mange og komplekse systemer. Alle systemene har en tilknytning til Nasjonal vegdatabank (NVDB) som holder oversikt over hele vegnettet med tilhørende vegutstyr. I tillegg er det flere systemer som er nødvendige for at informasjonen kan presenteres, blant annet er det systemer for registrering av vegobjekter, legge ut data fra NVDB til bruk i driftskontrakter, dekkeforvaltning, dokumentasjon i forhold til Brannvernlov, el-forskrifter, maskinforskrifter og oppfølging av entreprenører og oppfølging av entreprenørene i driftskontrakter. Det pågår kontinuerlig et omfattende arbeid med å holde vegnettsdata à jour, stedfesting av informasjon, samt utvikling av systemene. - Vegtrafikksentralene overvåker og styrer trafikk både i tunneler og på vegene, herunder variable skilt og 425 tunneler. Videre har de oppsyn med kamera og systemer for hendelsesdetektering og svarer på nødtelefoner. Vegtrafikksentralene er også sentrale i den nasjonale vegmeldingstjenesten og registrerer hendelser, vær og føreforhold. - Innsamling og behandling av data fra faste installasjoner som trafikktellingsutstyr og vær-/klimastasjoner. Dette gjelder trafikktellepunkter for å få fastlagt ÅDT, samt værdata som beslutningsstøtte for entreprenører slik at de kan iverksette de rette tiltakene i vinterdriften. - Investering og drift av ATK-bokser og kameraer - Uttalelser til andres planer og behandling av byggesaker - Ulykkesanalysegrupper, trafikksikkerhetsinspeksjoner, forvaltningsplaner, skiltvedtak, planlegging i forkant av vegoppmerking, arbeidsvarslingsplaner etc. Ut fra Statens vegvesens instruks og etablert praksis kan oppgavene som sams vegadministrasjon utfører for fylkeskommunen oppsummeres i fem hovedpunkter: 1. Bistå fylkeskommunen med faglige underlag i dens arbeid med fylkesvegnettet slik som for eksempel 4-årig økonomiplan, langtidsplan, handlingsprogram, fylkesvegbudsjett og ulike overordnede utredninger knyttet til fylkesvegsaker. Disse utgiftene er ikke inkludert i midler til sams vegadministrasjon finansiert over drift og vedlikehold, dvs. 1,2 mrd. kr som er omtalt ovenfor, men finansieres over underposten Overordnet ledelse og strategisk planlegging. 17

2. Forestå operativ oppfølging av fylkesvegnettet (planlegging, bygging, utbedring, drift, beredskap, vedlikehold og grunnerverv) underordnet og basert på nødvendige fullmakter gitt i lov og forskrift, eller ved delegering fra fylkeskommunen. 3. Bistå fylkeskommunene med administrative støttefunksjoner/-systemer, informasjon og kundebehandling knyttet til fylkesveg. Eksempelvis: Vegtrafikksentralene, NVDB, bruregister, tunnelregister, ulykkesregister, veg- og eiendomsforvaltning, økonomioppfølgingssystem, prosjektstyringsverktøy m.m. 4. Bistå med nødvendig underlag/rapporter for fylkeskommunens virksomhetsstyring og rapportering eksternt. 5. Bistå fylkeskommunen i arbeidet med å samordne ulike tiltak og oppgaver knyttet til fylkesveg på tvers av vegklasser og forvaltningsnivåer. Drift Det benyttes om lag 2 mrd. kr til driftsoppgaver knyttet til riksvegnettet, inkludert drift av Vegdirektoratet. Som en del av driften inngås det driftskontrakter. Driftskontraktene omfatter hovedsakelig alle oppgaver som inngår i den daglige driften, inklusive fortau og gang- og sykkelveger, samt noen vedlikeholdsoppgaver. Videre inngås det også elektrokontrakter og andre spesialkontrakter. Dette er kontrakter som i hovedsak benyttes til tunnelutstyr, vegbelysning og vegoppmerking. Driften prioriteres hovedsakelig foran vedlikehold. Den daglige driften med hensyn til trafikksikkerhet og framkommelighet ivaretas, men innenfor videreført ramme er det likevel nødvendig å nedprioritere enkelte driftsoppgaver. Dette gjelder blant annet utskiftning av rekkverk, skilt og gjerder, rengjøring av rasteplasser, samt kantklipp der det er mulig uten å forhindre tilstrekkelig sikt for trafikantene. Den store kostnadsveksten for drifts- og vedlikeholdsarbeider fra 2008 og 2009 vil bli ytterligere forsterket for kontrakter med oppstart i 2010. Foreløpige analyser viser en vekst på over 60 pst. Både innenfor en videreføring av 2010-rammen i 2011 og HP-rammen vil kostnadsøkningen medføre at midlene til driftskontraktene må økes på bekostning av vedlikeholdstiltak. Vedlikehold Innenfor videreført ramme er det forutsatt benyttet om lag 900 mill. kr til vedlikeholdstiltak, herunder om lag 370 mill. kr til vedlikehold av vegdekkene. Det er ikke tatt høyde for revidert nasjonalbudsjett i budsjettforslaget. Riksvegnettet preges av et betydelig forfall. Forfallet øker sannsynligheten for at det oppstår akutte skader som må utbedres raskt, samt at det kan bli nødvendig med stengning av bruer og tunneler eller innføring av lastrestriksjoner. Skadeutviklingen vil også føre til økte kostnader på sikt. Videre medfører forfallet høyere kostnader til drift, blant annet fordi spor og ujevnheter gjør det vanskeligere å brøyte. I tillegg var vinteren 2009/2010 preget av langvarige kuldeperioder, også i deler av landet som normalt har lite kulde. Dette vil medføre mer omfattende skader på vegkropp og vegdekker enn det som er normalt. 18

Tilstandsutviklingen for vegdekkene ved inngangen til 2011 forventes derfor å være dårligere enn det som tidligere er forutsatt. Klimaendringene er en forsterkende faktor som har resultert i økte drifts- og vedlikeholdskostnader som følge av hyppigere skader fra økt nedbør og flom. Videreført ramme for 2010 vil som følge av kostnadsøkning innenfor drift og vedlikehold medføre en reell nedgang i aktivitetsnivået i 2011 i forhold til 2010. Et resultat av redusert dekketilstand er at bærelaget i vegen påføres store skader, noe som igjen fører til at annet vedlikehold blir dyrere. 19

5. Investeringer i riksvegnettet Økonomiske rammer Statlige midler Tabell 5.1 viser de statlige rammene som er lagt til grunn for Statens vegvesens forslag til riksveginvesteringer i 2011. Videreført ramme tilsvarer samme rammenivå til investeringspostene samlet som i vedtatt statsbudsjett for 2010, mens HP-ramme tilsvarer totalrammen for 2011 i fastsatt handlingsprogram for perioden 2010-2013. Alle beløp er i 2010-prisnivå. Tabell 5.1: Rammer til riksveginvesteringer i Statens vegvesens budsjettforslag for 2011 Post Videreført ramme Mill. 2010-kr HP-ramme 1) Post 29 Vederlag til OPS-prosjekter Post 30 Riksveginvesteringer Post 31 Rassikring 1) Post 35 Vegutbygging i Bjørvika Post 36 E16 over Filefjell Post 37 E6 vest for Alta 441 5 028 350 139 124 240 441 6 288 568 139 124 240 Sum 6 322 7 800 Ekskl. tilskudd til rassikringstiltak på fylkesvegnettet. Annen finansiering I tillegg er det regnet med ekstern finansiering i form av bompenger, forskudd og tilskudd. Bompengeprosjekter skal være basert på lokalpolitisk tilslutning og vedtas av Stortinget. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) og Statens vegvesen handlingsprogram for perioden 2010-2013 er det lagt til grunn bompengefinansiering av mange prosjekter der dette foreløpig ikke har lokalpolitisk forankring. For noen av disse prosjektene er det forutsatt anleggsstart i 2011. Følgelig er det knyttet usikkerhet til gjennomføringen av enkelte av de prosjektene som er foreslått prioritert i 2011. Dette er nærmere omtalt i den detaljerte beskrivelsen av foreslåtte prioriteringer innenfor de ulike riksvegrutene i kapittel 8. Post 29 Vederlag til OPS-prosjekter Denne posten omfatter forutsatt statlig andel av kontraktfestede vederlag i forbindelse med gjennomføringen av de tre OPS-prosjektene E39 Klett Bårdshaug i Sør-Trøndelag. E18 Grimstad Kristiansand i Aust-Agder og Vest-Agder og E39 Lyngdal - Flekkefjord i Vest-Agder. Det foreslås bevilget 441 mill. kr i 2011. I tillegg er det lagt til grunn at det skal benyttes 200 mill. kr i bompenger, fordelt med 130 mill. kr til E18 Grimstad Kristiansand og 70 mill. kr til E39 Klett Bårdshaug. Vederlagene er i tråd med inngåtte avtaler med OPSselskapene. 20

Post 30 Riksveginvesteringer Tabell 5.2 viser den rutevise fordelingen av de økonomiske rammene som er lagt til grunn for post 30 Riksveginvesteringer i 2011. Tabell 5.2: Post 30 Riksveginvesteringer rutevis fordeling av økonomiske rammer i Statens vegvesens budsjettforslag for 2011 Korridor/rute Videreført ramme Statlige midler Annen finansiering Statlige midler Mill. 2010-kr HP-ramme Annen finansiering 1. Oslo Svinesund/Kornsjø E6 Riksgrensen/Svinesund Oslo med tilknytninger 47 66 58 66 2. Oslo Ørje/Magnor E18 Riksgrensen/Ørje Oslo 370 213 530 173 Rv 2 Riksgrensen/Magnor Kløfta og rv 35 Jessheim 66 397 150 332 Hokksund med tilknytninger 3. Oslo Grenland Kristiansand Stavanger E18 Oslo Kristiansand og E39 Kristiansand 595 1 108 756 1 018 Stavanger med tilknytninger 4. Stavanger Bergen Ålesund Trondheim E39 Stavanger Bergen Ålesund med tilknytninger 808 164 919 164 E39 Ålesund Trondheim 75 65 114 65 Rv 9 Kristiansand Haukeligrend og rv 13/rv 55 51 450 73 430 Jøsendal Voss Hella Sogndal 5. Oslo Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø E134 Drammen Haugesund med tilknytninger 145 70 166 70 Rv 7 Hønefoss Brimnes og rv 52 Gol Borlaug 140 100 142 100 E16 Sandvika Bergen med tilknytninger 165 148 201 138 6. Oslo Trondheim med armer til Måløy, Ålesund og Kristiansund E6 Oslo Trondheim med tilknytninger 1 226 1 431 1 517 1 201 Rv 3 Kolomoen Ulsberg med tilknytninger 90 93 Rv 15 Otta Måløy 120 156 E136 Dombås Ålesund med tilknytninger 28 80 54 60 Rv 70 Oppdal Kristiansund med tilknytninger 163 70 166 70 7. Trondheim Bodø med armer mot Sverige E6 Trondheim Fauske med tilknytninger 343 243 452 213 8. Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med armer til Lofoten og mot Sverige, Finland og Russland E6 Fauske - Nordkjosbotn med tilknytninger 90 190 100 E6 Nordkjosbotn - Kirkenes med tilknytninger 55 95 Sum rutefordelte midler 4 578 4 605 5 833 4 200 Ikke rutefordelte midler 450 455 Sum post 30 5 028 4 605 6 288 4 200 Tabell 5.3 viser fordelingen av de økonomiske rammene mellom store prosjekter og tiltak innenfor programområdene mindre utbedringer, gang- og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak, miljø- og servicetiltak, kollektivtrafikktiltak og universell utforming, planlegging og grunnerverv, samt ikke rutefordelte midler. 21

Tabell 5.3. Post 30 Riksveginvesteringer fordeling av økonomiske rammer i Statens vegvesens budsjettforslag for 2011 på tiltakstyper Mill. 2010-kr Videreført ramme HP-ramme Statlige midler Annen finansiering Statlige midler Annen finansiering Store prosjekt 2 970 4 240 3 936 3 835 Programområder 1 608 365 1 897 365 Mindre utbedringer 382 9 483 9 Gang- og sykkelveger 190 98 222 98 Trafikksikkerhetstiltak 443 84 538 84 Miljø- og servicetiltak 87 32 103 32 Kollektivtrafikktiltak og universell utforming 106 71 119 71 Planlegging 380 73 412 73 Grunnerverv m.m 20 20 Sum rutefordelte midler 4 578 4 605 5 833 4 200 Ikke rutefordelte midler 450 455 Nasjonale turistveger 120 125 Kjøp av reservebrumateriell 15 15 Til disposisjon for Samferdselsdepartementet 5 5 Forskning og utvikling 50 50 Felles etatsutgifter 260 260 Sum post 30 5 028 4 605 6 288 4 200 Videreført ramme Innenfor Videreført ramme er det lagt vekt på sikre rasjonell anleggsdrift for igangsatte prosjekter. I tillegg er det lagt vekt på å følge opp prioriteringene av programområdene i handlingsprogrammet for perioden 2010-2013. For å sikre at det blir mulig å gjennomføre prioriteringene i Nasjonal transportplan 2010-2019 er dessuten rammen til planlegging økt i forhold til det som er forutsatt i handlingsprogrammet. I tillegg er det lagt opp til at en større andel av etatens fellesutgifter skal dekkes over post 30. Denne rammen er derfor økt med 120 mill. kr, mot en tilsvarende reduksjon av rammen til slike tiltak innenfor post 23. Bindingene knyttet til oppfølging av allerede igangsatte eller vedtatte prosjekter er svært store. En vesentlig del av rammen må derfor benyttes til å sikre rasjonell anleggsdrift for igangsatte prosjekter, inkl. fullfinansiering av prosjekter som er åpnet for trafikk før 2011. Innenfor Videreført ramme er det derfor ikke funnet rom for statlige midler til å starte nye store prosjekter i 2011. Det vurderes likevel som aktuelt med oppstart av noen prosjekter som er forutsatt delvis bompengefinansiert. For enkelte igangsatte/vedtatte bompengeprosjekter er det funnet nødvendig å legge til grunn høyere bompengeandel i 2011 enn forutsatt i handlingsprogrammet. HP-ramme Forslaget innenfor HP-rammen bygger på prioriteringene i handlingsprogrammet for perioden 2010-2013. På grunn av kostnadssøkninger har det vært nødvendig å foreta enkelte omprioriteringer. I tillegg er det, som innenfor Videreført ramme, foreslått å øke rammen til planlegging samt å dekke en større andel av etatens fellesutgifter over post 30. Rammen er dessuten redusert med om lag 50 mill. kr i forhold til i handlingsprogrammet. Dette er gjort 22

for å kunne øke rammene til post 36 E16 over Filefjell og post 37 E6 vest for Alta, slik at prosjekter innenfor disse postene skal få så rask framdrift som mulig, jf. Stortingets behandling av St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019. Innenfor HP-rammen er det funnet rom for statlige midler til å starte flere nye store prosjekter i 2011, i tråd med prioriteringene i handlingsprogrammet. For prosjekter som er forutsatt delvis bompengefinansiert, er prioriteringen betinget av at det blir tilslutning til et bompengeopplegg. I tillegg må det foreligge nødvendig planavklaring. Følgelig er det knyttet usikkerhet til om det vil være praktisk mulig med anleggsstart for enkelte av de prosjektene som er foreslått prioritert. Dette må vurderes nærmere fram til statsbudsjettet for 2011 legges fram. For flere igangsatte/vedtatte bompengeprosjekter er det i tråd med handlingsprogrammet foreslått økte statlige rammer i forhold til det som det er funnet rom for innenfor Videreført ramme. Videre legges det opp til å styrke satsingen på programområdene, særlig trafikksikkerhetstiltak. I tillegg foreslår Statens vegvesen at rammen til mindre utbedringer økes. Dette skyldes at behovet for midler til å ta igjen forfall, først og fremst til utbedring av tunneler, bruer og ferjekaier, er svært stort. Prioriteringene innenfor de ulike riksvegrutene ved ulike rammenivå er nærmere omtalt i kapittel 8. Post 31 Rassikring Tabell 5.4 viser den rutevise fordelingen av de økonomiske rammene som er lagt til grunn til riksveger innenfor post 31 Rassikring i 2011. Tabell 5.4. Post 31 Rassikring rutevis fordeling økonomiske rammer til riksvegnettet i Statens vegvesens budsjettforslag for 2011 Korridor/rute Videreført ramme Statlige midler Annen finansiering Statlige midler Mill. 2010-kr HP-ramme Annen finansiering 4. Stavanger Bergen Ålesund Trondheim E39 Stavanger Bergen Ålesund med tilknytninger 82 180 Rv 9 Kristiansand Haukeligrend og rv 13/rv 55 30 30 Jøsendal Voss Hella Sogndal 5. Oslo Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø E134 Drammen Haugesund med tilknytninger 15 15 Rv 7 Hønefoss Brimnes og rv 52 Gol Borlaug 10 10 E16 Sandvika Bergen med tilknytninger 30 6. Oslo Trondheim med armer til Måløy, Ålesund og Kristiansund E136 Dombås Ålesund med tilknytninger 80 10 70 Rv 70 Oppdal Kristiansund med tilknytninger 168 168 7. Trondheim Bodø med armer mot Sverige E6 Trondheim Fauske med tilknytninger 30 40 8. Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med armer til Lofoten og mot Sverige, Finland og Russland E6 Fauske - Nordkjosbotn med tilknytninger 70 E6 Nordkjosbotn - Kirkenes med tilknytninger 3) 15 15 Sum post 31 (til riksveger) 350 80 568 70 23