Økonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet

Like dokumenter
Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon

Økonomiplan

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan vekst og utvikling, men også omstilling. Presentasjon for politiske partier

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

Presentasjon av foreløpig årsregnskap 2018 for formannskapet 18. mars 2019

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker

Presentasjon av foreløpig årsregnskap 2017 for formannskapet 12. mars 2018

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Presentasjon av tertialrapport 1/2018 for formannskapet 11. juni 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Perspektivmelding

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Budsjett- og Økonomiplan

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Budsjett og økonomiplan

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Budsjett 2014 Finansplan Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

Hvordan skal vi møte utfordringene

Økonomiplan og budsjett Utvidet formannskapsmøte

Handlingsregler i budsjettprosessen

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 18. oktober 2018

VHP Budsjett 2019

Sak 4/16 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Økonomiplanlegging. Økonomiplan Budsjett 2018

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Arbeidet med forslaget til økonomiplan

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan

Hvordan få til god økonomiplanlegging og økonomistyring i kommunene? Økonomiforum Troms 3. og 4. september 2014

Rådmannens forslag til

Handlingsprogram

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget

Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Saksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Rådmannens forslag til. Økonomiplan

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Handlingsprogram

Handlingsprogram

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme

Etter omorganisering fra to nivå til tre nivå skal budsjettet vedtas på sektornivå. Dette er hensyntatt i dokumentasjonen.

FORMANNSKAP BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANSTATUS

Strategidokument

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram

Sauda kommune Budsjett 2018 Økonomiplan

Handlingsplan

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Rådmannens forslag til. Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget

Finanskomite 24. januar 2018

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Mål- og budsjettdokument Fylkesrådmannens forslag

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan Budsjettrammer 2015

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss FE /1453

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling

RNB 2017 Kommuneproposisjonen 2018 Kommentarer fra KS - Hordaland 12. mai

Budsjett 2014 Økonomiplan Rådmannens forslag

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Transkript:

Økonomiplan 2018-2021 - konsolidering og utvikling Presentasjon 6.11.2017 for formannskapet

Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne innsparinger, effektiviseringer og inntektsmuligheter som gjør det håndterlig å betjene en utvidet låneramme Videreutvikle tjenestetilbudet Ivareta føringer fra nasjonale myndigheter Hensynta føringer fra vedtatt(e) sektorplaner/øk.plan Fange opp signaler fra tertial- og årsrapportering

Fokus i økonomiplanperioden 2018-2021 Gjennomføring og videreutvikling Vedtatte investeringer skal gjennomføres og tas i bruk samtidig som kommunen videreutvikles Konsolidering Kommuneplan 2018-2028 Fra 2020: Sammenslåing med Rømskog kommune Digitalisering og innovasjon

Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 12-13. juni Orientering i formannskapsmøte 6. november Statsbudsjettet (12. okt) Lovmessig krav: Frist: vedtatt budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021 innen 31.12.2017

Kommunesektorens handlingsrom nasjonalt

Mer effektiv drift = Mer til tjenester

Vekst i frie inntekter fra 2017 til 2018

Handlingsregler 1.Netto driftsresultat på 2,0-2,5 % 2.Egenkapitalandel for investeringer på 25 % 3.Disponibelt sentralt driftsfond på 4 % av driftsinntektene

Resultatoppnåelse av handlingsregler Netto driftsresultat Disponibelt sentralt driftsfond 6,0 % Disponibelt sentralt driftsfond i % av driftsinntekter 5,0 % 4,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % Netto dr. resultat Handlingsregel 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % Budsjett/Økonomiplan Handlingsregel 0,0 % 0,0 % 2017 2018 2019 2020 2021 Egenkapitalandel for investeringer på 25 % lagt inn i finansieringen fom. 2018

Styrking drift sektorer/staber fra Statsbudsjettet 2018: Sammendrag av netto tiltak driftsrammer (i mill. kr) B 2018 Sektor oppvekst og utdanning 0,9 Sektor helse og rehabilitering 0,5 Sum 1,4

Styrking drift sektorer/staber i budsjett 2018: Sammendrag av netto tiltak driftsrammer (i mill. kr) B 2018 Sektor oppvekst og utdanning 3,7 Sektor helse og rehabilitering 13,2 Sektor teknisk drift og kultur 11,8 Sektor samfunn og utvikling 1,8 Stab økonomi 0,0 Stab adm og HR 0,1 Sum 30,6

Eksempler på styrking drift i sektorer: Styrking barnevern 3,1 mill Styrket sykehjemstjenesten med 5,9 mill Styrking av tjenesteområde nedsatt funksjonsevne 3,5 mill Drift av tjenester nytt helsehus (KAD mm) 3,4 mill Netto økt ramme FDV-utgifter nye bygg 7,2 mill Netto drift svømmeanlegg 3,3 mill Netto økning i IT-utgifter (lisenser etc) 1,9 mill

Nye bygg nye tjenester Eiendomsdrift/-investeringer Drift og vedlikehold Serviceavtaler Bygningsforsikring Energikostnader, kommunale avgifter, og renovasjon Kompetanseheving av personale (nytt bygg med ny teknologi) Renholdssoner, vindusvaskesystem Roboter

Svømmeanlegg Nye bygg nye tjenester Bemanning for å sikre gode og trygge opplevelser (Daglig leder, vakthold, salg og renhold. Kursing og kompetanseheving) Bassengteknisk materiell og utstyr, inventar og utstyr for kafe Billettsystem Kulturlokaler Håndtere utleie av flerbrukshall og kulturlokaler (kultursal, sosialrom, aktivitetsrom og øvingsrom). Billetthåndtering / markedsføring og sceneteknisk drift / opplæring Komplettering og vedlikehold av utstyr

Eiendomsskatt: Andre driftsinntekter Ingen endring av promillesats eller bunnfradrag i økonomiplanperioden Kun justert for forventet økning i formuesgrunnlagene Betalingssatser og gebyrer Små endringer for de fleste satsene Selvkost: eiendomsgebyrene øker totalt med ca 4 %, men også nedgang i enkelte gebyrer som feiing og vann

Hovedoversikt investeringer 2018-2021: Investeringer pr sektor/stab Budsjett Ø-plan Ø-plan Ø-plan (i mill kr) 2018 2019 2020 2021 Helse og rehabilitering 11,6 3,7 2,4 0,3 Oppvekst og utdanning 6,6 4,7 3,0 3,3 Teknisk drift og kultur 40,4 49,3 48,2 22,5 KTD - Selvkostområder 14,9 10,7 9,7 9,2 Samfunn og utvikling 116,3 30,2 6,5 4,8 Adm og HR 0,7 0,3 0,3 0,3 Økonomi 2,6 2,7 2,8 2,9 Sum totale investeringer 193,1 101,6 72,9 43,3

Gjeldsutvikling 2018-2021 *): Budsjett Ø-plan Ø-plan Ø-plan (i mill kr) 2018 2019 2020 2021 Låneopptak 83,1-13,5 47,4 29,4 Avdrag -53,0-51,9-48,8-49,3 Brutto lånegjeld pr 31.12 **) 1 165,9 1 100,5 1 099,1 1 079,2 *) ekskl formidlingslån (startlån). **) utgående balanse 31.12.2017: 1 135,8 mill

Oppsummering har vi nådd målsettingene? Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt: Målsetting: 2,0-2,5 % netto driftsresultat over tid. Etter flere år med gode resultater oppfylles ikke resultatmålet i øk.planperioden, men nærmer seg i siste del av øk.plan-perioden. Handlingsreglene knyttet til egenkapitalfinansiering og størrelse på sentralt driftsfond er oppfylt i øk.planperioden. Finne innsparinger, effektiviseringer og inntektsmuligheter som gjør det håndterlig å betjene en utvidet låneramme: Digitalisering og innovasjon som fokusområder. Digitaliserings- og innovasjonssjef ansettes. Omstilling en kontinuerlig prosess (f eks priskompensert 1 % på driftsrammer mot 2,6 % = deflator) Videreutvikle tjenestetilbudet Viktige områder som barnevern, sykehjemstjeneste og drift av tjenester (f eks 4 KAD-senger) i nytt helsehus prioriteres. Store investeringer vil utvikle tjenestetilbudet framover. Ivareta føringer fra nasjonale myndigheter: Tiltak fra statsbudsjettet lagt inn i økonomiplan, som f eks økt satsing innenfor rustjenesten, forebyggende tiltak i barnevernet og endring i pedagognorm barnehage.

Oppsummering har vi nådd målsettingene forts? Hensynta føringer fra vedtatt(e) sektorplaner/økonomiplan Alle 18 vedtakspunkter fra økonomiplan 2017-2020 er kvittert ut. Fange opp signaler fra tertial- og årsrapportering Eks. Barnevern og sykehjemstjeneste er styrket.