Budsjettversjonsrapport: Posisjonens budsjettversjon

Like dokumenter
Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til budsjett

Budsjettversjonsrapport: Senterpartiets budsjettversjon

Budsjettversjonsrapport: Melhuslistas budsjettversjon

Budsjettversjonsrapport: Senterpartiets budsjettversjon

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til budsjett

Antall årsverk (ca) Antall ansatte (ca) Hvilke arbeidstidsordninger fins i virksomheten/enheten Hølonda helse og omsorg

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift med endringer

Budsjettversjonsrapport: Hanne Benedikte

Budsjettversjonsrapport: AP -Utkast 1

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT

Budsjettversjonsrapport drift - Formannskapets forslag pr

Budsjettversjonsrapport: AP/KRF

Budsjettversjonsrapport: Driftsbudsjett vedtatt i kommunestyre

Budsjettversjonsrapport: SV, Rødt, V og Ap drift Balanse

Vedlegg 1 - Driftstiltak

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN / ÅRSBUDSJETT 2015

Strategidokument Larvik kommune

Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak drift

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan

Budsjettversjonsrapport: DønnaSV

Budsjettversjonsrapport: Dønna FrP

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag budsjett og øk.plan

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa

BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Budsjettversjonsrapport: Posisjonens forslag budsjett og økonomiplan

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Sørfold kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Kjellaug Bendiksen

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Opprinnelig vedtatt Forslag til

Budsjettversjonsrapport: Høyre 2

Frogn kommune Handlingsprogram

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr , kr , kr , kr ,-

Budsjettversjonsrapport: Ordfører

Senterpartiet ,32. Miljøpartiet De Grønne 62 4,42. Sosialistisk Venstreparti 41 2,92. Høyre ,18. Venstre 41 2,92

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets forslag

Halden kommune. Agenda Kaupang AS

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2019

Budsjettversjonsrapport: Ordfører

Forpliktende plan for Steigen kommune

Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Frank-Tore Nygård

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Strategidokument

Beskrivelse Budsjett Politisk ledelse Politisk ledelse Politisk ledelse Politiske partier

Organisasjonskart Sist oppdatert: 25. september :56

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjettet i Randaberg KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett 2014

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

01 - Barnehage Fremskrevet budsjett 14/basis

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift.

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 83/10

Budsjettversjonsrapport: Høyre

Økonomiplan og budsjett Presentasjon til komitemøtene

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN , ÅRSBUDSJETT HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151

Kommunestyret behandlet i møte sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

budsjett Regnskap Avvik

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/ Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN /ÅRSBUDSJETT 2015

REVIDERT BUDSJETT TERTIALRAPPORT 2013

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Ønskede tiltak fra virksomhetene som ikke er lagt inn i Rådmannens forslag til Strategidokument Tjenesteområde Virksomhet Tekst ønskede

Økonomiplan Rådmannens forslag

Årsrapport Bistand og omsorg

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan , økonomiplan og budsjett oktober 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN / ÅRSBUDSJETT 2016

Seljord kommune. Vedlegg til Gul bok. Valgte og ikkje valgte tiltak Og innkomne søknader som det ikkje er funne rom for.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Total innsparing 2015:

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Økonomirapport 1. kvartal Formannskapet

Økonomiplan Formannskapets innstilling

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering med endringer

Melding om vedtak -Økonomiplan Årsbudsjett 2011

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2017

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Særutskrift. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 92/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Ansvarsnummer - Eidsvoll kommune

Behandling inkl. forslag:

Transkript:

2019 Budsjettversjonsrapport: Posisjonens budsjettversjon 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 9 256 711 14 176 600 14 097 817 15 774 817 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 947 087 3 717 167 11 594 880 23 989 997 Valgte driftstiltak 2 534 023 9 471 723 8 211 223 8 502 223 Mer/mindreforbruk budsjettversjon 10 843 647 19 931 156 10 714 160 287 043 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 947 087 3 717 167 11 594 880 23 989 997 Posisjonens budsjettversjon 947 087 3 717 167 11 594 880 23 989 997 Omstilling sentraladministrasjon 100 000 50 000 0 0 Lokal medfinansiering NKOM søknad bredbåndsutbygging 0 0 0 0 Ler øst av disp.fond Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) (1201) 0 0 0 0 Leder og medarbeiderutvikling 100 000 150 000 200 000 200 000 Personaltiltak (1107) 100 000 150 000 200 000 200 000 Innsparing sentraladministrasjonen 200 000 200 000 200 000 200 000 Administrasjon (1101) 200 000 200 000 200 000 200 000 Omstilling oppvekst og kultur 896 706 1 743 406 782 906 673 906 Naturlig avgang Høyeggen 534 234 534 234 534 234 534 234 Grunnskoledrift (2201) 534 234 534 234 534 234 534 234 Overtallighet i Gimsøya barnehage 127 541 127 541 127 541 127 541 Barnehagedrift (2301) 127 541 127 541 127 541 127 541 Overtallighet spes.ped.assistent Gimsøya 158 363 158 363 158 363 158 363 Barnehagedrift (2301) 158 363 158 363 158 363 158 363 Overtallighet spes.ped.assistent Strandvegen 250 582 250 582 250 582 250 582 Barnehagedrift (2301) 250 582 250 582 250 582 250 582 Overtallighet spes.ped.assistent Tambartun 343 436 343 436 343 436 343 436 Barnehagedrift (2301) 343 436 343 436 343 436 343 436 Nordiske barnekulturdager 0 0 300 000 0 Fritidsaktiviteter barn og unge (2604) 0 0 300 000 0 Leasing skole digital satsing 437 450 1 270 750 1 931 250 2 340 250 Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) (1201) 516 427 688 399 688 399 688 399 27. november 2018 kl 17.16 Side

Grunnskoledrift (2201) 78 977 582 351 1 242 851 1 651 851 Lydanlegg Kroa 80 000 0 0 0 Frivillighetssentralen (2602) 80 000 0 0 0 Halvering av underskudd SFO 0 1 600 000 1 600 000 1 600 000 Grunnskoledrift (2201) 0 1 600 000 1 600 000 1 600 000 Omstilling helse og velferd 3 005 509 3 696 509 3 696 509 3 696 509 Reduksjon 100% hjelpepleierstilling ved Horg sykehjem 549 499 549 499 549 499 549 499 Opphold i institusjon (3201) 549 499 549 499 549 499 549 499 Redusere helgebemanning i Lenavegen bofellesskap med 265 652 265 652 265 652 265 652 40% stilling Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206) 265 652 265 652 265 652 265 652 Redusere helgebemanning i Sørtun bofellesskap med 27 % 229 049 229 049 229 049 229 049 stilling Hjemmetjeneste i boliger mheldøgns tilbud (3206) 229 049 229 049 229 049 229 049 Redusere bemanning Rådhusvegen bofellesskap med 40% 266 288 266 288 266 288 266 288 stilling Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206) 266 288 266 288 266 288 266 288 Sammenslåing av Nedre Melhus 1 og 2 801 352 801 352 801 352 801 352 Hjemmesykepleie (3204) 801 352 801 352 801 352 801 352 Reduksjon 40 % stilling som miljøarbeider 214 950 214 950 214 950 214 950 Administrasjon pleie og omsorg (3209) 214 950 214 950 214 950 214 950 Reduksjon 40% stilling boveileder 201 585 201 585 201 585 201 585 Administrasjon pleie og omsorg (3209) 201 585 201 585 201 585 201 585 Hverdagsrehabilitering 561 433 561 433 561 433 561 433 Fysio og ergoterapitjenester (4075) 561 433 561 433 561 433 561 433 Ny stilling hjemmetjenesten 661 433 661 433 661 433 661 433 Hjemmesykepleie (3204) 661 433 661 433 661 433 661 433 Bortfall av egenandel ressurskrevende brukere 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 Administrasjon (3101) 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 Diverse avtaler legetjenester 0 691 000 691 000 691 000 Legetjenester (4010) 0 691 000 691 000 691 000 Omstilling plan og utvikling 1 123 192 1 673 192 1 923 192 1 523 192 Oppfølging vedtatt planstrategi Brekkåsen 550 000 200 000 0 0 Plan (5700) 550 000 200 000 0 0 Oppfølging vedtatt planstrategi planleggerstilling 273 192 773 192 773 192 773 192 Plan (5700) 273 192 773 192 773 192 773 192 Oppfølging plan ferdigstillelse sentrumsplan 150 000 0 0 0 Plan (5700) 150 000 0 0 0 27. november 2018 kl 17.16 Side

Oppfølging Plan Kommuneplanens arealdel 0 400 000 1 000 000 0 Plan (5700) 0 400 000 1 000 000 0 Oppfølging Plan Kvål / Søberg / Lundamo / Hovin 0 0 0 750 000 Plan (5700) 0 0 0 750 000 Oppfølging Plan Samfunnsdel Planstrategi 150 000 200 000 0 0 Utviklingstjenesten (1109) 150 000 200 000 0 0 Oppfølging plan snøscootertrase 0 100 000 150 000 0 Plan (5700) 0 100 000 150 000 0 Omstilling virksomheter utenom kommunen 345 000 345 000 345 000 345 000 Kirker og gravplasser 295 000 295 000 295 000 295 000 Melhus kirkelig fellesråd (6030) 295 000 295 000 295 000 295 000 Økt tilskudd Regionråd Trondheim Sør 50 000 50 000 50 000 50 000 Regionrådet Trondheim Sør (6102) 50 000 50 000 50 000 50 000 Omstilling overordnede inntekter og kostnader 0 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Økning grunnlag eiendomsskatt 0 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Eiendomsskatt (9201) 0 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Bredbånd/mobildekningmedfinansiering 0 0 0 0 Fond til vedlikehold av kommunale veier og plasser 0 0 0 0 Utredning / prosjektering flerbrukshall 0 0 0 0 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 0 0 0 Demo 59 165 831 294 2 261 595 5 858 465 Melhuslistas budsjettversjon 1 421 041 6 239 929 15 269 725 29 005 337 Rådmannens forslag til budsjett 1 443 357 6 457 255 16 075 096 30 869 140 Senterpartiets budsjettversjon 1 066 696 4 433 076 13 355 353 29 322 878 Tiltak som ikke blir prioritert av rådmannen i 2019 671 769 2 001 733 3 307 524 6 823 326 Omstilling sentraladministrasjon 0 0 0 0 Lærlinger 0 0 296 660 410 760 Lærlinger (1108) 0 0 296 660 410 760 Redusering antall komiteer 0 850 000 850 000 850 000 Godtgjørelse til politiske ledere (1001) 0 850 000 850 000 850 000 27. november 2018 kl 17.16 Side

Omstilling oppvekst og kultur 0 0 0 0 Kulturminneplan. Skilting og merking 0 200 000 0 0 Kulturtjeneste (2603) 0 200 000 0 0 Merkantil stilling Nedre Melhus barnehage 209 113 209 113 209 113 209 113 Barnehagedrift (2301) 209 113 209 113 209 113 209 113 Reduksjon av tilskudd lag og foreninger 100 000 100 000 100 000 100 000 Tilskudd kultur og idrett (2605) 100 000 100 000 100 000 100 000 Økning av skolepenger kulturskolen 105 000 105 000 105 000 105 000 Kulturskole (2600) 105 000 105 000 105 000 105 000 Omstilling helse og velferd 0 0 0 0 Redusere mottak av turnuslege/lis1 fra 2 leger til 1 lege. 350 720 696 352 696 352 696 352 Legetjenester (4010) 350 720 696 352 696 352 696 352 Ta vekk hvilende nattevakt ved Flå eldresenter 648 713 648 713 648 713 648 713 Hjemmetjeneste i boliger mheldøgns tilbud (3206) 648 713 648 713 648 713 648 713 Nedlegging av kommunalt utekontor på Korsvegen. 198 582 350 000 350 000 350 000 Legetjenester (4010) 198 582 350 000 350 000 350 000 Egenbetaling trygghetsalarmer 561 240 841 860 841 860 841 860 Administrasjon pleie og omsorg (3209) 561 240 841 860 841 860 841 860 Bortfall av tiltenkt stilling 661 433 661 433 661 433 661 433 Forvaltningskontoret for helse og omsorg (1115) 661 433 661 433 661 433 661 433 Reforhandling legeavtaler 0 400 000 400 000 400 000 Legetjenester (4010) 0 400 000 400 000 400 000 Omstilling plan og utvikling 0 0 0 0 Driftsingeniør trafikksikkerhet 661 433 661 433 661 433 661 433 Trafikk (5402) 661 433 661 433 661 433 661 433 Asfaltering av offentlige uteområder 880 000 0 0 0 Ekstraordinære utgfiter (5599) 880 000 0 0 0 Lundamo skole utvendig maling 600 000 0 0 0 Lundamo skole (5526) 600 000 0 0 0 1/2 Ingeniørstilling på Teknisk plan 476 995 476 995 476 995 476 995 Trafikk (5402) 476 995 476 995 476 995 476 995 Nytt kjøkken Melhushallen 0 0 0 0 Melhushallen (5562) 0 0 0 0 Omstilling virksomheter utenom kommunen 0 0 0 0 Kirkelig administrasjon 236 000 236 000 236 000 236 000 Melhus kirkelig fellesråd (6030) 236 000 236 000 236 000 236 000 27. november 2018 kl 17.16 Side

Omstilling overordnede inntekter og kostnader 0 0 0 0 Delnedsalg i Trønderenergi 0 0 0 7 310 000 Renter og avdrag (9601) 0 0 0 15 000 000 Aksjeutbytte (9602) 0 0 0 7 690 000 Økt sats eiendomsskatt 0 0 0 8 000 000 Eiendomsskatt (9201) 0 0 0 8 000 000 Eiendomsskatt, økning 0,5 promille 0 0 0 4 000 000 Eiendomsskatt (9201) 0 0 0 4 000 000 27. november 2018 kl 17.16 Side