Rådmannens forslag til budsjettjusteringer - drift



Like dokumenter
Økonomiske analyser investering

Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2008

Netto drift per

Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2013

BUDSJETTSKJEMA 1B - NETTO DRIFT PER MARS 2010

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Budsjettjustering pr april 2013

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

1. tertialrapport Fokus på HSO

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

1. kvartal Hammerfest Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

Årsregnskap Resultat

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

2. Tertialrapport 2015

Handlingsplan Budsjett 2009

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret

bo Omstilling for framtiden Gode tjenester Et godt arbeidsmiljø

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Vedlegg Forskriftsrapporter

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Byrådssak /11. Dato: 31. august Byrådet. Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 SARK

Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2012

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Kommuneloven 47

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

1. tertialrapport 2012

Handlings- og økonomiplan

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Byrådssak /18 Saksframstilling

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

Budsjett 2015 og økonomiplan Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

TERTIALRAPPORT KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

1. TERTIALRAPPORT 2009

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Midtre Namdal samkommune

Hvordan skal vi møte utfordringene

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Brutto driftsresultat

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Regnskap Foreløpige tall

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Regnskap og årsberetning for Sandefjord kommune og Sandefjord Bredbånd KF

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal Rådmannens innstilling

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Saksframlegg TERTIALRAPPORTERING PER STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Budsjett Brutto driftsresultat

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

Transkript:

Vedlegg A1 Rådmannens forslag til budsjettjusteringer - drift Justeringer Merutgift/ Felles inntekter og utgifter Frie inntekter 105 000 000 Det vises til tekst i sakens kap. 1.6 Renteinntekt, ansvarlig lån, Lyse Energi 1 000 000 Justert prognose for pengemarkedsrente 3 mnd NIBOR i 2014 Utbytte Lyse Energi 8 160 000 Utbytte nedjusteres ihht generalforsamlingens vedtak den 29.04.2014 Økte avdrag og renter mhp å disponere regnskapsresultatet 2013 4 600 000 Halvårseffekt av låneopptak på kr 145,879 mill. Økte avdrag og renter - justert i hht budsjettvedtak 8 760 000 Økte kapitalkostnader som følge av økt låneopptak på kr 64,531 mill. ift. rådmannens opprinnelige forslag, jf. notat knyttet til tilleggsproposisjon og bystyrets flertallsvedtak. Avdrag knyttet til avtale om forskuttering av investeringer for Vidar FK, Forus Gausel IL, Hundvåg FK og Hinna FK på kr 5,0 mill. Tilbakeføring av tilskudd fra Folkehallene 1 760 000 Sørmarka flerbrukshall IKS og Multihallen og Storhallen IKS tilbakefører tilskudd på henholdsvis kr 975.966 og kr 1 819.174. Stavanger kommunes andel av dette utgjør kr 1,76 mill. Vedtak fattes 11.06.14 Kompensasjonsordninger fra Husbanken 500 000 Justert rentenivå med ny margin, fastsatt i endringsforskrift av 19.11.13, med virkning fra 01.03.14. Redusere tilskudd Stavanger konserthus IKS som følge av endret rentenivå 1 500 000 Reduksjon av rentenivå for 2014. Jubileumsgave Stavanger turistforening 1 500 000 Ble budsjettert i 2014, jft tabell s.69, men ble utbetalt i 2013 Engangsutbytte fra kommunale foretak; NIS, Byggdrift og Parkering 4 000 000 Kommunale foretak hadde positiv resultat i 2013 som ble avsatt til foretakenes disposisjonsfond. Det foreslås å overføre engangsutbytte knyttet til fjorårets mindreforbruk til bykassen på kr 4 mill. NIS kr 1.mill., Byggdrift kr 1 mill. og Parkering kr 2 mill. Ulempekompensasjon ved rehabiliteringsprosjekter 1 400 000 Virksomheter som er i bygg som skal rehabiliteres/vedlikeholdes i større omfang var tiltenkt å kompenseres for merarbeidet som oppstår i slike byggeprosesser. Denne kompensasjonen holdes tilbake i 2014. Innovasjonsmidler 1 500 000 Tiltaket er ikke iverksatt og midlene foreslås omdisponert i 2014, se HØP 14-16, linje 63 i driftsrammetabellen. Det foreslås at det gjenstår kr 1 mill. til formålet. Sum felles inntekter og utgifter 127 520 000 12 160 000 Rådmann, stab og støttefunksjoner Merutgift/ Økonomi Utsatt rekruttering 2 250 000 Stillinger holdes vakante i BØS og SOA, Kemner og IT-avdelingen. Salg av tjenester Finnøy, Rennesøy, Randaberg og Forsand, samt 1 025 000 Økte inntekter som følge av at Stavanger utfører tjenester på vegne av andre kommuner. utsettelse av nettverksoppgradering Sum økonomi - 3 275 000 Personal og organisasjon Forsinket fremdrift på prosjekt nytt sak og arkivsystem 1 500 000 Prosessen rundt anskaffelsen av nytt sak og arkiv system er forsinket og kr 1,5 mill. foreslås dermed omdisponert i 2014. Utsatt rekruttering 1 000 000 Stillinger holdes vakante i PO Sum personal og organisasjon - 2 500 000 Politisk sekretæriat Reduserte rammer 200 000 I hovedsak mindreutgifter til operasjonell leie og leasing av utstyr. Sum rådmann, stab og støttefunksjoner - 5 975 000

Oppvekst og levekår Merutgift/ Sentrale midler oppvekst Redusere budsjettramme til "oppvekst 2013" 1 250 000 Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen 2013 å sette av kr 7 mill. til disposisjon for Kommunalstyre for oppvekst. Deler av dette ble disponert i HØP 14-17, se side 39. Restbeløpet på kr 1,25 mill. foreslås saldert. Redusere budsjettramme til "oppvekst 2014" 8 000 000 I behandlingen av HØP 2014-2017 vedtok Bystyret i sak 126/13 å avsette kr 8 mill. til disposisjon for Kommunalstyre for oppvekst. Per i dag er disse midlene ufordelt. Rådmannen foreslår å omdisponere denne potten. Sum sentrale midler oppvekst - 9 250 000 Barnehage Neddimensjonering av barnehageplasser til kun å omfatte barn m/rett til barnehageplass 10 000 000 Forutsetningen for budsjett 2014 la til grunn at det kun skal tilbys barnehageplass til barn med rett. Foreløpige beregninger tilsier at barnehagerammen kan reduseres med kr 10 mill. Da er det tatt hensyn til at pedagognormen er tilpasset og at det kun er barn med rett til barnehageplass som vil bli tilbudt plass fra høsten 2014. Barn uten rett til barnehageplass vil ikke få tilbud om plass fra høsten. Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 7 000 000 I 2013 økte antall lovpålagte vedtak til barn med spesielle behov og er gjeldende også i 2014. Budsjettrammen foreslås styrket med kr 7 mill. Utsette gjennomføringen av "endret ledelsesstruktur" 2 250 000 Utsette økning av administrasjonsressurs til barnehagene, HØP-tiltak 14-17, linje 80 Rammereduksjon på barnehagene 2 300 000 Redusere budsjettet til barnehagene. Dette vil utgjøre ca 0,5 %. Overføre personalressurser i spesielt tilrettelagte barnehageavdelinger til Ressurssenteret 1 256 000 Et økende antall barn skal ha lovfestet tilrettelagt barnehagetilbud uten at Stavanger kommune klarer å øke tjenestetilbudet tilsvarende. Samtidig er etterspørselen etter barnehageplasser i spesielt tilrettelagt barnehageavdeling (STA) synkende, noe som betyr at STA har overkapasitet på den type arbeidskraft Ressurssenter for tilrettelagt barnehagetilbud trenger. Ved å overføre denne kapasiteten til Ressurssenteret blir utnyttelsesgraden høyere og kommunen får mer fleksibel bruk av spesialpedagogisk kompetanse og ekstraressurs. Det er også fordelaktig at ansatte i STA får innpass i et større fagmiljø som Ressurssenteret representerer. Det foreslås derfor at ressurser og personell i 11 av 13 spesielt tilrettelagte barnehageavdelinger overføres Ressurssenteret fra og med 1. oktober. Hertervigtunet/Stokkadalen og Auglend barnehages avdeling for hørselshemmede forblir uforandret. Ressurser knyttet til administrasjon (20 % per barnehage med STA) flyttes først over fra 1. januar 2015. Dette vil gi en innsparing på i underkant kr 1,25 mill. Likebehandling av ikke-kommunale barnehager 2 090 000 Tilskuddet til ikke- kommunale barnehager nedjusteres som følge av reduserte budsjettrammer til kommunale barnehager Sum barnehage 7 000 000 17 896 000

Skole Rest, busspenger avsatt til den kulturelle skolesekken 500 000 Aktivitetsnivået i 2014 tilsier at det gjenstår en rest avsatt til busspenger som kan omdisponeres til andre formål vedrørende budsjettmidler til Den kulturelle skolesekken. Rådmannen foreslår å trekke inn kr 0,5 mill. av disse midlene. Konsekvensen av dette blir et lavere aktivitetstilbud til disse barna enn det som var tiltenkt ved årets begynnelse. Sentral reserve skoleområdet 1 100 000 Skoleområdet har en reserve som benyttes til høstjustering av budsjettet for fosterhjemsplasserte barn og barn med behov for spesialundervisning som kommer tilflyttende i løpet av året. Reserven ble satt av ved årets begynnelse og det ser foreløpig ut til at høstjusteringen ikke vil bli så kostbar som budsjettert. Slik rådmannen vurderer situasjonen, kan reserven reduseres med kr 1,1 mill. uten at dette vil få økonomiske konsekvenser for skolene. Dersom det kommer flere tilflyttende barn med behov for spesialundervisning i løpet av året enn det vi forutså, kan det bety at disse barna får et redusert tilbud. Reserve, spesialundervising 3 000 000 I Kommunalstyret for oppvekst, sak 21/14 ble det vedtatt følgende i sak om Ressursfordelingsmodell - spesialundervisning; "Egen fordelingspott på kr 3 mill. som disponeres av skolesjefen og som etter skjønn kan brukes til de skoler som har et ekstra behov eller flere elever enn gjennomsnittet". Rådmannen foreslår at denne potten trekkes inn fra skolens budsjettramme i forbindelse med de generelle innsparingsbehovene i kommunen. Konsekvensen av dette blir at dersom det til høsten blir et økt antall barn med spesielle behov vil skolene ikke kunne styrkes for denne økningen. Rammereduksjoner på skolene 12 000 000 Redusere budsjettet til hver skole med ca 0,9 %. Enkelt skoler vil bli skjermet. Det enkelte driftsstyret avgjør hvilke innsparingstiltak som må iverksettes på den enkelte skole. Reserve, minoritetsspråklig undervisning 800 000 I detaljbudsjetteringen på grunnskoleområdet ble det satt av en sentral reserve på kr 1,3 mill. for å dekke endringer i behovet for minoritetsspråklig undervisning. Rådmannen foreslår å trekke inn kr 0,8 mill. av denne reserven. Konsekvensen av dette blir at skoler med nye elever som har behov for styrket minoritetsspåklig opplæring, vil få et noe redusert tilbud. Sum skole - 17 400 000 PPT Utsatt rekruttering 400 000 Naturlig forsinkelse i ansettelsesprosessene. Kulturskolen Redusere rammen til Kulturskolen 400 000 Generell reduksjon. Dette utgjør ca 1,1% av det totale budsjettet. Johannes læringssenter Introduksjonsstønad 4 500 000 Dette er en stønadskostnad som direkte påvirkes av volumet på mottak av flyktninger. For noen av brukerne fattes det vedtak om forlengelser ut over det 2 årige programmet. Dersom antall deltakere på introprogrammet holder seg på dagens nivå, kan det se ut til å bli et merforbruk på kr 4,5 mill. ved utgangen av året. Sum oppvekst 11 500 000 45 346 000

Sentrale midler levekår Justere refusjonsinntekten, ressurskrevende tjenester 10 000 000 Videreføring av inntektsnivået fra 2013. Dette forutsetter at antall brukerer og pleietyngde er stabilt på 2013- nivå. Helsehuset Stavanger - Leve Hele Livet 1 900 000 Det ble i HØP 14-17 bevilget kr 4 mill. til Leve Hele Livet. Prosjektet "Hverdagsrehabilitering" er forsinket, og det kan dermed salderes kr 1,9 mill. Stillingene blir først besatt 1.9.2014 Sum Sentrale midler levekår - 11 900 000 HSK Flere brukere med omfattende pleiebehov 3 000 000 Analysene så langt viser en økning på 3 nye brukere med omfattende pleiebehov. Kommunale egenandelen utgjør rundt kr 3 mill. Levekår Økt ramme levekår 2014 4 850 000 Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen 2014 å sette av kr 5 mill til levekårsformål. Kr 150.000 er disponert til helsestasjon ved Universitetet. Resterende beløp kr 4,85 mill. står udisponert. Økt ramme levekår 2013 1 850 000 Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen 2013 å sette av kr 6 mill til levekår. Deler av dette ble disponert i HØP 14-17, se side 39 i HØP-dokumentet. Restbeløpet på kr 1,85 mill. foreslås saldert. Sum Levekår - 6 700 000 Stavanger legevakt Ny samarbeidsavtale legevakt 1 200 000 Det er undertegnet en ny samarbeidsavtale med kommunene Sola og Randaberg som har tydeligere økonomiske føringer enn de foregående delavtalene. Samfunnsmedisin Kvalitetsutvikling fastlegetjenesten HØP 2013-2016 1 200 000 Det ble i HØP 2013 bevilget kr 2 mill. til kvalitetsutvikling legetjenester. Iverksettelsen av de ulike tiltakene er noe forsinket og kr 1,2 mill. kan omdisponeres i 2014. Alders og sykehjem Øke antall øyeblikkelig-hjelp senger ved Stokka sykehjem 4 000 000 Stavanger kommune skal øke antall plasser øyeblikkelig-hjelp døgntilbud ved Stokka sykehjem som følge av inngått avtale om vertskommunesamarbeid med Sola og Randaberg kommune om dette tjenestetilbudet. Dette gjennomføres ved å redusere antall overgangsplasser. Dagsenter plasser på Boganes utsettes 1 500 000 Oppstart av 10 nye dagsenterplasser ved Boganes sykehjem utsettes. Dekningsgraden pr i dag er større enn tjenestebehovet i kommunen. Avvikling av Trygghetsavdelingen, Vålandstunet sykehjem 1 000 000 Trygghetsavdelingen, 10 plasser, foreslås avviklet fra 1. september. Avviklingen kan skje raskt ettersom opphold på avdelingen kun varer i 2 uker for hver bruker. Det er den enkelte bruker som selv søker seg inn på lavterskeltilbudet. Styrt avvikling av Mosheim sykehjem 7 500 000 Mosheim sykehjem foreslås nedlagt fra 1. september med en gradvis avvikling fra juni. Mosheim har i dag 40 korttidsplasser. Rådmannen vil vurdere behovet for antall kortidsplasser i løpet av høsten og dette kan bety omgjøring av eksisterende langtidsplasser til korttidsplasser. Dekningsgraden vil endres fra 24,2 % til 23,3 %. Sum alders og sykehjem - 14 000 000

Dagsenter og avlastningsseksjonen Avvikle AVF (avslastningturer for barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser) Sum Dagsenter og avlastningsseksjonen - 250 000 250 000 Tjenesten AVF (avlastningsturer for barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser) avsluttes. Det er ikke fattet nye halvårsvedtak. De planlagte sommerturnene gjennomføres. NAV Økonomisk sosialhjelp 20 000 000 Økonomisk sosialhjelp økte betydelig i 2013. Analysene så langt i året viser ingen vesentlig nedgang i utgiftene i 2014. Prognosene tilsier et budsjettavvik på rundt kr 20 mill. Barnevern Økte fosterhjemsutgifter 5 000 000 Utgifter til fosterhjem viser fremdeles en økning i 2014. Prognoser tilsier et budsjettavvik på kr 5 mill. Utsette rekruttering av stillinger i barnvernsadministrasjonen 625 000 Ansettelsesprosesser i adminstrasjonstillinger vil utsettes noe. Sum Barnevern 5 000 000 625 000 EmBo Reduserer driftsutgifter, Embo 200 000 Generell reduksjon. Skole og helsestasjonstjenesten Utsette rekruttering av legeressurs 550 000 Ansettelsesprosesser utsettes noe. Ungdom og fritid Redusere driftsnivået 525 000 Generell reduksjon, utsette ansettelsesprosesser. Rehabiliteringsseksjonen Endre nattevaktstjenesten i hybelhuset i Normannsagaten 500 000 Endrere nattevaktstillingen i hybelhuset i Normannsgata. Tilsyn om natten vil bli utført med ressurser fra L47. LAR (legemiddel assistert rehabilitering), Helse Vest overtar ansvaret. 2 970 000 Kommunen får statlig refusjon for LAR for 60 % av 9 årsverk for 2014. Det er lagt inn refusjon på 550.000,- på hvert av årsverkene. Eventuelle justeringer i beløpet kommunen mottar i forbindelse med at Helse Vest overtar LAR, må Rehabiliteringsseksjonen håndtere som en omstilling i egen virksomhet. Sum Rehabiliteringsseksjonen - 3 470 000 Hjemmebaserte tjenester Omdisponere midler planlagt til arbeidsprosessene rundt utskrivningsklare pasienter Sum levekår 28 000 000 44 540 000 Sum oppvekst og levekår 39 500 000 89 886 000 3 920 000 Samhandlingsmidler på kr 560 000 per virksomhet i hjemmebaserte tjenester kan omdisponeres. Midlene er gitt som budsjett ved årets begynnelse og blir i praksis et generelt innsparingskrav Bymiljø og utbygging Merutgift/ Stavanger eiendom Økte forsikringspremier, pris og volum 1 000 000 Det forventes et merforbruk på grunn av økte forsikringsutgifter på bygg og innbo, prisstigning og volumvekst. Driftskonsekvenser av investeringer 2 300 000 Endret fremdrift i investeringsprosjekter. Tilskudd til presteboliger 1 000 000 Tilskudd fra staten som skal dekke vedlikeholdsutgifter til presteboliger. Bortfall av leieutgifter til Forsvarsbygg 1 300 000 Forsvarsbygget er kjøpt ved utgangen av året 2013 og budsjetterte leiekostnader til denne eiendommen utgår. Merinntekt husleie kommunale boliger 5 000 000 Som følge av tidligere oppjusterte husleieinntekter (gjengsleie), utløser nye leiekontrakter økt husleieinntekter. Gjengsleieeffekten i 2014 er estimert til kr 5 mill. Redusere bestillinger fra SBD 2 960 000 Det foreslås å reduserte kjøp hos SBD. Dette vil i første omgang være på vedlikeholdsbestillinger, faste driftoppgaver videreføres. Teknisk drift Forus 1 000 000 Generell reduksjon. Sum Stavanger eiendom 1 000 000 13 560 000

Miljø Utsatt oppstart av "endring i reisevaner" 127 000 Utsatt oppstart inneværende år medfører ingen konsekvenser for dagens drift, men medfører redusert aktivitet fra og med neste år i arbeidet med endringer av personers reisevaner. Utbygging Leieinntekter, fra utbygging 10 000 000 Utbyggingsavdelingen har de siste årene hatt leieinntekter i investeringsregnskap som ikke har vært budsjettert. I følge GKRS må disse bokføres i drift. Dette forslaget innebærer økte leieinntektene i drift som vil bidra til å bedre driftsregnskapsresultatet. Samtidig innebærer dette at Utbygging sin netto budsjettramme i investeringsregnskapet er redusert tilsvarende. Lysefjorden utvikling og Urban sjøfront AS 850 000 Avtale inngått med Lysefjorden Utvikling AS og Urban Sjøfront AS med ca. kr 850 000. Sum Utbygging 850 000 10 000 000 Park og vei Miljøvennlig drift 200 000 Det foreslås redusert drift ifm. nylig lansert prosjekt om miljøvennlig drift. Dette er tiltak for å forenkle vedlikehold og redusere bruk av sprøytemidler. Økte leieinntekter småbåthavner 500 000 Justering av antall båtplasser i nye grunnleieavtaler for kommunale småbåthavner fører til økte inntekter. Disse var tenkt brukt til dekning av lønnsutgifter knyttet til oppfølging av avtalene med båtforeningene, men som nå foreslås saldert. Utsatt rekruttering 643 000 Redusert inntak av vikarer. Redusere midler avsatt til vintervedlikehold 1 000 000 Reell innsparing som følge av lite behov for snømåking gjennom vinteren. Redusere kjøp fra NIS 1 061 000 Det foreslås et redusert omfang på vedlikehold og rehabilitering av lekeplasser, turveier, skoler, barnehager, mindre tiltak gater og veier, julebelysning, balløkker og idrettsanlegg. Sum park og vei - 3 404 000 Idrett Redusere material- innkjøp fra NIS 350 000 All utstyrskjøp må planlegges og godkjennes av idrettsavdelingen; NIS får mindre handlingsrom til å ta egne beslutninger vedr. innkjøp av idrettsutstyr Driftskonsekvens av Hundvåg svømmehall 360 000 I budsjett for 2014 er det innarbeidet kr 0,36 mill. i driftskonsekvenser knyttet til Hundvåg svømmehall. Prosjektet ferdigstilles i 2015, og ikke i 2014 som det ble lagt til grunn ved utarbeidelse av HØP 2014-2017 Redusere driftsutgiftene 1 650 000 En reduksjonen medfører redusert kjøp av it-løsninger som AktivBy, elektroniske søknadsskjema og mindre utstyrsinnkjøp. Sum idrett - 2 360 000 Sum Bymiljø og utvikling 1 850 000 29 451 000

Kultur og byutvikling Merutgift/ Utsette rekruttering 400 000 Planlagt rekrutteringsprosess utsettes Kultur 500 000 Det foreslås å redusere tilskudd fra kulturformål med tilsammen kr 0,5 mill. Kommunalstyrets disposisjonskonto redusere med kr 0,1 mill. Kr 0,2 mill. tas fra diverse tilskudd til festivaler og større arrangementer og kr 0,2 mill. tas fra tilskuddspotten til visuell kunst. Sum kultur og byutvikling - 900 000 Sum 168 870 000 138 372 000 Bruk av disposisjonsfond 30 498 000 Totalsum 168 870 000 168 870 000

Vedlegg A2 Rådmannens forslag til budsjettjusteringer - investering Merutgift/ Prosjekt ODDAHAGEN 1 000 000 Sak i KMU - salgsinntekter av kommunale boliger finansierer bygging av nye boliger KARI TRESTAKKV.3 12 000 000 Sak i KMU - salgsinntekter av kommunale boliger finansierer bygging av nye boliger Salgsinntekter, kommunale boliger 20 000 000 Finansierer utbygging av nye boliger, i år 2014 foreslås det å finansiere prosjektene over Ladestasjoner 1 500 000 Kostnad kr 1,5 mill. knyttet til anskaffelse av el-biler Domkirken 2025 2 500 000 Politisk vedtak planleggingsmidler, egen sak kommer til høsten Ombygging gamle kulturskolen 10 000 000 Sak 16/14 i fsk, kostnadsramme kr 26 mill. 10 mill. bevilges i 1 tertial og resten innarbeides i HØP-en HOLME EGENES REHAB 4 000 000 Forsert framdrift medførte merforbruk i 2013 som gir lavere budsjettbehov i 2014 NØDSTRØM-AGGREGAT-SYKEHJEM 8 800 000 Forsinket framdrift medførte mindreforbruk i 2013 og tidligere som gir økt budsjettbehov i 2014, pluss kr 2 mill. kostnadsoverskridelse MUSIKKSKOLEN BJERGSTED, 1 000 000 Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift OMBYGGING MADLAVOLL SKOLE NY ATO- 11 000 000 Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift AVD/OMBYGGING LENDEN SKOLE OMBYGG JOHANNES 11 000 000 Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift SØRA BRÅDE BOFELLESSKAP 1 300 000 Forsert framdrift medførte merforbruk i 2013 som gir lavere budsjettbehov i 2014 REVHEIM KIRKE REHAB 6 000 000 Forsinket framdrift medførte mindreforbruk i 2013 og tidligere som gir økt budsjettbehov i 2014,pluss kr 0,7 mill. kostnadsoverskridelse HINNA KIRKE 6 000 000 Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift AUSTBØ SKOLE 6 600 000 Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift, pluss kr 2,5 mill.i kostnadsoverskridelse BJØRN FARMANNSGATE 10 1 000 000 Forsinket framdrift medførte mindreforbruk i 2013 og tidligere som gir økt budsjettbehov i 2014 KLØVERENGA BARNEHAGE 2 000 000 Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift NYE TOU, REDUSERT 1.BYGGETRINN 17 500 000 Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift BUØY SKOLE 5 400 000 Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift, pluss kr 0,7 mill. kostnadsoverskridelse SKEIEHAGEN BHG 8 000 000 Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift, pluss kr 1,1 mill. kostnadsoverskridelse HUNDVÅG SVØMMEHALL 10 000 000 Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift EMMAUS BARNEHAGE SØR 4 000 000 Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift STOKKATUNET BARNEHAGE 15 000 000 Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift

ROALDSØY BARNEHAGE 3 AVD. 2 000 000 Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift NYE GAMLINGEN 15 000 000 Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift KRISTIANSLYST SKOLE, NYBYGG 17 000 000 Riving av gamle skolen og opparbeidelse av uteområdet starter opp høseten 2014 og deler av sluttregninger kommer i 2015 LERVIG SYKEHJEM 77 000 000 Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift Brannsikring Gamle Stavanger 625 000 Kostnadsoverskridelse ENØK 1 500 000 Forsert framdrift Tastahallen rehabilitering 1 000 000 Kostnadsoverskridelse på kr 6,3 mill. hvorav kr 1 mill. i 2014 Nylund skole 200 000 Kostnadsoverskridelse på kr 0,8 mill. hvorav kr 0,2 mill i 2014 Stokkadalen modulbarnehage 600 000 Kostnadsoverskridelse Husabøryggen bofelleskap 700 000 Kostnadsoverskridelse på 3 mll.hvorar 0,7 mill. i 2014 Ny ordning -mva for alt arbeid på vei 5 000 000 Økt mva-kompensasjon 5 000 000 TASTARUSTÅ SKOLE, INNVENDIG 1 000 000 Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift OMBYGGING (2014) Investeringstilskudd: Søra Bråde 2 734 000 Lavere tilskudd enn forutsatt Investeringstilskudd: Husabøryggen 4 572 000 Lavere tilskudd enn forutsatt Investeringstilskudd: Tastarustå 2 734 000 Lavere tilskudd enn forutsatt Avsetning til ubundne inv.fond 32 335 000 Sum 167 300 000 167 300 000 *Med budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift menes at finansiering tilpasses den faktiske aktiviteten