SUM NETTO TILTAK

Like dokumenter
Beskrivelse av driftstiltak rådmannens forslag Vedlegg 2

Budsjettjustering pr april 2013

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Vedlegg 1 - Driftstiltak

Beskrivelse av investeringstiltak Rådmannens forslag Vedlegg 4

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

KOSTRA ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Møteprotokoll for KOMMUNESTYRET

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bruket Arkiv: A10 &60 18/ Dato:

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

DRIFTSBUDSJETT

Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010)

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Budsjett 2016 Helse og velferd

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

Verdal kommune Sakspapir

Økonomiplan

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Totalt. Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210)

Særutskrift. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 92/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg

Halden kommune. Agenda Kaupang AS

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

Noen tall fra KOSTRA 2013

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

Notat vedr reduksjonsprosess stabene

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for Helse- og omsorgstjenesten

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Frogn kommune Handlingsprogram

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

1 Velferdsbeskrivelse Hol

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Budsjett Status Tiltak

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 18/1530 Journalnr. 9833/18 Arkiv 153 Dato:

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Område 2 Formannskapet, 19.november

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/06 06/883 HAUGATUN BARNEHAGE - SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALE VERKTØY

RISØR KOMMUNE. Budsjett Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Hemnes Kommune Budsjett 2019, økonomiplan

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden.

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Revidert budsjett per Behandling i FSK og KS

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 83/10

Båtsfjord Fiskerihovedstaden Rådmanns budsjettforslag 2014

BUDSJETTFORSLAG FRA POLITISK POSISJONEN I HADSEL KOMMUNE.

Månedsrapport. Desember Froland kommune

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2017 til 2020

Økonomiplan Budsjett 2014

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr , kr , kr , kr ,-

Handlingsplan Budsjett 2013

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

Saksprotokoll i Formannskapet I formannskapets behandling av saken kom det fram punkter som ønskes innarbeidet i innstillingen:

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: 1) ««Eiendomsskatt for hus og hytter planlegges å fases ut i løpet av 2017.

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2018 til Felles framtid og felles ansvar. Kommentarer i forhold til foreslått budsjett.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020

Møteprotokoll for FORMANNSKAPET

111 - Tilskudd barnehageplasser Øvrige tilskudd (111)

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4281/19 Arkivsaksnr.: 19/1116-1

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

108/15 Styringsdokument Handlingsprogram og økonomiplan med budsjett 2016 Endelig

Transkript:

av driftstiltak rådmannens forslag Vedlegg 2 Reduksjonstiltak 064: Rådmann og stab effekt økt digitalisering Det er foreslått avsatt 1 mill årlig til digitaliseringstiltak, for å oppnå bedre tjenester for innbyggerne og for å oppnå en effektiviseringsgevinst. Dette tiltaket innebærer en forutsetning om å hente ut effektiviseringsgevinst med et forsiktig anslag fra og med 2020. SUM NETTO TILTAK 0 100 000 300 000 500 000 900 000 022: Rådmann og stab ikke kommunal bevilgning til næringsfond i Fordi mange tiltak ikke vil gi helårsvirkning før i 2020, er det behov for midlertidige tiltak som kan gi effekt for. Å fjerne den kommunale bevilgningen til næringsfond midlertidig vil gi reduserte utgifter i med 150.000 kr. SUM NETTO TILTAK 150 000 0 0 0 150 000 011: Rådmann og stab KS SvarUT KS SvarUt er en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for å formidle digital post fra kommunale sakarkiv og fagsystemer til både innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. Hensikten er å formidle dokumenter fra kommunal sektor rimelig, effektivt og sikkert. Dokumentene lagres i et forsendelsesarkiv, og er tilgjengelig i tre måneder. Varsel om post blir sendt via Altinn til mottaker. I dette varselet er det en lenke til dokumentet i forsendelsesarkivet. KS SvarUT er også en sentralisert løsning for utsending av vanlig brevpost via sentral utskriftsleverandør. KS SvarUT leveres som en skytjeneste fra KS KommIT. KS anbefaler bruk av SvarUT. For å ta i bruk KS SvarUT må vi ha ACOS SvarUTintegrasjon til Websak, for å kunne sende brev til innbyggere og andre via SvarUT. Dette vil gi en engangsutgift på 60.000 kr (lisens,etablering, opplæring) og en årlig utgift på 19.000 kr (vedlikehold). Dette tiltaket forutsetter at investeringsutgift (Acos) inngår i investeringstiltak IT/digitalisering. SUM NETTO TILTAK 96 000 151 000 151 000 151 000 549 000 042: Rådmann og stab midlertidig reduksjon opplæringsmidler Som et midlertidig tiltak for å kompensere for tiltak som ikke gir helårseffekt i, er det mulig å redusere den generelle opplæringsposten (til fellestiltak og stipend) med 130.000 neste år. Det vil da gjenstå kun 150.000 kr til rekrutteringsstipend, jfr tiltaket som var vedtatt i fjorårets budsjettbehandling. SUM NETTO TILTAK 130 000 0 0 0 130 000 2. november 2018 kl 12.53 Side

004: Rådmann og stab opphør tilskudd Andøy næringsforening Kommunestyret vedtok i budsjettmøtet i 2016 å gi et driftstilskudd til Andøy næringsforening på 300.000, som var forutsatt brukt som delfinansiering av 100 % stilling i Andøy Næringsforening. Det var også forutsatt at stillingen i Andøy Næringsforening samlokaliseres med Andøy Reiseliv og at dette skulle være et årlig tilskudd. Nøkkeltall (Kostra) viser at Andøy bruker et vesentlig større beløp pr innbygger (455 kr) til tilrettelegging/bistand for næringslivet (funksjon 325) enn snitt på landsbasis (94 kr) og i Nordland (52 kr). Det er i utgangspunktet utelukkende positivt, og ekstra viktig nå når vi er omstillingskommune. Det er likevel et spørsmål om inntektsrammen gir rom for å videreføre både tilskuddet til Andøy Reiseliv, til Vesterålen Reiseliv og til Andøy Næringsforening. Om det er nødvendig å prioritere, vurderes tilskuddene til reiseliv som de viktigste å videreføre. Dette tiltaket innebærer at driftstilskuddet opphører etter 1. halvår. Det betyr at Andøy næringsforening må finne annen finansiering av stillingen dersom foreningen ønsker å videreføre 100% stilling fra 2. halvår eller redusere stillingsstørrelsen. SUM NETTO TILTAK 150 000 300 000 300 000 300 000 1 050 000 024: Rådmann og stab reduksjon ekstra tiltak bosetting Siden 2012 har flere tjenester (helsesøster, skole, barnehage, voksenopplæring) blitt styrket med ekstra stillingsressurser i takt med økning i antall bosatte flyktninger. Disse stillingene har vært samlet på et eget ansvar for å ha oversikt over omfanget av disse ekstra styrkingstiltakene. På det meste utgjorde denne styrkingen minst 6 årsverk. Fra 2017 til 2018 ble det vedtatt reduksjon fra 4 til 1,5 årsverk som følge av nedgang i bosettingen. Dette tiltaket innebærer at også de siste 1,5 årsverk (0,5 årsverk barnehage og 1 årsverk skole) opphører med virkning fra høsten. Konsekvensen blir at enhet barnehage og Andenes skole må frigjøre eventuelle styrkingstiltak til denne gruppen innenfor eget budsjett. SUM NETTO TILTAK 381 699 916 083 916 083 916 083 3 129 948 032: Rådmann og stab Reduksjon i antall lærere i voksenopplæring Forutsatt at det fra blir bosatt 8 voksne flyktninger i Andøy, at disse blir bosatt på Andenes, og at det ikke kommer nye søkere til grunnskole for voksne, vil behovet for lærere ved voksenopplæringen reduseres med 2,5 årsverk fra 01.august. SUM NETTO TILTAK 586 206 1 407 836 1 407 836 1 407 836 4 809 714 031: Rådmann og stab Reduksjon i antall programrådgivere integrering Forutsatt at det i blir bosatt 15 flyktninger i Andøy vil behov for programrådgivere i Andøy bli redusert med 1 årsverk fra 1.juli. 2. november 2018 kl 12.53 Side

SUM NETTO TILTAK 272 360 543 502 543 502 543 502 1 902 866 Kapittel : Usorterte tiltak 030: Andenes skole reduksjon i assistentstillinger omgjøring til lærerstilling Innsparing som følge av nedgang i klasse og elevtall. Stillingsreduksjoner assistent og delvis omgjøring til lærer. Reduksjon: 1 assistentstilling fra august 2020 1 assistentstilling fra august 2021 1 assistentstilling fra august 2022 Økning i 1 lærerstilling fra august 2021 SUM NETTO TILTAK 0 207 867 412 467 558 211 1 178 545 007: Andenes skole Stillingsreduksjon assistent Kutt i assistentstilling ved Andenes skole og SFO. SUM NETTO TILTAK 183 149 439 559 439 559 439 559 1 501 826 009: Andenes skole Stillingsreduksjon lærer Kutt i 1 lærerstilling ved Andenes skole fra august 2020. Elevtallprognoser tilsier at det skal være mulig å redusere antall lærerstillinger. Forventes også en effekt av arbeid for å redusere andel elever med spesialundervisning. SUM NETTO TILTAK 0 245 233 588 560 588 560 1 422 353 006: Andenes skole Vakant stilling En stilling som miljøterapeut holdes vakant ut pga permisjon. Sum utgifter 562 596 0 0 0 562 596 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 562 596 0 0 0 562 596 SUM NETTO TILTAK 562 596 0 0 0 562 596 010: Risøyhamn skole reduksjon lærerstilling Eneste mulighet for å redusere utgiftene er å redusere med en lærerstilling. SUM NETTO TILTAK 597 388 597 388 597 388 597 388 2 389 552 2. november 2018 kl 12.53 Side

035: Barnehager Endring barnehagestruktur sør/stillingsreduksjon Redusere bemanningen i barnehagene med 3 stillinger fra og med 20.08.19 Forutsetning for at innsparing skal være mulig er: Bare barn med lovfestet rett til barnehageplass får tilbud om plass ved hovedopptak. Endring barnehagestruktur sør f o m august. SUM NETTO TILTAK 548 622 1 219 160 1 219 160 1 219 160 4 206 102 066: Barnehager Strukturendringer Andenes I forbindelse med foreslått bygging av ny barnehage på Andenes, forventes en effektiviseringsgevinst på anslagsvis 1 mill kroner på helårsbasis. I økonomiplanen legges det inn en gevinst fra høsten 2022, med ca. kr. 400.000. SUM NETTO TILTAK 0 0 0 402 323 402 323 033: Barnehager Lærlinger Stillingsreduksjoner Redusere antall læreplasser fra 10 til 7 plasser fra og med 01.01.19 Forventet netto besparelse ca.kr. 167 000, i SUM NETTO TILTAK 167 850 430 600 167 850 430 600 1 196 900 045: Helse og familie ref. sykefravær/vakanser Enheten har begrensede muligheter til å leie inn vikar ved sykefravær i flere tjenester. et forutsetter en restriktiv holdning til innleie av vikar ved permisjoner og sykefravær. Siden tiltaket omfatter flere tjenester, legges det inn på fellestjeneste helse av praktiske årsaker. SUM NETTO TILTAK 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 048: Helse og familie Reduksjon innkjøp I 2018 har vi gjort endel investeringer ift utstyr i flere tjenester. Derfor er det forsvarlig å legge inn et nøkternt år ift innkjøp av utstyr. Reduksjon kr 30000 fordelt på tjenestene. SUM NETTO TILTAK 30 000 0 0 0 30 000 2. november 2018 kl 12.53 Side

026: Helse og familie Vakanse turnusfysioterapeut stilling går ut på å avstå fra å ta i mot turnusfysioterapeut i peroden 15.08.15.02.2020. Konsekvenser: Redusert kapasitet i tjenesten og frisklivsentralen i forhold til ordinær drift. Det må gjøres strenge prioriteringer. Det er krevende for tjenesten at 1/3 av ordinær fastlønt drift er en turnusfysioterapeutstilling som en ofte ikke mottar turnusfysioterapeut til. En bør foreta en vurdering om en skal ha turnusfysioterapeutstilling fremover eller ikke, og om lønnsmidlene senere år kan omdisponeres til en fast stilling. SUM NETTO TILTAK 77 640 0 0 0 77 640 027: Helse og familie Vakanse 100% fysioterapeutvikariat 010119010819 et går ut på å ikke sette inn vikar for fysioterapeut som er konstituert i stillingen som ledende fysioterapeut frem til 0108. Konsekvensen er reduksjon av kapasitet til forebygging og behandling. Fastlønnstilskudd på 203000 per år reduseres i forhold til antall måneder ingen er i stillingen. SUM NETTO TILTAK 204 316 0 0 0 204 316 028: Helse og familie Vakanse 20% vikariat helsestasjonstjenesten 010119010819 Reduksjon på lavterskeltilbud helsestasjonstjenesten. et vil være forsvarlig. Men det anbefales ikke å både velge dette tiltaket og generell stillingsreduksjon. SUM NETTO TILTAK 64 887 0 0 0 64 887 050: NAV sosialhjelp Målet er å kunne redusere utgiftene med 500.000 i og tilsvarende i årene fremover. SUM NETTO TILTAK 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 2. november 2018 kl 12.53 Side

020: Pleie og omsorg budsjett til omsorgslønn reduseres Posten til omsorgslønn redusers med kr 250000. i forhold til konsekvensjustert budsjett. Budsjettert beløp dekker da omsorgslønn til de som har vedtak om omsorgslønn i dag, pluss ca kr 30 000. til eventuelle nye tiltak. SUM NETTO TILTAK 262 750 262 750 262 750 262 750 1 051 000 065: Pleie og omsorg effekt økt satsing på velferdsteknologi Det foreslås avsatt 1 mill årlig til investering i velferdsteknologi. Det forventes at økt bruk av ulike løsninger innenfor velferdsteknologi både skal gi bedre tjenester for brukerne og muliggjøre en effektiviseringsgevinst i siste del av økonomiplanperioden. SUM NETTO TILTAK 0 0 400 000 800 000 1 200 000 018: Pleie og omsorg Stillingsreduksjon Hjemmesykepleie Nord Innføring av multidose vil redusere avdelingens arbeidsoppgavene med ca 40 timer pr uke. Bruk av multidose iverksettes puljevis i perioden 01.03. 26.04.. Stillingsreduksjon gjennomføres pr 01.05.. Bruk av multidose ved Kiiljordheimen vil redusere denne avdelingens arbeidsoppgaver med ca 8,5 timer pr uke. Reduksjonen for Kristinabakken/Damveien er anslått til 3 timer pr uke. SUM NETTO TILTAK 332 587 498 880 498 880 498 880 1 829 227 068: Pleie og omsorg Stillingsreduksjon Hjemmesykepleie sør Innføring av multidose vil redusere avdelingens arbeidsoppgaver med ca 26 timer pr uke. Bruk av multidose innføres puljevis i perioden 01.03. 26.04.. Det foreslås å redusere avdelingens stillingsressurs med 70 % (25 t/uke). Stillingsreduksjon gjennomføres pr 01.05.. Bruk av multidose ved ABBS vil redusere arbeidsoppgaver ved denne avdelingen med ca 7,5 timer pr uke. For Kildebakken vil bruk av multidose redusere avdelingens arbeidsoppgaver med ca 4,5 timer pr uke. SUM NETTO TILTAK 232 811 349 215 349 215 349 215 1 280 456 013: Pleie og omsorg Stillingsreduksjon Kildebakken Stillingsressursen reduseres med 50 % fagarbeider i perioden 01.01. 28.02. og med 100 % miljøterapeut fra 01.03. SUM NETTO TILTAK 538 685 596 535 596 535 596 535 2 328 290 2. november 2018 kl 12.53 Side

017: Pleie og omsorg 40 % fagarbeider Leiteveien Tildelt stillingsressurs reduseres med 40 % Sum utgifter 199 455 199 455 199 455 199 455 797 820 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 199 455 199 455 199 455 199 455 797 820 SUM NETTO TILTAK 199 455 199 455 199 455 199 455 797 820 012: Pleie og omsorg 40 % konsulentstilling Stillingsreduksjon ansvar 3500 SUM NETTO TILTAK 232 023 232 023 232 023 232 023 928 092 015: Pleie og omsorg 40 % verdiskaping lærling ABBS En stillingsressurs tilsvarende 40 % disponeres til lærling. Forutsettes at det årlig tilføres ny lærling SUM NETTO TILTAK 199 455 199 455 199 455 199 455 797 820 016: Pleie og omsorg 40 % verdiskaping lærling Dahletun En stillingsressurs tilsvarende 40 % stilling for fagarbeider disponeres til lærling. Forutsettes at det hvert år tildeles ny lærling SUM NETTO TILTAK 199 455 199 455 199 455 199 455 797 820 014: Pleie og omsorg 40 % verdiskaping lærling Kiiljordheimen En stillingsressurs tilsvarende 40 % fagarbeiderstilling disponeres til lærling. Forutsettes at årlig tilføres ny lærling. SUM NETTO TILTAK 199 455 199 455 199 455 199 455 797 820 056: Teknisk 4100 Fellesutgfiter bygninger renhold kommunale bygg Det har vært en gjennomgang av renholdstjenesten for kommunale bygg. Besparelsen for er beregnet til kr 300 000 (innarbeidet i konsekvensjustert budsjett), mens det fra 2020 er forventet en effekt på kr. 450 000. SUM NETTO TILTAK 0 150 000 150 000 150 000 450 000 2. november 2018 kl 12.53 Side

058: Teknisk 4100 Fellesutgifter bygninger gebyr for byggem. og tilsyn Økte inntekter på gebyr for byggesaksbehandling. SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 057: Teknisk 4100 Fellesutgifter bygninger gebyr for kart og oppmåling Forventer økte gebyr på kart og oppmåling ift. beløp i konsekventjustert budsjett. SUM NETTO TILTAK 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 055: Teknisk 4100 Fellesutgifter bygninger vedlikehold bygninger Redusert vedlikehold av kommunale bygninger. SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 059: Teknisk 4270 Landbruk Gebyr/avgifter Økte inntekter på gebyr for behandling av saker etter jordloven. SUM NETTO TILTAK 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 054: Teknisk 4274 Andre landbrukstjenester tilskudd fjernes Fjerning av tilskudd til Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland og Norsk Landbruksrådgiving. I 2018 er det budsjettert med et tilskudd på kr. 80 000. Det er et ikke lovpålagt tiltak, og tildeling er basert på søknad. SUM NETTO TILTAK 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 060: Teknisk 4520 Brannvesen stilling holdes vakant 1. halvår Stillingen som branningeniør står ubesatt, og forventes å bli vakant også i 1. halvår. SUM NETTO TILTAK 393 789 0 0 0 393 789 Nye Annet 063: Inntekt Andmyran Vindpark Det forventes inntekt fra Andmyran Vindpark med kr 3 mill fra og med 2021. SUM NETTO TILTAK 0 0 3 000 000 3 000 000 6 000 000 Nye tiltak 2. november 2018 kl 12.53 Side

034: Barnehager Spesialpedagog 50% stilling På grunn av økt antall barn med krav på spesialpedagogisk hjelp i barnehagene klarer ikke spesialpedagogen som vi har i 100% stilling å dekke opp alle timene som barna har krav på etter sakkyndig vurdering fra PPT. Det er behov for ytterligere 50% stilling som spesialpedagog. SUM NETTO TILTAK 219 449 268 215 268 215 268 215 1 024 094 051: Helse og familie egenandel interkommunalt miljørettet helsevern Kommunestyret vedtok i februar at Andøy skal delta i regionalt samarbeid om stilling som skal jobbe med miljørettet helsevern. Stillingen skal administreres av Vesterålen Regionråd. Andøy kommunes andel er beregnet til kr 127000 per år. Stillingen er ikke utlyst ennå. SUM NETTO TILTAK 127 000 127 000 127 000 127 000 508 000 005: Helse og familie økt stilling avdelingsleder legetjenesten Dette tiltaket innebærer styrking av helse og familie med 40 % administrativ ressurs som sees i sammenheng med eksisterende 60 % avdelingsleder stilling ved Andenes legekontor. Bakgrunn: Behov for ressurs som kan ha ansvar for drift av begge legekontor og legetjenesten. Enhetsleder har behov for avlastning av en del oppgaver som i dag ligger til enhetsleder. Det foregår en stor og kontinuerlig utvikling innen helse, både i forhold til nasjonale planer/krav, retningslinjer, lokalt planarbeid etc. Det tar tid å følge opp alt nytt som kommer og tilpasse oss det. I siste halvdel av 2018 har avdelingsleder for Andenes legekontor vært midlertidig økt opp til 100% stilling. Dette har gitt resultater i en bedre fungerende legetjeneste. Dette har stor betydning for å beholde leger og vurderes som avgjørende for å rekruttere nye. Godt fungerende forkontor er en av flere forutsetninger for stabil legedekning. SUM NETTO TILTAK 263 339 263 339 263 339 263 339 1 053 356 039: Pleie og omsorg kostnad knyttet til multidose hjemmesykepleie nord Pris pr multidose pr bruker pr mnd er kr 450.. Staten gir et tilskudd på kr 500, pr person som benytter systemet. Det er kartlagt at 76 brukere som hjemmesykepleie N administrerer medisinen for kan gå over til multidose. Av disse er det 40 som bor i omsorgsbolig (AH omsorgsbolig og Skolegata 22). 36 bor i egne hjem. Det er planlagt puljevis oppstart i bruk av multidose i i perioden 01.03 26.04.. Ved Kiiljordheimen er oppstart planlagt 01.09.. I tallene inngår også kostnad til å ta i bruk multidose ved Kiiljordheimen (17 pasienter) og ved Kristinabakken og Damveien (7 brukere) Nettokostnaden for Kiiljordheimen utgjør i kr 60 350. og for Kristinabakke/Damveien kr 24 350.. SUM NETTO TILTAK 319 000 488 650 488 650 488 650 1 784 950 040: Pleie og omsorg kostnad til multidose hjemmesykepleie sør 2. november 2018 kl 12.53 Side

Pris pr multidose pr bruker pr mnd er kr 450.. Staten gir et tilskudd på kr 500. pr bruker pr år. Det kartlagt at ca 50 brukere knyttet til hjemmesykepleie sør kan benytte dette hjelpemidlet. I beregnet kostnad inngår også kostnad for å ta i bruk multidose til 15 pasienter ved ABBS og 9 brukere ved Kildebakken. Bruk av multidose implementeres i perioden 01.03. 12.04.. Ved ABBS settes oppstart for bruk av multidose til 01.09.. SUM NETTO TILTAK 232 200 374 000 374 000 374 000 1 354 200 038: Pleie og omsorg krav om stilling for ergoterapeut fra 01.01.2020 Kommunen er forpliktet til å ha kompetansen ergoterapeut fra 01.01.2020. Det er ikke konkretisert hvilke oppgaver som en ergoterapeut i Andøy skal løse og om dette kan frigi andre stillinger for noen arbeidsoppgaver SUM NETTO TILTAK 0 566 909 566 909 566 909 1 700 727 069: Pleie og omsorg Miljøterapeut, opprettelse av stilling Det er kartlagt at mellom 6 og 8 hjemmeboende unge i området omkring Andenes har behov for langvarige og sammensatte tjenestetilbud. Det foreslås å opprette en 100 % stilling for miljøterapeut fra 01.01.2020. Arbeidsoppgaver og organisering må utredes. I budsjett/økonomiplanen er stillingen foreløpig lagt til avdeling hjemmesykepleie Nord. SUM NETTO TILTAK 0 544 721 544 721 544 721 1 634 163 061: Teknisk 4100 Fellesutgifter bygninger ny prosjektstilling Kart og oppmåling Ny 3årig prosjektstilling knyttet til kart og oppmålingstjenesten for å dekke opp for etterslepet på saksområdet. Ny prosjektstilling forventes å gi en vesentlig økning i gebyrinntektene på bakgrunn av økt stillingsressurs for på ca. 2/3 av lønnskostnader, og fra 2020 på 100 % av lønnskostnader m.m. SUM NETTO TILTAK 230 000 0 0 0 230 000 067: Kap. 9 Justert avsetning disposisjonsfond Dette er ei justering i forhold til avsetningen i konsekvensjustert budsjett på 2 mill kroner. SUM NETTO TILTAK 16 296 531 579 1 279 568 406 883 2 234 326 2. november 2018 kl 12.53 Side