LTB Problemstillinger og innspill fra HNT. Styreseminar

Like dokumenter
HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

investeringsregime HMN

Status Helse Nord-Trøndelag

SAKSFREMLEGG. Sak 57/18 Budsjettprosess 2019

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

Helse Nord-Trøndelag - status og retning

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge - prinsipper og forutsetninger

Finansresultatet er redusert med 15 mill. kroner fra 2016 som følge av lavere forventede rentesatser.

Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir

Risikostyring av overordnede styringsmål 2016, 1. tertial rapportering. Styrets retningslinjer for fastsetting av sluttvederlag

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Konsernutvalget Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF

SAKSFREMLEGG. Sak 50/17 Arbeidet med budsjett og forbedringsprogram 2018

Regional utviklingsplan med et perspektiv fram mot 2035

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

Helseforetakene kan selv velge å planlegge med et høyere aktivitetsnivå enn det som ligger i bestillingen fra Helse Midt-Norge. HMN RHF inkl.

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

SAKSFREMLEGG. Langtidsplan og -budsjett Prinsipper og forutsetninger. Tilbakemelding til Helse Midt-Norge RHF

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

(Langsiktige rammebetingelser i Helse Midt-Norge )

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

Konsernregnskap pr for Helse Midt-Norge RHF

Innkalling til styremøte for Helse Nord-Trøndelag 17. desember 2015

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

Budsjett 2012 Andre leveranse januar periodisert. Sunnaas sykehus HF

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mai

Mandat for lokal utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag HF. Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF 16. juni 2016

Sak nr. Styre Møtedato. 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF

Høring ROR samhandling Sverre B. Midthjell, Seniorrådgiver Helse Midt-Norge RHF

Sykehusapoteket i Midt- Norge STYRET

2010 Virk 2011 Prog SUM 12-26

Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste. St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011

Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

Prop 1S Helse Sør-Øst budsjett Budsjettseminar. Direktørmøte

St. Olavs Hospital HF Langtidsbudsjett

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011

Oslo universitetssykehus HF

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet

Budsjett Inntektsrammer og aktivitet. Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010

Mandat for lokal utviklingsplan St. Olavs Hospital HF

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Fremtidens sykehusløsning for innbyggere

Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober Statusrapport fra HF. 1 Administrerende direktørs vurdering

Helse Møre og Romsdal Analyse av økonomisk bærekraft. 1.Juni 2016

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

Side 1 av 12. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

2. Resultatbudsjett 2016 For 2016 har det regionale helseforetaket budsjettert med et resultat på 30 mill kr, tilsvarende finansresultatet for 2016.

sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Plass for arkitektur i dagens sykehusbygg? Dag Bøhler Prosjektdirektør

Styreseminar 4. mai Våre strategiske utfordringer - hvor står vi nå?

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Reformen fritt behandlingsvalg

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Mandat for lokal utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Ledelsesrapport. Januar 2017

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

Rapportering januar Rusbehandling Midt-Norge HF

Status pr september. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

Transkript:

LTB 2017-2022 Problemstillinger og innspill fra HNT Styreseminar 11.05.16

Utfordringer og muligheter, forutsetninger fra HMN (1) Sak 26/16, 16.03.16, i RHF-styret (utdrag av vedtak): 1. Bærekraftig økonomifor å sikre viktige oppgaver framover, herav krav om årlig (netto) effektivisering minst på samme nivå som tidligere (1,13 %). Effektivisering gjennom økt fokus på organisering og arbeidsprosesser. 2. Viktig at nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal og Helseplattformen er kommet godt i gang. Føringer fra langtidsplan og budsjett må legges til grunn. 3. Tidligere føringer for utvikling og vedlikehold av bygningsmassen står fast, og må gjennomføres parallelt med andre store prosjekter.

Utfordringer og muligheter, forutsetninger fra HMN (2) Sak 26/16, 16.03.16, i RHF-styret (utdrag av vedtak): 4. Driftskreditt kan brukes ved kortsiktige svingninger i likviditet. HFenes rammer for driftskreditt bør tilpasses dette formålet. 5. Foretaksgruppens inntektsmodell vil f.o.m. 2017 også inkludere rusbehandling (TSB).

Generelle utfordringer i 2017 og videre framover Det er viktig at HNT har et tilbud, en kapasitetog en kompetanse/kvalitetpå våre tjenester som gjør oss attraktive når pasientene skal velge behandlingssted Bærekraftig økonomi og drift for å sikre midler til stabil drift og nødvendige investeringer i bygg og MTU Samarbeidog fordeling av oppgaver mellom tjenestenivåene og mellom HFene i Trøndelag, herunder lekkasje av lokalsykehuspasienter til St. Olavs Hospital.

Spesielle utfordringer (1) Dialyse. Av hensyn til standard og kapasitet er det kritisk behov for å finne snarlige løsninger. Det er trolig behov for investeringer. Løsning på kort og på lang sikt? MTU til Avd. for billeddiagnostikk. Behov for oppjustering av maskinpark og styrking av kapasitet for å redusere ventetider. Driftskreditt likviditet til kortsiktige svingninger. Det begrenser handlefriheten til HNT at en ikke lengre har en driftskredittramme på 50 mill

Spesielle utfordringer (2) Tiltak for effektivisering av driften i 2017 med 50 60 mill kroner (om lag 1,8 %) Sikre riktig volum og kvalitet på pasienttilbudet Omfang og plassering av «spissfunksjoner» og «små fag»? Strukturelle tiltak? Tiltak på kort og på lang sikt Organisering av virksomheten

Prioriteringer drift i LTB 2017 2022 Driftsmessig vedlikeholdble styrket med 2,5 mill kroner i 2016 og er foreslått styrket med ytterligere 2,5 mill kroner i 2017. Leie lokaler er økt med 4,0 mill kroner f.o.m. 2017. Dette er i hovedsak knyttet til kombinasjonsbygg Levanger med helikopterlandingsplass. Kjøp av tjenester fra Hemit og Driftssenter LØ er økt med vel 10 mill kroner f.o.m. 2017.

Prioriteringer investeringer i LTB 2017 2022 (1) Investeringer i MTUer økt til 45 mill kroner pr. år fra 2017 (dvs. + 5 mill kroner pr. år) og ytterligere økt til 50 mill kroner pr. år fra 2021. Diverse bygningsmessig ombygging/rehabiliteringer videreført med 20 mill kroner pr. år i perioden fram t.o.m. 2020. I 2021 og 2022 er det lagt inn 25 mill kroner pr. år, og f.o.m. 2023 er det lagt inn 30 mill kroner pr. år. Psykiatriløftet Levangerer lagt inn med til sammen 225 mill kroner i LTB-perioden, med oppstart i 2017 og ferdigstilling i 2019. Framdrift og beløp bygger på styregodkjent forprosjekt og med tilsagn om kortsiktig lån på 50 mill kroner fra HMN.

Prioriteringer investeringer i LTB 2017 2022 (2) Større bygningsmessige investeringer er videreført med 100 mill kroner årlig f.o.m. 2020. Dette er i samsvar med tidligere beregnet årlig behov i sykehusets utviklingsplan for perioden fram til 2030. Innen disse rammene er det bl.a. planer for et kombinasjonsbygg somatikk i Namsos med samlokalisering av operasjonslokaler og diverse lokaler for utleie til kommuner. Det forutsettes arbeidet videre med planlegging og prioritering av tiltak for å dekke behov påpekt i gjeldende utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag, statlige helse-og sykehusplaner og helseregionens arbeid med Strategi 2030.

Prioritering investeringer LTB 2017 2022 Prioritet Investeringer (i 1000 kroner) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Finansielle anleggsmidler 1 Egenkapitalinnskudd KLP 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 Utstyr m.v. 2.1 Medisinsk-teknisk og teknisk utstyr, ordinært 40 000 45 000 45 000 45 000 45 000 50 000 50 000 2.1 Medisinsk-teknisk utstyr, overført fra 2015 15 000 2.2 IKT-investeringer 2 500 2 000 Prosjekter og bygningsmessige investeringer 3 Div. ombygging/rehabilitering, inkl. HMS 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 25 000 25 000 4 Utviklingsplan HNT (ombygging og nybygg) 4.1 Psykiatriløftet Levanger; rus, RKSF og alderspsykiatri 80 000 100 000 45 000 4.2 Helikopterlandingsplass m.v., Levanger 4.3 Utviklingsplan HNT, diverse 20 000 55 000 100 000 100 000 100 000 HNT Sum totale investeringer 105 700 155 200 173 200 173 200 173 200 183 200 183 200

Likviditetsutvikling i LTB-perioden MNOK Likviditetsutvikling 250 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 200 150 100 50 0 Utgående likviditetsbeholdning Driftskredittramme

Oppsummert HNT driver effektivt (jf. SAMDATA) Utfordrende å finne områder for ytterligere effektivisering HNT bør få driftskredittramme for å håndtere kortsiktige svingninger i likviditetsbehovet Positivt at finansieringsmodellen for foretaksgruppen endres slik at rusbehandling og (etter hvert) pasientreiser og ambulanse også blir finansiert etter mer objektive kriterier Prisnivå ved finansiering av interne pasientstrømmer i regionen (les: RKSF og somatiske lokalsykehuspasienter) bør vurderes på nytt ut fra behov for stabilitet (RKSF) og ønsket utvikling (somatiske lokalsykehuspasienter)