Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan"

Transkript

1 Økonomiplan Rådmannens skisse Tallbudsjett investeringer Jfr. kommunestyrets vedtak (K-sak 94/17) Side 1

2 Grp. Prosjek: H107 RINGEBU BARNEHAGE - EGENEID FIBER Ansvar/Avdel: 114 IKT 3201 IKT-UTSTYR Sum utgifter BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 114 IKT 0 Sum grp. Prosjek: H107 RINGEBU BARNEHAGE - EGENEID FIBER 0 Grp. Prosjek: H108 FÅVANG BARNEHAGE - EIDSIVAFIBER Ansvar/Avdel: 114 IKT 3201 IKT-UTSTYR Sum utgifter BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 114 IKT 0 Sum grp. Prosjek: H108 FÅVANG BARNEHAGE - EIDSIVAFIBER 0 Grp. Prosjek: H109 TRÅDLØS NETTVERK INFRASTRUKTUR Ansvar/Avdel: 114 IKT 3201 IKT-UTSTYR BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 114 IKT 0 Sum grp. Prosjek: H109 TRÅDLØS NETTVERK INFRASTRUKTUR 0 Grp. Prosjek: H110 HELSE OG OMSORG - E-ROM Ansvar/Avdel: 114 IKT 3201 IKT-UTSTYR Sum utgifter BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 114 IKT 0 Sum grp. Prosjek: H110 HELSE OG OMSORG - E-ROM 0 Grp. Prosjek: H406 RINGEBU KIRKEGÅRD, UTVIDELSE (2013) 3250 MATERIALER TIL NYBYGG OG VEDLIKEHOLD KONSULENTTJENESTER Sum ansvar/avdel: 610 UTBYGGINGSPROSJEKTER/ANLEGG

3 Sum grp. Prosjek: H406 RINGEBU KIRKEGÅRD, UTVIDELSE (2013) Grp. Prosjek: H415 FÅVANG BARNEHAGE, UTEANLEGG Ansvar/Avdel: 435 BARNEHAGEBYGG 3231 ARBEID BYGNINGSMESSIG Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 435 BARNEHAGEBYGG Sum grp. Prosjek: H415 FÅVANG BARNEHAGE, UTEANLEGG Grp. Prosjek: H419 NYE KJØKKEN ELDRESENTERET (2015) 3231 ARBEID BYGNINGSMESSIG ARBEID ELEKTRO Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 433 HELSE- OG OMSORGSBYGG Sum grp. Prosjek: H419 NYE KJØKKEN ELDRESENTERET (2015) Grp. Prosjek: H421 OMBYGGING OG BRANNSIKRING OMSORGSBOLIGER OG ELDRESENTER (2016) 3231 ARBEID BYGNINGSMESSIG ARBEID ELEKTRO ARBEID VVS Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 433 HELSE- OG OMSORGSBYGG Sum grp. Prosjek: H421 OMBYGGING OG BRANNSIKRING OMSORGSBOLIGER OG ELDRESENTER ( Grp. Prosjek: H425 JERNBANEGATA 4, ISTANDSETTING Ansvar/Avdel: 434 KULTURBYGG 3231 ARBEID BYGNINGSMESSIG ARBEID ELEKTRO KONSULENT BYGG (ARK,RIB) Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 434 KULTURBYGG Sum grp. Prosjek: H425 JERNBANEGATA 4, ISTANDSETTING Grp. Prosjek: H429 DRIFTSBYGNING RINGEBU PRESTEGARD 3250 MATERIALER TIL NYBYGG OG VEDLIKEHOLD Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 610 UTBYGGINGSPROSJEKTER/ANLEGG Sum grp. Prosjek: H429 DRIFTSBYGNING RINGEBU PRESTEGARD Grp. Prosjek: H430 SIKKERHETSTILTAK RINGEBU HELSESENTER (2016) 3231 ARBEID BYGNINGSMESSIG

4 Sum ansvar/avdel: 433 HELSE- OG OMSORGSBYGG Sum grp. Prosjek: H430 SIKKERHETSTILTAK RINGEBU HELSESENTER (2016) Grp. Prosjek: H433 FLYKTNINGBOLIGER GUDBRANDSDALSVEGEN (2016) 3231 ARBEID BYGNINGSMESSIG ARBEID ELEKTRO ARBEID VVS Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 431 KOMMUNALE BOLIGER Sum grp. Prosjek: H433 FLYKTNINGBOLIGER GUDBRANDSDALSVEGEN (2016) Grp. Prosjek: H435 RINGEBU UNGDOMSSKOLE - TAK, SV.HALL, BYGN.MESSIGE ARB Ansvar/Avdel: 432 SKOLEBYGG 3231 ARBEID BYGNINGSMESSIG ARBEID ELEKTRO ARBEID VVS Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 432 SKOLEBYGG Sum grp. Prosjek: H435 RINGEBU UNGDOMSSKOLE - TAK, SV.HALL, BYGN.MESSIGE ARB Grp. Prosjek: H437 TILTAK FÅVANG OG RINGEBU SKOLER Ansvar/Avdel: 432 SKOLEBYGG 3231 ARBEID BYGNINGSMESSIG ARBEID ELEKTRO KONSULENT BYGG (ARK,RIB) Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 432 SKOLEBYGG Sum grp. Prosjek: H437 TILTAK FÅVANG OG RINGEBU SKOLER Grp. Prosjek: H438 Nytt bofellesskap funksjonshemmede Hageskogen 3231 ARBEID BYGNINGSMESSIG KONSULENTTJENESTER Sum utgifter TILSKUDD FRA STATEN Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 433 HELSE- OG OMSORGSBYGG Sum grp. Prosjek: H438 Nytt bofellesskap funksjonshemmede Hageskogen Grp. Prosjek: H440 RINGEBUHALLEN - HEIS TRIBUNE MED TILPASNINGER Ansvar/Avdel: 432 SKOLEBYGG 3

5 3231 ARBEID BYGNINGSMESSIG ARBEID ELEKTRO Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 432 SKOLEBYGG Sum grp. Prosjek: H440 RINGEBUHALLEN - HEIS TRIBUNE MED TILPASNINGER Grp. Prosjek: H442 SENTRUMSNÆRE LIVSLØPSBOLIGER FÅVANG Sum ansvar/avdel: 431 KOMMUNALE BOLIGER Sum grp. Prosjek: H442 SENTRUMSNÆRE LIVSLØPSBOLIGER FÅVANG Grp. Prosjek: H445 LINÅKERTUNET - TAK BYGG A OG B 3231 ARBEID BYGNINGSMESSIG Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 433 HELSE- OG OMSORGSBYGG Sum grp. Prosjek: H445 LINÅKERTUNET - TAK BYGG A OG B Grp. Prosjek: H449 HELSESTASJON FOR UNGDOM 3231 ARBEID BYGNINGSMESSIG ARBEID ELEKTRO ARBEID VVS Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 433 HELSE- OG OMSORGSBYGG Sum grp. Prosjek: H449 HELSESTASJON FOR UNGDOM Grp. Prosjek: H452 RÅDHUSET - REHABILITERING OG OMBYGGING KANTINE Ansvar/Avdel: 436 ANDRE BYGG 3231 ARBEID BYGNINGSMESSIG ARBEID ELEKTRO Sum ansvar/avdel: 436 ANDRE BYGG Sum grp. Prosjek: H452 RÅDHUSET - REHABILITERING OG OMBYGGING KANTINE Grp. Prosjek: H454 RINGEBU SKOLE - UTBEDRING GYMSAL/GARDEROBE Ansvar/Avdel: 432 SKOLEBYGG 3231 ARBEID BYGNINGSMESSIG ARBEID ELEKTRO ARBEID VVS KONSULENTTJENESTER Sum utgifter

6 Sum ansvar/avdel: 432 SKOLEBYGG Sum grp. Prosjek: H454 RINGEBU SKOLE - UTBEDRING GYMSAL/GARDEROBE Grp. Prosjek: H455 HELSESENTERET OG LINÅKERTUNET - CARPORTER OG LADEPUNKT 3231 ARBEID BYGNINGSMESSIG ARBEID ELEKTRO Sum ansvar/avdel: 433 HELSE- OG OMSORGSBYGG Sum grp. Prosjek: H455 HELSESENTERET OG LINÅKERTUNET - CARPORTER OG LADEPUNKT Grp. Prosjek: H456 LINÅKERTUNET - KLIMAANLEGG KJØKKEN 3233 ARBEID VVS Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 433 HELSE- OG OMSORGSBYGG Sum grp. Prosjek: H456 LINÅKERTUNET - KLIMAANLEGG KJØKKEN Grp. Prosjek: H459 RINGEBU ELDRESENTER - LÅSSYSTEM/ADGANGSKONTROLL 3231 ARBEID BYGNINGSMESSIG ARBEID ELEKTRO Sum ansvar/avdel: 433 HELSE- OG OMSORGSBYGG Sum grp. Prosjek: H459 RINGEBU ELDRESENTER - LÅSSYSTEM/ADGANGSKONTROLL Grp. Prosjek: H461 HAGESKOGEN BOLIGER - UTBEDRING FUKT, KJØKKEN, VINDUER 3231 ARBEID BYGNINGSMESSIG Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 431 KOMMUNALE BOLIGER Sum grp. Prosjek: H461 HAGESKOGEN BOLIGER - UTBEDRING FUKT, KJØKKEN, VINDUER Grp. Prosjek: H462 OMSORGSLEILIGHETER - TRÅDLØS KOMFYRVAKT 3232 ARBEID ELEKTRO Sum ansvar/avdel: 431 KOMMUNALE BOLIGER Sum grp. Prosjek: H462 OMSORGSLEILIGHETER - TRÅDLØS KOMFYRVAKT Grp. Prosjek: H464 BEREDSKAPSSENTER Ansvar/Avdel: 436 ANDRE BYGG 3231 ARBEID BYGNINGSMESSIG ARBEID ELEKTRO

7 3233 ARBEID VVS KONSULENTTJENESTER Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 436 ANDRE BYGG Sum grp. Prosjek: H464 BEREDSKAPSSENTER Grp. Prosjek: H466 GJENNOMGANGSBOLIGER 3231 ARBEID BYGNINGSMESSIG ARBEID ELEKTRO ARBEID VVS Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 431 KOMMUNALE BOLIGER Sum grp. Prosjek: H466 GJENNOMGANGSBOLIGER Grp. Prosjek: H467 OMSORGSBOLIGER GRUVA - VARMEPUMPER 3231 ARBEID BYGNINGSMESSIG ARBEID ELEKTRO ARBEID VVS Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 431 KOMMUNALE BOLIGER Sum grp. Prosjek: H467 OMSORGSBOLIGER GRUVA - VARMEPUMPER Grp. Prosjek: H491 ENØK-TILTAK Ansvar/Avdel: 400 BOLIG- OG EIENDOMSKONTORET 3231 ARBEID BYGNINGSMESSIG ARBEID ELEKTRO ARBEID VVS Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 400 BOLIG- OG EIENDOMSKONTORET Sum grp. Prosjek: H491 ENØK-TILTAK Grp. Prosjek: H602 (RA2 501B) DRIFTSOVERVÅKING Ansvar/Avdel: 620 VANNFORSYNING 3250 MATERIALER TIL NYBYGG OG VEDLIKEHOLD Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 620 VANNFORSYNING Ansvar/Avdel: 630 AVLØP 3250 MATERIALER TIL NYBYGG OG VEDLIKEHOLD Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 630 AVLØP

8 Sum grp. Prosjek: H602 (RA2 501B) DRIFTSOVERVÅKING Grp. Prosjek: H624 VENABYGDSFJELLET GRUNNVANNSANLEGG 3250 MATERIALER TIL NYBYGG OG VEDLIKEHOLD KONSULENTTJENESTER Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 610 UTBYGGINGSPROSJEKTER/ANLEGG Sum grp. Prosjek: H624 VENABYGDSFJELLET GRUNNVANNSANLEGG Grp. Prosjek: H729 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - TILTAK Ansvar/Avdel: 613 KOMMUNALE VEGER OG GATER 3250 MATERIALER TIL NYBYGG OG VEDLIKEHOLD Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 613 KOMMUNALE VEGER OG GATER Sum grp. Prosjek: H729 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - TILTAK Grp. Prosjek: H730 FORSKJØNNING VÅLA ELV 3250 MATERIALER TIL NYBYGG OG VEDLIKEHOLD Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 610 UTBYGGINGSPROSJEKTER/ANLEGG Sum grp. Prosjek: H730 FORSKJØNNING VÅLA ELV Grp. Prosjek: H731 VEG FORBI FÅVANG RENSEANLEGG (2012) 3250 MATERIALER TIL NYBYGG OG VEDLIKEHOLD Sum utgifter TILSKUDD FRA STATEN Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 610 UTBYGGINGSPROSJEKTER/ANLEGG 0 Sum grp. Prosjek: H731 VEG FORBI FÅVANG RENSEANLEGG (2012) 0 Grp. Prosjek: H740 KOMMUNEDELPLAN VA (2013) 3270 KONSULENTTJENESTER Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 610 UTBYGGINGSPROSJEKTER/ANLEGG Sum grp. Prosjek: H740 KOMMUNEDELPLAN VA (2013) Grp. Prosjek: H741 STANDARDHEVING/RINGNETT VA (2013) 3250 MATERIALER TIL NYBYGG OG VEDLIKEHOLD Sum utgifter

9 Sum ansvar/avdel: 610 UTBYGGINGSPROSJEKTER/ANLEGG Sum grp. Prosjek: H741 STANDARDHEVING/RINGNETT VA (2013) Grp. Prosjek: H751 SAMMENBINDING V/A-NETT KVITFJELL ØST/VEST 3250 MATERIALER TIL NYBYGG OG VEDLIKEHOLD Sum utgifter TILSKUDD FRA ANDRE (PRIVATE) Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 610 UTBYGGINGSPROSJEKTER/ANLEGG 0 Sum grp. Prosjek: H751 SAMMENBINDING V/A-NETT KVITFJELL ØST/VEST 0 Grp. Prosjek: H753 HOVEDPLAN VEG Ansvar/Avdel: 613 KOMMUNALE VEGER OG GATER 3270 KONSULENTTJENESTER Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 613 KOMMUNALE VEGER OG GATER Sum grp. Prosjek: H753 HOVEDPLAN VEG Grp. Prosjek: H754 GATEBELYSNING 3250 MATERIALER TIL NYBYGG OG VEDLIKEHOLD KONSULENTTJENESTER Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 610 UTBYGGINGSPROSJEKTER/ANLEGG Sum grp. Prosjek: H754 GATEBELYSNING Grp. Prosjek: H755 SENTRUMSFORSKJØNNELSE FÅVANG - TAKOVERBYGG 3250 MATERIALER TIL NYBYGG OG VEDLIKEHOLD Sum ansvar/avdel: 610 UTBYGGINGSPROSJEKTER/ANLEGG Sum grp. Prosjek: H755 SENTRUMSFORSKJØNNELSE FÅVANG - TAKOVERBYGG Grp. Prosjek: H756 SENTRUMSFORSKJØNNELSE FÅVANG - PARKERING Ansvar/Avdel: 613 KOMMUNALE VEGER OG GATER 3250 MATERIALER TIL NYBYGG OG VEDLIKEHOLD Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 613 KOMMUNALE VEGER OG GATER Sum grp. Prosjek: H756 SENTRUMSFORSKJØNNELSE FÅVANG - PARKERING

10 Grp. Prosjek: H760 SØR-FÅVANG - ETABLERING FELLES AVLØPSLØSNING 3250 MATERIALER TIL NYBYGG OG VEDLIKEHOLD Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 610 UTBYGGINGSPROSJEKTER/ANLEGG Sum grp. Prosjek: H760 SØR-FÅVANG - ETABLERING FELLES AVLØPSLØSNING Grp. Prosjek: H761 VENABYGDSFJELLET - V/A-ANLEGG TRABELIVEGEN OG FRISKEVEGEN Ansvar/Avdel: 620 VANNFORSYNING Sum ansvar/avdel: 620 VANNFORSYNING Ansvar/Avdel: 630 AVLØP 3250 MATERIALER TIL NYBYGG OG VEDLIKEHOLD Sum ansvar/avdel: 630 AVLØP Sum grp. Prosjek: H761 VENABYGDSFJELLET - V/A-ANLEGG TRABELIVEGEN OG FRISKEVEGEN Grp. Prosjek: H762 BOLIGTOMTER RINGEBU 3250 MATERIALER TIL NYBYGG OG VEDLIKEHOLD Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 610 UTBYGGINGSPROSJEKTER/ANLEGG Sum grp. Prosjek: H762 BOLIGTOMTER RINGEBU Grp. Prosjek: H763 GRUNNERVERV FÅVANG 3280 GRUNNERVERV Sum utgifter Sum ansvar/avdel: 610 UTBYGGINGSPROSJEKTER/ANLEGG Sum grp. Prosjek: H763 GRUNNERVERV FÅVANG Grp. Prosjek: H900 LÅNEFINANSIERING INVESTERINGER Ansvar/Avdel: 901 FINANSIERING INVESTERINGER 3910 BRUK AV LÅN Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 901 FINANSIERING INVESTERINGER Sum grp. Prosjek: H900 LÅNEFINANSIERING INVESTERINGER Grp. Prosjek: H903 BEHANDLING AV ÅRSRESULTAT Ansvar/Avdel: 901 FINANSIERING INVESTERINGER 3548 AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND Sum utgifter

11 3970 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 901 FINANSIERING INVESTERINGER 0 Sum grp. Prosjek: H903 BEHANDLING AV ÅRSRESULTAT 0 Grp. Prosjek: H906 UTBYTTE Ansvar/Avdel: 901 FINANSIERING INVESTERINGER 3520 UTLÅN Sum utgifter BRUK AV DISPOSISJONSFOND TIL INV Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 901 FINANSIERING INVESTERINGER 0 Sum grp. Prosjek: H906 UTBYTTE 0 T O T A L T 0 10

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens skisse Budsjett 2018 Tallbudsjett investeringer Formannskapets innstilling (F-sak 129/17) 23.11.2017 Side 1 Grp. Prosjek: H107 RINGEBU BARNEHAGE - EGENEID FIBER 3201 IKT-UTSTYR

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens skisse Tallbudsjett investering Kommunestyrets vedtak (K-sak 98/18) 18.12.2018 Side 1 Grp. Prosjek: H107 RINGEBU BARNEHAGE - EGENEID FIBER 3201 IKT-UTSTYR 160.000 Sum utgifter

Detaljer

INVESTERINGSPLAN KOMMUNESTYRETS VEDTAK Vedtatt K-sak

INVESTERINGSPLAN KOMMUNESTYRETS VEDTAK Vedtatt K-sak IKT 2 558 995 2 167 000 1 035 000 925 000 0 1 300 000 1 300 000 9 285 995 H103 GEODATA INTERKOMMUNALT SAMARBEID 73 700 73 700 Utføres 2017. H104 EGENEID DATAFIBER FÅVANG RA - FÅVANG BARNEHAGE 400 000 400

Detaljer

Noteopplysninger. Innholdsliste. Regnskap

Noteopplysninger. Innholdsliste. Regnskap Årsregnskap 2018 1 Innholdsliste Regnskap Regnskapsskjema 1A - Drift Vedlegg til regnskapsskjema 1A Økonomisk oversikt - Drift Regnskapsskjema 2A - Investering Regnskapsskjema 2B - Investering Økonomisk

Detaljer

Noteopplysninger. Innholdsliste. Regnskap

Noteopplysninger. Innholdsliste. Regnskap Årsregnskap 2017 1 Innholdsliste Regnskap Regnskapsskjema 1A - Drift Vedlegg til regnskapsskjema 1A Økonomisk oversikt - Drift Regnskapsskjema 2A - Investering Regnskapsskjema 2B - Investering Økonomisk

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap 2012

Dønna - Investeringsregnskap 2012 Investeringsregnskap 2. tertial 2012 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 691.000 0 0 Sum utgifter 691.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -691.000

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010

Detaljer

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : DRIFT 4: VAR PÅKOSTNING AVLØPSNETTET I 2013 startet driftsenheten prosjektet med å utbedre ledningsnettet for avløp. Det var satt av 3,6 mill kroner til påkostning av avløpsnettet i perioden

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond 213 1 8 2 Formannskapets innstilling 23.11.12: Valgte tiltak investering Kapittel : Sentraladministrasjonen P.nr 33: IKT investeringer generelt Generelle kostnader: Oppgradering av nettverk alle enheter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2009/1516-10452/2009 Arkiv: 210 Regnskap og årsberetning 2008. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/09 Formannskapet

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012.

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. Overføres til 2012 Prosj. Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik 0 Ikke prosjekt - Utlån Eidsiva Energi as 57 440 57 440 0 0 Ikke prosjekt - Leasing

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett (i heile 1000 kr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Investeringar i anleggsmidlar 133 082 205 355 295653 199550

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres.

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Kapittel : Usorterte tiltak 1000: Eksempeltiltak for momskompensasjon Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Det er tatt utgangspunkt i et tiltak

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 19/

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 19/ Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 19/01437-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Klima- og miljøutvalg 21.05.2019 Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan VEDLEGG 3. Forslag til budsjett og økonomiplan -20 fra FRP, H, V og PDK BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. Bud.2018 Bud.2019 Bud. Bud. Bud. 2018 Bud. 2019 Bud. Kommentar 1 Skatt på

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet Vågsøy kommune 2013 og 2013-2016 forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: DATO: Fellesframlegg Formannskapet 05.12.2012_a KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT: 1. 4

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

Økonomiplan Rådmannens forslag

Økonomiplan Rådmannens forslag Side 1 av 5 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Helårseffekt av vedtatte innsparinger: ØP-18 ØP-19 ØP-20 ØP-21 Grunnskole/oppvekst. -1 200-1 200-1 200-1

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Kostnadsramme Dikterportalen. Utgifter: Inntekter. Tilskudd 1 mill. kr fra Statens. Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000

Kostnadsramme Dikterportalen. Utgifter: Inntekter. Tilskudd 1 mill. kr fra Statens. Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000 Kostnadsramme Dikterportalen Utgifter: Inntekter Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000 Tilskudd 1 mill. kr fra Statens -1 000 000 Vegvesen. Tilskudd fra Kavlifondet 700 000-700 000 Tilskudd fra Oppland fylkeskomm.

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011.

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Vedtak: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Teknisk 2012 2015 godkjennes med endringer innarbeidet i plangruppas forslag til rullert

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113

Detaljer

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 211 Arkivsaksnr: 2008/4266-1 Saksbehandler: Anne Røddesnes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG Rådmannens

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras 0 Ikke prosjekt 21,545 300,000 278,455 278,455 81257

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/4769-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Økonomiplan 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 forts. Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste k Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste

Detaljer

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) 2014 2015 2016 2017 Totalt

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 20: P.nr. 508: Egenkapitalinnskudd KLP 2014 KLP har innkalt egenkapitalskudd de siste årene. For 2014 er tilskuddet kr. 1.002.000. Må føres i investeringsregnskapet,

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016 Dønna investeringsregnskap Rapport for 1. tertial 2016 1 Prosjekt: 10001 Finansiering og overføring fra drift Ansvar: 8011 Interne finansieringstransaksjoner 35480 AVSETN. TIL UBUNDNE INVEST FOND 0 124.000

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.11. 103/11 TJO Kommunestyret 15.12. 168/11 TJO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-151 : Arkivsaknr.: 11/908 Tertialrapport

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 ormannskapets innstilling 11.10.2017 Innhold Innledning... 3 Om økonomiplanen... 4 Økonomiplanen i kommunens plansystem... 4 Arbeidet med økonomiplanen... 4 Status kommuneøkonomi

Detaljer

Sentrale føringer for Budsjettseminar

Sentrale føringer for Budsjettseminar Sentrale føringer for 2019 Budsjettseminar 13.06.2018 Revidert nasjonalbudsjett 2018 Skatt og rammetilskudd Lønnsvekstanslaget er nedjustert fra 3,0 % til 2,8 % Prisveksten på varer og tjenester er oppjustert

Detaljer

Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16

Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16 VEDLEGG 1 Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16 fra Ap, Krf og Sp BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. 2013 Bud. 2014 Bud. 2015 Bud. 2016 Bud. 2013 Bud. 2014 Bud. 2015 Bud.

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 1.1.1. Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden 2015-2018 (nye tiltak samt ligere tiltak med

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2017 Sak: 143/17 Resultat: FS forslag tilrådd Arkivsak: 17/11825 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Revidering av boligsosial handlingsplan i Overhalla kommune

Revidering av boligsosial handlingsplan i Overhalla kommune Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2008/753-23 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Revidering av boligsosial handlingsplan i Overhalla kommune 2012-2020. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2.

Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2. I nvesterings rapport 2. tertial 201 7 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 1.225.000 0 0 Sum utgifter 1.225.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -

Detaljer

Beskrivelse. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)

Beskrivelse. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) Kapittel : Usorterte tiltak 27: 3100 Itinvesteringer og innkjøp av nye pulter/stoler (AP) Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) 0.020000.202.0 Inventar og utstyr 0.042900.202.0 0.072900.841.0 0 0 0

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Plangruppe Oppvekst behandlet saken, saksnr. 1/11 den Vedtak:

Plangruppe Oppvekst behandlet saken, saksnr. 1/11 den Vedtak: Plangruppe Oppvekst behandlet saken, saksnr. 1/11 den 07.09.2011. Vedtak: 1. orslag til rullering av Kommunedelplan Oppvekst 2012 2015 godkjennes med følgende endringer/merknader: a. Kap. 5.3. Det er skrevet

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

Årsregnskap Vedtatt av kommunestyret (Ksak 31/14)

Årsregnskap Vedtatt av kommunestyret (Ksak 31/14) Årsregnskap 2013 Vedtatt av kommunestyret 27.05.2014 (Ksak 31/14) Innholdsliste til regnskapet for 2013 Ringebu kommune Regnskap Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Vedlegg til regnskapsskjema

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering 2014 2015 2016 2017 Netto investering

Detaljer

I n v e s t e r i ngs r a p po r t 1. t e r t i a l

I n v e s t e r i ngs r a p po r t 1. t e r t i a l I n v e s t e r i ngs r a p po r t 1. t e r t i a l 2 0 1 7 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 8006 Renter m.v. 39202 MOTTATTE ORD AVDRAG FORMIDL.LÅN - 1.053 0 0 Sum inntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

RANA KOMMUNE PROSJEKTAVDELINGEN. Prosjektavdelingen gjennomfører kommunale bygge- og anleggsprosjekter ihht til vedtatt budsjett og økonomiplan.

RANA KOMMUNE PROSJEKTAVDELINGEN. Prosjektavdelingen gjennomfører kommunale bygge- og anleggsprosjekter ihht til vedtatt budsjett og økonomiplan. RANA KOMMUNE PROSJEKTAVDELINGEN Prosjektavdelingen gjennomfører kommunale bygge- og anleggsprosjekter ihht til vedtatt budsjett og økonomiplan. Noen prosjekter siste år Selfors Sykehjem Selfors Sykehjem

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Beskrivelse. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Brannberedskap (04210)

Beskrivelse. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Brannberedskap (04210) Kapittel : HELSE OG OMSORG 004: 4210 Brannberedskap, tankbil Sted Ansvar: Brannberedskap (04210) 0.021000.339.0 Leie/leasing av transportmidler 0.042900.339.0 0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Ramme Budsjett Budsjett (alle tall i 1 000) 2014 2015 2016 2017 2018 10 Politisk styring 0 0 0 0 0 Snarveien AS -aksjekjøp 250 Snarveien AS - Bruk av investeringsfond

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 Kommunestyrets vedtak (K-sak 75/17) 31.10.2017 Innhold Innledning... 3 Om økonomiplanen... 4 Økonomiplanen i kommunens plansystem... 4 Arbeidet med økonomiplanen... 4 Status kommuneøkonomi

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Innholdsliste til regnskapet for 2012 Ringebu kommune

Innholdsliste til regnskapet for 2012 Ringebu kommune Regnskap 2012 Innholdsliste til regnskapet for 2012 Ringebu kommune Regnskap Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Vedlegg til regnskapsskjema 1A og 1B drift Økonomisk oversikt - Drift Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE 32701 KJØP AV ADVOKATTJENESTER 1.875 0 0 0 0 0 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR PLANGRUPPE TEKNISK

MØTEPROTOKOLL FOR PLANGRUPPE TEKNISK MØTEPROTOKOLL FOR PLANGRUPPE TEKNISK MØTEDATO: 09.09.2011 MØTESTED: Utsikten MØTELEDER: Plangruppens leder Tove Brorson BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 1/11 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer