Budsjettversjonsrapport: Høyre
|
|
- Ingar Arnesen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budsjettversjonsrapport: Høyre Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Høyre Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Beredskap i helgene, Bygg v Bygge og eiendomskontoret (6000) Helse: helsestasjon: styrking av skolehelsetjenesten Helsestasjon (3001) Helse: Helsesøster økning 30 % Helsestasjon (3001) Reduksjon PPT PPtjenesten (2900) Sekretariat info arkiv Høyre. reduksjon varaordførergodtgjørelsen fra Politiske utvalg (1020) Tiltak 4.14 Rådgiverstilling mot turnover arkiv Sekretariat/info/arkiv (1110) Tiltak 4.15 Redusere forbruk overtid Sekretariat/info/arkiv (1110) Tiltak 4.16 Øke gebyr på enkeltanledning skjenking Sekretariat/info/arkiv (1110) Tiltak 4.4 redusert drift ordførers kontor Ordførerens kontor (1000) Tiltak 4.5 Innføring svar ut/redusert portoutgifter Sekretariat/info/arkiv (1110) Rådmannen Generelt nedtrekk Rådmannens kontor (1100) Personalkontoret Tiltak 4.6 Øke ressurs personal/nedtak utgifter sykepenger Personalkontoret (1200) Tiltak 4.7 Felles lønningskontor HALD Personalkontoret (1200) Bygg og eiendom Beredskap i helgene, Bygg v Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg eiendom, Flagging ansvar november 2016 kl Side 1
2 Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg eiendom reduksjon i kjøp av private tjenester ansvar Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg eiendom, Rullestollager sykehjemmet ansvar Bygge og eiendomskontoret (6000) Tiltak 4.10 Gjengsleie Bygge og eiendomskontoret (6000) Tiltak 4.11 Avvikle kommunale bygg som ikke er i bruk Bygge og eiendomskontoret (6000) Barnehager generelt Tiltak 2b9 Økte kostpenger Barnehager generelt (2400) Økt foreldrebetaling i barnehage Barnehager generelt (2400) Skoler generelt Tiltak 1a1 Bruk av færre kontaktlærere Skoler generelt (2600) Tiltak 2a12 Redusert bruk av spesialundervisning Skoler generelt (2600) Sandnes barneskole Tiltak 2a16 Nedlegging av Sandnes skole Sandnes barneskole (2650) Tjøtta oppvekstsenter Tiltak 2b1 Sammenslåing av Tjøtta og Søvik barnehage Tjøtta barnehage (2460) ikke kommunale barnehager (2550) Voksenopplæring Øke elevtall pr lærer Voksne fremmedspråk (2701) Kulturskolen Tiltak 2c17 Økt brukerbetaling i Kulturskolen Kulturskolen (2750) PPtjenesten Tiltak 2a10 PPT inn i kommunalt bygg PPtjenesten (2900) Kultur Tiltak 2c14 Kulturbadet effektivisere drift Administrasjon (2100) Bosetting av mindreårige flyktninger Tiltak 2c6 Økt bosetting i leiligheter, Tjøtta Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) Tiltak 2c7 Økt bosetting i eksisterende tjeneste Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) november 2016 kl Side 2
3 Helse Tiltak 1.15 Omlegging drift støttekontakter Støttekontakt (3080) Tiltak 1.7 Frisklivssentral: Økt egenandel på frisklivsresept Frisklivssentral (3075) Nav Alstahaug Tilatk 1.6 NAV flyktningekontor Økt bosetting med 5 personer Flyktningekontor (3200) Barne og ungdomsvern Senterpartiet barnevern Barne og ungdomsvern (3160) Pleie og omsorg Tiltak 1.1 PLO samle alt renhold Alstahaug sykehjem (3373) Tiltak 1.14 Økt egenandel middag Alstahaug sentralkjøkken (3778) Tiltak 1.2 kompetansehevin turnusarbeid Hjemmesykepleien (3470) Tiltak 1.3 Hjemmesykepleie, innføring av multidose Hjemmesykepleien (3470) Tiltak 1.4 Hjemmesykepleie: Øke egenandel trygghetsalarm Hjemmesykepleien (3470) Tiltak 1.5 PLO + TFF rekrutteringstiltak for å unngå bruk av vikarbyrå Alstahaug sykehjem (3373) Hjemmesykepleien (3470) Sentrum distrikt utviklingshemmede (3482) Ura distrikt utviklingshemmede (3483) Tjeneste for funksjonshemmede Tiltak 1.10 TFF økt egenandel transport Adm. Utviklingshemmede (3480) Tiltak 1.11 TFF Hente tilbake kjøpte tjenester Adm. Utviklingshemmede (3480) Tiltak 1.16 TFF Samlokalisere boliger til bofellesskap Ura distrikt utviklingshemmede (3483) Tiltak 1.9 TFF Avlastningsbolig: redusere tilbud Avlastningsbolih (3481) Brann og beredskap Brann og beredskap Garderober og mønstringsrom brannstasjon Feiervesen (6151) Avskrivninger (8099) Brann og beredskap Utdanning deltidspersonell Brannvern (6150) Tiltak 3.13 Brannsamarbeid Brann og beredskapskontor (6100) Tiltak 3.14 Reduksjon til minstekrav Brannvern (6150) november 2016 kl Side 3
4 Tiltak 3.16 Brannstasjon Tjøtta Brannvern (6150) Kommunalteknisk avdeling Nærmiljøprosjekt Sandneselva Park idrett (6240) Tiltak 3.3 omklassifisering veg Veger (6400) Plansektor Tiltak 3.6 Biler Oppmåling Matrikkesak (6604) Tiltak 3.7 Plan gebyr Plansak (6602) Landbruk og miljø Tiltak 3.18 Reduksjon bemanning Landbruk (7050) Næringsarbeid Tiltak 3.20 Helgeland Reiseliv Næringsarbeid (1105) Tiltak 3.21 Sagaveien/Kystriksveien avvikling av medlemskap Næringsarbeid (1105) Tilskudd interkommunale selskap Tiltak 4.12 Petter Dass eiendom Tilskudd/kontingenter (7900) Tiltak 4.9 Redusere overføring til Kirka med 10 % Tilskudd/kontingenter (7900) Finansieringstransaksjoner Eiendomsskatt. Fjerning av fritak etter eskl. prgr. 7 litrab) bygninger som har historisk verdi, Eiendomsskatt (8010) Etterfinansiering kulturbadet Renter m.v (8900) Avdrag på lån (8910) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Administrasjonsjefens forslag Administrasjonsjefens forslag kopi Ap Alt Ap alt Formannskapets innstilling investering Formannskapets innstilling investering Frp investering Ordfører mandag Ordfører Ordfører Tenkeboksen Tenkeboksen november 2016 kl Side 4
5 Tenkeboksen Sekretariat info arkiv Tiltak 4.1 Legge ned infortorget fra Sekretariat/info/arkiv (1110) Tiltak 4.13 Slå sammen eldreråd/råd for funksjonshemmede Politiske utvalg (1020) Tiltak 4.2 Oppheve godtgjøring til varaordfører Politiske utvalg (1020) Tiltak 4.3 Politiske møter oppstart etter kl 15: Politiske utvalg (1020) Tiltak 4.8 Avvikle fellesannonse Helgelands Blad Sekretariat/info/arkiv (1110) Bygg og eiendom Avfallstasjoner bygg Bygge og eiendomskontoret (6000) Avfallstasjoner formålsbygg Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg eiendom Direktevarsling 110 formålsbygg ansvar Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg eiendom Helsesenter ansvar Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg eiendom Intalering av TV modul ansvar Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg eiendom ansvar Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg eiendom, gressklipping ansvar Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg eiendom, hjelpemiddelsentralen ansvar Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg eiendom, Åsheim terasse Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg og eiendom: Tilrettelegging av kommunale leiligheter for brukere med nedsatt funksjonsevne Adm. Bygg og eiendom (6099) Adm.undervisning og barnehage Tiltak 2b6 Oppsigelse av generell avtale med Opplæringskontoret Undervisningsadministrasjon (2002) Barnehager generelt Kompetanseutvikling barnehage Barnehager generelt (2400) Tiltak 2b11 Redusert åpningstid morgen og ettermiddag Barnehager generelt (2400) Tiltak 2b2a Stor barnehage i byen Barnehager generelt (2400) ikke kommunale barnehager (2550) Tiltak 2b2b Stor barnehage i byen m 1 privat Barnehager generelt (2400) Tiltak 2b2e Stor barnehage i byen, Tjøtta barnehage nedlagt november 2016 kl Side 5
6 Barnehager generelt (2400) Ikke kommunale barnehager Høyre. Privatisering av alle kommunale barnehager. Tilskuddd gis etter nasjonale satser ikke kommunale barnehager (2550) Skoler generelt Senterpartiet. Oppheving av kretsgrenser Skoler generelt (2600) Senterpartiet. 510 skole Stamnes uten voksenopplæring Skoler generelt (2600) Skole midler til å gjennomføre vedtatt kompetanseplan Skoler generelt (2600) Skolebibliotek for grunnskolene i Alstahaug v Skoler generelt (2600) Skoleibliotek, bemannet, på en skole/ungdomsskole Skoler generelt (2600) Sp/Ap. Avvikle kretsgrenser fram til ny skole Skoler generelt (2600) SP+Ap. Ny 17 skole sentrum Skoler generelt (2600) Tidlig innsats Skoler generelt (2600) Tiltak 2a11 Redusert bruk av spesialundervising små tiltak Skoler generelt (2600) Tiltak 2a14SFO 70% selvkost Skoler generelt (2600) Tiltak 2a5 Kun hel og halv plass SFO Skoler generelt (2600) Tiltak 2a6 SFO sommerstengt Skoler generelt (2600) Tiltak 2a7 SFO følger skoleruta Skoler generelt (2600) Tiltak 2a8 SFO kun hel plass Skoler generelt (2600) Tiltak 2a9 SFO selvkost Skoler generelt (2600) Søvik oppvekstsenter Tiltak 2a3 Nedlegging av Søvik skole Søvik skole (2670) Spesialundervisning Søvik (2677) Tiltak 2a4 Legge ned ungdomstrinn på Søvik og Tjøtta Søvik skole (2670) Tjøtta oppvekstsenter Tiltak 2a2 Nedlegging av Tjøtta skole Tjøtta skole (2680) Kulturskolen Tiltak 2c14 Økt brukerbetaling i Kulturskolen Kulturskolen (2750) november 2016 kl Side 6
7 Tiltak 2c16 Avvikle samarbeidet med Fyret om elevplasser Kulturskolen (2750) Tiltak2c17 Ta ned 50 elevplasser Kulturskolen (2750) Kultur Tiltak 2c10 Avvikle ungdomstjenesten Ungdomstjenesten i Alstahaug (2140) Tiltak 2c13 Øke billinntekter bad Bad (2106) Tiltak 2c8 Avvikle kulturmidler Almenn kultur (2150) Tiltak 2c9 Ungdomstjenesten, redusere tilbud Ungdomstjenesten i Alstahaug (2140) Bosetting av mindreårige flyktninger Tiltak 2c3 Bosette en eldre gruppe barn Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) Tiltak 2c4 Økt bosetting med andre tiltak enn bofellesskap Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) Tital 2c2 Reduksjon av enhetens rammer, redusert godgjøringreduksjon av enhetens rammer, redusert godgjøring Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) Helse Tiltak 1.8 Fysioterapi: redusere driftstilsudd Fysioterapi (3076) Barne og ungdomsvern Senterpartiet barnevern Barne og ungdomsvern (3160) Pleie og omsorg PLO hjemmesykepleie: øke kapasitet i takt med behov Hjemmesykepleien (3470) Tiltak 1.12 Pleie og omsorg hjemmesykepleien avvikle kjøp av sykehjemsplass Dønna Hjemmesykepleien (3470) Tiltak 1.13 Bortfall av aktivitør sykehjem Alstahaug sykehjem (3373) Økte utgifter som følge av flere eldre Hjemmesykepleien (3470) Tjeneste for funksjonshemmede TFF økte kostnader til kjøp av tjenester Adm. Utviklingshemmede (3480) Kommunalteknisk avdeling Komtek: Vinterdrift av Stamnes Arena Park idrett (6240) Komtek: Økning i veivedlikeholdet Veger (6400) Tiltak 3.2 Robotklipper Park idrett (6240) november 2016 kl Side 7
8 Tiltak 3.4 Brøyting veg Bygge og eiendomskontoret (6000) Veger (6400) Landbruk og miljø Landbruk Driftstilskudd Norsk Landbruksrådgivning Nordland Landbruksprosjekt (7053) Landbruk og miljøenhet: Syv Søstre Natur og Kulturpark Landbruksprosjekt (7053) Tilskudd interkommunale selskap Revisjonen diff. mellom ønsket og lagt inn ( ) Tilskudd/kontingenter (7900) Kirken differanse mellom ønsket og lagt inn Tilskudd/kontingenter (7900) Kirken. Diff. mellom innlagt og ønsket ( ) Tilskudd/kontingenter (7900) Revisjonen differanse mellom ønsket og lagt inn Tilskudd/kontingenter (7900) rkkdifferanse mellom ønsket og lagt inn Tilskudd/kontingenter (7900) Sekon. Differanse mellom ønsket og lagt inn Tilskudd/kontingenter (7900) Finansieringstransaksjoner Ap+Sp. Eiendomsskatt økning til 6,5 promille Eiendomsskatt (8010) Ap+Sp. Økning eiendommskatt til 5,0 promille Eiendomsskatt (8010) Ap+Sp. Økning eiendomsskatt til 5,5 promille Eiendomsskatt (8010) Avbalansering Formannskapets vedtak Interne finansieringstransaksjoner (8930) Avbalansering mot fond. Rådmannens forslag november Interne finansieringstransaksjoner (8930) november 2016 kl Side 8
Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift.
Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift. 2017 2018 2019 2020 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 16 822 446 15 585 774 14 255 321 10 747 316 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett
DetaljerBudsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift med endringer
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling drift med endringer Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift med endringer 2016 2017 2018 2019
DetaljerTiltaksoversikt. Oppfølging av omstillingsprosjektet AK 2020
Tiltaksoversikt Oppfølging av omstillingsprosjektet AK 2020 Innholdsfortegnelse Tiltaksoversikt... 3 Tiltaksoversikt Tiltaksbeskrivelse gjennomføring risiko netto årlig innsparing Helse og velferd Status
DetaljerBudsjettversjonsrapport: Hanne Benedikte
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Hanne Benedikte Budsjettversjonsrapport: Hanne Benedikte 2016 2017 2018 2019 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 15 927 778 12 816 778
DetaljerBudsjettversjonsrapport: AP -Utkast 1
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : AP Utkast 1 Budsjettversjonsrapport: AP Utkast 1 2018 2019 2020 2021 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 6 611 270 7 428 620 14 048 499 26 181 186 Totale driftskostnader
DetaljerBudsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak drift 171214
2015 Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak drift 171214 2016 2017 2018 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 24 963 536 21 579 103 10 912 103 17 368 103 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett
DetaljerBudsjettversjonsrapport: SV, Rødt, V og Ap drift Balanse
Budsjettversjonsrapport: SV, Rødt, V og Ap drift Balanse 2019 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 1 700 508 127 320 15 381 232 9 938 396 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett
DetaljerBudsjettversjonsrapport: Ordfører
Budsjettversjonsrapport: Ordfører 2015 2016 2017 2018 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 24 963 536 21 579 103 10 912 103 17 368 103 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 875 371 2 459 948
DetaljerBudsjettversjonsrapport: Høyre 2
2015 Budsjettversjonsrapport: Høyre 2 2016 2017 2018 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 24 963 536 21 579 103 10 912 103 17 368 103 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 936 788 1 373 914
DetaljerAlstahaug kommune. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei.
Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 61/16 Formannskapet 15.06.2016 48/16 Kommunestyret 22.06.2016 107/16 Formannskapet 30.11.2016 / Kommunestyret Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
Sekretariat info arkiv utgifter 7 079 809 7 279 003 6 742 611 5 870 611 5 727 278 5 165 611 inntekter 865 724 761 648 756 571 756 571 756 571 756 571 utgift 6 214 085 6 517 355 5 986 040 5 114 040 4 970
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Politisk utvalg Sum utgifter 2 652 592 2 502 140 3 117 267 3 317 267 3 117 267 3 317 267 Sum inntekter -69 537-42 000-42 000-42 000-42 000-42 000 Netto utgift 2 583 055 2 460 140 3 075 267 3 275 267 3
DetaljerDrifts- og investeringsbudsjett Økonomiplan Alstahaug kommune.
Saksb: Frank Robert Pedersen Saknr: 17/193716 Drifts og investeringsbudsjett 2018. Økonomiplan 20182021. Alstahaug kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE RØR LINJA Administrasjonssjefens
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE.
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2016 Sak: 104/16 Resultat: Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2017. ØKONOMIPLAN 2017-2020. ALSTAHAUG KOMMUNE.
DetaljerBudsjettversjonsrapport: Dønna FrP
2013 Budsjettversjonsrapport: Dønna FrP 2014 2015 2016 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 14 249 613 13 819 184 12 552 547 11 518 184 Sum alle valgte tiltak 14 249 613 13 819 184 12 552 547 11 518 184
DetaljerBudsjettversjonsrapport: DønnaSV
2013 Budsjettversjonsrapport: DønnaSV 2014 2015 2016 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 14 249 613 13 819 184 12 552 547 11 518 184 Sum alle valgte tiltak 14 279 613 14 031 116 13 027 242 12 247 502
DetaljerBudsjettversjonsrapport: Ordfører
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: Ordfører Budsjettversjonsrapport: Ordfører 2015 2016 2017 2018 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 120
DetaljerBudsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering.
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Formannskapets innstilling investering. Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering. 2017 2018 2019 2020 Netto investering i konsekvensjustert budsjett
DetaljerBudsjettversjonsrapport: Høyre
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Høyre Budsjettversjonsrapport: Høyre 2017 2018 2019 2020 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 62 305 500 136 687
DetaljerBudsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak investering
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Kommunestyrets vedtak 15.12.16 investering Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak 15.12.16 investering 2017 2018 2019 2020 Netto investering i konsekvensjustert
DetaljerBudsjettversjonsrapport: Rødt investering
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Rødt investering Budsjettversjonsrapport: Rødt investering 2017 2018 2019 2020 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak
DetaljerBudsjettversjonsrapport: Driftsbudsjett vedtatt i kommunestyre
Båtsfjord Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Båtsfjord: Driftsbudsjett 20162019 vedtatt i kommunestyre 16.12.15 Budsjettversjonsrapport: Driftsbudsjett 20162019 vedtatt i kommunestyre 16.12.15
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
1000 Folkevalgte styringsorgan Folkevalgte styringsorgan 35 500 35 500 35 500 24 500 Folkevalgte styringsorgan 1 683 731 1 683 731 1 683 731 1 683 731 Folkevalgte styringsorgan 1 648 231 1 648 231 1 648
DetaljerRAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar
DetaljerBudsjett 2016 Helse og velferd
Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT
2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2017 Sak: 143/17 Resultat: FS forslag tilrådd Arkivsak: 17/11825 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling:
DetaljerBudsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag
Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag 2014 2015 2016 2017 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 7 961 084 9 357 404 11 476 824 4 716 925 Sum alle valgte tiltak 5 257 606 15 798 233
DetaljerUprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16
2013 Leirfjord kommune Uprioritert liste over alle drifts og investeringstiltak økonomiplan 201316 Alle tiltak investering 2014 2015 2016 Sum investeringer fra nye tiltak 39 142 000 4 212 000 9 040 000
DetaljerBudsjett 03.11.14 Status Tiltak
Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Ansvarsområdet 2; 56 ulike ansvarsområder, fordelt
DetaljerBudsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering med endringer
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling investering med endringer Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering med endringer 2016
DetaljerSAKSFRAMLEGG SAK: REGNSKAPSRAPPORTERING PR 30.04.2016-1. TERTIAL ALSTAHAUG KOMMUNE
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter
DetaljerBudsjettversjonsrapport: Senterpartiets budsjettversjon
2019 Budsjettversjonsrapport: Senterpartiets budsjettversjon 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 9 256 711 14 176 600 14 097 817 15 774 817 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett
DetaljerBudsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til budsjett
2019 Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til budsjett 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 9 256 711 14 176 600 14 097 817 15 774 817 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett
DetaljerBudsjettversjonsrapport: Posisjonens budsjettversjon
2019 Budsjettversjonsrapport: Posisjonens budsjettversjon 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 9 256 711 14 176 600 14 097 817 15 774 817 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerAlstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014
Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerBudsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan
Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan
DetaljerSærutskrift. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 92/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg
Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2017/549 Arkiv: 033 Saksbehandler: Ellinor Anja Evensen Dato: 03.12.2015 Særutskrift Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 92/17 Nordreisa miljø, plan og utviklingsutvalg 30.11.17
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2017 Administrasjonssjef Børge Toft
Økonomiplan 2017-2020 Årsbudsjett 2017 Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018
2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2017 Sak: 151/17 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 17/11829 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling: Behandlingen
DetaljerDRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT
Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett 1 Barnehage og skole 26 197 907 22 136 502 20 989 660 129 885 052 128 953 521 131 554 160 DRIFTSRESULTAT 103 687 145 106 817 019 110 564
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015
2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:
DetaljerBehandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018
Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling
DetaljerBudsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015
Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 Formannskapet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunestyrets vedtak 18/6 2015 Nr. Aktivitet Ansvarlig
DetaljerKonto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099
Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver
DetaljerOmråde 2 Formannskapet, 19.november
Område 2 Formannskapet, 19.november Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kultur og Kulturbadet Skole, Spesialundervisning PPT Kostnadsdrivere
DetaljerSaksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende
DetaljerBudsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE
Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell
DetaljerBudsjettversjonsrapport: Formannskapets forslag
Budsjettversjonsrapport: Formannskapets forslag 2018 2019 2020 2021 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 117 937 5 290 673 6 748 473 7 059 473 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 0 0 0 Valgte
DetaljerOrganisasjonskart Sist oppdatert: 25. september :56
Rådmann Stabsområde 1 Assisterende rådmann Stabsområde 2 Personal Stabsområde 3 Plan og næring Stabsområde 4 Økonomi Stabsområde 5 NAV Oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk drift og eiendom Organisasjonskart
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102
DetaljerSAKSFRAMLEGG SAK: BUDSJETT ØKONOMIPLAN RAMMER, PROSESSER MV. Notat vedr. noen vesentlige elementer i Kommuneproposisjonen.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
2700 Fellesutgifter barnehager 2 498 2 545 4 416 3 663 3 663 3 663 utgifter 885 351 430 124 124 124 617 12 929 230 230 230 driftsutgifter 2 766 2 883 3 916 3 556 3 556 3 556 2701 Vikarordning Barnehager
Detaljer108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig
108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av
DetaljerSektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur
Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Representanter i gruppen: Anne Berit Rækken (Utdanningsforbundet), Mona Mikalsen (barnehage), Jon Rosseland, Henning Antonsen (skole), Camilla Jarlsby (kultur), Anne Grethe
DetaljerSaksprotokoll i Formannskapet I formannskapets behandling av saken kom det fram punkter som ønskes innarbeidet i innstillingen:
Saksprotokoll i Formannskapet 29.11.2016 I formannskapets behandling av saken kom det fram punkter som ønskes innarbeidet i innstillingen: Verbalforslag: 1. Rådmannen bes utrede egnede lokaliteter til
DetaljerRådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:
Behandling i Formannskapet 06.12.2012: Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.
DetaljerBudsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering 2014 2015 2016 2017 Netto investering
DetaljerBudsjett- og Økonomiplan
Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
DetaljerBudsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett 2014
Båtsfjord Budsjettversjonsrapport: Båtsfjord: Formannskapets innstilling budsjett 2014 Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett 2014 2014 2015 2016 2017 Over/underskudd konsekvensj.
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter
DetaljerPresentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50
DetaljerOppvekst og kultur. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no
Oppvekst og kultur Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Gruppeansvar/tjenesteområder: organisert i 49 ulike ansvarsområder
DetaljerInnstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17
Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale
DetaljerBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN
BUDSJETT ØKONOMIPLAN - 2014 Opplysningshefte for beslutningstakere Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 10 Politisk styring 10 Politisk styring 25 232
DetaljerBudsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
DetaljerBudsjettversjonsrapport: AP/KRF
2019 Budsjettversjonsrapport: 111218 AP/KRF 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 26 629 26 629 26 629 26 629 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 486 570 943 624 941 958 940
DetaljerHERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm
Folkevalgte HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 11/708-45/RSK 150 23.12.2011 MELDING OM POLITISK
DetaljerSAK: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR ØKONOMIPLAN
SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:
DetaljerBudsjettversjonsrapport drift - Formannskapets forslag pr
2018 Budsjettversjonsrapport drift Formannskapets forslag pr 21.11.17 2019 2020 2021 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 8 560 114 9 533 538 6 320 306 8 146 116 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 15/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN / ÅRSBUDSJETT 2016
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 110/15 Resultat: Arkivsak: 15/86536 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2016 2019/ ÅRSBUDSJETT 2016 Behandling: Dok. 15/86530 ettersendt
DetaljerDetaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune
Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune RÅDMANNEN MED STAB Utgift 1 717 000 1 940 800 1100 Rådmannen 1 717 000 1 940 800 Inntekt -400 000-300 000 Utgift 54 863 800 57 469 400 1101 Fellesutgifter 54 463
DetaljerSAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter
DetaljerSaksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151
Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/1216 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret
DetaljerVedlegg 1 - Driftstiltak
Vedlegg 1 Driftstiltak 214 Over/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over/underskudd budsjettversjon 14 48 544 14 48 544 Valgte tiltak Usorterte tiltak Momskomp av investeringer Planlegging/prosjektering
DetaljerAP Skjermes for rammereduksjon (2%) Sentral SFO-leder Prosjektstøtte "Parenthood"
DRIFTSBUDSJETT 2019-2022 2019 2020 2021 2022 Beløp i 1 000 kr Sum endringer FLERTALL - - - - Sum endringsforslag fra H og KrF - - - - Sum endringsforslag fra AP - - - - Sum endringsforslag fra V - - -
DetaljerKulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no
Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:
Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,
DetaljerSten Rino Bonsaksen fremmet formannskapets innstilling med følgende endring:
Saksprotokoll - Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Arkivsak: 1701642-13 Behandling sak nr.: 79/17 i Kommunestyret den 15.12.2017 Behandling: Administrasjonssjefen orienterte om budsjettprosessen
DetaljerPPT SFO Voksenopplæring Krav om politiattest Kulturskole Kontakt Kommunenes opplæringskontor
Forklaringer til tabellen Kjennetegn Tittel med ramme rundt Tekst med hvit bakgrunn (nivå 4) Tekst med farget bakgrunn (nivå 4) Forside (bokser) Skole og barnehage nivå 2 (bokser) Barnehage Skole PPT SFO
DetaljerØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018
ØKONOMIPLAN 2019-2022 ÅRSBUDSJETT 2019 Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018 Formannskapets flertallsinnstilling (endringer i forhold til rådmannens forslag er kursiverte)
DetaljerBudsjettversjonsrapport: Formannskapets flertsllstilråding
Hemne Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Hemne: Formannskapets flertsllstilråding Budsjettversjonsrapport: Formannskapets flertsllstilråding 2016 2017 2018 2019 Over/underskudd konsekvensj. budsjett
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:
IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.
DetaljerMuligheter i den grønne landsbyen!
Budsjett 2011. Pressemelding. Muligheter i den grønne landsbyen! Randaberg kommune har en sunn økonomi. Gjennom mange år med nøktern drift og god økonomistyring har kommunen fått et godt utgangspunkt for
DetaljerBudsjettjustering pr april 2013
Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).
DetaljerAnsvarsnummer - Eidsvoll kommune
Virksomheter m.v. 10 Politisk ledelse 10000 Politisk ledelse 10001 Ordfører/varaordfører 10050 Kontrollutvalget 10060 Administrasjonsutvalg 10070 Utvalg for oppvekst og levekår 10080 Utvalg for næring,
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter
DetaljerTILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer
Detaljerbudsjett Regnskap Avvik
Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321
Detaljer<legg inn ønsket tittel>
Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj
DetaljerØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift
Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og
DetaljerSaksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato
Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/14 Eldrerådet PS 24.11.2014 054/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 038/14 Formannskapet PS 26.11.2014 089/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 005/14
DetaljerRegnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013
Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Forbruk i% 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT Utgifter -200 0 0 % Inntekter 26 0 0 % Sum ansvar: 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT
DetaljerSkatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000
Detaljer1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000
1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre
DetaljerPolitisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017
NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 42/13 Møtedato: 26.11.2013 Arkivsak: 13/635 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 Formannskapets innstilling til
Detaljer