Økonomiplan 2014 2017 og Budsjett 2014 Levanger kommune Lenke Presentasjon administrasjonsutvalget 13.11.2013 Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 1
Følgende dokument gjelder Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 2
Kommuneprop en i mai Lite nytt, men noen kroner mer enn økonomiplanen + nedjustert lønn og pris. Fortsatt lave renter. Helse- og omsorg ble tilført 5 mill i revidert budsjett og skulle spare inn tilsvarende resten av året. Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 3
Regnskap 2. tertial 2013 Usikkert om barnehagebudsjettet holder Negativt regnskapsavvik på 11,5 mill felles helse pr 30.8 prognose - 4-5 ved årets slutt Ingen vesentlige negative avvik ellers. Noen med positive avvik og noe reserve i skatt/rammetilskudd og finans. Forventer 0-resultat, men det krever endringer allerede i år. Lenke til rapporten Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 4
Spesielt om utvikling helse- og omsorg 1. Statlige reformer tvinger fram omprioriteringer 2. Nærhet til tjenestene «høy spesialisttetthet gir høyere utgifter» 3. Samhandlingsreformen kortere liggetid i sykehus gir økte kostnader for kommunen 4. Tjeneste og organisasjonsstruktur - ikke tilpasset nye oppgaver og nytt ansvar 5. Ressurskrevende tjenester øker 6. Tap av inntekter mer korttid, lavere refusjon Behovene øker mye mer enn inntektene - både omstilling og omprioritering må til! Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 5
Så kom statsbudsjettet Det som i henhold til kommuneprop en fra i mai skulle bli 2-3 mill i pluss blir 5 mill i minus i forhold til vedtatt økonomiplan Mindre utgiftsutjevning pga endra indeks Mindre skjønnsmidler fra fylkesmannen Og så fortsetter kostnadene til helse å stige «Snubletråd» i forhold til kapitaltilskudd ikke-kommunale barnehager Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 6
Oppdatert utfordringsbilde etter arbeidsøkt i formannskapet Demografi Endring av roller og oppgavefordeling mellom stat og kommune Utfordrende økonomi For høye forventinger til kommunen fra innbyggerne Etterslep i vedlikeholdet på bygg og infrastruktur Kamp om arbeidskraft og kompetanse Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 7
og tilleggsprop en fra Solberg Økt maksimalpris barnehager. To barnehageopptak innføres ikke. Kulturskoletimen i SFO avvikles. Avvikling frukt og grønt i skolen. Utlemming av rustilskudd fra rammetilskudd til øremerka tilskudd. 1,8 mill mindre inntekt, men også lavere kostnad slik at nettoen er svakt positiv. Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 8
Hovedtrekk inntektssystemet Utgiftsutjevning 528 mill Inntektsutjevning 84 mill Skatt 381 mill Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 9
Endringene fra 2013-2014 utgiftsutjevning Kriterier 2013 2014 2013 2014 Endr 13-14 2013 2014 Endr 13-14 Endr 13-14 Antall Antall Indeks Indeks Indeks kr per innb kr per innb kr per innb 1000 kr 0-1 år 441 436 0,96559 0,95214-1,35 % -8-12 -4-68 961 2-5 år 928 952 0,97990 0,99459 1,47 % -114-32 82 1 568 829 6-15 år 2 471 2 461 1,06275 1,05969-0,31 % 809 788-20 -391 997 16-22 år 2 029 2 001 1,16159 1,14220-1,94 % 151 136-15 -281 308 23-66 år 10 461 10 579 0,95441 0,95611 0,17 % -192-188 3 66 700 0-17 år 4 407 4 410 1,04426 1,04198-0,23 % 4 4 0-2 221 18-49 år 7 818 7 884 0,94021 0,93783-0,24 % -15-16 -1-18 935 50-66 år 4 105 4 135 1,05232 1,05619 0,39 % 16 18 2 31 337 67-79 år 1 826 1 918 1,09075 1,09086 0,01 % 205 209 5 88 637 80-89 år 671 666 0,97951 0,98402 0,45 % -66-52 13 258 264 over 90 år 123 134 0,79567 0,84822 5,26 % -421-319 102 1 946 526 Basistillegg 1 1 0,61850 0,61960 0,11 % -388-395 -7-133 386 Sone 92 340 90 885 1,23457 1,20378-3,08 % 136 122-15 -285 283 Nabo 35 877 37 063 1,06359 1,08867 2,51 % 37 53 16 304 548 Landbrukskriterium 0 0 2,32631 2,35569 2,94 % 175 183 8 161 251 Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 114 104 0,84414 0,71345-13,07 % -58-110 -51-984 704 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 23 32 0,16734 0,22175 5,44 % -34-33 1 27 100 Flytninger uten integreringstilskudd 158 179 0,34469 0,37518 3,05 % -137-131 6 114 129 Dødlighet 123 121 1,02394 1,01281-1,11 % 48 26-22 -414 181 Barn 0-15 med enslige forsørgere 555 543 1,07693 1,07000-0,69 % 38 37-2 -36 739 Lavinntekt 442 545 0,60264 0,69550 9,29 % -107-85 21 409 835 Uføre 18-49 år 295 308 1,07107 1,04931-2,18 % 15 10-4 -84 716 Opphopningsindeks 0 0 0,38716 0,45236 6,52 % -376-342 34 651 091 Urbanitetskriterium 135 631 136 974 0,84342 0,83890-0,45 % -122-128 -6-114 699 PU over 16 år 86 89 1,31049 1,34399 3,35 % 620 701 81 1 553 182 Ikke-gifte 67 år og over 1 136 1 144 0,97531 0,96800-0,73 % -47-62 -15-288 488 Barn 1 år uten kontantstøtte 193 146 1,22785 0,98348-24,44 % 301-23 -324-6 205 228 Innbyggere med høyere utdanning 4 511 4 677 1,06398 1,06191-0,21 % 54 54 0 8 548 Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 10 Kostnadsindeks total 1,01151 1,00885-0,27 % 523 412-111 -2 120 871
Hovedprofil oppvekst Stor satsing på fornyingen av skolebygg og utvikling av uteområder Utvikling av skolens innhold i de sammenslåtte skolene. Arbeid med å etablere felles kultur og bygge en ny pedagogisk plattform intensiveres i 2014. Omfattende lesesatsing fortsetter i 2014. Regnesatsing starter i 2015. Utvikle en mer effektiv barnehagestruktur. Renovering og utbygging av barnehagene fortsetter. Stor satsing på sosial kompetanse gjennom De utrolige årene i barnehagene fullføres i 2014. Arbeid med å tydeliggjøre kommunale barnehagers profil. Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 11
Hovedprofil helse og omsorg Sterk prioritering med 10 mill større ramme enn i 2013 Rammeøkningen er ikke nok for å møte behovene framover. Økonomisk handlingsrom skapes først og fremst gjennom en midlertidig reduksjon av sykeheimssenger Reduksjon på 28 årsverk skjermer nødvendig kompetanse Kapasitet bygges ut i rekkefølge (demens, heldøgns omsorgtjenester i bolig, korttidsplasser) Mer effektiv tjenesteproduksjon i boliger (samlokalisering) Styrking av heimebaserte tjenester og kompetanse i f.h.t. heimerehabilitering Større vekt på styring og ledelse etter mønster fra Ytterøy Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 12
Hovedprofil øvrig drift Reduserer avsetninger til «større drift» og nye lokaler Reduserer budsjett til innvandrertjeneste og øker inntjeningskrav der det er mulig Generell effektivisering på 1%, tas ut gjennom bl,a mer effektiv drift pga digitale verktøy Reduksjon i både vann- og avgiftsgebyr Veldig stramme rammer og lite reserver Ikke mulig å få til reserve uten å øke eiendomsskatten noe Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 13
Konkrete endringer i 2014 - I Tuv og Okkenhaug barnehager legges ned fra høsten 14 Åpen barnehage avvikles Anskaffelse av flyttbar paviljong for å kunne øke tilbud på Frol raskt om det er behov Skolefrukt avvikles Kulturskoletimen i SFO-tiden avvikles Planlagt innmelding i Ungt entreprenørskap strykes Mer til grunnskole for fosterhjemsplasserte og spesialundervisning i private skoler Redusert pedagogtetthet i kommunale skoler Redusert kapasitet i skolehelsetjenesten og redusert avsetning til barneverntiltak Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 14
Konkrete endringer i 2014 - II Åsen helsetun omstilles fra sykeheim til omsorgsfellesskap. Rus og psykiatritjenesten avvikles som egen tjeneste, kompetanse flyttes til andre enheter Redusert og samkjørt dagtilbud eldre og tiltak funksjonshemmede Kjøkkendrift samkjøres Ø-hjelp-senger etableres på sykeheim Reduserer antall leasingbiler med å «kjøpe ut» biler med mindre skader Seniortiltak harmoniseres med Verdal Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 15
Investeringer - skole Planleggingen av Levanger ungdomsskole med tilhørende uteanlegg og aktivitetsområde pågår for fullt.byggestart vår 2014. Det legges opp til en flytting av Nesheim til nye Nesset oppvekstsenter så snart dette kan gjennomføre. Ut fra byggeprosess og ferdigstillelse av bygninger og utearealer, vil sannsynligvis ikke flytting skje før til skoleåret 2016/17. Frol oppvekstsenter skal bygges om noe og utearealene tilpasses en moderne barneskole. Forhåpentligvis ferdigstillelse av alle arbeider sommeren 2015. Oppgradering av Ekne oppvekstsenter igangsettes etter en minimusløsning: På Ytterøy oppvekstsenter prosjekteres ombygging av skolen med utbygging for å kunne samle elevene og muliggjøre flytting av barnehagen til oppvekstsenteret. Innflytting skoleåret 2015/16. 16
Investeringer - barnehage Frol barnehage skal bygge ut spesialavdelingen slik at den arealmessig tilpasses behov for å oppbevare spesialutstyr. Det foreslås å legge ned Okkenhaug barnehage fra høsten 2014 og å flytte denne kapasiteten, samt kapasiteten ved Tuv barnehage til Frol barnehage slik at denne kan bygges ut til 4 avdelinger + spesialavdeling når man først skal bygge ut denne barnehagen. Det investeres i en fleksibel paviljong som kan benyttes mens man venter på utbygging Skogn barnehage bygges med sikte på oppstart av barnehagen høsten 2017 Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 17
Investeringer helse og omsorg Når det gjelder Ny institusjon på Staup foreslås at prosjektet omfatter både byggetrinn 1 og 2 i den opprinnelige planen. Byggestart årsskifte 2014/15 og med ferdigstillelse vår/sommer 2016. Bygging av omsorgsboliger/leiligheter (Heldøgns omsorgstilbud) er svært viktig for å komme videre med omstruktureringen og tjenesteutviklingen. Første trinn vil være skape et nytt tilbud i Åsen Vurdering av eksisterende bygninger, fastsettelse av institusjonsstruktur i kommunen og totalbehovet for heldøgns omsorgstilbud pågår. Boligbygging i henhold til Boligsosial handlingsplan gjennomføres I tillegg er prosjektet Eplehagen utvidet med kr. 5,5 mill. kr. Utbygging i Nordsivegen er også med. Det er opprettet en egen post til barnebolig i tilknytning til avlastningsboligen i Okkenhaugvegen i investeringsbudsjettet. Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 18
Prosjekt: OPPVEKST: SKOLER Levanger ungdomsskole Framdriftsplan 2013 2014 2015 2016 143,7mill. kr. 133,2 mill. kr. 27 mill. kr. 3,8 mill.kr 126,4 mill. kr. 133,2 mill. kr. 20 mill. kr. 100 mill. kr. 92 mill. kr. 2017 14 mill. kr. Investeringsbeløp totalt 321,6 mill. kr. 283,5 mill. kr. 195,8 mill. kr. Nesset oppvekstsenter 7 mill. kr. 25 mill. kr. 20 mill. kr. 52 mill. kr. Frol oppvekstsenter 9 mill. kr. 11 mill. kr. 20 mill. kr. Ekne oppvekstsenter 0,1 mill. kr. 8,4 mill. kr. 8,5 mill. kr. Ytterøy oppvekstsenter 2,0 mill. kr. 5,2 mill. kr. 7.,2 mill. kr. BARNEHAGER Frol barnehage 9 mill. kr. 8.3 mill. kr. 7 mill.kr. 14 mill. kr. 3 mill. kr 8,3 mill. kr. 38.1 mill. kr. 11,3 mill. kr. Skogn barnehage 7 mill. kr. 14 mill. kr. 21 mill. kr. Paviljong b.hage/skole 6 mill. kr 6 mill. kr. PLEIE OG OMSORG: Institusjon Staup 32 mill. kr. 73 mill. kr. 47 mill. kr. 1 mill. kr. 50 mill. kr. 30 mill. kr. 17 mill. kr. 169 mill. kr. 81 mill. kr. Heldøgns omsorgstilbud 10 mill. kr. 10 mill. kr. 10 mill. kr. 10 mill. kr. 40 mill.kr. Boliger - Boligsosial handlingsplan 20 mill. kr. 8 mill. kr. 7 mill. kr 7 mill. kr. 42 mill. kr. Barnebolig 1 mill. kr. 5 mill. kr. 6 mill. kr. Regulering Utredning Romprogram, prosjektering Byggeperiode Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 19
Framdriftsplan sluttspurt Presentasjon 13.11 Formannskapets innstilling 27.11 Offentlig ettersyn 2 uker Kommunestyrets behandling 18.12 Presentasjon av økonomiplan og Budsjett 13.11.2013 - Rådmann Ola Stene 20