Økonomiplan og Budsjett 2014

Like dokumenter
Arbeidet med Økonomiplan Og budsjett 2014 Pr

Rådmannens forslag til. Økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Budsjett 2018 Økonomiplan

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan Dønna 3-4. november 2014

Budsjett og økonomiplan i Levanger

Statsbudsjettet Noen hovedpunkter 15. oktober 2014

Budsjett 2013 økonomiplan

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg

Levanger kommune rådmannen Budsjett 2010 Presentasjon av rådmannens forslag

Nettverkssamling for regional planlegging Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette?

sentrale økonomibestemmelser i kommuneloven inntektssystemet for kommunene status for arbeidet med budsjett 2008

Folkevalgtopplæring 16. januar Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Regnskap og årsberetning

Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

Porsanger kommune Dialogseminar 30. august 2018 KOSTRA-analyse. Håvard Moe, seniorrådgiver, KS-Konsulent as

Arbeidet med Økonomiplan

Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune

OU Presentasjon for styringsgruppa OU sluttrapport Øystein Lunnan, prosjektleder

Presentasjon av tallgrunnlaget for

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte

Økonomiplan og Budsjett 2016 Levanger kommune

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann -

Budsjett 2017 og økonomiplan Rådmannens presentasjon i formannskap og administrasjonsutvalg

Status arbeid med budsjett og økonomiplan. 21. august 2019, Rådmann Ola Stene

Levanger kommune rådmannen. Sluttrapport OU Levanger,

Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune

Regnskapsresultat 2008

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017

Handlingsprogram

Landbrukskriteriet, og finansiering av landbruksforvaltning Litt historie Landbrukskriteriet Utgiftsutjamninga Bruk av rammetilskudd Oppsummering

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan

Økonomiplan Presentasjon av rådmannens forslag

Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie og omsorgsgjennomgang. Audun Thorstensen, Telemarksforsking

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

Kommuneproposisjonen 2014

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig forslag

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

Budsjett 2020 og økonomiplan Presentasjon av kommunedirektørens forslag

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as

Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en

Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av

Kommuneøkonomi Hovedlinjer, prioritering og. Martin

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

Arbeidet med forslaget til økonomiplan

Budsjett 2014 Økonomiplan Rådmannens forslag

Levanger kommune Budsjett 2005

Budsjett 2016 Administrasjonssjefens innstilling

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan

Organisasjonskart. Levanger kommune enhet. Bunntekst 1

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet

HP-seminar Komite for oppvekst 21. mars -17. Fremdriftsplan for handlingsprogram Utfordringer og utviklingsområder

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Kommunestyrets budsjettkonferanse 22. Oktober 2014

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Budsjett 2016 Økonomiplan

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Rammebetingelser og prosess

Handlings- og økonomiplan

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

Kommuneproposisjonen 2015

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET Sak 28/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR SKAUN KOMMUNE

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

Presentasjon utkast HP /budsjett Kvinesdal,

Inntektssystemet. for kommuner og fylkeskommuner. Fagenhet strategi og utvikling

Revidering av skolebruksplan. Orientering DK

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan Endring Ny Endring Vedtatt

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Formannskapet 19. oktober 2010

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/ /587 Arne Eiken UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Økonomiplan og budsjett Utvidet formannskapsmøte

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk

Budsjett Brutto driftsresultat

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Departementsråd Eivind Dale. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endelige budsjettrammer. Formannskapet

Dialogseminar 30. april 2014

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere

1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av. Moss & Rygge. 2. Februar 2016

Transkript:

Økonomiplan 2014 2017 og Budsjett 2014 Levanger kommune Lenke Presentasjon administrasjonsutvalget 13.11.2013 Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 1

Følgende dokument gjelder Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 2

Kommuneprop en i mai Lite nytt, men noen kroner mer enn økonomiplanen + nedjustert lønn og pris. Fortsatt lave renter. Helse- og omsorg ble tilført 5 mill i revidert budsjett og skulle spare inn tilsvarende resten av året. Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 3

Regnskap 2. tertial 2013 Usikkert om barnehagebudsjettet holder Negativt regnskapsavvik på 11,5 mill felles helse pr 30.8 prognose - 4-5 ved årets slutt Ingen vesentlige negative avvik ellers. Noen med positive avvik og noe reserve i skatt/rammetilskudd og finans. Forventer 0-resultat, men det krever endringer allerede i år. Lenke til rapporten Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 4

Spesielt om utvikling helse- og omsorg 1. Statlige reformer tvinger fram omprioriteringer 2. Nærhet til tjenestene «høy spesialisttetthet gir høyere utgifter» 3. Samhandlingsreformen kortere liggetid i sykehus gir økte kostnader for kommunen 4. Tjeneste og organisasjonsstruktur - ikke tilpasset nye oppgaver og nytt ansvar 5. Ressurskrevende tjenester øker 6. Tap av inntekter mer korttid, lavere refusjon Behovene øker mye mer enn inntektene - både omstilling og omprioritering må til! Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 5

Så kom statsbudsjettet Det som i henhold til kommuneprop en fra i mai skulle bli 2-3 mill i pluss blir 5 mill i minus i forhold til vedtatt økonomiplan Mindre utgiftsutjevning pga endra indeks Mindre skjønnsmidler fra fylkesmannen Og så fortsetter kostnadene til helse å stige «Snubletråd» i forhold til kapitaltilskudd ikke-kommunale barnehager Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 6

Oppdatert utfordringsbilde etter arbeidsøkt i formannskapet Demografi Endring av roller og oppgavefordeling mellom stat og kommune Utfordrende økonomi For høye forventinger til kommunen fra innbyggerne Etterslep i vedlikeholdet på bygg og infrastruktur Kamp om arbeidskraft og kompetanse Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 7

og tilleggsprop en fra Solberg Økt maksimalpris barnehager. To barnehageopptak innføres ikke. Kulturskoletimen i SFO avvikles. Avvikling frukt og grønt i skolen. Utlemming av rustilskudd fra rammetilskudd til øremerka tilskudd. 1,8 mill mindre inntekt, men også lavere kostnad slik at nettoen er svakt positiv. Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 8

Hovedtrekk inntektssystemet Utgiftsutjevning 528 mill Inntektsutjevning 84 mill Skatt 381 mill Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 9

Endringene fra 2013-2014 utgiftsutjevning Kriterier 2013 2014 2013 2014 Endr 13-14 2013 2014 Endr 13-14 Endr 13-14 Antall Antall Indeks Indeks Indeks kr per innb kr per innb kr per innb 1000 kr 0-1 år 441 436 0,96559 0,95214-1,35 % -8-12 -4-68 961 2-5 år 928 952 0,97990 0,99459 1,47 % -114-32 82 1 568 829 6-15 år 2 471 2 461 1,06275 1,05969-0,31 % 809 788-20 -391 997 16-22 år 2 029 2 001 1,16159 1,14220-1,94 % 151 136-15 -281 308 23-66 år 10 461 10 579 0,95441 0,95611 0,17 % -192-188 3 66 700 0-17 år 4 407 4 410 1,04426 1,04198-0,23 % 4 4 0-2 221 18-49 år 7 818 7 884 0,94021 0,93783-0,24 % -15-16 -1-18 935 50-66 år 4 105 4 135 1,05232 1,05619 0,39 % 16 18 2 31 337 67-79 år 1 826 1 918 1,09075 1,09086 0,01 % 205 209 5 88 637 80-89 år 671 666 0,97951 0,98402 0,45 % -66-52 13 258 264 over 90 år 123 134 0,79567 0,84822 5,26 % -421-319 102 1 946 526 Basistillegg 1 1 0,61850 0,61960 0,11 % -388-395 -7-133 386 Sone 92 340 90 885 1,23457 1,20378-3,08 % 136 122-15 -285 283 Nabo 35 877 37 063 1,06359 1,08867 2,51 % 37 53 16 304 548 Landbrukskriterium 0 0 2,32631 2,35569 2,94 % 175 183 8 161 251 Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 114 104 0,84414 0,71345-13,07 % -58-110 -51-984 704 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 23 32 0,16734 0,22175 5,44 % -34-33 1 27 100 Flytninger uten integreringstilskudd 158 179 0,34469 0,37518 3,05 % -137-131 6 114 129 Dødlighet 123 121 1,02394 1,01281-1,11 % 48 26-22 -414 181 Barn 0-15 med enslige forsørgere 555 543 1,07693 1,07000-0,69 % 38 37-2 -36 739 Lavinntekt 442 545 0,60264 0,69550 9,29 % -107-85 21 409 835 Uføre 18-49 år 295 308 1,07107 1,04931-2,18 % 15 10-4 -84 716 Opphopningsindeks 0 0 0,38716 0,45236 6,52 % -376-342 34 651 091 Urbanitetskriterium 135 631 136 974 0,84342 0,83890-0,45 % -122-128 -6-114 699 PU over 16 år 86 89 1,31049 1,34399 3,35 % 620 701 81 1 553 182 Ikke-gifte 67 år og over 1 136 1 144 0,97531 0,96800-0,73 % -47-62 -15-288 488 Barn 1 år uten kontantstøtte 193 146 1,22785 0,98348-24,44 % 301-23 -324-6 205 228 Innbyggere med høyere utdanning 4 511 4 677 1,06398 1,06191-0,21 % 54 54 0 8 548 Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 10 Kostnadsindeks total 1,01151 1,00885-0,27 % 523 412-111 -2 120 871

Hovedprofil oppvekst Stor satsing på fornyingen av skolebygg og utvikling av uteområder Utvikling av skolens innhold i de sammenslåtte skolene. Arbeid med å etablere felles kultur og bygge en ny pedagogisk plattform intensiveres i 2014. Omfattende lesesatsing fortsetter i 2014. Regnesatsing starter i 2015. Utvikle en mer effektiv barnehagestruktur. Renovering og utbygging av barnehagene fortsetter. Stor satsing på sosial kompetanse gjennom De utrolige årene i barnehagene fullføres i 2014. Arbeid med å tydeliggjøre kommunale barnehagers profil. Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 11

Hovedprofil helse og omsorg Sterk prioritering med 10 mill større ramme enn i 2013 Rammeøkningen er ikke nok for å møte behovene framover. Økonomisk handlingsrom skapes først og fremst gjennom en midlertidig reduksjon av sykeheimssenger Reduksjon på 28 årsverk skjermer nødvendig kompetanse Kapasitet bygges ut i rekkefølge (demens, heldøgns omsorgtjenester i bolig, korttidsplasser) Mer effektiv tjenesteproduksjon i boliger (samlokalisering) Styrking av heimebaserte tjenester og kompetanse i f.h.t. heimerehabilitering Større vekt på styring og ledelse etter mønster fra Ytterøy Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 12

Hovedprofil øvrig drift Reduserer avsetninger til «større drift» og nye lokaler Reduserer budsjett til innvandrertjeneste og øker inntjeningskrav der det er mulig Generell effektivisering på 1%, tas ut gjennom bl,a mer effektiv drift pga digitale verktøy Reduksjon i både vann- og avgiftsgebyr Veldig stramme rammer og lite reserver Ikke mulig å få til reserve uten å øke eiendomsskatten noe Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 13

Konkrete endringer i 2014 - I Tuv og Okkenhaug barnehager legges ned fra høsten 14 Åpen barnehage avvikles Anskaffelse av flyttbar paviljong for å kunne øke tilbud på Frol raskt om det er behov Skolefrukt avvikles Kulturskoletimen i SFO-tiden avvikles Planlagt innmelding i Ungt entreprenørskap strykes Mer til grunnskole for fosterhjemsplasserte og spesialundervisning i private skoler Redusert pedagogtetthet i kommunale skoler Redusert kapasitet i skolehelsetjenesten og redusert avsetning til barneverntiltak Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 14

Konkrete endringer i 2014 - II Åsen helsetun omstilles fra sykeheim til omsorgsfellesskap. Rus og psykiatritjenesten avvikles som egen tjeneste, kompetanse flyttes til andre enheter Redusert og samkjørt dagtilbud eldre og tiltak funksjonshemmede Kjøkkendrift samkjøres Ø-hjelp-senger etableres på sykeheim Reduserer antall leasingbiler med å «kjøpe ut» biler med mindre skader Seniortiltak harmoniseres med Verdal Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 15

Investeringer - skole Planleggingen av Levanger ungdomsskole med tilhørende uteanlegg og aktivitetsområde pågår for fullt.byggestart vår 2014. Det legges opp til en flytting av Nesheim til nye Nesset oppvekstsenter så snart dette kan gjennomføre. Ut fra byggeprosess og ferdigstillelse av bygninger og utearealer, vil sannsynligvis ikke flytting skje før til skoleåret 2016/17. Frol oppvekstsenter skal bygges om noe og utearealene tilpasses en moderne barneskole. Forhåpentligvis ferdigstillelse av alle arbeider sommeren 2015. Oppgradering av Ekne oppvekstsenter igangsettes etter en minimusløsning: På Ytterøy oppvekstsenter prosjekteres ombygging av skolen med utbygging for å kunne samle elevene og muliggjøre flytting av barnehagen til oppvekstsenteret. Innflytting skoleåret 2015/16. 16

Investeringer - barnehage Frol barnehage skal bygge ut spesialavdelingen slik at den arealmessig tilpasses behov for å oppbevare spesialutstyr. Det foreslås å legge ned Okkenhaug barnehage fra høsten 2014 og å flytte denne kapasiteten, samt kapasiteten ved Tuv barnehage til Frol barnehage slik at denne kan bygges ut til 4 avdelinger + spesialavdeling når man først skal bygge ut denne barnehagen. Det investeres i en fleksibel paviljong som kan benyttes mens man venter på utbygging Skogn barnehage bygges med sikte på oppstart av barnehagen høsten 2017 Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 17

Investeringer helse og omsorg Når det gjelder Ny institusjon på Staup foreslås at prosjektet omfatter både byggetrinn 1 og 2 i den opprinnelige planen. Byggestart årsskifte 2014/15 og med ferdigstillelse vår/sommer 2016. Bygging av omsorgsboliger/leiligheter (Heldøgns omsorgstilbud) er svært viktig for å komme videre med omstruktureringen og tjenesteutviklingen. Første trinn vil være skape et nytt tilbud i Åsen Vurdering av eksisterende bygninger, fastsettelse av institusjonsstruktur i kommunen og totalbehovet for heldøgns omsorgstilbud pågår. Boligbygging i henhold til Boligsosial handlingsplan gjennomføres I tillegg er prosjektet Eplehagen utvidet med kr. 5,5 mill. kr. Utbygging i Nordsivegen er også med. Det er opprettet en egen post til barnebolig i tilknytning til avlastningsboligen i Okkenhaugvegen i investeringsbudsjettet. Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 18

Prosjekt: OPPVEKST: SKOLER Levanger ungdomsskole Framdriftsplan 2013 2014 2015 2016 143,7mill. kr. 133,2 mill. kr. 27 mill. kr. 3,8 mill.kr 126,4 mill. kr. 133,2 mill. kr. 20 mill. kr. 100 mill. kr. 92 mill. kr. 2017 14 mill. kr. Investeringsbeløp totalt 321,6 mill. kr. 283,5 mill. kr. 195,8 mill. kr. Nesset oppvekstsenter 7 mill. kr. 25 mill. kr. 20 mill. kr. 52 mill. kr. Frol oppvekstsenter 9 mill. kr. 11 mill. kr. 20 mill. kr. Ekne oppvekstsenter 0,1 mill. kr. 8,4 mill. kr. 8,5 mill. kr. Ytterøy oppvekstsenter 2,0 mill. kr. 5,2 mill. kr. 7.,2 mill. kr. BARNEHAGER Frol barnehage 9 mill. kr. 8.3 mill. kr. 7 mill.kr. 14 mill. kr. 3 mill. kr 8,3 mill. kr. 38.1 mill. kr. 11,3 mill. kr. Skogn barnehage 7 mill. kr. 14 mill. kr. 21 mill. kr. Paviljong b.hage/skole 6 mill. kr 6 mill. kr. PLEIE OG OMSORG: Institusjon Staup 32 mill. kr. 73 mill. kr. 47 mill. kr. 1 mill. kr. 50 mill. kr. 30 mill. kr. 17 mill. kr. 169 mill. kr. 81 mill. kr. Heldøgns omsorgstilbud 10 mill. kr. 10 mill. kr. 10 mill. kr. 10 mill. kr. 40 mill.kr. Boliger - Boligsosial handlingsplan 20 mill. kr. 8 mill. kr. 7 mill. kr 7 mill. kr. 42 mill. kr. Barnebolig 1 mill. kr. 5 mill. kr. 6 mill. kr. Regulering Utredning Romprogram, prosjektering Byggeperiode Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 19

Framdriftsplan sluttspurt Presentasjon 13.11 Formannskapets innstilling 27.11 Offentlig ettersyn 2 uker Kommunestyrets behandling 18.12 Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 20