FORMANNSKAP Kommunestyret

Like dokumenter
Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 67/ Kommunestyret 48/

Dato: FORMANNSKAP Kommunestyre VEDTAK:

Leka kommune Møteinnkalling

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

Dato: FORMANNSKAP Kommunestyret

Formannskap Kommunestyre

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

INVESTERINGSPLAN

FORMANNSKAP

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: 08/13 Budsjett 2013, drift og investering

FORMANNSKAP Kommunestyre /13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING:

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen

FORMANNSKAP Budsjettår 2 013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 135/ Rådmannens alternativ 2 med endringsforslag fra ordfører enstemmig vedtatt.

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

Midtre Namdal samkommune

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

Levanger kommune Møteinnkalling

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Budsjettjustering pr april 2013

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

LEKA KOMMUNE Dato:

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017.

FORMANNSKAP Lekatun

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

Saksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN , ÅRSBUDSJETT SETTING AV RAMMER. Arkiv: K1-151

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30 15:00

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

Bydelsutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: Tid: 11.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Eldrerådet. Møteinnkalling

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

Byrådssak /18 Saksframstilling

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Justeringer til vedtatt økonomiplan

LEKA KOMMUNE Dato:

Månedsrapport. November Froland kommune

Månedsrapport. Oktober Froland kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING Kontrollutvalget

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/ Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

Midtre Namdal samkommune

Foreløpige Tittel tall Gyrid Løvli

Formannskapet Kontrollutvalget

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

ÅRSBERETNING Vardø kommune

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

Havneavgift 2014 Leka kommune. Budsjettendring budsjett 2013 drift. Budsjettendring budsjett 2013 investering. Tilsetting av rådmann

Midtre Namdal samkommune

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

Formannskap Kommunestyre Saknr. Tittel: 56/14 Gjennomgang av bundne driftsfond

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

ÅRSBERETNING Vardø kommune

Arbeidsoversikt. Saker til politisk behandling i Saker til administrativ oppfølging i 2016

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: 120/10 Drifts- og investeringsbudsjett for 2011

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Budsjettsaldering 2. halvår 2008 Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890

TILSTANDSRAPPORT SKOLE

Årsberetning tertial 2017

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Regnskap Foreløpige tall

Regnskapsrapport 2. tertial for. Overhalla kommune

Transkript:

LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Reidun Helmersen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 16.09.14 Kommunestyret 25.09.14 Saknr: Tittel: 67/14 Økonomimelding 2. tertial 2014 Rådmannens forslag til INNSTILLING: Økonomimelding 2. tertial 2014 tas til etterretning. Det forventes fremdeles en streng budsjettdisiplin. Ved områder som har mindreforbruk/økte inntekter overføres ledige midler til disposisjonsfond og dermed redusere disponibel ramme. Områder med merforbruk må sette inn sparetiltak og tilføres foreløpig ingen midler. Det foretas følgende budsjettendringer: BUDSJETTENDRING 2. TERTIAL 2014 Ansv /tje Budsjettår Opprinnelig Tilføres Avsettes til Ny disponibel 2014 budsjett disposisjonsfond disposisjonsfond ramme 102 Kontroll og tilsyn 454 000-10 000 444 000 103 Ungdomsråd 20 500-15 000 5 500 111 Administrativ ledelse 1 798 900-100 000 1 698 900 141 Stab/støtte 3 420 300-210 000 3 210 300 311 Legekontor 3 195 900-180 000 3 015 900 351 Sosialtjenesten 566 800-170 000 396 800 411 Teknisk administrasjon 311 500-50 000 261 500 413 Samferdsel 1 362 800-50 000 1 312 800 414 Branntjenester 1 036 400-50 000 986 400 431 Miljøadministrasjon 181 300-27 000 154 300 451 Landbruk 558 300-20 000 538 300 454 Viltforvltning 127 000-4 000 123 000 471 Næring 622 400-52 000 570 400 132 Til disposisjonsfond 938 000 Ut over dette må budsjettansvarlige foreta budsjettjuseringer innenfor egne områder LEKA KOMMUNE -------------------------------------- Helge Thorsen Rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 1

Vedlegg: Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Økonomimelding fra områdene, KS beregningsmodell for rammetilskudd, Oversikt over ubrukte lånemidler, skatteoppkrevers prognose for skatteinngangen, budsjettkontroll pr 12.08.2014. Hjemmel: Kommunelovens 47 om årsbudsjettets bindende virkning og Leka kommunes økonomireglements punkt 9.4 rapportering. Saksopplysninger: Budsjettet for 2014 er meget stramt. Det kreves streng budsjettdisiplin for å kunne unngå de store overskridelsene. I midten av august ser det ut til at de fleste områdene kommer ut i rimelig god baleanse, mens noen få områder går mot store merforbruk dersom ikke drastiske tiltak blir iverksatt. Gjennomsnittlig bruk av budsjettet bør ligge på ca 67% Ansvar/tjeneste 132 økonomi. Skatteinngangen ser ut til å bli god, med august er det 67% av budsjettert. Det er ca kr 166 000,- mer enn på samme tidsrom forrige år. Skatteoppkrever anslår skatt på formue og inntekt for 2014 til ca kr 9 800 000,-. Det vil gi en merinntekt på kr 400 000-,. Rammetilskudd er vanskelig å beregne eksakt da netto inntktsutjevning varierer med skatteinngangen på lansdsbasis og skatteinngangen i kommunen. Siste oppgjør kommer som regel i februar i året etter regnskapåret. Det kan se ut til å gå mot en merinntekt på ca kr 70 000,- etter Stolp`s beregningsmodell. Det skyldes i hovedsak at folketallet er gått opp med 8 personer fra 01.07.13 til 01.07.2014. Bruk av disposisjonsfond ble i utgangspunket budsjettert med med totalt for 2014. kr 682 300,-. K.sak 29/14 økonomimelding 1.tertial -redusert med - kr 209 000,- K.sak 18/14 - RUP omstilling økt med kr 50 000,- K.sak 20/14 - Samarbeid elektronisk handel kr 20 000,- K.sak 22/14 Oppgradering IT-systemer kr 80 000,- Dette gir et forbruk av disposisjonsfond på til sammen for 2014 kr 623 300,- Tabellen nedenfor viser totaloversikten av kommunens fond. Det er disposisjonsfond kap 256 som vil være det fondet som vi fritt kan disponere over. Dette inneholder både rentefond og fond for premieavvik. Samlet oversikt over kommunens fond Pr. 31.12.2013 Bundne driftsfond kap 251 4 910 467,79 Ubundne investeringsfond kap. 253 46 862,25 Bundne investeringsfond kap 255 186 713,31 Disposisjonsfond kap 256 4 036 529,82 Beholdning pr. 31.12.2013 9 180 573,17 Ubrukte lånemidler har i dag en saldo på ca 2,2 mill. kroner. Bakrunnen for dette er i første rekke opptak av lån til hurtigbåtkaier. Tilskudd utbetalt etter at prosjektene var ferdige. Deretter ble det tatt opp lån til kloakkutbygging Skei, et prosjekt som ikke ble igangsatt. Ansvar/tjeneste 101 politisk virksomhet. Områdets forbruk er på 51% og ligger godt innenfor den totale rammen. Årlige godtgjørelser og tilskudd utbetales først i desember og tyngden av krav om møtegodgjørelse kommer på slutten av året. Disse utbetalingen burde ha vært foretatt minst 2 ganger pr år, f.eks. juni og desember. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 2

Ansvar/tjeneste 102 kontroll og tilsyn. Forbruk på 93% av budsjettert. Kjøp av tjenester fra KomRev og KomSek er betalt for hele året med til sammen kr 414 140, budsjett kr 423 000,-. Disponibel ramme på ansv./tj 102 kontroll og tilsyn - reduseres med kr 10 000,- Ansvar/tjeneste 103 ungdomsråd. Det har ikke vært noen aktivitet hittil i år.det settes av kr 5 500, til aktiviteter til høsten. Disponibel ramme på ansv./tj. 103 ungdomsråd - reduseres med kr 15 000,- Ansvar/tjeneste 111 administrativ ledelse: Forbruk på 70%. Lønn rådmann er beregnet til 133 500,- mindre enn budsjettert, pensjon og arbeidsgiveravgift vil dermed kunne reduseres med til sammen kr 27 500. Det settes av en reserve til skolefaglig ansvarlig / juridisk bistand med kr 61 000,-. Disponibel ramme til ansv/tjeneste 111 adminitrativ ledelse - reduseres med kr 100 000. Ansvar/tjeneste 115 kommuneplan. Det er ikke budsjettert med utgifter på dette området i 2014, men vi mangler fremdeles kommuneplanens samfunnsdel. Ansvar/tjeneste 141 stab-/støttefunksjon: Forbruk på 57%. Økonomileder har sagt opp sin stilling, det er ennå ikke lyst ut. Det vil si 4 måneder innspart lønn med fratrekk av noe ekstraarbeid, overtid og ev. innleid arbeidskraft. I tillegg er det sagt opp en del abbonementsavtaler, redusert stillingsannonser og ingen utbetaling av flyttegodtgjørelser. Disponibel ramme til ansv./tj. 141 stab-/støttefunskjson reduseres med kr 210 000,-. Ansvar/tjeneste 143 - Lekaposten Området ligger innenfor forventet forbruk pr. august 62%. Betaling for abonnement kommer først i slutten av året. Ansvar/tjeneste 144 IKT Forbruk 78% av budjsettert. Området er under omlegging. Den fast ansatte i ½ stilling har sagt opp. Dette medfører innspaing på lønnsutgifter, men man har ennå ikke oversikt over forbruk av ekstern arbeidskraft. En må her påregne et ganske stort merforbruk. Tidligere er det beregnet et merforbruk på driftsavtaler og kjøp av maskiner med til sammen 90 000,-. Til sammen går det mot et merforbruk på ca 150 000,-. Området tilføres ikke flere midler før man har en bedre oversikt over merutgifter. Ansvar/tjeneste 211 skole kommunenivå Forbruk 70% av budsjettert. Området forventes å gå i balanse, budsjettendringer innenfor egne rammer. Ansvar/tjeneste 221 skole, musikkskole og SFO. Forbruk 53% av budsjettert. Områdene forventes å gå i balanse, budsjettendringer innenfor egne rammer. Ansvar/tjeneste 241 barnehage: Forbruk 59% av budsjettert. Området forventes å gå i balanse, budsjettendringer innenfor eget område. Ansvar/tjeneste 281 bibliotek: Forbruk 53% av budjsettert. Hovedinnkjøp av bøker foretas på høsten. Området forventes å gå i balanse. Ansvar/tjeneste 311 legekontor: Forbruk 60% av budsjettert. Legene er ikke innmeldt i noen pensjonsordning. En kan dermed regne ca. 320 000,- i innsparing i forhold til budsjett, samtidig ser det ut til å bli et merforbruk på vaktgodtgjørelse med ca kr 140 000,-. Det kan forventes utgifter i forbindelse med Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 3

sammenkobling av datasystemer mellom sykestua og legekontoret. Disse utgiftene vil bli sett i sammenheng med øvrige IKT-utgifter i forbindelse med omlegging og fornying. Disponibel ramme til ansv./tj. 311 legekontor reduseres med kr 180 000,-. Ansvar/tjeneste 312 samhandlingsreformen: Forbruk 67% av budsjettert. Ansvar/tjeneste 321 helsesøster: Forbruk 59% av budsjettert. Det er inngått avtale med Nærøy kommune om kjøp av tjenester med inntil 50%. Månedlige utbetalinger til Nærøy: kr 31 400,-. Beregna merutgift for hele året blir på kr 47 000,-. Området tilføres foreløpig ingen midler. Ansvar/tjeneste 331 fysioterapeut: Forbruk 76% av budsjettert. Beregna merforbruk kr 5 500,-. Området tilføres foreløpig ingen midler. Ansvar/tjeneste 351 sosialtjenesten: Funksjon 242 forebyggende arbeid Det er ikke ansatt noen fast på dette området enda. Området blir betjent fra NAV Nærøy, samt at vi selv har en engasjementstilling på 10% for å dekke opp tjenester vedr. Husbanken. Det vil si startlån, bostøtte og 2 typer boligtilskudd. Utgifter til kjøpte tjenester blir betalt pr. halvår evt. pr. år. Funksjon 273 - Kommunal sysselsettingstiltak - ser ut til å gå med et overskudd på ca. 17 000,-. Funksjon 276 kvalifiseringsordninga er erstatttet av kommunal sysselsettingstiltak. Det er budsjettert med kr 152 800,-, men det har ikke vært noen aktivitet på området, noe som heller ikke forventes resten av året. Funksjon 281 økonomisk sosialhjelp. Forbruk 77% av budsjettert. Funksjon 283 bistand til egen bolig forventes å holde seg innenfor budsjettert. Disponibel ramme til ansvar/tjeneste 351 sosialtjenesten - reduseres med kr 170 000,- Ansvar/tjeneste 361 barnevern: Området fikk tilført kr 58 000,- etter 1. tertial, og ser nå ut til å gå i balanse. ANSVAR/TJENESTE 371 383 PLO Forbruk for alle områdene 77% av budsjettert.dersom det ikke blir spart inn på lønnsutgiftene vil sansynligvis områdene gå mot et samlet merforbruk på vel kr 900 000,- 371 Hjemmesykepleie: Det forventes et merforbruk på ca. kr 612 000,- på lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift med dagens bemanning. 372 Praktisk bistand i hjemmet: Bemanning er gått ned fra 1½ fast stillingtil 1 hel stilling, forventet besparesle kr 30 000,-. 373 Psykisk helsevern: Området kan reduseres med kr 90 000,- da det ikke er tisatt follkehelsekoordinator. 374 Miljøtjenesten: Området ser ut til å gå rimelig i balanse, refusjon fra staten kommer i slutten av året. 381 Sykestua avdeling: Uten reduksjon av bemanning ser det ut til å gå mot et merforbruk på kr 210 000,-. I tillegg kommer svikt i inntekter færre pasienter med kr 200 000,-. Merforbruk på området ca kr 410 000,- Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 4

382 Sykestua, kjøkken. Her går det mot et merforbruk på kr 78 000,-, også dette relatert til lønn. 383 sykestua, vaskeri. Området ser ut til å gå i budsjettmessig balanse. For hele området 371 383 må det tas en nøye gjennomgang på bemanning. En må ta opp aktivitetsplan/nivå gjennom døgnet, bemanningsbehov til de ulike tider og legge opp til en bemanningsplan og turnus som dekker forsvarlig nivå. Med tanke på de store lønnutgiftene innenfor dette området, vil det kanskje på sikt lønne seg å leie inn ekstern kompetanse til denne gjennomgangen. Totale lønnsutgifter på art 1010 1099 for ansv./tj. 371 383: Regnskap 2013 kr 14 456 339,- Budsjett 2014 kr 12 255 600,- Regnskap hittil 2014 kr 8 800 844,-, forbruk pr. august på 72%. Ansvar/tjeneste 410 - faste eiendommer og lokaler: Området har brukt 62% av lønnsbudsjettet, og totalt 37% av budsjetterte midler. En del av utgiftene på området er avskrivinger som posteres på slutten av året. Området ser ut til å klare planlagt vedlikehold uten tilføring av midler. Når man har et overslag over planlagte vedlikeholdskostnader bør det foretas en budsjettjustering innenfor eget område. Ansvar/tjeneste 411 teknisk administrasjon: Området er redusert med 30% stilling fra 01.10.2014. Disponibel ramme til ansv./tj. 411 teknisk administrasjon - reduseres med kr 50 000,-. Ansvar/tjeneste 412 oppmåling: Forbruk på området 43% av budsjettert. Noe forskyvning mellom inntekter og utgifter. Området forventes å gå ut i budsjettmessig balanse. Ansvar/tjeneste 413 samferdsel: Forbruk 34% av budsjettert. Lavt forbruk skyldes i stor grad avskrivninger som ikke blir postert før i slutten av året. Funksjon 330 samferdselsbedrifter og transporttiltak: Budsjettert betaling for innkreving av havneavgifter til Vikna: kr 79 200,- Budsjetterte inntekter på havneavgift: kr 225 000,- Lagring på kai er innbetalt hittil med kr 34 200,-, dette er ikke budsjettert. Det er igangsatt et arbeid for å vurdere overføring av alle offentlige kaier inn i et IKS. Viss det blir aktuelt så tar de over alle inntekter og utgifter fra 1.1.2015. Disponibel ramme til ansv./tj. 413 samferdsel. reduseres med kr 50 000,-. Ansvar/tjeneste 414 branntjenester: Forbruk 6% av budsjettert. Dette skyldes at godgjørelse til brannmannskap på ca kr 420 000,- utbetales i slutten av året. Kursutgifter som er budsjettert med kr 106 000,- er ennå ikke benyttet. Disponibel ramme til ansv./tj. 414 branntjenester reduseres med kr 50 000,- Ansvar/tjeneste 415 Avløp, slambehandling og renovasjon: Området er budsjettert etter selvkost. Ev. mer- eller mindreforbruk skal balanseres av selvkostfond. Ansvar/tjeneste 420 Kirke og andre religiøse formål Det er brukt som forventet. Det er en del utgifter som kommer i slutten av året. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 5

Ansvar/tjeneste 431 miljø: Forbruk 54% av budsjettert. Området er redusert med 20% stilling fra 01.10. Forventa innsparing på lønn og pensjon kr 27 000,-. Disponibel ramme til ansv./tj. 431 miljø reduseres med kr 27 000,-. Ansvar/tjeneste 451 Landbruk: Forbruk 57% av budsjettert. Avtale om kjøp av tjenester fra fast veterinær er sagt opp. Innsparing ca kr 16 000,-. Disponibel ramme til ansv./tj. 451 landbruk reduseres med kr 16 000,-. Ansvar/tjeneste 452 Veterinærvakt: Pr. dato står det en netto inntekt med ca kr 622 600,-. Dette er statstilskudd som skal fordeles på veterinærene som vakttilskudd og stimuleringstilskudd. Området vil gå i balanse. 454 Viltforvaltning: Forbruk på 58% av budsjettert. Lønnsbudsjettet er belastet med på 59%. Det forventes en innsparing på ca 4 000,-. Disponibel ramme til ansv./tj. 454 viltforvaltning reduseres med kr 4 000,-. Ansvar/tjeneste 470 reiseliv: Reisemålsprosjektet er finansiert gjennom RUP (ntfk) 1.800.000, skjønnsmidler 1.200.000, egenandel 600.000. Rapportering mht utbetaling av RUP-midler fra fylkeskommunen vil skje ved årsskiftet 2014/2015 (midtvegsrapport). Skjønnsmidler ble forskuttert i 2011 (400.000). Det er også utbetalt skjønnsmidler for 2014 (400.000). Det må søkes for 2015 (400.000), frist 15. oktober. Geopark-prosjektet er delfinansiert gjennom RUP-midler (ntfk) og midler fra IN-NT. Rapportering skjer samlet fra prosjektleder (Audhild Bang Rande). Turløypeprosjektet er delfinansiert gj. midler fra NTFK/Gjensidigestiftelsen. Frist 01.11.2014. Nytt friluftskart skal trykkes (2015), avsatte fondsmidler post 2 5100 422 (søke spillemidler?). Kulturminneprosjekt delfinansiert gj. RA-midler. Rapportering feb/mars 2015. Informasjonsprosjekt Herlaugshaugen/ Skeisnesset kultursti. Egne midler tildelt fra RA og UKL kan være aktuelt å supplere med fondsmidler jf. post 2 5100 453. Budsjettregulering innenfor egne rammer. Ansvar/tjeneste 471 næring: Forbruk 45% av budsjettert. Tilbakeføring av lønnsmidler på kr 52 000,- fra 470 reiseliv. Disponibel ramme til ansv./tj. 471 næring reduseres med kr 52 000,-. Ansv./tj. 473 posjekt 473. RUP Nord-Trøndelag omstillingsarbeid. Området er tilført kr 50 000,- ved K.sak 18/14, totalt budsjett 125 000,-. Ansvar/tjeneste 491 kultur: Forbruk 25% av budsjettert. Eventuelle tilskudd kan bli utbetalt i slutten av året. Området forventes å gå i balanse. Oversikt over forbruk i forhold til budsjettrammer følger nedenfor forslaget til innstilling. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 6

Forslag til innstilling/vedtak: Økonomimelding 2. tertial 2014 tas til etterretning. Det forventes fremdeles en streng budsjettdisiplin. Ved områder som har mindreforbruk/økte inntekter overføres ledige midler til disposisjonsfond og dermed redusere disponibel ramme. Områder med merforbruk må sette inn sparetiltak og tilføres foreløpig ingen midler. Det foretas følgende budsjettendringer: BUDSJETTENDRING 2. TERTIAL 2014 Ansv /tje Budsjettår Opprinnelig Tilføres Avsettes til Ny disponibel 2014 budsjett disposisjonsfond disposisjonsfond ramme 102 Kontroll og tilsyn 454 000-10 000 444 000 103 Ungdomsråd 20 500-15 000 5 500 111 Administrativ ledelse 1 798 900-100 000 1 698 900 141 Stab/støtte 3 420 300-210 000 3 210 300 311 Legekontor 3 195 900-180 000 3 015 900 351 Sosialtjenesten 566 800-170 000 396 800 411 Teknisk administrasjon 311 500-50 000 261 500 413 Samferdsel 1 362 800-50 000 1 312 800 414 Branntjenester 1 036 400-50 000 986 400 431 Miljøadministrasjon 181 300-27 000 154 300 451 Landbruk 558 300-20 000 538 300 454 Viltforvltning 127 000-4 000 123 000 471 Næring 622 400-52 000 570 400 132 Til disposisjonsfond 938 000 Ut over dette må budsjettansvarlige foreta budsjettjuseringer innenfor egne områder Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 7

. FORBRUK BUDSJETTRAMMER 2014-2.TERTIAL Budsjettår Regnskap Budsjett Regnskap hittilforbruk Stipulert etter Avvik Ny disponibel 2014 2013 2014 12.08.2014 % forbruk ramme 101 Politisk virksomhet 1 279 032 1 211 600 614 751 51 1 211 600-1 211 600 102 Revisjon 430 251 454 000 420 440 93 444 000-10 000 444 000 103 Ungdomsråd 1 007 20 500 0-5 500-15 000 5 500 111 Administrativ ledelse 2 081 556 1 798 900 1 258 593 70 1 698 900-100 000 1 698 900 115 Kommuneplan 15 232-0 - - 141 Stab/støtte 3 077 889 3 420 300 1 950 031 57 3 210 300-210 000 3 210 300 143 Lekaposten 87 489 91 600 56 468 62 91 600-91 600 144 IKT 747 159 782 500 611 742 78 932 500 150 000 782 500 211 Skole -kommunenivå 371 328 307 000 215 059 70 307 000-307 000 221 Barne og ungdomsskole 6 475 220 6 859 100 3 680 239 54 6 859 100-6 859 100 221 SFO 290 072 370 000 154 625 42 370 000-370 000 221 Musikk- og kulturskole 268 044 259 000 151 493 58 259 000-259 000 241 Barnehage 1 559 145 1 646 500 979 568 59 1 646 500-1 646 500 281 Bibliotek 274 361 302 800 159 049 53 302 800-302 800 311 Legekontor 2 899 029 3 195 900 1 902 448 60 3 015 900-180 000 3 015 900 312 Samhandlingsreformen 549 184 708 000 473 000 67 708 000-708 000 321 Helsesøster 350 879 463 500 272 009 59 509 500 46 000 463 500 331 Fysioterapeut 376 620 386 000 292 255 76 391 500 5 500 386 000 351 Sosialtjenesten 664 098 566 800 208 740 37 396 800-170 000 396 800 361 Barnevern 479 973 715 000 327 168 46 715 000-715 000 371 Hjemmesykepleie 3 523 788 2 637 700 1 833 121 69 3 249 700 612 000 2 637 700 372 Praktisk bistand i hjemmet 800 232 621 800 425 834 68 591 800-30 000 591 800 373 Psykisk helsevern 382 959 514 800 201 635 39 424 800-90 000 424 800 374 Miljøtiltak 2 061 399 2 075 200 2 288 273 110 2 075 200-2 075 200 381 Sykestua - avdeling 6 102 342 6 693 900 4 696 851 70 6 903 900 410 000 6 693 900 382 Sykestua - kjøkken 1 144 187 1 075 100 751 579 70 1 153 100 78 000 1 075 100 383 Sykestua - vaskeri 298 241 302 600 202 000 67 302 600-302 600 384 Styrket kjøkkentjeneste 143 048 - - 385 Tiltak Namsos -997 251-5 598-410 Faste eiendommer og lokal 4 370 414 4 503 900 1 727 576 38 4 503 900-4 503 900 411 Teknisk område adm. 294 197 311 500 142 085 46 261 500-50 000 261 500 412 Oppmåling 214 236 239 700 102 169 43 239 700-239 700 413 Samferdsel 1 419 322 1 362 800 467 148 34 1 312 800-50 000 1 312 800 414 Branntjeneste 817 726 1 036 400 62 028 6 986 400-50 000 986 400 415 Avløp, slam, renovasjon 74 672 - -721 435-0 420 Kirke 746 409 801 000 341 863 43 801 000-801 000 431 Miljø - adm. 148 327 181 300 98 621 54 154 300-27 000 154 300 451 Landbruk - adm. 528 501 558 300 315 558 57 538 300-20 000 538 300 452 Veterinærvakttjeneste 26 975 19 700-622 658 19 700-19 700 454 Viltforvaltning 125 963 127 000 73 128 58 123 000-4 000 123 000 470 Reiselivsutvikling 199 500 200 000 336 579 168 200 000-200 000 471 Næring 741 929 622 400 278 608 45 570 400-52 000 570 400 473 Næring - RUP 66 333 125 000 0-125 000-125 000 491 Kultur 405 633 470 600 115 959 25 470 600 470 600 Sum fordelt ansv./tj.områder 45 916 652 48 039 700 26 849 798 48 083 200 243 500 46 981 700 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 8