MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET



Like dokumenter
MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

MØTEINNKALLING FOR. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Budsjettjustering pr april 2013

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

BUDSJETTRAMMER ØKONOMIPLAN

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/ /587 Arne Eiken UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /14 Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

Handlingsplan Budsjett 2009

Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den kl i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

Møteprotokoll for Eldrerådet

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Dato: FORMANNSKAP Kommunestyre VEDTAK:

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

Overhalla kommune Revidert økonomiplan Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den kl OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN / ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan , økonomiplan og budsjett oktober 2015

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

MØTEINNKALLING ettersendt sak. Formannskap

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Rådmannens forslag til. Økonomiplan

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/ Kommunestyret 129/

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret /10

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede

Økonomirapport 1. kvartal Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

ARBEIDSMILJØUTVALGET

Verdal kommune Sakspapir

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap

MØTEINNKALLING Formannskapet

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Verdal kommune Sakspapir

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde, Alta helsesenter.

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

Verdal kommune Sakspapir

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Transkript:

NORDRE LAND KOMMUNE TID: 05.11.2008 kl. 09.00 STED: NYTHUN Gruppemøte: kl. Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET 140/08 STATUS BUDSJETT 2009 - FORMANNSKAPETS BUDSJETTSEMINAR NORDRE LAND KOMMUNE, den

NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 140/08 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 9474/08 Møtedato: 05.11.2008 Arkivsaksnr.: 08/2313 Saksbeh.: John Løvmoen Arkivnøkkel.: 151 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Rådet for funksjonshemmede 17.09.2008 4/08 Formannskapet 30.09.2008 123/08 Formannskapet 08.10.2008 131/08 Formannskapet 21.10.2008 139/08 Formannskapet 05.11.2008 140/08 Eldrerådet 29.10.2008 13/08 Formannskapet 12.11.2008 147/08 Saksbehandler: JLM Utskrift til: STATUS BUDSJETT 2009 - FORMANNSKAPETS BUDSJETTSEMINAR Saksopplysninger/anbefalinger: Kommunen har et betydelig urealisert inntektspotensialet. Ved gjeninnføring av eiendomskatt i kommunen vil dette kunne generere merinntekter fra eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer på i størrelsesorden ca. kr. 6,4 mill. Dette anslaget er beregnet ut fra forutsetninger om at et gjennomsnittlig bolighus i kommunen er taksert til kr. 800.000,- og en gjennomsnittlig fritidseiendom er taksert til kr. 500.000,-. Skattesatsen er i beregningen 2 promille, og det er ikke benyttet bunnfradrag. Eiendomsskatt har vært signalisert som tema ved flere anledninger den siste tiden. Rådmannen er nå av den oppfatning at temaet om en eventuell gjeninnføring av eiendomsskatt må drøftes. Det er ikke realistisk å få gjennomført en fullstendig taksering tidsnok til å kunne gjeninnføre eiendomsskatt for budsjettåret 2009. Rådmannen vil imidlertid anbefale at det avsettes feks. Kr. 2 mill (disponert fra disposisjonsfond) for å kunne foreta en grundig takseringsgjennomgang, for så å gi politikerne et bedre diskusjonsgrunnlag i forhold til en vurdering av en eventuell gjeninnføring av eiendomskatt fra budsjettåret 2010. Innspill fra sentraladministrasjonen: 1. Sentraladm har et behov for 750' for ivaretakelse av nye oppgaver (jfr oversikt i tidl. utsendte sakspapirer). Dette er tilført. 2. Vurdering av områdene Økonomi, strategi, informasjon, IKT, fellestjenester og Sentrumsservice: De siste årene er det effektivisert 1,8 årsverk (100% økonomisjef, 40% konsulent kontering etc og 40% konsulent i 08). Oppgavene er imidlertid utvidet. Nye fagsystemer er innført, og

gevinsten ligger i stor grad ute i enhetene. Scanning av fakturaer krever min 0,5 årsverk med mer. Mye av 1 årsverk er høsten 08 omdisponert fra Sentrumsservice til styrking av web, IKTdrift/brukerservice, telefoni og beredskap. E-kommuneutfordringen vil kreve enda mer av denne tjensten. Det er mange uløste oppgaver og nye utfordringer innenfor arkiv, esak (oppgradering, oppplæring etc). Det er mange vakanser innenfor fellestjenesten, og utfordringen blir å se Sentrumsservice og fellestjenesten i sammenheng. Det anbefales ingen bemanningsreduksjoner innenfor denne delen av administrasjonen. Sentralbordet burde flyttes fra Landmo til fellestjenesten, forutsatt at 100% lønn++ fulgte med. 3. Vurdering av områdene organisasjon, personal, lønn, HMS, opplæringskontor etc. Det er i Handlingsplanen meldt behov for styrking av lønn og utredningskapasitet organisasjon på 0,5 årsverk. Spesielt faggruppe lønn har fått flere krevende oppgaver etter innføringen av felles økonomisystem, og har generelt en uforsvarlig arbeidsmengde/-tid. Å få tilført friske midler har rådmannen erkjent er problematisk i dagens økonomiske situasjonen, og har meldt at dette behovet må søkes løst innenfor de gitte rammer til administrasjonen. Det legges en plan for hvordan dette kan skje. Stillinger og oppgaver må gjennomgås. I budsjettseminaret kan rådmannen gi noe utdypende informasjon. 4. Vurdering av næringsrådgiverstillinger. Næringsrådgiverstillingene; En næringsrådgiverstilling er finansiert 50% fra næringsfond og 50% over drift. Det foreslås å finansiere hele denne stillingen over næringsfond. Innspring på drift er ca. kr 250.000,-. Den andre næringsrådgiverstillingen er en prosjektstilling i perioden vår 2007- vår 2010, som i sin helhet er finansiert over næringsfond. Hvor står vi i salderingsprosessen? Utgpkt fra handlingsplanen - 2.100.000 Fra hpl anbefaler rådmannen Dette gjelder valg, kulturskole og 405.000 at det legges inn veivedlikehold Endringer i forutsetninger etter handlingsplanen er: - rammetilskudd Økning av rammetilskudd til 246,6-5.800.000 - konsesjonskraftsalg Lagt inn med kr. 14,6 mill i hpl. Etter 4.300.000 kontrollregning av inntektene viser det seg at tallene for 2009 er oppgitt som brutto inntekter. Dette betyr at det fra inntekten må trekkes ut innkjøpskostnaden på ca. kr. 3,9 mill og admkost på ca. 0,4 mill. - Opptrapp psyk.helse Innlemming av øremerkede midler 5.491.000 - Eiendomskatt 2008 var det første året med eiendomsskatt etter omtaksering for verker og bruk. Det er behov for en reduksjon på kr. 300. Videre har vi mottatt ligningsverdier av kraftverkene i 800.000 Side 3

kommunen. Disse viser at verdiene av kraftverkene er redusert i forhold til 2008, og vil derfor bety en ytterligere reduksjon på 500 - Renteutgifter Rentekostnadene er beregnet ut fra en - 854.000 gjennomsnittlig rente på 6 % for året 2009 - Renteinntekter Inntektene er basert på en gjennomsnittlig 150.000 avkastning på 5,9 % på all avkastningsgivende kapital. Dette er en nedgang fra 6,12 % i 2008 - Rente ansvarlig lån Vokks oppgir at revisoranbefalt rente på - 500.000 ansvarlig lån til Vokks kan settes til 9% - Geodata Kommunen har inngått en avtale om 270 i 70.000 årlig utgift i en innføringsfase. Det er tidligere avsatt kr. 200 på PLN. - Avdrag på lån Avdrag på nytt lån tatt opp 2008 200.000 - Rentekompensasjoner Pga høyere rentenivå er det beregnet 1% -900.000 høyere rentekomp av komp.grunnlag Sum etter endrede fellestiltak 1.262.000 Enheters innmeldte økte behov og innsparingstiltak: Sentraladministrasjon Som omhandlet i tidligere dokumenter 750.000 Dokka barnehage Innmeldte behov til nye avdelinger Åsligata, 0 Friluftsbarnehagen samt utvidelse med 2 dager på Gry forutsettes dekket innenfor forventede mottatte skjønnsmidler innenfor barnehage Skoleskyss Gjelder spesielt økning av spesialskyss 300.000 Voksenopplæring / TDE Økt lokalleie pga nye lokaler 123.000 Det er av rådmannens oppfatning at VO kan - 50.000 øke sine inntekter ved salg av kurs i norsk for betalende deltakere Kulturskolen Har fått kr. 55.000 til opprettholdelse av 0 tilbudene til ferien 2009 jfr. F-sak 89/08. Utover dette vurderes det å ikke opprettholdelse av tilbudene etter ferien Rådmannen vurderer en reduksjon av enheten i - 20.000 denne størrelsesorden vil kunne være akseptabel i forhold til annet alternativt tjenestenivå. Det kan være opp til enheten selv å vurdere om innsparingen bør tas som reduksjon på tilbudet til bilde/skulptur eller som reduksjon på dirigentutgifter til skolekorpsene. Familie og helse Kompensasjon for lønnsøkning utover 6% 260.000 Basistilskudd jfr. 211008 side 14 inkl fysak 435.000 Tiltak til barnevern. Det vurderes fra 1.000.000 rådmannens side at tiltakene bør søkes gjennomført innen 1 mill, altså 700 under innmeldt behov Som en følge av innlemmingen av øremerket tilskudd til opptrappingsplanen for psykisk - 100.000 Side 4

Omsorg og rehabilitering helsevern, kan det være tilrådelig å redusere noe av den delen som har blitt benyttet til kompetanseutvikling innen tjenesten. Rådmannen finner det aktuelt å anbefale at vakante stillingen innen fysioterapi og fysak forblir vakante i permisjonstiden Enheten har foreslått en innsparing på generelle driftsposter, og rådmannen finner å kunne anbefale dette Kommunen har de siste år etablert et tilbud innen familierådgiving, finansiert med psykiatrimidler. Erfaringer viser at det er begrenset etterspørsel etter slike tjenester. Videre mener rådmannen at det kan være gode omplasseringermuligheter for den kompetansen som denne stillingen besitter Underbudsjetteringen innen enheten har vært omtalt i kvartalsrapporter gjennom hele 2008 Kompensasjon for lønnsøkning utover 6%. Stor grupper av ansatte, som i enheten er sterkt representert har hatt lønnsøkninger på 8,1% og 8,9%. Styrking av bemanningen i 2. etg ved LOR. Dette betyr i praksis en permanent styrking av det midlertidige prosjektet som går ut 2008. se for øvrig evalueringen som presenteres i dokumentasjonen. Rådmannen vil i utgangspunktet anbefale en flytting av beboere ved Furuholtet, med en flytting/omdisponering av eksisterende bemanning inn i andre vakante stillinger i enheten Styrking av bemanningen i 2. etg ved LOR forventes å gi innsparing på vikarutgifter tilsvarende utgiftsøkningen. Enheten har foreslått en innsparing i forhold til hjemmebasert omsorg. Rådmannen vurderer å anbefale en innsparing på dette området, og vil overlate til enheten å vurdere hvor innen tjenestene innsparingskravet bør rettes. En innsparing vil ofte gi betydelige konsekvenser for tjenestemottakere. Rådmannen vil imidlertid anbefale å redusere/fjerne aktivitørstillingene innen langtidsavdelingen og rehabavdelingen med 0,5 årsverk, alternativt stillinger i forbindelse med dagtilbudene. Dette er et tiltak som rådmannen vurderer som et tiltak med begrensede konsekvenser for - 280.000-40.000-500.000 2.000.000 2.849.000 420.000-3.000.000-420.000-250.000-200.000 Side 5

tjenestemottakerne. Rådmannen vil overlate til enheten å vurdere hvor innsparingen kan tas. Skolene Skolene har benyttet modellen fra 2001, 1.000.000 revidert for pålagte endringer/utvidelser av skoledagene. Samlet har skolene et avvik i forhold til modellnivå på ca. 5,5 mill. Rådmannen utfyller kommenterer verbalt Kultur Enheten tilføres behovene som beskrevet 203.000 Rådmannen vil anbefale at det legges et - 50.000 innsparingskrav innen enheten med å redusere tilbudet på Parken. Teknisk drift og eiendom Økte utgifter til nye lokaliteter tilføres midler i 300.000 noen mindre grad enn innmeldt behov. Dette skyldes i all hovedsak at barnehagelokalene sees i sammenheng med mottatte skjønnsmidler til barnehagesektoren Innmeldt behov innen brann og redning mener 653.800 rådmannen det kan være forsvarlig å løse over et par år. Noe av behovet gjelder korrekt budsjettering av lønnsmidler og dette prioriteres. Noe skyldes ressurser til tilsyn, og dette avventes Til strømutgiftene bemerker rådmannen at det 1.500.000 forventes en innsparing av strømforbruket, bla som et resultat av gjennomførte ENØK-tiltak Brøytekontrakter må reforhandles. Disse har 1.000.000 ikke vært regulert på 6 år, og det forventes at disse utgiftene øker betraktelig. Videre legges det inn forventninger om hyppigere brøyting på enkelte veistrekninger Det er i utgangspunktet huseiers ansvar at 100.000 drikkevannet har godkjent kvalitet. Det er derfor behov for noen midler for å sikre dette på kommunale eiendommer. Vedlikeholdsplanen (se egen sak) legger opp til 200.000 et vedlikeholdsbehov i 2009 på ca. 6,6 mill. Etter prioritering er behovet korrigert til 2,2 mill. Det er en avveining av hvor mye av dette som kan forsvares overført til investeringsbudsjettet. Rådmannen mener at det vil være forsvarlig å tro at nær alle prioriterte tiltak i 2009 kan gjennomføres dersom det avsettes noe ressurser utover den millionen som i dag brukes til vedlikehold Enheten kan redusere den kommunale subsidiering av selvkostområdene ved å øke avgiftene i noen grad. Dette for å oppnå budsjettmessig 100 % dekningsgrad. - 1.000.000 Side 6

Plan og næring Kirkelig fellesråd Diverse leieinntekter kan synes noe forsiktig budsjettert de senere år, og rådmannen mener å kunne anbefale at enheten øker leien budsjettmessig Innleie av vikarer ved korttidssykefravær kan reduseres ved å være mer bevisst på hvilke tjenester som skal kunne ytes til enhver tid. Rådmannen mener at enheten vil kunne redusere sin vikarbruk med en helhetlig vurdering av behovet for vikarinnleie Enheten har de senere år hatt et betydelig budsjettmessig overskudd av refusjon sykepenger. Dette kan i noen grad også sees i sammenheng med punktet ovenfor. Enheten vil kunne redusere hyppigheten av renholdstjenester ved flere av de lokaliteter der enheten står for renholdet. Dette er et tiltak som rådmannen vil kunne anbefale. Som en engangsinntekt for 2009, vil et etterslep på tilknytningsavgifter innen vann og avløp kunne gi en betydelig merinntekt. Dette forutsetter at selvkost-områdene ikke overstiger 100 % dekningsgrad. Rådmannen er i tvil om dette, men finner allikevel å kunne anbefale etter tiltaket, som altså kun vil gjelde for 2009. Det kan være nødvendig å avsette noe ressurser til bla en kulturminneundersøkelse i forbindelse med kommunedelplanen for Synnfjell syd. Landbruksvikarordningen er omgjort fra budsjettåret 2009. Kommunen har tidligere subsidiert denne ordningen med kr. 131.000,-. I tillegg har ordninger fått en delsubsidiering fra næringsfondet årlig med kr. 100.000. Enheten har i sine innsparingstiltak foreslått å øke enhetens inntjening/gebyrer innenfor områdene oppmåling, bygg og landbruk. Rådmannen kan anbefale disse tiltakene Det er meldt opp behov for kompensasjon for lønnsutgifter. Rådmannen har vurdert fellesrådets budsjettbehov på lik linje med kommunens øvrige enheter, og har også vurdert fellesrådets innsparingstiltak med samme tunge hjerte som tiltakene innenfor de øvrige enhetene. Rådmannen finner å kunne anbefale at alle fellesrådets innparingstiltak kan gjennomføres. - 500.000-250.000-800.000-200.000-700.000 100.000-131.000-200.000 379.000-379.000 Side 7

Rådmannen vil også foreslå at vedlikeholdsbehovene innenfor kirkelig fellesråd for kommende år blir vurdert innarbeidet i vedlikeholdsplanen. Sum restutfordring 5.764.800 Tiltak med varig reduksjonsvirkning i driften 7.091.000 Administrasjonens innstilling: NORDRE LAND KOMMUNE, den 30. oktober 2008. Jarle Snekkestad rådmann Behandling i Rådet for funksjonshemmede: Innledning/orientering v/leder. Vedtak: Behandling i Formannskapet: Budsjettsaken ble drøftet med vekt på fellesinntekter/fellesutgifter, driftsnivå og investeringsprosjekter. Vedtak: Behandling i Formannskapet: Statsbudsjettet og konsekvenser for Nordre Land ble drøftet. Vedtak: Behandling i Formannskapet: Side 8

Vedtak: Innspill fra formannskapet: - vudrere inntekts- og utgiftsforutsetninger på nytt (bl.a. konsesjonskraft, lønnspott, renter) - samtlige enheter må få en utfordring knyttet til innsparinger, helst der det i minst mulig grad går ut over innbyggerne, skjønnsmessig - kun helt nødvendige tiltak er aktuelt - ikke aktuelt å nedlegge sykehjemsplasser - skolen skal ikke redusere mer (beholde gitte foreløpige rammer) - ikke budsjettere med overskudd på sykepengerefusjon? - la nedlegging av Furuholtet være med i vurderingen videre - vedlikehold av bygninger, spesielt utvendig og isolering prioriteres - vurdere leasing av biler - økte inntekter Voksenopplæring og andre enheter - innsparing på skoleskyss? - vurdere NAV, sosial. Innspillene enstemmig vedtatt. Budsjettforslag innenfor foreløpige rammer, herunder konsekvenser for tjenestene, legges fram for drøfting 21. oktober d.å. Formannskapet har foretatt første budsjettdrøfting for budsjett 2009, og gitt rådmannen premisser for videre budsjettarbeid mot formannskapets neste budsjettdrøfting. Neste møte, 29. oktober, blir et fellesmøte vedr. budsjett 2009, med eldrerådet og de to hovedutvalgene. Leder ønsker innspill til budsjettmøtet/prosessen fra rådets medlemmer og/eller organisasjonene de representerer. Side 9