Rådmannens forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018



Like dokumenter
Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14. Budsjett 2015 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: Sak: PS 8/15

Rådmannens forslag til budsjett 2016 og handlingsprogram

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet /14 Formannskapet / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Økonomiplan Budsjett 2014

Budsjett og handlingsplan i Bamble kommune

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/ Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN /ÅRSBUDSJETT 2015

Budsjett 2014 Økonomiplan Rådmannens forslag

Økonomiplan Budsjett 2016

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Økonomiplan og budsjett 2014

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16

Handlingsplan

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Budsjett 2015 Økonomiplan :

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram og årsbudsjettet 2012

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Budsjett og økonomiplan

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal Rådmannens innstilling

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

Rådmannens innstilling:

ÅRSBUDSJETT Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

Kommunestyret behandlet i møte sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN / ÅRSBUDSJETT 2015

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

2. Tertialrapport 2015

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Frogn kommune Handlingsprogram

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Handlingsplan og Budsjett 2016

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av

Økonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan Endring Ny Endring Vedtatt

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

Økonomiplan Møte KST 09 November 2015 Administrasjonen

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Rådmannens forslag til. Økonomiplan

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

1. tertialrapport 2012

Kommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak K-sak 123/15. Budsjett 2016 og handlingsprogram

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /16 2 Kommunestyret /16

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

ÅRSBUDSJETT HANDLINGSPROGRAM

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Budsjett 2016 en effektiv, ansvarlig og inkluderende kommune

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold -

H-5/13 B 14/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

MØTEINNKALLING ettersendt sak. Formannskap

Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Rådmannens forslag til Handlingsprogram med årsbudsjett 2018.

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

Transkript:

Rådmannens forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Inn for landing 31.10.2014 Side 1

Side 2

INNHOLD INNHOLD... 3 INNLEDNING... 4 FORSLAG TIL VEDTAK... 6 INNTEKTSRAMMER... 8 DRIFTSUTGIFTER... 11 ENHETENES DRIFTSRAMMER... 12 INVESTERINGER... 15 BUDSJETTBALANSEN... 18 BAMBLE SKAL HA ØKT BEFOLKNINGSVEKST, PÅ SAMME NIVÅ ELLER HØYERE ENN NASJONAL VEKST... 20 BAMBLE KOMMUNE SKAL IMØTEKOMME LOKALSAMFUNNETS KRAV OG BEHOV FOR TJENESTER GJENNOM HELHETLIG PRIORITERING, EFFEKTIV ORGANISERING OG INNOVATIV OPPGAVELØSNING... 21 BAMBLE SKAL HA ET ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV SOM BIDRAR TIL ØKT ARBEIDSDELTAKELSE... 22 BAMBLE KOMMUNE SKAL BIDRA TIL AT ALLE BARN OG FAMILIER SOM TRENGER DET FÅR TIDLIG OG TILPASSET HJELP... 23 BAMBLE KOMMUNE SKAL HA LÆRINGSRESULTATER SOM LIGGER OVER LANDSGJENNOMSNITTET... 24 BAMBLE KOMMUNE SKAL SØRGE FOR AT ELDRE OG INNBYGGERE MED STORE OMSORGSBEHOV HAR GOD BRUKERTILFREDSHET I FORHOLD TIL TRYGGHET, VERDIGHET OG LIVSKVALITET... 25 BAMBLE KOMMUNE SKAL LEGGE ØKT VEKT PÅ Å FOREBYGGE OG MESTRE HELSE- OG VELFERDSPROBLEMER... 26 BAMBLE SKAL FRAMSTÅ SOM EN AV NORGES FREMSTE KYSTKULTURKOMMUNER... 27 BAMBLE SKAL HA ET TRYGT OG EFFEKTIVT VEGNETT FOR MYKE TRAFIKANTER OG ØKE PROSENTANDEL GÅENDE OG SYKLENDE... 28 TRAFIKKAVVIKLINGEN I BAMBLE SKAL VÆRE EFFEKTIV OG MILJØVENNLIG... 29 Side 3

Kommunestyret har valgt å begrense antall mål til 10 i den kommende handlingsplanperioden for at disse skal få og gis nødvendig fokus og ressurser. Utfordringsnotatet Innledning Rådmannen la fram Utfordringsnotatet i strategikonferanse 26. august. Den politiske sluttbehandling og vedtak fant sted i kommunestyret 18. september. Utfordringsnotatet omhandlet 10 prioriterte mål i handlingsplanperioden. Etter den politiske behandling ble disse stående og vedtatt som førende for budsjettet 2015 og handlingsplan fram til 2018. I løpet av handlingsplanperioden skal Grenlandskommunene, iht regjeringens planlagte kommunereform, utrede og ta stilling til om det er grunnlag for og riktig for Bamble å inngå i en større kommune med en eller flere Grenlandskommuner. Dette vil være en prosess som vil engasjere og må gis nødvendig fokus og prioritet. Valg av retning, vil etter det man kjenner til, få konsekvenser for kommunens handlingsrom og -oppgaver fra 2019/2020. I utfordringsnotatet framkom det at særtrekk ved Bamble, planforutsetninger og inntektsrammer viser at det er stort behov for å prioritere tiltak som vil gi økt befolkningsvekst, samt vri ressurser fra barnehage, skole og barne-/ungdomsarbeid til helse- og omsorgsoppgaver. Samtidig med dette pågår vedtatte innsparinger, samt at det er behov for ytterligere innsparinger for å få budsjettet i balanse. Kommunestyresak 7/14 og utfordringsnotatet omhandlet prioritering av investeringsmidler i handlingsplanperioden. 3 prosjekter innenfor boligsosial handlingsplan, Kystkulturmuseum og Yggdrasil, er foreslått videreført. På grunn av allerede god barnehagedekning, er ny barnehage, som erstatning for Falkåsen barnehage, ikke anbefalt videreført i handlingsplanperioden. Gjennomføring av prosjektene Nustadjordet, Nustadbakken og Barnebolig på Rugtvedt vil øke driftsutgiftene med 12,9 mill.kroner. En videre utredning om et Kystkulturmuseum og utvikling av et skolesenteret på Grasmyr, Yggdrasil, vil kartlegge den økonomiske og konsoliderende effekt av disse. Disse satsinger vil gi et økt tjenestetilbud innen helse og omsorg og en etterlengtet utvikling av skole og museumsaktivitet. Begge utviklingsprosjekt vil foregå i et samarbeid med Telemark fylke. Den demografiske utvikling medfører at kommunens rammetilskudd vil øke for å møte tjenestebehovet for en eldre befolkning. Tilsvarende reduseres rammetilskuddet til barnehage og skole. Kommunens økonomiske situasjon gir ikke rom for å innfase nye tiltak uten å øke kommunens inntekter eller redusere tjenestenivået på andre områder. I løpet av handlingsplanperioden anbefales det begge deler. I den forbindelse siterer rådmannen følgende: - Det enkleste er eiendomsskatt Byrådet i Bergen øker avgiftene i stedet for å effektivisere driften (Kommunal Rapport). - Eiendomsskatten er frivillig for kommunen. Eiendomsskatten gir politikerne mulighet til på eget initiativ å finansiere tjenestene som innbyggerne ønsker. (Professor Guttorm Schelderup, BT). Side 4

I tillegg er det lagt inn et økt utbytte fra Skagerak energi i slutten av planperioden. Det er vedtatt at befolkningsvekst er det viktigste mål for Bamble kommune i handlingsplanperioden. Uten befolkningsvekst vil ikke Bamble kommune kunne opprettholde dagens tjenestetilbud. Innenfor skole og barnehage har reduksjon i elevtallet allerede medført et svekket skoletilbud. I budsjettet for 2014 ble det avsatt prosjektmidler til å arbeide med strategisk viktige prosjekter. Rådmann finner det derfor riktig å etablere en prosjektstilling(er) for å drive disse fram. Dette vil være - utvikling av boligområder på Grasmyr - utvikling av et skolesenter på Grasmyr (Yggdrasil) - utvikling av et kystkulturmuseum - innføring og effektiv bruk av mulighetene som ligger i velferdsteknologi. - utvikling av Langesund og Stathelle som tettsteder - utvikling av Skjerkøya næringsområde Budsjettet i handlingsplanperioden er i balanse. Dette inkluderer en oppbygging av driftsfondet til 10 mill kroner. Som følge av det vedtatte innsparingsprogram på 44 mill kroner fram til 2017 og forslag til nye innsparinger på 4,2 mill kroner, vil innsparingen i 2015 utgjøre 6,9 mill. kroner. Dette vil være krevende og vil innvirke på kommunens tjenestetilbud. Styringsprosessen Handlingsprogrammet er endret i samsvar med F-sak 21/14: Vektlegge kommunens planarbeid som grunnlag for prinsipielle veivalg, både overordnet og i forhold til det enkelte tjenesteområdet i et lengre tidsperspektiv. Vektlegge utfordringsnotatet som grunnlag for bred diskusjon administrativt/ politisk/ innbyggerdialog om status og utvikling av tjenestene de neste fire år. Vektlegge årsmeldingen for tjenesterapportering. Forenkle budsjettfremlegget i oktober med fokus på prioritering av økonomiske ressurser med bakgrunn i føringer fra utfordringsnotatet. Forenkle driftsrapportene til en økonomirapport og avviksrapport. Tore Marthinsen Rådmann Side 5

FORSLAG TIL VEDTAK Handlingsprogrammet rulleres hvert år. Formannskapet fastsetter årets arbeidsprosess på våren. Rådmannen forslag til handlingsprogram legges frem i to faser, først utfordringsnotatet og deretter handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet har som formål å realisere målsetninger i kommunens planer, planlegge gjennomføringen av nye tiltak, og føre kontroll med kommunens ressurstilgang og ressursbruk. De økonomiske rammene vil være avgjørende for når prioriterte tiltak kan realiseres. Handlingsprogrammet skal vedtas i kommunestyret innen 31.desember Kommunelovens økonomiregler Budsjettforskrift Forslag til nytt økonomireglement 1. Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015 2018 med vedlegg legges til grunn for Bamble kommunes virksomhet i perioden. 2. Målene i Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for Bamble kommunes virksomhet og tjenester i perioden. 3. Driftsbudsjettet for 2015 vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B. Investeringsbudsjettet for 2015 vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B. 4. Kommunestyret godkjenner låneopptak på inntil kr.49.740.000, til finansiering av investeringer i 2015. Kommunestyret godkjenner opptak av Startlån i Husbanken i 2015 til videre utlån på i inntil kr. 35 000 000,-. 5. Tilskudd til private barnehager: Driftstilskuddet beregnes etter forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Kommunen bruker nasjonal tilskuddssats på kapitaltilskuddet. Tilskuddet skal utgjøre minimum 98% av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering, jfr. forskrift. Det er 4 ikke-kommunale barnehager som mottar 98% og en på 100% 6. I henhold til lov om sosiale tjenester fastsettes utlånsrammen til kr. 1 000 000. og garantirammen for lån til kr. 1 000 000. Det settes ikke begrensninger i adgangen til å innvilge enkeltlån/garantier innenfor de fastsatte rammer. 7. Følgende satser legges til grunn for utskrivning av eiendomsskatt i 2014: - Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 6.60 promille. I henhold til eiendomsskatteloven 12, bokstav a differensieres skattesatsen ved at satsen som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,0 promille. - Bunnfradrag settes til kr. 580.000 for boligdelen i eiendommer, herunder fritidseiendommer. -Reduksjonsfaktoren settes til 15 %. 8. Tidligere vedtatte bevilgninger til investeringer som er ubrukte ved utgangen av 2014 videreføres til bruk i 2015. Rådmannen delegeres fullmakt til å justere budsjettene for 2015 når regnskapet for 2014 er klart. 9. Budsjettet for KF Frisk Bris vedtas med en ramme for utgifter og inntekter på kr. 1,784 mill. Foretakets detaljbudsjett vedtas i styremøte 4. nov. 2014, jfr. vedlegg til budsjettet. (Ettersendes). 10. Vedtatt økonomireglement legges til grunn for disposisjoner iht. dette vedtaket. Side 6

11. Kommunale avgifter og betalingssatser økes med 3,6 % med følgende unntak: - Avgifter og gebyrer der satsene fastsettes sentralt. - Ved inngåelse av husleiekontrakter for kommunale boliger settes leien i henhold til K-sak 83/13. Innenfor kontraktsperioden justeres husleiene i tråd med husleielovens bestemmelser. - Gebyrregulativet for plan- og byggesaker og for kart- og oppmåling, se vedlegg. - VAR-gebyrer som fastsettes etter selvkost. Gebyrene for 2015 økes med: o Normalgebyr Vann: 3,8 % til kr 2 736,- o Normalgebyr Avløp: 2,5 % til kr 3 626,- o Normalgebyr Renovasjon: 0 % prosent til kr 2 444,- o Normalgebyr Slamtømming: 20,4 % til kr 3 276,- - Det innføres gebyr på gravesøknader på teknisk med kr. 2.000,- + mva pr søknad pr. gate. - Feiegebyr økes med 17,5 % i 2015. Normalgebyr vil da utgjøre kr 429,- for 2015. - Foreldrebetaling for mat på SFO, kost i barnehagene og salg av kantineprodukter på skolene økes med konsumprisindeksen for 2013, på 2,1 % - Oppholdsbetaling i barnehage økes fra 2.405,- til 2.580,- fra 1.januar 2015. (jfr. statsbudsjettet) - Innløsning av festetomt gjøres i henhold til Tomtefesteloven. Minimumspris settes til 60,- kr/m² - Salg av tilleggstomt til eksisterende bolig: med henvisning til K-sak 99/12 fastsetter administrasjonen pris ut i fra lokale forhold. - Egenandeler for helse- og omsorgstjenester følger de til en hver tid gjeldene regler i Forskrift om egenandeler i kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR-2011-12-16-1349). Satser reguleres i henhold til endringer i statsbudsjettet for tjenester med maksimalsatser, og prisstigning, alternativt selvkost, for øvrige tjenester. Politisk behandling: Ferdig fra rådmann 28.10.14. Budsjettkonferanse for utvidet formannskap 30.10.14. Arbeidsmiljøutvalget og dialogmøte 05.11.2014 Rådsbehandling 17.11.14 Utvalgsbehandling 19.11.14 Formannskapets innstilling 20.11.14 Offentlig ettersyn Kommunestyret 11.12.14. F-sak 21/14 Styringsprosesser, budsjett og rapportering i Bamble kommune Administrasjonen gis fullmakt til å justere gjeldende betalingsregulativer med vedtatt prisstigning. Hvis det er aktuelt med andre endringer enn prisregulering fremmes dette som egen sak. Side 7

mill.kroner Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015 2018 INNTEKTSRAMMER Skatt og rammetilskudd Skatt og rammetilskudd er for 2015 beregnet iht. statsbudsjettets forutsetninger. For 2016-2018 legges følgende forutsetninger til grunn: - En årlig realvekst i skatt og rammetilskudd på 1%, 6,5 mill. kroner, pr. år. - En årlig befolkningsvekst 0,2%, 28 personer, pr.år, frie inntekter øker med ca. 1,3 mill. kroner pr. år - Demografiske endringer medfører økt behov for tjenester og det legges inn økt utgiftsutjevning 2 mill. kroner pr. år. - Enhetenes rammer justeres iht. korreksjonene i rammetilskuddet. Statsbudsjettet Realvekst i samlede inntekter for kommunesektoren på 6,2 mrd. kr. Vekst i intervallet 4,5-5 mrd. kr. ble varslet i kommuneproposisjonen. Realvekst i frie inntekter på 4,4 mrd. kr, fordelt med 3,9 mrd. på kommunene og 0,5 mrd. kr på fylkeskommunene. Ut over veksten i frie inntekter, foreslår Regjeringen økt bevilgninger til flere tiltak innen helse og omsorg, barn og unge og samferdsel. Deflator på 3,0 %, hvorav årslønnsvekst på 3,3 %. Kommunalt inntektsskattøre på 11,25 % tilpasset en skatteandel på 40 %. Reduksjon av skattøren siden KMF avvikles og midler trekkes ut av rammetilskuddet, og at uføretrygd skal skattlegges som lønn. Skatt på inntekt og formue, og rammetilskudd Skatt og rammetilskudd er opprinnelig budsjettert med 648,8 mill. kroner i 2014. I 2015 er skatt og rammetilskudd budsjettert iht statsbudsjettet med 658,0 mill. kroner, økende til 688,3 mill. kroner i 2018. Grafen viser utviklingen i perioden. -690-680 -670-660 -650 Befolknings-vekst Økt utgiftsutjevning Realvekst 1% pr år Statsbudsjettet 2015 2014 oppgavekorrigert -640-630 2014 2015 2016 2017 2018 De største korreksjonene i rammetilskuddet for Bamble (1000 kroner): Reversert kommunal medfinansiering samhandlingsreformen -16 312 Diverse barnehagetiltak -780 Reversering av ordningen med gratis frukt og grønt, helårsv. -444 Reversering av kulturskoletilbud i skole/sfo, helårsv. -312 Uttrekk av frigjorte midler ved utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp -256 Endring antall elever i statlige og private skoler -220 Valgfag ungdomstrinnet 10.trinn 283 Økt egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner, helårsv. 456 Brukerstyrt personlig assistanse 826 Side 8

mill. kroner mill.kroner Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015 2018 Eiendomsskatt Bamble kommune skriver ut eiendomsskatt i hele kommunen, industri, næring, anlegg, boliger og hytter. For 2014 ble det opprinnelig budsjettert 54 mill. kroner, men faktisk inngang blir lavere. Til tross for bortfall av større skatteobjekter i 2014, legges det ikke inn økning for 2015. Eiendomskatten er ikke prisjustert siden nytakseringen i 2011, og realverdien er redusert med 4,1 mill. kroner. Fom 2016 legges det til grunn en vekst i nye skatteobjekter som følge av nybygging i kommunen. I 2018 er det lagt til grunn en prisjustering av eiendomskatten for å vise muligheten for finansiering av nye tiltak. Samlet eiendomskatt er da økt til 54,9 mill.kroner i 2018. Eiendomsskatt For 2015 skrives eiendomskatten ut med følgende satser: - Generelle skattesatsen er 6.60 promille, og for boliger og fritidseiendommer 2,0 promille. - Bunnfradrag er kr. 580.000 for boligdelen i eiendommer. - Reduksjonsfaktoren er 15 %. -56-55 -54-53 -52-51 Prisjustering e-skatt 2018 Økning i E-skatt som følge av nyinvesteringer For 2016-2018 legges følgende til grunn: - Nye eiendommer legges inn med 0,5 mill.kroner årlig. - Fra og med 2018 innføres prisjustering av eiendomsskatten. -50-49 2014, eiendomskatt, realverdi reduseres 2,5% NB konsumprisvekstmål -48 2014 2015 2016 2017 2018 Utbytte fra Skagerak energi I selskapets årsrapport for 2013 er det laget prognose for kraftprisene de neste 5-10 årene. Prisene vil fortsatt svinge, men svingningene vil heretter skje rundt et lavere nivå. Utbyttet for 2013, som ble utbetalt i 2014, var på 5,4 mill. kroner. Forventet utbytte er budsjettert iht. selskapets egen prognose med 2 mill. kroner i 2015-2017. Fra og med 2018 er det lagt inn forutsetning om opptrapping mot et normalnivå og utbyttet er økt til 6 mill. kroner. Årsmelding Skagerak energi 2013-12 -10-8 Økning utbytte -6-4 -2 Selskapets prognose 2014 0 OB 2014 Faktisk 2014 2015 2016 2017 2018 Side 9

mill. kroner mill. kroner Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015 2018 Finansplasseringer For 2015-2018 legges det til grunn: - Langsiktig plasseringer er på 277 mill. kroner i 2015. - Det budsjetteres med en avkastning på 5,5 % rente iht. finansstrategien, samlet 15,3 mill. kroner i 2015. - 2 % av langsiktige plasserte midler reinvesteres for å opprettholde realverdien av plasseringene, totalt 4,2 mill. kroner i 2015. Renter bankinnskudd For 2015-2018 legges det til grunn: - Det legges til grunn rentebærende bankinnskudd på 100 mill. kroner. - Forutsetningene i ny bankavtale er lagt til grunn for renteberegningen samtidig som rentenivået er forventet å øke. Innskuddsrenten er beregnet til 2,25 % i 2015, stigende til 3,5 % i 2018. Brukerbetalinger, leier, avgifter mv. Satsene for brukerbetalinger, leier mv. justeres generelt iht. kommunal deflator for 2013 på 3,6 %. På en del områder gjelder særskilte regler for regulering av betalingssatser og disse er: VAR-området: reguleres etter selvkost Flyktninger: nettobudsjettering IUA: nettobudsjettering Husleieinntekter kommunale boliger: intern prisjustering. Statlig tilskudd husbankmidler: kun videreformidling av tilskuddet. Oppholdsbetaling barnehage: 3 % kommunal deflator + 100,-pr mnd, jfr statsbudsjettet. Finansplasseringer og renteinntekter For 2015 legges det inn i budsjettet renteinntekter av bankinnskudd og avkastning på finansplasseringene på 17,5 mill. kroner. 50 mill. kroner skal finansiere investeringer iht. kommuneplanen og vil bli brukt i løpet av perioden. Regnskapsførselen for innskuddsordningen i omsorgsboliger endres slik at renteinntektene budsjetteres inn i sin helhet fremover. Til nå har ca 70 av totalt 133 boliger betalt innskudd i omsorgsboliger på til sammen 24 mill. kroner. I perioden legges det inn en liten opptrapping, og i 2018 legges innskuddene fra Nustadbakken og Nustadjordet inn i beregningene. -19-17 -15-13 -11-9 -7-5 -3-1 2014 2015 2016 2017 2018 Flere områder internasjonalt sliter å hente seg inn etter finanskrisen. Det er også ventet at investeringene i Norge, spesielt innen petroleumsnæringen vil reduseres kraftig framover. Det er derfor usikkerhet rundt framtidig avkastning og det er behov for å ny behandling av vedtatt allokering i finansreglementet. Anleggsobligasjoner er foreslått tatt ut i 2014. K/Sak 96/12 Reglement for finansforvaltning Bamble kommune Brukerbetalinger, leier, avgifter mv. 7 Renteinntekter og utbytte Investeringsmidler 50 mill.kroner Overskuddslikviditet plassert, ca 30 mill.kroner Innskudd i omsorgsboliger. Nye boliger lagt inn Finansplasseringene 186 mill.kroner totalt Renteinntekter bank, innskudd 100 mill.kroner I 2014 utgjør brukerbetalinger, avgifter, leier mv. totalt 143 mill. kroner. VARavgiftene er den største inntektsposten, inntektene er satt til selvkost. Det foretas årlig en prisregulering av satsene for egenandeler, avgifter, leier og lignende. Effekten er lagt inn i enhetenes driftsbudsjetter. Satsene oppjusteres utover ordinær prisstigning på de områdene hvor dette er relevant. Husleiene vil trappes opp som en del av kommunens vedtatte innsparinger. -100-90 -80-70 -60-50 -40-30 -20-10 0 3,5 % 3,1 % 4,8 % 5,1 % SA/stab TE VAR SB KO HO 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,5 % 3,6 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Inntektsøkning OB 2014 Inntektsøkning i 2015 i % av 2014 Side 10

mill. kroner mill. kroner Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015 2018 DRIFTSUTGIFTER Renter og avdrag på ordinære lån Gjeldsutvikling 1 500 1 300 1 100 900 700 500 300 100-100 2014 2015 2016 2017 2018 Nye Forvaltningslån Forvaltningslån lån pr.31.12.13, Utlån + mislighold Nye ordinære lån 2014-2018 Vedtatte lån pr.31.12.13 Gjeld Brutto vedtatt gjeld er på ca 959 mill.kroner 01.01.15, økende til ca 1 102 mill i 2018. Gjeld avdras på 30 år. Gjeldsrenten forutsettes 2,8 % i 2015, økende til 3,6 % i 2018. Det er lagt inn en investering på kr 355 mill. i Yggdrasil for 2018. Dette vil ha en økt rente- og avdragseffekt i 2019 på 23,4 mill. kroner. Bokført gjeld på kommunens totale låneportefølje var pr. 30.09.14 kr. 901,2 mill. med en rentekostnad på 2,76 %, noe som er under budsjetterte rentesats på 3 %. Dette skyldes bla. at kommunen i stor grad har benyttet seg av gunstige, korte renter. Norges bank har igjen utsatt økningen i sin rentebane, med en svak økning i perioden 2015-2018. Med 1 mrd. kroner i gjeld vil en renteøkning på 0,75 % medføre økte renteutgifter på 7,5 mill. kroner. Opptak av Startlån i kommunen er noe usikker pga. restriksjoner på lån i Husbanken. Pengepolitisk rapport 2/14 65 60 55 Netto renter og avdrag i drift Renter og avdrag på nye ordinære lån 2014-2018 Renter og avdrag på vedtatte lån pr.31.12.13 50 45 40 2014 2015 2016 2017 2018 Samlet lånegjeld, inklusive startlån vil øke til 1 118 mill.kroner i 2018, hvorav ordinære lån utgjør 862,5 mill.kroner. Netto lånegjeld pr. innbygger vil øke til kr 76095 i 2018. -78 000-76 000-74 000-72 000-70 000-68 000 2014 2015 2016 2017 2018 150% 100% 50% 0% Netto lånegjeld pr. innbygger Netto lånegjeld i % av driftsinntekter Side 11

mill.kroner Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015 2018 Lønnsvekst Lønnsvekst kompenseres fullt ut. Det er beregnet en lønnsøkning på 3,3 %. Driftsutgifter Driftsutgifter justeres med konsumprisindeksen for 2013 på 2,1 %, 5,4 mill. kroner. Følgende poster har avvikende prisjustering: VAR-området: reguleres etter selvkost. Flyktninger: nettobudsjettering IUA: nettobudsjettering Skatt (Sofie, AIG): ekstraordinær kostnadsvekst på 10 og 7,7%. Husleiekostnader kommunale boliger: intern prisjustering. Statlig husbankmidler: kun videreformidling av tilskuddet. Tilskudd ikke kommunale barnehager: justeres med 3% kommunal deflator. Tilskudd Visit Grenland: 3% kommunal deflator. Lønnsvekst og prisjustering Samlet lønnsutgifter for 2015 er beregnet til 660 mill. kroner. Det er beregnet en lønnsøkning på 3,3 %. Det er avsatt felles tilleggsbevilgningspost for lønnsøkninger 2015 og lokale forhandlinger for 2014 og 2015 beregnet samlet til 11.2 mill. kroner. Driftsbudsjettene til enhetene prisjusteres hvert år. Det gis en generell priskompensasjon og større poster vurderes generelt. Enhetenes driftsutgifter justeres iht. konsumprisindeks for 2013 2,1 %. Større poster vurderes spesielt og det gis kompensasjon for avvikende prisvekst når denne gir urimelige utslag. Pensjonsutgifter Bamble kommune har pensjonsavtaler med Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Fra 2015 skal premieavviket utgiftsføres over 7 år, i dag blir det utgiftsført over 10 år. Finanstilsynet har besluttet å senke maksimal grunnlagsrente for livsforsikringer. Redusert grunnlagsrente fører til at pensjonspremien øker. Fra 2015 vil også uførereformen tre i kraft, og effekten av dette bidrar til å trekke premien ned. Samlet sett blir det en svak økning i pensjonspremiene for Kommunal Landspensjonskasse i snitt fra 14,57 til 14,66 %, og en reduksjon i Statens pensjonskasse fra 12,25% til 11, 55 %. Enhetenes driftsrammer I 2014 er det budsjettert med 916 mill. kroner i utgifter og 250 mill. kroner i inntekter til enhetene. Utgiftene til enhetene øker med 6,0 mill. kroner i 2015, økende til 18,2 mill. kroner i 2018. Inntektene øker med 5,5 mill. kroner i 2015, økende til 20,6 i 2018. 25 20 Utg 15 10 Innt 5 0 2015 2016 2017 2018 Kommunen står ovenfor mange utfordringer fremover samtidig som den opplever en endring i befolkningssammensetningen med færre barn i skolealder og flere eldre. Bamble kommune har i all hovedsak gode tjenester og fornøyde brukere, men enhetene melder om press på tjenestene. Enhetene har mange utviklingsmål og ønsker om økte bevilgninger til nye tiltak. Kommunens økonomi gir ikke grunnlag for aktivitetsvekst og det er nødvendig å omprioritere midlene ettersom behovene til brukerne endres. Grafen nedenfor viser en betydelig omprioritering av netto rammer fra skole- og barnehage til helse og omsorg fra 2014 til 2018. Side 12

mill.kroner mill.kroner Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015 2018 15 10 5 0-5 -10 Opptrapping av vedtatte innsparinger i budsjettet for 2014 og nye innsparinger på 4,2 mill. kroner i 2015 medfører et samlet innsparingskrav på 6,9 mill. kroner i 2015 økende til 12,1 mill. kroner i 2018. Det er vesentlig at disse innsparingene blir gjennomført. Hvis kommunen ikke klarer å skape et fremtidig handlingsrom vil det heller ikke være mulighet for å gjennomføre større nye tiltak uten å øke andre inntekter utover det som er forutsatt. 20 15 10 5 0-5 -10-15 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Overordnet ledelse Samfunnsutv. og stabene Teknisk og eiendom Skole og barnehage Kultur og oppvekst Helse og omsorg Innsparinger Statlige pålegg, statsbudsjettet Kostnadsendring eksisterende drift Driftsutg. nyinvesteringer Driftsmessige konsekvenser av nye investeringer er lagt inn med 3,5 mill.kroner i 2015, økende til 16,5 mill.kroner i 2018. Enhetenes driftsrammer Følgende forutsetninger legges til grunn for fastsettelse av enhetenes netto driftsrammer i perioden; - Enhetene kompenseres fullt ut for effekten av tariffoppgjør og endringer i avlønning. - Enhetene kompenseres for prisøkning på driftsutgiftene. - Enhetenes inntekter justeres iht. økte betalingssatser og prisjustering av øvrige tilskudd. - Enhetenes budsjetter korrigeres for vesentlige feilbudsjetteringer. - Enhetene kompenseres for driftskonsekvensene av nye investeringer og vedtatte tiltak. Nye innsparinger, 4,2 mill. kroner, fordeles iht. brutto driftsutgifter, med unntak for vedtatte selvkostområder, VAR og integreringstilskudd Driftskonsekvenser investeringer - Driftskonsekvenser bygg Reidunsvei, 2,4 mill. kroner fom 2014. - Enøk investeringer årlig 1 mill forutsetter red. strømutgifter 0,05 mill.kroner pr år - Barnebolig knyttet til avlastningsbolig Rugtvedt (100 kvm),0,08 fom 2016-10 boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne på Nustadjordet 7,2 mill. kroner fom 2017/2018-8 boliger og 2 hybler rus/psykiatri i Nustadbakken 5,6 mill.kroner fom 2017/2018 - Kystmuseum 1,35 mill. kroner fom 2018 - Forsinkelse utbygging boliger reduserte husleier 1,2 mill. kroner tom 2016 - Investeringer parker og miljøanlegg 0,02 mill. kroner pr. år - Skoleutbygging Grasmyr, Yggdrasil, etter 2018. Side 13

Eksisterende drift Enhetens rammer justeres for vesentlige oppgaveendringer og feilbudsjetteringer. - Nedgang i elevtallet, reduksjon skolebudsjettet med 0,8 mill.kroner i 2015, økende til 5,8 mill. kroner i 2018. - Økte kostnader i barnevernet med 2 mill. kroner. - Reduksjon tilskudd private barnehager 2,2 mill. kroner Innsparinger Opptrapping innsparinger fra 2014 til 44 mill. kroner totalt. - Reduksjon kjøp av tjenester IKT 0,2 mill.kroner - Engangsbevilgning Kirke 0,2 mill. kroner - Opptrapping husleiene kommunale boliger 0,8 mill. kroner i 2015, økende til 2,9 mill. kroner i 2018 - Feiegebyrer 17,5 % økning i 2015 0,04 mill. kroner - Endringer i skolestruktur, driftskostnader bygg 1,1 mill. kroner fom 2017 - Drift Rønholthallen 0,05 mill. kroner - Bambleklubben 0,02 mill. kroner - Redusert bevilgning Telemark museum 0,025 mill.kroner - Redusert tilbud i kulturskolen 0,025 mill. kroner - Reduserte utgifter til Nav for flyktninger opptrapping med 1 mill.kroner pr år 2015-2017 - Bambleklubben 0,02 mill. kroner - Lag og foreninger 0,3 mill. kroner Nytt innsparingskrav 2015 er lagt inn med til sammen 4,2 mill. kroner. Rådmannen vil fremme egen samlet sak på nyåret med forslag til konkrete tiltak. Enhetenes rammer for 2015 til 2018 utvikler seg slik som tabellen viser. For å få rom til nye tiltak er det lagt et stramt budsjett for de nærmeste årene og enhetene vil oppleve at utfordringer i drifta må løses ved kontinuerlig fokus på forenklinger og innsparinger. 1000 kroner 2015 2016 2017 2018 0. Overordnet ledelse 6 661 6 661 6 661 6 661 Budsjett 2014 lønns- og prisjustert 6 742 6 742 6 742 6 742 Statsbudsjettet og statlige pålegg -48-48 -48-48 Innsparinger -33-33 -33-33 1. Samfunnsutvikling og stabene 75 835 75 835 75 835 75 835 Budsjett 2014 lønns- og prisjustert 76 625 76 625 76 625 76 625 Endringer i tjenestenivå 0 0 0 0 Interne korreksjoner mellom enhetene 0 0 0 0 Innsparinger -790-790 -790-790 2. Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning 66 388 65 631 62 600 62 702 Budsjett 2014 lønns- og prisjustert 64 957 64 957 64 957 64 957 Statsbudsjettet og statlige pålegg 50 50 50 50 Endringer i tjenestenivå 3 516 3 568 2 437 3 039 Interne korreksjoner mellom enhetene -712-712 -712-712 Innsparinger -1 423-2 232-4 132-4 632 2b.Vann, avløp og renovasjon -25 812-27 145-28 843-31 368 Budsjett 2014 lønns- og prisjustert -21 587-21 587-21 587-21 587 Endringer i tjenestenivå -4 225-5 558-7 256-9 781 3. Skole og barnehage 228 937 227 236 225 230 223 852 Budsjett 2014 lønns- og prisjustert 233 409 233 409 233 409 233 409 Statsbudsjettet og statlige pålegg -70-70 -70-70 Endringer i tjenestenivå -2 999-4 700-6 706-8 084 Interne korreksjoner mellom enhetene -149-149 -149-149 Innsparinger -1 254-1 254-1 254-1 254 4. Kultur og oppvekst 93 609 92 609 91 609 92 609 Budsjett 2014 lønns- og prisjustert 94 200 94 200 94 200 94 200 Statsbudsjettet og statlige pålegg 697 697 697 697 Endringer i tjenestenivå 2 000 2 000 2 000 3 000 Interne korreksjoner mellom enhetene -1 346-1 346-1 346-1 346 Innsparinger -1 942-2 942-3 942-3 942 5. Helse og omsorg 222 622 222 622 229 089 235 102 Budsjett 2014 lønns- og prisjustert 235 870 235 870 235 870 235 870 Statsbudsjettet og statlige pålegg -14 352-14 352-14 352-14 352 Endringer i tjenestenivå 0 0 6 467 12 480 Interne korreksjoner mellom enhetene 2 535 2 535 2 535 2 535 Innsparinger -1 431-1 431-1 431-1 431 Totalt 668 240 663 449 662 181 665 393 Oversikt over endringer i driftsrammen Side 14

INVESTERINGER Investeringer Bamble kommune har behov for investeringer i bygg og anlegg for å imøtekomme nødvendig utvikling av tjenestene og rasjonell drift. Investeringer må vurderes i et langsiktig perspektiv i forhold til kostnader og behov for utvikling. Kost-/nyttevurderinger må gjøres i et 20-40 års perspektiv og vurderes opp mot alternative scenarier med urasjonell drift, fremtidig oppgraderingsbehov av eldre bygg og mulighet for avhending/salg. Investeringene må også ses i sammenheng med kommunens økonomi for øvrig og i perioder med store investeringer vil dette medføre nødvendige større omprioriteringer. 1000 kroner 2014 2015 2016 2017 2018 Investeringer i anleggsmidler 136 015 58 940 72 275 100 040 502 340 Utlån og avdrag Husbankens startlån 41 700 49 600 50 500 51 300 52 100 Egenkapitalinnskudd klp 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 Renteutgifter Skjerkøya 650 650 650 650 179 615 111 090 125 325 153 890 556 990 Finansiering av investeringer Bamble kommune har liten evne til å frigjøre midler til egenfinansiering av investeringer. For å få et større handlingsrom for å gjennomføre investeringer ble det i budsjettbehandlingen for 2014 besluttet å ta ut 50 mill. kroner fra finansplasseringene. Disse midlene ble delvis disponert i K-sak 7/14 i 2014. Her ble Nustadbakken, Nustadjordet, Skjerkøya, Skjærgårdsbåt, Kystkultursenter og Yggdrasil prioritert. 1000 kroner 2014 2015 2016 2017 2018 Salgsinntekter og tilskudd -6 400-3 600-7 250-5 100-1 100 Momsrefusjon -8 925-5 600-7 625-14 600-94 500 Bruk av lån -139 790-85 390-87 390-87 390-442 390 Motatte avdrag startlån -6 700-14 600-15 500-16 300-17 100 Bruk av fond og overført fra drift -17 800-1 900-7 560-30 500-1 900-173 215-107 490-118 075-148 790-555 890 Side 15

Større investeringsprosjekter skal til kommunestyret for politisk behandling iht. PLPmetoden i tre runder med vedtak før igangsetting av : Kommunen finansierer sine investeringer i hovedsak ved å ta opp lån. Høyere lånegjeld medfører at kommunen får høyere utgifter til renter og avdrag, og behov for nye kutt i driftsrammene til enhetene. For å dempe denne effekten er det viktig at lånegjelda ikke øker mer enn kommunens driftsinntekter. I et langsiktig perpektiv er det ulønnsomt å bruke av avsatte fondsmidler til investeringer. Brukes fondsmidlene i stedet for lån er kostnadene de første åra i kommunens regnskaper lavere, men på sikt vil denne fordelen forsvinne og resultatet er et vedvarende rentetap og manglende økonomiske ressurser i krisetider. 1 forstudie/mulighetstudie, 2 forprosjekt og 3 hovedprosjekt før gjennomføring. Investeringsprosjekter Kommunestyresak 7/14 og utfordringsnotatet omhandlet prioritering av investeringsmidler i handlingsplanperioden. 3 prosjekter innenfor boligsosial handlingsplan, Kystkulturmuseum og Yggdrasil, er foreslått videreført. På grunn av allerede god barnehagedekning, er ny barnehage, som erstatning for Falkåsen barnehage, ikke anbefalt videreført i handlingsplanperioden. Gjennomføring av prosjektene Nustadjordet, Nustadbakken og Barnebolig på Rugtvedt vil øke driftsutgiftene med 12,9 mill. kroner. En videre utredning om et Kystkulturmuseum og utvikling av et skolesenteret på Grasmyr, Yggdrasil, vil kartlegge den økonomiske og konsoliderende effekt av disse. Disse satsinger vil gi et økt tjenestetilbud innen helse og omsorg og en etterlengtet utvikling av skole og museumsaktivitet. Begge utviklingsprosjekt vil foregå i et samarbeid med Telemark fylke. Det vil alltid være ønsker om større investeringer enn det kommunen har økonomiske evne til å gjennomføre. Derfor er det nødvendig med en prioritering i forhold til hvilke prosjekter som skal gjennomføres. Kommunen vedtar investeringsrammer til gjennomføring av VA-plan, trafikksikkerhetsplan, IKT-plan og mindre bygningsmessig oppgradering. I tillegg prioriteres større enkeltprosjekter iht. kommunestyrevedtak. Side 16

Netto investeringer 1000 kroner 2014 2015 2016 2017 2018 Ramme Bereskap 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 Ramme Bygg 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 Ramme Enøk 800 800 800 800 800 Ramme Husbanken 0 0 0 0 0 Ramme Ikt 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 Ramme Var 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Ramme Veg -1 200 1 600 3 600 3 600 3 600 Ramme Park og miljø 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Kjøp og salg næringstomer Skjerkøya 25 000-450 -450-450 -450 Barnebolig 100kvm 3 200 500 10 boliger Nustadbakken 9 500 6 300 7 700 10: Boliger Nustadjordet 6 600 12 600 6 800 Kystkultusenter 30 000 Yggdrasil, skoleutbygging Grasmyr 355 000 Kjøp av rådhuset 37 450 Yggdrasil og kystkultursenter, prosjektering 5 000 Udisponerte lånemidler til større enkeltprosjekter 4 000 13 100 Sum netto bevilgninger 120 690 50 390 52 390 80 990 407 390 Bruk av fond,, 50 mill. avsatt iht kommuneplan -15 900 0 0-28 600 Bruk av lån -104 790-50 390-52 390-52 390-407 390 Sum fellesfinansiering -120 690-50 390-52 390-80 990-407 390 Totalt forutsettes netto 591,2 mill. kroner brukt til investeringer i 2015-2018. Av dette er 17,1 mill. kroner i 2017 og 2018 ikke øremerket til prosjekter og er tilgjengelig til disposisjon for behov som måtte oppstå fremover. Det er lagt inn kjente driftskonsekvenser av investeringene i enhetenes driftsrammer i perioden. Det er også lagt inn opptrapping av handlingsrom for driftskonsekvensene av skoleutbyggingen på Grasmyr. Av beregnet årlig kostnad er 7,5 mill. kroner lagt inn i 2018, resterende må beregnes i den videre prosjekteringen og legges fom 2019 og frem til ferdigstillelse. Detaljert investeringsbudsjett. Prioriterte prosjekter - Kjøp av tomter Skjerkøya for videre salg, 15 mill. kroner er forutsatt gjennomført i 2014. Salg dekker lånerenter og forutsettes gjennomført i løpet av 20 år. I tillegg er det bevilget 10 mill. kroner til tilrettelegging. - Det avsettes netto 30 mill. kroner til realisering av Kystkultursenter på Smitangen. - Det avsettes netto 355 mill. kroner til nytt undervisningsbygg på Grasmyr (Yggdrasil). - Det fullfinansieres opp til netto 26 mill.kroner til bygging av 10 boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne på Nustadjordet. - Det fullfinansieres opp til netto 23,5 mill. kroner til bygging av totalt 10 rus / psykiatri boliger, inkl. 2 beredskapsplasser på Nustadbakken. - Det fullfinansieres opp til netto 3,7 mill. kroner til bygging av 100 kvm barnebolig. - Det avsettes netto 1,8 mill. kroner årlig til miljøtiltak, parker mv, inkl. gjestehavn Stathelle. - Det avsettes netto 1,8 mill. kroner årlig til veg- og trafikksikkerhetstiltak.l Ikke prioritert Det er flere prosjekter som ikke er prioritert i kommende handlingsplan: - Utvidelse av kirkegårder - Diverse tiltak Kirkelig fellesråd - Erstatningslokaler for Falkåsen barnehage - Utbygging sentrumsgården Side 17

BUDSJETTBALANSEN Saldering En framskrivning av dagens drift viser at kommunens inntekter ikke er tilstrekkelig til å finansiere etablert drift. Det er behov for enkelte justeringer av budsjettet i samsvar med meldte avvik i driftsrapportene i 2014. Utbyttet fra Skagerak energi nedjusteres med 8 mill. kroner. Imidlertid er lønnsveksten i 2015 nedjustert med 4,8 mill. kroner i forhold til prognosen i utfordringsnotatet. Beregnet budsjett for 2015 viser en samlet underbalanse på 0,3 mill. kroner. Det foreslås en avsetning til driftsfondet på 2,5 mill. kroner pr.år og ytterligere innsparinger på enhetene på 4,2 mill. kroner. I 2016 fremvises et overskudd, men i 2018 kommer driftskonsekvensene av investeringene inn for fullt og det er da et lite underskudd. Radetiketter 2015 2016 2017 2018 Lønns- og prisjustering 2015 17 951 17 951 17 951 17 951 Kostnadskorreksjoner eksisterende drift 7 643 3 838-1 615-3 343 Innsparinger vedtatt for 2014-2017 -2 473-4 282-7 182-7 682 Statsbudsjettet -22 973-23 973-23 973-23 973 Driftskonsekvens nye tiltak 1 856 6 727 16 475 27 217 Nye avsetninger 2 500 2 582 2 582 2 582 Forslag saldering -4 200-4 200-4 200-11 700 Totalsum 304-1 357 38 1 052 Omstillingsprosesser Bamble kommune skal gjennomføre store innsparinger i perioden slik som vedtatt i gjeldende handlingsprogram. Totalt er det planlagt innsparinger på 44 mill. kroner. Det er lagt til grunn at vedtatte innsparinger gjennomføres, men enkelte av innsparingstiltakene krever strukturelle endringer og politiske vedtak. Gjennomføringen av disse er det fortsatt knyttet usikkerhet til. Rapport Agenda 2013 I tillegg foreslås det nye innsparinger på 4,2 mill. kroner i 2015. Rådmannen har ikke spesifisert tiltak for å imøtekomme disse, men vil fremme egen samlet sak etter at kommunestyret har vedtatt budsjettet i desember. Budsjettsaldering Følgende er legges legges til grunn for salderingen av budsjettet for 2015-2018: - Budsjett salderes med et positivt netto driftsresultat i perioden. - Det forutsettes at økte kostnader på eksisterende tjenester dekkes innenfor enhetenes driftsrammer. - Gjennomføringen av innsparingstiltakene som er vedtatt videreføres. - Budsjettsalderingen foretas med forutsetning om at ingen fast ansatte sies opp. - Avsatt omstillingsfond brukes som en katalysator for å få gjennomført innsparings- og omstillingstiltakene. - Driftsfondet skal være på 1% av bto driftsutgifter (10 mill) og finansbufferfondet på 10% (23 mill) av vedtatte finansplasseringer. - Enhetene skal selv avsette midler for å kunne håndtere budsjettmessige avvik i løpet av året. - Det stilles samme effektiviseringskrav til eksterne tjenester som til kommunens egne enheter. - Nye tiltak, som boligsosial handlingsplan, må finansieres - Mulighet for prisjustering og justering av satsene for eiendomsskatt er forutsatt utredet for å dekke inn økte drifskostnader bl.a. til gjennomføring av boligsosial handlingsplan. Side 18

Fondsreserver I løpet av budsjettåret oppstår det endringer i kommunens inntekter og utgifter og budsjettet kan ikke ta høyde for alle usikkerhetsmomenter. Ved å ha betryggende fondsreserver sikrer dette mot reduksjon i tjenestenivået midt i et budsjettår. Samlede driftsfond var ved inngangen til 2014 på 143 mill. kroner, hvorav 47 mill. kroner var felles bufferfond og 96 mill.kroner var enhetenes fond. Årsmelding 2013. Driftsfondet er pt på 0,6 mill. kroner. Målsetningen er at det skal være på 1 % av driftsutgiftene, ca 10 mill. kroner. Det er derfor lagt inn en årlig avsetning på 2,5 mill. kroner hvert år for å styrke driftsfondet. Fond Driftsfondet styrkes med 2,5 mill.kroner årlig, totalt 10 mill.kroner i perioden, opp til 1% av kommunens driftsutgifter. Organisasjon og personal I takt med nye oppgaver, vedtatte styringsmål og effektivisering, er det behov for å ha fokus på organisasjonsutvikling og kompetanse. Dette skal medføre: Fortsatt fokus på kompetanseutvikling for ansatte. Fokus på rekruttering bla. gjennom omdømmearbeidet. Fokus på arbeidsprosesser for å sikre god flyt og kvalitet i de løpende oppgavene, og frigjøre tid til ledelse og utviklingsoppgaver. Fortsatt fokus på redusert sykefravær. Fokus på økt andel hele stillinger/nye turnusordninger helse og omsorg. Fokus på kommunens samfunnsansvar med å tilby praksis til personer med redusert funksjonsevne. Interkommunalt samarbeid Kommunen har samarbeid med nabokommuner innenfor flere tjenesteområder og forutsetter at det prioriteres kommunesamarbeid på områder med effektiviseringspotensial, styrking av kompetanse og robusthet. Endringer i rammene til de intekommunale selskape forutsettes diskutert med de øvrige eiere før den kommunale budsjettprosessen. Eierskapsmelding Side 19

1 Bamble skal ha økt befolkningsvekst, på samme nivå eller høyere enn nasjonal vekst Lenke til kommentarene i utfordringsnotatet Investeringsmidler Det bevilges ikke nye midler i investeringsbudsjettet. Tidligere avsatt bevilgning på 3 mill til flytting av skytebanen brukes. Det er forutsatt utlån av startlån på 35 mill.kroner årlig. Ordningen gir rimelig finansiering til prioriterte grupper til boligkjøp. Effektmål: 1. Nasjonal vekst er beregnet til 1,3 %. Bamble skal ha en befolkningsvekst på samme eller høyere nivå. For å oppnå dette må det bygges 100 nye boenheter hvert år. 2. Økning i antall arbeidsplasser som overstiger nasjonal befolkningsvekst. Strategiske tiltak: 1. Kommunen skal legge til rette for utvikling av attraktive boområder og boliger. a. Nedlegge skytebanen på Fjelljordet for å åpne for boligutbygging, og i samarbeide med grunneiere lage arealplan for området. b. Legge til rette for, og være pådriver til, utvikling av uutnyttet boligareal og fortetting på Langesundhalvøya i henhold til ATP. c. Lage boligbyggeprogram med fokus på variert boligbygging. 2. Kommunen skal legge til rette for næringsliv og industri ved å sette av områder i kommuneplanens arealdel. a. Legge til rette for utvikling av Frier vest industriområde. b. Lage områdeplan for Langrønningen næringsområde. c. Regulere inn og markedsføre lokale næringsområder i Grasmyrplanen Gjennomføringstiltak Nedlegge skytebanen på Fjelljordet Vedta arealplan våren 2015 Opprette prosjektstilling for gjennomføring av områderegulering Grasmyr/Fjellstad og boligbygging iht kommuneplanens arealdel. Planlegge utbygging av skolesenter på Grasmyr Prosjektmidler i driftsbudsjettet Totalt er det avsatt 5,5 mill på fond i 2014 til finansiering av Boligsosial handlingsplan, Frier Vest - videre utredninger Reguleringsarbeid Grasmyr området. Varige driftsendringer Som konsekvens av økt boligbygging og forventet befolkningsvekst legges inn: økning av skatteinntektene og rammetilskuddet tilsvarende en befolkningsvekst på 0,2 % økning i eiendomskatten som følge av nybygging Side 20

2 Effektmål: Bamble kommune skal imøtekomme lokalsamfunnets krav og behov for tjenester gjennom helhetlig prioritering, effektiv organisering og innovativ oppgaveløsning 1. Bamble kommune skal gjennomføre omstillinger knyttet til arbeidsprosesser og rutiner ved bruk av ny teknologi. 2. Bamble kommune skal gjennomføre innovative prosjekter. 3. Bamble kommune skal prioritere kommunesamarbeid på områder med effektiviseringspotenisale og styrking av kompetanse og robusthet. Strategiske tiltak: 1. Bamble kommune skal vurdere fremtiden for egen kommune som en del av regjeringens arbeid med ny kommunestruktur i Norge. 2. Bamble kommune skal gjennomføre organisasjonsgjennomgang i h.h.t. prosjektspesifikasjon f.eks. å slå sammen Stathelle og Langesund soner 3. Bamble kommune skal vurdere om vi utnytter ny teknologi effektivt og om vi samhandler godt. Gjennomføringstiltak I løpet av handlingsplanperioden skal Grenlandskommunene, iht regjeringens planlagte kommunereform, utrede og ta stilling til om det er grunnlag for og riktig for Bamble å inngå i en større kommune med en eller flere Grenlandskommuner. Dette vil være en prosess som vil engasjere og må gis nødvendig fokus og prioritet. Valg av retning, vil etter det man kjenner til, få konsekvenser for kommunens handlingsrom og -oppgaver fra 2019/2020. Det er avsatt bto 5 mill. kroner i året for gjennomføring av tiltak iht. IKT-plan. Det skal satses på: 1. Digital tilgjengelighet døgnåpen forvaltning og digital kommunikasjon med innbyggerne 2. Forenkling og fleksibilitet i interne prosesser, selvbetjening og mobile løsninger 3. IT-teknologi, driftsstabilitet, integrasjoner og kapasitet. 4. Kompetanse Investeringsmidler Følgende midler bevilges i investeringsbudsjettet: - Oppgradering av kommunale bygg, årlig ramme på 3,5 mill.kroner brutto. - Enøktiltak i kommunale bygg for å redusere energiforbruket, 1 mill.kroner brutto. - IKT-investeringer på 5 mill.kroner brutto pr.år for gjennomføring av tiltak iht. IKT-plan Prosjektmidler Det settes ikke av nye prosjektmidler i drifta. I 2014 er det avsatt 4 mill. kroner til et omstillingsfond som disponeres av rådmannen. Varige driftsendringer I 2015-2018 er det forutsatt gjennomført innsparinger på til sammen 12,1 mill. kroner i perioden. Driftsfondet er foreslått styrket slik at kommunen har buffer til å håndtere budsjettmessige avvik i løpet av året uten å kutte i tjenestene. Budsjettet inneholder en betydelig omprioritering av driftsmidler for å imøtekomme endringer i befolkningens tjenestebehov. IKT-plan Side 21

3 Bamble skal ha et arbeidsog næringsliv som bidrar til økt arbeidsdeltakelse Effektmål: 1. Bamble kommune skal ha nedgang i antall personer som står uten arbeid (registrerte arbeidssøkere). 2. Bamble kommune skal ha økning i: a. plasser for arbeidspraksis og språkopplæring totalt i kommunen b. plasser for arbeidspraksis og språkopplæring i egen organisasjon Strategiske tiltak: 1. Bamble kommune skal aktivt bidra til at mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, får mulighet til å prøve ut sin arbeidsevne. 2. Kommunen skal opprette flere plasser for språkopplæring og arbeidspraksis i sin egen organisasjon, og være et forbilde for hvordan praksisplasser kan være inngangen til ordinært arbeid. 3. Nav Bamble (markedsavdelingen) skal samarbeide aktivt med Vekst i Grenland knyttet til næringsetableringer og annet næringsutviklingsarbeid Gjennomføringstiltak Aktiv oppfølging av ungdom. I tillegg til tverrfaglig henvisningsteam, hvor målet er å sikre en felles plattform for den faglige virkemiddelbruken rettet mot målgruppen 16-24 år med sammensatt problematikk, jobber et aktivt Ungteam ved NAV Bamble for å følge opp ungdom registrert hos NAV. Praksisplasser. For sommeren 2014 samarbeider NAV Bamble og Parkvesenet med å gi forløpende arbeidsoppgaver for ungdom som søker sosialhjelp om sommeren gjennom praksisplasser. Fra høsten 2014 vil NAV Bamble inngå samarbeidsavtale med Kystlaget for å gi ungdom et tilbud om aktivitet gjennom opprettelse av kommunale arbeidspraksisplasser. Det skal også jobbes for å se på andre samarbeidsarenaer i Kommunen knyttet til arbeidspraksis og ungdom/flyktninger. Færre på sosialhjelp. NAV Bamble skal frem til 2017 spare 5, 5 mill. kroner sammen med VIVA (voksenopplæring og flyktningetjenesten). Vi ser at utviklingsarbeidet i NAV hittil har gitt positive resultater gjennom reduserte utgifter til sosialhjelp, og tror at potensialet for ytterligere innsparinger i årene fremover ligger godt til rette. Økt fokus på familier med barn. NAV Bamble skal legge stor vekt på at barn og unge i sosialt og økonomisk vanskeligstilte familier har rett til en mest mulig normal oppvekst. Gode løsninger og tett oppfølging krever godt tverrfaglig samarbeid med andre tjenester i kommunen. Dette arbeidet blir styrket som en del av arbeidet med prosjektet «Talenter for framtida» og kommunens satsing på folkehelsearbeid. Investeringsmidler Det legges ikke inn nye investeringsmidler i perioden. I 2014 er det forutsatt kjøp og utvikling av næringstomter på Skjerkøya for til sammen 25 mill. kroner. Prosjektmidler Varige driftsendringer Som en del av vedtatt innsparing 2014-2017 er det forutsatt en innsparing på til sammen 5,5 mill.kroner ved tettere oppfølging av sosialhjelpsmottakere. Side 22

4 Bamble kommune skal bidra til at alle barn og familier som trenger det får tidlig og tilpasset hjelp Effektmål: 1. Bamble kommune skal registrere: a. Færre unge som er uten arbeid b. Færre flyktninge-/ innvandrerfamilier i barnevernet. c. Lavere ungdomskriminalitet Strategiske tiltak: 1. Bamble kommune skal sikre at medarbeidere og instanser kommunen samarbeider med, har kompetanse til å se og følge opp barn, unge og familier som er i en sårbar livssituasjon. Kommunen skal ha kontinuerlig fokus på å videreutvikle en god samarbeidskultur og systemer som sikrer rask og god faglig oppfølging. 2. Bamble kommune skal prioritere faglige og økonomiske ressurser til tidlig innsats.bamble kommune skal ha et offensivt og kostnadseffektivt barnevern som driver kontinuerlig forbedringsarbeid og har et bredt og godt samarbeid med andre tjenester. Barnevernet skal forholde seg aktivt til den nasjonale omleggingen av barnevernet. Investeringsmidler Det legges ikke inn nye investeringsmidler i perioden. Varige driftsendringer Fom 2015 er det lagt inn en styrking barnevernet 2 mill.kroner Videreføring av to stillinger opprettet gjennom statlige midler. Gjennomføringstiltak 1. Styrking og videreutvikling av barne- og familievernet (Styrking av basisbudsjett i barnevernet, utvikling av barnevernet i trå med sentrale føringer, etablering av familie-/tiltaksteam) 2. Oppfølging av arbeidet i prosjektet «Talenter for framtida» (Det vil bli lagt fram en handlingsplan tidlig i 2015 som forsterker arbeidet innenfor både skole og barnehage, og oppvekst og kultur. Det vil bli iverksatt nytt utredningsarbeid i 2015) 3. Styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenestene (Følge opp styrkingen som skjer som følge av økte statlige midler i både 2014 og 2015) Side 23

5 Bamble kommune skal ha læringsresultater som ligger over landsgjennomsnittet Effektmål: 1. Læringsresultatene skal ligge over landsgjennomsnittet, og de måles på nasjonale prøver og i grunnskolepoeng. 2. Vi skal bidra til å øke andelen av elever fra Bamble som fullfører videregående skole til minimum 85 %. Langsiktig mål er at alle Bamble-elever fullfører videregående skole i løpet av 3-5 år. 3. Bamble kommune har nulltoleranse i forhold til mobbing. Strategiske tiltak: 1. Igangsatte kollektive kompetanseprosjekt i skole, barnehage og PPT skal fullføres og føre til ny og bedret praksis i læringsmiljøene. 2. Kompetansearbeidet skal videreutvikles og bygge på erfaringer fra New Zealand-skolen, vedtatte prosjekter og kompetanse tilegnet av ansatte som har tatt videreutdanning. 3. Én ungdomsskole i kommunen skal sikre bedre fagmiljø og berede grunnen for bedre læringsresultater og mindre frafall i videregående skole. (Dette utredes i Yggdrasil-prosjektet.) 4. Rådgivningstjenesten skal styrkes med kompetanse, og en lokal læreplan for faget utdanningsvalg skal utarbeides og iverksettes. Gjennomføringstiltak - I planperioden vil det utarbeides og iverksettes ny strategi der overordnet mål er å ha læringsresultater som ligger over landsgjennomsnittet. - Skole og barnehage satser i enda større grad på felles etterutdanning for alle ansatte, Respektprogrammet for skolene, Være sammen-prosjektet for barnehagene og felles nasjonal etterutdanningssatsing i regi av Utdanningsdirektoratet for PPT. - Arbeide videre med utvikling av pedagogisk lederskap - Videre er Skole og barnehage satsing på kvalitetsverktøy - Gjennomføre prosjektering og fatte beslutning i forhold til bygging av ny ungdomsskole på Grasmyr, Yggdrasil. Investeringsmidler Yggdrasil, skoleutbygging Grasmyr 355 mill.kroner Varige driftsendringer - Yggdrasil, skoleutbygging Grasmyr - Statsbudsjettet 2015, inntektsmoderasjon barnehage fra 01.08.15,250 - Statsbudsjettet 2015, Reversering frukt og grønt i skolen,-433 - Statsbudsjettet 2015, Reversering kulturskole i SFO,-312 - Statsbudsjettet 2015, Valgfag ungdomstrinnet 10.klassene,373 - Statsbudsjettet 2015, Økt likeverdig behandling private barnehager,215 - Statsbudsjettet 2015, Økt maksimalpris barnehage,-699 - Statsbudsjettet, to barnehageopptak,224 Side 24