Klinikkvis rapportering pr avsluttet mars 2011

Like dokumenter
Klinkkvis rapportering pr avsluttet april 2011

Klinkkvis rapportering pr avsluttet februar 2011

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Klinkkvis rapportering pr avsluttet mai 2011

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Klinkkvis rapportering pr avsluttet september 2011

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/ Møte Saksnr. Møtedato

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Klinkkvis rapportering pr avsluttet januar 2012

Styresak Driftsrapport mars 2017

Klinkkvis rapportering pr avsluttet juli 2011

Klinkkvis rapportering pr avsluttet november 2011

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Styresak Driftsrapport august 2017

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Økonomirapport nr Helse Nord

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

Styresak Driftsrapport februar 2017

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Styresak Driftsrapport april 2017

Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak Driftsrapport oktober 2017

ÅRSVERKSUTVIKLING 2012

Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober Statusrapport fra HF. 1 Administrerende direktørs vurdering

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

Styresak Driftsrapport februar 2018

Oslo universitetssykehus HF

Styret Helse Sør-Øst RHF

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksbehandler: Jorunn Lægland

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012

Saksframlegg til styret

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Saksframlegg til styret

Styresak 33/ Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Regnskapsrapport september 2006

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering.

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport november 2017

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

Saksframlegg til styret

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Månedsrapport per mai Styremøte

Styresak Driftsrapport september 2017

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Styresak Driftsrapport mai 2018

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak. Januar 2013

Klinikk for somatikk Flekkefjord. Budsjett 2018

Saksframlegg til styret

Styresak Vedlegg 1. Helgelandssykehuset. Virksomhetsrapport. September Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal.

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Saksframlegg til styret

Rapportering oktober

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

Saksframlegg til styret

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Ledelsesrapport Februar 2018

Styresak 92/2018 Virksomhetsrapport pr. oktober 2018

Ledelsesrapport Januar 2018

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013

Månedsrapport mai 2019

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2011

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

Klinikk for somatikk Kristiansand Budsjett 2018

Rapportering september

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ettersendes.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene ble ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport pr. mai 2019

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

Vedlegg 2 November 2015

Styresak Virksomhetsrapport november

Virksomhetsstatus pr

Styresak Virksomhetsrapport mai

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Transkript:

Klinikkvis rapportering pr avsluttet mars 2011

2 KIRURGISK KLINIKK Sammendrag etter avsluttet mars 2011 Periode 31.03.2011 Denne periode Hittil i år Års- Regnskap Regnskap budsjett estimat Inntekter 101,8 2,7 296,7 4,5 1 089,5 1 091,9 2,4 Varekostnader 20,6 0,1 58,7-3,0 209,3 213,7-4,4 Innleie 1,1-0,3 2,6-0,5 7,7 7,7 0,0 Lønn 79,9-3,5 242,3-11,6 857,9 885,6-27,7 Andre Drifts Kostnader 1,0 0,2 1,9 1,7 14,6 15,0-0,4 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 102,6-3,5 305,5-13,3 1 089,5 1 122,0-32,5 Resultat MNOK -0,8-0,8-8,8-8,8 0,0-30,1-30,1 Økonomi Resultat hittil i år Resultat i mars viser et negativt avvik på 0,8 MNOK. Innbefattet i dette er 1,7 MNOK periodisert inn av tiltakspakke 2. Det er i mars noe negativt avvik på lønn leger AIO, Kongsberg og sengeposter kirurgisk avdeling i Bærum. Resultat hittil i år viser et akkumulert underskudd på 8,8 MNOK. Klinikkens årsestimat Årsestimatet er pr. nå satt til et negativt avvik på 30 MNOK. et er knyttet til tiltakspakke 2 som skal gi en innsparing på 40 MNOK. Det arbeides med disse tiltakene, men tiltak er ikke ferdig konkretisert eller iverksatt ennå. Den økonomiske effekten er således ikke klar. Estimatet bygger på at man kun klarer deler av denne tiltakspakken. Det arbeides imidlertid kontinuerlig for størst mulig måloppnåelse. Hovedavvikene er: Positivt avvik på inntektssiden skyldes i hovedsak høyere egenandeler ved poliklinikk enn budsjettert. Varekostnader ligger over plan noe som i stor grad skyldes negativt avvik på medikamenter. Overforbruket har vært på vel 0,4 MNOK i mars og således mindre enn de to foregående månedene. Akkumulert er overforbruket på 2,9 MNOK, hovedsaklig ved de to AIO avdelingene og noe på kreftavdelingen. Totalbudsjettet for medikamenter er lagt som fjorårets forbruk. Av overforbruket skyldes vel 0,3 MNOK flere behandlede pasienter på øyeavdelingen enn planlagt med spesielt dyre medikamenter (går over AIOs budsjett). Dette er en pasientgruppe som har økt mye

3 de siste årene. Behandlingen er effektiv for alvorlig sykdom, så tilbudet kan vanskelig begrenses. Siden aktivitetsøkning ikke gir økte inntekter til klinikken, må dette dekkes inn på annen måte. Selv om medikamentkostnadene på enkelte avdelinger kan svinge fra måned til måned, er overforbruket etter tre måneder slik at man må forvente at dette ikke hentes inn, men må dekkes på annen måte. Lønnsavvik skyldes hovedsaklig: - Uløst utfordring tiltakspakke 2 (totalt 40 MNOK) er periodisert inn med - 5 MNOK, idet halvparten av tiltakspakken er periodisert jevnt fra årets start. Denne er budsjettert under lønn. Her er tiltak under utarbeidelse. Det er imidlertid høy risiko for at denne utfordringen ikke løses i sin helhet. I tillegg er tiltakspakke 1 også periodisert inn fra januar, selv om en del av tiltakene først kommer senere på året. - Akkumulert er lønnsavviket hovedsaklig knyttet til tidligere avvik ved Kirurgisk avd. ved Bærum sykehus (variabel lønn sengeposter og leger, jfr. rapportering pr. februar). Lønnskjøring for april viser at forbruket denne måned er nærmere budsjett. - Sykefraværet i 2011 er høyere enn forutsatt i budsjettet og dette har en negativ innvirkning på økonomien. Klinikken har fokus på dette og siste utsendt statistikk viser en positiv trend. Risikoområder Vanskelig bemanningssituasjon for leger både innen bløtkirurgi og ortopedi på Ringerike og for bløtkirurgi på Kongsberg medfører dyre vikarløsninger, og går utover den generelle driften. Det arbeides som kjent med endringer i vaktberedskap for bløtkirurgi på Kongsberg. Situasjonen for ortopeder på Ringerike har vært vanskelig lenge, og det arbeides iherdig med rekruttering. Høyt belegg på sengeposter og intensivavdelinger er en utfordring i forhold til variabel lønn. Gode og effektive pasientforløp og god samhandling med kommunene arbeides det kontinuerlig med. Det må være et ytterligere trykk på reduksjon av variabel lønn. Varekostnader er på budsjett i mars, selv om aktiviteten har vært høyere enn planlagt.. I samarbeid med innkjøpsavdelingen er det gjort analyser og funnet områder hvor man arbeider med å redusere kostnader ved ny avtaleinngåelse mv. Manglende medisinsk-teknisk utstyr utgjør en risikofaktor. Spesielt nevnes situasjonen vedr. anestesiapparater ved Drammen sykehus. Manglende fornyelse her medfører ineffektiv drift, og må forventes å føre til driftsforstyrrelser på operasjonsstuene. Det arbeides med tiltakene knyttet til tiltakspakke 1for å sikre full effekt av disse. Der hvor tiltak har høy risiko, arbeides med korrigerende tiltak. I tillegg arbeides med tiltak knyttet til tiltakspakke 2. Et tiltak er overgang fra 5-døgns post til 5-dagspost på Kirurgisk post 1 på Kongsberg. Dette gjennomføres fra 16.05.11. Fra 02.05.11 reduseres ett operasjonsteam på Bærum ved effektivisering av driften. Det ses på bemanningen ved flere enheter. Tiltak er ellers knyttet opp mot prosjektene knyttet til de fire sykehusene. Videre tiltak må være en blanding av mindre tiltak og vurdering av større strukturelle grep. Risiko for manglende full måloppnåelse av tiltakspakke 2 er høy.

4 Aktivitet pr 31. mars 2011 1 2 3 Resultat % Jan Feb Mars hittil i år hitti i år avvik Avdelings DRG-poeng Heldøgn 3 069 2 193 2 720 7 982 8 079-97 -1,2 % Dagopphold 515 369 573 1 457 1 639-182 -11,1 % herav dagopphold 20-10 16 26 0 26 herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi 495 379 557 1 431 1 639-208 -12,7 % Poliklinikk 244 373 371 988 687 301 43,8 % herav refusjonsberettigede konsultasjoner 563 335 898 DRG-poeng 3 828 2 935 3 664 10 427 10 405 22 0,2 % Avdelingsopphold Heldøgn 1 970 2 021 2 138 6 129 5 860 269 4,6 % Dagopphold 1 451 1 180 1 652 4 283 4 185 98 2,3 % herav dagopphold 16 13 29 58 0 58 herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi1 435 1 167 1 623 4 225 4 185 40 1,0 % Poliklinikk 10 374 10 457 12 239 33 070 31 180 1 890 6,1 % herav refusjonsberettigede konsultasjoner 18 910 11 134 30 044 Antall heldøgnsopphold og antall polikliniske konsultasjoner er akkumulert en god del over plan, antall dagopphold litt over plan.. Antall DRG-poeng er på budsjett. Det påpekes at budsjett for DRG-poeng er lagt med finansieringsvekter (innsatsstyrt finansiering) for 2010, mens vektene for 2011 er beregnet å gi færre DRG-poeng gitt samme pasientbehandlingsprofil. Den økte aktiviteten har således kompensert for denne effekten. Det gir imidlertid utfordringer på kostnadssiden, siden aktivitetsøkningen ikke gir økte inntekter for klinikken.

5 Personellutvikling Jan Feb Mar Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk 2011 1 291 1 267 1 275 2011 1 253 1 253 1 253 Faktisk 2010 1 300 1 278 1 293 Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk 2011 7,6 % 7,8 % 7,3 % 2010 7,7 % 6,3 % 6,5 % Sykefravær* 2011 7,4 % 7,0 % 2010 6,5 % 6,7 % 6,1 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Endring brutto månedsverk -24 9 Endring variable månedsverk 0,2 % -0,5 % Endring Sykefravær -0,4 % Antall månedsverk ligger noe under fjoråret, noe som er i tråd med en utvikling tiltakssituasjonen krever. Tiltakspakke 2 er omregnet til årsverk og lagt inn i budsjettet for brutto årsverk, men ikke iverksatt ennå. Årsverk sammenliknet med i fjor påvirkes også av flyting mellom klinikker. Dette gjelder medisinsk kontortjeneste ved Bærum sykehus som har avgitt årsverk til Medisinsk klinikk og Kvinne- og Barneklinikken. Sykefravær er kommentert under økonomi.

6 Omstilling og videre arbeid med tiltak Tiltakene i tiltakspakke 1 har noe variabel måloppnåelse. Størst risiko knyttes til variabel lønn på de to AIO - avdelingene samt Kir. avd. BS-RS. Her arbeides det med ytterligere tiltak for måloppnåelse. AIO BS-RS viser forbedring i mars. Det er til nå knyttet høy risiko for måloppnåelse av tiltakspakke 2, da prosjektene kun er i sin startfase. Klinikken arbeider i tillegg med ytterligere klinikkinterne tiltak. Det må ses på både mindre og mer omfattende tiltak. Måloppnåelse her forventes å måtte ha konsekvenser for omfanget av pasientbehandlingen.

7 KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN Sammendrag etter avsluttet mars 2011 Periode 31.03.2011 Denne periode Hittil i år Klinikkens Regnskap Regnskap Årsbudsjett Årsestimat Inntekter 37,0 0,5 111,8 0,6 412,9 412,9 0,0 Varekostnader 1,8 0,1 5,3 0,5 23,1 23,1 0,0 Innleie 0,1-0,0 0,1-0,0 0,2 0,2 0,0 Lønn 33,7 0,3 102,9 0,9 383,1 392,1-9,0 ADK 0,5 0,0 1,2 0,5 6,6 6,6 0,0 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 36,1 0,4 109,4 1,9 412,9 421,9-9,0 Resultat MNOK 0,9 0,9 2,4 2,4 0,0-9,0-9,0 Økonomi Resultat hittil i år Resultatet hittil i år er positivt med 2,4 MNOK. Driftsinntektene viser et positivt avvik på 0,6 MNOK knyttet til høyere poliklinikkinntekter. Driftskostnadene viser et positivt avvik på 1,9 MNOK som relaterer seg til lønn, varekostnader og andre driftskostnader. Det er store forskjeller i avvik på avdelingene. Det er overforbruk på lønn på gyn/føde-avdelingene. Det har vært etterbetaling av lønn som tilhører 2010. Det er høyt sykefravær på enkelte seksjoner som påvirker økonomien negativt. Hovedstadsprosessen innebærer en gradvis innfasing av pasienter på Barneavdelingen og Habiliteringsavdelingen og man har derfor tilstrebet gradvis innfasing av personell. I tillegg har det vært noen rekrutteringsproblemer til disse stillingene. Klinikkens årsestimat Prognosen for året er et underskudd på 9 MNOK. Dette skyldes i hovedsak manglende realisering av tiltakspakke 2. Risikoområder Det er risiko knyttet til Aktivitet og kostnader i forbindelse med hovedstadsprosessen inkl. fordeling av fødselsaktivitet fra Oslo. Lønnskostnader. Det er knyttet risiko til lønnskostnader i forhold til sommerferieavviklingen. Det er høyt sykefravær på enkelte seksjoner som genererer variable kostnader uten tilsvarende refusjoner. Realisering av tiltak. Pågående flytte- og byggeprosesser i 2011.

8 Aktivitet pr 31. mars 2011 1 2 3 Resultat % Jan Feb Mars hittil i år hitti i år avvik Avdelings DRG-poeng Heldøgn 983 941 951 2 875 3 635-760 -21 % Dagopphold 74 67 82 223 271-48 -18 % herav dagopphold 1 1 3 5 0 5 herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi 73 66 79 218 271-53 -20 % Poliklinikk 99 171 179 449 348 101 29 % herav refusjonsberettigede konsultasjoner 225 149 374 DRG-poeng 1 156 1 179 1 212 3 547 4 254-707 -17 % Avdelingsopphold Heldøgn 1 377 1 316 1 377 4 070 4 881-811 -17 % Dagopphold 253 259 299 811 926-115 -12 % herav dagopphold 5 7 10 22 0 22 herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi 248 252 289 789 926-137 -15 % Poliklinikk 5 659 5 613 6 628 17 900 18 578-678 -4 % herav refusjonsberettigede konsultasjoner 9 728 5 519 15 247 Det er et negativt avvik på DRG-poeng på 17 %. En del av dette skyldes lavere DRG-indeks på flere områder, men det er også lavere aktivitet enn budsjettert. På heldøgn skyldes den lave aktiviteten i hovedsak færre fødsler, som samtidig gir en lavere poliklinisk aktivitet. Det er usikkerhet knyttet til aktiviteten i forhold til hovedstadsprosessen.

9 Personellutvikling Jan Feb Mar Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk 2011 561 567 567 2011 572 580 594 Faktisk 2010 529 522 527 Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk 2011 7,4 % 6,1 % 6,2 % 2010 7,2 % 6,2 % 7,9 % Sykefravær* 2011 7,9 % 8,8 % 2010 8,5 % 7,4 % 5,7 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Økningen i årsverk fra 2010 til 2011 er planlagt som en del av hovedstadsprosessen, samt tilbakeføring av medisinsk kontortjeneste til klinikken. Pr mars er det en reduksjon i andel variable månedsverk i forhold til i fjor. Omstilling og videre arbeid med tiltak Omstilling i forbindelse med tiltakspakke 1 er innarbeidet i budsjett og tiltakene er iverksatt. I tillegg til tiltakspakkene jobbes det i klinikken med tiltak for å saldere budsjettet. Omstilling i forbindelse med tiltakspakke 2 er under arbeid i prosjektgruppene pr sykehus. Det er stor risiko knyttet til tiltakspakke 2.

10 MEDISINSK KLINIKK Sammendrag etter avsluttet mars 2011 P e riode 3 1.0 3.2 0 11 Denne periode Hittil i år Estimat Regnskap Regnskap Års- estimat Årsbudsjett Inntekter 103,9 0,8 311,1 0,8 1 175,1 1 173,2 2,0 Varekostnader 9,0-0,3 27,8-2,0 108,3 104,2-4,1 Innleie 0,9 0,0 3,0-0,3 14,8 11,1-3,7 Lønn 91,1-4,5 275,9-13,0 1 021,9 981,4-40,4 ADK 8,2-1,2 20,6-1,9 81,5 76,4-5,1 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 109,1-6,0 327,4-17,1 1 226,5 1 173,2-53,3 Resultat MNOK -5,2-5,2-16,4-16,3-51,4 0,0-51,4 Økonomi Resultat i mars måned Underskuddet i mars skyldes først og fremst høyere lønnskostnader og andre driftskostnader (ADK) enn budsjettert. Det negative lønnsavviket knytter seg i hovedsak til manglende måloppnåelse av tiltak, samt variabel lønn. et for ADK skyldes bl a høye kostnader til vedlikehold av IKT utstyr og drivstoff til ambulanser Resultat hittil i år Underskuddet hittil år skyldes i hovedsak for høye lønnskostnader. Varekostnader og andre driftskostnader viser også negative avvik. Det negative lønnsavviket knytter seg til manglende måloppnåelse av tiltak, samt variabel lønn. Den uløste utfordringen for tiltakspakke 2 (30 MNOK) er periodisert inn med 3,8 MNOK. Se også eget avsnitt om tiltak under. Høy aktivitet, stort press på sengepostene og et stort antall utskrivningsklare pasienter er også forklarende faktorer. et for varekostnader skyldes høyere kostnader til medikamenter, mat og innleie av vikarer enn budsjettert. Kostnadene til pasientreiser er høyere enn budsjettert, og bidrar til negativt avvik for andre driftskostnader. Klinikkens årsestimat Medisinsk klinikk prognostiserer med et underskudd på 51,4 MNOK per 31.12.11. for varekostnader består av høyere kostnader til mat og medisiner. Klinikken regner med høyere kostnader til innleie av vikarer enn budsjettert. Årsaken er bl a. krevende ferieavvikling, samt manglende dekning av helgevakter. Manglende oppfyllelse av tiltak, og høye kostnader til variabel lønn fører til et negativt lønnsavvik på 40,4 MNOK. for andre driftskostnader gjelder spesielt pasienttransporten. Risikoen i prognosen knytter seg i hovedsak til realiseringsgraden i tiltakspakke 1 og 2, enkeltoppgjør for pasientreiser, overbelegg og utskrivningsklare pasienter. Klinikkene jobber videre med nye tiltak for å bedre prognosen.

11 Risikoområder Det høye antallet med utskrivningsklare pasienter gir grunn til bekymring. Situasjonen er spesielt krevende på Bærum sykehus. I januar til og med mars har utskrivningsklare pasienter tilhørende Bærum kommune og Asker kommune til sammen disponert 1.747 liggedøgn på Medisinsk klinikk på Bærum sykehus. Dette tilsvarer 19,4 senger. Dersom situasjonen ikke endrer seg vil pleiekostnader estimert på årsbasis for de utskrivningsklare pasientene utgjøre ca. 20 MNOK. Generelt stort press på sengepostene, overbelegg og et svært høyt antall utskrivningsklare pasienter, gjør det ekstra krevende å gjennomføre tiltak for å redusere lønnskostnadene. Dette gjelder spesielt tiltak for å redusere variabel lønn. Kostnader til drift og vedlikehold av ambulansene er noe høyere enn budsjettert. De siste nye ambulansene kom først i drift i mars, og vil bedre situasjonen. Kostnadene til enkeltoppgjør for pasientreiser er høyere enn budsjettert, også sammenlignet med fjorårets to første måneder. Klinikken har liten mulighet til å påvirke disse kostnadene. Aktivitet pr 31. mars 2011 1 2 3 Resultat % Jan Feb Mars hittil i år hitti i år avvik Avdelings DRG-poeng Heldøgn 2 761 2 126 2 473 7 359 7 123 236 3 % Dagopphold 187 183 217 587 737-150 -20 % herav dagopphold 159 139 157 455 590-135 -23 % herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi 28 52 52 132 147-15 -10 % Poliklinikk 319 486 470 1 275 779 496 64 % herav refusjonsberettigede konsultasjoner 686 393 1 079 DRG-poeng 3 267 2 795 3 160 9 221 8 639 582 7 % Avdelingsopphold Heldøgn 2 570 2 401 2 587 7 558 7 344 214 3 % Dagopphold 1 447 1 382 1 596 4 425 5 598-1 173-21 % herav dagopphold 1 343 1 185 1 419 3 947 5 121-1 174-23 % herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi 104 197 177 478 477 1 0 % Poliklinikk 9 955 9 896 11 236 31 087 26 278 4 809 18 % herav refusjonsberettigede konsultasjoner 16 428 9 042 25 470 Aktiviteten er 582 DRG-poeng høyere enn budsjettert, dvs. 7 %. Totale opphold og konsultasjoner er 10 % høyere enn plan. Det er positive avvik for heldøgn og poliklinikk, mens dagopphold trekker i motsatt retning.

12 Personellutvikling Jan Feb Mar Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk 2011 1 640 1 716 1 705 2011 1 599 1 623 1 623 Faktisk 2010 1 571 1 585 1 573 Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk 2011 10,6 % 13,2 % 11,2 % 2010 9,9 % 11,0 % 9,1 % Sykefravær* 2011 8,8 % 8,4 % 2010 7,2 % 7,5 % 6,2 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Antall brutto månedsverk er høyere enn budsjettert, og har bl a. sammenheng med forsinket effekt av tiltakspakke 1, samt at effektene av tiltakspakke 2 er budsjettert med effekt fra 1. januar 2011. Faktiske tall for 2010 er ikke direkte sammenlignbare med faktiske tall 2011. Årsaken til dette er organisasjonsendringer: Bla. er Medisinsk korttidspost og Medisinsk kontortjeneste på Bærum Sykehus overført fra Kirurgisk klinikk til Medisinsk klinikk. Disse to endringene utgjør ca 35 brutto månedsverk. Andelen variable månedsverk sammenlignet med brutto årsverk viser så langt i år et høyere nivå sammenlignet med fjoråret. Utviklingen må følges nøye fremover. Sykefraværet i januar 2011 er høyere enn tilsvarende periode i fjor.

13 Omstilling og videre arbeid med tiltak Avdeling Tiltaksoppfølging medisinsk klinikk 2011 Plan mnd effekt (1000 kr) Plan effekt 2011 (1000 kr) Status fremdrift Kommentar fremdrift/effekt Estimat 2011 (1000 kr) Med. avd. KS / DS 762 1 632 1 Effekt fra 01.07.11 1 632 Akuttmottak og legevakt 113 1 365 1 Effekt fra 01.01.11 1 365 NGR 471 3 027 1 Effekt fra mars/april/sommer. Ulike virkningstidspunkt for ulike tiltak 3 027 Med. avd. Bærum 392 3 266 2 Effekt fra mars og august. Ulike 3 266 virkningstidspunkt for ulike tiltak. Med. avd HSS / RS 892 7 030 2 Effekt fra 01.01.11, men hoveddelen får 7 030 effekt fra 01.07.11 PHA 273 3 280 1 Effekt fra 01.01.11 3 280 Uløst utfordring Tiltakspakke 1 2 903 19 600 2 19 600 Uløst utfordring - 30 000 3 Tiltak per sykehussted, under arbeid 15 000 Tiltakspakke 2-30 000 3 15 000 Tiltakspakke 1 og 2 2 903 49 600 2 34 600 Krav tiltakspakke 1 19 600 Krav tiltakspakke 2 30 000 Sum tiltakskrav 49 600 Uløst 15 000 Medisinsk klinikk har identifisert tiltak på til sammen 21,3 MNOK. Dette er over kravet på 19,6 MNOK. Fremdriften på avdelingene varierer, og det samme gjelder konkretiseringen av hvert enkelt tiltak. Flere av tiltakene får ikke effekt før i 2. halvår. Utfordringen til klinikken er høyere enn kravet på 19,6 mill. kroner. Dette skyldes bl a. den krevende situasjonen med utskrivningsklare pasienter, og generelt stort press på sengepostene. Det jobbes derfor videre med nye tiltak på avdelingene.

14 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS Sammendrag etter avsluttet mars 2011 Periode 31.03.2011 Denne periode Hittil i år Klinikkens Regnskap Regnskap Årsbudsjett Årsestimat Inntekter 116,0-0,9 348,9-5,1 1 317,0 1 298,8-18,2 Varekostnader 11,1-0,5 28,0 3,8 127,2 120,6 6,6 Innleie 0,2 0,2 1,0 0,1 4,4 2,3 2,1 Lønn 99,3 3,0 304,7 5,6 1 142,5 1 138,4 4,1 ADK 3,2 0,4 7,6 3,1 43,0 37,5 5,5 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 113,8 3,2 341,4 12,6 1 317,0 1 298,8 18,2 Resultat MNOK 2,2 2,2 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 Økonomi Resultat i mars måned Mye av inntektssvikten ligger på lavere gjestepasientinntekter enn budsjettert. Det har også vært noe høyere gjestepasientkostnader enn budsjettert siste måned. I mars kom det inn en del store gjestepasientregninger, som påløpte tilbake til høsten 2010. Dette har det ikke vært avsatt for tidligere. Ellers ligger samlede lønnskostnader godt under budsjett. Resultat hittil i år Det er en inntektssvikt på poliklinikk. Videre er det en inntektssvikt på gjestepasienter. Dette oppveies delvis av mindreforbruk på gjestepasientkostnader. Netto merforbruk på gjestepasienter på ca. 1 mill kr. Ellers ligger lønnskostnader og ADK godt under budsjett. Estimatvurdering Tiltakspakke 2 (10 MNOK) er heftet med risiko, men klinikken har en såpass lav styringsfart, spesielt på lønn (vakanser, stillinger holdes ledig når ansatte slutter etc.), som gjør at den sannsynligvis vil gå i balanse ved årsslutt. Risikoområder Gjestepasientoppgjør utgjør alltid en viss risiko i forhold til kjøp og salg av plasser, oppgjørsform og faktureringsrutiner. Fristbruddpasienter som blir tatt hånd om av HELFO har så langt ikke medført store kostnader. Klinikken har et sterkt fokus på å unngå fristbrudd. Videre er det en viss risiko for at man ikke klarer å gjennomføre tiltak som planlagt, spesielt det som ligger til tiltakspakke 2.

15 Aktivitet pr 31. mars 2011 Jan Feb Mars Hittil i år hittil i år hittil i år % avvik Voksenpsykiatri Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling 252 244 259 755 763-8 -1,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling 8 385 7 727 8 518 24 630 22 337 2 293 10,3 % Ant. oppholdsdager dagbehandling 299 362 371 1 032 285 747 262,5 % Ant. polikliniske konsultasjoner 8 361 7 869 9 323 25 553 25 295 258 1,0 % Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling 8 10 7 25 16 9 56,3 % Antall liggedøgn - døgnbehandling 405 517 509 1 431 1 344 87 6,5 % Ant. polikliniske konsultasjoner 6 544 5 654 6 836 19 034 19 539-505 -2,6 % TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling 47 48 50 145 140 5 3,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling 1 689 1 626 1 725 5 040 5 174-134 -2,6 % Ant. polikliniske konsultasjoner 1 918 1 618 1 976 5 512 6 184-672 -10,9 % antall liggedøgn samlet 10 479 9 870 9 027 31 101 23 681 7 420 31,3 % Ant. polikliniske konsultasjoner samlet 16 823 15 141 18 135 50 099 51 018-919 -1,8 % Det er ingen vesentlige negative avvik på aktiviteten innen voksenpsykiati. Innen BUP-feltet er det et negativt avvik på 2,6 % på antall polikliniske konsultasjoner. Innen TSB er det et negativt avvik på 10,9 % på antall polikliniske konsultasjoner. Det er en gjennomgående nedgang både i forhold samme periode i fjor og i forhold til budsjett ved 4 av 5 enheter. Klinikkledelsen vil følge dette nøye.

16 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk 2011 1 775 1 794 1 756 1 764 2011 1 807 1 807 1 807 1 786 Faktisk 2010 1 779 1 785 1 791 1 787 Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk 2011 10,2 % 10,9 % 9,4 % 10,2 % 2010 9,7 % 9,9 % 9,7 % 9,3 % Sykefravær* 2011 10,1 % 9,1 % 2010 8,0 % 8,8 % 6,5 % 7,6 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Årsverksutviklingen ser ok ut og harmonerer med positivt økonomisk resultat på lønnskostnader. Året startet med et høyt sykefravær i januar. Fraværet har gått ned med ett prosentpoeng i februar. Sykefraværet følges tett opp med avdelingene og seksjonene, og det er et godt samarbeid med NAV.

17 Omstilling og videre arbeid med tiltak Avdeling Tiltaksoppfølging klinikk for psykiatri og rus 2011 Plan mnd effekt (1000 kr) Plan effekt 2011 (1000 kr) Status fremdrift Kommentar fremdrift/effekt 61 Psykiatrisk avdeling Blakstad - 8 200 2 Usikkerhet rundt tidspunkt for tilbakeføring av ressurskrevende pasient til kommunen. Øvrige tiltak OK. Estimat 2011 (1000 kr) 8 200 63 Asker DPS - 565 1 OK 565 64 Bærum DPS - 1 000 1 OK 1 000 67 Ringerike DPS 250 3 000 1 Er godt i gang med gjennomføring, men ikke formelt godkjent av styret ennå. 70 Avdeling for rus og avhegnighet 167 2 000 1 Viser seg vanskelig å realisere 0 Rest-tiltak reversert/utsatt - 2 435 1 Disse ble utsatt etter tilførsel av ekstra midler Tiltakspakke 1 417 17 200 1 15 200 3 000 2 435 60 Ledelse og støttefunksjoner 158 11 900 3 Her av 10 MNOK gevinster av strategiarbeid, ikke fordelt på avdeling og ikke ytterligere konkretisert ennå. 7 900 61 Psykiatrisk avdeling Blakstad 167 2 000 1 OK 2 000 62 Psykiatrisk avdeling Lier 42 500 3 Reduksjon driftsbudsjett. Merforbruk hittil. 500 63 Asker DPS 43 520 1 OK 520 64 Bærum DPS 43 520 1 OK 520 65 Drammen DPS 43 520 1 OK 520 66 Kongsberg DPS 43 520 1 OK 520 67 Ringerike DPS 43 520 1 OK 520 Tiltakspakke 2 583 17 000 3 13 000 Tiltakspakke 1 og 2 1 000 34 200 2 28 200 Krav tiltakspakke 1 17 200 Krav tiltakspakke 2 17 000 Sum tiltakskrav 34 200 Uløst 6 000 Kommentarer tiltakspakke 1: Klinikken fikk et opprinnelig reduksjonskrav i tiltakspakke 1 på 17,2 MNOK. Senere fikk klinikken tilført ekstra midler til samhandling med berørte kommuner, spesielt i forhold til Asker og Bærum. Noen av tiltakene ved Psykiatrisk avdeling Blakstad og Asker DPS har i den forbindelse blitt utsatt. For 2011 er derfor tiltak for 2,435 MNOK reversert/utsatt og man sitter da igjen med tiltak for til sammen 14,765 MNOK i tiltakspakke 1. De fleste tiltakene går som planlagt. Tiltaket innen Avdeling for rus og avhengighet går ut på å redusere netto gjestepasientutgifter. Dette er et område som har vært heftet med stor usikkerhet blant annet pga innføring av ny modell for oppgjør. Tiltaket ser ikke ut til å la seg realisere. Videre er det usikkerhet rundt når man kan klare å få overført en ressurskrevende pasient fra Psykiatrisk avdeling Blakstad til hjemkommunen. Kommentarer tiltakspakke 2: 10 MNOK er lagt inn som forventet gevinst i forbindelse med strategiarbeid/funksjonsfordeling. Foreløpig er dette beløpet ikke fordelt ut på avdelingene og heller ikke konkretisert ytterligere. Det er i gang et arbeid med dette. Det er stor usikkerhet knyttet til om man rekker å få den forventede effekten i 2011. 7 MNOK er lagt inn som forventet gevinst ved å holde stillinger ledige utover i året. Noen avdelinger ligger litt på etterskudd med dette, men samlet sett for klinikken så er det et mindreforbruk på lønn pr mars.

18 KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK Sammendrag etter avsluttet mars 2011 Periode 31.03.2011 Denne periode Hittil i år Klinikkens Regnskap Regnskap Årsbudsjett Årsestimat Inntekter 40,5 0,8 121,5 2,1 447,4 452,6 5,3 Varekostnader 9,7-1,9 24,9-1,6 92,9 96,4-3,4 Innleie 0,3-0,2 0,3-0,1 1,1 2,0-1,0 Lønn 30,5 0,1 92,4 0,1 340,1 344,9-4,8 ADK 1,2-0,1 3,4 0,0 13,3 13,3 0,0 Finans 0,0 0,0-0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 41,7-2,0 121,0-1,5 447,4 456,6-9,3 Resultat MNOK -1,2-1,2 0,5 0,6 0,0-4,0-4,0 Økonomi Resultat i mars måned Resultatet i mars viser et underskudd på 1,2 MNOK. Polikliniske inntekter ligger 0,8 MNOK over budsjettet. Salg av blod ligger 0,1 MNOK høyere enn budsjett siste måned. Varekostnadene viser en overskridelse på 1,9 MNOK som hovedsakelig ligger på reagenskostnader, laboratorierekvisita og røntgenkostnader. Overskridelsen skyldes store innkjøp i mars. Lønnskostnadene ligger på budsjettet siste måned. Lønn til fast ansatte har en overskridelse på 0,3 MNOK, overtid og ekstrahjelp viser en overskridelse på 0,9 MNOK. Refusjoner på sykefravær og fødselspermisjon ligger 1,3 MNOK bedre enn budsjettet. Andre driftskostnader ligger 0,1 MNOK over budsjettet i mars. Resultat hittil i år Resultatet ved utgangen av mars beløper seg til et overskudd på 0,5 MNOK. Polikliniske inntekter ligger 2,0 MNOK over budsjettet. Dette viser at aktiviteten har vært høy hittil i år sammenlignet både med samme periode i fjor og budsjett hittil i år. Varekostnadene ligger 1,6 MNOK over budsjettet som hovedsaklig ligger på laboratorierekvisita, røntgenkostnader og infusjons- og skyllevæsker. Varekostnadene skal periodiseres månedlig og vareopptelling skjer 1 gang per år. Når det gjelder innkjøp som har foregått via innkjøpssystemet clockwork, er det laget en rutine for å få til forbedret periodisering fremover. Det er komplisert å periodisere varekostnadene riktig da innkjøpene gjøres 3-4 ganger per år. Innleie er budsjettert med 1,0 MNOK for hele 2011. Beløpet per mars ligger litt over budsjettet. Lønnskostnaden ligger samlet 0,1 lavere enn budsjett. Overtid og ekstrahjelp ligger 0,9 MNOK høyere enn budsjett. Refusjoner viser et positivt resultatavvik på 1,3 MNOK. Tiltakspakke 2 på 4,8 MNOK er i sin helhet redusert på lønnsbudsjettet. I tiltakene som klinikken har lagt frem er 1,7 MNOK reduserte lønnskostnader, mens 3,1 MNOK ligger på andre områder. Andre driftskostnader ligger på budsjett. Estimatvurdering Estimert årsprognose er et underskudd på 4 MNOK for klinikken. Inntektene forventes 5,3 MNOK høyere enn årsbudsjettet. Den høye aktiviteten forårsaker høyere lønnskostnader enn budsjett.. Varekostnadene forventes å overskride budsjettet med 3,4

19 MNOK, hvorav 0,4 MNOK gjelder tiltak. Lønnskostnadene forventes å vise en overskridelse på 4,8 MNOK, hvorav 0,9 MNOK gjelder tiltak Innleie teleradiologi på Bærum og innleie radiologer forventes å overstige budsjettet med 1,0 MNOK og har sammenheng med høy aktivitet og behov for flere radiologer til å beskrive undersøkelser. Aktivitet Aktivitet innenfor Brystdiagnostisk senter (BDS) registrert i DIPS pr 31. mars 2011 1 2 3 Resultat % Jan Feb Mars hittil i år hitti i år avvik Avdelings DRG-poeng Dagopphold 2 2 3 6 0 6 herav dagopphold 0 0 0 0 0 0 herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi 2 2 3 6 0 6 Poliklinikk 10 10 11 31 20 11 55 % herav refusjonsberettigede konsultasjoner 10 10 11 30 DRG-poeng 12 14 37 20 17 85 % Avdelingsopphold Dagopphold 7 7 11 24 0 24 herav dagopphold 0 0 0 0 0 0 herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi 7 7 11 24 0 24 Poliklinikk 307 307 346 959 774 185 24 % herav refusjonsberettigede konsultasjoner 295 295 329 919 Status hittil i år per MARS 2011 Tjeneste Antall analyser/undersøkelser 2011 Poliklinikk Inneliggende Blodgivere Total Medisinsk biokjemi 1 170 118 597 357 n/a 1 767 475 Patologi 15 355 1 974 n/a 17 329 Mikrobiologi 58 671 26 882 13 194 98 747 Sum lab 1 244 144 626 213 13 194 1 883 551 Radiologi 54 567 22 233 n/a 76 800 BDS 8 782 n/a n/a 8 782 Nukleærmedisin 1 092 192 n/a 1 284 Sum bildediagnostikk 64 441 22 425 n/a 86 866 DS, KS teller antall undersøkelser. Bærum og Ringerike teller NORAKO-koder.

20 Status hittil i år per MARS 2011 Tjeneste Endring i antall analyser/undersøkelser mot 2010 Poliklinikk Inneliggende Blodgivere Total Medisinsk biokjemi 17,9 % 8,7 % n/a 14,6 % Patologi 17,4 % 44,2 % n/a 31,6 % Mikrobiologi 10,5 % 0,7 % 13,3 % 8,0 % Sum lab 17,5 % 8,4 % 13,3 % 14,3 % Radiologi 5,5 % 3,6 % n/a 4,9 % BDS 22,0 % n/a n/a 22,0 % Nukleærmedisin -30,9 % -26,7 % n/a -30,3 % Sum bildediagnostikk 6,5 % 3,2 % n/a 5,6 % Status hittil i år per MARS 2011 Tjeneste i antall analyser/undersøkelser mot budsjett Poliklinikk Inneliggende Blodgivere Total Medisinsk biokjemi 1,1 % 5,1 % n/a 2,4 % Patologi 20,9 % -4,2 % n/a 17,4 % Mikrobiologi 2,1 % -6,7 % 5,8 % 0,0 % Sum lab 1,3 % 4,5 % 5,8 % 2,4 % Radiologi 2,7 % 1,0 % n/a 2,2 % BDS 0,4 % n/a n/a 0,4 % Nukleærmedisin -22,6 % -26,5 % n/a -23,2 % Sum bildediagnostikk 1,8 % 0,6 % n/a 1,5 % Tjeneste Antall tappinger 2011 Endring mot 2010 mot plan Blodbank - tappinger 3 652 3,4 % 5,4 % Blodbank - nye blodgivere 315-3,1 % Blodbank - antall transfusjoner SAG 3 552 Blodbank - platekonsentrat 292 8,1 % Blodbank - transfusjoner 242 Blodbank - immunologi poliklinikk 9 727 Blodbank - immunologi inneliggende 1 181 Tjeneste Oppetid 2011 Endring mot 2010 (prosentpoeng) fra plan (prosentpoeng) Mobile enheter 99,4 % 0,4 % 1,4 %

21 Alle avdelinger har høy aktivitetsøkning i forhold til samme periode i fjor og ligger også over budsjettert aktivitet. Nukleærmedisin viser nedgang pga at Nukleærmedisin på Bærum ble midlertidig stengt i perioden 1. feb-1. april. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for nukleærmedisin som nå har kommet med sin innstilling. Gruppens mandat er å utrede alternative organiseringer av nukleærmedisinsk seksjon i bildediagnostisk avdeling. Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk 2011 527 539 537 532 2011 527 527 527 527 Faktisk 2010 505 505 503 509 Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk 2011 3,4 % 3,7 % 3,9 % 3,3 % 2010 2,5 % 2,0 % 2,5 % 3,4 % Sykefravær* 2011 7,8 % 7,3 % 2010 6,2 % 7,1 % 5,2 % 5,7 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Faktisk utbetalt brutto månedsverk har økt med 34 årsverk i forhold til samme mars i 2010 og 12 årsverk utover det periodiserte budsjettet i mars. I tiltakspakke 1 er det lagt inn innsparing på 3 MNOK som er fordelt med 4,6 årsverk hver måned. I tiltakspakke 2 er det lagt inn innsparinger på totalt 1,7 MNOK som omregnet til årsverk er 3,1 årsverk. Dette er lagt inn allerede fra januar. I det periodiserte budsjettet er det forutsatt at klinikken får en knekk oppover i mai som følge av hovedstadsprosessen. En del av disse årsverkene er ansatt tidligere. Refusjon fødselspenger ligger høyere enn budsjettet som forklarer litt av økningen i årsverk både som følge av flere fødselspermisjoner og høyere sykefravær enn budsjettert. Økning som følge av mottaksprosjektet er 6,5 årsverk innenfor patologi i forhold til mars 2010 og dette er i hht til budsjett. Bildediagnostikk har budsjettert med en økning på 11,5 årsverk i forbindelse med mottaksprosjektene. Medisinsk biokjemi har ansatt 4 årsverk og Immunologi og transfusjonsmedisin har ansatt 1 årsverk i forbindelse med mottaksprosjektene. Mikrobiologi har økt med 1,2 årsverk som følge av OUS prosjektene. Klinikkstaben er økt med 2 årsverk ihht til budsjett. Bildediagnostikk har økt med 17,4 årsverk i forhold til mars 2010. 2,1 årsverk er overført fra Medisinsk klinikk og gjelder portører på Ringerike, radiografer er økt med 1,5 årsverk på Bærum for å få turnus natt til å gå opp. Risikoområder Klinikken er i ferd med og har satt i gang flere av tiltakene på 5,8 MNOK i tiltakspakke 1 og har kartlagt tiltak på 4,8 MNOK i tiltakspakke 2. I tiltakspakke 1 er det estimert med en forventet effekt på 4,2 MNOK, dvs 1,6 MNOK klinikken ikke lykkes med. Dette gjelder tiltaket med ledigholdelse av overlegestilling innenfor nukleærmedisin. Det er foreløpig knyttet usikkerhet til hva endringen av driften av nukleærmedisin vil bety kostnadsmessig. I tiltakspakke 2 forventer klinikken en forventet effekt på 4,5 MNOK dvs 0,3 MNOK klinikken ikke lykkes med. Dette gjelder også nukleærmedisin.

22 Det vil være relativt stor risiko med noen av tiltakene. Manglende MTU-midler til investeringer kan gi lavere produksjon og økt ventetid, hvis noe av utstyret får driftsforstyrrelser og det tar tid før driften er i gang igjen. En del av tiltakene vil kunne medføre økt sykefravær som følge av merbelastning for ansatte noe ROS analysene for tiltakspakke 1 og 2 viser. Omstilling og videre arbeid med tiltak Avdeling Tiltaksoppfølging klinikk for medisinsk diagnostikk 2011 Plan mnd effekt (1000 kr) Plan effekt 2011 (1000 kr) Status fremdrift Kommentar fremdrift/effekt Estimat 2011 (1000 kr) 82 Immunologi og transfusjonsmedisin - 1 500 1 Forventer effekt først fra 1.april 1 500 83 Patologi 4 50 1 Ledigholde stilling patologi 50 84 Bildediagnostikk - 1 600 3 Avdelingen ligger på budsjett lønnsmessig - 85 Mikrobiologi - 350 1 Får effekt fom april 350 86 Medisinsk Biokjemi 108 2 300 1 Stor aktivitetsøkning hiå 2 300 Tiltakspakke 1 112 5 800 2 4 200 82 Immunologi og transfusjonsmedisin - 50 1 50 83 Patologi 25 500 1 Stor aktivitetsøkning hiå 500 84 Bildediagnostikk 71 2 150 2 Relativ sterk aktivitetsøkning hiå 1 850 85 Mikrobiologi - 1 200 2 Forventer full effekt fom august 1 200 86 Medisinsk Biokjemi 75 900 1 Avdelingen går med overskudd hiå 900 Tiltakspakke 2 171 4 800 2 4 500 Tiltakspakke 1 og 2 283 10 600 2 8 700 Krav tiltakspakke 1 5 800 Krav tiltakspakke 2 4 800 Sum tiltakskrav 10 600 Uløst 1 900

23 KLINIKK FOR INTERN SERVICE Sammendrag etter avsluttet mars 2011 Økonomi Resultat i mars måned KIS har et underskudd i mars på 1,0 MNOK. Dette er en resultatforbedring fra forrige måned som skyldes en kreditering fra Sykehuspartner IKT fra 2010. Hovedårsaken til underskuddet i mars er merkostnader til energi, telekommunikasjon, kommunale avgifter og husleie. Resultat hittil i år KIS har et akkumulert underskudd hittil i år på 2,8 MNOK. Hovedårsaken til underskuddet knytter seg til merforbruk på kostnader til energi, husleie, telekommunikasjon mot Sykehuspartner og kommunale avgifter. Energikostnadene har et merforbruk hittil i år på 6,5 MNOK. Dette skyldes en kaldere vinter og høyere priser enn forutsatt i budsjettet. Husleie viser også et merforbruk hittil i år på 1,0 MNOK og skyldes at vi i 2011 har leiekostnader til høyskolesenteret. Kommunale avgifter viser et underskudd pr mars på 1,3 MNOK og skyldes økte priser fra kommunene utover lønns- og prisvekst samt et etterslep fra 2010. Telekommunikasjon mot Sykehuspartner viser et underskudd hittil i år på 3,0 MNOK. Resultatet forbedres av at vi har hatt økte inntekter og reduserte varekostnader i samme periode. Estimatvurdering: Prognosen for året viser et underskudd på 26,1 MNOK og kan forklares med følgende: ehelse (-14,9 MNOK): Tiltakspakken på 4 MNOK som er lagt inn på e-helse er lagt inn på lønnsområdet men hører til på andre driftskostnader. Andre driftskostnader har en prognose på 10,9 MNOK og vanskeliggjør en reduksjon på 4 MNOK slik situasjonen er i dag. Av 10,9 MNOK gjelder 7,4 MNOK Telekommunikasjon hvor 3 av Vestre Vikens 4 sykehus ikke er inkludert i budsjett 2011. Endringer i faste tjenester utgjør et avvik på 1,8 MNOK. Et risikoområde er variable tjenester vedr antall arbeidsstasjoner. Prognosen inkluderer 0,9 MNOK økning, men denne er påvirkbar. Energi (-11 MNOK):

24 Energikostnader ligger på nivå med 2010 pr mars, men det forventes høyere priser i månedene framover i forhold til 2010. målt mot budsjett er -6,5 MNOK pr mars, men lavere priser på sommeren og innarbeidede tiltak som vil redusere forbruket reduserer årsestimatet for 2011 tilsvarende Kommunale avgifter: (-1,8 MNOK) Det er varslet økte priser på i snitt 7,5 % på kommunale avgifter i 2011, som tilsvarer ca 1,4 MNOK. I tillegg er regnskap for 2011 belastet for avgifter fra 2010 som det ikke var avsatt for (ca 0,5 MNOK). Husleie inklusive felleskostnader: (-3,5 MNOK) KIS overtok husleie som en prinsippendring i 2010, herunder at vi fra 2011 skulle leie høyskolesentret. Det estimeres et merforbruk målt mot budsjett på -3,5 MNOK for 2011. Det er viktig å bemerke at den underliggende driften i KIS, herunder matforsyning, kontor og servicetjenester, renhold og tekstil, medisinskteknisk utstyr og vedlikehold av bygg og utstyr er estimert i balanse målt mot budsjett for 2011. Dette til tross for at også denne delen av driften har måttet effektivisere driften betydelig gjennom pålagt innsparing (tiltak). Tabellen under viser prognose for året pr avdeling: Avdeling Årsestimat Felles/utvikling og kvalitet 2,2 Eiendomsforvaltning (husleie) -1,5 Matforsyning 0,0 E-Helse -14,9 Renhold og Tekstil 0,0 Kontor- og Service Tjenester 0,0 Eiendomsdrift og Transport (energi) -11,9 Medisinsk Teknisk Avdeling 0,0 SUM avdelingene -26,1 Klinikkdirektør vurderer allerede nå ytterligere tiltak for å redusere innmeldt estimat. Risikoområder Energiforbruket har vært høyt i starten av året som følge av en kald vinter. I tillegg kommer november og desember som risikofylte måneder mht energiforbruk og priser. Kommunale avgifter og tekstilregninger er også risikoområder på grunn av varslede økte priser for disse tjenestene. Videre er telekommunikasjon mot Sykehuspartner og leiekostnader for PC risikoområder. Antall PC følges månedlig. Vestre Viken HF har en gammel bygningsmasse og mye gammelt utstyr. Dette gir stor risiko for brekkasje. I tillegg har vi hatt ett svært krevende år i fht investeringer. Dette gir stadig økende vedlikeholdsetterslep.

25 Personellutvikling Jan Feb Mar Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk 2011 611 610 615 2011 612 612 612 Faktisk 2010 589 599 590 Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk 2011 11,4 % 10,9 % 11,4 % 2010 9,0 % 10,5 % 9,6 % Sykefravær* 2011 12,7 % 12,3 % 2010 11,7 % 12,3 % 10,8 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Utviklingen i andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk skyldes økt vikarbruk og overtid/ekstrahjelp. Økningen ligger innenfor matforsyning, renhold samt kontor og servicetjenester. Det vil også for 2011 være et betydelig fokus på arbeidet knyttet til sykefravær i klinikken, blant annet er det implementert IA avtale pr avdeling. Sykefraværet er noe synkende fra februar.

26 Omstilling og videre arbeid med tiltak Tiltaksoppfølging Avdeling klinikk for intern Plan mnd Plan effekt Status Kommentar fremdrift/effekt Estimat 52 Eiendomsforvaltning 21 200 1 200 53 Matforsyning 400 1 400 54 ehelse 1 0 55 Renhold og Tekstil 126 1 600 1 1600 56 Kontor og Service 37 1 000 3 Innføring av talegjennkjenning RS vil sannsynligvis ikke bli 100 57 Eiendomsdrift og Transport 146 3 100 1 gjennomført i 2011. Tiltaket skulle gi en effekt i 2011 på 1 3100 59 Medisinsk teknisk 89 1 300 1 1300 Uløst utfordring - - 1 - Tiltakspakke 1 419 7 600 1 6 700 50 Klinikkledelse - 71 1 71 51 Utvikling og kvalitet - 95 1 95 52 Eiendomsforvaltning - 768 1 2 219 53 Matforsyning - 1 391 1 1 391 54 ehelse - 3 945 3 55 Renhold og Tekstil - 2 372 2 2 372 56 Kontor og Service 41 579 1 579 57 Eiendomsdrift og Transport 167 4 113 3 2 874 59 Medisinsk teknisk - 1 666 1 1 666 Uløst utfordring - - 3 - Tiltakspakke 2 208 15 000 3 11 267 Tiltakspakke 1 og 2 627 22 600 2 17 967 Krav tiltakspakke 1 7 600 Krav tiltakspakke 2 15 000 Sum tiltakskrav 22 600 Uløst 4 633 Omstillingstiltakene er fordelt ut på avdelingene og arbeidet knyttet til tiltakene er godt forankret i avdelingene. Når det gjelder tiltakspakke II så er tiltak identifisert sammen med de tillitsvalgte. Tiltakspakke I er i rute med unntak av innføring av talegjenkjenning ved RS, som sannsynligvis ikke blir innført i 2011. For tiltakspakke II er det varierende grad av måloppnåelse og ved flere av avdelingene er effekten av tiltakspakke II oppnådd ved en generell effektivisering av driften, som tilsier budsjettbalanse pr 31.12.2011. Uløst utfordring knytter seg til tiltak for ehelse og avdeling for Eiendomsdrift. Klinikk for Intern Service forventer også redusert drift som følge av klinikkenes arbeid med de fire sykehusprosjektene.