ØKONOMIPLAN 2006-2009



Like dokumenter
BUDSJETTRAMMER ØKONOMIPLAN

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Økonomiplan Budsjett 2014

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Budsjett og økonomiplan

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

Strategidokument

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Rådmannens forslag til. Økonomiplan

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

Skattedekningsgraden

Konsolidering av budsjettrammer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr , kr , kr , kr ,-

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Samfunnsplanens handlingsdel , Økonomiplan , Budsjett 2015

ÅRSBERETNING Vardø kommune

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Økonomiske handlingsregler

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Nøkkeltall for kommunene

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Regnskap Resultat levert til revisjonen

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

Handlingsplan

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

KOMMUNEREGNSKAP

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Handlings- og økonomiplan

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi

Forslag til Økonomiplan Årsbudsjett 2012

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Samhandlingsreformen (1)

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Thomas Sandvik Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 18/2978 BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Drift + Investeringer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Nøkkeltall for kommunene

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Melding til formannskapet /08

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

Årsregnskap Resultat

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

Overhalla kommune Revidert økonomiplan Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19

Presentasjon i kommunestyre Administrasjonens forslag til Handlingsplan og budsjett 2019

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Transkript:

Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05

Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK... 5 1.1 ØKONOMISKE NØKKELTALL... 7 1.1.1 INNTEKTSUTVIKLING 2006-2009... 7 1.1.2 ANDRE INNTEKTER:... 8 1.1.3 SKATTEINNTEKTER... 8 1.1.4 RAMMETILSKUDDET... 8 1.1.5 BRUTTO DRIFTSRESULTAT... 9 1.1.6 NETTO DRIFTSRESULTAT... 9 1.1.7 UTVIKLING AV GJELDSBYRDEN... 10 1.1.8 INVESTERINGER OG LÅN... 11 1.1.9 UTVIKLING AV DISPOSISJONSFONDET... 11 1.1.10 UTVIKLING AV UBUNDET KAPITALFOND... 11 VEDLEGG: ØKONOMIPLAN 2006 2009 DRIFTSDEL Økonomiplan 2006 2009 Side 2

INNLEDNING Formannskapets framlegg til budsjett 2006 og økonomi og handlingsplan for 2006 2009. Formannskapet legger med dette fram for kommunestyret sin innstilling for budsjett 2006 og økonomi- og handlingsplan for 2006 2009. Innstillinga til investeringer og driftsbudsjett samt økonomi og handlingsplan er enstemmig. Bakgrunnen for budsjettet er økonomiplanen som ble vedtatt den 8. sept. i år og Stoltenberg- regjeringas endrede budsjett som gjør at vi har 3.352 mill kr mer til disposisjon enn med Bondevik-regjeringas forslag. Til sammen utgjør summen 4.1 mill. kr. mer enn vårens kommuneproposisjon med regjeringenes forslag. I tillegg er finansinntektene økt med 700.000 kr. Lønnveksten og prisstigningen er satt til henholdsvis 4 % og 2% både for 2006 og de påfølgende år. Lånerentenivået antas å øke fra 3% til 3,75 %. Framlegget til skatteanslag, Rammeoverføringer og skjønnsmidler baseres på Fylkesmannens/ KS sine beregninger. Skatteanslaget er revidert noe ned og antas å være mer realistisk enn tidligere år.. Folketallet i kommunen synker faretruende fort. Dette må tjenesteproduksjonen tilpasse seg både totalt og i de ulike tjenestene.. Økningen i ramma for 2006 gjør det enklere for oss, men noe av dette går med til å dekke opp for synkende folketall og tidligere underbudsjettering.. De som har fått økninger i sine budsjetter er Hovedutvalg for Oppvekst med 700.000 kr og Hovedutvalg for Helse og sosial med 800.000 kr. Ellers går det med 600.000 kr fordi renta antas å gå opp fra 3% til 3.75% og det er avsatt 300.000 kr i økning til reserverte tilleggsbevilgninger. Kirka har også fått en liten økning på 100.000 kr. Vi har et totalbudsjett på godt 110 mill. kr, men formannskapet har foreslått et overskudd på ca 2 mill.kr. Det foreslås at det investeres for 4.490 mill. kr. 2.290 mill. tas opp i lån og 1.5. mill dekkes fra fond. De største investeringene går til data med 500.000 kr., Haltdalen renseanlegg med 800.000 kr, utskifting av gatelys 400.000, oppstart servicebygg ved Ålen kirke 300.000kr og ventilasjonsanlegg Ålen samfunnshus 300.000 kr. I tillegg er det 15 investeringsprosjekt med beløp fra 100.000 kr. til 200.000 kr. Ut over dette sier formannskapet at Holtålen kommune er beredt til å ta opp nødvendige lån til ekstraordinære næringsrettede tiltak med inntil 1.5 mill.kr., Økonomiplan 2006 2009 Side 3

derav ca 840.000kr til anlegg for kunstig snølegging i nedre del av skianlegget. Resten kan fortrinnsvis investeres i videre framlegging av hovedavløpsledning oppover i Ålen hyttegrend.. For å kunne ta svingninger i økonomien må vi bygge oss opp fond. Dette gjøres ved at netto driftsresultat er positivt. I perioden fra 2006 til 2009 er nettodriftsresultat 2.299 2.068 2.055 1.883 mill. kr. Når vi ser på gjeldsbyrden har den gått ned fra 103.048 mill. kr i 2005 til 75.561 mill. kr i 2006. Dette utgjør 68,2% av driftsinntektene i 2006. I 2009 forventer vi at gjelda er på 66.636 mill kr. som utgjør 54,5% av driftsinntektene. Stoltenberg- regjeringa har sagt at de vil være med å rette opp kommuneøkonomien. Dette vil de gjøre gjennom en opptrappingsplan. Slik sett er dette første skritt på veien. Ingen må ta av av den grunn. Vi må fortsatt være nøkterne med økonomien. Det er liten grunn til å tro at vi kan drømme oss tilbake til tilstandene før øksekomiteen. I alle fall må vi være realistiske og ikke ta drømmen på forskudd. Ivar Volden, ordfører Økonomiplan 2006 2009 Side 4

1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK Holtålen kommune har vært igjennom en betydelig snuoprasjon, der bevist omkring driftsnivå og faktorer som påvirker dette er økt. Kommunens hovedutfordring er å tilpasse tjenesteproduksjonen til et synkende folketall, både totalt og på de ulike deltjenestene. En kommune som Holtålen er svært avhengig av statens prioritering av kommunene, og spesielt prioriteringen av den type kommune vi er, en relativt liten distriktskommune. Dette fordi vi får hoveddelen av våre inntekter fra rammetilskudd, og dette igjen påvirkes av skattetallene, fordi vi er en såkalt minsteinntektskommune, dvs. har en skatteinngang som er svært lav. Den forrige regjeringen prioriterte verken kommunesektoren eller små distriktskommuner. Dette har gjort at økonomien har vært presset over tid. Med fremlegget som den nye regjeringen kom med, ble situasjonen betydelig bedret, men ikke mer enn at mesteparten av de frie midlene vi fikk, har gått med til å dekke underbudsjettering fra tidligere. Når det gjelder utviklingen i norsk økonomi, var 2005 et stabilt år. Prisstigningen var lav, renten var lav, og lønnsveksten var også lav. For de kommende år, antar en at lønnsveksten blir høyere og rentenivået blir høyere. Prisveksten vil sannsynligvis bli lav fortsatt. På denne bakgrunn har en lagt inn følgende forutsetninger i økonomiplanene: FORUTSETNINGER Avkastning energiselskaper som i gjeldende plan, men det er hensyntatt at kommunen har solgt halvparten av sine aksjer i Trønderenergi AS. Total avkastning 1 650 000 kr. Lønnsveksten er på 4 % i hvert år. Prisstigningen blir på 2 % hvert år. Skatteanslag og rammetilskudd i henhold til prognosemodell. Skjønnsmidler som i 2006 i henhold til tilsagnsbrev. Lånerentenivået settes til 3,75 %. Pensjonspremien settes til 18 % til KLP og 11 % til Statens Pensjonskasse i hele perioden. Økte utgifter til arbeidsgiveravgiften kompenseres. Momskompensasjon til drift er fordelt til enhetene. Momskompensasjon til investeringer settes til 1 mill kr hvert år i perioden. Investeringer i henhold til plan. Lån avdras over 20 år. Økonomiplan 2006 2009 Side 5

DRIFTEN Økonomi- og handlingsplanen tar utgangspunkt i budsjettet for 2005, og fremskrives med de forutsetningene som fremgår av innledningen og vedtaket til økonomi- og handlingsplanen. For 2006 er rammene ca. 4,1 mill høyere enn den økonomiplan kommunestyret vedtok i sak 30/05. Hoveddelen av dette skyldes nytt statsbudsjett. Mesteparten av midlene går imidlertid til å dekke følgende forhold: Økte renteutgifter med 600.000 Skolebokreform med kr 200.000 Økt reservert tilleggsbevilgninger med kr 400.000 Renter og avdrag på nye lån kr 200.000 Nødvendig overskudd med kr 2.000.000 Det ikke rom for økte netto driftsutgifter, heller tvert i mot. Det legges opp til følgende reduksjoner i de enkelte rammeområdenes utgifter (netto): Etter dette får de enkelte rammeområdene følgende rammer: Tekst Rammeområde 1 12.194 12.554 12.921 13.301 Rammeområde 2 23.373 24.840 25.833 26.869 Rammeområde 3 33.556 35.714 37.160 38.664 Rammeområde 4 8.531 8.999 9.332 9.678 Rammeområde 5 1.977 2.063 2.120 2.179 79.631 84.170 87.366 90.691 Rammeområde 1 omfatter: Rammeområde 2 omfatter: Rammeområde 3 omfatter: Rammeområde 4 omfatter: Rammeområde 5 omfatter: Sentraladministrasjon, fellesutgifter og politisk virksomhet Undervisning, Kultur, Barnehage Helse, sosial og Pleie, rehabilitering og omsorg Teknisk og Landbruk Kirkelig fellesråd KAPITALREGNSKAPET (INVESTERINGENE) Investeringsobjekt Data 500 Hov skole utvidelse/oppgradering av 350 skoleområde Hov skole uteområde/lavvoområde 130 Midtstuggu istandsetting av 150 Økonomiplan 2006 2009 Side 6

kjellerlokalene Grøt skole Oppgradering av standard 210 Ålen samfunnshus - ventilasjonsanlegg 300 Haltdalen omsorgssenter oppgrad. 100 150 Standard skittentøyrom/dører Holtålen helsesenter oppgradering av 150 standard brannvarsling/inngangsparti Gammelgården utbedring 100 Kart og oppmåling 150 310 Haltdalen renseanlegg rehabilitering 800 300 Gatelys utskifting 400 Gatelys- oppgradering/utskifting 100 Steamkjel ny 150 Hov skole oppretting overvannsledning 100 Hovstrøa oppgraderingstiltak 100 Hov skole pumpestasjon 200 Løhre hovedvannledning 200 Vann Haltdalen beredskap 200 Kommunale veger 200 Kirkene 200 Kirke servicebygg i Ålen 300 800 Sum investeringer 4 490 2 160 Bruk av fond 1 500 Låneopptak 2 990 2 160 I tillegg er Holtålen kommune beredt til å ta opp nødvendige lån til ekstraordinære næringsrettede tiltak med inntil 1,5 mill kr, derav ca 840 000 kr til anlegg for kunstig snølegging i nedre del av skianlegget. Resten kan fortrinnsvis investeres i videre framlegging av en hovedavløpsledning oppover i Ålen hyttegrend. 1.1 ØKONOMISKE NØKKELTALL 1.1.1 INNTEKTSUTVIKLING 2006-2009 En vesentlig faktor i utviklingen av kommunens økonomi er utviklingen på inntektssiden, og fordelingen mellom de ulike inntektstypene. I planperioden har en forutsatt følgende utvikling Økonomiplan 2006 2009 Side 7

120 100 80 60 61,9 62,5 62,5 62,5 Rammetilskudd Skatteinntekter Andre inntekter 40 20 34,6 34 34 34 0 3,4 3,5 3,5 3,5 Utviklingen i kommunens ulike inntekter baseres på følgende forutsetninger i perioden: 1.1.2 ANDRE INNTEKTER: Disse innbefatter eiendomskatt, momskompensasjon investeringer og kompensasjon for ulike investeringspakker fra staten. 1.1.3 SKATTEINNTEKTER Skatteinntektene er satt opp med utgangspunkt i en skatteinngang i 2006 på 29,9 mill, og deretter en økning på 3 % pr år. Dette ligger også til grunn for fylkesmannens beregning av det inntektsutjevnende tilskuddet i rammeoverføringene.. 1.1.4 RAMMETILSKUDDET Rammetilskuddet er basert på KSs beregningsmodell, med en forutsatt lønns og prisstigning på 3 % pr. år i gjennomsnitt. Skjønnstilskudd baseres på tildeling for 2005, korrigert for de forhold som er påpekt der. Økonomiplan 2006 2009 Side 8

1.1.5 BRUTTO DRIFTSRESULTAT I perioden er det budsjettert følgende utvikling når det gjelder brutto driftsresultat: 6800 6600 Brutto driftsresultat 6400 6200 6000 5800 5600 5400 5200 5000 Brutto driftsresultat gir uttrykk for resultatet av kommunens ordinære driftsvirksomhet før utgifter til renter og avdrag. Brutto driftsresultat skal som hovedregel minst kunne finansiere utgifter til renter og avdrag. 1.1.6 NETTO DRIFTSRESULTAT I perioden 2006-2009 er utviklingen budsjettert slik for brutto driftsresultat, renter og avdrag og netto driftsresultat: 7000 6000 5000 4000 3000 2000 2299 2068 2055 1883 Br.driftsresultat Renter/avdrag Netto driftsres. 1000 0 Differansen mellom brutto driftsresultat og renter og avdrag viser netto driftsresultat. Et minimumskrav til budsjettet er at netto driftsresultat må være positivt. Hvis ikke vil Økonomiplan 2006 2009 Side 9

kommunen over tid bli økonomisk handlingslammet som følge av mangel på egenkapital og stor gjeld. For Holtålen kommunes vedkommende bør netto driftsresultat være positivt, for å kunne bygge opp kommunens disposisjonsfond slik at vår handlefrihet øker. Nedenstående viser følgende utvikling når det gjelder netto driftsresultat : Br. drifts.res. 6.609 6.279 5.986 5.550 Netto 4.310 4.211 3.931 3.667 renter/avdrag Netto driftsresultat 2.299 2.068 2.055 1.883 For perioden som helhet viser forslaget et netto driftsresultat på kr 8.305.000 Resultatet for perioden som helhet er positivt, og på et tilfredsstillende nivå, både for å ivareta de svinginger som kan komme med et budsjett på 100 mill, og for å kunne foreta nødvendige avsetninger. Balansen Balansen består av en eiendelsside og en gjelds- og egenkapitalside. Det er verken mulig eller hensiktsmessig å budsjettere de ulike elementene balansen i økonomi- og handlingsplanen. 1.1.7 UTVIKLING AV GJELDSBYRDEN Som det er vist tidligere når det gjelder behovet for og utviklingen i begrepene brutto og netto driftsresultat, har rente og avdragsbelastningen en vesentlig innvirkning på dette. Her er gjeldens størrelse en vesentlig faktor, sammen med rentenivå og avdragstid. Økonomiplanen forutsetter følende utvikling når det gjelder gjeldsbyrden i perioden 2006-2009: Dr.innt. 110.806 115.509 118.913 122.314 Brutto gjeld 75.561 73.835 70.143 66.636 Gjeld i % av DI 68,2 65,7 59 54,5 Gjeldens forholdsmessige andel, målt i forhold til driftsinntekter, vil være komme ned på 54,5 % i 2009. Dette er en klar bedring, noe som i hovedsak kan tilskrives ekstraordinær nedbetaling i forbindelse med nedsalg av aksjer i Trønderenergi, samt at det i økonomiplanen ikke er lagt opp til investeringer i 2008 og 2009, noe som er relativt usannsynelig. Økonomiplan 2006 2009 Side 10

1.1.8 INVESTERINGER OG LÅN I planperioden er det forutsatt at kommunens investeringer og lånebehov vil være slik: 7000 6000 5000 4000 3000 Investeringer Lån 2000 1000 0 1.1.9 UTVIKLING AV DISPOSISJONSFONDET På grunn av nedsalget av aksjer i Tr.energi vil kommunen etter all sannsynelighet har et disposisjonsfond på ca. 5 mill ved utløpet av 2005, og dette vil øke til ca. 13 mill i utløpet av perioden forutsatt at de budsjetterte resultater oppnås. 1.1.10 UTVIKLING AV UBUNDET KAPITALFOND Kommunen har følgende fond som det ikke er lagt opp til avsetninger til i perioden: Kapitalfond Risikokapitalfond 6 mill 5,8 mill Det er ikke lagt opp til avsetninger til diss i fondene, slik at det blir uforandret i øk.planperioden dersom det ikke brukes av dem. Økonomiplan 2006 2009 Side 11