Saksnr. Utvalg Møtedato 92/08 Formannskapet /08 Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr. Utvalg Møtedato 92/08 Formannskapet /08 Kommunestyret"

Transkript

1 Rendalen kommune Side 1 av 43 Arkivsak: 08/ Saksbehandler: Øystein Imset/Geir Ove Nordli BUDSJETT 2009 Saksnr. Utvalg Møtedato 92/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Vedlegg: - tallgrunnlag - anbefalt innstilling Bakgrunn for saken: Budsjettprosessen startet med utarbeidelsen av Økonomiplan På et møte i begynnelsen av september la FS det politiske grunnlaget gjennom en beskrivelse av Rendalen i 2012, jf. nedenfor. Deretter utarbeidet FS nettorammer for hver enkelt virksomhet for fireårsperioden, og innstilte overfor KS. KS behandlet Økonomiplanen På grunnlag av dette foreløpige vedtaket har rådmannen utarbeidet et utkast til budsjett for Dette har vært tatt opp på FS 6.11 og i et utvidet FS 12.11, der også enkelte kommunestyrerepresentanter deltok. På det sistnevnte møtet var dessuten virksomhetslederne og Kirkevergen til stede. Disse orienterte om budsjettet og om virksomhetens styrke og utfordringer som grunnlag for spørsmål. Videre tok FS opp budsjettet Der stilte politikerne en rekke spørsmål til administrasjonen. Disse ble besvart i KS Rådmannen legger nå fram et endelig grunnlag for at FS kan innstille Det politiske grunnlaget for budsjettet for 2009 finnes i den vedtatte Økonomiplan : Rendalen kommune skal i 2012 ha et omdømme som en god oppvekstkommune som satser systematisk og kontinuerlig på pedagogisk utviklingsarbeid i skolene og barnehagene. Det viser seg i resultater på flere områder. Andre virksomheter har også arbeidet aktivt for å nå dette omdømmet.

2 Side 2 av 43 I 2012 er det en vekst innenfor landbruksbaserte tilleggsnæringer og reiseliv/kultur som følge av blant annet en prioritert satsing på disse områdene i kommuneorganisasjonen, næringsliv og bygder. I kommuneorganisasjonen pågår det en kontinuerlig og systematisk kompetanseutvikling. Det har trukket til seg mange nye ansatte på grunn av godt og utviklende arbeidsmiljø. I 2012 kjenner langt flere i og utenfor kommunen de kvalitetene Rendalen har, og bygdefolk er stoltere av bygda si. Det har skjedd ved en omfattende satsing på omdømmebygging. De nye budsjettprinsippene; rammestyring og nettobudsjettering. I denne økonomiplanen legges det opp til rammestyring og nettobudsjettering. Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettet for 2008 at en framover ønsker rammestyring. Det vil kort fortalt si at politikerne fastlegger de overordnede økonomiske rammene for hver enkelt virksomhet. Dessuten bør det gis politiske føringer om hva som særlig bør prioriteres innenfor hver enkelt virksomhet. Det kan være - hvilke deler av virksomheten, eller spesielle tiltak, som særlig skal prioriteres - hva man ønsker skal være spesielt viktige mål/resultater innenfor en virksomhet - hva en budsjettøkning spesielt skal gi av resultater - hva som er akseptable konsekvenser av nedskjæringer innenfor en virksomhet. I budsjetteksten for hver enkelt virksomhet er administrasjonens forslag til slike føringer gitt under deloverskriften Krav til leveranser. Som en vil se av grunnlaget for innstillingen på slutten av denne saken, foreslår administrasjonen at kommunestyret vedtar Krav til leveranser sammen med nettorammen. Prinsippet om nettoramme, som Formannskapet diskuterte på et økonomiseminar i juni 2008, vil si at den økonomiske rammen som politikerne fastlegger for hver enkelt virksomhet, utgjør utgifter minus inntekter. Denne nettorammen er styrende for hver enkelt virksomhet, men bruttotall for utgifter og inntekter kan endres av administrasjonen i løpet av året. Hvis man får økte inntekter i forhold til budsjettet, kan disse anvendes til å øke utgiftene tilsvarende uten politisk godkjenning. Formålet for utgiftsøkningen skal imidlertid baseres på politiske prioriteringer og signaler/premisser gitt i økonomiplan eller budsjett. Situasjonsbeskrivelse og utfordringer: Rådmannen viser til at beskrivelser av situasjonen i dag og utfordringer framover finnes i tidligere dokumenter i prosessen; Økonomiplan og i tekstdelen av budsjettutkastet som er lagt ved. Nedenfor følger en kort oppsummering: Når det gjelder de økonomiske forutsetningene, har Rendalen en høyere netto lånegjeld enn for gjennomsnittet av sammenliknbare grupper av kommuner. Kommunen har på den andre siden ikke oppsamlet underskudd, og det økonomiske utgangspunktet for framtida kan dermed sies å være balansert, men stramt.

3 Side 3 av 43 Rendalen kommune har brutto driftsutgifter på ca. 89% av det man kan vente for en kommune som Rendalen på skalaen lett/tungdrevet, vurdert etter en indeks i inntektssystemet. For å komme på nivå med gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner, må våre brutto driftsinntekter øke med 11%. Endringene i inntektssystemet for 2009 fører ikke til endringer i dette forholdet. Forholdsvis lite av våre inntekter kommer fra andre driftsinntekter. Det innebærer i praksis at et eventuelt ønske om økning av inntektene, må komme gjennom selvkostregnskap, gebyrer, egenandeler og liknende. (Se for øvrig avsnittet om handlefrihet nedenfor.) Framover er det ventet en gradvis nedgang i folketallet i Rendalen, fra januar 2008 til vel innbyggere i Det er ikke forventet at de yngste aldersklassene sin andel av folketallet vil endre seg nevneverdig, men aldersgruppen 6-15 år kan forventes å synke de nærmeste årene. Samtidig vil det skje en forholdsvis sakte forskyvning mot de tre eldste aldersklassene. Disse gruppene vil først skyte fart etter Fram til 2025 er det den yngste av de eldre aldersgruppene (67 til 79 år) som forholdsmessig vil øke mest. Når det gjelder næringsliv og arbeidsmarked, er Rendalen særlig avhengig av to basisnæringer ; offentlig virksomhet (ca. 40 % av de sysselsatte) og landbruk (ca. 17 %). Dette er sektorer om i stor utstrekning får sine rammevilkår bestemt fra sentrale myndigheter, og noe kommunen derfor bare i beskjeden utstrekning kan påvirke. I det politiske grunnlaget for Økonomiplan er det imidlertid fokusert på behovet for å stimulere til tilleggsnæringer innen landbruket. I budsjettforslaget er det også lagt inn kr ekstra til arbeidet med næringsutvikling, der det særlig er tenkt å satse på tilleggsnæringer til landbruket, reiseliv og reiseliv/kultur. 28 % av de sysselsatte i Rendalen arbeider i andre kommuner, hovedsakelig som dagpendlere. Det betyr at for relativt mange bosatte er Rendalen viktigere som bosettingskommune enn som arbeidssted. I konkurransen om å være en attraktiv bostedskommune er budsjettet viktig som redskap; gjennom det utvikler vi vårt tjenestetilbud og kulturtilbud. En gjennomgang av virksomhetenes beskrivelser av situasjonen i dag og utfordringer framover, viser flere felles trekk. Ett trekk rådmannen særlig vil framheve, er bekymring for rekrutteringen av kvalifisert personale. Det er selvsagt helt avgjørende for kvaliteten på tjenestetilbudet at vi har en jevn og tilstrekkelig tilgang på personale som har kvalifikasjoner for å kunne yte best mulig innsats og stadig videreutvikle tilbudet. Fra virksomhetene rapporteres det om rekrutteringsproblemer. Tendensene i år går i retning av særlig store utfordringer i skolen, men delvis også i barnehagen, PND og sykepleiere til Helse/sosial/hjemmetjenestene og sykehjemmet. På den andre siden må det understrekes at vi alt i alt har et meget stabilt og kvalifisert personale, og at det samtidig er viktig å beholde disse arbeidstakerne. Når det gjelder rekrutteringsproblemet, kan det delvis løses gjennom budsjettet. Å satse på å bedre omdømme (jf. omdømmeprosjektet under Fellestiltak) ved at potensielle eksterne innflyttere/jobbsøkere får mer kunnskap om og et sterkere positivt inntrykk av kommunen, er viktig. Men administrasjonen må også jobbe enda mer målrettet i forhold til spesielle kategorier arbeidskraft. Dessuten er det all grunn til å tro at eksempelvis satsingen på utviklingsarbeid i skolen, gjennom ikke minst prosjektet Fra ord til handling, vil gjøre skolen mer attraktiv som arbeidsplass på sikt.

4 Forutsetninger Side 4 av 43 Rådmannen legger frem grunnlag for innstilling ut fra de forutsetninger som er gitt i år 1 i økonomiplanen. Årsbudsjettet for 2009 legges frem balansert med et lite mindreforbruk og med forventet avsetning til disposisjonsfond. Beløpene er fremskrevet etter følgende forutsetninger: Lønnsvekst fremskrevet med 5 %. Utgifter knyttet til produksjon fremskrevet med 4 %. Inntekter i form av egenbetalinger, husleie, m.m. (som kommunestyret selv avgjør) fremskrevet med økning på 4,5 %. VAR-området settes opp med sikte på fullstendig selvkost innen For kommunens hovedinntekter settes det følgende forutsetninger for budsjettering: Skatt på inntekt og formue: KS prognosemodell med fremskrevet folketall. Eiendomsskatt: Det legges til grunn 0-vekst da det er foreslått endringer i beregningsmodellen fra finansdepartementet. Statlig rammetilskudd settes opp i henhold til KS-modellen på grunnlag av forslag til statsbudsjett. Ordinært skjønnstilskudd settes til forslaget til statsbudsjett. Statlig rammetilskudd, inntektsutjevning, settes i henhold til KS-modellen. Dette vil da henge sammen med skatteinngangen. Rentekompensasjonstilskudd for dekning av deler av rentekostnader med skole og omsorgsboliger/sykehjem settes i hht. Husbankens beregningsmodell. Konsesjonskraftinntekter settes i hht. prognose fra vår kraftmegler (Ishavskraft). Avdrag på investeringslån i hht. nedbetalingsplan. Renter på investeringslån settes i henhold til forventet rentekostnad. Endring i rammetilskudd. Rammetilskuddet er direkte koblet opp mot innbyggertallet og alderssammensetningen i kommunen. Pr var folketallet Pr hadde det sunket til personer. 1. oktober var folketallet Det benyttes prognostisert folketall pr med innbyggere som grunnlag for deler av de statlige overføringene. Dette gir et forholdsvis stort utslag i statlige overføringer. Innføring av endringer i rammetilskuddet fra inntektsåret 2009 vil etter alt å dømme ikke være tilstrekkelig alene til å gi reelt økte overføringer. Prognose basert på Statsbudsjettet tilsier at veksten i rammeoverføringene vil være lavere enn forventet lønnsvekst for Eiendomsskatt. Rendalen kommune utskriver i dag eiendomsskatt på verker og bruk. Dette er kraftverk nedstrøm i Glomma og Rena, samt kraftlinjer. Dette er den inntekten som har bidratt til å unngå at kommunen har måttet foreta til dels store prioriteringer og eventuelt nedskjæringer de siste årene. Følende tabell illustrerer hvordan (tall i 1 000): Eiendomsskatt

5 Side 5 av 43 Som det fremgår av tabellen har eiendomsskatt på verker og bruk økt fra ,- i 2002 til ,- i En økning på kr ,-. Denne økningen har direkte sammenheng med den historiske utviklingen i strømprisen. En tilsvarende økning kan ikke forventes i de kommende årene, da strømmarkedet ikke ansees å ville ha en tilsvarende prisstigning som det har vært de siste årene. Handlingsrom Den økonomiske handlefriheten for kommunen vil reduseres for 2009, og dette kan medføre at ikke alle vedtak og planer i Rendalen kommune lar seg realisere. Virksomhetene står ovenfor ulike grader av utfordringer. Hver virksomhetsleder er blitt utfordret i forhold til å være kreative på hvordan Rendalen kommune skal kunne oppnå mest og best tjenesteyting for de midlene vi rår over. Inntektssida i framlagte forslag til årsbudsjett 2009 er hentet fra de anslag KS har gitt i forhold til statsbudsjettet. Kommunen kan og vil søke Fylkesmannen i Hedmark om det som kalles tilbakeholdte skjønnsmidler som fordeles etter konkret vurdering. KS vurderinger anses å være det beste grunnlaget vi har. Når det gjelder inntekstsida i budsjettet, er det ikke så mange muligheter for å øke denne. Inntektene bestemmes i hovedsak av rammetilskudd fra staten, ulike øremerkede tilskudd og skatteinngang. Områder som kommunen selv kan påvirke, er til en viss grad kommunale avgifter, brukerbetalinger og egenandeler. Utover dette er det mulig å innføre generell eiendomsskatt utover dagens som omfatter verker og bruk. En slik utvidelse av eiendomsskatten ligger ikke inne i rådmannens forslag for årsbudsjett Det er ikke foretatt noen beregning på hva dette vil beløpe seg til. Rådmannen anser at innføring av generell eiendomsskatt er det eneste alternativet til å øke kommunens inntekter av vesentlig grad. Anbefalt innstillingsrunnlag Det legges opp til inntekter i tråd med Statsbudsjettets rammer og økninger i egenbetalinger/gebyrer/avgifter som lagt til grunn etter formannskapsmøtet VAR-området forutsettes settes til selvkost, men grunnet oppretting av tidligere års avskrivningsgrunnlag kan dette være store økninger å ta over ett år. En gjennomgang av hele kommunens anleggsmidler har vist at det har vært benyttet feil avskrivninger over tid. Oppretting av dette gir til dels store endringer i selvkostanalysene. Det kan derfor vurderes å endre avgiftsøkningen på noen områder slik at full reell selvkost gjennomføres over tre år. Tallgrunnlaget er vedlagt saken og refereres ikke her. Vedlagt finnes også anbefalt innstillingsgrunnlag. Rådmannens innstilling: Legges fram uten innstilling.

6 Side 6 av 43 Behandling i Formannskapet : Senterpartiet og Høyre fremmet følgende forslag: Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende budsjett for året 2009: 1. Skatteøret settes til høyeste sats 2. Eiendomsskattesatsen for verker og bruk settes til høyeste sats. 3. VAR-området settes til sjølkost : - Vannavgift økes med 12 % - Avløpsavgiften økes med 12 % - Septikkavgiften økes med 3 % - Renovasjon økes ikke 4. Kommunale gebyrer mv. økes slik. Tjenesteområde Økning Kulturskolen Kultur Barnehager Egenbetalinger/gebyrer unntatt full plass øker med 4,5 % Innføring av matpenger, kr. pr. mnd.: 175,- SFO Hjemmehjelp Sosialt Mat Vaskeriet Husleie alders og omsorgsboliger Plan/næring/drift Diverse andre gebyr/utleiepriser

7 Side 7 av Statlige overføringer, skatteinngang mv. vedtas slik: Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd fratrukket overføring til psykiatri Skjønnsmidler Inntektsutjevning Statstilskudd, rentekomp Statstilskudd, intergr. Konsesjonskraftinntekter Avskrivninger/kalk. renter Renteutgifter Renteinntekter Renter av formidlingslån Renter av fondsmidler Renter av næringslån (kraft) Renter av næringslån (KRD) Utbytte fra selskap Avdrag investeringslån Avsetning disp. fond/fellestiltak * Avsetning bundne driftsfond SUM OVERFØRINGER MV * Det settes av kr til disposisjonsfondet, og kr til fellestiltak 6. Virksomhetenes nettorammer vedtas slik: a) Sentraladministrasjonen: Kr Opprettholde tjenestetilbudet på 2008-nivå, forutsatt alle stillinger besatt Aktivitetsnivået i politiske organer/partier opprettholdes med samme møtefrekvens og aktivitetsnivå som i 2008 Rådgi, veilede og støtte opp om tiltak som bidrar til å effektivisere og forbedre tjenestetilbudet Den norske kirke skal prioritere restaurering/vedlikehold av kirkene Investeringsnivået innen IKT opprettholdes Sørge for framdrift i Fellestiltakene Revidere gjeldende delegeringsreglement innen Forutsetninger: Ordfører og varaordførerstillingen reduseres samlet sett med 40 %, slik at stillingene til sammen utgjør en 100 % stillingsressurs

8 Side 8 av 43 b) Helse, sosial og hjemmetjenesten: Kr Øke fleksibiliteten og ressursutnyttelsen i hjemmetjenesten Forbedre det rusforebyggende arbeidet mot barn og unge Ferdigstille utredning om interkommunal barneverntjeneste Utrede og iverksette dagtilbud for demente Etablere NAV-Rendalen Uendret terskel for å motta hjemmebaserte tjenester Økt samarbeid mellom Rendalen Sjukehjem og Hjemmesjukepleien/hjemmetjenesten mht. personalressurser Utrede og etablere felles vikartjeneste mellom Hjemmesjukepleien/ Hjemmetjenesten og Sjukehjemmet Husfarordningen gjeninnføres c) Rendalen sjukehjem: Kr Opprettholde aktiviteter knyttet til den kulturelle spaserstokken Øke fleksibiliteten og ressursutnyttelsen ved sjukehjemmet Utrede og iverksette dagtilbud for demente Alle som har rett til sjukehjemsplass skal få det Det skal utarbeides individuell plan for pasienter med spesielle behov Utrede og etablere felles vikartjeneste mellom Hjemmesjukepleien/ Hjemmetjenesten og Sjukehjemmet Økt samarbeid mellom Rendalen Sjukehjem og Hjemmesjukepleien/hjemmetjenesten mht. personalressurser d) Fagertun skole: Kr Utvikle personalets kompetanse Vise til bedre trivsel og mindre mobbing gjennom elevundersøkelsen Vise bedre resultater på nasjonale prøver og eksamen etter prosjektet Grunnleggende ferdigheter gjennom praktisk læring Legge fram forslag til bedre rekruttering av lærere/utarbeide rekrutteringsplan Oppstart skolefarrt e) Berger skole: Kr Utarbeide felles ekskursjonsplan Økt trivsel, lærelyst og målbevissthet og mindre mobbing blant elevene Vise bedre resultater på nasjonale prøver og andre tester etter prosjektet Grunnleggende ferdigheter gjennom praktisk læring Oppstart skolefarrt Starte utredning om felles oppvekstsenter på Bergset

9 Side 9 av 43 f) Rendalen barnehage: Kr Opprettholde full barnehagedekning Opprettholde fleksible barnehageplasser tilpasset brukernes behov Utvikle kvaliteten og kvalitetssikringssystemet Øke pedagogtettheten Gjennomføre prosjektet Boktras Starte utredning om felles oppvekstsenter på Bergset Barnehagen på Finstad skal bestå g) Kultur : Kr Ungdommens Hus skal tilby positive fritidsaktiviteter Ungdommens Hus skal utvikle gode lærings- og erfaringsarenaer Videreføre utviklingsarbeidet i bibliotektilbudet Sluttføre kommunedelplan for kulturminner Fortsatt tilby et bredt kulturtilbud, men samtidig ha en kontinuerlig vurdering av antall arrangementer i forhold til mulig økt inntjening Utgi fire nummer av Rendalsnytt gjennom året Forutsetninger: Kr av driftsbudsjettet er øremerket Bull-museet h) Plan/næring/drift: Kr Iverksette omorganiseringsprosessen innen renhold Kartlegge potensialet for enøk-tiltak i kommunale bygg Økt vekt på rollen som eiendomsforvalter Rammeøkningen på kr øremerkes til tilrettelegging og oppfølging av satsinger innenfor tradisjonell landbruksproduksjon, tilleggsnæringer innen landbruket og reiseliv generelt Klare leveransekrav til Nord-Østerdal Næringsservice Gjeldende vedlikeholdsplan gjennomføres 7. Premieavvik budsjetteres med kr som inntekt. 8. Momsrefusjon på investeringer budsjetteres med kr i inntekt. 9. Balanseregnskap: Total nettoramme: kr Sum overføringsinntekter mv. kr Ikke-disponert mindreforbruk kr ( overskudd )

10 Side 10 av Kapitaltiltak 2009: Svømmebasseng Fagertun: kr NAV kr Boligfelt Holmegga: kr Fast dekke R V30-Åkeråa (Fagertun): kr VA Åkrestrømmen-Dampbåtvika: kr Sum kapitaltiltak kr Kapitaltiltakene finansieres med låneopptak 11. Prioriterte fellestiltak 2009: Kvalitetskommuneprosjektet kr Omdømmeprosjektet kr Felles oppvekstsenter (Berger) oppstart kr Utvikling av skolenes læringsarenaer kr Sum fellestiltak kr Tiltakene finansieres gjennom de kr som er avsatt til Fellestiltak 12. Andre tiltak 2009: A. Tilskudd mjølkekvoter kr B. Tilskudd Jentelokken (10-års jubileum) kr C. Tilskudd 2 fiskekonkurranser kr D. Åkrestrømmen Grendefestival kr E. Turistinformasjoner kr F. Egenandel Småsamfunnstiltak/stedsutviklingstiltak kr Sum andre tiltak kr Alle tiltakene finansieres ved bruk av Næringsfond og/eller Kraftfondet 13. Egenkapitalinnskudd KLP kr finansieres over drift Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremmet følgende forslag: Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende driftsbudsjett for Rendalen kommune for budsjettåret 2009: 1. Skatteøret settes til høyeste sats. 2. Eiendomsskattesatsen for verker og bruk settes til høyeste sats.

11 Side 11 av VAR-området settes til selvkost. Vannavgift økes med 12 %. Avløpsavgiften økes med 12 %. Septikkavgiften økes med 3 %. Renovasjon økes ikke. 4. Kommunale gebyrer mv. som ikke er regulert etter særlover økes slik: Tjenesteområde Økning Kulturskolen Egenbetalinger/gebyrer øker med 100,- Kultur Egenbetalinger/gebyrer øker med 4,5% Barnehager Egenbetalinger/gebyrer unntatt full plass øker med 0 % Innføring av matpenger, kr. pr. mnd.: 175,- SFO Hjemmehjelp Sosialt Mat Vaskeriet Husleie alders og omsorgsboliger Plan/næring/drift Diverse andre gebyr/utleiepriser Leie av møtelokaler øker med 10 % Husleie kommunale utleieboliger reguleres i hht. Husleielovens kommunens handlingsplan for boligpolitikk regler 4-2 Kopieringspriser økes med 20% Leie av bord, stoler m.m 20 % Videokanon, PC, TV, video 10 %

12 5. Statlige overføringer, skatteinngang mv. vedtas slik: Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd fratrukket overføring til psykiatri Skjønnsmidler Inntektsutjevning Statstilskudd, rentekomp Statstilskudd, intergr. Konsesjonskraftinntekter Avskrivninger/kalk. Renter Renteutgifter Renteinntekter Renter av formidlingslån Renter av fondsmidler Renter av næringslån (kraft) Renter av næringslån (KRD) Utbytte fra selskap Avdrag investeringslån Avsetning disp. fond/fellestiltak Avsetning bundne driftsfond SUM OVERFØRINGER MV Side 12 av 43 6) Virksomhetenes rammer (rammebudsjettering) vedtas slik: 6. A) Sentraladministrasjonen: Opprinnelig ramme kr ,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 % Kr i økte pensjonskostnader I rammer ligger følgende særbudsjett: - Den Norske kirke kr ,- - Kontrollutvalget (inkl. revisjonstjenester) kr ,- - Midt Hedmark Brann og redningsvesen kr ,- - Politiske utvalg kr ,-,- - Posten tilleggsbevilling formannskapet ligger inne med kr Stortingsvalget ligger inne kr ,- - Tilskudd politiske partier ligger inne med kr ,-

13 Side 13 av 43 Følgende reduksjoner ligger inne på politiske utvalg, politiske partier og kirken: - Ordfører/varaordfører reduseres med 20 % fra kr ,- - Konsulenttjenester politiske utvalg kr ,- - Bevertning møter politiske utvalg kr ,- - Abonnement Kommunal Rapport (sies opp) kr ,- - Abonnement fagtidsskrift politiske partier kr ,- - Møtegodtgjørelse for Kontrollutvalget trekkes ut kr ,- - Kirken reduseres (fra opprinnelig budsjett) kr ,- = Samlet reduksjon Politiske utvalg, politiske partier og Kirken kr ,- Økte inntekter: - Ekspedisjonsgebyr på fakturaer (a`kr. 30) Kr ,- - Økte inntekter for øvrig (salgsinntekter) Kr ,- = Økte inntekter Kr ,- Økninger i rammen: - Økte utgifter til kontrollutvalgets oppgaver Kr ,- - Skole FARTT legges inn med Kr ,- - Datautstyr/programvare legges inn Kr ,- - Økning skoleskyss Kr ,- = Økning ramme for Sentraladministrasjonen kr ,- - Økning i rammen kr Økte inntekter kr Total økning i ramme for Sentraladministrasjonen kr (tas fra disp/fellestiltak) Det stilles følgende krav til leveranser: Opprettholde tjenestetilbudet på 2008-nivå Aktivitetsnivået i politiske organer/partier opprettholdes med samme møtefrekvens og aktivitetsnivå som i 2008 Nye investeringer (Pc-er m.m.) blir ikke redusert og skolene får mulighet til å oppgradere og gjennomføre planer for oppgradering av IT-materiell Bruk av eksterne konsulenter reduseres Rådgi, veilede og støtte opp om tiltak som bidrar til å effektivisere og forbedre tjenestetilbudet i hele organisasjonen Prosjektledelse for Kvalitetskommuneprosjektet Oppfølging og saksbehandlertid ovenfor virksomheter og politikere øker ikke Den norske kirke skal prioritere restaurering/vedlikehold av kirkene. Ny ramme for Sentraladministrasjonen Kr ,- 6. B) Helse, sosial og hjemmetjenesten: Opprinnelig ramme kr

14 inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %) 2 mill. i psykiatrimidler er overført fra rammetilskudd Kr i økte pensjonskostnader Side 14 av 43 Det stilles følgende krav til leveranser: Øke fleksibiliteten og ressursutnyttelsen i hjemmetjenesten Forbedre det rusforebyggende arbeidet mot barn og unge Ferdigstille utredning om interkommunal barneverntjeneste Veiledende satser for økonomisk sosialhjelp er økt med 5 % over den ordinære reguleringen i 2009 Utrede og iverksette dagtilbud for demente Opprettholde aktivitetstjeneste Utvikle samarbeidet med Rendalen sjukehjem med fokus på personalressursene Etablere NAV-Rendalen Lærling innen helsefagarbeider Uendret terskel for å motta hjemmebaserte tjenester Det utredes og legges frem sak om opprettelse av ambulerende vaktmester Det utredes og legges frem egen sak om tjenesten for utviklingshemmede Ramme Helse og sosial og hjemmetjenesten (uendret) kr C ) Rendalen sjukehjem: Opprinnelig ramme kr inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %) Kr , i økte pensjonskostnader Det stilles følgende krav til leveranser: Opprettholde aktivitetstjenesten og aktiviteter knyttet til den kulturelle spaserstokken Øke fleksibiliteten og ressursutnyttelsen ved sjukehjemmet Utrede og iverksette dagtilbud for demente Det skal utarbeides individuell plan for pasienter med spesielle behov. Det tas inn lærlinger innen helsefagarbeider For å frigjøre sykehjemsplasser skal beboere med langtidsplass som har behov for annet botilbud tilbys annet egnet tilbud utenfor sjukehjemmet Andelen ansatte som jobber heltid skal økes, uønsket deltid skal reduseres Samarbeid mellom åpen omsorg og institusjonen prioriteres med hensyn til ressursbruk Ramme Rendalen sjukehjem (uendret ) kr

15 Side 15 av D) Fagertun skole: kr. Opprinnelig ramme kr ,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %) Kr , i økte pensjonskostnader Da ligger følgende inne: Leirskoleopphold (Bjørnsundstur) Samarbeid i Fjellregionen om felles kompetansetiltak Oppstart av Skole FARTT Følgende reduksjoner ligger inne: - SFO på onsdager legges ned, og resursen trekkes inn - Redusere med 50 % undervisningsstilling fra høsten 2009 pga. av nedgang i elevtall Økninger i rammen: - Forsterket opplæring for trinn fra høsten 2009 (kr : 2) kr ,- - 2 timer fysisk aktivitet på barnetrinnet fra høsten 2009 (kr :2) kr ,- - Minoritetsspråklige elever kr ,- - Obligatoriske fag på ungdomstrinnet Utdanningsvalg kr ,- - Utarbeidelse av felles ekskursjonsplan kr ,- = Økning ramme kr ,- (dekkes ved å bruke av avsatte midler til disposisjonsfond/fellestiltak) Utvikle personalets kompetanse Vise bedre trivsel og mindre mobbing gjennom elevundersøkelsen Vise bedre resultater på nasjonale prøver og eksamen etter prosjektet Grunnleggende ferdigheter gjennom praktisk læring om 5 år. Omfang og kvalitet på undervisning som krever ekstra bemanning og variert læringsmateriell skal opprettholdes, jfr. midler til forsterket opplæring. Elever med enkeltvedtak skal oppfølges jfr. lovens krav Minoritetsspråklige elever skal ha undervisning i norsk og eventuelt morsmål Felles ekskursjonsplan med Berger skole utarbeides Utreding felles oppvekstsenter Ny ramme Fagertun skole Kr ,- 6. E) Berger skole: Opprinnelig ramme kr ,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %) Kr , i økte pensjonskostnader

16 Side 16 av 43 Følgende ligger inne: Samarbeid i Fjellregionen om felles kompetansetiltak Oppstart av Skole FARTT Økning i rammen: - Forsterket opplæring for trinn fra høsten 2009 (kr : 2) kr ,- - 2 timer fysisk aktivitet på barnetrinnet fra høsten 2009 (kr :2) kr ,- Minoritetsspråklige elever kr ,- - Utarbeidelse av felles ekskursjonsplan kr ,- Økning ramme kr ,- (dekkes ved å bruke av avsatte midler til disposisjonsfond/fellestiltak) Utarbeide felles ekskursjonsplan med Fagertun skole Økt trivsel, lærelyst og målbevissthet og mindre mobbing blant elevene. Vise bedre resultater på nasjonale prøver og andre tester etter prosjektet Grunnleggende ferdigheter gjennom praktisk læring. Omfang og kvalitet på undervisning som krever ekstra bemanning og variert læringsmateriell skal opprettholdes, jfr. midler til forsterket opplæring. Elever med enkeltvedtak skal oppfølges jfr. lovens krav Minoritetsspråklige elever skal ha undervisning i norsk og eventuelt morsmål Utrede felles oppvekstsenter Ny ramme Berger skole kr ,- 6. F) Rendalen barnehage: Opprinnelig ramme kr ,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %) Kr i økte pensjonskostnader Følgende ligger inne: - Avdelingen på Finstad opprettholdes - Fleksible barnhageplasser opprettholdes, tilpasset brukernes behov - Søskenmoderasjon holdes uendret - Foreldrebetalingssatser økes ikke - Matpenger innføres med kr pr. mnd for 100 % plass, prosentplasser reduseres tilsvarende (inntektsøkning på ca. kr ,-) Økning i rammen: - Arbeidet med utvikling av kvaliteten og kvalitetssystemet i barnehagen kr ,- dekkes ved å bruke av avsatte midler til disposisjonsfond/fellestiltak

17 Side 17 av 43 Fokus på å opprettholde full barnehagedekning Vurdere behov for utvidelse/eventuell bruk av midlertidige lokaler for å opprette lovfestet rett til barnehageplass Opprettholde fleksible barnehageplasser tilpasset brukernes behov Utvikle kvaliteten og kvalitetssikringssystemet Opprettholde Finstad barnehage Gjennomføre prosjektet Boktras i samarbeid med kultur (bibliotek) Ny ramme Rendalen barnehage kr G) Kultur: Opprinnelig ramme kr ,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 % Økning på kr ,- til overføring Nord Østerdalsmuseet ligger inne Kr i økte pensjonskostnader Følgende ligger inne: - Merutgifter ved leie av Otnes Næringshave (husleie/strøm m.m.) ligger inne med kr ,- - Posten Ungdommens hus er økt med kr til bruk til prosjekter i samarbeid med andre aktører for eksempel kulturskola, idretten, andre frivillige lag og foreninger - Stillingen som leder for Ungdommens Hus ligger inne med 50 % - Overføring til Nord Østerdalsmuseet på kr Endring av ramme: - Innlagt økt overføring på kr til Nord Østerdalsmuseet trekkes ut og overføres til disposisjonsfond/felles tiltak. ( i påvente av sak om organisering av Bygdemuseet.) Ungdommens Hus skal tilby positive fritidsaktiviteter. Ungdommens Hus skal utvikle gode lærings- og erfaringsarenaer Videreføre utviklingsarbeidet i biblioteket Ivareta kulturminner og kulturverninteresser Utvidelse av bibliotekets åpningstider med dagens personalressurs Samarbeid og felles ressursbruk for styrking og utvikling av Ungdommens hus og Ungdomsklubben Samarbeide om prosjekter som kan utløse midler fra næringsfond, sammen med skole/næringsavdelingen m.fl. Sluttføre kommunedelplan for kulturminner Rehabilitering av Ungdommens Hus innen avsatt ramme Gjennomføre prosjekt Boktras i samarbeid med Berger skole Kr overføres til Nord Østerdalsmuseet og øremerkes Rendalen Bygdemuseum KF

18 Side 18 av 43 Ny ramme kultur kr H) Plan/næring/drift: Opprinnelig ramme kr ,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %) Kr til opprettelse av ny stilling ligger inne Kr i økt ramme for å bedre tjenesteproduksjon innen reiseliv og tilleggsnæring landbruk ligger inne Kr ,- i økte pensjonskostnader Endringer av ramme: - Innlagt økning i ramme på kr Trekkes ut kr ,- - Opprettelse av ny stilling Trekkes ut kr ,- - Det legges inn en ekstra ressurs på kr til vedlikehold av kommunal bygningsmasse kr ,- Total reduksjon av rammen kr (Reduksjon i ramme overføres til disposisjonsfond/fellestiltak Iverksette omstillingsprosessen innen renholdstjenesten i hht. kommunestyrets bestilling Kartlegge potensialet for enøk-tiltak i kommunale bygg Saksbehandlingstiden skal være under 3 mnd i saker som ikke involverer eksterne instanser Ekstra midler til vedlikehold kommunal bygninger forutsatt prioritert brukt på kommunale utleieboliger for istandsetting til utleie Bedring av tjenesteproduksjon innen tilrettelegging for næringsliv og tilleggsnæringer i landbruket, finansieres over Næringsfond Innen den avsatte ramme skal kompetanseutvikling av medarbeidere være et prioritert område Bruk av konsulenter og kjøp av eksterne tjenester reduseres Regionalt samarbeid for bedret og eller/ mer lønnsom tjenesteproduksjon Det forventes en økning i inntekter Ny ramme Plan/Næring/drift kr I) For alle virksomheter og avdelinger gjelder at krav til leveranse i hht. lov og forskrifter skal oppfylles. 7. Bruk av rammebudsjettering videreføres for 2009, dvs. at det ikke innføres nettoramme budsjettering fra budsjettåret Premieavvik budsjetteres med kr ,- som inntekt. 9. Momsrefusjon på investeringer budsjetteres med kr ,- som inntekt.

19 10. Balanseregnskap: Side 19 av 43 Total utgifter: kr ,-. Sum inntekter mv. kr ,- Overforbruk kr ,- Overforbruk dekkes ved bruk av avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr Til rest på avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak: kr Fellestiltak: - Kvalitetskommuneprosjektet (frikjøp av ansatte, reise, diett m.m.) kr ,- - Arbeide med rusforebyggende tiltak skole/ungdomsklubb kr ,- - Tiltak ved særskilte behov innen skole, barnehage og barnevern kr ,- = Samlet utgifter til fellestiltak kr ,- - Under forutsetning av at det oppnås skjønnsmidler på prosjektet, kan Omdømmeprosjektet iverksettes, innen de tildelte skjønnsmiddelrammer. Rest avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr Fellestiltak belastes avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr Rest avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr Nye tiltak: - Åkrestrømmen Grendefestival kr ,- - Fiskefestivaler (2 ) kr ,- - Jentelokken 2009 kr ,- - Melkekvoter kr ,- - Sonemøte (grendemøter) kr ,- Sum nye tiltak kr ,- Nye tiltak dekkes ved bruk av næringsfond. 13. Investeringsbudsjett for 2009 Kapitaltiltak: Svømmebasseng Fagertun: ,- Oppgradering østvegg Fagertun: ,- Boligfelt Holmegga: ,- Fast dekke rv 30-Åkeråa (Fagertun): ,- VA Åkrestrømmen-Dampbåtvika: ,- Avløp Kværnesodden/-gårdene: ,- NAV Kapitaltiltakene finansieres med låneopptak. 14. Egenkapitalinnskudd KLP kr ,- finansieres over drift.

20 Side 20 av 43 Ved alternativ votering mellom Senterpartiet/ Høyres forslag og Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti sitt forslag, ble Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti sitt forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer som formannskapets innstilling til kommunestyret. Innstilling i Formannskapet : Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende driftsbudsjett for Rendalen kommune for budsjettåret 2009: 1. Skatteøret settes til høyeste sats. 2. Eiendomsskattesatsen for verker og bruk settes til høyeste sats. 3. VAR-området settes til selvkost. Vannavgift økes med 12 %. Avløpsavgiften økes med 12 %. Septikkavgiften økes med 3 %. Renovasjon økes ikke. 4. Kommunale gebyrer mv. som ikke er regulert etter særlover økes slik: Tjenesteområde Økning Kulturskolen Egenbetalinger/gebyrer øker med 100,- Kultur Egenbetalinger/gebyrer øker med 4,5% Barnehager Egenbetalinger/gebyrer unntatt full plass øker med 0 % Innføring av matpenger, kr. pr. mnd.: 175,- SFO Hjemmehjelp Sosialt Mat Vaskeriet Husleie alders og omsorgsboliger Plan/næring/drift Diverse andre gebyr/utleiepriser Leie av møtelokaler øker med 10 % Husleie kommunale utleieboliger reguleres i hht. Husleielovens kommunens handlingsplan for boligpolitikk regler 4-2 Kopieringspriser økes med 20%

21 Leie av bord, stoler m.m 20 % Videokanon, PC, TV, video 10 % Side 21 av Statlige overføringer, skatteinngang mv. vedtas slik: Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd fratrukket overføring til psykiatri Skjønnsmidler Inntektsutjevning Statstilskudd, rentekomp Statstilskudd, intergr. Konsesjonskraftinntekter Avskrivninger/kalk. Renter Renteutgifter Renteinntekter Renter av formidlingslån Renter av fondsmidler Renter av næringslån (kraft) Renter av næringslån (KRD) Utbytte fra selskap Avdrag investeringslån Avsetning disp. fond/fellestiltak Avsetning bundne driftsfond SUM OVERFØRINGER MV Virksomhetenes rammer (rammebudsjettering) vedtas slik: 6. A) Sentraladministrasjonen: Opprinnelig ramme kr ,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 % Kr i økte pensjonskostnader I rammer ligger følgende særbudsjett: - Den Norske kirke kr ,- - Kontrollutvalget (inkl. revisjonstjenester) kr ,- - Midt Hedmark Brann og redningsvesen kr ,- - Politiske utvalg kr ,-,- - Posten tilleggsbevilling formannskapet ligger inne med kr Stortingsvalget ligger inne kr ,- - Tilskudd politiske partier ligger inne med kr ,- Følgende reduksjoner ligger inne på politiske utvalg, politiske partier og kirken: - Ordfører/varaordfører reduseres med 20 % fra kr ,- - Konsulenttjenester politiske utvalg kr ,- - Bevertning møter politiske utvalg kr ,-

22 Side 22 av 43 - Abonnement Kommunal Rapport (sies opp) kr ,- - Abonnement fagtidsskrift politiske partier kr ,- - Møtegodtgjørelse for Kontrollutvalget trekkes ut kr ,- - Kirken reduseres (fra opprinnelig budsjett) kr ,- = Samlet reduksjon Politiske utvalg, politiske partier og Kirken kr ,- Økte inntekter: - Ekspedisjonsgebyr på fakturaer (a`kr. 30) Kr ,- - Økte inntekter for øvrig (salgsinntekter) Kr ,- = Økte inntekter Kr ,- Økninger i rammen: - Økte utgifter til kontrollutvalgets oppgaver Kr ,- - Skole FARTT legges inn med Kr ,- - Datautstyr/programvare legges inn Kr ,- - Økning skoleskyss Kr ,- = Økning ramme for Sentraladministrasjonen kr ,- - Økning i rammen kr Økte inntekter kr Total økning i ramme for Sentraladministrasjonen kr (tas fra disp/fellestiltak) Det stilles følgende krav til leveranser: Opprettholde tjenestetilbudet på 2008-nivå Aktivitetsnivået i politiske organer/partier opprettholdes med samme møtefrekvens og aktivitetsnivå som i 2008 Nye investeringer (Pc-er m.m.) blir ikke redusert og skolene får mulighet til å oppgradere og gjennomføre planer for oppgradering av IT-materiell Bruk av eksterne konsulenter reduseres Rådgi, veilede og støtte opp om tiltak som bidrar til å effektivisere og forbedre tjenestetilbudet i hele organisasjonen Prosjektledelse for Kvalitetskommuneprosjektet Oppfølging og saksbehandlertid ovenfor virksomheter og politikere øker ikke Den norske kirke skal prioritere restaurering/vedlikehold av kirkene. Ny ramme for Sentraladministrasjonen Kr ,- 6. B) Helse, sosial og hjemmetjenesten: Opprinnelig ramme kr inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %) 2 mill. i psykiatrimidler er overført fra rammetilskudd Kr i økte pensjonskostnader

23 Side 23 av 43 Det stilles følgende krav til leveranser: Øke fleksibiliteten og ressursutnyttelsen i hjemmetjenesten Forbedre det rusforebyggende arbeidet mot barn og unge Ferdigstille utredning om interkommunal barneverntjeneste Veiledende satser for økonomisk sosialhjelp er økt med 5 % over den ordinære reguleringen i 2009 Utrede og iverksette dagtilbud for demente Opprettholde aktivitetstjeneste Utvikle samarbeidet med Rendalen sjukehjem med fokus på personalressursene Etablere NAV-Rendalen Lærling innen helsefagarbeider Uendret terskel for å motta hjemmebaserte tjenester Det utredes og legges frem sak om opprettelse av ambulerende vaktmester Det utredes og legges frem egen sak om tjenesten for utviklingshemmede Ramme Helse og sosial og hjemmetjenesten (uendret) kr C ) Rendalen sjukehjem: Opprinnelig ramme kr inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %) Kr , i økte pensjonskostnader Det stilles følgende krav til leveranser: Opprettholde aktivitetstjenesten og aktiviteter knyttet til den kulturelle spaserstokken Øke fleksibiliteten og ressursutnyttelsen ved sjukehjemmet Utrede og iverksette dagtilbud for demente Det skal utarbeides individuell plan for pasienter med spesielle behov. Det tas inn lærlinger innen helsefagarbeider For å frigjøre sykehjemsplasser skal beboere med langtidsplass som har behov for annet botilbud tilbys annet egnet tilbud utenfor sjukehjemmet Andelen ansatte som jobber heltid skal økes, uønsket deltid skal reduseres Samarbeid mellom åpen omsorg og institusjonen prioriteres med hensyn til ressursbruk Ramme Rendalen sjukehjem (uendret ) kr D) Fagertun skole: kr. Opprinnelig ramme kr ,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %) Kr , i økte pensjonskostnader

24 Side 24 av 43 Da ligger følgende inne: Leirskoleopphold (Bjørnsundstur) Samarbeid i Fjellregionen om felles kompetansetiltak Oppstart av Skole FARTT Følgende reduksjoner ligger inne: - SFO på onsdager legges ned, og resursen trekkes inn - Redusere med 50 % undervisningsstilling fra høsten 2009 pga. av nedgang i elevtall Økninger i rammen: - Forsterket opplæring for trinn fra høsten 2009 (kr : 2) kr ,- - 2 timer fysisk aktivitet på barnetrinnet fra høsten 2009 (kr :2) kr ,- - Minoritetsspråklige elever kr ,- - Obligatoriske fag på ungdomstrinnet Utdanningsvalg kr ,- - Utarbeidelse av felles ekskursjonsplan kr ,- = Økning ramme kr ,- (dekkes ved å bruke av avsatte midler til disposisjonsfond/fellestiltak) Utvikle personalets kompetanse Vise bedre trivsel og mindre mobbing gjennom elevundersøkelsen Vise bedre resultater på nasjonale prøver og eksamen etter prosjektet Grunnleggende ferdigheter gjennom praktisk læring om 5 år. Omfang og kvalitet på undervisning som krever ekstra bemanning og variert læringsmateriell skal opprettholdes, jfr. midler til forsterket opplæring. Elever med enkeltvedtak skal oppfølges jfr. lovens krav Minoritetsspråklige elever skal ha undervisning i norsk og eventuelt morsmål Felles ekskursjonsplan med Berger skole utarbeides Utreding felles oppvekstsenter Ny ramme Fagertun skole Kr ,- 6. E) Berger skole: Opprinnelig ramme kr ,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %) Kr , i økte pensjonskostnader Følgende ligger inne: Samarbeid i Fjellregionen om felles kompetansetiltak Oppstart av Skole FARTT

25 Side 25 av 43 Økning i rammen: - Forsterket opplæring for trinn fra høsten 2009 (kr : 2) kr ,- - 2 timer fysisk aktivitet på barnetrinnet fra høsten 2009 (kr :2) kr ,- Minoritetsspråklige elever kr ,- - Utarbeidelse av felles ekskursjonsplan kr ,- Økning ramme kr ,- (dekkes ved å bruke av avsatte midler til disposisjonsfond/fellestiltak) Utarbeide felles ekskursjonsplan med Fagertun skole Økt trivsel, lærelyst og målbevissthet og mindre mobbing blant elevene. Vise bedre resultater på nasjonale prøver og andre tester etter prosjektet Grunnleggende ferdigheter gjennom praktisk læring. Omfang og kvalitet på undervisning som krever ekstra bemanning og variert læringsmateriell skal opprettholdes, jfr. midler til forsterket opplæring. Elever med enkeltvedtak skal oppfølges jfr. lovens krav Minoritetsspråklige elever skal ha undervisning i norsk og eventuelt morsmål Utrede felles oppvekstsenter Ny ramme Berger skole kr ,- 6. F) Rendalen barnehage: Opprinnelig ramme kr ,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %) Kr i økte pensjonskostnader Følgende ligger inne: - Avdelingen på Finstad opprettholdes - Fleksible barnhageplasser opprettholdes, tilpasset brukernes behov - Søskenmoderasjon holdes uendret - Foreldrebetalingssatser økes ikke - Matpenger innføres med kr pr. mnd for 100 % plass, prosentplasser reduseres tilsvarende (inntektsøkning på ca. kr ,-) Økning i rammen: - Arbeidet med utvikling av kvaliteten og kvalitetssystemet i barnehagen kr ,- dekkes ved å bruke av avsatte midler til disposisjonsfond/fellestiltak Fokus på å opprettholde full barnehagedekning Vurdere behov for utvidelse/eventuell bruk av midlertidige lokaler for å opprette lovfestet rett til barnehageplass Opprettholde fleksible barnehageplasser tilpasset brukernes behov Utvikle kvaliteten og kvalitetssikringssystemet Opprettholde Finstad barnehage Gjennomføre prosjektet Boktras i samarbeid med kultur (bibliotek)

26 Side 26 av 43 Ny ramme Rendalen barnehage kr G) Kultur: Opprinnelig ramme kr ,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 % Økning på kr ,- til overføring Nord Østerdalsmuseet ligger inne Kr i økte pensjonskostnader Følgende ligger inne: - Merutgifter ved leie av Otnes Næringshave (husleie/strøm m.m.) ligger inne med kr ,- - Posten Ungdommens hus er økt med kr til bruk til prosjekter i samarbeid med andre aktører for eksempel kulturskola, idretten, andre frivillige lag og foreninger - Stillingen som leder for Ungdommens Hus ligger inne med 50 % - Overføring til Nord Østerdalsmuseet på kr Endring av ramme: - Innlagt økt overføring på kr til Nord Østerdalsmuseet trekkes ut og overføres til disposisjonsfond/felles tiltak. ( i påvente av sak om organisering av Bygdemuseet.) Ungdommens Hus skal tilby positive fritidsaktiviteter. Ungdommens Hus skal utvikle gode lærings- og erfaringsarenaer Videreføre utviklingsarbeidet i biblioteket Ivareta kulturminner og kulturverninteresser Utvidelse av bibliotekets åpningstider med dagens personalressurs Samarbeid og felles ressursbruk for styrking og utvikling av Ungdommens hus og Ungdomsklubben Samarbeide om prosjekter som kan utløse midler fra næringsfond, sammen med skole/næringsavdelingen m.fl. Sluttføre kommunedelplan for kulturminner Rehabilitering av Ungdommens Hus innen avsatt ramme Gjennomføre prosjekt Boktras i samarbeid med Berger skole Kr overføres til Nord Østerdalsmuseet og øremerkes Rendalen Bygdemuseum KF Ny ramme kultur kr H) Plan/næring/drift: Opprinnelig ramme kr ,- inntekter i form av egenbetalinger husleie m.m. framskrevet med en økning på 4,5 %)

27 Side 27 av 43 Kr til opprettelse av ny stilling ligger inne Kr i økt ramme for å bedre tjenesteproduksjon innen reiseliv og tilleggsnæring landbruk ligger inne Kr ,- i økte pensjonskostnader Endringer av ramme: - Innlagt økning i ramme på kr Trekkes ut kr ,- - Opprettelse av ny stilling Trekkes ut kr ,- - Det legges inn en ekstra ressurs på kr til vedlikehold av kommunal bygningsmasse kr ,- Total reduksjon av rammen kr (Reduksjon i ramme overføres til disposisjonsfond/fellestiltak Iverksette omstillingsprosessen innen renholdstjenesten i hht. kommunestyrets bestilling Kartlegge potensialet for enøk-tiltak i kommunale bygg Saksbehandlingstiden skal være under 3 mnd i saker som ikke involverer eksterne instanser Ekstra midler til vedlikehold kommunal bygninger forutsatt prioritert brukt på kommunale utleieboliger for istandsetting til utleie Bedring av tjenesteproduksjon innen tilrettelegging for næringsliv og tilleggsnæringer i landbruket, finansieres over Næringsfond Innen den avsatte ramme skal kompetanseutvikling av medarbeidere være et prioritert område Bruk av konsulenter og kjøp av eksterne tjenester reduseres Regionalt samarbeid for bedret og eller/ mer lønnsom tjenesteproduksjon Det forventes en økning i inntekter Ny ramme Plan/Næring/drift kr I) For alle virksomheter og avdelinger gjelder at krav til leveranse i hht. lov og forskrifter skal oppfylles. 7. Bruk av rammebudsjettering videreføres for 2009, dvs. at det ikke innføres nettoramme budsjettering fra budsjettåret Premieavvik budsjetteres med kr ,- som inntekt. 9. Momsrefusjon på investeringer budsjetteres med kr ,- som inntekt. 10. Balanseregnskap: Total utgifter: kr ,-. Sum inntekter mv. kr ,- Overforbruk kr ,-

28 Side 28 av 43 Overforbruk dekkes ved bruk av avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr Til rest på avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak: kr Fellestiltak: - Kvalitetskommuneprosjektet (frikjøp av ansatte, reise, diett m.m.) kr ,- - Arbeide med rusforebyggende tiltak skole/ungdomsklubb kr ,- - Tiltak ved særskilte behov innen skole, barnehage og barnevern kr ,- = Samlet utgifter til fellestiltak kr ,- - Under forutsetning av at det oppnås skjønnsmidler på prosjektet, kan Omdømmeprosjektet iverksettes, innen de tildelte skjønnsmiddelrammer. Rest avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr Fellestiltak belastes avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr Rest avsatte midler disposisjonsfond/fellestiltak kr Nye tiltak: - Åkrestrømmen Grendefestival kr ,- - Fiskefestivaler (2 ) kr ,- - Jentelokken 2009 kr ,- - Melkekvoter kr ,- - Sonemøte (grendemøter) kr ,- Sum nye tiltak kr ,- Nye tiltak dekkes ved bruk av næringsfond. 13. Investeringsbudsjett for 2009 Kapitaltiltak: Svømmebasseng Fagertun: ,- Oppgradering østvegg Fagertun: ,- Boligfelt Holmegga: ,- Fast dekke rv 30-Åkeråa (Fagertun): ,- VA Åkrestrømmen-Dampbåtvika: ,- Avløp Kværnesodden/-gårdene: ,- NAV Kapitaltiltakene finansieres med låneopptak. 14. Egenkapitalinnskudd KLP kr ,- finansieres over drift.

Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende driftsbudsjett for Rendalen kommune for budsjettåret 2009:

Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende driftsbudsjett for Rendalen kommune for budsjettåret 2009: Sak 92/08 Årsbudsjett 2009 Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende driftsbudsjett for Rendalen kommune for budsjettåret 2009: 1. Skatteøret settes til høyeste sats. 2. Eiendomsskattesatsen for

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 69/08 Formannskapet /08 Kommunestyret /08 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 69/08 Formannskapet /08 Kommunestyret /08 Kommunestyret Rendalen kommune Side 1 av 9 Arkivsak: 08/1464-25 Saksbehandler: Øystein Imset ØKONOMIPLAN 2009-2012 Saksnr. Utvalg Møtedato 69/08 Formannskapet 09.10.2008 84/08 Kommunestyret 30.10.2008 92/08 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 03.12.2009 Tid: Kl. 09.00 - kl. 14.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 02.12.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 16.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET V RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET (EKSTRAORDINÆRT MOTE) f C -1-1

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Renåvangen Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Unni Hagen, Geir Byggstøyl,

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter: Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-9 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 19/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 135/18 Formannskapet 27.11.2018

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Knut Nytrøen Jonny Haugseth (for Stormoen)

Knut Nytrøen Jonny Haugseth (for Stormoen) RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen/Sølen Møtedato: 14.12.2017 Tid: 10.00-11.00 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Navn Norvald Illevold Svein

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET (ERSTRAORDINÆRT MØTE) Vkid

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET (ERSTRAORDINÆRT MØTE) Vkid VRENDALEN KOMMUNE I MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET (ERSTRAORDINÆRT MØTE) (4+Tti/ Vkid +117,4A Ld- ff -t #1, "airt ±SCJti Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 28.11.2013 Tid: Kl. 08.00 - kl. 12.45

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 93/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 93/15 Formannskapet /15 Kommunestyret ÅRSBUDSJETT 2016 - RENDALEN KOMMUNE Særutskrift Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/1549-1 Saksbehandler: Dagmar Lyngstad Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 93/15 Formannskapet 18.11.2015 85/15 Kommunestyret

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 17.06.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11:45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2018 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret

Detaljer

vedlegg Sendes ikke ut på nytt til de mottakere som har mottatt saken som høringsinstans)

vedlegg Sendes ikke ut på nytt til de mottakere som har mottatt saken som høringsinstans) RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunehuset - Kommunestyresalen Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 19:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 97/08 SØKNAD FRA JAN NORDENGEN OM FRITAK SOM VARAMEDLEM

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Økonomiforum Hell

Økonomiforum Hell Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan

Budsjett- og økonomiplan MARKER KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Dato: 08.11.2017 Saksmappe: 17/1059 SAKSFRAMLEGG Saksnr. Utvalg Møtedato 17/060 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret Budsjett- og økonomiplan

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Høylandet formannskap /17 Høylandet kommunestyre /

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Høylandet formannskap /17 Høylandet kommunestyre / Høylandet kommune Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/5689 Saksbehandler: Eva-Janne Falstad Dato: 28.11.2017 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Høylandet formannskap 27.11.2017 71/17 Høylandet kommunestyre

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer