MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015
|
|
|
- Elin Rønningen
- 9 år siden
- Visninger:
Transkript
1 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole ,1 % ,9 % 20 Barnehage ,6 % ,7 % 30 Omsorg ,8 % ,5 % 40 Helse- og sosialtjenester ,9 % ,1 % 50 Kultur ,4 % ,0 % 60 Infrastruktur - Bygg, VA, V ,3 % ,3 % 70 Plan/Samfunn ,1 % ,3 % 80 Fellestjenester, ledelse og ,1 % ,7 % Tjenesteområdene ,2 % ,1 % 90 Fellesområdet - Overordn., ,5 % ,7 % Totalt Bud. inkl Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Lønn fratrukket syke- og sv.ref ,2 % ,8 % 20 Driftsutgifter inkl mva ref ,2 % ,5 % 20 Inntekter eks. syke. sv ref og mva ref ,3 % ,3 % Totalt Totalt er det innmeldinger om mulig overforbruk på rundt 18 mill. kr. Erfaringsmessig er innmeldingene noe høyere enn sluttresultatet, og det vil være virksomheter som går med underforbruk. På tjenesteområdene er det noen områder som melder om større avvik. Omsorg melder om et mulig overforbruk på 8 mill. kr Nav melder om fortsatt høye sosialhjelpsutbetalinger og behovet for plasseringer innen rus/psykiatri har hatt en sterk økning. Totalt kan det bli et overforbruk på 8-9 mill. kr. Pr september er skatt og rammetilskudd ca. 2 mill. kr høyere enn periodisert budsjett. Utviklingen de siste månedene har vært svært positiv og for første gang i år er inntekten høyere enn budsjett. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til høstmånedene som er store skattemåneder. men inngangen pr september gir signaler om at prognosen med mindreinntekt rundt 10 mill. kr kan bli lavere. Det er også kalkulert et netto overskudd på fellesområdet for renter, kapitalinntekter VA (underskudd), lønnsavsetning og pensjon på ca. 10 mill. kr. Totalt sett gjør dette at fellesområdene vil gå rimelig i balanse, selv med skattesvikt på 10 mill. kr. Det blir skatteinntekten som blir avgjørende i forhold til hvor stort merforbruket blir totalt.
2 Tjenesteområde Kommentar Prognose Usikkerhet 10 Grunnskole Noen skoler sliter med å holde budsjett. Det er 4 skoler med merforbruk på 1-4 %, og én over 5 %. Denne ene skolen ligger an til en overskridelse på 0,5 mill. Fellesområdet er fortsatt noe over budsjett, 1,6 mill. Noe usikkert om vi greier å styre helt mot budsjett innen årsslutt. 20 Barnehage De kommunale barnehagene ligger alle godt innenfor budsjett, avvik på 0,8 mill. Fellesområdet er nå likt med budsjett. 30 Omsorg Omsorg har et tilpasningsbehov på 10 mill. kr fra tidligere års kutt. Det er iverksatt tiltak som forventes å ha effekt for ca. ½ parten av beløpet. I 2. tertial foreslår rådmannen å kompensere for noe av innsparingsoppdragene som ikke lar seg gjennomføre 2,5 mill. Totalt sett melder det om et overforbruk på rundt 8 mill. kr. Hjemmetjenesten Ytre opplever en sterk vekst i tjenestebehovet i starten av året, og har måttet styrke bemanningen. Ca. 2 mill. kr Det er fortsatt flere virksomheter som ligger overkant av budsjett som følges opp. Samtidig er det noen som ligger an til overskudd. Samlet indikerer dette et overforbruk rundt 2 mill. kr. Det er knyttet usikkerhet til tilskuddet for ressurskrevende tjenester. Det hva vært en stor økning i kostnadene tjenester rettet mot funksjonshemmede. Det forventes at økning i tilskuddet vil dekke denne økningen. 40 Helse- og sosialtjenester I NAV er forbruket på sosialhjelp fortsatt stort, men de siste månedene har vist en synkende tendens men økte igjen i september. Det er stor pågang på plasseringer knyttet til rusproblematikk, derfor opprettholdes prognosen fra forrige måned. Forvaltningsrevisjon er i sluttfasen I forbindelse med revisjon av tilskudd for enslige mindreårige flyktninger er det oppdaget en feil som gjør at tilskuddet blir 0,8 mill. kr lavere enn regnskapsført inntekt for Avviket må utgiftsføres i Det er nå også oppdaget en feil i rundskrivet som gjør at Lier kan søke om å få tilbakebetalt for lavt tilskudd bakover i tid. Dette utgjør ca. 0,1-0,2 mill. kr. 0,5 mill. 0,5 mill. Ca. 8 mill. 8-9 mill. kr 0,7 mill. kr Middels Stor Sto Stor Middels
3 50 Kultur Kultur og fritid kan gå mot et underskudd ved drift av ny kulturscene pga manglende finansiering av oppstartskostnader og for høye inntektsforventninger i rammen sett i forhold til oppstart sent på året. Underskuddets størrelse er foreløpig usikkert, da oppstart er noe frem i tid. Lierdagene ble mer kostnadskrevende enn forutsatt, men det løses ved oppsparte midler fra tidligere års overskudd 0,5 mill kr Stor 60 Infrastruktur - Bygg, VA, Sluttoppgjør med Viva Iks er ikke gjennomført for kostnader 2.halvår 2014, og avsetninger for disse inntektene fremkommer i regnskapet for På energi kan det forventes et overskudd, men beløpets størrelse vil bli klarere når vi går inn i den kaldere perioden. På bygningsdrift vil det gå i balanse ved årets slutt. Pga arbeid med etablering av A&E i KS har aktiviteten vært noe lavere enn tidligere, men dette tas igjen utover året. 70 Plan/Samfunn Nyopprettede stillinger på Sektor samfunn er besatt sent i året og gir et mindreforbruk på lønn. Landbruksforvaltningen har også noe midlertidig vakanse i stillinger som kan bidra til å øke overskuddet. Planseksjonene melder om balanse. 80 Fellestjenester, ledelse I rute -1,0 mill kr Stor 0,5 mill kr. Stor 90 Fellesområdet - Overordn., IKT melder om overforbruk på 0,5 MNOK hovedsakelig begrunnet med lisensrevisjon fra Microsoft og personalsak. Det har de siste månedene vært en positiv utvikling på skatteinngangen. Mye kan fortsatt skje men det er mye som tyder på att prognosen på inntektsbortfall kan bli lavere enn 10 mill. kr for skatt og rammetilskudd. Inntekter VA kapital er nå beregnet til å bli ca. 4,3 mill lavere enn budsjett. Dette hanger sammen med at kalkulatorisk rente hav blitt lavere. Det er flere forhold som har hatt en positiv utvikling Prognoser for : Renter ca. 3 mill. kr overskudd Lønnsoppgjør ca. 6 mill. kr. Pensjon på fellesområdet ca. 5,5 mill. kr Totalt sett er prognosene at fellesområdet kan gå med litt overskudd. Størrelsen er avhengig av sluttresultatet for skatt og rammetilskudd 10 mill. 4,3 mill. -14,5 mill.
4 Skatteinngang 2015 Dette er en månedlig melding til formannskapet om skatteinngangen for kommunen og på landsbasis. Den reelle effekten av kommunens skatteinngang er helt avhengig av hvordan utviklingen i inngangen er på landsbasis. Oppdaterte årsanslag og anbefalinger for de samlede frie inntekter (skatt- og rammetilskudd) gjøres i utgangspunktet i forbindelse med tertialrapportene. Utvikling i skatteinngang for kommunen og landet Akkumulert vekst i forhold til samme periode forrige år Budsjett 2015 Prognose revidert Pr. Januar Pr. Februar Pr. Mars Pr. April Pr. Mai Pr. Juni Pr. Juli Pr. August Pr. September Pr. Oktober Pr. November Pr. Desember Kommunen 7,3 % 4,8 % 3,9 % 4,6 % 5,2 % 4,9 % 5,1 % 6,1 % 5,4 % 5,2 % 7,4 % Landet 7,2 % 4,6 % 1,7 % 1,5 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 4,0 % 4,1 % 4,7 % 5,1 % 1.I forholdtilregnskap 2014 Lier har hatt en skatteinngang som ligger under periodisert budsjett. Landet har ligget under anslaget i revidert nasjonalbudsjett frem til juli, veksten i august gjør at inngangen nå ligger rett over anslaget. Pr august er skatteinngangen kun 0,5 mill. lavere enn periodisert budsjett, rammetilskuddet er 2,8 mill. kr høyere. Dette gjør at de frie inntektene pr. september er over periodisert budsjett. Utviklingen, spesielt den siste måned, har vært svært positiv. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen resten av året, ettersom høstmånedene påvirkes av likning/avregning for 2014 og av korrigert fordelingsoppgjør mellom skattekreditorene. Selv om det er fortsatt er stor usikkerhet knyttet til de frie inntektene, er det mye som tyder på at svikten i inntekter kan bli mindre enn de 10 mill. kr som var signalene i revidert nasjonalbudsjett. Forholdet mellom skatteinntektene og inntektsutjevningen Kommunens frie inntekter styres i stor grad av skatteinntekten for landet. Fra 2005 ble det innført symmetrisk inntektsutjevning mellom kommunene. Dette innebærer at kommunens inntekter i stor grad blir påvirket av hvordan sektorens samlede skatteinntekter utvikler seg. Kommuner med skattenivå over landsgjennomsnittet får et trekk tilsvarende 60 % av skatteinntekten over landsgjennomsnittet. Kommuner med skattenivå under landsgjennomsnittet får tilsvarende kompensasjon.
5 Skatteinngang Lier kommune
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage
Skatteinngangen pr. august 2016
september 2016 en pr. august 2016 I revidert nasjonalbudsjett for 2016 er skatteanslaget for hele kommunesektoren oppjustert med 0,7 mrd. kr. Isolert for kommunene utgjør dette 0,575 mrd. kr sammenlignet
NOTAT TIL POLITISK UTVALG
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000
Midtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens
2. tertial Kommunestyret
Kommunestyret 08.11.2017 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.07.2017 består Rælingens befolkning av 17 887 innbyggere. Veksten første
Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
God skatteinngang i 2016 KLP
God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71
Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni
Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Arkivsaknr: 2018/449-5 Arkiv: 200 Saksbehandler: Rita Toresen Dato: 16.05.2019 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 25/19 Nordreisa kommunestyre
2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
1. tertial Kommunestyret
Kommunestyret 13.06.2018 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.04.2018 består Rælingens befolkning av 17 919 innbyggere. Veksten første
Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar
Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.
Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47
Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.
Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210
Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
Foreløpige Tittel tall Gyrid Løvli
Oppstartsmøte Kommunebarometeret for reguleringsplan 2018 Foreløpige Tittel tall Gyrid Løvli Plass nr. 219 45 plasser opp fra 2017 Korrigert for økonomiske rammebetingelser Dersom vi bare ser på nøkkeltallene
Skatteinngangen pr. juli 2015
August 2015 Skatteinngangen pr. juli 2015 I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble skatteanslaget for kommunene nedjustert med 1,322 mrd. kr. til 134,83 mrd. kr som følge av lavere vekst i skatteinngangen
SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
Skatteinngangen pr. september 2016
oktober 2016 Skatteinngangen pr. september 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09
Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto
Skatteinngangen pr. mai 2015
Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene
Budsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
Ørland kommune TERTIALRAPPORT
Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
Tertialrapport nr. 1/2016.
Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede
