Handlingsprogram 2016-2019. Rådmannens forslag



Like dokumenter
Handlingsprogram

Handlingsprogram

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram

Handlingsprogram

Handlingsprogram

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram

Handlingsprogram Komite for oppvekst 3. april 2018

Handlingsprogram

Fellesnemnda HP-seminar Handlingsprogram juni 2019

Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus

Handlingsprogram

Rådmannens forslag til handlingsprogram September 2019

Handlings- og økonomiplan

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Hvordan skal vi møte utfordringene

Rådmannens forslag til Handlingsprogram Asker mulighetenes kommune

HP-seminar Komite for oppvekst 21. mars -17. Fremdriftsplan for handlingsprogram Utfordringer og utviklingsområder

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Handlings- og økonomiplan

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

SAKSFREMLEGG. Handlingsprogram tilleggsinnstilling. Endelig behandling.

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

Økonomiplan

Nye Asker kommune. Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. 3 mai 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Frogn kommune Handlingsprogram

Handlings- og økonomiplan

1. Årshjul for budsjett og økonomiplan for perioden gjennomføres i henhold til følgende plan. ÅRHJULPROSESSER UTVALG 1.

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Rådmannens forslag til. Økonomiplan

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Kommuneproposisjonen 2014

BUDSJETTPROSESS. Presentasjon for FSK

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan

RÅDMANN. Nøkkeltall 2017

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/ ASKER

Alt henger sammen med alt

Kommuneproposisjonen 2015 RNB Dag-Henrik Sandbakken KS

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg

Arbeidet med forslaget til økonomiplan

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Handlingsplan

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Kommunereform. Seminar for formannskapet i Hurum, Røyken og Asker. Lene W. Conradi

Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne. Infomøte Østfold/Sarpsborg

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

Utfordringsbildet Bærum 2035

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Handlings- og økonomiplan med budsjett

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Rådmannens forslag til Handlingsprogram med årsbudsjett 2018.

Handlingsprogram

MØTEINNKALLING ettersending sak 55/16 Formannskap

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan , økonomiplan og budsjett oktober 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

Trygg økonomisk styring

Rådmannens forslag til handlingsprogram

Ørland kommune Arkiv: /1011

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

Økonomiplan

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Komité for helse og omsorg. 27. Mars Ingvild Hjortdahl Becke

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Budsjett og økonomiplan

1. tertialrapport 2012

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

Handlings- og økonomiplan kortversjon Sola kommune Rådmannens forslag

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL

Frogn kommune Handlingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

Transkript:

Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag

Agenda 1. Verdensøkonomien i endring 2. Kommunens utfordringer 3. Rammebetingelser 4. Profilen på budsjettet 5. Videre prosess årshjul

1. Verdensøkonomien i endring

Verdensøkonomien i endring > Stor usikkerhet i verdensøkonomien kraftig fall i oljeprisen. > Usikkerhet i finansmarkedene (Asia/Kina) > Humanitær krise som påvirker Europa og Norge > Renteutvikling > Økende pensjonsutgifter > Økende arbeidsledighet

2. Kommunens utfordringer

Utfordringer for kommunesektoren Usikkert finansmarked Svikt i skatteinntekter Økte demografikostnader Økt etterspørsel og behov for offentlige tjenester Økt gjeldsvekst Finansiering av statlige reformer Økte pensjonskostnader Økte overføringer fra staten vil kun dekke økte demografikostnader. Underliggende vekst i enkelte tjenesteområder krever omstilling og effektivisering av kommunesektoren.

Utfordringer for Asker kommune Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Samferdselssituasjonen Ulikheter i levekår Boligsosial utbygging Sosiale utfordringer (rus/psykiatri) Begrenset arbeidsmarked Behov for investeringer Økt behov for velferdstjenester Et internasjonalt samfunn

3. Rammebetingelser

Rammebetingelser Kommuneproposisjonen og statsbudsjettet Kommuneplanen Vedtatt Handlingsprogram 2015-2018 1. tertialrapport 2015 Sak om økonomiske rammer og mål for handlingsprogrammet

Økonomisk stabilitet og handlingsrom Gode velferdstjenester til innbyggerne utvikles over tid og bygger på stabilitet og et økonomisk handlingsrom. Ansatte som trives og utvikler seg leverer gode tjenester og har fornøyde brukere.

Handlingsregler 1. Drift 2. Investeringer 3. Finansforvaltning Netto driftsresultat på minimum 3 prosent. (TBU anbefaler 1,75 prosent) Låneveksten skal ikke overskride veksten i frie inntekter. Minimum 40 prosent egenfinansiering av nye investeringer Driften og tjenesteutviklingen sikres gjennom et godt økonomisk handlingsrom, god økonomistyring og en effektiv tjenesteproduksjon. Energifondet 1.356.000 mill kr. (bokført verdi) Budsjettert avkastning er 5,5 prosent Avkastningen avsettes til fond, og benyttes til finansiering av investeringer. Realverdifond (KPI) Bufferfond 259 mill kr. (stresstest)

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat

Utvikling avkastning energifondet Budsjettall for 2015-2019

Pensjon > Kommunenes pensjonsutgifter vil øke i årene som kommer. Dette på grunn av økt antall pensjonister, nye krav til sikkerhet til pensjonsordningene og et manglende fungerende marked (én leverandør). > Asker kommune har etablert egen pensjonskasse fra 1. januar 2015. > Målsettingen er å redusere pensjonsutgiftene med 15 mill. kroner årlig, sett i forhold til en fellesskapsordning.

Handlingsregel investeringer Kommunens økonomiske handlingsrom skal sikres ved at veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens frie inntekter og økonomiske bæreevne. Strategier Redusere investeringsnivået Tenke langsiktig (mer enn 4 år) Øke egenfinansieringen, minimum 40 % Vurdere standard og arealeffektivitet Fokus på kostnadseffektive bygg Fokus på verdibevarende vedlikehold Vurdere ulike anskaffelsesmodeller og samarbeidsformer

Investeringsprogrammet 2010-2022 Handlingsregel 2016-2019: 463,4 mill. kroner

Finansiering av investeringer eks. VAR Egenfinansiering: Mva komp, tilskudd og egenkapital mv.

Netto lånegjeld per innbygger Beregnet ihht. SSBs statistikk. Startlån og ubrukte lånemidler er trukket ut ved beregning.

Skatt og rammetilskudd > Asker har en skatteinngang som er 149 prosent i forhold til landsgjennomsnittet. Dette er den største og viktigste økonomiske faktoren. > Sviktende skatteinntekter Kommunesektoren vekst på 4,2 prosent Asker vekst på 3,7 prosent > Budsjettert skatteanslag for 2015: 2,351 mrd. kroner > Skattesvikten Regnskap 2014: - 45 mill. kroner i skatt (i forhold til opprinnelig budsjett) Kompensert i RNB: 16 mill. kroner Beregnet skattesvikt hittil i år: - 33,8 mill. kroner (i forhold til revidert budsjett) Årsprognose skattesvikt: - 50 mill. kroner (i forhold til revidert budsjett) Årsprognose netto skatt/ramme: - 20 mill. kroner > Svikt i skatteinntektene kompenseres bare delvis i rammetilskuddet.

Status økonomi per juli > Svikt i skatteinntekter > Svikt i finansinntekter > Merforbruk i tjenesteproduksjonen > Dette krever omstilling og tiltak nå > Situasjonen vil kunne forsterke seg utover høsten og inn i neste HPperiode.

4. Profilen på budsjettet

Samfunnsprofil grønt skifte Samordnet areal- og transportplanlegging (tettsteder og trafikknutepunkter) Nye samferdselsløsninger (gange, sykkel, kollektiv) Samordnet bolig- og næringspolitikk Energieffektivisering av bygg FutureBuilt / FutureBike Miljøsertifisering

Organisasjonsprofil > Læring, fornyelse og forbedring øke innovasjonsevnen > Digitalisering, selvbetjente løsninger og endrede arbeidsprosesser > Medarbeiderskap og ledelse > Omstilling og effektivisering

Profil ift. innbyggere Medborgerskap kommunen og aktive innbyggerne spiller på lag. Kommunen Samskaping (co-creation) flere aktører er sammen om å skape verdier og velferd på nye måter. Medborgerskap og samskaping skal utvikles som en del av arbeidskulturen i Asker kommune. Innbyggerne Næringslivet Borgenprosjektet benyttes til å utvikle nye metoder og samarbeidsformer som kan gjenbrukes i andre deler av organisasjonen. Frivilligheten

Tjenesteprofil Medborgerskap og samskaping Forebygging og tidlig innsats God helhet og samhandling God kvalitet Nødvendig kompetanse

Balansert målstyring > Kommunen har fra 2016 totalt 94 måleindikatorer (mot 99 i 2015). > Målene fra 2015 er i hovedsak videreført. Det er gjort enkelte tilpasninger: En større revisjon i målekartet til Helse og omsorg. Noen mindre justeringer i målekartet til Oppvekst. Det er utarbeidet nytt mål for sykefravær, samt differensierte måltall for sykefravær for hvert tjenesteområde. > Det gjennomgående målekartet er i HPdokumentet også tatt inn i tjenesteområdekapitlene. BMS skal sikre god styring og kontinuerlig forbedring av tjenestene. «Alt som måles forbedrer seg!»

Omstilling For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom, legges det opp til en omstilling og effektivisering på 20 mill. kroner hvert av årene i handlingsprogramperioden, totalt 80 mill. kroner i perioden. Metodikk for fordeling Prinsipper for omstillingen Fordeling mellom tjenesteområdene Forslag til tiltak

Metodikk for fordeling Asker kommune har innenfor flere av tjenesteområdene et høyere utgiftsnivå enn gjennomsnittet for sammenligningskommunene.

Prinsipper for omstillingen Brukere med størst behov prioriteres Reduksjon i tjenestebehov fra reparasjon til forebygging Bortfall/reduksjon av tjenester Reduksjon i dekningsgrad/omfang Reduksjon i kvalitet Økte inntekter (gebyrer og brukerbetalinger på nivå med sammenlignbare kommuner) Hverdagseffektivisering

Fordeling tjenesteområdene Innsparing 2016 Beløp (i 1000 kroner) Oppvekst 11 300 Helse og omsorg 2 400 Kultur, frivillighet og fritid 3 800 Teknikk og miljø 2 500 SUM 20 000 Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre hverdagseffektivisering, mens tiltak av prinsipiell karakter krever politisk behandling.

Driftsbudsjett Administrasjon og ledelse Tjenesteområde Administrasjon og ledelse har et samlet driftsbudsjett på 218 mill. kroner i 2016. Det er en økning på 6 mill. kr. sammenlignet med forrige HP.

Driftstiltak Administrasjon og ledelse Nye tiltak 2016 Lærlinger: 0,75 mill. kroner Innovasjon og omstilling: 1,5 mill. kroner Kontroll og tilsyn: 0,4 mill. kroner

Driftsbudsjett Oppvekst Tjenesteområde Oppvekst har et samlet driftsbudsjett på 1,3 mrd. kroner i 2016. Det er en økning på 37 mill. kr. sammenlignet med forrige HP.

Driftstiltak Oppvekst Nye tiltak 2016 Konsekvensjustering for økt antall barn skole og barnehage: 8,1 mill. kr. Gratis kjernetid for 4- og 5- åringer: 1,6 mill. kr. Helsestasjon og skolehelsetjeneste: 2,9 mill. kr. Økt pedagogtetthet barnehager: 0,3 mill. kr. Omstilling og effektivisering SFO brukerbetaling: -3,6 mill. kr. Effektivisering administrative og faglige ressurser på Kunnskapssenteret: -1 mill. kr. Effektivisering barn og unge: -1 mill. kr. Effektivisering grunnskole: -4 mill. kr. Effektivisering barnehage: -1,7 mill. kr. Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehage: 2,3 mill. kr. Drift idrettshall Nesøya: 0,37 mill. kr.

Investeringer Oppvekst HP 2016-2019 Heggedal skole: 296 mill. kroner, ferdigstilles høst 2016 Landøya u-skole inkl. flerbrukshall: 350 mill. kroner, ferdigstilles høst 2018 Risenga u-skole: 273 mill. kroner, ferdigstilles høst 2020 Arnestad skole, utskifting paviljonger: 30 mill. kroner, ferdigstilles 2017. Bleikerfaret barnehage: 70 mill. kroner, ferdigstilles vinter 2016/2017 Kistefossdammen barnehage: 65,5 mill. kroner, ferdigstilles vinter 2017 Føyka barnehage, utvidelse: 30 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden 2020-2022 Sum investering i HP-perioden: 901,3 mill. kroner.

Driftsbudsjett Helse og omsorg Tjenesteområde Helse og omsorg har et samlet driftsbudsjett på 1,2 mrd. kroner i 2016. Det er en økning på 95 mill. kr. sammenlignet med forrige HP

Driftstiltak Helse og omsorg Nye tiltak 2016 Gullhella omsorgsboliger helårsdrift: ytterligere 16,5 mill. kr. til totalt 36,5 mill. kr. Omstilling og effektivisering Effektivisering helse og omsorg: -2,4 mill. kroner. Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie og hverdagsrehabilitering): 4 mill. kr. Kommunale akutte døgnplasser: 8,7 mill. kr. Bosetting av flyktninger: 2 mill. kr. Arbeid og aktivitet for utviklingshemmede: 1,7 mill. kr Befolkningsvekst fastleger og fysioterapeuter: 0,45 mill. kr. Opptrapping rus og psykiatri: 8 mill. kr. Lavterskeltilbud psykisk helse: 1 mill. kr. Ny driftsavtale Risenga bo- og omsorgssenter: 5,8 mill. kr. Ressurskrevende tjenester: 10,9 mill. kr. Reidar Tørmoen, 100 år

Investeringer Helse og omsorg HP 2016-2019 Boligsosial handlingsplan: 30 mill. kroner i årlig investeringsramme. Skustadgata, 6-7 ettervernsboliger: 18,5 mill. kroner, ferdigstilles 2016. Nesbru sykehjem: 335 mill. kroner, ferdigstilles 2017 Omsorgsboliger utviklingshemmede: 40 mill. kroner, ferdigstilles 2018 Søndre Borgen helsehus: 150 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden 2020-2022 Nytt sykehjem: 400 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden 2023-2026 Sum investering i HP-perioden: 410,5 mill. kroner.

Driftsbudsjett Kultur, frivillighet og fritid Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid har et samlet driftsbudsjett på 144 mill. kroner i 2016. Det er en økning på 1,2 mill. kr. sammenlignet med forrige HP

Nye tiltak 2016 Driftstiltak Kultur, frivillighet og fritid Kulturskolen: 1,0 mill. kr. Skibuss Solli: 0,2 mill. kr. Idrett vanskeligstilte: 0,3 mill. kr. Den kulturelle skolesekken: 0,3 mill. kr. Vitensenter folkehelse: 1,5 mill. kr. Omstilling og effektivisering Redusert tilskudd kirken: -1,85 mill. kr. Brukerbetaling badene: -0,9 mill. kr. Brukerbetaling kulturskolen: -0,3 mill. kr. Effektivisering kulturhus og bibliotek: -0,25 mill. kr. Effektivisering Natur og idrett: -0,5 mill. kr.

Investeringer Kultur, frivillighet og fritid HP 2016-2019 Holmen svømmehall: 246 mill. kroner, ferdigstilles 2017 Askertun rehabilitering 10 mill. kroner, ferdigstilles 2016 Bryggesti Grønnsund 2,5 mill. kroner, ferdigstilles 2017 Semsvannet friluftsbase 1,5 mill. kroner, ferdigstilles 2016 Vevstua på Sem, arealer til folkehelseaktiviteter og Vitensenter, 6 mill. kroner. Utebasen på Sem friluftsarena 1,5 mill kroner «Mulighetsstudier» i prosess for fremtidige anlegg, Drengsrud, Vollen, Dikemark og Holmen. Det bygges nye idrettshaller i forbindelse med nye skolebygg. Ny ishall på Risenga/Askerhallen: 312 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden 2023-2026 Ny gravlund: 100 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden 2023-2026 Sum investering i HP-perioden: 290,5 mill. kroner.

Driftsbudsjett Teknikk og miljø Tjenesteområde Teknikk og miljø har et samlet driftsbudsjett på 93,7 mill. kroner i 2016. Det er en økning på 5,8 mill. kr. sammenlignet med forrige HP.

Driftstiltak Teknikk og miljø Nye tiltak 2016 Plan og bygg: 3,0 mill. kr. Kollektivtrafikk på fjorden: 0,2 mill. kr. Omstilling og effektivisering Parkeringsgebyr Asker sentrum: -2,5 mill. kr. (halvårseffekt)

Investeringer Teknikk og miljø HP 2016-2019 VAR-investeringer for 482 mill. kroner i perioden Fortau Østrevei 60 til Vendla 14: 34 mill.kroner, ferdigstilles 2017 Fortau Jacob Neumannsvei: 40 mill. kroner, ferdigstilles 2018 Heggedal torg og park: 35 mill. kroner i perioden 2016-2018 Oppfølging sykkelstrategi: 4 mill. kroner årlig Sum investering i HP-perioden: 669,2 mill. kroner (hvorav 482 mill. kroner i VAR)

Driftsbudsjett Eiendom Tjenesteområde Eiendom har et samlet driftsbudsjett på 130 mill. kroner i 2016. Det er en økning på 22,9 mill. kr. sammenlignet med forrige HP.

Driftstiltak Eiendom Nye tiltak 2016 Driftskonsekvenser investeringer: 2,7 mill. kroner Husleie Asker kommunale pensjonskasse: 12,9 mill. kroner Innleie av lokaler: 1,8 mill. kroner FDV nye bygg: 1,32 mill. kroner

Investeringer Eiendom HP 2016-2019 > Nytt ambulansebygg Fredtunveien 5: 30 mill. kroner, ferdigstilles 2017 > Tettstedsutvikling: 8 mill. kroner årlig Asker prioriterer verdibevarende vedlikehold og bruker årlig ca. 60 mill. kroner til formålet Sum investering i HP-perioden: 101,5 mill. kroner.

5. Videre prosess - årshjul

Fremdriftsplan HP høsten 2015 Dato Aktivitet Utvalg 15. september Rådmannens forslag til HP legges frem Formannskapet 18. september til 16. oktober Høringsperiode rådmannens forslag til HP 22. september Møter med fellesrådene/velforbundet Formannskapet 27. oktober Formannskap med gruppeledere, spørsmål og svar til HP 27., 28. og 29. oktober Komitémøter med presentasjon av rådmannens forslag til HP. 3. november HP i et medarbeiderperspektiv PSU Formannskapet Komiteene 17. november Tilleggsinnstilling og partienes endringer Formannskapet 18. november til 2. desember Høringsperiode formannskapets innstilling 8. desember Endelig behandling av HP 2016-2019 Kommunestyret