Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram
|
|
|
- Lena Johannessen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Saksutskrift Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Arkivsak-dok. 17/ Saksbehandler Emil Schmidt Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 Formannskapets behandling : Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling punkt 3 og 4, og om nytt punkt 6: 3. Det planlegges med en ramme på 2 % av etatenes budsjetter til å dekke befolkningsvekst. 4. Det planlegges med en effektivisering/omstilling i tråd med rammene for , og det skal tas sikte på å løse oppgavene uten økt bemanning. 6. Det legges fram budsjettforslag uten eiendomsskatt på boliger. Votering: Rådmannens innstilling pkt. 1, 2 og 5 ble enstemmig tiltrådt. H s forslag pkt. 3 ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot rådmannens pkt. 3. H s forslag pkt. 4 ble tiltrådt 8-1 (MDG) ved alternativ votering mot rådmannens pkt. 4. H s forslag pkt. 6 ble tiltrådt 8-1 (MDG). Formannskapets vedtak : 1. Prosessen med handlingsprogram gjennomføres som beskrevet i tabell De foreløpige økonomiske rammene for etatene er en videreføring av rammene for , justert for lønns- og prisvekst. 3. Det planlegges med en ramme på 2 % av etatenes budsjetter til å dekke befolkningsvekst. 4. Det planlegges med en effektivisering/omstilling i tråd med rammene for , og det skal tas sikte på å løse oppgavene uten økt bemanning. 5. Etatene kan fremme nye tiltak ved omprioriteringer eller reduksjon i eksisterende tjenestetilbud. 6. Det legges fram budsjettforslag uten eiendomsskatt på boliger. Saksutskriften bekreftes Ås, 19. juni 2017 Vibeke Berggård Førstekonsulent Dokumentet er elektronisk godkjent Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks Bankgiro Ås 1430 Ås [email protected] Side 1 av 7
2 Saksfremlegg Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med handlingsprogram gjennomføres som beskrevet i tabell De foreløpige økonomiske rammene for etatene er en videreføring av rammene for , justert for lønns- og prisvekst. 3. Det planlegges med en ramme på 2,5 % av etatenes budsjetter til å dekke befolkningsvekst 4. Det planlegges med en ramme på 2 % av etatenes budsjetter til effektivisering eller reduksjon av tjenester. 5. Etatene kan fremme nye tiltak ved omprioriteringer eller reduksjon i eksisterende tjenestetilbud Ås, Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Formannskapet Behandlingsrekkefølge: Formannskapet Vedlegg: Ingen Saksbehandler sender vedtaket til: Vår ref.: 17/01620 Side 2 av 7
3 Saksutredning: Sammendrag: Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett for er kommunens redskap for oppfølging av kommuneplanen de neste 4 år. Denne saken gir føringer og forutsetninger for Rådmannens arbeid med utarbeidelsen av forslag til Handlingsprogram med økonomiplan. går inn i en meget krevende økonomisk periode. Store investeringer fører til at en større andel av kommunens rammer må omdisponeres til finanskostnader og driftskonsekvenser av de nye investeringene. Dette medfører et stort omstillingsbehov. Fakta i saken: vil over tid kunne forvente stor befolkningsvekst. Samtidig vil befolkningsveksten og dermed kommunens vekst i inntekter svinge fra år til år. Hittil i 2017 har det vært en svak befolkningsvekst. Dette kan medføre noe svakere inntektsvekst fra 2017 til 2018 enn tidligere antatt. Det er helt nødvendig med en balansert utvikling av tjenesteproduksjonen i takt med befolkningsveksten. Utviklingen av tjenestene må skje innenfor disponible rammer. Med vedtatte store investeringer må veksten i frie inntekter gå til øktefinanskostnader og økte driftsutgifter knyttet til nye investeringer. I 2018 vil en økning i frie inntekter i stor grad måtte prioriteres til driftskonsekvenser av nye investeringer, renter, avdrag og føringer i statsbudsjettet. Med et høyt investeringsnivå og tydelige føringer i statsbudsjettet på hvordan økte inntekter skal disponeres, er handlingsrommet for nye tiltak i 2018 svært begrenset og kanskje ikke mulig. For å kunne gjennomføre nye tiltak og sette organisasjonen i stand til å møte nye behov og utfordringer, kreves det en justering av tjenestenivåer på enkelte områder. Gjennom omstillingsprosjektet vil potensialet for innsparinger og effektivisering av tjenester kartlegges. Ved bruk av KOSTRA og andre nøkkeltall vil Rådmannen fremme forslag til justeringer av tjenestetilbudet for å sette kommunen i stand til å møte befolkningsveksten. Konsekvensjusteringer, styrkingstiltak og reduksjoner/effektiviseringstiltak I rådmannens forslag til handlingsprogram vil det være tre ulike typer tiltak: konsekvensjusteringer, styrkingstiltak og reduksjoner/effektiviseringstiltak. Hensikten med denne inndelingen er å gi en oversikt over hvilke tiltak som gir endringer i nivået på tjenestetilbudet, og hvilke tiltak som er nødvendige for å opprettholde dagens tjenestetilbud. 1) Konsekvensjusteringer Konsekvensjusteringer defineres som tiltak som er strengt nødvendig for å opprettholde tjenestetilbudet på eksisterende nivå. Videre omfatter konsekvensjusteringer driftskonsekvenser av nye investeringer. 2) Styrkingstiltak Med styrkingstiltak menes tiltak som gir en forbedring i tjenestetilbudet. Dette omfatter også oppfølging av nye krav i forskrifter eller nye satsinger i statsbudsjettet som gir et bedret tjenestetilbud. Vår ref.: 17/01620 Side 3 av 7
4 3) Reduksjoner/effektiviseringstiltak Reduksjoner/effektiviseringstiltak defineres som tiltak som gir en effektivisering eller reduksjon i tjenester. Behov for effektivisering og omstilling Med et høyt investeringsnivå og tydelige føringer i statsbudsjettet på hvordan økte inntekter skal disponeres, er handlingsrommet for nye tiltak i 2018 svært begrenset. Det vil gjennomføres prosesser i hver etat for å identifisere en samlet innsparing på 2 % i hver etat. Fordeling av effektiviseringskrav mellom ulike enheter vil være en del av denne prosessen. Som følge av stor usikkerhet knyttet til merutgifter på enkelte tjenesteområder, må alle enheter være forberedt på dekke innsparinger på minst 2 %. Omstillingsprosjektet For å kunne gjennomføre nye tiltak og sette organisasjonen i stand til å møte nye behov og utfordringer, kreves det omstilling og justering av tjenestenivået på enkelte områder. Omstillingsprosjektet vil i 2017 kartlegge handlingsrommet for omprioriteringer. Alle enheter vil bli kartlagt og utfordret med å beskrive tiltak for å redusere rammen med 5 % om tre år. Følgende områder vil bli prioritert i omstillingsprosjektet: Digitalisering Velferdsteknologi Barn og unge Stab/støtte vs tjenestene Organisasjonsutvikling Organisering Andre utviklingsprosjekter Tjenestebasert budsjett Det pågår et arbeid i samarbeid med politikere som har til formål å forbedre Handlingsprogrammet som styringsgrunnlag. Politikernes vedtak vil fattes med utgangspunkt i tjenestene våre uavhengig av etat/enhetsstruktur. Kommunestyret skal etter planen vedta forslag til nytt dokument i løpet av juni Investeringsbehov Det er behov for større investeringer i kommende planperiode. Rådmannen vil innarbeide vedtatte investeringer fra Handlingsprogram i kommende handlingsprogram. Prosjekter som går utover 2020 ajourholdes med forventet kontantstrøm i Rådmannen vil presisere at rammene som er innarbeidet for flere av prosjektene er planrammer med usikkerhet i endelige finansieringsbehov. Rådmannen vil måtte foreslå justeringer av tidsplanen for enkelte vedtatte prosjekter. Dette fordi investeringstakten må tilpasses kommunens økonomiske handlingsrom. Videre må investeringstakten vurderes i forhold til oppdaterte befolkningsprognoser målt mot kapasitet. Vår ref.: 17/01620 Side 4 av 7
5 Prosjektrammene skal dekke alle kostander i prosjektet. Herunder intern og ekstern prosjektleder, klargjøring av tomt, utomhus areal, inventar, ikt og infrastruktur. Alternativt kan enkeltelementer være definert i egne prosjekter med egne budsjettrammer. Økonomisk situasjon Rådmannens prognose etter oppdatert informasjon per mai 2017 er som følger: 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 3,7 % 3,4 % 3,0 % -0,8 % 2,5 % 0,9 % 0,9 % 0,4 % 0,1 % B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021-2,0 % -3,0 % -4,0 % -3,2 % -1,7 % -1,9 % -2,3 % -2,6 % Forutsetningen for prognosen er en videreføring av etatenes rammer som beskrevet i denne saken, samt at alle vedtatte investeringer gjennomføres som vedtatt. Videre er det forutsatt årlige innsparinger gjennom omstillingsprosjektet på 5 mill. kr i 2018, 10 mill. kr i 2019 og 15 mill. kr i 2020 og videre. Befolkningsveksten er anslått til 2,5 % i 2018 og deretter 2 % årlig. Prognosen er foreløpig svært usikker, men prognosen indikerer at kommunen må forberede seg på omstilling og reduksjon i kvalitet og omfang av tjenester for å få bedret netto driftsresultat utover i perioden. Videre må investeringstakten justeres ned. Det må forventes negativt netto driftsresultat i 2018, men det må iverksettes tiltak slik at netto driftsresultat gradvis bedres utover perioden. Dette kan bety at kravene til innsparinger må økes i forhold tidligere plan. Effektivisering av administrative arbeidsprosesser. Kommunen skal arbeide videre mot å bli fullelektronisk i alle arbeidsprosesser. Det skal derfor gjennomføres en systematisk gjennomgang av utvalgte administrative prosesser. Hovedsatsinger I handlingsprogrammets hovedsatsninger beskrives kommunens satsninger de kommende årene. Disse hovedsatsningene er utarbeidet med utgangspunkt i kommuneplan Kommunen har fire roller: som tjenesteyter, Vår ref.: 17/01620 Side 5 av 7
6 myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Som tjenesteyter og myndighetsutøver utfører kommunen omfattende driftsoppgaver som er lovpålagte og som i mindre grad er gjenstand for politiske prioriteringer. Driftsoppgavene innenfor tjenesteområdene oppvekst og kultur, og helse og sosial er derfor i begrenset grad omtalt i kapitlet. Innenfor disse områdene er det først og fremst fokusert på prosjekter som skal bidra til å utvikle tjenestene. Som samfunnsutvikler har kommunen blant annet oppgaver knyttet til areal- og transport, klima- og miljø og utvikling av lokalsamfunnet. Innenfor dette området er det større muligheter for å påvirke hva kommunen skal prioritere. Derfor er det lagt vekt på å beskrive tiltak som skal gjennomføres i planperioden innenfor rollen som samfunnsutvikler. Vår ref.: 17/01620 Side 6 av 7
7 Framdriftsplan for arbeid med handlingsprogram med økonomiplan DATO BESKRIVELSE 11.5 Revidert Nasjonalbudsjett for 2017 legges fram Budsjettkonferanse, heldagsmøte 1.6 Skrivefrist og utsending av sak om arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan 6.6 AMU 14.6 Sak om arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan behandles i formannskapet Drøfting og konkretisering av utfordringer i de enkelte hovedutvalgene innenfor de respektive ansvarsområdene 30.8 Dialogmøte Formannskap 30.8 Investeringsprogrammet oppdateres med tekniske justeringer Etatssjefen/stabsledere har kommet med innspill til justeringer kap. 4 som omhandler kommunens satsninger. Innspillene utarbeides på grunnlag av diskusjonene i hovedutvalgene og ledermøtene i de respektive etater Ledere med budsjettansvar skal være ferdig med alt budsjettarbeid i Agresso 26.9 AMU Drøfting og konkretisering av utfordringer i de enkelte hovedutvalgene innenfor de respektive ansvarsområdene Forslag til statsbudsjett 2018 legges fram, møte hos Fylkesmannen XX.10. Drøfting i utvidet Formannskapsmøte: Rådmannen presenterer en foreløpig prognose for netto driftsresultat for perioden. Gapet mellom inntekter og utgifter belyses Økonomi utarbeider konsekvensjusteringer som følge av Statsbudsjettet og omstillingsprosjektet Rådmannen presenterer muntlig handlingsprogram og budsjett for formannskapet. Budsjettet legges frem AMU Handlingsprogram og økonomiplan behandles i hovedutvalgene Handlingsprogram og økonomiplan behandles 1. gang i formannskapet Handlingsprogram og budsjett behandles 2. gang i formannskapet Handlingsprogram og budsjett ligger ute til offentlig ettersyn ATO/LG-møte Handlingsprogram og budsjett behandles av kommunestyret. (heldagsmøte) Vedtatt handlingsprogram og budsjett legges ut til offentlig ettersyn. Tabell 1 Vår ref.: 17/01620 Side 7 av 7
Saksutskrift. Beregningsmetode - Møne- og gesimshøyde - Anmodning om prinsipputtalelse. 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø
Saksutskrift Beregningsmetode - Møne- og gesimshøyde - Anmodning om prinsipputtalelse Arkivsak-dok. 16/02319-1 Saksbehandler Silje Marie Raad Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø
Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan
Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer
Saksutskrift. Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor
Saksutskrift Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor Arkivsak-dok. 14/02230-68 Saksbehandler Svanhild Bergmo Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.01.2017 1/17 2 Kommunestyret
BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN
BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 13.03.2017 17/7556 17/60361 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.
Saksutskrift. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/
Saksutskrift Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/04371-19 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/15 22.01.2015 Hovedutvalg for
SAKSUTSKRIFT. Plan for naturmangfold, Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø
SAKSUTSKRIFT Plan for naturmangfold, - Oppstart planarbeid Arkivsak-dok. 17/01048-2 Saksbehandler Siri Gilbert Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 08.06.2017 32/17 Hovedutvalg for
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Arnt Martin Kvæstad
Vei, idrett og natur Akershus fylkeskommune Postboks 1200 sentrum 0107 OSLO Espen Andersen Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/00522-5 Arnt Martin Kvæstad 29.09.2016 Innspill til forslag til regional
Hvordan skal vi møte utfordringene
Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
1. Årshjul for budsjett og økonomiplan for perioden gjennomføres i henhold til følgende plan. ÅRHJULPROSESSER UTVALG 1.
Saksframlegg Saksbehandler: Randi Sandli Saksnr.: 17/46 Behandles av: Nye Asker fellesnemnda Årshjul for budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag til v e d t a k: 1. Årshjul for budsjett og økonomiplan
Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien
Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15
Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett , vedlegg 2.
Ås kommune Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett 2015-2018, vedlegg 2. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 15/00980-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet
Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Rådmannens forslag til Handlingsprogram med årsbudsjett 2018.
ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2017/5577 Arkivkode: Saksbehandler: Silje Kathrine Olsen Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Formannskapet 13.11.2017 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret 11.12.2017
Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn
Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet
Saksutskrift. Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og sametingsvalget 2017.
Saksutskrift Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og sametingsvalget 2017. Arkivsak-dok. 17/00049-1 Saksbehandler Vibeke Berggård Saksgang Møtedato Saknr 1 Råd for
MØTEINNKALLING. Formannskap - ettersending
MØTEINNKALLING Dato: 01.03.2017 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap - ettersending Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes
Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak
Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget
KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg
KONTROLLUTVALGET I ÅS Saksutskrift Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 Arkivsak-dok. 17/00136-1 Saksbehandler Lene H. Lilleheier Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg 09.05.2017 8/17 Ås kontrollutvalgs
Kommunal tilskuddsordning til studenter som melder flytting. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/
Kommunal tilskuddsordning til studenter som melder flytting Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/00495-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap 01.03.2017 Rådmannens innstilling: - Det etableres
MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget
MØTEINNKALLING Møtetid: 09.11.2016 kl. 16.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter
PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal
ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 06.12.2007 FRA SAKSNR: 7/07 FRA KL: 16.00 TIL SAKSNR: 9/07 TIL KL: 17.55 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer
Perspektivmelding
Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027
Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19
Arkivsak-dok. 19/00008-5 Saksbehandler Ole Stian Søyseth Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan 18.03.2019 5/19 UTTALELSE OM BUDSJETTVEDTAK I TFK OG FFK Forslag til vedtak/innstilling:
RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00
Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes via skjema som ligger under «Politikk» på kommunens hjemmeside. Eva Swane
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00
ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt
Saksutskrift. Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015
Saksutskrift Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 14/03421-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Valgstyret
Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
Ås kommune. Saksutskrift. Gnr 111 Bnr Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage
Saksutskrift Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage Saksbehandler: Annette Grimnes Saksnr.: 13/05265-11 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 29/14 03.04.2014
Handlings- og økonomiplan med budsjett
Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene
Orientering om Omstillingsprosjektet
Orientering om Omstillingsprosjektet 2017-2020 Formannskapet 25. januar 2017 Omstillingsprosjektet Overordnet - Hvor vil vi? Sette organisasjonen i stand til å nå målene i kommuneplanen. Innen 2027 er
Budsjett- og økonomiplanopplegget Administrasjonssjef Børge Toft
Budsjett- og økonomiplanopplegget 2019-2022 Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no 9 Kommunestyrets vedtak vedr.
Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger
MØTEPROTOKOLL Formannskap
Ås kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtetid: 26.10.2016 kl. 18.30 20.10 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ap: Ola Nordal, Laila P. Nordsveen,
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
Hvordan få til god økonomiplanlegging og økonomistyring i kommunene? Økonomiforum Troms 3. og 4. september 2014
Hvordan få til god økonomiplanlegging og økonomistyring i kommunene? Økonomiforum Troms 3. og 4. september 2014 Asle Tjeldflåt Innhold Hvorfor drive med økonomiplanlegging? Kommunelovens krav til økonomiplanen
Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato
Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet
Budsjett- og Økonomiplan
Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan
