Kommunenr. 723 Org.nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunenr. 723 Org.nr"

Transkript

1 TJØME KOMMUNE BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN Vedtatt av kommunestyret Foto : Steinar Bjørseth Kommunenr. 723 Org.nr

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK BUDSJETTINNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET GENERELLE KOMMENTARER TIL BUDSJETTET OG ØKONOMIPLAN HOVEDTREKK ORGANISASJONSUTFORDRINGER OM STATSBUDSJETTET FOR BEMANNING OG DRIFTSENDRINGER FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN INVESTERINGER FINANS (RENTER, AVDRAG OG FOND) PRISKONSEKVENSER I BUDSJETTET VIRKSOMHETENES EGNE KOMMENTARER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN SENTRALLEDELSEN STAB/STØTTE VIRKSOMHET SERVICETORGET VIRKSOMHET LINDHØY VIRKSOMHET TJØME UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHET PYTTEBERGET BARNEHAGE VIRKSOMHET KULTUR VIRKSOMHET NAV TJØME VIRKSOMHET FBU VIRKSOMHET SYKEHJEM VIRKSOMHET BOLIGBASERTE TJENESTER VIRKSOMHET HJEMMETJENESTER VIRKSOMHET TEKNIKK OG MILJØ TALLBUDSJETT DETALJERINGSGRAD, FORKLARING TIL KONTOPLAN DRIFTSBUDSJETT INVESTERINGSBUDSJETT KIRKELIG FELLESRÅD Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 2 av 92

3 1. Forord Når budsjett 2011 og økonomiplan legges frem er begge preget av de svært stramme rammene for kommunesektoren. Tjøme kommune har satset frisk og fremstår i dag med høy kvalitet på mange områder og i mange bygninger. Samtidig har Tjøme tatt opp store lån og nå er tiden kommet for å betale tilbake. Det betyr at i årene som kommer er det begrenset rom for ytterligere store investeringer og det årlige driftsnivået må ikke overstige dagens. Med andre ord, når omfang og kvalitet økes på et område må tilsvarende besparelser til på et annet. Om lag 40% av gjelden knytter seg til investeringer i VAR-sektoren. På lang sikt er dette smarte investeringer, men på kort sikt vil det bli lagt merke til når gebyrnivået økes. Variasjoner i befolkningssammensetningen tilsier at omfanget på Pleie- og omsorgssektoren må økes samtidig som antallet elevplasser reduseres. Tjøme kommune klarer å holde rammene for Det er grunn til å berømme alle medarbeidere som har bidratt til dette. Hardt arbeid og stramme prioriteringer gjennomføres daglig. Samtidig viser erfaringene gjennom året at forventningene til pleie- og omsorgstjenestene øker raskere enn forutsatt. Pasientene er sykere, brukerne mer krevende og ikke minst antallet forespørsler øker brutalt. Skole og barnehage merker økte utfordringer knyttet til at sammensetningen av barne- og ungdomsgruppen ikke er helt som før. Flere tilflyttere trenger litt ekstra hjelp for å tilpasse seg lokalsamfunnet og bli godt integrert i nye omgivelser og forventninger. KS har dokumentert at barnehagereformen er underfinansiert med 1.5 mrd på nasjonalt nivå. Det er beklagelig at en positiv reform skal utløse tjenestekutt på andre sektorer. Det har vært knyttet stor spenning til hvordan omleggingene av inntektssystemet for kommunesektoren ville slå ut for enkeltkommunene. Vestfoldkommunene har aldri hatt det spesielt romslig og staten har avsatt svært lite skjønnsmidler til dette fylket. Tjøme har verken tapt eller vunnet og får som forventet omtrent samme rammer som tidligere. Tjømes hovedutfordring er å tilpasse driften til den befolkningssammensetningen som faktisk finnes. I årene som kommer må vi forvente at en aldrende befolkning fordrer økning i pleie- og omsorgstjenester. Tjøme kommune har en spesiell utfordring knyttet til svært stort antall besøkende. Kommunen har i samarbeid med fylkesmannen tatt initiativ til å endre finansieringsformen for pleie- og omsorgstjenester slik at hjemkommune bærer de kostnader som er knyttet til tjenester for ferierende brukere. Budsjettforslaget er stramt, men det er lagt opp til en rimelig balanse mellom de ulike tjenesteområder. Det finnes ingen vinnere eller tapere, her finnes kun en felles utfordring om å levere høyest mulig kvalitet til en knappest mulig penge. Målsettingen må være en bærekraftig utvikling i og for lokalsamfunnet. Christine Norum Rådmann Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 3 av 92

4 2. Kommunestyrets budsjettvedtak Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 079/10: 1. Rådmannens forslag til budsjett 2011 og økonomiplan vedtas. 2. Oppretting av nye stillinger a) VH Sykehjem: Det opprettes 1,8 stilling som sykepleier og 1,0 stilling som hjelpepleier. Stillingen som tilsynslege økes fra 12 til 16 timer pr uke. b) VH Boligbaserte tjenester: 1.34 stillinger som miljøarbeider og 0.66 stilling som assistent/miljøarbeider overflyttes assistenter som blir overtallig i barnehage og skole. De nyopprettede stillingsprosentene i inneværende budsjett overflyttes til VH Hjemmetjenester ved behov. 3. Gebyr- og prisendringer: a) Det vedtas endringer i gebyrer, egenandeler med mer som i rådmannens budsjettforslag 2011, kapittel 7. b) Øvrige gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt i dette punkt fastsettes av rådmann med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning. 4. Investeringer VAR Følgende prosjekter er nye i budsjett 2011 ihht vedtatt hovedplan for vann og avløp: Nr Prosjektbetegnelse Bevilget RAMME BUDSJETT Vannledn Kjøpm-Sundene Pumpestasjon Dalen - nødoverløp VA Tjøme Syd II Grepan-Skåe Sum Totalt kr bevilges for prosjekt 130, 131 og 132 i Følgende prosjekter er en videreføring av tidligere vedtatte prosjekter: Nr Prosjektbetegnelse Bevilget RAMME BUDSJETT Komtek + Kommune-GAB (dataprogram) Utvidelse Bekkevika renseanlegg Oppgradering vannledn. Kjøpmannsskjær Driftsovervåking pumpestasjoner VA Tjøme Syd Grepan VA Oppgradering vannledn Kjøpmskj-Veibakken Rehab Vindåsen trykkøkn stasjon Sum a) Prosjekt 603: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 4 av 92

5 b) Prosjekt 736 Utvidelse Bekkevika Renseanlegg. Budsjettet for 2011 fastsettes til kr , hvorav kr ikke er lånefinansiert tidligere. c) Prosjekt 901 VA Tjøme syd Grepan. Budsjettet for 2011 fastsettes til kr , hvorav kr ikke er lånefinansiert tidligere. 5. Investeringer øvrige: Følgende prosjekter er en videreføring av tidligere vedtatte prosjekter: Nr Prosjektbetegnelse Ansvar VH Bevilget RAMME BUDSJETT Tursti Vrengen - Verdens Ende TM Erstatningstomter mm TM SD-anlegg bygninger TM Kyststi Hvasser TM Bredbåndredundans ST Brannsikring, Enøk, Bygning TM TUSK, rehab. TM Fiber VA Tjøme Syd Grepan TM Gjervåg - toalettanlegg TM GS-veg Haug-Hulebakk TM TUSK, rehab tak TM Rådhuset, fyrkjele TM Pendlerparkering TM Sum Totalt kr bevilges for Prosjekt 707 og 102 finansieres med kr i Øvrige prosjekter er lånefinansiert tidligere. Følgende prosjekter er nye i 2011: Nr Prosjektbetegnelse Ansvar VH Bevilget RAMME BUDSJETT PDA - elektronisk pasientjournal SS Rus/psykiatri - leiligheter TM Utvidelse sykehjemsplasser m.m. TM Rødstoppen, Furulund - sprinkling TM Skjerming sykehjemmet/furulund TM Verdens Ende - Flytekai TM Sandøsund - havnebasseng TM Engø brygge - utbedring TM Utskifting felles servere ST Reasfaltering kommunale veier TM Sum Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 5 av 92

6 Totalt kr bevilges for prosjekt 115, 116, 117, 118, 119, 140, 141, 142 og 146 i Prosjekt 115 finansieres ved bruk av fond Tiltak PLO, mens øvrige lånefinansieres med brutto ramme eks tilskudd og mva-kompensasjon. 6. Låneopptak: a) Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor årets budsjettramme. Lånene tas opp som serielån. Det foretas nytt låneopptak stort kr på VAR. b) For øvrige investeringer (eks Startlån) foretas det nytt låneopptak stort kr c) I tillegg foretas låneopptak på inntil kr til Startlån i Husbankens ordning for videre utlån til standard vilkår. Rådmannen velger hensiktsmessig lånetype. d) Rådmannen gis fullmakt til å vurdere hensiktsmessig finansieringsform ved kjøp eller utskifting av biler (kjøp eller leasing) når anskaffelsen ligger inne i budsjettet for Økonomisk støtte til kommunens politiske partier fastsettes til kr i Kommunalt bidrag til kirkelig fellesråd settes til kr i Kirkelig fellesråd bes tilpasse sitt budsjett tilsvarende. 1. Kr fra regjeringen til frie midler for 2010; A) avsettes til B-2011 fordelt slik; - til Tjøme UR kr til forprosjekt utvidelse Tjøme Idrettshall kr B) Til PLO-tjenester/styrking av driftsutgifter i 2010 kr Salg av kommunal eiendom; avsettes i fond til sykehjemsutbygging. 3. Tilskudd fra rødgrønn regjering til nye sykehjem/omsorgsplasser økes med 10%. Nye investeringer i Tjøme er i B-2011/økoplan lagt inn med 25% tilskudd, og Tjøme kommune sparer ca. kr. 3.6 mill i prosjektet lagt inn i økoplanen. Dette beløpet går i sin helhet inn til å styrke PLO-tjenesten. Tilbygg idrettshallen; det settes av kr i B-2011 til forprosjekt tilbygg, og et arbeidsutvalg nedsettes våren 2011 bestående av representanter fra UR/IR/HFL/VH T&M og evt. flere. Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 6 av 92

7 3. Budsjettinnstilling til kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens forslag til budsjett 2011 og økonomiplan vedtas. 2. Oppretting av nye stillinger VH Sykehjem: Det opprettes 1,8 stilling som sykepleier og 1,0 stilling som hjelpepleier. Stillingen som tilsynslege økes fra 12 til 16 timer pr uke. VH Boligbaserte tjenester: Det opprettes 1,34 stillinger som miljøarbeider og 0,66 stilling som assistent/miljøarbeider. 3. Gebyr- og prisendringer: a. Det vedtas endringer i gebyrer, egenandeler med mer som i rådmannens budsjettforslag 2011, kapittel 7. b. Øvrige gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt i dette punkt fastsettes av rådmann med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning. 4. Investeringer VAR Følgende prosjekter er nye i budsjett 2011 ihht vedtatt hovedplan for vann og avløp: Nr Prosjektbetegnelse Bevilget RAMME BUDSJETT Vannledn Kjøpm-Sundene Pumpestasjon Dalen - nødoverløp VA Tjøme Syd II Grepan-Skåe Sum Totalt kr bevilges for prosjekt 130, 131 og 132 i Følgende prosjekter er en videreføring av tidligere vedtatte prosjekter: Nr Prosjektbetegnelse Bevilget RAMME BUDSJETT Komtek + Kommune-GAB (dataprogram) Utvidelse Bekkevika renseanlegg Oppgradering vannledn. Kjøpmannsskjær Driftsovervåking pumpestasjoner VA Tjøme Syd Grepan VA Oppgradering vannledn Kjøpmskj-Veibakken Rehab Vindåsen trykkøkn stasjon Sum a. Prosjekt 603: Budsjettrammen utvides fra kr til kr b. Prosjekt 736 Utvidelse Bekkevika Renseanlegg. Budsjettet for 2011 fastsettes til kr , hvorav kr ikke er lånefinansiert tidligere. c. Prosjekt 901 VA Tjøme syd Grepan. Budsjettet for 2011 fastsettes til kr , hvorav Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 7 av 92

8 kr ikke er lånefinansiert tidligere. 5. Investeringer øvrige: Følgende prosjekter er en videreføring av tidligere vedtatte prosjekter: Nr Prosjektbetegnelse Ansvar VH Bevilget RAMME BUDSJETT Tursti Vrengen - Verdens Ende TM Erstatningstomter mm TM SD-anlegg bygninger TM Kyststi Hvasser TM Bredbåndredundans ST Brannsikring, Enøk, Bygning TM TUSK, rehab. TM Fiber VA Tjøme Syd Grepan TM Gjervåg - toalettanlegg TM GS-veg Haug-Hulebakk TM TUSK, rehab tak TM Rådhuset, fyrkjele TM Pendlerparkering TM Sum Totalt kr bevilges for Prosjekt 707 og 102 finansieres med kr i Øvrige prosjekter er lånefinansiert tidligere. Følgende prosjekter er nye i 2011: Nr Prosjektbetegnelse Ansvar VH Bevilget RAMME BUDSJETT PDA - elektronisk pasientjournal SS Rus/psykiatri - leiligheter TM Utvidelse sykehjemsplasser m.m. TM Rødstoppen, Furulund - sprinkling TM Skjerming sykehjemmet/furulund TM Verdens Ende - Flytekai TM Sandøsund - havnebasseng TM Engø brygge - utbedring TM Utskifting felles servere ST Reasfaltering kommunale veier TM Sum Totalt kr bevilges for prosjekt 115, 116, 117, 118, 119, 140, 141, 142 og 146 i Prosjekt 115 finansieres ved bruk av fond Tiltak PLO, mens øvrige lånefinansieres med brutto ramme eks tilskudd og mva-kompensasjon. Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 8 av 92

9 6. Låneopptak: a. Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor årets budsjettramme. Lånene tas opp som serielån. Det foretas nytt låneopptak stort kr på VAR. b. For øvrige investeringer (eks Startlån) foretas det nytt låneopptak stort kr c. I tillegg foretas låneopptak på inntil kr til Startlån i Husbankens ordning for videre utlån til standard vilkår. Rådmannen velger hensiktsmessig lånetype. d. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere hensiktsmessig finansieringsform ved kjøp eller utskifting av biler (kjøp eller leasing) når anskaffelsen ligger inne i budsjettet for Økonomisk støtte til kommunens politiske partier fastsettes til kr i Kommunalt bidrag til kirkelig fellesråd settes til kr i Kirkelig fellesråd bes tilpasse sitt budsjett tilsvarende. Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 9 av 92

10 4. Generelle kommentarer til budsjettet og økonomiplan I dette dokumentet framlegges administrasjonens forslag til budsjett 2011 og økonomiplan for Alle tall er i 1000 kr hvis ikke annet er nevnt. Budsjettet bygger på sist vedtatte økonomiplan, dvs som ble vedtatt i desember Videre behandling av årsbudsjett og økonomiplan er som følger: Formannskapet: 24. november. Formannskapets budsjettvedtak og vedtak om økonomiplan ligger ute til offentlig innsyn. Kontrollutvalget 7. desember Kommunestyret 8. desember endelig budsjett og økonomiplan vedtas. For de som er interessert i å gå i dybden innenfor kommuneøkonomien, kan det være nyttig å studere KOSTRA-tallene for egen og andre kommuner. Dette vil gi et inntrykk av kommunens ressursbruk på ulike tjenester i forhold til andre kommuner. Dette er historiske tall til og med 2009 og gir en bakgrunn for budsjettet ( Hovedtrekk Tjøme en god kommune å leve i Hovedmålet er formulert for å gi et tydelig signal om kommunens fokus på innbyggernes behov. De ansatte skal til enhver tid arbeide for en effektiv og så god drift som mulig. Innbyggerne skal alltid tilbys best mulig tjenester i forhold til gjeldende rammer. Tjøme kommune lytter til innbyggerne, produserer tjenester og legger til rette for trygghet, stimuli og mestring etter følgende prioritering: 1. Mennesker med bistandsbehov 2. Øvrige fastboende 3. Fritidsbeboere 4. Øvrige gjester Administrasjonen er organisert etter en såkalt 2-nivåmodell i 11 virksomheter. Sentralledelsen har det overordnede administrative ansvaret for driften og sikrer helhetsperspektivet og koordinering av virksomhetene. Til sentralledelsen er det knyttet en liten stab som fungerer som støtte for virksomhetene og for sentralledelsen i personalmessige, økonomiske og administrative spørsmål. Virksomhetene har det faglige, økonomiske og personalmessige ansvaret innenfor sine avgrensede områder. Alle ansatte er pålagt å se til effektiv bruk og forvaltning innenfor de gitte rammer. Hovedmålet er: Tjøme en god kommune å leve i. Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 10 av 92

11 Tjømesamfunnets utvikling Befolkningssammensetningen på Tjøme endres. De godt voksne blir flere mens de yngste blir det færre av: Det er en viss tilflytning hvorav flere ikke har trådt sine barnesko i Norge eller snakker norsk når de kommer hit. Sysselsettingsstatistikken kan synes noe mangelfull, men det er åpenbart at det ville være et gode for samfunnsutviklingen på Tjøme om det fantes flere arbeidsplasser. Antallet arbeidsledige i Tjøme er høyere enn både landsgjennomsnitt og fylkesgjennomsnitt. Pensjonister/trygdede: Antall Tall pr. Alderspensjonister 697 aug.10 AFP 33 aug.10 Krigspensjon 19 aug.10 Uførepensjon 349 aug.10 Gjenlevende ektefelle (overgangspensjon) 29 aug.10 Sysselsatte/pendling: Antall Tall pr. Arbeidssted Tjøme kv.09 Bosted Tjøme kv.09 Innpendling til Tjøme kv.09 Utpendling fra Tjøme kv.09 Nyetableringer: Antall Nyregistrerte foretak for (herav 47 nyetableringer og 3 eierskifter) tjømlinger er glade i å bo på Tjøme og de foretrekker å pendle til arbeid fremfor å flytte når det ikke finnes aktuelt arbeid i nærheten. Det er også 270 som jobber her, men ikke bor her. Systematisk og langsiktig innsats for næringsutvikling på Tjøme er en utfordring som Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 11 av 92

12 rådmannen ønsker å ta tak i. Det innebærer tilrettelegging for og nært samarbeid med eventuelle investorer og etablerere. Inntektssystemet for kommunene blir lagt om fra Tjøme kommune får om lag rammer som forventet. Ut over de gitte statlige rammer er det ikke stort rom for en kommune til å påvirke inntektene når en ser bort fra muligheter for innføring av eiendomsskatt. Virkningen av skatteinntekter blir også noe redusert fra kommende år. Lånegjelden pr. innbygger i Tjøme er størst i Vestfold. Når en ser bort fra at ca 40% av denne er knyttet mot VAR, som gebyrfinansieres, så er bilde annerledes og håndterbart når renter og avdrag skal betales. Det totale bildet av den økonomiske situasjon er likevel slik at det for økonomiplanperioden ikke er rom for store investeringer. I dette budsjettforslaget er ønskede investeringsmål skutt ut i tid for å gi rom for å prioritere investeringer knyttet til pleie- og omsorgssektoren. Slik kan Tjøme kommune forberede seg på en kommende samhandlingsreform. Kommunens inntekter er altså sterkt styrt av befolkningssammensetningen og antallet arbeidsplasser. Det er derfor tvingende nødvendig å legge positivt til rette både for at barnefamilier skal finne seg til rette, likeså for eventuelle nyetablerere innen arbeidslivet. Det er ikke mange statlige arbeidsplasser på Tjøme, men kommunen ønsker å bidra til statens satsing på Forsvarets virksomhet på Mågerø. Det er viktig at de som arbeider der også får tilbud om å bo på Tjøme. Utviklingen i befolkningssammensetningen på Tjøme er ikke unik. Det finnes noen få vekstkommuner og langt flere kommuner med stagnasjon eller tilbakegang i folketall samtidig som befolkningen blir eldre. Staten agerer i forhold til at behovet for pleie- og omsorgstjenester kommer til å stige. Samhandlingsreformens innhold skal konkretiseres i løpet av vårsesjonen Allerede i Kommuneproposisjonen ventes signaler om hvordan reformen skal innføres og hva slags rammebetingelser kommunene får for å løse de nye oppgavene. I 2011 knytter det seg betydelige problemer til at helseforetakene ser ut til å ta reformens innhold litt på forskudd. Pasienter defineres som utskrivningsklare og overlates kommunene tidligere og med større pleiebehov enn før. Tjøme kommune kan forberede seg, som det fremgår av budsjettforslaget, men har ikke økonomiske rammer for denne typen endringer i tjenestetilbudet allerede i Antallet barnefamilier går noe ned. En side er at rekrutteringen av tjømlinger reduseres, en annen er at voksne i alminnelig arbeidsfør alder går ned. Dette påvirker etableringslyst både når det gjelder tilflytting og når det gjelder næringsetablering. Det er mulig å motvirke trender, men det er tungt og langsiktig arbeid. For å øke bolyst må kommunen fremstå som attraktiv for hele familien både når det gjelder arbeid og fritid. Markedsføring fra kommunens side bør handle om alle de positive tjenester og investeringer kommunen kan vise til. Kommunen er effektivt drevet, det er gjort store investering og planer finnes for nye. Samtidig kan man ikke overselge tilbudene all den tid det er tungt for kommunen å påvirke inntektene som er sterkt relatert til befolkningssammensetningen. Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 12 av 92

13 4.2. Organisasjonsutfordringer Siden administrasjonens organisering ble endret fra etatsmodell til virksomhetsmodell tilbake i 2005, er det foretatt enkelte justeringer av organisasjonen. Stadige endringer og tilpasninger er nødvendig for en dynamisk og levedyktig organisasjon. Også i dette budsjettet er det innarbeidet en varslet organisatorisk endring. Furulund ble forsøksvis inkludert i sykehjemmets drift i stedet for i virksomhet for boligbaserte tjenester i Evaluering av tiltaket har ført til et ønske om å gjøre ordningen permanent, og så foreslås gjennomført sto barnehagens avdelinger på Lindhøyhagen klar for å ta imot barn. Det gjør inntrykk når skeptiske foreldre ved åpningen av disse avdelingene kommer tilbake til barnehagen og fullroser både personell og de fysiske omgivelser. En hel administrasjon hadde løftet sammen og frembragt effektive og gode lokaler for glade barn og foreldre. I kommende budsjettår vil rådmannen stadig ha et våkent øye for justeringer av organisasjonen til fordel for kvalitetsheving og effektiv drift. Endringer reflekteres i budsjettforslaget i forhold til plasseringer av kostnader og inntekter knyttet til drift og investeringer Om statsbudsjettet for 2011 Statsbudsjettet bygger på kommuneproposisjonen som ble lagt frem for Stortinget i mai. Det legges opp til en reell vekst på 5,7 mrd. kroner. Regjeringen ønsker vekst på følgende områder: Barnehager Barnevern Opprusting av skole- og svømmeanlegg, kirker og fylkesveier Omsorgsboliger og sykehjemsplasser Samhandlingsreformen Justeringen for lønns- og prisvekst, deflator, er på 2,8% for Tatt i betraktning overheng fra årets lønnsoppgjør er deflatoren lav. Risikoen knyttet til økt pris- og lønnsvekst må kommunene bære. I 2011 flyttes tre store områder som har vært øremerket over til rammetilskuddet. Det gjelder: Barnehagetilskuddene Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet Tilskudd til krisesentere I tillegg reduseres skatteandelen som varslet i kommuneproposisjonen. Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 13 av 92

14 4.4. Bemanning og driftsendringer De ansatte er Tjøme kommunes viktigste ressurs for effektiv og kompetent drift. De kommunale tjenester er utfordrende og dynamiske, det vil si at behov endrer seg. Gjennomsnittsalderen blant de ansatte i kommunen er ca 50 år. Behovet for nyrekruttering de kommende årene blir betydelig. Kommunen må legge vekt på systematisk kompetanseoppbygging og kompetanseoverføring. God ledelse er en forutsetning for utvikling av organisasjonen. Det bør stimuleres til en utviklingsorientert kultur der ambisjonen om å være innovativ samtidig som fokus på den daglige lederoppgave ikke reduseres. Trivsel er kanskje den mest avgjørende faktoren for å skape en kultur for læring, kunnskapsoverføring og omstillingsevne. Felles målsetting må være å finne frem til smarte løsninger som fører til økt kvalitet uten tilsvarende økt ressursbruk. De ansatte i Tjøme kommune viser stor fleksibilitet og tiltak for nytenkning må alltid være velkommen. En type tiltak for systematisk å kunne sette inn arbeidskraft på rett sted når behovene endres er å organisere ansatte i grupper som kan tjenestegjøre ulike steder. I dette budsjettet foreslås det å se assistentressurser og lærlingressurser for skoler og barnehage under ett. Tjøme kommune tar sin del av det generelle opplæringsansvar. Det innebærer at studenter får praksisplasser, elever får utplasseringsplasser og lærlinger læreplasser i Tjøme kommune. Det er viktig å signalisere at fokus på lærlinger og villigheten til å ta inn flere lærlinger skal økes. I praksis betyr dette at det budsjetteres for å ta inn lærling, evt. flere lærlinger, i Pytteberget barnehage fra august I årets lokale forhandlinger av tariffoppgjøret 2010 var det lagt sentrale føringer for å honorere kompetanse og kvinnelige ledere. Godt samarbeid mellom administrasjon og arbeidstakerorganisasjonene har ført til en fordeling av lønnsmidler knyttet til dette som Tjøme kommune kan være bekjent av. Det er videre viktig å ha kompetansebygging i fokus både med tanke på å beholde og rekruttere arbeidskraft i kommunen. Kvinner og menn skal ha like arbeids-, lønns- og utviklingsmuligheter i Tjøme. Sykefraværet ligger på gjennomsnittelig Vestfold-nivå. Det er rådmannens vurdering at det likevel er så vidt høyt at godt arbeid for å redusere sykefraværet skal fortsette og nye tiltak settes i verk. I første omgang er det besluttet å melde kommunen inn i tiltaket ibedrift som retter seg mot muskel- og skjelettrelaterte plager. Ytterligere tiltak vil fortløpende bli vurdert. De fysiske omgivelser skal tilfredsstille en viss standard. Noen medarbeidere har ikke gode nok arbeidsforhold. I denne overordnede sammenhengen vil rådmannen spesielt peke på kirkegårdsmedarbeidernes nærmest kummerlige arbeidsforhold og legger vekt på å rette opp dette allerede fra inneværende vintersesong. Barnehage Øremerkede tilskudd tilsvarende ca 18,2 mill kr innlemmes for 2011 i rammebevilgningen. Ny forskrift gjelder fra Barnehagereformen er ikke i utgangspunktet fullfinansiert fra statens side. Egenbetalingen holdes nominelt på samme nivå som i 2010 og det betyr en faktisk nedgang på de inntekter kommunene har til rådighet. Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 14 av 92

15 På bakgrunn av dette er det behov for å gå gjennom og justere vedtektene for den kommunale barnehagen i Tjøme. Dette arbeidet startes umiddelbart og vi bli lagt frem for politisk behandling over nyttår Det pågår et utredningsarbeid for å finne frem til den beste fremtidige strukturen for den kommunale barnehagedriften. På nåværende tidspunkt er det tilfredsstillende å erfare foreldres begeistring for den 4-avdelings barnehagen Pytteberget. Det har vært tatt inn barn fra andre kommuner på ledige plasser i barnehager i Tjøme. Fylkesmannen har fattet beslutning om at Tjøme kommune selv må bære kostnadene knyttet til disse plassene for høsten I den nye forskriften for barnehagedriften blir dette endret slik at bostedskommunen skal bære utgiftene også for gjestebarna. Slik oppfylles politiske omforente ønsker om fritt å kunne søke barnehageplass der foreldrene måtte finne det best. Uavhengig av dette må kommunen planlegge for noe bufferkapasitet for barnehageplasser på grunn av forventet tilflytting av barn, gjerne i forbindelse med familiegjenforening. Det kan likevel bli en utfordring at antallet barn i barnehagealder ventes å gå ned. Forventet antall barn 1-5 år Vedtatt budsjett for 2011 danner grunnlaget for beregning av tilskuddet til de private barnehagene. Kostnadsnivået på den kommunale barnehagedriften, inklusiv tilskudd til private barnehager, vil i stor grad avhenge av at kommunen klarer å utnytte kapasiteten i barnehagen. Ifølge Barnehageloven 12 a skal kommunen tilby barnehageplass til alle barn som søker innen fristen og som fyller ett år innen utgangen av august. Tjøme kommune har ett samordnet opptak, og gir for øvrig tilbud gjennom året når det er ledig plass. Barnehagetilbudet i 2009 og 2010 har vært bedre enn kommunens minimumsplikt, slik at barn som har fylt ett år etter har fått plass Å gi barnehagetilbud utover minimumsplikt vil øke kostnader til barnehage i 2011, mens inntekten vil komme i Tjøme kommune ga barnehagetilbud utover minimumsplikten også i Dette gir et økt tilskudd i rammen i Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 15 av 92

16 Skole Antallet skolebarn går ned i Tjøme de nærmeste årene og driften tilpasses. Nedgangen påvirker også rammetilskuddet til kommunen. Antall elever Lindhøy TUSK Totalt Tjøme Steinerskolen Jareteigen Andre skoler Totalt 2010/ / / / / / / / / / / / / Regjering og kommuner har over en årrekke satset betydelig både på innholdet i skolen og på de fysiske omgivelser. Norge taper ansikt i kunnskapssammenlikninger med andre land og har betydelige utfordringer i å øke læringsresultatene i skolen. Videre er det for mange som senere i livet avbryter påbegynte utdanninger. Tjøme kommune har satt i verk flere tiltak for å bedre læringsresultatene. Relevansen av resultater fra nasjonal prøver kan diskuteres, men det er bred enighet om at resultatfokus er viktig for utviklingen av norsk skole. Årets budsjettforslag bærer preg av at kommunen har satset høyt og lykkes med en flunkende ny skole. Elevenes omgivelser og læringsmateriell på Lindhøy er av høy kvalitet. Pedagogisk kvalitet er høy både på Lindhøy og på Tjøme ungdomsskole. Ungdomsskolen sliter med lokaler og utstyr som på sikt må oppgraderes vil gå med til planlegging for oppgradering. Barnevern Det er bred politisk enighet om regjeringens forslag til styrking av barnevernet. Det legges opp til å sette av 240 mill. øremerkede kroner til styrking av barnevernet. Barne- og famileidepartementet legger opp til at kommunene må søke midler. Søknadene skal innholde en plan for tiltak ut over det første året Administrasjonen i Tjøme ønsker å knytte en søknad opp mot forebyggende tiltak for familier med ekstraordinære behov. Administrasjonen vektlegger barnets perspektiv i tiltakene. Søknaden skal politisk behandles og legges frem for kommunestyret 8. desember. Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 16 av 92

17 Pleie- og omsorgsutfordringen Norge og Europa går mot store utfordringer knyttet til en aldrende befolkning. Færre i arbeidsfør alder skal bære utgiftende til økt tjenestebehov. Tjøme kommune har et bredt spekter tjenester der hver enkelt medarbeider strekker seg langt for å tilby alle de tjenester som er nødvendig. Kapasiteten strekker ikke til. Dette er, som tidligere varslet, den klart største utfordringen for Tjøme kommune i årene som kommer. Det foreslås derfor å øke kapasiteten i 2011 og ytterligere på lengre sikt. Dette er videre helt nødvendige forberedelser til samhandlingsreformen. All den tid reformens innhold ennå ikke er ferdigutformet velges det for 2011 å satse på områder vi er helt sikre på at kapasiteten allerede i dag er for liten. Dette gjelder spesielt sykehjemsplasser, boligbaserte tjenester, rus- og psykiatriomsorg samt ytterligere noen mindre styrkinger som følge av dette. Det settes av midler til planlegging for utbygging av flere plasser for målgruppen i planperioden. Teknikk og miljø Innenfor de harde tjenester er det i Tjøme investert mye. Noe relaterer seg til ulike sider ved VAR-tilrettelegging, men det er også investert i tilrettelegging både for egne innbyggeres og gjesters sikkerhet og naturopplevelser. Renseanlegget i Bekkevika er et eksempel på store investeringer innenfor VAR- området. Det er bygd og bygges gang- og sykkelveier fra nord til syd, stier merkes og i 2011 rustes fiskerihavnene og gjestehavner opp samtidig som det finnes rom for å sikre Engø brygge. Det ville vært ønskelig å kunne ytterligere bygge ut gang- og sykkelveier, men rådmannen finner ikke rom for å prioritere dette. Videre søkes fellesløsninger for garasjebygg for hjemmetjeneste, hjemmesykepleien, vedlikeholdsarbeid og for kirkegårdstjenesten. Medarbeidere i kirkegårdstjenesten har så dårlig arbeidsforhold at rådmannen ber om kommunestyrets tilslutning for å lage en midlertidig løsning for disse frem til noe permanent kan stå ferdig om noen år. Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 17 av 92

18 De harde prioriteringer Tjømes økonomiske handlingsrom er såpass begrenset at dersom kommunen vil satse på styrking innenfor pleie- og omsorgstjenestene må noen sterkt ønskede utbedringer skyves ut i tid eller nedprioriteres. Gang- og sykkelveier er kanskje mest synlig, men listen er lang over prosjekter det ikke finnes økonomi til å prioritere i 2011 eller i økonomiplanperioden. Håndteringen av gjeld baserer seg på økte gebyrinntekter, finansielle avkastninger og kommunesektorens inntekter gitt gjennom statsbudsjettet. En sunn kommuneøkonomi bør budsjettere for et netto driftresultat på 3% for å kunne ivareta eksisterende verdier. Det er det ikke rom for i Tjøme kommune ennå. Generelt vil det alltid være slik at stramme budsjettrammer innebærer økt sårbarhet i forhold til uforutsette hendelser. De ulike virksomhetene har lite eller ingenting å gå på. Rådmannens forslag til budsjett for 2011 og økonomiplan for er svært stramt. Det vil derfor være viktig med betydelig fokus på økonomistyring og effektivisering for å kunne møte de nye utfordringene som vi vet kommer. Viktige momenter her vil blant annet være: Befolkningsutviklingen - vil påvirke de frie inntektene Generell økende etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorg Drift sykehjem det er ikke budsjettert med kjøp av plasser. Brukerstyrt personlig assistent (BPA, VH Hjemmetjenester) det er kun budsjettert med utgifter til gjeldende vedtak. Boligbaserte tjenester rammene for virksomheten er økt, men det er stor etterspørsel etter tjenester utover det som ligger i gjeldende vedtak. Barnevern - det er alltid forbundet med stor grad av usikkerhet å forutsi hvor mange barn vi vil få i statlige tiltak og ett nytt barn vil gi en kostnad pr år på ca kr Det er ikke budsjettert med utgifter til dette. Generelle stramme driftsrammer til kommunale bygg og veier innebærer en økt risiko for at uforutsette hendelser gir overskridelse av rammene. Det henvises forøvrig til virksomhetenes egne kommentarer i kapittel 8, samt kapittel 6 for finans og store fellesposter. Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 18 av 92

19 4.5. Forslag til økonomiplan Under følger selve økonomiplanen for driften av kommunen i planperioden. Investeringsprogrammet som beskrives i kapittel 5 er også innarbeidet, og er med på å danne rammene for den foreslåtte økonomiplanen. Tallene i økonomiplan er på et overordnet nivå. For mer detaljer og brutt ned på de enkelte VH, se kapittel 8 hvor hver enkelt VH har sitt eget avsnitt. ØKONOMIPLAN Lønnsvekst 3,25 % 3,25 % 3,25 % Hele kr Prisvekst 2,00 % 2,00 % 2,00 % Lønns- og prisvekst (deflator): => 2,80 % 2,80 % 2,80 % Finans- inntekter Økonomiplan Skatteinntekter Rammetilskudd Andre statstilskudd Refusjoner drift mva + sykepenger Mva-komp investeringer Motpost avskrivninger Finansinntekter (drift, plassering, formidl.lån) Disposisjonsfond/dekn undersk Sum inntekter Finans-utgifter Budsjett Renter/avdrag eksisterende lån Andre fellesutgifter (forsikr, lønn etc) Estimert overf til private barnehager Fondsavsetning Endringer finans pga investeringer Budsjett 2010 Regnskap 2009 Sum utgifter = Finansresultat til fordeling VH Fordelt til VH: Sentralledelsen inkl kirken Stab/støtte VH Servicetorget VH Lindhøy VH Tjøme U-skole VH Pytteberget Barnehage VH Kultur VH Sosial VH Forebygging barn/unge VH Sykehjem VH Boligbaserte tjenester VH Hjemmetjenester VH Teknikk og miljø Sum rammer VH = Resultat økonomiplan Differansen for regnskap 2009 gjelder drift av VH Hvasser 1. halvår Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 19 av 92

20 5. Investeringer Tjøme kommune er godt og vel i gang med et omfattende investeringsprogram. Mange av prosjektene i budsjettet er allerede vedtatt / i gang og ruller videre fra tidligere år. Prosjektene grupperes i 2 oversikter ut fra finansieringsform. Investeringer innenfor Vann, Avløp og Renovasjon (VAR) som er et publikumsfinansiert område ses på for seg. De øvrige investeringer påvirker kommuneøkonomien direkte. Det henvises til VH-ledernes egne kommentarer i kapittel 8. Alle tall er i 1000 kr. Beløpet i kolonnen Bevilget ramme gjelder etter at budsjettet er vedtatt av kommunestyret. Brukt tidligere år gjelder forbruk til og med og vil derfor være noe usikkert. Budsjett 2011: Øvrige investeringer Investeringsbudsjettet for 2011 utenom VAR er sammendratt i tabellen under. Tidligere vedtatte prosjekter Nr Prosjektbetegnelse Ansvar VH Bevilget RAMME Økonomiplan BUDSJETT BRUKT Tidligere år 425 Tursti Vrengen - Verdens Ende TM Erstatningstomter mm TM SD-anlegg bygninger TM Kyststi Hvasser TM Bredbåndredundans ST Brannsikring, Enøk, Bygning TM TUSK, rehab. TM Fiber VA Tjøme Syd Grepan TM Gjervåg - toalettanlegg TM GS-veg Haug-Hulebakk TM TUSK, rehab tak TM Rådhuset, fyrkjele TM Pendlerparkering TM Sum Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 20 av 92

21 Nye prosjekter i planperioden Nr Prosjektbetegnelse Ansvar VH Bevilget RAMME Økonomiplan BUDSJETT PDA - elektronisk pasientjournal SS Rus/psykiatri - leiligheter TM Utvidelse sykehjemsplasser m.m. TM Rødstoppen, Furulund - sprinkling TM Skjerming sykehjemmet/furulund TM Verdens Ende - Flytekai TM Sandøsund - havnebasseng TM Engø brygge - utbedring TM GPS oppmåling TM Sentrumstiltak TM Utskifting felles servere ST Reasfaltering kommunale veier TM Sum Totalt ØVRIGE prosjekter Til sammen skal det investeres kr 16,9 mill kr utenom VAR i Av dette må 9,455 mill kr finansieres ved låneopptak (eks Startlån). Avviket skyldes at noen prosjekter eller deler av prosjekter er finansiert gjennom tidligere budsjettvedtak, samt at noen prosjekter har hel eller delvis finansiering gjennom tilskudd eller bruk av fond. I tillegg skal 40% av mvakompensasjonen tilbakeføres til investeringsregnskapet i Sum nye prosjekter Fratrukket mva-kompensasjon 422 Øvrige tilskudd + fond Netto lånebehov Lånebehov tidligere vedtatte prosjekter 618 Totalt lånebehov øvrige prosjekter Det planlegges med salg av eiendommer i tråd med økonomiplanen for Det har i praksis vist seg at dette salget tar en del lengre tid enn opprinnelig forutsatt, men administrasjonen følger opp det som tidligere er vedtatt. I tillegg til prosjektene over er det budsjettert med: 607-Egenkapitalinnskudd KLP Det betales vanligvis egenkapitalinnskudd til KLP hvert år, og dette må føres i investeringsregnskapet. Beløpet kan ikke lånefinansieres, og må derfor finansieres ved bruk av fond (eller over drift) Formidlingslån Husbanken. Ansvar for utlån: Servicetorget, ansvar for låneopptak: økonomisjef. Rådmann innstiller også i dette budsjettet på å låne kr 2 mill i Husbanken for videre utlån til målgruppene i kommunen. Dette er en del av kommunens boligpolitikk for å hjelpe unge og andre som har vanskelig for å finansiere egen bolig gjennom vanlige kanaler (såkalte Startlån). Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 21 av 92

22 Budsjett 2011 og økonomiplan : VAR-investeringer Konsekvensene av VAR-investeringene skal finansieres over kommunale gebyrer, og blir alltid lånefinansiert. Investeringene har ingen reell effekt på kommunens driftsbalanse, men medfører en regnskapsmessig rammeoverføring tilsvarende rentebeløpet fra VAR-området til finans. Investeringene i budsjettet for 2011 og økonomiplan er i tråd med gjeldende hovedplan for vann og avløp. Tidligere vedtatte prosjekter Nr Prosjektbetegnelse Bevilget RAMME Økonomiplan BUDSJETT BRUKT Tidligere år 603 Komter + Kommune-GAB (dataprogr Rehab VA Putten, Hvasser Sanering avløp Ormelet syd Utvidelse Bekkevika renseanlegg Oppgradering vannledn. Kjøpmannssk Driftsovervåking pumpestasjoner VA Tjøme Syd Grepan VA Oppgradering vannledn Kjøpmskj Rehab Vindåsen trykkøkn stasjon Sum Av totalt budsjett for 2011 på 37,733 mill kr, er 24,407 mill kr finansiert tidligere. Nytt låneopptak i 2011 utgjør 13,326 mill kr. Økte rammer for prosjektene 732 og 733 skyldes at prosjektene har vært delt i ulike etapper, mens de her er presentert samlet. Nye prosjekter i planperioden Nr Prosjektbetegnelse Bevilget RAMME Økonomiplan BUDSJETT Vannledn Kjøpm-Sundene Pumpestasjon Dalen - nødoverløp VA Tjøme Syd II Grepan-Skåe Rehab pumpestasjon GON Ormelet vannledning 160 mm Sum ihht hovedplan (se liste) Sum Totalt VAR Tabellen over viser prosjekter som ikke er vedtatt eller finansiert tidligere. Sum 11,6 mill kr finansieres ved låneopptak. Totalt nytt låneopptak for VAR utgjør kr i Det henvises til kommentarene for Virksomhet Teknikk og Miljø for kommentarer til hvert enkelt prosjekt, samt hovedplan for vann og avløp, ref KS 25/09. Tabellen under viser budsjetterte VAR-investeringer pr år pr prosjekt (tall i hele kr) i perioden : Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 22 av 92

23 År Gebyrområde Kommentar/ objektbeskrivelse Levetid Anskaffelseskostnad 2013 Avløp Rehab VA Grimestad 1 nord Avløp Saneringsplaner Sundene og Hulebakk Avløp Rehab./separering VA Medø Avløp Rehab./separering VA Sentrum I (prosjektering) Avløp Sanering utslipp Dalen syd Sum avløp Vann Rehab VA Grimestad 1 nord Vann Rehab./separering VA Medø Vann Rehab./separering VA Sentrum I (prosjektering) Vann Sanering utslipp Dalen syd Sum vann Totalt Avløp Rehab VA Grimestad II syd Avløp Saneringsplaner Sundene og Hulebakk Avløp Rehab./separering VA Medø Avløp Rehab./separering VA Sentrum I (prosjektering) Avløp Sanering utslipp Dalen syd Sum avløp Vann Rahab VA Grimestad II syd Vann Rehab./separering VA Medø Vann Rehab./separering VA Sentrum I (prosjektering) Vann Sanering utslipp Dalen syd Sum vann Totalt Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 23 av 92

24 6. Finans (renter, avdrag og fond) Ansvar 999: Finansielle poster, samt skatteinntekter, rammetilskudd, øremerkede statstilskudd, mva-kompensasjon mv er skilt ut som eget ansvarsområde kalt Finans. Dette for å skille kommunens store fellesinntekter og finans fra øvrig drift. Se tabell på neste side. Langsiktig gjeld: Tjøme kommune går inn i 2011 med en total låneportefølje på ca 340 mill kr, hvorav ca kr 14 mill er lånt ut videre (Husbankens Startlån). Det budsjetteres med kr 36,4 mill i nye låneopptak, hvorav 24,9 mill i VAR-sektoren og 2 mill til Startlån. Videre utover i økonomiplanperioden er økningen i renter og avdrag knyttet til foreslåtte investeringer lagt inn som endringer (finanskonsekvenser), se tabellen nedenfor. Det budsjetteres i 2011 med kr 11,4 mill i avdragsbetaling på ordinære lån og 0,9 mill i avdrag på Startlån. Gjennomsnittlig gjenværende tid på lånene er 26 år. Pr dato er 43% av lånene bundet opp i fast rente. Gjennomsnittlig rente i 2011 på alle lån er budsjettert til ca 3,9%. Fastrentelån er budsjettert med faktisk rente, mens flytende rente er budsjettert til 3%. Dette er relativt lavt, men er fastsatt i samsvar med kalkylerenten for VAR. I hele økonomiplanperioden er det lagt inn en forutsetning om en flytende rente på 3,5-4% som tilsvarer et langsiktig fastrentenivå. Plasseringer og fonds: Tjøme kommune går inn i 2011 med en plassert portefølje på anslagsvis 100 mill kr når det gjelder langsiktige plasseringer. Porteføljen består av obligasjonsfond (80%), norske og utenlandske aksjefond (10%) og bankinnskudd (10%). Budsjettet for 2011 bygger på dagens vedtatte strategi med en videreføring av plasseringene. Budsjettert avkastning for 2011 og videre i økonomiplanperioden er 5,9 mill kr. Selv med en portefølje med lav aksjeandel og dermed - relativt sett - lav risiko, vil det alltid være en risiko for at avkastningen uteblir eller i verste fall blir negativ. Den omfattende finansuroen i 2008 understreket dette sterkt. En eksponering i finansmarkedet forutsetter derfor at man har et et bufferfond dvs frie midler som kan brukes til å finansiere et evt underskudd. Pr var Tjøme kommunes bufferfond på 37,9 mill kr. Dagens strategi betyr at man viderefører til framtidige generasjoner det man har brukt flere generasjoner til å opparbeide Årets lønnsoppgjør for kommunen kr 4,2 mill (inkl pensjon og arbeidsgiveravgift) budsjetteres sentralt, før resultatene av forhandlingene/oppgjøret fordeles ut til virksomhetene utover året. Det relativt høye beløpet skyldes at det også er satt av 1 mill kr til lokale forhandlinger høsten Virkningen av disse forhandlingene på kostnadene i 2011 er ikke innarbeidet i virksomhetenes rammer. Det er regnet med ca 3,1% lønnsøkning pr 1. mai Når det gjelder refusjon sykepenger, er det lagt inn en sentral post i erkjennelsen av at enkelte VH har underbudsjettert denne posten. Skatt og rammetilskudd er budsjettert ihht forutsetningene i statsbudsjettet og prognoser fra KS. I tillegg er det lagt inn en økning i 2013 og 2014 utover deflator basert på en antagelse om vekst i befolkningen. Momskompensasjon fra investeringer har vært betydelig i perioden som en følge av Lindhøy-prosjektet. Disse midlene har man kunnet benytte til drift, men fra og med 2010 Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 24 av 92

25 er regelverket endret slik at denne muligheten gradvis faller bort (med 1/5 pr år). Bruk av disse midlene innebærer i realiteten en lånefinansiert drift, noe som er svært uheldig. Som en følge av betydelig lavere aktivitet innenfor investeringer med momskompensasjon dvs i realiteten alt unntatt VAR-investeringer og endringen i regelverket vil inntekten fra denne ordningen være betydelig lavere fra og med Finans Økonomiplan Budsjettpost Budsjett Budsjett 2010 Regnskap 2009 Lønns-forhandlinger Premieavvik, servicepensj Forsikringer Kvalitetssikring Tilskudd private barnehager Boligtilskudd, tap på fordr 233 Renter/avdrag eksist. lån Avsetn disp.fond/overskudd Sum utgifter Ref sykepenger til fordeling Mva-komp investeringer Mva-komp drift Rammetilskudd Andre statstilskudd Skatteinntekter Renteinntekter, avkastn Motpost avskrivninger Disposisjonfond/dekn undersk Sum inntekter Sum Finans Innarbeidede endringer i driften: a. Finanskonsekvenser VAR-investeringer b. Finanskonsekvenser øvrige investeringer c. Kvalitetssikring m.m. 100 Sum endringer i driftsramme => Ny ramme for finans => Vedtatt budsjett og øk.plan Kommunestyret Side 25 av 92

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Side 1 av 11 Tjøme kommune JournalpostID: 10/9808 Saksbehandler: Siv Ekenes, telefon: 33 06 78 14 stab og støtte Tjøme kommunes budsjett for og økonomiplan -2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Tjøme kommune. Møteprotokoll for Ungdomsråd. Møtedato: Møtested: Biblioteket Møtetid: kl.: 17:30

Tjøme kommune. Møteprotokoll for Ungdomsråd. Møtedato: Møtested: Biblioteket Møtetid: kl.: 17:30 Tjøme kommune Møteprotokoll for Ungdomsråd Møtedato: 24.11.2015 Møtested: Biblioteket Møtetid: kl.: 17:30 Følgende medlemmer møtte: Kristian Teige, Oscar Almquist, Agnes Mathisen, Hedda Håkegård og Karsten

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Saksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan

Saksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan Arkivsak-dok. 19/06024-1 Saksbehandler Elisabeth Enger Saksgang Møtedato Fellesnemnda 14.02.2019 Saksfremlegg Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Økonomiplan , budsjett 2019

Økonomiplan , budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 Kommunestyrets behandling av sak 58/2018, i møte den 13.12.2018: Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan 2019-2022

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2019 på 1-2-3

Budsjett 2019 på 1-2-3 SKAUN KOMMUNE SKAUN KOMMUNE AKTIV & ATTRAKTIV Foto: Trond Håkon Hustad, vinner av instagramkonkurransen på #mittskaun med tema «høst» Budsjett 2019 på 1-2-3 Rådmannen har nettopp lagt fram sitt budsjettforslag

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

TJØME KOMMUNE BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN Vedtatt av kommunestyret Kommunenr. 723 Org.nr Foto : Steinar Bjørseth

TJØME KOMMUNE BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN Vedtatt av kommunestyret Kommunenr. 723 Org.nr Foto : Steinar Bjørseth TJØME KOMMUNE BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 Foto : Steinar Bjørseth Vedtatt av kommunestyret 07.12.2011 Kommunenr. 723 Org.nr. 964 952 345 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Rammebetingelser og prosess

Rammebetingelser og prosess Rammebetingelser og prosess Foran økonomiplanarbeidet 2008-2011 Dialogseminar Åre -14.3.2007 Rådmann Ola Stene 1 2006 var et unormalt godt år 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter: Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-9 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 19/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 135/18 Formannskapet 27.11.2018

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019 Rådmannens forslag 25.11.2015 Agenda Prosessen Kommunens handlingsplan Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak Prosessen

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

ØKONOMIMELDING NR

ØKONOMIMELDING NR ØKONOMIMELDING NR 1 2013 1 HOVEDPUNKTER - DRIFT 5,0 mill. kr i inntektssvikt - fellesinntekter 2,7 mill. kr lavere utbytte fra SKS 2,3 mill. kr lavere prognose på skatt/ramme 14,9 mill. kr i forventet

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss FE /1453

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss FE /1453 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss 02.11.2018 FE - 150 18/1453 Saksnr Utvalg Type Dato 057/18 Plan- og miljøstyret PS 12.11.2018 036/18 Levekårsutvalget PS 13.11.2018 068/18

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2019-2022 - konsolidering og utvikling Aurskog- Høland kommune Foto: Arne Løkken Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 11-12. juni Orientering

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer