TERTIALRAPPORT KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Like dokumenter
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Byrådssak /18 Saksframstilling

REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

2. Tertialrapport 2015

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

1. tertial Kommunestyret

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

Tilstandsrapport 1. tertial 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018

Regnskap Foreløpige tall

Årsberetning tertial 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

Tilstandsrapport 1. tertial 2018

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Kommuneloven 47

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Bystyret /17

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

Kommuneproposisjonen 2019

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Tilleggssak. Formannskapet Dato: kl. 13:00. Sted: Formannskapssalen. Saker til behandling

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

MØTEBOK. 111/12 Formannskapet / Kommunestyret innstilling:

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

1. tertialrapport Fokus på HSO

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

1. tertialrapport 2012

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene 2010 og 2011

Tilstandsrapport 2. tertial 2018

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522

Økonominytt fra Fylkesmannen. Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Februar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat

Statsbudsjettet Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

Norsk økonomi går bedre

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2017

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2019

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Tertialrapport nr. 1/2016.

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017.

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt ,4 %

Eldrerådet. Møteinnkalling

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Handlingsplan

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Eldrerådet. Møteinnkalling

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

Statsbudsjettet Aase Marthe Johansen Horrigmo Leikanger 7. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hvordan skal vi møte utfordringene

BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE SKOLE OG IDRETT HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019

Budsjettjustering pr april 2013

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Lars Jacob Hiim. Trøndelag fylkeskommune,

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2015

Transkript:

TERTIALRAPPORT 1-2019 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Driftsbudsjettet - budsjettavvik

Skatt og rammetilskudd (frie inntekter) I revidert nasjonalbudsjett 2019 har regjeringen oppjustert det nasjonale skatteanslaget fra en vekst fra 2018 på 0,4 % til en vekst på 1,2 %. Som følge av dette foreslår byrådet at forutsatt skattevekst fra 2018 økes fra 1,6 % til 1,9 %. I tillegg har Fylkesmannen i Vestland i brev av 22.05.19 meddelt at Bergen kommune i år har fått 8,1 mill kroner i skjønnsmidler til fornying og innovasjon. Beløpet blir tildelt i form av økt rammetilskudd. Som følge av ovennevnte foreslås det en oppjustering av budsjett for frie inntekter med 74 millioner kroner.

Økonomisk status drift - fordelt på byrådsavdelingene

Økonomisk status drift - fordelt på tjenesteområder (1)

Økonomisk status drift - fordelt på tjenesteområder (2)

Prognose driftsbudsjettet største utfordringer (1) Skole (-36 mill) Avvik skolene som følge av økte sammensatte utfordringer og redusert handlingsrom som følge av lærernormen. Lavere øremerket tilskudd til lærernormen enn forutsatt. Implementering av bystyrets vedtak om etablering av Ungdomsfritidsordning (UFO) Økning i energipriser fra 2018 til 2019 Spesialpedagogiske tjenester (-18 mill.) Økte behov og tilhørende ressursbruk

Prognose driftsbudsjettet største utfordringer (2) Tjenester til eldre (-34 mill) Sykehjemmene opplever en betydelig vekst av utfordringer knyttet til enkeltbeboere som må ha ekstra bemanning Hjemmetjenestene opplever et økt press på tjenestene og har utfordringer med å tilpasse lønnsutgiftene til budsjettet. Det skal i tiden fremover jobbes aktivt i alle enheter for å holde rammen. Tjenester til utviklingshemmede (-19 mill.) Det er kommet flere brukere i tjenestene, mange med alvorlige diagnoser, og brukerne har behov for tjenester over et lengre tidsrom enn tidligere. Prognosene viser et høyere behov enn styrkningen som legges inn. Det er viktig for byrådet å presisere at tjenestetilbudet ikke skal tas ned, men byrådet ser behov for å kvalitetssikre prognosene frem mot tertial 2. Byrådet vil følge utviklingen nøye på feltet, og viser til erfaring fra tidligere år som tyder på at prognosene noen ganger viser et høyere behov enn det en ser at årsresultatet viser.

Prognose driftsbudsjettet største utfordringer (3) Sosialhjelp og andre sosiale tjenester (-25 mill.) Så langt i år har det vært en økning av antall sosialhjelpsmottakere med 204 personer målt mot samme periode i fjor. Det har også vært en økning i utbetalt økonomisk sosialhjelp, herunder økte snittutbetalinger og økt stønadslengde. Snittutbetalingene per mottaker er økt med ca. 1600 kroner etter første tertial i år i målt mot samme periode i fjor. De økte utgiftene til økonomisk sosialhjelp knytter seg i hovedsak til livsopphold og boutgifter, herunder økte strømutgifter Introduksjons- og tolketjenester (- 11 mill.) Merforbruket knytter seg primært til voksenopplæringen i Bergen (grunnskole og norskopplæring). Voksenopplæringen i Bergen kommune finansieres i det vesentligste av det statlige pr. capitatilskuddet til norsk og samfunnsfagopplæring. Tilskuddet blir gitt over en periode på tre år og dekker ca. 1000 undervisningstimer pr. elev. Hver elev kan ha krav på opptil 3000 undervisningstimer i løpet av en femårsperiode.

Prognose driftsbudsjettet største utfordringer Behandling og rehabilitering (- 40 mill.) Bergen legevakt har et utgiftsnivå betydelig over vedtatt budsjett. Det bør være et mål på sikt å redusere utgiftene ved Bergen Legevakt i ny driftsmodell etter at driftsmodellen med Helse Bergen ble avviklet.

Oppsummert drift Dei fleste av avvikene skyldes økt etterspørsel etter tjenestene og lavere inntekter enn forutsatt fra staten Deler av dette skyldes demografiske trender som en ser over hele landet der flere lever lenger. Trenden fører til økt press på kommunale tjenester uten at dette i tilstrekkelig grad blir kompensert fra staten. Byrådet er opptatt av å sikre gode tjenester til innbyggerne i Bergen og velger derfor å styrke budsjettet til tjenestene i 1. tertial. Byrådet vil følge utviklingen nøye fram mot 2. tertial.

Investering Prognostisert mindreforbruk på 726 mill i 2019. De største endringene knytter seg til skole, tjenester til eldre, kultur, VA og administrasjon (rådhuset). Byrådet foreslår å justere investeringsprogrammet i tråd med prognosene. Den største forklaringen på avviket er forskyving i tid på gjennomføringen av både påbegynte og ikke påbegynte prosjekt. Endringene gir en reduksjon i bruk av lånemidler på om lag 657 millioner kroner.

Forslag til budsjettjusteringer konsekvenser for driftsresultat

Status - investeringer

Status - investeringer

Status - investeringer

Bruk av fond