REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE



Like dokumenter
REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

Regnskapsrapport 2. tertial for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015

Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Midtre Namdal samkommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2016

Midtre Namdal samkommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

Overhalla kommune Revidert økonomiplan Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Midtre Namdal samkommunestyre

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Kommuneloven 47

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

Midtre Namdal samkommune

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Regnskap og virksomhetsrapport 1.

Årsberetning tertial 2017

Økonomiplan Budsjett 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

Regnskapsrapport 1. tertial 2018 Overhalla kommune

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

Kirkerådet Oslo, september Regnskapsrapport pr juli 2019 og prognose 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal Rådmannens innstilling

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: Tid: 11.

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

ÅRSBERETNING Vardø kommune

Verdal kommune Sakspapir

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

Regnskap Foreløpige tall

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2017

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Overhalla kommune. Årsberetning 2011

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 83/10

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan , økonomiplan og budsjett oktober 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjett og økonomiplan

Økonomiplan Møte KST 09 November 2015 Administrasjonen

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Tertialrapport 1. tertial 2011

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr , kr , kr , kr ,-

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Brutto driftsresultat

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019

ÅRSBUDSJETT HANDLINGSPROGRAM

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

1. tertial Kommunestyret

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

Verdal kommune Sakspapir

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Verdal kommune Sakspapir

Transkript:

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE

Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører. Økt kost 76. Tapt arbeidsfortjeneste vesentlig høyere, antatt økning på 6'. Øvrige poster - bevertning, reiseutgifter osv viser økt behov og antas å utgjøre 6'. Premieavvik og amortifisering: Ny prognose fra klp og spk viser at pavviket må bli justert ned med 15' og at premieavviekt som ble større enn antatt i 211 og kortere avskrivningstid gir en økt kostnad på 218' Pensjon Klp 18,81%, foreløpige beregninger i forhold til ff premie viser at en muligens vil få en besparelese på ca 5'. Det er tidlig å konkludere med besparelsen da dette påvirkes av flere faktor som renteutvikling, lønnsoppgjør, avkastning av plasseringer osv. Med utgangspunkt i usikkerheten vil en ikke ta hele beløpet til inntekt ved 1. Tertial. Avvik (kr 1) 17 368-368 1 Rådmannen Underbudsjettert på fastlønn da lønnsforhandlingene ikke var klare Ved utarbeidelse av årsbudsjettet. Ble lagt inn en økning på 47', skulle vært 112 + pensjon og aga. Totalt underbudsjettert er da på kr 98'. Øvrige poster viser at en foreløpig vil kunne gå i balanse. 9 Overhalla prosjektet - utbetalt 5' til "Laffar". Tilsagn gitt for mange år siden, men ikke bedt om utbetaling før i 212. Ikke budsjettert i årsbudsjettet 212, dekkes med bruk av disposisjonsfond. Bruk av dispfond til dekning av tilskudd til "Laffar". -5 12 IKT-ansvarlig Overbudsjettert på postene fast telefon og mobiltelefon. Postene reduseres henholdsvis med 4' og 1'. I tillegg foreslår rådmannen at posten for kjøp av datautstyr på skolene reduseres fra 32' til 25' som et tiltak for å balansere årets driftsbudsjett. -12 5

14 Servicesenteret Lønn og sosiale kostnader er i balansere. På tjeneste 125 er det en vakanse i 2% som gir en besparelse på 31', men en har et overforbruk på biblioteket på kr 19 på fastlønn som skyldes e feilbudsjettering. I tillegg er det leid inn sykevikar, antatt kost 1. 2 Rektor Obus Skoleåret 212/213: Større behov innenfor sp ped samt større grupper fra høsten. Dette utløser større ressursbehov enn antatt. Og en vil få en netto økning på kr 357. Av dette dekkes kr 329 av flyktning fondet for undervisning av minoritetspråklige. Fremkommer på skjema 1A som bruk av frie fond. 21 Rektor Hunn skole Skoleåret 212/213: Nye beregninger i hht tildelingsmodellen for grunnskole fra høsten 212 viser en økt kostnad på kr 415'. En vurdering av behovet ved skolen viser at en vil kunne dekke inn økningen med opprinnelig planlagt bemanning fra høsten. En vil derfor ikke få behov for økte ramme. 22 Rektor Øysletta skole Skoleåret 212/213: Større behov innenfor spes.ped. Antatt økning er kr 25'. Som innsparingstiltak vil deler av adminstrativ stilling bli brukt til undervisning og vil utgjør ca kr 25' for høsten. 22 Styrer Ranemsletta barnehage Ut fra dagens prognoser vil en kunne redusere bemanningen med en 6% stilling fra høsten, kr 92'. Brukerbetalingen blir kr 86' lavere enn budsjettert. En har en merinntekt på lønnsrefusjoner med kr 245', som en må bruke til dekning av økte vikarutgifter på kr 2' inkl sosiale. 221 Styrer Skage barnehage Prognosen viser antatt besparelse 65.,-som følge av vakanse i stilling. Opprinnelig vedtatt reduksjon i pedagogtettheten, nye barnetall visert økning fra høsten i forhold til tidligere antatt med en stilling. Forutsatt innsparing var på kr 176' av pedagogen. Prognosen for brukerbetaling viser at en vil få en merinntekt i forhold til budsjett og utgjør kr 219' Ekstra avdeling Barlia fra 15/8 på grunn av større etterspørsel etter barnehageplasser. 29 Fagsjef oppvekst Ingen har vist interesse for tilbud om sommeråpen SFO. Avsatt ramme på kr 66' tilbakeføres. 357 225-51 111-219 57-66

Prognosene for skoleskyss viser en økning på kr 1 som følge av økte dag satser for kommunal egenandel. 33 Overhalla sykeheim Feilbudsjettering i faststilling, økt behov 57 % stilling, kostnad 274' inkl sosiale. Økningen knyttes i all hovedsak til hellig dager som utløser ekstra fri for ansatte (F3 dager). Feilbudsjettert ubekvemstilleggene, kostnad på 387'. Inntekten for brukerbetaling varierer en del fra år til år, men med utgangspunkt i prognosene øktes den tilsvarende økt kostnadsbehov. 34 Hjemmetjenester Aktivisering eldre og funkjsjonhemmede - vakanse i "inn på tunet -stilling besparelse kr 12' totalt pr tjenesten. Budsjettrammen for støttekontakt eldre er betydelig høyere enn reelt behov. Antatt besparelse med lønn og kjøring er 157' Administrasjon feilbudsjetter fastlønn og utgjør ca 5'. Det er mottatt noe mer i syekepenger enn vikarutgifter. Besparelse på posten frankering. Totalt besparelse på tjenesten antas å bli 18' Hjemmehjelp underbudsjettert på fastlønn (25'). Syekfravær har utløst vikarkostnader 49' som dekkes av sykepenger på 95'. Totalt gir refusjonen en netto besparelse på 68' 35 Helse og familie Prognosen viser at en samlet sett vil kunne holde seg innefor budsjettrammen som en har dispinibel. 39 Fagsjef helse Ingen signaler pr d.d som tilsier at en ikke vil kunne holde budsjettet. Ansvarsområdet består i det vesentligste av utbetalinger knyttet til faste avtaler. Det som kan være noe usikker i posten er uskrivningsklare pasienter og medfinansiering av sykehus behandling. 5 Kultursjefen Ingen økning, vil forsøke å holde seg innenfor gitte ramme. 63 Kommunal bygningsmasse Totalt vil en kunne holde seg innefor gitte ramme. Rådmannen har pålagt enheten en reduksjon i kostnadene. Det foreslås reduksjon på vedlikeholdsposter med kr 1 64 Samferdselsformål Foreløpige prognoser viser at en vil kunne holde seg innenfor gitt rammer. Rådmannen har pålagt enheten reduksjon i kostnadene. Enheten foreslår en reduksjon med kr 1 på vedlikehold. 1-259 -18-68 -1-1

8 Skatter, rammetilskudd Revidert nasjonalbudsjett viser økte skatteinntekter i forhold til budsjettert. Overhalla har tatt utgangspunkt i KS prognose modell. Rammetilskudd: Avstemming mot prognosemodell viser en reduksjon i inntekten fra 12128' til 119836, dvs 292' i inntektstap -196 Prognosen for eiendomskatt viser en merinntekt på kr 45. -45-7 81 Renter, avdrag m.v. Minimums avdrag er beregnet til 74'. Når ikke målsettingen om minimumsavdrag i 212, antatt merkost 91'. Må betale overkurs for å kunne få avdragsfritak på lån med fastrente binding. Prognosen for renteutgifter ordinære lån viser et økt behov på 337'. Årsaken er låneopptak er gjennomført tidligere enn budsjettert, i tillegg har det kommet inn investeringer i slutten av 211 som ikke ble hensyntatt da en budsjetterte. Rente på startlån viser en besparelse på 65'. Posten knyttes videre til en inntektspost som skal være lik utgiftsposten. +/- 65' 9 Politisk styring Ikke rapportering fra samkommunen før juni. 91 Administrasjon Vedtatt forvaltningsrevisjon på totalt 15' hvorav Overhallas andel blir 35' utover rammen som er vedtatt. 911 Samhandlingsreformen Ikke rapportering fra samkommunen før juni. 911 Skatteoppkreveren Ikke rapportering fra samkommunen før juni. 912 Informasjonsteknologi og kvalitet Ikke rapportering fra samkommunen før juni. 913 IT fagsystemer Ikke rapportering fra samkommunen før juni. 9131 Kalkulerte renter og avskrivninger Ikke rapportering fra samkommunen før juni. 93 Barnevern Ikke rapportering fra samkommunen før juni. 931 Legevakt Ikke rapportering fra samkommunen før juni. 932 Kommuneoverlegen Ikke rapportering fra samkommunen før juni. 935 NAV Ikke rapportering fra samkommunen før juni. 94 Utviklingsavdelingen Ikke rapportering fra samkommunen før juni. 941 Miljø- og landbruksforvaltningen Ikke rapportering fra samkommunen før juni. 91 336 35-127