Budsjett 2017 Økonomiplan Presentasjon av rådmannens forslag

Like dokumenter
Budsjett 2018 Økonomiplan Presentasjon av rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Presentasjon av rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan Presentasjon av rådmannens forslag

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan

Økonomiplan Budsjett 2014

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Sentrale føringer for Budsjettseminar

Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan

Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Økonomiplan Rådmannens forslag

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Handlings- og økonomiplan med budsjett

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

Økonomiplan

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

Rådmannens forslag til

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon

Vennesla kommune. Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Vedtatt av kommunestyret , sak 81/16 Oppdaterte tabeller

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

Budsjett- og Økonomiplan

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Strategidokument

Handlings- og økonomiplan

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Budsjett og økonomiplan

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE

Rådmannens forslag til. Økonomiplan

Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av

Økonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Økonomiplan Budsjett 2016

ÅRSBUDSJETT HANDLINGSPROGRAM

Presentasjon i kommunestyre Administrasjonens forslag til Handlingsplan og budsjett 2019

Økonomiplan Formannskapets innstilling

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

FORMANNSKAP BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANSTATUS

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Budsjettrammer 2018/ HØP

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN

Økonomiforum Hell

Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/ Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato:

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

Frosta kommune Arkivsak: 2010/ Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Strategidokument

Økonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN

Verdal kommune Sakspapir

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING Kontrollutvalget

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

Vennesla kommune. Årsbudsjett 2018 Økonomiplan Vedtatt av kommunestyret , sak 83/17 Oppdaterte tabeller

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Verdal kommune Sakspapir

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015

ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: Sak: PS 8/15

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss FE /1453

ÅRSBERETNING Vardø kommune

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Vennesla kommune. Årsbudsjett 2016 Økonomiplan Vedtatt av kommunestyret , sak 95/15 Oppdaterte tabeller

Økonomiplan , budsjett 2019

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Rådmannens forslag til. Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan Dønna 3-4. november 2014

Årsregnskap Resultat

Transkript:

Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Presentasjon av rådmannens forslag 03.11.16

Budsjettdokumentet Forslag til vedtak. Økonomiske hovedlinjer. Kobling mot kommuneplanen tiltak. Økonomisk driftsramme 2017-2020. Investeringsbudsjettet 2017-2020. Budsjettrammer seksjoner og enheter.

Budsjettarbeidet Mange penger å bruke over 1 milliard kr. Enda mange flere behov og ønsker.. Sterke føringer fra kommunestyret. Sterke føringer fra staten. Løse kortsiktige utfordringer. Tenke langsiktig for å sikre framtida.

«Det store bildet» Flyktningesituasjonen Usikker verdensøkonomi «Krise» i oljenæringen Klimaendringer Kommunestruktur Demografiske endringer

Vår hovedoppgave: Yte gode tjenester til innbyggerne Være en aktiv og offensiv samfunnsutvikler For å lykkes med dette: Økonomisk handlefrihet. Dyktige og motiverte ansatte som trives på jobb.

Økonomisk status Årene 2012-16 Stram men stabil økonomi. Gode regnskapsresultater gir mulighet for avsetninger Store og viktige investeringsprosjekter. Viktige satsinger gjennomført.

Hovedlinjer 2017-2020 Lavere utbytte fra Agder Energi og konsesjonskraftinntekter. Lavere eiendomsskatt på kraftverk. Fortsatt lave renter. Sterkt press på utgifter på mange områder Pensjonsutgiftene vokser Gode resultater gir rom for økt satsing Effektiviseringskrav.

Inntektsforutsetninger Realvekst i frie inntekter på 1 % pr. år i perioden. Utbytte fra Agder Energi AS 12,15 mill. i 2017 (utfra et resultat i 2015 på 746 mill.) 10,4 mill. i 2018 2020 (utfra et resultat på 600. mill.) Konsesjonskraft reduseres fra ca. 3,1 mill. i 2016 til ca. 1,5 mill. i 2020. Stabil avkastning på finanskapital på 7,5 mill. pr. år (ca. 4 %) Eiendomsskatt Redusert skatt på kraftanlegg ca. 5,5 mill. pr. år. Oppskriving av eiendomsskattetakstene: 10% pr. år i 2017-20 Økt bunnfradrag på boliger og fritidsboliger: 75.000,- pr. år.

Gebyr og betalingssatser Kommunale avgifter: Økes med 1,5 % i 2017 Dessert/suppe ved middagsombringing: Økes med kr. 9,-. Dessert på Venneslastua: Økes med kr. 9,- Innføring av gebyr for utlevering av cateringmat: Kr. 60,-/100,-. Generell prisøkning: 2,5 %

Kommunale avgifter 2016 14 144 15 564 14 000 15 573 10 993 11 270 9 290

Utgifter Sentrale forutsetninger Deflator 2017: 2,5 % Lønnsvekst 2,7 % Prisvekst 2,2 % Pensjon øker med gj.snitt ca. 6 % pr. år (i tillegg til lønnsveksten) Flytende rente på lånene: 1,6 % i 2017 og 2018 1,8 % i 2019 2,0 % i 2020

Innsparing og effektivisering Ingen kompensasjon for prisvekst : 2,4 mill. fra 2017. Generell innsparing på enhetene: 0,7 %, 3,3 mill. kroner i 2017. - Ingen innsparing barnehagene - Fra skoleåret 2017/18 ENØK-tiltak: 0,25 mill. fra 2017 økende til 1 mill. i 2020 Diverse andre mindre tiltak.

Kommuneplanens fokus Levekår Utvikling Samfunnsutvikling Oppvekst Helse og omsorg Arbeidsgiver Eier og forvalter av fellesskapets verdier Kommunen som forvaltningsorgan

Samfunnsutvikling - status Mål om befolkningsvekst i kommuneplanen: 1,5 % pr. år. Vekst siste 5 årene: Gjennomsnitt 1,42 % pr. år. Vekst i 2015: 1,5 %. 1. halvår 2016: 0,3 %. Hvis veksten fortsetter 17400 i 2030 Ca. 120 nye boligenheter pr. år. Mer enn 3000 planlagte boligenheter lang sikt 25 år. Sterkt fokus på næringsutvikling Støleheia og Hunsøya.

Samfunnsutvikling - viktige tiltak: Fullføring av gågata 2 mill i 2017. Ny kirke 40 mill. + 12,6 mill. i tilskudd trossamfunn. Idrett/Friluftsliv/Nærmiljø ca. 57 mill. Investeringer til vann- og avløp ca. 110 mill. Sterk satsing på ENØK-tiltak. Planleggingsoppgaver ca. 3,8 mill. Kommuneplanen inkl. arealdel, Sentrum Nord, Sentrum Sør, Skarpengland. Etablere grunderkontor i Næringsparken.

Kommunens tjenester - status Høy andel sosialhjelpsmottakere men stabilt. Høy andel barnevernstiltak men stabilt. Vi bruker forholdsvis mye penger på grunnskole utfordringer i forhold til økte elevtall. Vi bruker omtrent som gjennomsnittet på helse- og omsorg sterk økning de siste årene. Lav bemanning i barnehage. Vi bruker forholdsvis lite penger på administrasjon.

Oppvekst - tiltak Hovedsatsing: «Inkluderende læringsmiljø». Implementering, etterkartlegging, kr. 200.000,- pr. år. «Tidlig innsats» i grunnskolen fra høsten 2017 kr. 1.045.000,- pr. år. Styrking av ungdomsskolene fra høsten 2017 kr. 2.000.000,- pr. år. Digital veileder 50% ny stilling fra 2017. Nettbrett til alle elever i grunnskolen.

Oppvekst - tiltak Styrking av helsetiltak for barn og unge kr. 150.000,- pr. år fra 2017. Utvidelse av Skarpengland skole Investering: 24 mill. i 2018/19. Midlertidige løsninger fram til høsten 2019 Utredning om framtidas Hunsfoss skole Kr. 500.000,- i 2017. Nye lokaler til Voksenopplæringa. Kr. 15 mill. i 2018.

Oppvekst (forts.) Økt pedagogtetthet i barnehagene kr. 5.000.000,- pr. år fra aug.-17 i tillegg til kr. 1.000.000,- fra høsten 2016. Utvidelse av Barnestua barnehage med 2 avd. fra 2019/20. Investering: 23 mill. kr. Årlig drift: ca. 3,8 mill.

Helse- og omsorgstjenester - tiltak Nytt botilbud for utviklingshemmede fra 2018 kr. 6,6 mill. Koordinator velferdsteknologi 50 % stilling. Øyeblikkelig hjelp rus/psykiatri kr. 225.000,- Økt satsing habilitering/rehabilitering kr. 270.000,- Generell rammeøkning Venneslaheimen 2 mill. kr. Nye lokaler fysioterapi m.v. kr. 250.000,-. Ambulant team rus/psykiatri 3,1 mill. kr. Rusforebyggende tiltak videreføring av øremerkede stillinger kr. 800.000,-

Kommunen som arbeidsgiver - tiltak Oppfølging av prosjekt for heltidskultur 1,2 mill. fra 2017. Ny 100 % stilling som personalrådgiver. Økte velferdsmidler opptrapping til kr. 800,- pr. ansatt i løpet av perioden. Videreføring av lederrekrutteringsprogram Sterk satsing på digitalisering.

Kommunen som eier og forvalter av fellesskapets verdier - tiltak Større fokus på enhetenes budsjettstyring Begrense låneopptak. Ha tilstrekkelig midler på fond. Ha fokus på effektiv drift av kommunen. Ha fokus på internkontroll og risiko på økonomiområdet. Engangsbevilgning til kommunalt vedlikehold på kr. ca. 4,1 mill. i 2016 tiltaksmidler fra staten.

Netto driftsresultat 2017 2018 2019 2020 Netto driftsresultat 6 816-799 4 961-3 849 Premieavvik, årets og andel tidligere år Bruk / avsetning øremerkede midler -14 129-2 482-16 368-5 450-200 1 369 2 257 2 978 Korrigert netto dr.res. -7 513-1 912-9 150-6 321

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 6,0 5,0 4,0 3,0 Prosent 2,0 1,0 - -1,0-2,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Netto dr.res. 4,0 4,9 5,0 3,0 2,4 5,0 2,3 0,6-0,2 0,3-0,6 Korr. netto dr.res. 1,5 2,4 2,1 2,0 1,2 5,4 2,3-0,8-0,3-1,0-0,8 Sentral anbefaling 3,0 3,0 3,0 3,0 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

Disponering av netto driftsresultat i 2017 Avsetning til generelt disposisjonsfond: 3,1 mill. Avsetning til verdireguleringsfond: 3,5 mill. Avsetning til bundet fond: 1,2 mill. Bruk av bundet fond: - 1 mill.

Disponering av netto driftsresultat 2017-2020 Avsetning til generelt disposisjonsfond: 22,7 mill. Avsetning til verdireguleringsfond: 3,5 mill. Avsetning til bundne fond: 1,4 mill. Bruk av bundne fond: - 7,8 mill. Bruk av disposisjonsfond: - 12,6 mill.

Finansavkastning 2005-2015

Investeringer i 2017 Til sammen ca. 74,8 mill. Hunsfoss skole, utredning: 0,5 mill. Innløsning/grunnerverv: 1,0 mill. IT-investeringer: 4,1 mill. Balløkker: 0,6 mill. Maskiner/utstyr, park/idrett: 1,4 mill. Strandsti, Venneslafjorden: 1,0 mill. Utskifting av lekeapparater: 0,4 mill. Vann- og avløpsinvesteringer: 22,7 mill. Maskiner/utsyr, teknisk: 1,8 mill. Oppgradering av veglysanlegg: 0,2 mill. Veg, Rakkestad: 0,3 mill. (2,2 mill. i hele perioden)

Investeringer i 2017-forts. Rassikring: 0,5 mill. Trafikksikkerhetstiltak: 0,85 mill. Veg, Horrisland: 0,5 mill. ENØK-tiltak: 2,0 mill. Ny kirke: 0,25 mill. (40,0 mill. i hele perioden) Lokaler til teknisk/byggforvaltning, forprosjekt: 0,5 mill. Ombygging Herredshuset, forprosjekt: 0,5 mill. Utvidelse, Skarpengland skole, forprosjekt: 1,0 mill. Ferdigstillelse av gågata: 2,0 mill. Avkjørsel til Fjordparken/Moseidstranda: 0,18 mill. Legevaktbil: 0,35 mill. Hovedplan veg: 0,1 mill. (ovf.fra 2016 til ferdigstillelse)

Investeringer i 2017-forts. Lerret/prosjektor, Kulturhuset: 0,15 mill. Valgavlukker: 0,13 mill. Vaskemaskiner, Venneslaheimen: 0,1 mill. Odderøya renseanlegg: 7,86 mill. Skiløyper: 0,5 mill. Utskifting av div. biler: 1,15 mill. Treningsrom, svømmehallen: 0,6 mill. Turstier: 0,5 mill. Vennesla ungdomsskole, uteareal: 1,0 mill. Digitalisering av byggesaksarkiv: 1,5 mill. (3,0 mill. til sammen i perioden).

Investeringer i 2017-forts. Egenkapitaltilskudd, KLP: 2,1 mill. Avdrag formidlingslån: 6,6 mill. Utlån formidlingslån: 10,0 mill.

Viktige investeringer i perioden 2018-2020 Diverse IT-investeringer: 9,3 mill. Lokaler Voksenopplæringa: 15,0 mill. i 2018. Hægeland kirkegård: 2,0 mill. i 2020. Nytt toppdekke, kunstgressbane: 2,5 mill. i 2018. Utbygging Barnestua barnehage: 23 mill. i 2018-19 Diverse vann- og avløpsprosjekter: 79,22 mill. i 2018-20 Lokaler til teknisk/byggforvaltning: 13,0 mill. i 2018 Ombygging av Herredshuset: 4,5 mill. i 2019. Utvidelse av Skarpengland skole: 23 mill. i 2018-19 Fortau, Hægelandssletta: 2,20 mill. I 2019 Stoler i kinosal: 1,0 mill. i 2020.

Finansiering av investeringer 2016-19 2017 2018 2019 2020 Låneopptak 28 175 73 073 67 800 86 956 Bruk av fond 23 100 21 100 2 100 2 100 Annet 23 562 28 330 34 110 40 904 Opptak startlån + avdrag på disse 16 600 17 100 17 600 17 800 Sum 74 837 122 503 104 010 129 960

Generelt disposisjonsfond i kroner 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 - -20 000 Generelt disp.fond pr. 31.12. Akkumulert premieavvik Rest. fond

Lånegjeld 90,0 80,0 70,0 60,0 Prosent 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 Lånegj. % dr.innt. 62,6 60,4 60,5 62,2 65,6 76,0 73,8 77,1 79,3 83,3 Lånegjeld, landet 74,0 74,4 76,0 79,7 81,7 Andel lån av inv. 40,6 45,6 78,4 66,0 77,0 76,1 48,4 69,3 78,5 77,5

Økonomiske risikofaktorer Svakt netto driftsresultat. Renteutviklingen. Avkastning på kapitalen. Utbytte fra Agder Energi. Sterkt press på helse- og omsorgstjenestene.

Framtidsutsikter Kommunereform/Regionreform Sammenslåing med Iveland fra 2020? Interkommunalt samarbeid? «Ett Agder»? Demografi Oppgavendringer. Økende antall eldre. Overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Fortsatt god utvikling i Vennesla!!??