Alminnelig ettersyn. Økonomiplan

Like dokumenter
Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Formannskapets møterom, Kommunehuset

Råd for eldre og funksjonshemma. Kommunestyresalen, Nesset kommunehus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Marie Lervoll

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 126/ Nesset kommunestyre

Utvalg for teknisk, næring og miljø. Formannskapets møterom, Kommunehuset

Økonomiplan

Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Formannskapets møterom, Kommunehuset

Økonomiplan

Økonomiplan

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Frosta kommune Arkivsak: 2010/ Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Kjersti Hafsås Svensli MEDL AP

Frosta kommune Arkivsak: 2009/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 127/ Nesset kommunestyre

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /17 Kommunestyret

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/2544 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett/økonomiplan Lenvik kommune

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 130/ Nesset kommunestyre

Kommunestyresalen, Nesset kommunehus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Jonas Hurlen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap Kommunestyret. Budsjett 2018/ Økonomiplan Driftsbudsjett

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss FE /1453

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Høylandet formannskap /17 Høylandet kommunestyre /

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget kl på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

ÅRSBUDSJETT HANDLINGSPROGRAM

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg,

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den

ARBEIDSMILJØUTVALGET

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

ARBEIDSMILJØUTVALGET

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 -

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /14 Kommunestyret

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

Saksprotokoll i Formannskapet

Rådmannens forslag til. Økonomiplan

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til (fra )

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Budsjett- og økonomiplan

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Verdal kommune Sakspapir

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett Handlingsprogram Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: Tid: 12.00

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Tingvoll kommune. Saksfremlegg. Budsjett 2019 med handlingsprogram

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

SP fremmet følgende forslag: Øyer Senterparti Forslag til endringer i budsjettet 2015 og økonomiplan

BUDSJETTRAMMER ØKONOMIPLAN

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Arkivsak: 18/1183 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 147/18 Formannskapet

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /18 Kommunestyret

Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/ Kommunestyret 129/

Budsjett Økonomiplan

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/ /587 Arne Eiken UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

Verdal kommune Sakspapir

Frosta kommune Arkivsak: 2012/

Transkript:

NESSET KOMMUNE 6460 Eidsvåg Alminnelig ettersyn Økonomiplan 2011-2014 Nesset formannskaps forslag til budsjett for 2011 og økonomiplan 2011-2014 legges, i henhold til kommunelovens 44 nr. 7 og 45 nr. 3, med dette ut til alminnelig ettersyn. Vedlagt er følgende saker med formannskapets innstilling: Gebyr byggesaker Økonomiplan 2011-2014 - samt rådmannens forslag til Økonomiplan 2011-2014 som danner grunnlaget for formannskapets innstilling. Eventuelle uttaler må være skriftlige og servicekontoret i hende innen 8. desember kl. 12.00. Ordføreren

Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2010/519-77 Saksbehandler: Gunnar Astad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 18.11.2010 Nesset kommunestyre 09.12.2010 Gebyr byggesaker Saksopplysninger Gebyrene for byggesaker har ikke vært justert siden 2008. Siden 2008 har det vært en generell lønnsøkning på ca 8%. Det er rimelig at gebyrsatsene følger lønnsøkningen da lønn er den vesentligste utgiftsposten på dette ansvarsområdet. Samtidig har vi et underskudd på dette ansvarsområdet på ca kr 50.000. Det er ikke tatt med fellesutgifter i regnskapet på ansvarsområdet. Så i realiteten er underskuddet større enn kr 50.000 Skal kommunen dekke inn lønnsøkningen i tillegg til å bedre budsjettallene for ansvarsområdet, bør gebyrsatsene økes med 10% fra satsene som var i 2008. Det er et mål og et prinsipp at byggegebyret skal dekke de faktiske utgiftene med byggesaksbehandlingen. Gebyr for dispensasjon etter plan og bygningsloven samordnes med planregulativet slik at det blir samme sats for dispensasjon fra reguleringsplaner som for dispensasjon fra kommuneplan og 100m regelen. Siden 2008 er det kommet en ny plan og bygningslov. Hjemmelen for gebyrer i byggesaker er nå 31-1. Rådmannens innstilling Nesset kommune øker byggesaksgebyret fra 2008 med 10 %. De nye satsene gjelder fra 1/1-2011. Byggesaksgebyret er hjemlet i plan og bygningslovens 31-1. Gebyr for dispensasjon etter plan og bygningsloven samordnes med planregulativet slik at det blir samme sats for dispensasjon fra reguleringsplaner som for dispensasjon fra kommuneplan og 100m regelen.

Behandling i Nesset formannskap 18.11.10./. Gebyrregulativ byggesaksbehandling Vedtatt i Nesset kommunestyre 15.12.98, sak 138/98, ble delt ut../. Sammenligning av byggesaksgebyr i kommunene Molde, Sunndal, Fræna og Nesset, pr 31.12.10, ble delt ut. Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: Rådmannens innstilling med den endring at økningen blir på 4 % (ikke 10 %). Rådmannens innstilling ble satt opp mot Arbeiderpartiets forslag. Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt tilrådd. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. Forslag til vedtak i Nesset formannskap 18.11.10 Nesset kommune øker byggesaksgebyret fra 2008 med 4 %. De nye satsene gjelder fra 1/1-2011. Byggesaksgebyret er hjemlet i plan og bygningslovens 31-1. Gebyr for dispensasjon etter plan og bygningsloven samordnes med planregulativet slik at det blir samme sats for dispensasjon fra reguleringsplaner som for dispensasjon fra kommuneplan og 100m regelen.

Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2010/519-76 Saksbehandler: Solfrid Svensli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap PS 132/10 18.11.2010 Nesset kommunestyre 09.12.2010 Økonomiplan 2011-2014 Vedlegg 1 Økonomiplan 2011-2014, hefte datert 3.11.2010 Saksopplysninger Kommunelovens kap. 8 inneholder bestemmelser om at kommunene skal vedta en økonomiplan for minst 4 år. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Hvert år i økonomiplanen skal være i balanse. Kommunene skal også innen utgangen av 2010 vedta et budsjett for neste kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Nesset kommune har de siste årene behandlet økonomiplan og årbudsjett i et samlet dokument. Det vil si at første året i økonomiplana vedtas som årsbudsjett for kommende kalenderår. Slik behandling er det lagt opp til også dette året. Det er lagt opp til at økonomiplana med årsbudsjett skal vedtas av kommunestyret den 9.12.2010. Utgangspunktet for denne økonomiplana er økonomiplan for perioden 2010-2013 som ble vedtatt i sak 86/09 i kommunestyrets møte den 10.12.09. Alle kostnader med å videreføre dagens tjenestenivå er videreført i perioden. I dette ligger også vedtak som kommunestyret har gjort i løpet av 2010, utgifter som følge av statsbudsjettet for 2011 eller endringer/tiltak som rådmannen mener er nødvendig for å opprettholde dagens drift. I heftet Økonomiplan 2011 2014 ligger detaljene i økonomiplana for denne perioden.

Det er lagt inn en prisvekst på 2 prosent og en lønnsvekst på 4 prosent. 2,6 prosent av lønnsveksten er fordelt på enhetene, mens resten er avsatt på reserver. Rådmannen har foreslått investeringer på til sammen kr 75,75 mill i perioden, hvorav kr 35,6 mill bevilges i år 2011. Investeringene foreslås finansiert med opptak av lån. Konsekvensene med nye renter og avdrag er også er tatt med. Den delen av momskompensasjonen som obligatorisk må overføres til investeringsbudsjettet er med og reduserer kommunens låneopptak. I økonomiplanperioden utgjør dette kr 5,7 mill, hvorav kr 1,5 mill gjelder år 2011. Rådmannen har ved framlegging av økonomiplana de siste årene påpekt at kommunen har for høyt driftsnivå og at momskompensasjonen har vært med å finansiere det høye driftsnivået. I saksutredningen til økonomiplana for 2010-2013 skrev rådmannen følgende: Nesset kommune får store utfordringer med å opprettholde tjenestetilbudet i økonomiplanperioden. Tallene viser at det må skjæres ned på kostnadene, eller eventuelt øke inntektene for å få årene i økonomiplana til å balansere. I henhold til fylkesmannen må nedskjæringer fordeles på enhetene i økonomiplanperioden. Momskompensasjonen sammen med noe bruk av disposisjonsfondet gjør at driftsregnskapets år 2010 i perioden balanseres uten ytterligere nedskjæringer. I de øvrige årene er det foreslått nedskjæringer med kr 11,2 mill fra år 2011. Nedskjæringene som er foreslått i denne økonomiplanperioden var allerede lagt inn som forslag i forrige økonomiplanperiode, men uten at rådmannen hadde fått vurdert konsekvensene av reduksjonen i enhetenes rammer. Med bakgrunn i rapporten fra Agenda, datert 7.6.2010, har rådmannen lagt inn nedskjæringer på enhetene. Konsekvensene er vurdert. Rådmannen mener at foreslåtte nedskjæringer er mulig og at kvaliteten på tjenestene er ivaretatt. Kommunen antas å ha et disposisjonsfond på kr 11,5 mill ved utgangen av 2010, jf. tertialrapport pr. 31.8.2010. Rådmannen har budsjettert med netto bruk av fondet med kr 2,6 i økonomiplanperioden. Siste året i perioden viser at bruken av disposisjonsfondet er på kr 243 000. Det vil si kommunen er omtrent i mål for å få balanse mellom utgifter og inntekter i kommunens budsjett. Disposisjonsfondet forventes å være på kr 8,9 mill ved utgangen av økonomiplanperioden. Vurdering Det har lenge vært en kjent sak at Nesset kommune har finansiert høyt driftsnivå med store investeringer som har bidratt til høye inntekter på momskompensasjon. For 2010 er det budsjettert med en inntekt på kr 9,7 mill på momskompensasjon. Dette er en inntekt som er avhengig av at kommunen foretar investeringer i tiltak som er berettiget til momskompensasjon. Fra 2014 forsvinner muligheten kommunen har til å finansiere driftsbudsjettet med momskompensasjon. Det er derfor veldig viktig at nedskjæringene starter allerede nå for å komme i balanse i 2014. Enhetsledere og tillitsvalgte har gjennom flere år vært nødt til å jobbe med årlige forslag til nedskjæringer. Det har ikke vært politisk enighet om nedskjæringene som rådmannen har foreslått tidligere. Derfor har det heller ikke vært mulig å redusere utgiftsnivået til det som er nødvendig for at kommunen kan ha en god økonomi, samtidig som at tjenestetilbudet opprettholdes.

Den økonomiplana som nå legges fram inneholder stramme rammer med mange nedskjæringer. Likevel er det ingen av disse som er kritiske, slik rådmannen vurderer det. Det er vært kjørt en ryddig prosess i organisasjonen hvor tillitsvalgte har hatt medvirkning gjennom å være representert i alle arbeidsgruppene, og KOSTRA rapporten har vært et godt hjelpemiddel. Alle enheter blir berørt av nedskjæringene slik rådmannen foreslår, og derfor er alle ansatte orientert om forslagene i forkant av kommunestyremøte 4.11. Til tross for store nedskjæringer mener rådmannen at kommunen fortsatt kan tilby innbyggerne i Nesset de tjenester og den hjelp de har krav på etter lover og forskrifter. Det er også viktig å ha fokus på arbeidet med å skape utvikling i kommunen samtidig som reduksjon av de økonomiske rammene skjer. Rådmannen viser ellers til sine vurderinger som er gjort i heftet økonomiplan 2011-2014. Rådmannens innstilling 1. Drift 1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet økonomiplan 2011-2014, datert 03.11.2010. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2011 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -63 494-63 494-63 494-63 494 Rammetilskudd -86 901-86 901-86 901-86 901 Eiendomsskatt -13 418-13 418-13 418-13 418 Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -18 349-18 349-18 349-18 349 Kompensasjonsinntekter -4 889-6 903-1 872-1 000 Sum frie inntekter m.m. -187 051-189 065-184 034-183 162 Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 13 966 14 108 13 822 12 931 Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 171 014 167 969 167 269 167 569 Netto driftsutgifter -2 071-6 988-2 943-2 662 Overført til investeringer 1 526 3 504 672 0 Netto avsetning bundne fond 2 905 2 905 2 905 2 905 Netto avsetning disposisjonsfond -2 360 579-634 -243 Balanse 0 0 0 0 Økonomiplan Enhetenes netto driftsrammer (1000 kr) 2011 2012 2013 2014 Rådmannens stab m/fellesutgifter 36 274 35 986 35 986 35 986 Servicekontoret 2 374 2 349 2 349 2 349 Politisk virksomhet 1 743 1 693 1 693 1 693 Eidsvåg barne-/ungdomsskole 23 956 22 992 22 592 22 892 Indre Nesset barne-/ungdomsskule 11 337 10 947 10 947 10 947 Barnehagene i Nesset 13 913 13 913 13 913 13 913 Helse og omsorg 61 858 60 690 60 690 60 690 Teknisk drift 10 115 9 955 9 655 9 655 Kultur 3 473 3 473 3 473 3 473 NAV Nesset 2 971 2 971 2 971 2 971 Reserver 3 000 3 000 3 000 3 000 Sum netto driftsramme 171 014 167 969 167 269 167 569

1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2011. 1.3. Eiendomsskatten for 2011 utskrives med 7 promille på verker og bruk. 1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad. De kommunale eiendomsgebyrene økes fra 1.1.2011 som følger: Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk økes med 0,4 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.mai 1974 nr. 17. Gebyrene for avløp reduseres med 10,6 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.mai 1974 nr. 17. Gebyrene i regulativet for slamtømming reduseres med 2,4 %, i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. Gebyrene for renovasjonstjenestene legges fram i egen sak. Årsgebyret for feiing reduseres med 1,6 %, i samsvar med lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14.juni 2002 nr. 20. 1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 3,8 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr. 17. 1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i økonomiplan 2011-2014, datert 03.11.2010. Bruk av kraftfondet utgjør kr 7 244 000 for 2011. 1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet økonomiplan 2011-2014, datert 3.11.2010: Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2011 2012 2013 2014 Ordinære investeringer 26 600 29 950 4 700 3 000 Selvfinansierende investeringer VA 9 000 1 500 1 000 0 Sum investeringer i anleggsmidler 35 600 31 450 5 700 3 000 Utlån og avdrag på lån 3 660 3 660 3 660 3 660 Sum investeringsramme / finansieringsbehov 39 260 35 110 9 360 6 660

2.2. Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2011 2012 2013 2014 Låneopptak 36 074 22 946 7 028 4 400 Investeringstilskudd 0 7 000 0 0 Salg av eiendeler 0 0 0 0 Overført fra drift 1 526 3 504 672 0 Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp fra 2014) 1 200 1 200 1 200 1 800 Bruk av avsetninger 460 460 460 460 Sum finansiering 39 260 35 110 9 360 6 660 2.3. Ingen investeringer skal igangsettes før eventuelt tilsagn om investeringstilskudd foreligger. 2.4. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2011. 2.5. Det tas opp et lån på kr 34 074 000 til finansiering av investeringer i 2011. Lånet nedbetales i henhold til anleggsmiddelets levetid, jf. regnskapsforskriftens 8. 2.6. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 2 mill i 2011. Lånets løpetid er 18 år, herav 3 års avdragsfrihet. 2.7. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene og underskrive lånedokumentene. Behandling i Nesset formannskap 18.11.2010: Punktene under 2. Investeringer/finansiering i rådmannens innstilling ble stemt over punktvis: Pkt 2.1. Enstemmig vedtatt tilrådd. Pkt 2.2. Enstemmig vedtatt tilrådd. Pkt 2.3. Enstemmig vedtatt tilrådd. Pkt 2.4. Enstemmig vedtatt tilrådd. Pkt 2.5. Enstemmig vedtatt tilrådd. Pkt 2.6. Enstemmig vedtatt tilrådd. Pkt 2.7. Enstemmig vedtatt tilrådd. Punktene under 1. Drift i rådmannens innstilling ble stemt over punktvis: Pkt 1.1. Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: SFO-betaling gis ikke økning. Det forutsettes at kvaliteten ikke forringes ved den enkelte skole. Inndekning kr 64 000 (halvårsvirkning) dekkes av økt skatteanslag. Videreføres i økonomiplanperioden (helårsvirkning kr 120 000). Forslaget fikk 3 stemmer og falt. 4 stemte imot. Arbeiderpartiet/Senterpartiet fremmet følgende forslag:

Ekstra eldremilliard fra Regjeringen avsettes til eldresatsing ved videredrift av Eresfjord bofellesskap i 2011 med kr 778 000. Bofellesskapet må videre vurderes opp mot samhandlingsreformen som planlegges satt i verk fra 1. januar 2012. Forslaget fikk 3 stemmer og falt. 4 stemte imot. Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: Antall kommunestyrerepresentanter opprettholdes. Innsparing i 2011 kr 5 000. Videreføres i økonomiplanperioden (kr 30 000 pr år). Innsparing skal foretas innen andre felt/områder for administrasjonen. Arbeiderpartiet sitt forslag ble enstemmig vedtatt. Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: Politikerne skal fortsatt være representert i Arbeidsmiljøutvalget. Innsparing kr 5 000 i 2011. Videreføres i økonomiplanperioden (kr 30 000 pr år). Innsparing skal foretas innen andre felt/områder for administrasjonen. Arbeiderpartiet sitt forslag fikk 5 stemmer. 2 stemte imot. Innbyggerlista fremmet følgende forslag: Reduksjon på kr 100 000 i kulturenheten skal ikke ramme ungdomsklubbens eksistens, eller ramme utdelingen av kulturmidler. Andre reduksjonstiltak må finnes innenfor den økonomiske rammen som rådmannen har foreslått. Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: Kulturmidler og drift av Akutten ungdomsklubb opprettholdes. Kr 100 000 for 2011 dekkes av økt skatteanslag. Tiltaket videreføres i økonomiplanperioden (kr 100 000 pr år). Arbeiderpartiet sitt forslag fikk 5 stemmer. 2 stemte imot. Innbyggerlista sitt forslag fikk 2 stemmer og falt. 5 stemte imot. For øvrig var det under pkt 1.1. enighet om rådmannens forslag som lå til grunn. 1.2. Enstemmig vedtatt tilrådd. 1.3. Enstemmig vedtatt tilrådd. 1.4. Enstemmig vedtatt tilrådd. 1.5. Enstemmig vedtatt tilrådd. 1.6. Formannskapet ble enige om følgende forslag: Tilleggsbruk av kraftfondet: Kr 100 000 til næringshagesamarbeid (allerede tilrådd i PS 127/10). Kr 100 000 til kjøp av melkekvote Kr 52 000 til bygdeutvikling Bruk av kraftfondet utgjør da kr 7 496 000.

Enstemmig vedtatt tilrådd. 1.7. Enstemmig vedtatt tilrådd. Forslag til vedtak i Nesset formannskap 18.11.2010: Drift 1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet økonomiplan 2011-2014, datert 03.11.2010, og formannskapets behandling. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2011 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -63 594-63 594-63 594-63 594 Rammetilskudd -86 901-86 901-86 901-86 901 Eiendomsskatt -13 418-13 418-13 418-13 418 Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -18 349-18 349-18 349-18 349 Kompensasjonsinntekter -4 889-6 903-1 872-1 000 Sum frie inntekter m.m. -187 151-189 165-184 134-183 262 Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 13 966 14 108 13 822 12 931 Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 171 114 168 069 167 369 167 669 Netto driftsutgifter -2 071-6 988-2 943-2 662 Overført til investeringer 1 526 3 504 672 0 Netto avsetning bundne fond 2 905 2 905 2 905 2 905 Netto avsetning disposisjonsfond -2 360 579-634 -243 Balanse 0 0 0 0 Økonomiplan Enhetenes netto driftsrammer (1000 kr) 2011 2012 2013 2014 Rådmannens stab m/fellesutgifter 36 264 35 926 35 926 35 926 Servicekontoret 2 374 2 349 2 349 2 349 Politisk virksomhet 1 753 1 753 1 753 1 753 Eidsvåg barne-/ungdomsskole 23 956 22 992 22 592 22 892 Indre Nesset barne-/ungdomsskule 11 337 10 947 10 947 10 947 Barnehagene i Nesset 13 913 13 913 13 913 13 913 Helse og omsorg 61 858 60 690 60 690 60 690 Teknisk drift 10 115 9 955 9 655 9 655 Kultur 3 573 3 573 3 573 3 573 NAV Nesset 2 971 2 971 2 971 2 971 Reserver 3 000 3 000 3 000 3 000 Sum netto driftsramme 171 114 168 069 167 369 167 669 1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2011. 1.3. Eiendomsskatten for 2011 utskrives med 7 promille på verker og bruk. 1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad. De kommunale eiendomsgebyrene økes fra 1.1.2011 som følger: Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk økes med 0,4 %, i samsvar med lov

om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.mai 1974 nr. 17. Gebyrene for avløp reduseres med 10,6 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.mai 1974 nr. 17. Gebyrene i regulativet for slamtømming reduseres med 2,4 %, i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. Gebyrene for renovasjonstjenestene legges fram i egen sak. Årsgebyret for feiing reduseres med 1,6 %, i samsvar med lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14.juni 2002 nr. 20. 1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 3,8 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr. 17. 1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i økonomiplan 2011-2014, datert 03.11.2010, og formannskapets behandling. Bruk av kraftfondet utgjør kr 7 496 000 for 2011. 1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet økonomiplan 2011-2014, datert 3.11.2010: Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2011 2012 2013 2014 Ordinære investeringer 26 600 29 950 4 700 3 000 Selvfinansierende investeringer VA 9 000 1 500 1 000 0 Sum investeringer i anleggsmidler 35 600 31 450 5 700 3 000 Utlån og avdrag på lån 3 660 3 660 3 660 3 660 Sum investeringsramme / finansieringsbehov 39 260 35 110 9 360 6 660 2.2. Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2011 2012 2013 2014 Låneopptak 36 074 22 946 7 028 4 400 Investeringstilskudd 0 7 000 0 0 Salg av eiendeler 0 0 0 0 Overført fra drift 1 526 3 504 672 0 Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp fra 2014) 1 200 1 200 1 200 1 800 Bruk av avsetninger 460 460 460 460 Sum finansiering 39 260 35 110 9 360 6 660

2.3. Ingen investeringer skal igangsettes før eventuelt tilsagn om investeringstilskudd foreligger. 2.4. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2011. 2.5. Det tas opp et lån på kr 34 074 000 til finansiering av investeringer i 2011. Lånet nedbetales i henhold til anleggsmiddelets levetid, jf. regnskapsforskriftens 8. 2.6. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 2 mill i 2011. Lånets løpetid er 18 år, herav 3 års avdragsfrihet. 2.7. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene og underskrive lånedokumentene.