Innledning. Tilsynssaker. Barn og familie. Prosess framover:

Like dokumenter
Midtre Namdal samkommune

Rådmannens forslag til. Økonomiplan

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Kommuneloven 47

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

2. Tertialrapport 2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

Budsjettjustering pr april 2013

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

Regnskapsrapport 2. tertial for. Overhalla kommune

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Årsberetning tertial 2017

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

TILSTANDSRAPPORT SKOLE

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

God skatteinngang i 2016 KLP

ÅRSBERETNING Vardø kommune

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

Regnskap mars 2012

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017.

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Nøkkeltall for kommunene

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

Februar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Overhalla kommune Revidert økonomiplan Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

ÅRSBUDSJETT HANDLINGSPROGRAM

Økonomiplan Budsjett 2014

Nøkkeltall for kommunene

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016

Kommunestyret behandlet i møte sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Transkript:

åpenhet trygghet mangfold Økonomirapport 2. tertial 2015

Innledning Regnskapet for 2014 ble avsluttet med et mindreforbruk på 30,9 mill kroner. Dette er 2,1 mill kroner mer enn for 2013. Netto driftsresultat utgjorde + 1,8 % av driftsinntektene mot + 2,6 % i 2013. Departementet anbefaler at netto driftsresultat utgjør 1,75 % 2,00 % av driftsinntektene. Overskuddet i 2014 skyldes i hovedsak forhold pensjonsoppgjør ved tilbakeføring fra KLP, statlige tilskudd og lavere nettokostnader til renter og avdrag enn lagt opp til i budsjettet. Arbeidet med å saldere budsjettet har de siste årene vært krevende. Det var det også for budsjett 2015. Forventninger til oppgavevekst og kvalitet er større enn økningen i rammeoverføringene. Stanges budsjett for 2015, er et budsjett med stramme økonomiske rammer. Avsatte reserver vil kun kunne dekke det høyst nødvendige. Kommunen er svært sårbar overfor inntektssvikt, lønns- og prisvekst høyere enn forutsatt, samt nye lovpålagte oppgaver. Dette vil i sum presse kommunens driftsutgifter. Det må fortsatt være fokus på å balansere utgiftsveksten på nivå med inntektsveksten framover. Følgelig er det svært viktig at virksomhetene tilpasser sin aktivitet innenfor vedtatte ramme. I tertialrapportene er det varslet behov for midler i størrelsesorden 29 30 mill kroner. Det meldes om nye, eller mer omfattende oppgaver, i hovedsak innen pleie- og omsorgssektoren. Tilsynssaker Barn og familie Barn og familie hadde tilsyn med barneverntjenesten fra Fylkesmannen Hedmark 28.-29.april 2015. Systemrevisjonen omfattet følgende områder: Kommunens arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemeldinger til melder. Prosess framover: Handlingsplan for lukking av avvik er oversendt Fylkesmannen. Flere tiltak er allerede iverksatt og det gjennomføres internrevisjon for å dokumentere at tiltakene har virket etter intensjonen. Deretter lukker Fylkesmannen avviket. 1

Driftsbudsjettet Sammendrag I vedtatt budsjett for 2015 var det avsatt 13,8 mill kroner på felles reserve. Gjennom rådmannens forslag til vedtak til 1. tertial ble kr 8.158.300 av reserven til ulike tiltak i driften for inneværende år. I 2. tertial foreslås å fordele yterligere kr 5.556.000 fra felles reserve til driftstiltak. Jfr. kommunens økonomireglement vil Rådmannen justere virksomheter og stabers ramme for årets lønnsoppgjør i hht. forhandlingsprotokollene, og innenfor den avsatte lønnsreserve. Rådmannens forslag til omdisponering av netto driftsrammer med kr 5.556.000 fordeler seg slik på virksomheter og tiltak: Netto rammeendring 2. tertial 2015 Rådmannen -1 168 400 Eiendomsavdelingen 4 916 500 Virksomhet for barnehager 1 300 000 Arstad skole 76 900 Breidablikk skole 82 000 Stange skole - Åsbygda skole 30 000 Ottestad ungdomsskole 75 000 Romedal ungdomsskole 170 000 Stange ungdomsskole - ÅOA 99 500 Barn og familie -1 244 600 Helse og rehabilitering -595 000 Tjeneste for funksjonshemmede 12 244 600 NAV 1 000 000 Helsetjenester i hjemmet 2 417 000 Ottestad Helse og omsorgssenter 1 000 000 Stange Helse og omsorgssenter -3 416 500 Kommunalteknikk - Bruk av lønnsreserve -187 000 Finans - Skatt og rammetilskudd -11 244 000 Bruk av felles reserver 5 556 000 Det brukes kr 210.000 fra disposisjonsfond til dekning av kompetansehevende tiltak for lindrende behandling ved Ottestad helse og omsorgssenter. Videre avsettes kr 24.000.000 til disposisjonsfond for ressurskrevende bruker inneværende. I tillegg disponeres integreringsfond og fond for funksjonshemmede flyktninger som beskrevet på side 7 8 i tertialrapporten. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige justeringer av virksomhetsbudsjettene i hht. etterfølgende beskrivelser. 2

Driftsbudsjettet 00 Felles På dette kapitlet er det budsjettert med avskrivninger, overføringer fra boligforetaket samt konsesjonskraft. Samlede avskrivninger er budsjettert med 32,0 mill kroner i 2015. Det er avtalt med boligforetaket en samlet overføring av utbytte for 2015 på 4,5 mill kroner. Beløpet er foreløpig ikke overført. Konsesjonskraft er budsjettert med en inntekt på 0,5 mill kroner. Det er foreløpig mottatt kr 179.522 i konsesjonskraftinntekt. Størrelsen på disse inntekter er knyttet opp mot utviklingen i strømprisene. 01 Felles reserver Det ble avsatt en lønnsreserve på 3,3 % til dekning for årets lønnsoppgjør. Konsekvensen av lønnsoppgjøret for kap. 4 beløper seg til 7,5 mill kroner, inkl. sosiale kostnader inneværende år. I tillegg er lønnsvekst for rådmann og kommunalsjefer, samt seniortillegg fordelt fra denne potten. Konsekvensen av lokalt oppgjør kap. 4, kap. 3 og kap. 5 er ikke beregnet i skrivende stund. I rammene til virksomheter og staber er det beregnet 15,0 % KLP-premie av lønnsutgiftene, samt en avsatt pensjonsreserve på felles reservepost med 15,0 mill kroner for å dekke økte pensjonskostnader i KLP og SPK. Det er foreløpig uavklart hvor stor del av denne rammen som må benyttes til pensjonsoppgjøret i 2015. Lønnsreserven på 7,8 mill kroner skal dekke virkningen av lønnsoppgjøret for kap. 3, 5 og lokalt kap 4. Helårsvirkningen av årets lønnsoppgjør, samt lønnsoverhenget, er fordelt i virksomhetenes rammer. Lønnsoverhenget er beregnet til 1,70 % og lønnsglidningen til 0,20 %. Konsekvensene av det lokale lønnsoppgjøret i kap. 3 og 5 er foreløpig ikke beregnet. Det er imidlertid lagt opp til at det skal holdes innenfor lønnsreservens ramme på 7,6 mill. Det er i 2. tertial disponert følgende midler av reserveposten: Reserver Reserver før 2. tertial Disponert 2. tertial Reserver etter 2. tertial Felles reserve 5 631 434 5 556 000 75 434 Lønnsreserve 7 852 100 187 000 7 665 100 Pensjonsreserve 15 000 000 15 000 000 Totalt 28 483 534 5 743 000 22 740 534 Etter 2. tertial gjenstår kun kr 75.434 på felles reserve. 06 Politiske organer På området for politiske organer er det utgiftsført ca kr 173.000 mindre enn lagt opp til i periodisert budsjett ved utgangen av 2. tertial. Det minnes om at midler til avvikling av kommunevalget ligger i rammen til politiske organer. 07 Kontrollutvalg og revisjon Forbruket på dette området viser 32,6 % etter andre tertial. Regnskapet er belastet med kostnader til Hedmarken Revisjon IKS for 1. kvartal. 2. kvartal er holdt helt tilbake, sammen med deler av 3. kvartal som følge av uenighet rundt avregning av faktisk forbruk i 2014. Dersom aktiviteten i kontrollutvalget gjennomføres som planlagt forventes ingen overskridelser på dette området. 3

08 Skatt og rammetilskudd m.v. Kommunene har i årets åtte første måneder hatt en samlet inngang på 85,8 mrd. kroner fra skatt på inntekt og formue, inkl. naturressursskatt, noe som er 4,8 % mer enn i samme periode i fjor. August isolert viser en vekst på 35 % for kommunene. Forskuddstrekk fra arbeidsgivere er 4,7 % høyere enn i januar - august i fjor for kommunene. Forskuddsskatten i januar - juli var 0,7 % høyere enn i tilsvarende måneder i fjor. Samlet sett ligger skatteveksten nå over anslagene i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2015, både for kommunene og fylkeskommunene. Veksten i forhold til 2014 er i RNB 2015 anslått til 4,6 % for kommunene, 3,3 % for fylkeskommunene og 4,4 % for sektoren samlet. Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen de fire siste månedene av året. Fortsatt gjenstår de viktige skattemånedene september og november som har betydelig inngang av forskuddstrekk for personlige skatteytere. I tillegg påvirkes høstmånedene av likning/avregning for 2014, og av korrigert fordelingsoppgjør mellom skattekreditorene. For Stange kommune viser skatteveksten for de 8 første måneden i 2015 6,8 %. Den skatteøkningen en ser for Stange sin del vil bli justert gjennom inntektsutjevningen avhengig av det nasjonale skattenivået. I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2015 har Stortinget bevilget en økning til kommuner og fylkeskommuner på 1,2 mrd kroner. Midlene er fordelt med 1.007,8 mill kroner til kommunene og 192,2 mill kroner til fylkeskommunene. 1.007,8 mill kroner er fordelt slik til kommunene: 853 mill kroner etter kommunenes andel av skatteinntektene, Stanges andel utgjør kr 3.104.000. 100 mill kroner er delt som likt beløp pr innbygger, Stanges andel utgjør kr 387.000. 54,8 mill kroner er fordelt til kommuner som fikk reduserte skatteinntekter som følge av omleggingen av skattlegginga av uføre. Stange har ikke fått midler av denne potten. Innføring av nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehager fra 1. mai 2015 vil kunne øke administrasjonskostnadene i en overgangsperiode. Rammetilskuddet er derfor økt med 41,7 mill kroner. Stanges andel av dette er anslått til kr 144.000. Fra 1. august 2015 blir det innført gratis kjernetid i barnehagen for alle 4 og 5 åringer i familier med inntekt under ei grense som er fastsatt av Stortinget. 51 mill kroner er bevilget over rammetilskuddet. Stanges andel er beregnet til kr 176.000 i 2015 økende til kr 434.000 fra 2016. De økte midlene til barnehagesektoren, jfr. punktene foran, er fordelt etter barnehagenøkkelen i inntektssystemet. Ut fra disse endringer som er vedtatt i Stortinget og endringer en ser i skatteveksten etter 2. tertial, er det behov for å justere Stanges rammetilskudd og skatteinntekter slik: Rammetilskuddet økes med kr 2.896.000 til kr 426.676.000. Inntektsutjevningen reduseres med kr 4.093.000 til kr 95.432.000. Skatt på formue og inntekt økes med kr 2.441.000 til kr 395.380.000. Nettoeffekten på disse endringer utgjør kr 1 244 000 som inngår i saldering av tiltakene i tertial 2. Eiendomsskatt. Eiendomsskatten viser foreløpig et overskudd ift. budsjett på 1,1 mill kroner. Imidlertid har det innkommet mange klager. Klagebehandlingen har startet, men er ikke avsluttet og den økonomiske konsekvens er ikke kjent ennå. Tilskuddet til ressurskrevende brukere. Tilskuddet til ressurskrevende brukere økte betydelig forrige år. Dette vil også gi seg utslag i beregningen for 2015 under forutsetning av at tilskuddordningen opprettholdes på samme nivå. Dette vil først bli kjent i statsbudsjettet for 2016. 4

Tilskuddet for 2014 utgjorde 93,0 mill kroner. Det budsjetterte beløp for 2015 er 77,0 mill kroner. Av differansen/merinntekten på 16,0 mill kroner benyttes 10,0 mill kroner til styrking av driften i TFF i 2015. Restbeløpet 6,0 mill kroner avsettes til fond som buffer til evt. endringer i tjenestene for ressurskrevende brukere. I tillegg kan neves at overskuddet på dette statstilskuddet for 2014 er inntektsført i 2015 og utgjør 18,0 mill kroner. Dette beløpet foreslås også avsatt til disposisjonsfond til styrking av tjenestene til ressurskrevende brukere. Ut fra disse endringene vedtatt i Stortinget foreslår Rådmannen å justere Stanges rammetilskudd og skatteansalg slik: Rammetilskudd økes med kr 2.896.000 til kr 426.676.000 Inntektsutjevningen reduseres med kr 4.093.000 til kr 95.432.000 Skatt på formue og inntekt økes med kr 2.441.000 til kr 395.380.000 Tilskuddet for ressurskrevende brukere økes med kr 34.000.000, hvor kr 24.000.000 avsettes til fond 09 Finans Låneportefølje Kommunens låneportefølje ved utgangen av 2. tertial 2015 utgjør 1.097,9 mill kroner. Av dette beløpet er 964,1 mill kroner investeringslån og 133,8 mill kroner formidlings-/ startlån. I tillegg kommer Stange kommunale boligforetak som har langsiktig gjeld på 176 mill kroner. Samlet gjeld i Stange kommune og boligforetaket utgjør dermed 1.273,9 mill kroner. De flytende lånene i investeringsporteføljen består av 9 lån hvorav to er lån i KLP Kommunekreditt på til sammen 304,1 mill kroner. Lånene har en rente som er knyttet til 3 mnd NIBOR. Øvrige lån er tatt opp i Kommunalbanken, hvorav to er p.t.-lån og 5 med knytning mot 3 mnd Nibor. Ved utgangen av 2. tertial 2015 har kommunen 6 fastrenteavtaler, henholdsvis med DNB (2014- august 2019), Sparebanken (FWD 2012-16), SR-Markets (2010-17) og 3 avtaler med Nordea (2010-18, 2011-18 og 2011-21). Av endringer i låneporteføljen i løpet av 2. tertial 2015 kan nevnes: Kommunen skal ta opp inntil 20,0 mill kroner i startlån til videreformidling i 2015. Av dette ble 17,2 mill kroner tatt opp i Husbanken i første tertial. Rentebetingelsene er flytende Husbankrente som for tiden er 2,089 %. Restbeløpet 2,8 mill. tas opp i 3. tertial. Pr. 2. tertial er det betalt avdrag på 27,1 mill kroner av en total budsjettert ramme på 32,0 mill kroner. Det legges i år opp til å innbetale avdrag i henhold til avdragstid jfr. låneavtale med finansinstitusjoner. Det er betalt renter på investeringslån med 18 mill kroner i 2. tertial. Budsjettert beløp for året er 34,7 mill kroner. Det er foreløpig innbetalt renter på startlånene med 1,6 mill kroner. Budsjettert beløp for året er 3,1 mill kroner. Renteinntekter er godskrevet med 3,6 mill kroner så langt. Budsjettert beløp for 2015 utgjør 8,5 mill kroner. Utbytte fra Stange Energi er budsjettert med 10,0 mill kroner, i tillegg kommer renteinntekter på 6,3 mill kroner av et ansvarlig lån på 100 mill kroner. Pr. 2. tertial 2015 er det inntektsført utbytte på kr. 10 mill kroner. Renteinntekter på det ansvarlige lånet er per 2. tertial ikke mottatt. De aktive fastrentekontraktene utgjør 45,54 % av kommunens totale låneportefølje. Dersom en tar med boligforetakets låneportefølje vil den samlede fastrenteandelen utgjøre 39,25 %. Boligforetaket hadde en fastrentekontrakt som utløp høsten 2014. 5

Kommunens låneportefølje er fortsatt innenfor finansreglementets rammer når det gjelder fastrenteandelen. Det er i budsjettet for 2015 vedtatt å ta opp investeringslån inntil kr 73.360.000. Ut fra økningen i den økonomiske ramme for Flerbrukshallen i Ottestad økes lånerammen med inntil kr 85.960.000. Dette låneopptaket vil bli foretatt i løpet av 3. tertial 2015. Rådmannen ber om fullmakt til følgende budsjettjusteringer Budsjettpost 09 Finans Utgiftsøkning Utgiftsred. Inntektsred. Inntektsøkn. Renteutgifter 7 646 000 Avdrag på lån 10 300 000 Bruk av disposisjonsfond 2 654 000 I forbindelse med regnskapsavslutningen ble det avsatt kr 610.200 til mottak statlige midler Åkershagan. Disse midlene skulle vært avsatt til fond for per capita tilskudd. For å få rettet dette riktig hentes det midler fra mottaksfondet, som avsettes til fond for per capita tilskudd. Budsjettet oppjusteres med økt avsetning til bundet driftsfond og økt bruk av disposisjonsfond med kr 610.000. Rådmannen ber om at ubenyttet merinntekt fra tilskudd for ressurskrevende brukere avsettes til fond med kr 24.000.000. Midlene benyttes til styrking av tjenester til ressurskrevende brukere. I forbindelse med avsetning av ubenyttede flyktningemidler i regnskap 2014 økes avsetning til bundet driftsfond med kr 610.000. Midlene hentes fra integreringsfondet. Integreringsmidler og bundne fond for flyktninger Ved gjennomgang av status rundt flyktningmidler i forbindelse med 2. tertial finner vi at det er et behov for å øke rammen til omsorgstiltak i barnevernet for flyktninger. Som følge av dette oppjusteres utgiftsrammen til Barn og familie med kr 415.000. Midlene dekkes av integreringsfondet. Videre er det behov for midler til barnevernstiltak utenfor familien for flyktninger med kr 50.000. Utgiftsrammet til Barn og familie økes som følge av dette. Midlene hentes fra integreringsfond. NAV har en 100 % stilling for arbeid med flyktninger finansiert ved bruk av integreringsfond. Stillingen er litt for lavt kostnadsstipulert. Rammen til NAV økes som følge av dette med kr 13.000. Dette finansieres ved å hente kr 6.500 fra bundet driftsfond for flyktninger med funksjonshemninger, og kr 6,500 fra integreringsfond. Økonomisk sosialhjelp til flyktninger ser ut til å bli kr 565.000 høyere enn forutsatt i budsjett. Rammen til NAV kompenseres for dette, og midlene hentes fra integreringsfond. Ved Stange skole gis det tilbud til funksjonshemmede flyktningbarn. Skolen har budsjettert med kr 190.000 til dette tiltaket. Dette har vist seg å være litt lavt, og utgiftsrammen økes med kr 15.000. Midlene hentes fra øremerkede fond for flyktninger. Også Stange ungdomsskole gir tilbud til funksjonshemmede flyktningbarn. Rammen til virksomheten justeres med kr 33.000 som følge av dette. Midlene hentes av øremerket fond for flyktninger. Oppsummert foreslås følgende endringer rundt integreringsmidler og bundne fond til flyktninger: 6

Virk Beskrivelse Økn.utg Red utg. Red.innt Økn.innt. 55 NAV Flyktningetjeneste (2429), legges inn som bruk av fond i virksomheten (bundet dr.fond) 6 500 6 500 Flyktninger tjeneste (2429), legges inn som bruk av fond i virksomheten 6 500 6 500 Økning øk. sosialhjelp flyktninger (tjeneste 2819) 565 000 565 000 51 BaFa Barnevern omsorgstilktak flyktninger. Legges inn som bruk av fond i virksomheten 415 000 415 000 Bruk av integreringsfond barnevernstjenester utenfor familien flyktninger 50 000 50 000 34 Stange skole Funksjonshemmede barn (2029) 15 000 15 000 42 Stange ungdomsskole Funksjonshemmede barn (2029) 33 000 33 000 1 091 000 1 091 000 Med denne disponeringen anslås integreringsfondet å utgjøre ca 7,0 mill kroner ved utgangen av året. Boligforetaket - drift Boligforetakets tertialrapport 1 for 2015 vil bli lagt fram som egen sak. Virksomheter og staber 10 Rådmannen Samfunnsutvikling Vedtatt innsparingstiltak under samfunnsutvikling på kr 333.000 ble gjennomført 1. tertial ved å trekke inn midler fra Planavdelingen. Dette ble gjort som følge av vakanse inneværende år, og reduksjonen videreføres ikke i den virksomheten i planperioden. Det betyr at tilsvarende reduksjon vil komme innenfor en av kommunalsjefens områder også de følgende år. Kommunalsjef for samfunnsutvikling forventer at dette området vil holde bevilget ramme inneværende år. Oppvekst Virksomhetene innenfor oppvekstområdet ser i hovedsak til å kunne holde seg innenfor vedtatte rammer for budsjettåret 2015. Unntak er virksomhet for barnehager, Tangen skole og Romedal ungdomsskole. Dette blir kommentert av virksomhetslederne. Innsparingstiltak vedtatt i budsjett 2015 innenfor oppvekst felles og virksomhet for barnehager, er gjennomført. Oppvekst har i 2015 fortsatt økte utgifter knyttet til: 1. Antall fosterhjemsplasserte barn fra Stange. 2. Vedtak om spesialundervisning for elever i private skoler/friskoler og Stange-elever i andre kommuner 7

Vi har i samme periode et økt inntektsgrunnlag for fosterhjemsplasserte barn og en nedgang i elevtall. Dette ser ut til å medføre at økte utgifter kan dekkes innenfor eksisterende ramme. Kostnadene knyttet til IKT er økende. Stange kommune gir fra høsten 2015 grunnskoletilbud til mindreårige asylsøkere både i aldersgruppa under 16 år og gruppa 16-18 år. De under 16 år får sitt tilbud ved Stange ungdomsskole, mens aldersgruppa 16 18 år får tilbud organisert ved voksenopplæringa i Hamar. Utgifter til opplæringstilbudet er forutsatt dekket innenfor refusjon fra fylkesmannen. Breidablikk, Ottestad og Åsbygda (har omplasseringer i høsthalvåret). Økte lønnsutgifter utgjør som følger: Breidablikk: kr 82.000, Ottestad ungdomsskole: kr 75.000 og Åsbygda: kr 30.000. Dette dekkes av lønnsreserven. Våren 2015 ble det foretatt en endring innenfor rektorgruppa i Stange med endring av tjenestested for tre av rektorene våre. I overgangen mellom tjenestesteder, ble det noe økte kostnader ved Romedal ungdomsskole. Dette dekkes av felles reserver oppvekst. Bruk av fond: Følgende prosjekter / tiltak innenfor oppvekst vil bli helt eller delvis dekket ved bruk av fondsmidler i 2015: Vurdering for læring: Dette er et statlig initiert og finansiert kompetanseutviklingsprogram som i Stange er innarbeidet i Framtida er nå!. De statelige midlene på kr 250.000 er satt inn på fond og vil bli fordelt etter rapportering ved regnskapsavslutning og i 1. tertial 2016. Forskerfabrikken: Etter vedtak i kommunestyret ble forskerfabrikken gjennomført i Stange sommeren 2015. Utgiftene ble vedtatt dekket av fond og dette vil bli ivaretatt ved regnskapsavslutning. Comenius: Stange kommune har i samarbeid med nabokommunene i regionen og Slagelse i Danmark, gjennomført et Comenius Regio-prosjekt. Mål for prosjektet var å identifisere og utveksle læringsstrategier og metoder som motiverer elever til å gjennomføre utdannelsen. Utgiftene er til nå ført innenfor budsjett oppvekst, men skal dekkes av avsatte midler på fond når endelig rapport og godkjenning av regnskap foreligger i løpet av høsten 2015. Oppvekst: Felles satsingsområder for oppvekst slik det framkommer av budsjett 2015 er: Godt lærings- og oppvekstmiljø og godt læringsutbytte. Mål og tiltak innenfor disse to satsingsområdene er i stor grad ivaretatt og vil bli nærmere rapportert gjennom tilstandsrapport og årsrapport. Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av tilstandsrapporten for 2013 (sak 20/14): Elevene i Stangeskolen skal prestere over landsgjennomsnittet når det gjelder grunnskolepoeng innen 2 år. Oversikten over grunnskolepoeng 2015 viser at Stange scorer over landsgjennomsnittet 2015. Landsgjennomsnittet i 2015 var 40,8, Stange lå på 42,4. resultatet i Hedmark fylke lå på 40,8. Fordelingen innad i Stange: Ottestad: 43,5, Romedal 42,2 og Stange 41,3. Kommunestyrets vedtak omfattet også at Stange skal bli en av de 3 beste kommunene i Hedmark når det gjelder grunnskolepoeng innen 10 år. I 2015 er Stange blant de fire beste, med Tynset (44,2), Tolga (43,3) og Alvdal (42,5) på de tre første plassene. Resultatene som kommer til utrykk gjennom grunnskolepoeng, bygger på en felles innsats i hele oppvekstsektoren og dette vil videreføres og videreutvikles framover slik at vi sikrer gode resultater over tid. Mål for oppvekstsektoren kommer til uttrykk både gjennom kommunestyrevedtak i behandling av enkeltsaker som tilstandsrapporten og gjennom lovverk, vedtatte plandokumenter og strategikartene våre og er som følger: 8

Bedre læringsresultater. Konkret uttrykt i kommunestyrets vedtak i sak 20 /14. Økt kollektiv kapasitet og praksis. Sterkere mål og resultatstyring. Tiltak skal bygge på det som forskning og erfaring viser at har positiv effekt på læring. Målene følges opp gjennom prioriterte tiltak: Videreutdanning. 15 lærere er i gang med videreutdanning skoleåret 2015/16. Etterutdanning: Framtida er nå er i god drift og videreføres fram til desember 2016. Høsthalvåret 2015 er vurdering av læring / pedagogiske standarder hovedtema. Stange deltar i pulje 5 i Vurdering for læring, et kompetanseprogram i regi av utdanningsdirektoratet. Dette prosjektet er, på lik linje med statlig satsing Ungdomstrinnet i utvikling, innarbeidet i Framtida er nå. Ekstern vurdering. I samarbeid med nabokommunene i regionen har vi etablert et lokalt vurderingskorps. Alle skolene skal ha ekstern vurdering og i 2015 gjelder dette Romedal u.skole, Vallset og Åsbygda skole. Felles lokale læreplaner, arbeidsmetoder og pedagogiske standarder. Lederoppfølging og dialogmøter. Det er satt konkrete resultatmål i lederavtalene, både for virksomheten og for den enkelte leder. Den gode skoleeier. Stange kommune har deltatt i KS sitt utviklingsprogram og vi har hatt forbedring og forankring av tilstandsrapporten som innsatsområde for oss i Stange. Målet var at folkevalgte og skoleadministrasjon skulle få økt kunnskap om dialogbasert styring av skolen. Kommunedelplan oppvekst. Planprogrammet ble vedtatt våren 2015 og arbeidet med plandokumentet er igangsatt. Det har vært nødvendig å avvike fra opprinnelig framdriftsplan og plandokumentet vil ikke være fullført før våren 2016. Midler til skolene fordeles etter antall elever og sammensetning på hvert trinn ved den enkelte skole. Ved oppstart av nytt skoleår er det således bestandig behov for omfordeling av midler til de respektive skoler som følge av endringer i elevmassene. Rådmannen har fullmakt i henhold til kap. 3 i Økonomireglement for Stange kommune av 18.04.2012, til å omfordele budsjettmidlene innenfor området skole, dette for å få gjort omfordelingen så raskt som mulig, noe som gir skolene bedre økonomisk kontroll til enhver tid. Innenfor SFO omfordeles midler til funksjonshemmede barn hvert skoleår, avhengig av elevmassens meldte behov. Midlene er omfordelt i skolenes rammer i forhold til tildelte timer pr 01.08.15. Det er totalt budsjettert med 120 timer i 2015. Omfordeling av timeressurser og styrking av driftsmidler i skolene for skoleåret 2015-16 gir følgende rammeendring i 2015: Endring timer og drift undervisning Endring SFO Rammeendring samlet ARSTAD 355 000 56 000 411 000 BREIDABLIKK 79 000-84 000-5 000 HOBERG 388 000 34 000 422 000 SOLVIN* -31 000 0-31 000 STANGE B 1 000 27 000 28 000 ESPA SKOLE OG BARNEHAGE -160 000 0-160 000 TANGEN -162 000 0-162 000 VALLSET 351 000 40 000 391 000 ÅSBYGDA -101 000 0-101 000 OTTESTAD U -36 000-36 000 ROMEDAL U -832 000-832 000 STANGE U -1 000-1 000 RÅDMANNENS OPPVEKSTOMRÅDE 149 000-73 000 76 000 0 0 0 * Inkl. red. en time avsatt veiledning nyutd. 9

Rådmannen ber om at økte lønnsutgifter p.g.a. omplasseringer på Breidablikk skole kr 82.000, Ottestad ungdomsskole kr 75.000 og Åsbygda skole kr 30.000, i alt kr 187.000, dekkes av lønnsreserven. Midlene videreføres i planperioden med en årskonsekvens på kr 261.800. Videre overføres til sammen kr 1.076.400 fra rådmannens område for oppvekst til Arstad skole, Tangen skole, Romedal ungdomsskole og ÅOA, jfr. tiltak beskrevet under den enkelte virksomhet. Helse- og omsorg Kommunalsjef for helse og omsorg sitt område viser et positivt avvik pr 2. tertial på kr 500.000. Dette skyldes i hovedsak ubrukte lønnsmidler, og området ligger an til et mindreforbruk ved årets slutt. Helsetjenester i hjemmet ble samlokalisert på Høgmyr i februar i år. I den forbindelse var det nødvendig å kjøpe en del inventar og utstyr. Virksomheten har ikke midler til dette i rammen sin, og kommunalsjefen ber om at kr 822.000 overføres til Helsetjenester i hjemmet til dette formålet. Midlene videreføres ikke i rammen. Ubenyttede midler mottatt til øyeblikkelig hjelp bes avsatt til disposisjonsfond for senere benyttelse til øyeblikkelig hjelp funksjonen. Det forutsettes at ubenyttet tilskudd ved årets slutt avsettes til fond for formålet. Rådmannen tilrår at rammen for kommunalsjef for Helse og omsorg reduseres med kr 822.500 for overføring av midler til Helsetjenester i hjemmet for kjøp av inventar og utstyr i nytt lokale. Det forutsettes at ubenyttede midler til øyeblikkelig hjelp ved årets slutt avsettes til fond for formålet. 13 Eiendomsavdelingen Storkjøkkenet er besluttet overført fra Stange helse og omsorgssenter til Eiendomsavdelingen. Det bes om at kr 4.916.500 overføres fra helse og omsorgssenteret til Eiendomsavdelingen som følge av dette. Årskonsekvensen er kr 13.527.400. Rådmannen ber om at virksomheten får overført kr 4.916.500 fra Stange helse og omsorgssenter for overtakelse av kjøkkendrift inneværende år. Årskonsekvens kr 13.527.400. 14 Planavdelingen Planavdelingen varsler om at inntektsnivået på gebyrer er en del høyere enn det man kan forvente på et normalår. Det bes derfor om at forventet inntektssvikt på kr 1.000.000 for gebyrområdene kompenseres. Denne størrelsen bør videreføres i planperioden. I vinter takket nødvendig oppmålingsutstyr for seg. Kjøp av nytt utstyr beløper seg til kr 100.000, som bes kompensert. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon tilrår Rådmannen at virksomhetens ramme ikke økes nå, men at en kommer tilbake til dette i budsjettbehandlingen for 2016 og fastsetting av de nye gebyrene. 20 Barnehager Virksomhet for barnehager varsler om et behov for rammeøkning inneværende år på kr 750.000 som følge av ny moderasjonsordning fra 01.05.15, og gratis kjernetilbud til 4 og 5-åringer fra 01.08.15 (for familier med en inntekt under 477.000). Helårsvirkning av denne endringen er stipulert til kr 1.650.000. Videre er det beregnet en merkostnad for barn med barnehagetilbud i andre kommuner på kr 750.000, som bør videreføres inn i planperioden 2016 2019 med kr 750.000. I rammetilskuddet er det for Stange kommune for 2015 beregnet kr 386.000 til ny moderasjonsordning fra 01.05.15, kr 176.000 til ny 10

moderasjonsordning for 4 og 5-åringer fra 01.08.15 og kr 144.000 til merarbeid i forbindelse med innføring av nye moderasjonsordninger. I alt kr 676.000. I tillegg er det nødvendig å erstatte lavvo ved Åsbygda barnehage, som råtner som følge av feilkonstruksjon. Kostnad for dette tiltaket er stipulert til kr 100.000. Ved Enerhaugen barnehage har det, som følge av sikkerhetskrav, vært nødvendig å rive flere lekeapparater. Disse må erstattes. Stipulert kostnad for nye lekeapparater er kr 400.000. Samlet anses det ut fra dette nødvendig å styrke budsjettet for virksomhet for barnehager med i alt kr 2.000.000. Rådmannen foreslår at rammen til virksomhet for barnehager økes med kr 1.300.000 til delvis dekning av reduserte inntekter p.g.a. innføring av nye moderasjonsordninger og merkostnad p.g.a. barn med barnehageplass i andre kommuner. Midlene videreføres i planperioden med kr 2.860.000. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon tilrår Rådmannen at virksomhetens ramme ikke økes ut over dette. Vurdering av innkjøp av nye lekeapparater vurderes i forbindelse med fastsetting av investeringsbudsjettet for 2016. 30 Arstad skole Arstad skole har fått et pålegg fra Fylkesmannen om ekstra bemanning. For inneværende år er tiltaket beregnet til en ekstra kostnad på kr 76.900. Årskonsekvens av pålegget anslås til kr 259.700. Rådmannen foreslår å øke rammen til Arstad skole med kr 76.900 til dekning av tilrettelagt tilbud i skole og SFO. Midlene hentes fra rådmannens område for oppvekst. Midlene videreføres i planperioden. 31 Breidablikk skole Breidablikk skole har omplassering i høsthalvåret. Dette medfører økte lønnsutgifter på kr 82.000 utover beregnet ramme i 2015. Årskonsekvensen utgjør kr 114.800. Det bes om at rammen til Breidablikk skole økes med kr 82.000 i 2015 som følge av omplassering. Midlene hentes fra lønnsreserve, og videreføres i 2016 med kr 114.800. 34 Stange skole Ved Stange skole gis det tilbud til funksjonshemmede flyktningbarn. Skolen har budsjettert med kr 190.000 til dette tiltaket. Dette har vist seg å være litt lavt, og utgiftsrammen økes med kr 15.000. Midlene hentes fra øremerkede fond for flyktninger. Rådmannen tilrår at økte utgifter ved Stange skole, kr 15.000, dekkes av integreringsfond. 36 Tangen skole Virksomheten har som følge av en missforståelse budsjettert med en inntekt som var for høy. Dette har medført at utgiftsnivået også er lagt for høyt. Siden forholdet ble avdekket har det vært jobbet med å redusere utgiftsnivået, men det antas at virksomheten vil avsluttet 2015 med et merforbruk på kr 400.000. Fra 2016 har virksomheten igjen et aktivitetsnivå som er innenfor bevilget ramme. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon tilrår Rådmannen at virksomhetens ramme ikke økes. 38 Åsbygda skole Åsbygda skole har omplassering i høsthalvåret. Dette medfører økte lønnsutgifter på kr 30.000 utover beregnet ramme i 2015. Årskonsekvensen utgjør kr 42.000. 11

Det bes om at rammen til Åsbygda skole økes med kr 30.000 i 2015 som følge av omplassering. Midlene hentes fra lønnsreserve, og videreføres i 2016 med kr 42.000. 40 Ottestad ungdomsskole Ottestad ungdomsskole har omplassering i høsthalvåret. Dette medfører økte lønnsutgifter på kr 75.000 utover beregnet ramme i 2015. Årskonsekvensen utgjør kr 105.000. Det bes om at rammen til Ottestad ungdomsskole økes med kr 75.000 i 2015 som følge av omplassering. Midlene hentes fra lønnsreserve, og videreføres i 2016 med kr 105.000. 41 Romedal ungdomsskole Romedal ungdomsskole melder om et overforbruk på lønn på kr 500.000. Av dette utgjør ekstra lønnskostnader p.g.a. endringer i rektorstilling kr 170.000. Rådmannen tilrår at økte utgifter p.g.a. endring i rektorstilling, kr. 170.000, dekkes av rådmannens område for oppvekst. Midlene videreføres ikke i planperioden. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon tilrår Rådmannen at virksomhetens ramme ikke økes ut over dette. 42 Stange ungdomsskole Stange ungdomsskole gir tilbud til funksjonshemmede flyktningbarn. Rammen til virksomheten justeres med kr 33.000 som følge av dette. Midlene hentes av øremerket fond for flyktninger. Rådmannen tilrår at økte utgifter ved Stange skole, kr 33.000, dekkes av integreringsfond. 50 Åkershagan oppvekst- og aktivitetssenter Åkershagan oppvekst- og aktivitetssenter har en oppdragsavtale med Grobunn som gjelder aktivitetstilbud for bruker tilhørende Stange kommune. For det tilbudet som er avtalt for inneværende år vil det påløpe kr 99.500 mer enn det som er kompensert for i virksomhetens ramme. Konsekvensen av dette tilbudet vil beløpe seg til kr 132.600 i 2016. Rådmannen foreslår å øke rammen til Åkershagan oppvekst- og aktivitetssenter med kr 99.500 for oppdragsavtale med Grobunn. Midlene hentes fra rådmannens område for oppvekst. Midlene videreføres ikke i planperioden. 51 Barn og familie Fra barn og familie varsles det om at man innenfor barnevernet igjen har hatt en betydelig økning av aktivitet. Dette medfører et behov for en rammeøkning på kr 2.481.000, av dette er det kr 1.731.000 som bes videreført inn i ny planperiode. For funksjonshemmede barn er det varslet om et behov for styrking av rammen med kr 500.000 for å ha dekning behovet for kjøp av tjenester fra andre. Botilbud ved Høgmyr ble overført til Barn og familie ved årsskiftet. Det er erfart at dette tilbudet fordrer kompetanse som ligger nærmere opp til det Tjeneste for funksjonshemmede kan tilby, og derfor overdras denne avdelingen nå TFF. Konsekvensen av denne endringen er en netto reduksjon på kr 2.244.600 for Barn og familie, og tilsvarende netto økning for Tjeneste for funksjonshemmede. Årskonsekvens av endringen er en rammereduksjon på kr 6.600.500. Ved gjennomgang av status rundt flyktningemidler i forbindelse med 2. tertial finner vi at det er et behov for å øke rammen til omsorgstiltak i barnevernet for flyktninger. Som følge av dette oppjusteres utgiftsrammen til Barn og familie med kr 415.000. Midlene dekkes av integreringsfondet. 12

Videre er det behov for midler til barnevernstiltak utenfor familien for flyktninger med kr 50.000. Utgiftsrammet til Barn og familie økes som følge av dette. Midlene hentes fra integreringsfond. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon tilrår Rådmannen å styrke rammen til Barn og familie med kr 1.000.000 til barnevern og funksjonshemmede barn. Endringen videreføres i planperioden. Som følge av overdragelse av Høgmyr fra Barn og familie til tjeneste for funksjonshemmede reduseres rammen med kr 2.244.600. Årskonsekvensen av denne endringen utgjør kr 6.600.500. Videre legges inn bruk av integreringsfond (disposisjonsfond) med kr 415.000 til omsorgstiltak i barnevernet for flyktninger, samt kr 50.000 til barnevern hvor vi vil få tilført midler fra staten. Foreløpig finansiering blir bruk av integreringsfond. 52 Helse og rehabilitering Ved behandling av budsjett og økonomiplan for 2015 2018 ble det gjennomført en rammereduksjon på kr 795.000 ved Helse og rehabilitering. Dette var gjort med tanke på ny driftsavtale ved Tangen legesenter. Det vil ikke kunne iverksettes noen ny driftsavtale ved legesenteret før i 2016. Dette var også varslet i 1. tertial, hvor Rådmannen ønsket å avvente virksomhetens totale situasjon. Virksomheten melder fortsatt om behov for å få tilbakeført kr 795.000 for inneværende år. Det overføres en stilling som ergoterapeut fra Helse og rehabilitering, til Helsetjenester i hjemmet. Som følge av dette bes det om at kr 595.000 overføres til Helsetjenester i hjemmet. Rådmannen tilrår at kr 595.000 overføres fra Helse og rehabilitering til Helsetjenester i hjemmet som følge av overføring av ergoterapistilling. Med bakgrunn i kommunens samlede økonomiske situasjon, og det økonomiske handlingsrommet virksomheten har, anbefaler Rådmannen at trekket gjort for Tangen legesenter ikke tilbakeføres rammen til Helse og rehabilitering. 53 Tjenester for funksjonshemmede Ved Tjeneste for funksjonshemmede (TFF) meldes det om følgende avvik: Sikringstiltak økt bemanning, kr 1.000.000 årsvirkning 2016 kr 3.000.000 Sikringstiltak økt bemanning med våken nattevakt, kr 1.300.000 årsvirkning 2016 kr 3.900.000 Ny tjenestemottaker, kr 750.000 årsvirkning 2016 kr 2.200.000 Grobunn tre nye oppdragsavtaler kr 280.000 - årsvirkning 2016 280.000 Merforbruk lønn kr 10.552.000, med tilsvarende forbruk i årets 4 siste måneder vil lønnsoverskridelsen kunne beløpe seg til mellom 15 og 16 mill kroner Planlagt oppstart tiltak ny bruker, kr 140.000 årsvirkning 2016 kr 560.000 De varslede avvikene utgjør totalt et behov for rammeøkning på mellom 18 og 19 mill kroner inneværende år. Tjeneste for funksjonshemmede disponerer i dag, før endringene i tertialrapporten, 137,9 mill kroner, og dette er den virksomheten som har hatt den største rammeøkningen de siste årene. Rådmannen ønsker en grundig gjennomgang av ekstern konsulent, for å se på disponering av ressurser, inkl. turnusplaner, og organisering av denne virksomheten. Rådmannen foreslår å styrke virksomhetens ramme inneværende år med 10,0 mill kroner, som ikke videreføres i planperioden. Dette vil man komme tilbake til i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2016 2019. Videre er det behov for å opprette en stilling for økonomikonsulent som kan bistå virksomhetsleder i styring av økonomien i virksomheten. Denne stillingen er tenkt finansiert av disposisjonsfond de to første årene. Etter dette forutsettes gjennomgang å ha fristilt ressurser, slik at virksomheten kan dekke dette 13

innenfor sin eksisterende ramme. Også dette vil man komme tilbake til i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2016 2019. Botilbud ved Høgmyr ble overført til Barn og familie ved årsskiftet. Det er erfart at dette tilbudet fordrer kompetanse som ligger nærmere opp til det Tjeneste for funksjonshemmede kan tilby, og derfor overdras denne avdelingen nå TFF. Konsekvensen av denne endringen er en netto økning på kr 2.244.600 for Tjeneste for funksjonshemmede, og tilsvarende netto reduksjon for Barn og familie. Årskonsekvensen av endringen er en rammeøkning på kr 6.600.500. Rådmannen foreslår å styrke av rammen til Tjeneste for funksjonshemmede med kr 10.000.000 inneværende år for å møte de økonomiske utfordringene de står i. Beløpet videreføres ikke i planperioden. Videre overføres kr 2.244.600 fra Barn og familie som følge av overtakelse av Høgmyr. Årskonsekvens er kr 6.600.500. 55 NAV Fra NAV varsles det om et forventet merforbruk for kvalifiseringsstønad og sosialstønad på kr 1.300.000. NAV har en 100 % stilling for arbeid med flyktninger finansiert ved bruk av integreringsfond. Stillingen er litt for lavt kostnadsstipulert. Rammen til NAV økes som følge av dett med kr 13.000. Dette finansieres ved å hente kr 6.500 fra bundet driftsfond for flyktninger med funksjonshemninger, og kr 6,500 fra integreringsfond. Økonomisk sosialhjelp til flyktninger ser ut til å bli kr 565.000 høyere enn forutsatt i budsjett. Rammen til NAV kompenseres for dette, og midlene hentes fra integreringsfond. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon foreslår Rådmannen at virksomhetens ramme økes med kr 1.000.000 til kvalifiseringsstønda ogt sosialstønad. Videre gjøres følgende endringer i forhold til føringen av bruk av fond for flyktninger: Flyktninger tjeneste 2429 kr 6.500 dekkes av bundet driftsfond Flyktninger tjeneste 2429 kr 6.500 dekkes av integreringsfond (disposisjonsfond) Flyktninger sosialhjelp tjeneste 2819 kr 565.000 dekkes av integreringsfond (disposisjonsfond) 63 Helsetjenester i hjemmet I forbindelse med samlokalisering av Helsetjenester i hjemmet var det påkrevd å kjøpe inn en del nytt inventar og utstyr. Dette beløp seg til kr 822.000, som virksomheten ber om å få kompensasjon for i sin ramme. Rammen for vikarer og overtid antas å vise et merforbruk på ca kr 2.000.000 ved utgangen av året. Virksomheten ber om kompensasjon for dette. Av dette knytter ca kr 800.000 seg til et botilbud for mindreårig hvor det, av hensyn til beboer, er svært viktig å ha kjent personale inne. Midler til botilbud for mindreårig bes videreført i planperioden. Kjørelengden til hjemmehjelp har det siste året økt betraktelig. Det er beregnet et behov for rammeøkning på kr 200.000 for å møte dette. Det overføres en stilling som ergoterapeut fra Helse og rehabilitering, til Helsetjenester i hjemmet. Som følge av dette økes rammen til virksomheten med kr 595.000. Rammen til Helsetjenester i hjemmet økes med kr 822.000 til inventar og utstyr i forbindelse med samlokalisering på Høgmyr. Midlene hentes fra kommunalsjef for Helse og omsorg. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon foreslår Rådmannen at virksomhetens ramme økes med kr 1.000.000 til økte i lønns- og kjøreutgifter. Beløpet videreføres i rammen. 14

65 Ottestad helse- og omsorgssenter I forbindelse med regnskapsavslutningen for 2014 ble ubenyttet tilskudd, kr 210.000, til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling ved livets slutt avglemt. Det betyr at den ubenyttede delen av dette tiltaket gikk inn i kommunenes samlede regnskapsmessige resultat, som ble avsatt til disposisjonsfond. Det bes om at kr 210.000 tilbakeføres fra disposisjonsfond til dette tiltaket. Virksomheten varsler videre om at de har behov for ekstra lønnsmidler på kr 1.800.000 og midler til medisiner og kompensasjon for tapt egenbetaling på kr 400.000. Dette skyldes utbrudd av noro-virus som ble varslet i 1. tertial, samt at man dette året har hatt mange svært krevende pasienter medisinsk. Pasienten virksomheten har betjent dette året har vært svært syke, virksomheten gir i dag medisiner som tidligere kun ble gitt på sykehus. Svært mange pasienter har i årets 8 første måneder vært i sin avsluttende fase i livet. Videre ser man en økende utfordring knyttet til psykisk helse, hvor sykehusene skriver ut pasienter til kommunen med krav om oppfølging og behandling med 2:1 bemanning. Dette har resultert i at man har leid inn mer ekstravakter enn budsjettet gir rom for, medisinkostnaden har økt betraktelig som følge av at man bl.a. har pasienter som får cellegift i institusjon, og man har måttet benytte langtidsplasser til korte opphold, slik at man har fått lavere egenbetaling enn forventet i budsjett. Rådmannen ber om at det tilbakeføres kr 210.000 til Ottestad helse og omsorgssenter til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling. Midlene hentes fra disposisjonsfond. Med bakgrunn i kommunenes økonomiske situasjon foreslår Rådmannen at rammen til Ottestad helse- og omsorgssenter økes med kr 1.000.000 for å møte utfordringene med økte lønnskostnader og redusert egenbetaling. Midlene videreføres i planperioden. 66 Stange helse- og omsorgssenter Fra Stange helse og omsorgssenter varsles det om behov for midler til skifte av senger og hjelpemidler med kr 400.000. Videre anslår de behov for midler til vikar og overtid med kr 2.500.000. Samlet sett for året viser netto lønnskostnad, dvs. lønnsutgifter minus sykelønnsrefusjon, et merforbruk på ca. 2,3 mill kroner ved utgangen av august. Ser man på netto lønnsutgift for august og september viser regnskapet et mindreforbruk på ca 1,0 mill kroner i forhold til periodisert budsjett. Det presiseres at denne størrelsen er tatt ut midt i september, og at ikke all sykelønnsrefusjon for september er ført på rapporteringstidspunktet. Dersom virksomheten klarer å videreføre driften sin på samme nivå som august og september anslås behovet for lønnsmidler til kr 1.000.000. Det er besluttet å overføre driften av storkjøkkenet til Eiendomsavdelingen. Det bes om at kr 4.916.500 overføres Eiendomsavdelingen som følge av dette. Årskonsekvensen av endringen er kr 13.527.400. Med bakgrunn i kommunenes økonomiske situasjon foreslår Rådmannen at rammen til Stange helse- og omsorgssenter økes med kr 1.500.000 for balansering av lønnsbudsjett. Midlene videreføres i planperioden. Som følge av at driften av storkjøkkenet overføres Eiendomsavdelingen reduseres virksomhetens ramme med kr 4.919.500 inneværende år. Årskonsekvens er kr 13.527.400. Midler til skifte av senger og hjelpemidler forutsettes vurdert ved budsjettbehandlingen for 2016. 70 Kultur og fritid Under punkt 1 i vedtak i K-sak 97/14 Stange kirkelige fellesråd, årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018, står det at Stange kommune bevilger en rammeoverføring på kr 8.261.000 til Stange kirkelige fellesråds driftsbudsjett for 2015. Dette beløpet samsvarer ikke med det beløpet som er teknisk beregnet for fellesrådet for 2015, og som er en del av grunnlaget for rammeoverføringen fra kommunen. Korrekt beløp for Stange kirkelige fellesråds rammeoverføring fra Stange kommune i opprinnelig budsjett 2015 skal være kr 8.536.000. Vi beklager at feil beløp fremkom i saksfremstillingen. 15

Barn og unges kommunestyre ber om å få avsette kr 45.000 av årets ramme til fond for å bruke midlene til ungdomsfestival i januar 2016. Rådmannen ber om at Barn og unges kommunestyre ber om midler til ungdomsfestival i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan 2016 2019. 80 Kommunalteknikk Grøntarealer varsler om et mulig merforbruk på kr 280.000. I 1. tertial ble det bevilget kr 1.710.000 til rundkjøring ved Tønseth (Tulipanhagen) i henhold til utbyggingsavtale med Tønseth bolig AS. Vedtatt i K-sak 2/14. Tilskuddet ble finansiert over investeringsbudsjettet fra Reserve bygg og anlegg. Etter nærmere vurderinger er det konkludert med at som en konsekvens av at Stange kommune ikke vil stå som eier av anlegget vil det være nødvendig å finansiere tilskuddet over driftsbudsjettet. Rådmannen tilrår at tilskudd på kr 1.710.000 til rundkjøring ved Tønseth finansieres av disposisjonsfond. I investeringsbudsjettet reverseres justeringen fra 1. tertial, og midlene tilbakeføres til Reserve bygg og anlegg. 16

Investeringsbudsjettet/investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Rådmannen ber om fullmakt til følgende budsjettjusteringer For prosjekt 90001 Aksjer og Andeler er det behov for budsjettjustering i forbindelse med egenkapitaltilskudd KLP Budsjettpost 09 Finans Utgiftsøkning Utgiftsred. Inntektsred. Inntektsøkn. Kjøp av aksjer og andeler 700 000 Bruk av ubundne inv. fond. 700 000 For prosjekt 90002 Startlån er det behov for budsjettjusteringer i forbindelse med avdrag og ekstraordinære avdrag Budsjettpost 09 Finans Utgiftsøkning Utgiftsred. Inntektsred. Inntektsøkn. Avdrag på Startlån 5 100 000 Mottatte avdrag på Startlån 5 100 000 Ekstra ordinære avdrag 8 700 000 Avsetninger bundne inv. fond. 8 700 000 Ekstraordinære avdrag 3 995 200 Bruk av bundne inv. fond. 3 995 200 80 Kommunalteknikk 97361 Bottenfjellet vannverk utbedringer Anlegget er nær ferdigstilt og det pågår inntrimming av de nye prosessfiltrene. Enkelte småarbeider/ anmerkninger gjenstår, men forventes å være helt ferdig i løpet av de nærmeste uker. 97365 Mjøslivegen VA Anlegget er i ferd med å skulle starte opp. Innebærer utskifting av vann og avløpsledninger. 97366 Rundvegen indre sløyfe VA Anlegget er godt i gang og følger oppsatt framdrift. Det er foreløpig ikke påløpt noen merkostnader, annet enn at dette håndteres innenfor avsatt budsjettramme. 97367 Sannervegen VA Anbudsgrunnlag er utarbeidet og vil bli lyst ut for prising i løpet av kort tid. Anlegget vil pågå i høst og våren 2016. 97369 Stasjonsvegen VA Anlegget pågår for fullt. Noe krevende grunnforhold som gjør det nødvendig med masseutskifting og en del tiltransport av egnede masser. Dette vil medføre en merkostnad som det ikke er budsjettdekning for. Anlegget ble i utgangspunktet kalkulert for billig, og det ble ved anbudsåpning konstatert tre tilbud som alle lå over kalkulert kostnad på 1,0 mill kroner. Med de grunnforhold som nå avdekkes i prosjektet vil det være behov for å få tilført 1,5 mill kroner inn i prosjektet. Dette søkes løst gjennom budsjettoverføringer fra andre prosjekter med mindreforbruk. 17

97702 Trafikksikring, Fortau Gamlevegen Fortauet ble ferdig asfaltert før sommerferien og de siste oppussingsarbeidene mot naboer er i ferd med å bli ferdigstilt. 97731 Diverse veger, asfaltering Følgende veger er asfaltert. Stange: Deler av Vestadvegen, Oktava Sjøbergsveg Bekkelaget: Deler av Statsminister O. Blehrsveg Blir asfaltert; Emil Nordbysveg. Kostnadsmessig så er dette innenfor budsjett på 2,0 mill kroner. 97518 Ottestad kirkegårdsutvidelse - byggefase Prosjektet er ferdigstilt og offisielt åpnet. Prosjektet må sees sammen med prosjekt 980508 Ottestad kirkegård. Det har vært stor usikkerhet mht. totalkostnader for utbygging av Ottestad kirkegård. Totalramme for prosjektene ble justert i 1. tertial 2014 til 10,4 mill kroner. Totalregnskap for begge prosjektene viser en utgift på i alt kr 12.450.000. Dvs. et overforbruk på kr 2.050.000. Totalkostnaden er imidlertid kr 550.000 høyere enn opprinnelig bevilget ramme til prosjektene jfr. K-sak 31/13. Merkostnader som er påløpt prosjektet kommer av høyere entreprise enn forutsatt, dessuten er påløpt en uforutsett merkostnad på i alt kr 960.000 ift. budsjettert p.g.a. behov for masseutskifting, samt masser til heving av terreng. Dette for blant annet å ivareta krav om universell utforming, stigningsforhold på stiene fra staude/sentralplass til navnet minnelund, mtp. universell utforming. Masseutskifting, tiltransportering og utlegging av masse utgjorde en kostnad på nær kr 700.000. Det var dessuten behov for å legge om et privat vanningsanlegg utenom arealet for kirkegårdsutvidelsen. Dette var ikke medtatt i anbudsgrunnlaget og utgjorde en kostnad på ca. 100.000. 97747 Tønseth rundkjøring I 1. tertial ble det bevilget kr 1.710.000 til rundkjøring ved Tønseth (Tulipanhagen) i henhold til utbyggingsavtale med Tønseth bolig AS. Vedtatt i K-sak 2/14. Tilskuddet ble finansiert over investeringsbudsjettet fra Reserve bygg og anlegg. Etter nærmere vurderinger er det konkludert med at som en konsekvens av at Stange kommune ikke vil stå som eier av anlegget vil det være nødvendig å finansiere tilskuddet over driftsbudsjettet. Rådmannen tilrår at tilskudd på kr 1.710.000 til rundkjøring ved Tønseth finansieres av disposisjonsfond. I investeringsbudsjettet reverseres justeringen fra 1. tertial, og midlene tilbakeføres til Reserve bygg og anlegg. Rådmannen tilrår at det bevilges kr 2.060.000 til kommunalteknikk til å dekke merkostnader på prosjekt 97518 Ottestad kirkegårdsutvidelse byggefase. Midlene tas fra reserve bygg og anlegg. 13 Eiendomsavdelingen Generelt Det er stor aktivitet på prosjekter av større og mindre art og det er gjennomgående god kontroll på fremdrift, kvalitet og økonomi. Eiendomsavdelingen har i størrelsesorden 22 aktive investeringsprosjekter av større og mindre art og i forskjellige faser. Av prosjekter med endringer og kjente avvik i form av fremdrift eller økonomi siden sist, har vi følgende å rapportere for 2. tertial: 98003 ENØK På enøk gjenstår kr 3.028.381 og har ikke hatt bevegelse siden bevilgningen i 1. tertial, der kr 4.500.000 ble avsatt til prosjekt nr 98264 ENØK tiltak ÅOA. Posten benyttes til enøk-fremmende tiltak knyttet til styring av energi eller andre byggetekniske tiltak for å redusere energibruk og optimalisere drift av bygningsmassen. 18