Talltabell investeringsprogram VEDLEGG 2 Oppdatert etter tilleggsinnstillingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Talltabell investeringsprogram VEDLEGG 2 Oppdatert etter tilleggsinnstillingen"

Transkript

1 Talltabell investeringsprogram VEDLEGG 2 Oppdatert etter tilleggsinnstillingen års til økonomiplan Sum Tjenesteområde 01A Barnehage Tjeneste Barnehage Opprusting av IKT i barnehager 4,7 1,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 2,4 Digitale tavler i barnehagene 1,1 0,5 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 Sum Barnehage 2,1 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 2,9 Tjeneste Førskolelokaler og uteareal Inventar byggeprosjekter - barnehage 23,2 3,9 0,0 13,7 17,4 25,3 6,9 63,2 Kjøp/regulering av barnehagetomter 44,7 22,0-30,0 17,0 17,0 17,9 15,0 66,9 Sælen skole-tilrettelegging ifm b.hageprosjekt 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Oppgradering uteareal barnehage 5,0 1,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Tidsriktige bygg / universell utforming 16,0 10,0-3,0 10,0 10,0 9,0 7,0 36,0 Valheim skole, kjøp og ombygging til barnehage 74,6 30,0 30,2 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4 Minde barnehage 56,5 5,0 15,0-12,5 28,0 21,0 0,0 0,0 49,0 Årstad brannstasjon barnehage - permanent 10,0 4,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Barnehage Ulriken avlastningsskole 35,0 25,0 0,0-25,0 0,0 12,0 10,0 13,0 35,0 Solheimslien barnehage 36,0 7,0 20,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 Tilrettelegging av skolearealer oppveksttun 7,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Nattland oppveksttun 9,0 9,0 0,0-9,0 4,5 4,5 0,0 0,0 9,0 Nordnes oppveksttun byggetrinn 1 (Haugeveien 40) 33,5 25,5 10,0-39,0 26,0 11,0 0,0 0,0 37,0 Indre Arna barnehage - permanent barnehage 35,0 5,0 0,0-5,0 0,0 20,0 15,0 0,0 35,0 Møhlenpris oppveksttun barnehage 28,6 21,5-20,0 15,0 10,0 2,1 0,0 27,1 Nygårdsparken barnehage 33,6 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 12,1 0,0 33,6 Vadmyra barnehage 33,6 7,2 22,8-25,0 22,6 6,0 0,0 0,0 28,6 Solhaug skole barnehage 33,6 4,5 4,5-5,0 14,5 15,1 0,0 0,0 29,6 Trollskogen barnehage 33,6 11,5 14,0-15,0 18,1 5,0 0,0 0,0 23,1 Avsatt til nye barnehageplasser 19,6 0,0-19,6 19,6 7,2 0,0 0,0 26,8 Sollien barnehage 29,0 10,0 15,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 Skansemyren barnehage 33,6 0,0 0,0 2,0 14,5 17,1 0,0 0,0 31,6 Nordnes oppveksttun byggetrinn 2 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 16,0 Montana barnehage 33,6 0,0 0,0 0,0 5,0 14,3 14,3 0,0 33,6 Storetveit barnehage 33,6 0,0 0,0 14,8 18,8 0,0 0,0 33,6 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 ering/regulering barnehage 0,0 0,0-0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 Sum Førskolelokaler og uteareal 259,2 198,4-206,5 265,6 241,9 127,7 63,9 699,0 Sum 01A Barnehage 261,4 199,1-206,5 266,3 242,6 128,4 64,6 702,0 Tjenesteområde 01B Skole Tjeneste Vanlig grunnskoleundervisning Satsing på realfag 16,2 7,8 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Investering IKT skolebruksplan 3,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 3,0 IKT-løsning for elevene 82,0 42,0 8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Trådløse nettverk i skolen 15,5 10,5 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Byggningsmessige IKT-oppgraderinger 14,0 8,0 2,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sum Vanlig grunnskoleundervisning 76,7 18,8 0,0 14,8 14,8 14,8 14,8 59,0 Tjeneste Skolelokaler og uteareal ENØK-tiltak 13,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 Bønes skole, flerbrukshall 69,4 45,4 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skjold skole, flerbrukshall 32,5 31,5 1,0-10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Inventar, byggeprosjekter - skole 113,0 75,0 0,0 34,3 52,1 19,3 43,3 148,8 Hålandsdalen Fjellstue/leirskole, ombygg og utbedr 24,2 14,4 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Spesialskoler, ombygging og utbedring 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Tiltak for funksjonshemmede 4,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Oppgradering av uteareal - skole 18,4 10,1 0,0 9,0 8,0 8,0 8,0 33,0 Ny skole Søreide, B21 (OPS-prosjekt) 186,3 186,3 186,3 Landås skole, ny skole (OPS prosjekt) 0,0 66,0-66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hellen skole, utvidelse 145,0 73,0 72,0-15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 Ulsmåg skole, ny skole 275,5 120,0 35,5-90,0 115,0 95,0 0,0 0,0 210,0 Inneklimatiltak - skole 337,7 302,7 30,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Ny Krohnborg, rehabilitering / ny tilrettelegging 0,0-10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Damsgård, ny skole 325,5 0,0 37,5-14,0 96,5 90,0 90,0 25,5 302,0 Nattland skole, rehabilitering 3,0 3,0 0,0-3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Garnes skole - påbygging/ombygging 4,2 0,0 4,2-3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Tiltak etter pålegg fra Arbeidstilsynet 93,7 0,0 153,0-149,3 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 Ekstraord. vedl.hold skolebygg - reduksj etterslep 435,0 425,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskrift for badeanlegg i skolebygg 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 20,0 Nattland oppveksttun, skoledel (inkl StatPed Vest) 477,0 95,5 151,0-205,5 120,0 172,5 143,5 0,0 436,0 Initielle er (tomteer) 75,0 50,0 25,0-24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0 Brannverntiltak 72,5 46,7 9,8-10,0 18,0 8,0 0,0 0,0 26,0 Bønes skole, flerbrukshall-black box 5,6 5,6 0,0 Skeie skole, kapasitetsutvidelse 35,5 5,5 30,0-20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Råstølen volleyballhall 31,5 21,5 10,0-30,5 21,5 9,0 0,0 0,0 30,5 Midlertidige tiltak og mindre tiltak ved strukturendring - skoler 10,0 5,0-7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 27,0 Side 1 av 7

2 års til økonomiplan Sum Innvendig oppgradering - skoler 40,4 79,6-20,0 45,0 45,0 45,0 45,0 180,0 Rolland skole utvidelse hovedskolen 24,8 0,0 4,0-3,0 8,0 10,8 5,0 0,0 23,8 Alvøen skole, bygg, parkering og tilkomst 64,5 17,4 2,6-15,0 25,2 34,3 0,0 0,0 59,5 Søråshøgda skole - ny kapasitetsutvidelse inkl. gangvei 35,0 25,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Holen skole (ungdomsskoledel), ny skole 300,5 0,0 34,0-30,0 90,5 95,5 90,5 20,0 296,5 Skolebibliotek - tilrettelegging/ombygging 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Landås skole, riving av gammelt bygg 11,9 0,0 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Møhlenpris oppveksttun skole 200,4 0,0 36,5-30,0 59,9 60,0 60,0 14,0 193,9 Alrekstad skole - rehabilitering 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0 Hunstad skole (kjøp og rehabilitering) 130,0 0,0 0,0 0,0 32,8 40,0 40,0 17,3 130,0 Lyshovden oppveksttun - rehabilitering 40,0 0,0 0,0 7,0 26,0 7,0 0,0 0,0 33,0 Varden skole - rehabilitering 136,0 0,0 0,0-5,0 46,0 50,0 45,0 0,0 141,0 Minde skole ny rehabilitering ,0 0,0 0,0 17,0 31,0 28,0 0,0 0,0 59,0 Utredningsmidler Handlingsplan 2-5 skolerehab. 20,0 0,0 0,0 3,5 16,5 0,0 0,0 0,0 16,5 Kirkevoll skole - rehabilitering av gymsal 12,1 0,0 0,0 2,1 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Nordnes skole - gymsal 7,4 0,0 0,0 2,4 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Rehabilitering skolebygg - Handlingsplan 2 - sekkepost 1 270,1 0,0 0,0 0,0 117,8 204,6 434,1 513, ,1 utredning/prosjektering 13,0 2,0-2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Sum Skolelokaler og uteareal 1 561,0 810,0-664, , , ,4 712, ,9 Sum 01B Skole 1 637,7 828,8-664, , , ,1 727, ,9 Tjenesteområde 03B Institusjonsbaserte bo- og omsorgstjenester Tjeneste Sykehjem døgnopphold BY BHO Investeringsprosjekter IKT - utskifting utstyr 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Sum Sykehjem døgnopphold 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Sum 03B Institusjonsbaserte bo- og omsorgstjenester 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Tjenesteområde 03C Hjemmebaserte bo og omsorgstjenester Tjeneste Praktisk hjelp og bistand BHO Investeringsprosjekter IKT 10,2 0,0 0,6 0,0 5,7 2,6 1,3 0,0 9,6 Biler til transport av eldre og funksjonshemmede 8,5 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 3,0 Sum Praktisk hjelp og bistand 8,5 2,1 0,0 7,2 4,1 1,3 0,0 12,6 Tjeneste Hjemmesykepleie Nytt elektronisk pasientjournalsystem 5,9 0,0 0,0 2,3 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 Sum Hjemmesykepleie 0,0 0,0 2,3 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 Sum 03C Hjemmebaserte bo og omsorgstjenester 8,5 2,1 2,3 10,8 4,1 1,3 0,0 16,2 Tjenesteområde 03D Byggdrift: Tiltak for eldre og omsorgstrengende Tjeneste Byggdrift sykehjem ENØK-tiltak 3,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 Nye sykehjem 120 senger 520,7 12,0 140,6-147,0 20,0 100,0 200,0 195,1 515,1 Diverse ombygginger i sykehjem og omsorgsboliger 10,0 10,0 0,0-4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6 Brannverntiltak 32,0 8,0 8,0-10,0 18,0 8,0 0,0 0,0 26,0 Eldreformål, ref BR 1266/11 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Nytt sykehjem 90 senger 387,0 0,0 0,0 0,0 10,0 15,0 150,0 212,0 387,0 Nytt sykehjem 90 senger Åsane 387,0 0,0 0,0 0,0 5,0 10,0 140,0 232,0 387,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 20,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Nødstrøm sykehjem 17,0 15,0 0,0-14,4 9,4 7,0 0,0 0,0 16,4 Sum Byggdrift sykehjem 48,0 148,6-170,0 79,0 146,0 495,0 644, ,1 Tjeneste Byggdrift serviceboliger Gartnermarken omsorg + 236,0 25,0 0,0 10,0 120,0 81,0 0,0 0,0 201,0 Sum Byggdrift serviceboliger 25,0 0,0 10,0 120,0 81,0 0,0 0,0 201,0 Tjeneste Byggdrift bofellesskap for utviklingshemmede Nytt bofellesskap for utviklingshemmede 35,0 0,0 0,0 3,0 4,8 22,4 4,8 0,0 32,0 Sum Byggdrift bofellesskap for utviklingshemmede 0,0 0,0 3,0 4,8 22,4 4,8 0,0 32,0 Tjeneste Byggdrift bofellesskap for mennesker med psykiske Bofellesskap, psykiatri 25,0 0,0 0,0 3,0 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0 Sum Byggdrift bofellesskap for mennesker med psykiske 0,0 0,0 3,0 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0 Sum 03D Byggdrift: Tiltak for eldre og omsorgstrengende 73,0 148,6-154,0 225,8 249,4 499,8 644, ,1 Side 2 av 7

3 års til økonomiplan Sum Tjenesteområde 06 Overføringer til trossamfunn Tjeneste Kirker og menigheter Rehabilitering kirker 36,9 32,5 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Universell utforming av kirkene i Bergen 18,9 14,5 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Middelalderkirker 84,3 0,0 17,4 0,0 16,7 16,7 16,7 16,7 66,9 Kirkeinvesteringer 83,7 0,0 0,0 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 83,7 Sum Kirker og menigheter 47,0 26,1 0,0 37,7 37,7 37,7 37,7 150,6 Tjeneste Presteboliger Rehabilitering og kjøp av presteboliger 32,2 14,2 3,6-3,6 7,2 3,6 3,6 3,6 18,0 Sum Presteboliger 14,2 3,6-3,6 7,2 3,6 3,6 3,6 18,0 Tjeneste Kirkegårder, gravlunder, krematorier Øvstun kirkegård, utvidelse 55,2 42,1 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kirkegårdsinvesteringer 92,4 0,0 8,7 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 83,7 Sum Kirkegårder, gravlunder, krematorier 42,1 21,7 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 83,7 Sum 06 Overføringer til trossamfunn 103,3 51,4-3,6 65,8 62,2 62,2 62,2 252,3 Tjenesteområde 07 Brannvesen Tjeneste Forebygging branner og ulykker Varmekamera på rådhustaket 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Forebygging branner og ulykker 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjeneste Feiing og tilsyn Bilpark feier 3,3 2,6 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 Sum Feiing og tilsyn 2,6 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 Tjeneste Beredskap mot branner og ulykker Bilredningsbiler til brannvesenet 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bilpark brann 13,8 11,0-2,0 6,3 13,4 13,9 0,0 33,6 Ny brannbåt 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 Infrastruktur 0,5 0,0 0,9-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Beredskap mot branner og ulykker 13,8 14,4-2,4 18,3 13,4 13,9 0,0 45,6 Tjeneste Alarmtjenester Modernisering av nødsamband/alarmeringsnett 3,8 1,8 0,6 0,2 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 Sum Alarmtjenester 1,8 0,6 0,2 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 Sum 07 Brannvesen 18,1 16,1-2,2 19,9 13,4 13,9 0,0 47,2 Tjenesteområde 08 Samferdsel Tjeneste Tiltak fremkommelighet kjørende Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder 20,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Steinsvikveien fortau 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 Nyhavn - utbedring Nyhavnsveien 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vei/fortau Sandsliåsen 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 DEKKEFORNYING/REINVESTERING 36,0 6,0 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 AKSJON SKOLEVEI 54,0 9,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 36,0 GANG- OG SYKKELVEIER 12,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Ekstraordinære inv.midler 2013 til kom. veger og veginstallasjon 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Tiltak fremkommelighet kjørende 102,0 63,0 5,9 28,3 21,0 21,0 21,0 91,3 Sum 08 Samferdsel 102,0 63,0 5,9 28,3 21,0 21,0 21,0 91,3 Tjenesteområde 09 Boligtiltak Tjeneste Kommunale utleieboliger Ordinære utleieboliger 695,1 270,3 171,3-71,95 168,5 51,2 48,3 57,4 325,4 Sum Kommunale utleieboliger 270,3 171,3-72,0 168,5 51,2 48,3 57,4 325,4 Sum 09 Boligtiltak 270,3 171,3-72,0 168,5 51,2 48,3 57,4 325,4 Tjenesteområde 10A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Tjeneste Offentlige planer Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder 43,0 0,0 20,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Offentlige planer 0,0 20,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 10A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 0,0 20,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 3 av 7

4 års til økonomiplan Sum Tjenesteområde 10B Private planer og byggesak Tjeneste Kart- og delingsforretninger Landmålingsutstyr II Oppmålingsforretninger 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kart- og delingsforretninger 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjeneste Oppmålingstjenester BKGIS II 4,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 BERGENSKART.NO 3,3 0,8 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,5 Vektorisering av reguleringsplaner 4,5 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0 4,5 Landmålingsutstyr II 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Oppmålingstjenester 0,8 2,3 0,0 4,0 4,5 1,5 0,0 10,0 Sum 10B Private planer og byggesak 0,8 3,5 0,0 4,0 4,5 1,5 0,0 10,0 Tjenesteområde 10C Naturforvaltning og parkdrift Tjeneste Grønn prosjektering Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder 60,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 BYFORNYING 0,0 0,0 0,0-0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 NÆRMILJØ 37,2 16,6 2,5-4,8 9,3 7,6 4,0 2,0 22,9 TURVEGNETT/FRILUFTSTILTAK 88,8 40,5 20,1-3,2 11,7 0,0 6,0 13,6 31,4 NYANLEGG BYDELSPARKER 84,8 17,7 6,0-39,2 38,8 47,4 4,0 10,0 100,2 PARKER REHABILITERING 59,0 14,9 6,0-4,5 11,6 7,5 11,5 12,0 42,6 INNLØSING FRIAREALER 18,9 9,0 1,0 4,4 1,5 1,0 1,0 1,0 4,5 DEN GRØNNE AKSE 14,2 1,5 1,5 1,5 4,7 2,0 1,5 1,5 9,7 Vassdragstiltak 29,0 5,0 3,0-2,0 11,1 6,0 6,0 0,0 23,1 NYGÅRDSPARKEN 25,1 17,2 0,0-7,7 6,5 4,0 5,0 0,0 15,5 LØVSTIEN TURVEI 26,1 14,8 0,0-10,0 5,3 0,0 15,0 1,0 21,3 Markusplassen 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Sum Grønn prosjektering 137,2 40,1-66,2 136,3 90,5 69,0 56,1 351,9 Tjeneste Parkdrift Barnas byrom 60,0 18,0 18,0-15,4 24,0 15,4 0,0 0,0 39,4 Sum Parkdrift 18,0 18,0-15,4 24,0 15,4 0,0 0,0 39,4 Sum 10C Naturforvaltning og parkdrift 155,2 58,1-81,6 160,3 105,9 69,0 56,1 391,3 Tjenesteområde 12C Kulturtilskudd (til prosjekter, institusjoner og lag) Tjeneste Visuell kunst 1,2% kunstnerisk utsmykking 10,0 6,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0 Sum Visuell kunst 6,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0 Tjeneste Film Fuzz AS 9,0 1,5 1,5-1,5 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5 Sum Film 1,5 1,5-1,5 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5 Tjeneste Ymse kunstformidling Kunstinnkjøp 8,0 4,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0 Sum Ymse kunstformidling 4,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0 Sum 12C Kulturtilskudd (til prosjekter, institusjoner og lag) 11,5 3,5-1,5 9,5 2,0 2,0 0,0 13,5 Tjenesteområde 12G Kulturbygg og anlegg Tjeneste Kommunale kulturbygg Nytt museumsbygg - EGM 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 Norges fiskerimuseum 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kulturarenaplanen 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 10,0 24,0 Forprosjekt setningsproblemer Finnegårdsgt 1 A (DHM) 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sikkerhet og oppgradering Lysverket 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 20,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Sum Kommunale kulturbygg 0,0 0,8 0,0 40,0 5,0 19,0 35,0 99,0 Sum 12G Kulturbygg og anlegg 0,0 0,8 0,0 40,0 5,0 19,0 35,0 99,0 Side 4 av 7

5 års til økonomiplan Sum Tjenesteområde 13C Kommunale idrettsbygg og anlegg Tjeneste Kommunale idrettsbygg- og anlegg ENØK-tiltak 9,0 7,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 50 meters svømmebasseng 1 058,0 818,0 210,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Fyllingsdalen idrettshall nybygg 30,0 0,0 12,0-2,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Skiløyper 5,7 2,0 1,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7 Brannverntiltak 8,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 Kunstgressprogram 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Espeland kunstgress 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5 Stemmemyren toppfotball 30,0 0,0 0,0 0,0 10,0 20,0 0,0 0,0 30,0 Stemmemyren breddefotball 8,5 0,0 0,0 0,0 3,0 5,5 0,0 0,0 8,5 Rautjern idrettsbane 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 Rollandsbanen v/ Rolland skole 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 20,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 NÆRMILJØANLEGG NYINVEST. 18,4 14,9 1,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 Vannsportanlegg 5,0 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Idrettsplan 124,5 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 50,0 50,0 124,5 PROSJEKTERING GRUNNUNDERSØKELS 14,3 8,6 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7 Sum Kommunale idrettsbygg- og anlegg 856,5 227,0-2,0 110,4 58,0 55,0 55,0 278,4 Sum 13C Kommunale idrettsbygg og anlegg 856,5 227,0-2,0 110,4 58,0 55,0 55,0 278,4 Tjenesteområde 14 Næring Tjeneste Næringsvirksomhet kommunal utleie lokaler Torget, servicebygg og mathall 143,0 106,0 0,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Næringsvirksomhet kommunal utleie lokaler 106,0 0,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 14 Næring 106,0 0,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjenesteområde 15 Bystyrets organer og administrasjon Tjeneste Administrasjonslokaler for Bystyrets organer Opprustning av Gamle rådhus 5,0 0,0 5,0-3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 Sum Administrasjonslokaler for Bystyrets organer 0,0 5,0-3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 Sum 15 Bystyrets organer og administrasjon 0,0 5,0-3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 Tjenesteområde 16 Administrasjon og fellesfunksjoner Tjeneste Administrasjon Nytt HR-system 58,2 39,8 10,2 2,1 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1 IKT-HP - Digitalt førstevalg 36,0 20,1 5,0-0,5 7,0 4,6 0,0 0,0 11,6 IKT-HP - Fagsystemer 35,2 11,2 5,7-0,1 13,5 5,0 0,0 0,0 18,5 IKT-HP - Fellestjenester 62,9 56,6 6,2-2,9 0,0 1,5 1,5 0,0 3,0 IKT-HP - Felles infrastruktur 40,8 14,0 7,6-10,1 14,3 14,1 0,8 0,0 29,2 Øvrige prosjekter under IKT-Handlingsplanen 1,4-4,1 2,5 0,8 0,0 0,0 3,3 Sum Administrasjon 141,6 36,1-15,7 43,3 26,0 2,3 0,0 71,6 Tjeneste Administrasjonslokaler Montering av vannmålere i skolebygg 3,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 3,0 ENØK-tiltak 3,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 Rehabilitering administrasjonslokaler 68,5 62,5 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 Universell utforming kommunale bygg 19,0 14,0 0,0-11,0 5,0 6,0 3,0 2,0 16,0 Sikringsarbeider generelt 3,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 Brannverntiltak 8,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 Oppgradering av elektriske anlegg 4,5 0,0 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 3,0 Energimerking kommunale bygg 3,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 3,0 Sum Administrasjonslokaler 79,5 6,5-11,0 14,5 17,5 3,0 2,0 37,0 Sum 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 221,1 42,6-26,7 57,8 43,5 5,3 2,0 108,6 Tjenesteområde 18A Vann og avløp Tjeneste Produksjon av vann SVARTAVATNET DAM - (IB) 206,8 110,0 20,0 0,0 76,8 0,0 0,0 0,0 76,8 OPPGRAD/OMBYGG.VANNBEHANDL.ANL - (IB) 214,7 62,2 11,0-9,5 13,0 37,0 52,0 49,0 151,0 SVARTAVATN - NY DAM - (IN) -30,8-46,0 46,0-30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Produksjon av vann 126,2 77,0-40,3 89,8 37,0 52,0 49,0 227,8 Tjeneste Distribusjon av vann SAMKJØRINGSLEDNINGER - (IB) 181,5 72,0 27,0-37,5 0,0 15,0 40,0 65,0 120,0 HØYDEBASSENGER - (IB) 56,0 21,0 5,0-15,0 0,0 15,0 15,0 15,0 45,0 FORSYNINGSLEDNINGER - (IB) 90,3 72,5 16,0-23,2 5,0 20,0 0,0 0,0 25,0 BYBANEN - OMLEGG LEDNINGER - (IB) -54,6 25,0 5,0-124,6 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 SAMARBEIDSPROSJEKT LEDNINGER - (IB) 67,0 30,0 10,0-15,0 0,0 25,0 15,0 2,0 42,0 Sum Distribusjon av vann 220,5 63,0-215,3 15,0 85,0 80,0 92,0 272,0 Side 5 av 7

6 års til økonomiplan Sum Tjeneste Avløpsrensing OPPGRADERING RENSEANLEGG - (IB) 1 797,0 701,0 260,0 0,0 436,0 200,0 100,0 100,0 836,0 BIOGASSANLEGG - (IB) 195,0 39,0 86,0-77,0 147,0 0,0 0,0 0,0 147,0 FLESLAND RA - OPPGRADERING - (IN) 0,0-10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HOLEN RA - OPPGRADERING - (IN) 0,0-10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KVERNEVIK RA - OPPGRADERING - (IN) 0,0-10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 OPPGRAD. 4 RA HOVEDPRO.NR. - (IN) -257,4-276,0 276,0-257,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Avløpsrensing 434,0 652,0-334,4 583,0 200,0 100,0 100,0 983,0 Tjeneste Avløpsnett / innsamling av avløpsvann KOMMUNALE AVLØPSOMRÅDER - (IB) 154,5 109,0 10,0-24,5 20,0 20,0 10,0 10,0 60,0 AVSKJÆRENDE AVLØPSSYSTEM - (IB) 311,9 121,1 24,0-20,2 47,0 47,0 48,0 45,0 187,0 NYE OVERVANNSSYSTEM - (IB) 249,3 153,0 45,0-73,7 40,0 45,0 20,0 20,0 125,0 BYBANEN - OMLEGG LEDNINGER - (IB) -64,4 25,0 5,0-134,4 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 SAMARBEIDSPROSJEKT LEDNINGER - (IB) 40,0 25,0 15,0-15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 15,0 Sum Avløpsnett / innsamling av avløpsvann 433,1 99,0-267,8 117,0 137,0 88,0 85,0 427,0 Sum 18A Vann og avløp 1 213,8 891,0-857,8 804,8 459,0 320,0 326, ,8 Tjenesteområde 18B Renovasjon Tjeneste Etterdrift avfallsdeponier næringsavfall SLETTEBAKKEN, NEDLAGT AVFALLSDEPONI 19,3 0,0 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 19,3 Sum Etterdrift avfallsdeponier næringsavfall 0,0 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 19,3 Tjeneste Etterdrift avfallsdeponier husholdningsavfall KOLLEVÅGEN ETTERDR. AVF.DEPONI 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 SLETTEBAKKEN, NEDLAGT AVFALLSDEPONI 77,1 0,0 0,0 0,0 77,1 0,0 0,0 0,0 77,1 ETTERDRIFT RAA 16,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 16,0 Sum Etterdrift avfallsdeponier husholdningsavfall 0,0 0,0 0,0 94,3 0,0 0,0 0,0 94,3 Sum 18B Renovasjon 0,0 0,0 0,0 113,6 0,0 0,0 0,0 113,6 Tjenesteområde 20 Interne tjenester / fordelte er Tjeneste Biladministrasjon Kjøp av el-biler 55,0 0,0 13,8 0,0 13,8 13,8 13,8 0,0 41,3 Sum Biladministrasjon 0,0 13,8 0,0 13,8 13,8 13,8 0,0 41,3 Tjeneste Parkdrift Utskifting stor lastebil 2013 BV v/parkavd. 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Parkdrift 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 20 Interne tjenester / fordelte er 0,0 16,0 0,0 13,8 13,8 13,8 0,0 41,3 Sum brutto utgifter 5 039, , , , , , , ,3 Herav Bykassens ikke-avgiftsfinansierte investeringer 1 680,4 0, , , , , ,4 Bergen Bolig og Byfornyelse KF 174,9 322,5 158,2 56,7 61,0 598,4 Sum ikke-avgiftsfinansiert investering 1 855, , , , , ,8 Bykassens avgiftsfinansierte investeringer 892,6 899,5 459,0 320,0 326, ,5 SUM 2 747, , , , , ,3 Side 6 av 7

7 års til økonomiplan Sum FINANSIERING BYKASSENS IKKE-AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER Ubundne overføringer fra driftsregnskapet 0,0-61,9-124,2-124,2-186,3-496,6 Bundne overføringer fra driftsregnskapet (mva-komp.) *) -300,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mva-kompensasjon investeringer *) 0,0-305,4-287,5-314,3-277, ,7 Tilskudd og refusjoner (overføringer fra stat, fylkeskommune og andre) -17,4-8,1-6,6 0,0-336,0-350,7 Bruk av lån , , , ,8-814, ,5 Bruk av ubundne investeringsfond -51,5-103,0-64,6-50,5-49,4-267,6 Bruk av bundne investeringsfond 0,0-7,3 0,0 0,0 0,0-7,3 Sum bykassens ikke-avgiftsfinansierte investeringer , , , , , ,4 Bergen Bolig og Byfornyelse KF Mva-kompensasjon investeringer 0,0-49,8-30,4 0,0 0,0-80,2 Overføringer fra staten -34,3-80,0-50,5-27,9-11,5-169,8 Bruk av disposisjonsfond 0,0-13,7 0,0 0,0 0,0-13,7 Bruk av lån -140,6-178,9-77,4-28,8-49,5-334,6 Sum Bergen Bolig og Byfornyelse KF -174,9-322,5-158,2-56,7-61,0-598,4 SUM FINANSIERING - IKKE AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER , , , , , ,8 BYKASSENS AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER Bruk av lån -892,6-899,5-459,0-320,0-326, ,5 SUM FINANSIERING - AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER -892,6-899,5-459,0-320,0-326, ,5 SUM FINANSIERING , , , , , ,3 *) Mva-kompensasjon fra investeringsregnskapet: I 2013 er dette en bundst overføring fra drift, hvor 80% av den mva-kompensasjon som genereres i investeringsregnskapet, men føres i driftsregnskapet, tilbakeføres til investering. Fra og med 2014 føres all investeringsgenerert mva-kompensasjon direkte i investeringsregnskapet. Side 7 av 7

Vedlegg 2: Oppdatert investeringsprogram detaljert prosjektliste etter bystyrets vedtak

Vedlegg 2: Oppdatert investeringsprogram detaljert prosjektliste etter bystyrets vedtak Vedlegg 2: Oppdatert investeringsprogram 2015-2018 - detaljert prosjektliste etter bystyrets vedtak 17.12.2014 Tidligere Tjenesteområde 01A Barnehage Tjeneste 20120 Barnehage Opprusting av IKT i barnehager

Detaljer

Talltabell investeringsprogram Oppdatert etter tilleggsinnstillingen

Talltabell investeringsprogram Oppdatert etter tilleggsinnstillingen Vedlegg 2 til tilleggsinnstilling - Budsjett 2012 / økonomiplan 2012-2015 Talltabell investeringsprogram 2012-2015 Oppdatert etter tilleggsinnstillingen (Beløp i mill. kr) Tjenesteområde 01A Barnehage

Detaljer

Vedlegg 2 - Investeringsprogram samlet - detaljert prosjektliste Oppdatert etter byrådets tilleggsinnstilling 2

Vedlegg 2 - Investeringsprogram samlet - detaljert prosjektliste Oppdatert etter byrådets tilleggsinnstilling 2 Vedlegg 2 - Investeringsprogram samlet - detaljert prosjektliste Oppdatert etter byrådets tilleggsinnstilling 2 Avd Avg. Prosjektkostnad Tjenesteområde Barnehage Digitale tavler i barnehagene BBSI 0,1

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 / ØKONOMIPLAN DEL 2 - KAP. 4 - DIVERSE TALLOVERSIKTER. Tidligere budsjettert. Prosjekt kostnad

FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 / ØKONOMIPLAN DEL 2 - KAP. 4 - DIVERSE TALLOVERSIKTER. Tidligere budsjettert. Prosjekt kostnad Talltabell investeringsprogram Tjenesteområde 01A Barnehage Tjeneste 20120 Barnehage BY BUD279 Opprusting av IKT i barnehager 3,5 0,8 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 2,2 BY BUD280 Digitale tavler i barnehagene 0,9

Detaljer

Detaljert investeringsprogram

Detaljert investeringsprogram Handlings- og økonomiplan 2018-2021/Budsjett 2018 Detaljert investeringsprogram Oppdatert etter bystyrets budsjettvedtak 19.12.2017 Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Beløp i mill. kr Samlede beløp

Detaljer

5.4 Investeringsprogram samlet detaljert prosjektliste

5.4 Investeringsprogram samlet detaljert prosjektliste 5.4 Investeringsprogram 2018-2021 samlet detaljert liste Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Beløp i mill. kr Samlede beløp Økonomiplan Sum Investeringser Barnehage Digitale tavler i barnehagene 2026

Detaljer

Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder

Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder DEL 1 - KAP. 5 - Tabell 1 Netto drifts bykassen - fordelt på tjenesteområder Tall i mill kr. Tjenesteområde 2012 2013 2014 2015 01A Barnehage 1 862,9 1 855,8 1 954,7 1 979,9 01B Skole 2 490,8 2 500,1 2

Detaljer

Diverse talloversikter

Diverse talloversikter Byrådsleders avdeling 216 Tj.omr. Type endring Tekst 2013 2014 2015 2016 02 - Barnevern inneværende år Vedtatt budsjett 2012 3 644 750 3 644 750 3 644 750 3 644 750 Totalt inneværende år 3 644 750 3 644

Detaljer

Forslag til investeringsprogram for Bergen kommune 2010-2013 Vedlegg 2 til Tilleggsinnstillingen

Forslag til investeringsprogram for Bergen kommune 2010-2013 Vedlegg 2 til Tilleggsinnstillingen Forslag til investeringsprogram for Bergen kommune Vedlegg 2 til Tilleggsinnstillingen 1.2 Talltabell investeringsprogram 1.2.1 Detaljoversikter pr. prosjekt Prosjekt Tidligere Vedtatt (beløp i mill kr)

Detaljer

Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder

Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder KAPITTEL 5 Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder Beløp i mill. Tjenesteområde 2013 2014 2015 2016 01A Barnehage 2 017,4 2 110,6 2 133,3 2 184,0 01B Skole 2 939,3 2 924,1 2

Detaljer

KAPITTEL 8. Brokunst på Nye Nygårdsbro. Foto: OLA HENNING MÅLSNES TABELLER OG OVERSIKTER

KAPITTEL 8. Brokunst på Nye Nygårdsbro. Foto: OLA HENNING MÅLSNES TABELLER OG OVERSIKTER KAPITTEL 8 Brokunst på Nye Nygårdsbro. Foto: OLA HENNING MÅLSNES TABELLER OG OVERSIKTER 8.1 Hovedtall for inntekter og utgifter og disponering av resultat Beløp i mill kr Regnskap Vedtatt budsjett Forslag

Detaljer

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal Tjenesteområde 1B - Skole Tjeneste 22210 Skolelokaler og uteareal Alvøen skole, rehabilitering av avstengt fløy (Laksevåg bydel) Alvøen skole vil få utbedret bygningsmasse som pr. i dag er avstengt, slik

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Overføringsposter (ekskl.mva-ref.) fra kommunale foretak

Overføringsposter (ekskl.mva-ref.) fra kommunale foretak DEL 1 - KAP.5 - Driftsbudsjett bykassen - fordelt pr tjenesteområde Beløp i mill. Vedtatt budsjett Justert budsjett Tjenesteområde Regnskap 2009 2011 2012 2013 2014 01 Barnehage og skole 2 669,1 2 642,5

Detaljer

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Komité for oppvekst 2. juni 2014 Byråd Harald Victor Hove Byråd for barnehage og skole Metodikken i vedlikeholdsplanen Utdrag fra Vedlikeholdsplan

Detaljer

Vedtatt investeringsprogram for Bergen kommune

Vedtatt investeringsprogram for Bergen kommune TJENESTEOMRÅDE 1 BARNEHAGE OG SKOLE 20120 - Barnehage BY Opprusting av IKT i barnehager 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 BY Digitale tavler i barnehagene 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 BY Få barnehagene over til tykk

Detaljer

Forslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene slik det går fram av vedlegg 1.

Forslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene slik det går fram av vedlegg 1. /13 Bergen kommunens årsbudsjett for 2014/ Økonomiplan for 2014-2017: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201327435-3 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett for 2014

Detaljer

Ad byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2013/Økonomiplan tilleggsinformasjon og korrigeringer

Ad byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2013/Økonomiplan tilleggsinformasjon og korrigeringer BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Notat Saksnr.: 201203574-52 Saksbehandler: EJR Emnekode: SARK-1212 Til: Fra: Byrådet Finansbyråden Dato: 30. november 2012 Ad byrådets tilleggsinnstilling

Detaljer

8. Bystyret tar til orientering justeringer mellom tjenesteområder av ikke prinsipiell karakter som fremgår av pkt. 5 i saksutredningen.

8. Bystyret tar til orientering justeringer mellom tjenesteområder av ikke prinsipiell karakter som fremgår av pkt. 5 i saksutredningen. Byrådssak 292/13 2 Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2013 RUHN ESARK-121-201220762-44 Hva saken gjelder: Byrådet har i denne saken foreslått budsjettjusteringer og tilleggsbevilgninger som er innenfor

Detaljer

Bærekraftig skolestruktur

Bærekraftig skolestruktur Bærekraftig skolestruktur 2011-2024 2024 Målsetninger for planen Bidra til god samfunnsutvikling Sikre alle barn skolearealer som gir grunnlag for trivsel og læring Redusere veksten i kapitalkostnader

Detaljer

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Komité for oppvekst 3. februar 2014 Byråd Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap Disposisjon Metodikken i kartlegging og

Detaljer

Budsjettjusteringer Tidligere budsjettert. Vedtatt budsjett 2013 (fra øk.plan) Prosjekt kostnad

Budsjettjusteringer Tidligere budsjettert. Vedtatt budsjett 2013 (fra øk.plan) Prosjekt kostnad 6.1 Talltabell investeringsprogram 2014-2017 (Beløp i mill. kr) Prosjekt kostnad Budsjettjusteringer Tidligere budsjettert Vedtatt budsjett 2013 (fra øk.plan) Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan

Detaljer

Gjeldsutfordringer. Gjelden har økt siden 2009, men fra et relativt lavt nivå.

Gjeldsutfordringer. Gjelden har økt siden 2009, men fra et relativt lavt nivå. BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 Gjeldsutfordringer Gjelden har økt siden 2009, men fra et relativt lavt nivå. Om lag 40 prosent av bykassens totalgjeld er knyttet til formål som

Detaljer

Dekningsgrad, behov, tiltak

Dekningsgrad, behov, tiltak Mål for planen sikre et mangfoldig barnehagetilbud sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser der hvor foreldre/barn bor sikre et godt barnehagetilbud til barnehagebarna sikre gode arbeidsforhold for

Detaljer

Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak

Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak Hele kommunen/pr. bydel Status - oppgradering av bygningsmasse Status inneklima Barnehagestruktur Status - barnehageutbygging Bergen

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken).

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken). Skolebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid" Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til Skolebruksplan 2016 2030 sine mål og premisser slik

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /14 Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201417117-15 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett

Detaljer

REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL

REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL PRESENTASJON KFKN 7. MARS 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT De vanligste resultatbegrepene Budsjettavvik Måler regnskap mot budsjett det vil si avviket mellom

Detaljer

Bærekraftig skolestruktur

Bærekraftig skolestruktur Bærekraftig skolestruktur NORGES BESTE BY FOR BARN OG UNGE! Alle barn og unge skal sikres kunnskap og like muligheter for å realisere sine evner Fleksible arealer for tilpasset opplæring/mangfold av læringssituasjoner

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Oversikt over nye tiltak i 2014 Med vurdering av hvilke beløp som overføres til sentrale poster (firma 90)

Oversikt over nye tiltak i 2014 Med vurdering av hvilke beløp som overføres til sentrale poster (firma 90) Oversikt over nye tiltak i 2014 Med vurdering av hvilke beløp som overføres til sentrale poster (firma 90) Avdeling Avdeling(T) Prosjekt Prosjektnavn/Notat Beløp 1 Byrådsleders avdeling 9 Beredskapssjefstilling

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Sykefravær for 2. kvartal 2010 for byrådsavdeling barnehage og skole. Sykefraværsutvikling for byrådsavdeling barnehage og skole

Sykefravær for 2. kvartal 2010 for byrådsavdeling barnehage og skole. Sykefraværsutvikling for byrådsavdeling barnehage og skole Sykefravær for 2. kvartal 20 for byrådsavdeling barnehage og skole Barnehage og skole: Mul.dagsv. 1-3 dg % 4-1 dg % 17-5 dg % >5 dg % sum 2.kv. 2.kv.09 diff Adm. 494,5 30,5 0, % 4,0 0,1 % 22,0 0,4 % 124,3

Detaljer

KAPITTEL 8 TABELLER OG OVERSIKTER

KAPITTEL 8 TABELLER OG OVERSIKTER KAPITTEL 8 11. juni åpnet biblioteksplassen mellom Bergen Offentlige Bibliotek og Bergen Storsenter. Foto: MARIUS SOLBERG ANFINSEN TABELLER OG OVERSIKTER 8.1 Hovedtall for inntekter og utgifter og disponering

Detaljer

INVESTERINGSBUDSJETTET. Sentrale budsjettposter balanserte justeringer. Lån til videre utlån (tjeneste 28340)

INVESTERINGSBUDSJETTET. Sentrale budsjettposter balanserte justeringer. Lån til videre utlån (tjeneste 28340) INVESTERINGSBUDSJETTET Sentrale budsjettposter balanserte justeringer Lån til videre utlån (tjeneste 28340) Husbanken har utbetalt hele det omsøkte og budsjetterte beløpet på kr 450 mill. Det er pr. 30.04.17

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel Intern korrespondanse Saksnr.: 201009147-15 Saksbehandler: MEGJ Emnekode: SARK-03 Til: Barnehage og skole - felles Fra: Byrådsavdeling

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2015- Rådmannens skisse Tallbudsjett investeringer Jfr. kommunestyrets vedtak (K-sak 94/17) 12.12.2017 Side 1 Grp. Prosjek: H107 RINGEBU BARNEHAGE - EGENEID FIBER Ansvar/Avdel: 114 IKT 3201

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen

Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen Ingvar Tveit leder - Etat for helsetjenester Kravene for å få en skole helseverngodkjent Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (1996)

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken

Detaljer

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer 278.000 i løpet av 2015, og øker med ca. 3.000 personer per år til 287.000 ved utgangen av økonomiplanperioden 18,2 mrd. i samlet brutto driftsbudsjett i 2015

Detaljer

Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø

Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 28.01.2016 BUDSJETT 2016 - TEKNISK ETAT Forslag til vedtak: Med bakgrunn

Detaljer

Positive driftsresultat

Positive driftsresultat 1 Positive driftsresultat Styrket økonomi de senere årene gir rom for å justere ned kravet til netto driftsresultat fra 2,0 % til 1,75 % i gjennomsnitt for perioden. Gjennomsnitt 2019-2022 er 1,85% 2 Disposisjonsfond

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens skisse Tallbudsjett investering Kommunestyrets vedtak (K-sak 98/18) 18.12.2018 Side 1 Grp. Prosjek: H107 RINGEBU BARNEHAGE - EGENEID FIBER 3201 IKT-UTSTYR 160.000 Sum utgifter

Detaljer

2. Byrådet gis fullmakt til å etablere et kompetansesenter for elever med samhandlingsvansker i 2011.

2. Byrådet gis fullmakt til å etablere et kompetansesenter for elever med samhandlingsvansker i 2011. Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011-2024 Komite for oppvekst behandlet saken i møtet 021210 sak 91-10 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret slutter seg til en bærekraftig skolestruktur som innebærer

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JUNI 2015 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 PROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYDEL... 7 SKOLER I BERGENHUS BYDEL... 15

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

Byggebørsen Investeringsprogram Rune Kommedal, Eiendomssjef

Byggebørsen Investeringsprogram Rune Kommedal, Eiendomssjef Byggebørsen 2017 Investeringsprogram 2017-2020 Rune Kommedal, Eiendomssjef Investeringer 2017-2020 Samlet 5,03 mrd 1,52 mrd 2017 1,20 mrd 2018 1,23 mrd 2019 1,08 mrd 2020 Pågående prosjekter Ferdig i 2017

Detaljer

Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år

Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år Økonomiplan -2022, investeringer Innspill fra tjenestene mai Alle endringer fra HP 2018-2021 er markert med rødt (for år Prosjekt = Ski Tall Objekt i hele 1 = 000 Oppegård Forventet Tot. prosj. Regnskap

Detaljer

Sykefraværsutvikling for byrådsavdeling barnehage og skole

Sykefraværsutvikling for byrådsavdeling barnehage og skole Sykefraværsoversikt byrådsavdeling barnehage og skole, hele 2010 Barnehage og skole: Mul.dagsv. 1-3 dg % -16 dg % 17-56 dg % >56 dg % sum 2010 2009 diff Adm. 1812,1 139, 0,8 % 62,1 0,3 % 153,0 0,8 % 68,7

Detaljer

BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE SKOLE OG IDRETT HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE SKOLE OG IDRETT HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE SKOLE OG IDRETT HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Barnehage Byrådet prioriterer ytterligere 23,4 mill. kroner til inndekning av

Detaljer

Skoler med barnetrinn. Fagavdelingen. Dato: 7. oktober 2009

Skoler med barnetrinn. Fagavdelingen. Dato: 7. oktober 2009 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 200804968-27 Saksbehandler: ARJO Emnekode: SARK-20 Til: Fra: Skoler med barnetrinn Fagavdelingen Dato: 7. oktober 2009 Utskifting av

Detaljer

BARNETALLSPROGNOSE BYOMRÅDER OG BARNEHAGEOMRÅDER I BERGEN KOMMUNE

BARNETALLSPROGNOSE BYOMRÅDER OG BARNEHAGEOMRÅDER I BERGEN KOMMUNE BARNETALLSPROGNOSE 216-229 BYOMRÅDER OG BARNEHAGEOMRÅDER I BERGEN KOMMUNE MAI 216 INNHOLD BERGEN KOMMUNE... 5 ARNA BYOMRÅDE... 6 Barnehageområde 1 - Garnes og Trengereid... 7 Barnehageområde 2 - Haugland

Detaljer

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN VEDLEGGSDEL

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN VEDLEGGSDEL BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 VEDLEGGSDEL Byrådets forslag til årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 Kapittel 1 Investeringsprogram 2010-2013 1.1 Verbalomtale av investeringsprosjektene-kort

Detaljer

5. Tabeller og oversikter. Byens mange turister får oversikt over både byen og omlandet fra Fløyen. Foto: Håvard Holme

5. Tabeller og oversikter. Byens mange turister får oversikt over både byen og omlandet fra Fløyen. Foto: Håvard Holme 5. Tabeller og oversikter Byens mange turister får oversikt over både byen og omlandet fra Fløyen. Foto: Håvard Holme 5.1A Budsjettskjema 3 Hovedoversikt Drift Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 2015 2016

Detaljer

29-16 Skolebruksplan "Rett bygg på rett sted til rett tid"

29-16 Skolebruksplan Rett bygg på rett sted til rett tid 29-16 Skolebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid" Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 230516 sak 29-16 og avga følgende uttalelse: 1. Svømmeanlegg ved Storetveit, Landåshallen

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Oversikt over internleie i Bergen kommune for fordelt på resultatenhet pr

Oversikt over internleie i Bergen kommune for fordelt på resultatenhet pr Oversikt over internleie i Bergen kommune for 2010 - fordelt på resultatenhet pr. 18.10.2010 Resultatenhet Kontraktspart Total årspris Areal 2893 Seksjon informasjon 1 003 250 791 2894 Byrådsleders avdeling,

Detaljer

1. INVESTERINGSPROGRAM

1. INVESTERINGSPROGRAM 1. INVESTERINGSPROGRAM 2010-2013 1.1 Verbalomtale av investeringsprosjektene Investeringsprosjekter som omfatter flere tjenesteområder BKB har i egenskap av byggforvalter og faginstans når det gjelder

Detaljer

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK Dato: 2. januar 2012 Byrådssak 1/12 Byrådet Bygging av ny skole på Landås CHRL SARK-21-200801032-27 Hva saken gjelder: Landås skole er bygningsmessig i svært dårlig stand og den skal derfor ikke nyttes

Detaljer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer Rammefinansierte investeringer 2017 2018 2019 2020 2021 Felles investeringer 7,6 24,5 16,3 6,3 6,3 Kulturtjenester 5,0 66,2 96,2 325,2 241,3 Teknisk drift 59,6 142,9 126,3 177,6 177,5 Helse og velferd

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens skisse Budsjett 2018 Tallbudsjett investeringer Formannskapets innstilling (F-sak 129/17) 23.11.2017 Side 1 Grp. Prosjek: H107 RINGEBU BARNEHAGE - EGENEID FIBER 3201 IKT-UTSTYR

Detaljer

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

TILTAK SOM BERGEN KOMMUNE KAN IGANGSETTE I 2009 VED EKSTRA BEVILGNINGER FRA STATEN

TILTAK SOM BERGEN KOMMUNE KAN IGANGSETTE I 2009 VED EKSTRA BEVILGNINGER FRA STATEN TILTAK SOM BERGEN KOMMUNE KAN IGANGSETTE I 2009 VED EKSTRA BEVILGNINGER FRA STATEN Totalt Skolebygg 581,8 Barnehagebygg 30,5 Kulturbygg 47,6 Idrettsbygg 50,5 Administrasjonsbygg o.a. 118,7 Utleiebygg 27,1

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 1 Kjente utfordringer Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 2 Konsekvenser av fylkesmannens lovlighetsvedtak Regnskapsføring av utbytte fra BKK Summen av utbytteinntekter

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Byrådets forslag til årsbudsjett 2009 og økonomiplan

Byrådets forslag til årsbudsjett 2009 og økonomiplan Byrådets forslag til årsbudsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Kapittel 1 Investeringsprogram 2009-2012 1.1 Verbalomtale av investeringsprosjektene-kort omtale av prosjekter pr. tjenesteområde...1 Tjenesteområde

Detaljer

Budsjettregulering pensjonsutgifter 2015 Beregnet Avrundet Buds(end) Budsjreg Budsjreg

Budsjettregulering pensjonsutgifter 2015 Beregnet Avrundet Buds(end) Budsjreg Budsjreg Budsjettregulering pensjonsutgifter 2015 Beregnet Avrundet Buds(end) Budsjreg Budsjreg 2015 2015 2015 Ansvar: 200 Politisk ledelse Funksjon: 100 Politisk styring 10900 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors 125

Detaljer

Sentrale føringer for Budsjettseminar

Sentrale føringer for Budsjettseminar Sentrale føringer for 2019 Budsjettseminar 13.06.2018 Revidert nasjonalbudsjett 2018 Skatt og rammetilskudd Lønnsvekstanslaget er nedjustert fra 3,0 % til 2,8 % Prisveksten på varer og tjenester er oppjustert

Detaljer

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 20. september 2010 /10 Forretningsutvalget Årsbudsjett for 2011 - Økonomiplan for 2011-2014, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-000-201011724-5 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

Etat for utbygging. Bergen kommune. Jarle Kvalvik Utbyggingsdirektør. Nattland skole. Damsgård skole. Ulsmåg skole. Storetvedt bhg

Etat for utbygging. Bergen kommune. Jarle Kvalvik Utbyggingsdirektør. Nattland skole. Damsgård skole. Ulsmåg skole. Storetvedt bhg Etat for utbygging Bergen kommune Nattland skole Damsgård skole 1 300 000 000 Ulsmåg skole Råstølen sykehjem og volleyballhall Storetvedt bhg Jarle Kvalvik Utbyggingsdirektør Nordnes skole oppveksttun

Detaljer

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Oversikt over netto driftsbudsjett 2012 pr byrådsavdeling og resultatenhet

Oversikt over netto driftsbudsjett 2012 pr byrådsavdeling og resultatenhet Oversikt over netto driftsbudsjett pr byrådsavdeling og resultatenhet Vedlegg til tertialrapport 1/12 1 - Byrådsleders avdeling 0130 Seksjon informasjon 25 016 789 25 018 389 0133 Byrådsleders avdeling,

Detaljer

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning!

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! BUDSJETT FOR alle På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! Følg tidslinjen >>> Budsjett for de yngste BESØKER BABYER Kortere

Detaljer

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Pensjon Kontroll og revisjon

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Pensjon Kontroll og revisjon 9201 Egenkapitalinnskudd 172 Pensjon Pensjon 0 0 0 Pensjon 445 641 0 0 Pensjon 445 641 0 0 9203 Kjøp av aksjer 110 Kontroll og revisjon Kontroll og revisjon 0 0 0 Kontroll og revisjon 12 000 0 0 Kontroll

Detaljer

Forslag fremsatt i Komite for oppvekst

Forslag fremsatt i Komite for oppvekst Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 Komite for oppvekst behandlet saken i møtet 061212 sak 83-12 og avga følgende anbefaling til Komite for finans: Komite for oppvekst tok byrådets

Detaljer

Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet med ubrukte midler fra 2013 revidert investeringsbudsjett for 2014.

Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet med ubrukte midler fra 2013 revidert investeringsbudsjett for 2014. Byrådssak 187/14 Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet med ubrukte midler fra 2013 revidert investeringsbudsjett for 2014. TOOP ESARK-1212-201409613-2 Hva saken gjelder: Saken gjelder oppbudsjettering

Detaljer

Netto driftsbudsjett 2017 og prognose årsavvik pr fordelt på byrådsavdelinger og resultatenheter

Netto driftsbudsjett 2017 og prognose årsavvik pr fordelt på byrådsavdelinger og resultatenheter Netto drifts og prognose årsavvik pr - fordelt på byrådsavdelinger og resultatenheter Byrådsavdeling Byrådsleders avdeling 0130 Seksjon informasjon 24 923 761 25 598 761-4 548 000 0133 Byrådsleders avdeling,

Detaljer

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg?

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? v/kommunaldirektør Rune Haugsdal og kommunaldirektør Anne-Marit Presterud Tilsynet fra arbeidstilsynet Tilsynssatsing nasjonal

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer