Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende."

Transkript

1 KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2013 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. Formannskapets budsjettforslag til kommunestyrets møte Rådmannens kommentarer ved budsjettframleggelse. 1

2 ØKONOMIPLAN FOR ÅRSBUDSJETT 2013 ER FØRSTE ÅRET I Ø.P. INNLEDNING. Statsbudsjettet for 2013 gir fortsatt en stram ramme for kommunens økonomi. KS uttaler likevel at kommunene har fått viktige gjennomslag i dette budsjettforslaget. Kommunesektorens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) øker med 5 milliarder kroner. Dette tilsvarer de økte kostnader kommunesektoren får på grunn av endringer i befolkingssammensetningen, økte pensjonskostnader og andre automatiske kostnadsøkninger. KS uttaler at de er fornøyd med at Regjeringen sørger for at veksten i de frie inntektene dekker kostnadsøkningene, slik at kommunene slipper kutt i tjenestetilbudet. Samtidig understrekes det at dette budsjettet ikke gir rom for nye satsninger. De samlede inntektene for kommunesektoren øker med 6,8 milliarder kroner, dette er kroner ut over det som var varslet i kommuneproposisjonen i mai Beløpet skal dekke de økte kostnadene kommunesektoren får p.g.a. vekst i regelstyrte ordninger, samt ny tiltak pålagt av Regjeringen. KS-Buskerud uttaler som følger: Utfordringene knyttet til vekst i flere kostbare tjenesteområder tas det ikke høyde for i budsjettforslaget. Det gjelder i særlig grad ressurskrevende tjenester, brukerstyrt personlig assistent, spesialundervisning og barnevern. Denne utviklingen er ikke bærekraftig på sikt. Bare for 2013 har KS anslått et økt utgiftsbehov på ½ milliard kroner. I tillegg er andelen brukere under 67 år i hjemmetjenesten nå kommet opp i 43% og med den sterke økningen i antall eldre vil etter hvert et økende antall falle utenfor kompensasjonsordningen for ressurskrevende brukere (aldersgrense for denne ordningen er 67 år). KS-Buskerud uttaler videre at kostnadene knyttet til samhandlingsreformen må etterberegnes. De foreløpige resultatene når det gjelder utskrivingsklare pasienter og medfinansieringsordningen bekrefter et klart behov for etterberegning av reformen med muligheter for justeringer. Psykisk helse og rus må ikke inkluderes i samhandlingsreformen før kunnskapsgrunnlaget om mulige finansieringsordninger er bedre enn i dag. Også for Krødsherad kommune gir årets statsbudsjett mulighet for videreføring av tjenestenivået og sektorenes økonomiske rammer. Sektorenes rammer for 2013 er justert i forhold til økte oppgaver og bindende vedtak fattet av kommunestyret i løpet av Noen mindre justeringer må fremdeles løses ved omdisponeringer innenfor sektorenes rammer. Krødsherad kommune har gjennom flere av de siste årene valgt å benytte fondsmidler inn i driftsbudsjettet for å opprettholde tjenestetilbudet. For 2013 benyttes ikke fondsmidler generelt inn i driftsbudsjettet. 2

3 Til tross for at den økonomiske situasjonen virker noe mer gunstig for 2013 har Krødsherad kommune allikevel store utfordringer, spesielt i oppvekst- og omsorgssektoren. Mangfoldet i tjenestebehovet øker. Krødsherad kommune har etter hver mange utenlandske innbyggere, og språkutfordringer gjør seg gjeldende i både oppvekst- og omsorgssektoren. Også behovet for spesialpedagogiske tiltak er stort. Omsorgssektoren gir også i Krødsherad tilbud til en stadig større andel av den yngre befolkning, og mangfoldet i tjenestebehov øker også her. Krødsherad kommune har fortsatt en stabil og svært fleksibel arbeidsstokk med god fagutdannelse og lang ansiennitet innenfor sitt område. Dette sammen med lokalkunnskap og tilpasningsdyktighet blant våre ansatte, gjør det mulig å ivareta våre brukere på en god måte. Kommunens fondsmidler er små og driftsbudsjettet tåler ikke store økte lånekostnader. Dette tilsier at en må være forsiktig med investeringer som belaster de årlige driftsbudsjett med rente- og avdragskostnader. I denne sammenheng blir investering i ny barnehage på Krøderen et svært tungt løft. Imidlertid er det også mange lyspunkter. Folketallet øker! Det ser ut som om tiltaksarbeidet med sentrumsutvikling på Noresund og Krøderen, utbygging på Norefjell, bolyst prosjekt m.m. har gitt positive effekter. Flere unge flytter inn i bygda vår, og henvendelser fra mulige framtidige innbyggere kommer hyppigere enn tidligere. Befolkningsutvikling: Perioden jan des netto økning 88 personer (snitt 22/år) eller 1,04% Perioden jan juli netto økning 12 personer.. Politikere og administrasjon har til nå klart å prioritere bruken av knappe budsjettmidler på en slik måte at våre innbyggere får gode tjenestetilbud på alle hold. Krødsherad er ei god bygd å bo i, og vi får mange positive tilbakemeldinger fra våre innbyggere. Kommunen må hele tiden være en organisasjon som utvikler seg i takt med de krav som sentrale og lokale myndigheter stiller. Løpende fokus på bedret ressursutnyttelse er viktig for å opprettholde et godt tjenestetilbud i framtiden. Noresund Marit Lesteberg Rådmann. 3

4 ORGANISERING AV BUDSJETT OG Ø.P. -ARBEIDET. Arbeidet med årsbudsjett 2013 og ØP er en videreføring av de prinsipper som er lagt til grunn for året 2012 og Ø.P.-perioden Prinsippet med rammebudsjettering er videreført. Budsjettarbeidet i formannskapet startet Møtet hadde følgende innhold: Hovedtrekkene fra kommuneproposisjonen. Oversikt over befolkningsutvikling. Lønnsoppgjøret 2012 konsekvenser for Krødsherad kommune. Økonomisk utvikling fra til kort oversikt tertialrapport. Skatteinngangen pr Hovedoversikt med forskjellige påslag prisvekstkompensasjon Prognosemodell oppjustert etter kommuneproposisjonen mai Prinsipielle drøftinger. Brutte / netto rammebudsjettering. Sektoroverskudd tilbakeført sektorene Ungdommens kommunestyre Ny strukturdebatt i skolesektoren Kommunesamarbeid i Midt-Buskerud. Formannskapet la i ovennevnte møte følgende foreløpige signaler til grunn for 2012 budsjettet: Netto rammebudsjettering skal videreføres. (Formannskapet skal holdes løpende orientert om store avvik.) Sektoroverskudd vurderes løpende tilbakeført til sektorene som motivasjon. Ungdommens kommunestyre skal innføres fra Økt kommunesamarbeid i Midt-Buskerud vurderes. Viktig med overordnede retningslinjer for driftsutgifter, husleie m.m. Sektorrammene fra 2012 videreføres med påslag av lønnsstigning. Budsjettprosess ble fastlagt som følger: Mai 2012 Stortingets kommuneproposisjon foreligger. 19/ Budsjettdrøftinger med formannskapet, forutsetninger for budsjettarbeidet. August/sept Sektorene utarbeider budsjettgrunnlag med oversikt over Kjente endringer for Ø.P. perioden, og behov for investeringer. Sektorene arbeider så langt som mulig med detaljbudsjett. Detaljbudsjett for sektorene utarbeides så langt som mulig Statsbudsjettet foreligger. 4

5 Arbeidsmøte budsjett i formannskapet. Presentasjon av inntektsgrunnlag jfr. Statsbudsjettforslag m.m. Detaljert presentasjon fra sektorene med tallgrunnlag. Hvis statsbudsjettforslaget medfører behov for store nedskjæringer, tas forbehold om endret prosess fram mot endelig formannskapsbehandling Uke Budsjettarbeid i de politiske partiene. Administrativt arbeid med detaljbudsjett i sektorene Arbeidsmøte budsjett i formannskapet. Prioriteringer og vurderinger fra sektorene presenteres. Tilbakemeldinger fra de politiske partiene. Uke 47 Endelig budsjettdokument fra administrasjonen foreligger Til de politiske partiene. Uke 47 Budsjettmøter i de politiske partiene. Partiene drøfter det administrative budsjettforslag. Partiene utarbeider evt. endringsforslag Formannskapets budsjettbehandling. Endelig budsjettdokument fra administrasjonen behandles. KL 45 Årsbudsjett, p.2.: Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet KL 45 Årsbudsjett, p.3.: Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret Kommunestyrets budsjettbehandling. Uke 51 Administrative tilpasninger av detaljbudsjettet i forhold til Kommunestyrets vedtak. Budsjettarbeidet er gjennomført i henhold til ovenstående plan. 5

6 MÅLSETTING FOR ØKONOMIPLANPERIODEN. Skape forutsigbar og stabil drift. Både innbyggere, politikere og tilsatte vil over tid tjene på stabilitet i drifta. Den langsiktige planleggingen er vanskelig, grunnet stramme økonomiske rammer. Det må kontinuerlig vurderes strukturelle endringer for å opprettholde et godt tjenestetilbud. Organisasjonen må være forberedt på omstilling i takt med de krav nasjonale myndigheter stiller. Driftsbudsjettet har nå i flere år vært tilført midler fra Krødsherad Everk (jfr. kommunens eierandel i Ramfoss Kraftlag). Dette fordi det har vært vurdert som viktig å opprettholde eksisterende tjenestenivå. Krødsherad kommunestyre har i 2009 fattet slikt vedtak i forbindelse med godkjenning av everkets framtidige investeringsoppgaver: Kommunestyret gir sin støtte til E-verkets framtidige investeringer, jfr. Everkstyre-vedtak i sak 20/08, men Everket må finansiere dette innenfor de rammer som nettdriften dekker. Nettdriften er skilt ut som eget regnskap. I tillegg kommer forholdsmessig andel av finansinntekter fra omsetning. Evt. kommende investeringer utenfor nettvirksomheten (eks. oppkjøp i Ramfoss) hører ikke med til nettdriftsregnskapet. Resterende del av overskuddet forventer eieren å kunne ta ut som renteinntekt på ansvarlig lån og utbytte. Vedtaket tilkjennegir klare signaler fra eier om forventet årlig uttak av midler. Samsvar mellom driftsutgifter og driftsnivå. Kommunen har gjennom flere år, i likhet med mange andre kommuner, hatt et driftsnivå som ikke har samsvart med de løpende inntektene. Jfr. ovenstående om tilførsel av midler fra Krødsherad Everk (kommunens Ramfossandel). Dette har ført til redusert fondsoppbygging og gir således uheldige virkninger på sikt. Det har i de senere år vært lagt stor vekt på å opprettholde tjenestetilbudet. For 2012 ble renteinntekter fra ansvarlig lån Krødsherad Everk, kr. 1,4 mill, benyttet inn i driften. Det ble også benyttet midler fra disposisjonsfond til engangskostnad i forbindelse med medlemskap i Drammen Brannvesen (DRBV) IKS, og opplæring av mannskap i denne sammenheng kr ,-. Bruk av renteinntekter fra ansvarlig lån Krødsherad Everk (NIBOR + 0,5%) er innarbeidet i driftsbudsjettforslaget for 2013, og videreført for hele Ø.P. perioden 6

7 ÅR 1 ( 2013). Årsbudsjettet legges i balanse (0). Renteinntekter fra ansvarlig lån Krødsherad Everk, stort kr. 35. mill., beregnes med rente NIBOR + 0,5% og benyttes fullt ut i drift. Beregnet renteinntekt for 2013 er kr ,- (3,5% +0,5%) Eier forventer tilførsel av utbytte fra Krødsherad Everk i henhold til kommunestyrets vedtak i K-sak 126/08. Utbyttet tilføres fondsreserven. Sektorene anmodes om en forsiktig bruk av rammen. ÅR Det utarbeides et budsjett i balanse. For å oppnå dette benyttes; Renter av ansvarlig lån Krødsherad Everk tilsvarende NIBOR + 0,5% inn i driften. Årlig utbytte fra Krødsherad Everk tilføres fondsreserven. Mulighet for overføring av ubrukte midler. Det har i lengre tid vært ønske, så vel fra administrasjonen som fra politisk hold, om mulighet til overføring av ubrukte midler fra sektorenes rammer. Dette er fortsatt en målsetting for framtiden. Sektorene kan imidlertid ikke påregne overføring av oppsparte midler på nåværende tidspunkt. Det synes nødvendig at Krødsherad kommune har mulighet til å budsjettere med en årlig avsetning på 3,5 4 mill. før slik overføring kan godkjennes. Anmodning om forsiktig bruk av rammebevilgning. Sektorene i Krødsherad kommune viser en svært god budsjettdisiplin, noe som er viktig i stramme økonomiske tider. Det utvises også en god helhetsforståelse. Dette har medført at vi har klart å holde de totale budsjettrammer. En videreføring av gode holdninger og god budsjettdisiplin er fortsatt viktig for at vi i fellesskap skal nå økonomiplanperiodens målsetting. En god laginnsats, som gir positive økonomiske resultater, vil på sikt gi oss alle bedrede vilkår. 7

8 BUDSJETTPRINSIPP. Økonomiplan drift er videreført uten justeringer på utgifts- og inntektssiden de siste år. Dette med følgende begrunnelse: Erfaringsmessig tilsvarer utgiftsøkning på lønnsbudsjettet og pålagte tilleggsoppgaver at kommunen i aller beste fall får inndekket disse kostnader via økning i frie inntekter. Justeringer blir således lite reelle, og det synes mer hensiktsmessig bare å foreta disse i Ø.P. periodens år 1. Justeringer i forhold til bruk av fondsmidler og renteinntekter fra ansvarlig lån Krødsherad Everk vil også bli foretatt, i henhold til målsetting for Ø.P. perioden. NETTOBUDSJETT. Økonomiplan og årsbudsjett er satt opp etter netto rammer for følgende områder. Sentraladministrasjonen og fellestiltak, herunder også kirker og kultur. Oppvekst, herunder musikk, og kulturskole. Helse og omsorg NAV Teknikk, næring og miljø, herunder landbruk og NVA. Frie inntekter. Finanskostnader og inntekter. 8

9 SEKTOROVERGRIPENDE FORUTSETNINGER FOR ÅRSBUDSJETT OG ØP. Inntektssiden For årsbudsjettet 2013 er inntektssiden lagt inn i henhold til statsbudsjettforslaget, med unntak av skatteanslaget som er justert opp med kr ,-. For ØP- perioden Det viser seg årlig at det er svært vanskelig å legge en realistisk økonomiplan for driften for kommende 4-års periode. Økte kommunale oppgaver i henhold til statlige vedtak som må gjennomføres påvirker hele tiden forutsigbarheten. Varierende fullfinansiering av disse oppgavene er med på å skape usikkerhet, og påvirker hele tiden muligheten for å videreføre eksisterende tjenestetilbud. Økonomiplan drift er videreført lik år 2013, uten justeringer både på inntekts- og utgiftssiden. Utgiftssiden. Lønnsvekst For årsbudsjettet 2013 Reell lønnsvekst som følge av lønnsoppgjøret i 2012 er lagt inn i sektorenes rammer. Følgende disposisjonsposter til lønnsoppgjøret for 2013 er lagt inn: Forventet kostnadsvekst lønn totalt: kr (reduksjon stipulert beløp 2012, 2,4 mill, ): netto reduksjon 0,4 mill. Avsetning kostnadsøkning pensjon, totalt kr For Ø.P. perioden Økonomiplan drift er videreført lik år 2013, uten justeringer både på inntekts- og utgiftssiden. Pensjonskostnader. Netto pensjonskostnad er budsjettert med 13 %. I tillegg kommer avsetninger under lønn og lønnsrelaterte kostnader (jfr. kommentar lønn) for å ivareta økte pensjonskostnader relatert til lønnsoppgjøret. Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift er lagt inn med 14,1 % i henhold til Stortingets vedtak for vårt område. Rente- og avdragsutgifter. Rente- og avdragsutgifter er lagt inn for alle vedtatte låneopptak pr med 3,5%. 9

10 Forsikringer. Forsikringspremier er lagt inn i henhold til dagens avtaler. Energikostnader /Strømkostnader. Utgifter til energikostnader er lagt inn i henhold til forventet forbruk i Prisvekst for øvrig. Gjennom flere år har en presset kommuneøkonomi ført til at vi ikke har klart å kompensere for prisveksten generelt. Det forutsettes at sektorene dekker opp prisvekst innenfor egne sektorrammer. 10

11 SEKTOROVERGRIPENDE STYRINGSSIGNALER. Sektorovergripende, styringssignaler i statsbudsjettet for 2013 er som følger: Deflator Pris- og lønnsvekst (deflator) for kommunesektoren for 2013 er anslått til 3,3%. Lønnsveksten er anslått til 4,%. Skattøre Den kommunale skattøren for personlige skattytere holdes uendret på 11,6% i Frie inntekter for kommunene i 2013 Regjeringen legger opp til vekst i frie inntekter for kommunesektoren med 4,2 mrd. Dette tilsvarer en realvekst på 1,7% (Regnet fra nivå for revidert nasjonalbudsjett). Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi i mars 2012 indikerte at kommunesektoren kunne få merutgifter i 2013 ca. 2,4 mrd. Økte pensjonskostnader Økte pensjonskostnader for kommunesektoren er anslått til 1,1 mrd. Småkommunetilskuddet. Tilskuddet er prisjustert. For 2013 utgjør dette for Krødsherad kommune kr ,-. (del av rammetilskuddet.) Innbyggertall. Telletidspunkt er for innbyggertall og aldersfordeling i utgiftsutjevning som grunnlag for rammeoverføring For inntektsutjevning i 2013 er telletidspunktet Momskompensasjonsordningen. Andel merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer inntektsført i investeringsregnskapet trappes opp fra 60% til 80% i For øvrig gir kommuneproposisjonen signaler om særskilte satsningsområder. Disse omtales ytterligere under sektorene. 11

12 Fylkesmannens anbefalinger til kommunene. Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 3% av driftsinntektene avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Driftsresultatet over tid bør ligge mellom 3 og 5%. Buffere er nødvendig for å kunne takle svingninger på både utgifts- og inntektssiden. Egenfinansieringsdel ved investeringer må ha høyt fokus. Dette er et viktig grunnlag for å styrke kommunens økonomiske stilling Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunene må i økonomiplanen synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. Kommunale, sektorovergripende styringssignaler: Bruk av stillingsressurser. Årsbudsjettet vedtas med en veiledende ramme for faste stillinger. Administrasjonen gis fullmakt til å benytte disse stillingsrammer og sektorens totalramme på den måte sektoren til enhver tid finner best tjenelig for å oppnå en rasjonell og økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. Lærlinger Krødsherad kommune skal, innenfor vedtatte sektorrammer, tilrettelegge for bruk av lærlinger. Lærlinger skal inntas, og inngå som del av grunnbemanningen i den stillingsprosent som til enhver tid godkjennes i henhold til opplæringslovens bestemmelser. Kompetanseutvikling. Kommunestyrets vedtak om studiestipend til videreutdanning av kommunalt ansatte for å oppnå bedret sykepleierdekning gjelder. Lederutvikling. Kommunen er en stor organisasjon i stadig endring, noe som krever endringsbevisste ledere. Det er behov for midler til videreutvikling av våre ledere. Det er ikke avsatt midler spesielt til dette formål. Planstrategi for Krødsherad kommune Gir overordnede føringer som skal vektlegges i alle sektorer. Bruk av skjønnsmidler i oppvekst- og omsorgsektoren. Krødsherad kommune har i 2012 mottatt skjønnsmidler til omsorgs- og tilretteleggingstiltak i oppvekst- og omsorgssektoren. Av disse midler er oppvekstsektoren tilført totalt kr ,---, mens omsorgssektoren er tilført totalt kr ,-. I henhold til K-sak 136/12 overføres deler av disse øremerkede midler til 2013 for videreføring av de igangsatte tiltak. Oppvekstsektoren tilføres således inntil kr ,- i tillegg til sektorens ramme. Omsorgssektoren tilføres således inntil kr ,- i tillegg til sektorens ramme. 12

13 OVERSIKT OVER SEKTORVISE OPPSETT. Hva omfatter sektoren. Gjeldende kommuneplans mål for sektoren. Statsbudsjettets styringssignaler for sektoren i Sektorens hovedoppgaver kommende budsjettår. Spesielle prosjekter i sektoren kommende budsjettår. Sektorens bemanning. Økonomiske endringer innarbeidet i budsjettforslaget i henhold til vedtak som følge av jobb smartere-prosess i Økonomiske endringer innarbeidet i budsjettforslaget i henhold til statlige føringer og kommunale vedtak. Rammekutt innarbeidet i budsjettforslaget. 13

14 DRIFTSBUDSJETT FOR PLANPERIODEN. SEKTOR 1 POLITISK STYRING. Omfatter det sentrale politiske apparat med formannskap og kommunestyre. Den politiske modell med at formannskapet også fungerer som hovedutvalg for sektorene, som planutvalg og administrasjonsutvalg. Formannskapets faste medlemmer er klientutvalg. Administrasjonen skal tilrettelegge for politisk styring av kommunens utvikling gjennom utarbeiding av forslag til rammer, planverk og retningslinjer. SENTRALADMINISTRASJONEN, FELLESDRIFT, KULTUR. Administrasjonen omfatter kommuneadministrasjonen i alle sektorer og sentraladministrasjonen, økonomiavdelingen, servicekontortjenesten og kulturadministrasjonen. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektorene er det sektorovergripende mål som følger: Sikre at alle våre innbyggere mottar gode kommunale tjenester All virksomhet skal drives, og tjenester skal gis i henhold til gjeldende lover, forskrifter og nasjonale føringer. Sikre riktig og best mulig kvalifisert arbeidskraft. Sikre ansatte ajourføring av kunnskaper og nødvendig etterutdanning. Føre en personalpolitikk som bidrar til forutsigbare og mest mulig sikre arbeidsplasser. Utvikle gode ledere på alle plan, og gi ledere tilstrekkelig tid til ledelse. Sikre at alle arbeidstaker bidrar til positiv utvikling av egen arbeidsplass. Sikre godt og helhetlig IKT-arbeid i hele organisasjonen. Utvikle en fleksibel organisasjon med tverrsektorielt og virksomhetsoverbyggende blikk. Krødsherad kommune skal være en IA-bedrift. All drift skal skje med fokus på HMS. Være en pådriver for helse- og trivselsfremmende tiltak i hele organisasjonen. Opprettholde og utvikle nødvendig beredskap i hele organisasjonen. Sikre løpende vurdering av behov for samarbeid med andre kommuner/regioner. 14

15 For kulturområdet gjelder følgende mål i henhold til gjeldende kommuneplan. Tilrettelegging for det levende åpne rom og sosiale møtesteder. Styrke kulturtilbudet i Krødsherad. Sikre bibliotektjenester til hele befolkningen. Tilrettelegge for og styrke ungdomsarbeidet. Tilrettelegge for voksenopplæring. Støtte opp om frivillige organisasjoners arbeid. Tilrettelegge for friluftsliv og helsefremmende aktivitet. Tilrettelegge for drift av kirkelig fellesråd. For å nå disse målene skal vi kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan, med evt. nødvendige endringer. Sentrale styringssignaler i statsbudsjettet for 2013 kirker er som følger: Innføring v elektronisk valgadministrasjonssystem (EVA) fra og med Stortingsvalget høsten Sammen om en bedre kommune Program som skal støtte opp om tidsavgrensede og lokalt initierte prosjekt om temaene sykefravær, kompetanse, rekruttering, heltids-/deltidsproblematikken og omdømme. I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres - sentraladministrasjonen. Ferdigstillelse revidering av kommuneplanens arealdel. Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Gjennomføre planarbeid i henhold til planstrategi for Krødsherad. Videreutvikle informasjonsflyten i organisasjonen. Videreutvikle hjemmesiden. Oppgradere kommunens regnskapssystem - bruk av samme system som innføres i de øvrige kommunene i Midt-Buskerud. Delegeringsreglementet med økonomireglement oppjusteres. Videreføre bolyst prosjekt, herunder sluttføring av prosjekt K-4 (Sparebankgården) og oppstart av prosjekt Atelier Anders Kjær. Videreføre aktivitetsprosjekt i samarbeid med NAV. Videreutvikle tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud. Innføring av elektronisk valgadministrasjonssystem I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres - kultur. Videreføre driftsnivået fra 2011 med; Tilrettelegging for gratis bruk av samfunnshus og idrettsanlegg for innenbygds lag- og foreninger på ukas virkedager.. Støtte opp om frivillige organisasjoners tiltak og arrangement. Drifte kommunal ungdomsklubb på dagens nivå, dvs. annenhver uke i perioden fra etter høstferien og fram til mai måned. 15

16 Videreføre tilskudd til preparering av lysløyper og turløyper i bygda. Videreutvikle tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud. Prosjekter K 4 Kreativt kunst og kultursenter i Krødsherad. Intensjonen er at det her skal drives et kunst- og kultursenter med kulturarbeidsplasser, kompetanseoverføring, salg, utstillinger m.m. Atelier Anders Kjær. Utarbeiding av prosjektplan og finansieringsløsning. Plan og forslag til finansieringsløsning framlegges til politisk behandling før igangsetting av prosjektet. Aktiviseringsprosjekt i samarbeid med NAV. Aktiviseringsprosjekt i samarbeid med NAV videreføres. Administrasjonen skal ha fokus på mulige arbeidsoppdrag som kan gjennomføres i regi av dette prosjektet. Bemanning. Administrasjonen gis fullmakt til å benytte sektorenes lønnsbudsjett og totalramme på den måte sektoren til enhver tid finner mest tjenelig for å oppnå en rasjonell og økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. Renhold Krøderen samfunnshus er p.t. timebasert. Bemanningen i sentraladministrasjonen med kommunekassa opprettholdes på samme nivå som for Personalsjefen har hovedansvar for overordnet og samordnet personalarbeid i hele kommunen. Kontorlederstillingen har bl.a. hovedansvaret for forberedelse og etterarbeid til politiske møter, kommunens hjemmesider, informasjonsflyt i organisasjonen, beredskap og løpende oppgaver for rådmannen. Kommunekassas økonomisjef og regnskapssjef bistår både rådmann og sektorledere i løpende budsjett- og regnskapsarbeid, samt oppfølging av samme.. Hovedansvaret for lønn, løpende regnskapsføring og skatt ligger også til kommunekassa. Servicekontorfunksjonen utøver førstehåndskontakt med publikum i skranke og sentralbord, har ansvar for sentralarkiv for hele kommunen. Fast stillingsressurs til bolystkoordinator innarbeides fra Bolystkoordinator i 40% stilling skal videreføres permanent. Stillingen skal være ansvarlig for prosjekter tilknyttet kultur- og næringsutvikling. Kostnader til stillingen dekkes med midler tilført fra regionalt næringsfond. Vakant stilling 40% ved servicekontor samordnes med omdisponering av midler tilsvarende 10% stillingsressurs oppvekst. Dette gir 50% kombistilling servicekontor / kontormedarbeider oppvekst. Jfr. kommentar oppvekstsektoren. 16

17 Bemanning kultur. Kultur har fra ingen egen bemanning. Oppgavene ligger under sentraladministrasjonen ved rådmannen. Dette innebærer at det ikke er mulig å ha et godt nok fokus på utvikling av kulturoppgavene. Folkebibliotek og skolebibliotekene har til sammen 75% stilling fra januar 2012, denne reduseres fra august 2012 til ca. 65% i forbindelse med nedleggelse av folkebibliotekfilial på Noresund fra samme tidspunkt. Ungdomsklubben har 25% stillingsressurs. Ledelsen av musikk- og kulturskolen er tillagt sektorleder for oppvekst. Følgende reduksjoner i forhold til budsjett 2012, jfr. kommunestyrevedtak i forbindelse med prosess jobb smartere i Nedleggelse av folkebibliotekfilial på Noresund fra rammereduksjon kr ,-. Følgende økonomiske endringer i henhold til statlige pålegg, kommunestyrevedtak, m.m. fra forrige årsbudsjett. Statlig endring: Momskomp.20% investeringsmoms fra drift til investering. rammeøkning kr ,-. Lønnskostnader i henhold til lønnsoppgjør 2012 er innarbeidet. Dette gjelder også endret ordførerlønn som, i henhold til kommunestyrets vedtak, skal utgjøre 85% av stortingsrepresentantlønn, rammen økt tilsvarende. Kommunestyrevedtak om nytt regnskapsprogram med opplæring sentraladm. og sektorer, - engangskostnad, videreført ramme fra 2012, kr ,-. Krødsherad kommune skal her gjennomføre nyinnkjøp av regnskapssystem, høyst sannsynlig sammen med kommunene i Midt-Buskerud og Ringeriksregionen. Totalkostnad som påløper i 2013 er ukjent. Administrasjonen pålegges å framlegge endelig kostnad til politisk behandling. Avsetning til lønnsoppgjør kr ,-, netto endring fra 2012 utgjør en rammereduksjon med totalt kr ,-. Avsetning til økt pensjonskostnad, videreføres som for 2012 med kr ,- således ingen rammeendring.. Disposisjonspost til frikjøp fagforeningsarbeid er økt med kr ,-, tilsvarende rammeøkning er innarbeidet. Endringer i gebyrreglement konsesjon medfører redusert inntekt med kr ,-, tilsvarende rammeøkning er innarbeidet. Utgifter til stortingsvalg høsten 2013 er innarbeidet med kr ,-, tilsvarende rammeøkning er innarbeidet. Utgifter til overlapping 2 mndr. ny rådmannsansettelse er innarbeidet med Kr ,-. Utgifter til ungdommens kommunestyre er innarbeidet med kr ,-, tilsvarende rammeøkning. Utgifter til sommerbemanning turistinformasjon er innarbeidet med kr ,-, 17

18 tilsvarende rammeøkning. Utgifter til fast stilling 40% bolystkoordinator oppdekking fra regionalt næringsfond. Midler til næringsanalyser Norefjell og omstilling i forbindelse med ny RV-trase Sokna/Ørgenvika skal omsøkes fra regionale utviklingsmidler, og tiltak igangsettes under forutsetning av slik bevilgning. Foreløpig ikke innarbeidet i driftsbudsjett for Rådmannens forsalg til rammekutt for sektor 1 kr ,- 18

19 KIRKER. Sentrale styringssignaler i statsbudsjettet for 2013 kirker er som følger: Rentekompensert låneordning for kiker videreføres. Fellesrådets anmodninger for 2013-budsjettet. Fellesrådet signaliserer at de har behov for for å videreføre driften på dagens nivå. Rådmannen opplyser at fellesrådet ikke har fått tilført midler tilsvarende lønnsøkning for årene 2011 og Det er ikke foretatt andre endringer i fellesrådets rammer de samme år. Krødsherad kommune bevilget i 2008 tilskudd til 80% stilling for kirkegårdsarbeider. Stillingen er av fellesrådet utvidet til 100% ved tidligere års budsjett. Dette er ikke kompensert for hittil. Fellesrådet har også anmodet om bruk av ytterligere rentekompensert lån til innkjøp av nye benkevarmere i Olberg, samt maling av Olberg og Glesne. (Se under investeringsbudsjettet.) Følgende økonomiske endringer innarbeidet i budsjettforslaget for Økt overføring til kirkelig fellesråds drift kr Økt avdragskostnad rentekompensert lån kr (1/2 års virkning 2013) Tilskudd til andre trossamfunn. Krødsherad kommune har fått tilflytting som innebærer at kommunens lovpålagte tilskudd til andre trossamfunn øker vesentlig. Følgende økonomisk endring er innarbeidet i budsjettforslaget for Økt ramme grunnet tilskudd til andre trossamfunn kr ,- 19

20 SEKTOR 2 OPPVEKST. Sektoren omfatter følgende tjenesteområder.. Noresund barnehage, Krøderen barnehage, kommunal medfinansiering av Lesteberg Familiebarnehage, Noresund skole med SFO, Krøderen skole med SFO, Krødsherad kommunes andel av interkommunal P.P.T, voksenopplæring etter Opplæringslovens 4A-2, samt kommunal musikk og kulturskole. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektoren er de virksomhetsoverbyggende mål som følger: All virksomhet skal ha basis i moderne pedagogiske læringsteorier og nasjonale føringer. Det skal være ledelse med pedagogisk kompetanse både på kommunenivå og på virksomhetsnivå. Sektoren har gjennomgående planer som vektlegger basiskompetanse i skriving, lesing og regning. Sektoren har gjennomgående plan for elevenes bruk av digital kompetanse. Sektoren utarbeider gjennomgående plan for utvikling av sosial kompetanse. Det er inngått forpliktende partnerskapsavtale med Buskerud fylkeskommune om den kulturelle skolesekken. Klasseledelse er prioritert utviklingsområde for skolen. Lekens rolle og funksjon er et prioritert utviklingsområde for barnehagene. Godt samarbeid med foreldre/foresatte vektlegges. Sektoren har plan for barns- og unges overganger mellom virksomhetene. For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan for oppvekstsektoren, med evt. nødvendige endringer. Sentrale styringssignaler i statsbudsjettet for 2012 oppvekstsektoren er som følger: Nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager Omlegging av kontantstøtteordningen. Opptrapping av tilskudd til ikke-kommunale barnehager fra 92 94%. Innføring av 1,5 uketime valgfag i 9.trinn fra /12 virkning. Valgfag 8 trinn helårsvirkning fra Innføring av frivillig gratis kulturskoletilbud i skole- eller SFO-tiden, 1.-4.klasse fra /12 virkning. Videreføring av rentekompensasjonsordningen for lån til skole- og svømmeanlegg.. 20

21 I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres: Helårsvirkning av økt valgfag 1,5 timer i ungdomsskolen for 8. klassetrinn. Valgfag 9. klasse 1,5 uketimer fra /12 virkning (Total stipulert kostnad for Krødsherad fra 2013, kr ) Videreføring av maks pris foreldrebetaling barnehage kr. 2330,-/mnd. for hel plass. Opptrapping av likeverdig behandling kommunale og ikke kommunale barnehager ved at tilskudds-sats økes fra 92% til 94%. (Stipulert merkostnad for Krødsherad fra 2013, kr ) Frivillig gratis kulturskoletilbud, 1 uketime 5/12 virkning i (Stipulert merkostnad for Krødsherad fra ) Deltakelse i prosjektet ny giv. Styrket felles innsats for arbeid mot frafall i videregående skole. (Stipulert merkostnad for Krødsherad kr ) Kommunestyret har vedtatt å dekke avslutningsekskursjon for 10. kasse med Øremerket tilskudd kr ,- pr. elev. I tillegg skal skolen stille nødvendig antall lærere til disposisjon for gjennomføring av turen. Denne løsning gjelder hele Ø.P.-perioden. Ordningen videreføres. Gratis frukt og grønt til alle elever i kommunen videreføres i hele Ø.P.-perioden. Bærbar PC- til elever videreføres. Dette innebærer at alle elever får bærbar PC fra skolestart i 7. klasse. Vedtaket gjelder for hele Ø.P.-perioden. Utgiften dekkes opp med midler fra disposisjonsfondet, og føres i investeringsbudsjettet. (Jfr. investeringer) Det foretas løpende inntak av barn i de kommunale barnehager, jfr. kommunestyrevedtak. Kompetanseutvikling av personell i barnehager og skoler, i henhold til kommunale planer. Det søkes om statlige midler. Musikk- og kulturskolen videreføres. Nytun (midlertidig småbarnsavdeling ved Noresund) skal videreføres fram til ny barnehage på Krøderen står ferdig. Høsten 2013 foretas ny vurdering av framtidig bruk Nytun og Krøderen gamle barnehage. Videreutvikle tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud. Utviklingstrekk som må ivaretas innenfor oppvekstsektorens rammer. Økte spesialpedagogiske utfordringer. 9% av elevene har enkeltvedtak om spesialundervisning etter sakkyndig vurdering fra P.P.T. 18% av skolenes timetall styret mot disse vedtakene. Antall fremmedspråklige elever øker vesentlig både i barnehager og skoler. Dette er en stor utfordring både hva gjelder tilrettelegging av opplæring/undervisning for barna og god kontakt med hjemmene da språkkunnskaper ofte er dårlige også når det gjelder engelsk. 21

22 Bemanning. Administrasjonen gis fullmakt til å benytte sektorenes lønnsbudsjett og totalramme på den måte sektoren til enhver tid finner mest tjenelig for å oppnå en rasjonell og økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. 50% stilling for kontormedarbeider ble i 2010 stilt i bero, og midlene ble tatt ut av sektorens ramme. Denne ordning er videreført for 2011, og for I denne perioden har oppvekstsektoren sammen med sentraladministrasjonen benyttet lærling og arbeidstreningsprosjekt sammen med innleie via vakant stillingsressurs 40% ved servicekontor. Denne ordning opphører i løpet av 1. halvår Permanent stilling kombinert med vakant 40% servicekontor og 10% omdisponering av sektormidler oppvekst, opprettes fra samme tidspunkt. Skolens ramme ble i 2010 økt med kr ,- grunnet spesielle elevbehov. Det ble også vedtatt at revurdering av bevilgning skulle foretas årlig i budsjettsammenheng. Midlene ble videreført øremerket for 2011 og2012. Tilsvarende videreføring ligger også inne for Dette tilsier at midlene ikke kan omdisponeres innenfor sektoren. Bruk av skjønnsmidler i oppvekstsektoren. Krødsherad kommune har i 2012 mottatt skjønnsmidler til tilretteleggingstiltak i oppvekstsektoren. Av disse midler er oppvekstsektoren tilført totalt kr ,-. I henhold til K-sak 136/12 overføres deler av disse øremerkede midler til 2013 for videreføring av de igangsatte tiltak. Oppvekstsektoren tilføres således inntil kr ,- i tillegg til sektorens ramme. SFO Bemanningsnormen for SFO er i henhold til kommunalt vedtak 15 barn pr. ansatt. Barnehager.. Bemanningsnormen for barnehagene følger barnehageloven for pedagogisk personell, og kommunalt vedtak om 2 assistenter i tillegg pr. 18 barn, (9 barn under 3 år). P.P.T. Krødsherads andel av interkommunal PPT utgjør for 2013 en kostnad på kr ,-. Følgende økonomiske endringer i henhold til statlige pålegg, kommunestyrevedtak, m.m. fra forrige budsjettår. Lønnskostnader i henhold til lønnsoppgjør 2012 er innarbeidet. Rammereduksjon oppvekstsektoren, etter vedtak godkjent fordelt over 2 år. Gjenstående reduksjon for 2013 er kr ,- Opptrapping av tilskudd til private barnehager fra 92 94%. Rammeøkning innarbeidet med kr ,- Valgfag helårsvirkning 8. klasse og 5/12 virkning 9 klasse 22

23 Rammeøking innarbeidet med kr ,-. Frivillig gratis kulturskoletilbud i skole/sfo 5/12 virkning. Rammeøkning innarbeidet med kr ,-. Prosjekt Ny giv. Rammeøkning innarbeidet med kr ,-. Avslutningstur 10 klasse. Rammeøkning innarbeidet med kr ,- Merkostnad interkommunal P.P.T.- ordning. Rammeøkning innarbeidet med kr ,-. Økt bemanningskostnad barnehage. Rammeøkning innarbeidet med kr ,- Rådmannens forsalg til rammekutt for sektor 2 kr ,- 23

24 SEKTOR 3 HELSE OG OMSORG. Sektoren omfatter følgende tjenester: Legetjenester (herunder legevakt), helsesøstertjenester, fysioterapitjenester, folkehelse, innebasert omsorg, eldresenter, utebasert omsorg med forebyggende tiltak, bistand og hjemmesykepleie, omsorg for psykisk utviklingshemmede, barnevern og psykisk helsevern og krisesenter. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektoren er de virksomhetsoverbyggende mål som følger: Ivareta befolkningens behov for helsetjenester. Bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Omsorgstrengende i alle aldere skal ha et faglig forsvarlig tilbud om tjenester. Folkehelsearbeid skal vektlegges. For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan for helse, sosial og omsorgssektoren, med evt. nødvendige endringer. Sentrale styringssignaler i statsbudsjettet for 2013 helse- og omsorgssektoren er som følger: Videreføring av øremerket tilskudd til barnevern. Høyning av innslagspunkt for statstilskudd til ressurskrevende brukere under 67 år, fra /år til pr. år. Øremerket tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til demente. Klart tilkjennegitt at årsverk til dagtilbud senil demente 2013 dekkes innenfor veksten i frie inntekter. Videreføring av investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Kommunene skal planlegge oppbygging av plasser til øyeblikkelig hjelp / døgnopphold. Planlagt ikrafttredelse I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres: Helse. Videreføring av legevaktsamarbeid med Ringeriksregionen og region Midt- Buskerud. Videreføre kommunelegesamarbeid med Modum kommune. Krødsherad kommune skal i denne sammenheng ha 20% kommunelegeressurs. Tjenesten skal ha kontordag i Krødsherad 1 dag pr. uke. Styrke folkehelsearbeidet. Videreføring av vertskommunesamarbeid med Ringerike kommune i forbindelse med Krisesenterreformen. Samarbeide med tannhelsetjenesten. Videreutvikling av tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud. 24

25 Barnevern. Permanent barnevern-samarbeid med Modum kommune videreføres. Sigdal kommune vurderes innlemmet i samarbeidet. Søke øremerkede statlige midler til styrket barnevernstjeneste, og utarbeide plan for bruken av disse, sammen med Modum kommune. Videreutvikling av tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud. Samhandlingsreformen. Videreføring av samhandlingsreformen. Fra januar 2012 startet kommunal medfinansiering av sykehustjeneste med 20%. Denne medfinansieringen gjelder alle medisinske behandlinger og alle aldersgrupper. (med unntak av operasjoner, fødsler, nyfødtbehandling og kostbare biologiske legemidler, i henhold til en detaljert beskrivelse). Det er innført et kostnadstak for enkeltopphold, stort kr ,-. Fra 2012 ble innarbeidet kr ,- i omsorgssektorens budsjettramme. Foreløpige beregninger viser at dette beløpet dekker kommunens utgifter til medfinansieringen og betalingsplikt for liggedøgn utskrivingsklare pasienter, og betalingsplikt, kr ,- pr. liggedøgn for utskrivingsklare pasienter. Endelig avregning for 2012 foreligger først i februar Økning av timer for tilsynslege Kryllingheimen fra 6 uketimer til 8 uketimer. Etablere fast ordning for Ø-hjelpsplasser. Herunder utrede fellesording regionalt som alternativ til lokal egen løsning. Overgang til nødnett Helse. Meldingsløftet, elektronisk overføring av pasientjournaler m.m. Evaluering av avtaler inngått med Vestre Viken HF i Videreutvikling av tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud.. Omsorg hjemmetjeneste. Videreføring av samhandlingsreformen. Gjennomføring av hjemmebesøk til alle innbyggere over 75 år, dette for å bekjentgjøre kommunes tilbud og muligheter for tilretteleggingstilskudd via Husbankmidler. Forebyggende arbeid. Omsorg sykehjem. Videreføring av samhandlingsreformen. Økning av timer for tilsynslege Kryllingheimen fra 6 uketimer til 8 uketimer. Etablere fast ordning for Ø-hjelpsplasser. Herunder utrede fellesording regionalt som alternativ til lokal egen løsning. Kryllingheimen skal fortsatt ha trivselsassistenter på samme nivå som tidligere år. Redusere bruk av Inga Hagen-fond til trivselsassistenter til kr /år. Resterende bevilgning, kr /år tilføres sektorens ramme. 25

26 Sykehjemmet opprettholdes med 23 langtidsplasser. Endret rombruk gir nå 4 korttidsplasser. Plassene benyttes fleksibelt slik det til enhver tid er mest hensiktsmessig. Hvis nødvendig og mulig, benyttes også omsorgsleiligheter til avlastning/korttidsplass. Alarmsystemet ved Kryllingheimen er ustabilt. Det jobbes opp mot leverandør for utbedringer. Demensplan Demensplan er under utarbeiding og til bli framlagt til behandling i Dagsenter for demens blir lovpålagt fra Trygghetsalarmer. Krødsherad kommune skal ha en utstrakt bruk av trygghetsalarmer slik at eldre kan føle seg trygge i sitt eget hjem og således kunne bo hjemme lenger. Dette medfører økt ressursbruk i hjemmebasert omsorg. Rehabilitering. Krødsherad kommune har utarbeidet rehabiliteringsplan, men ikke iverksatt denne, grunnet at dette har vært vanskelig å prioritere innenfor en trang økonomi. I forbindelse med den nye helsereformen deltar Krødsherad kommune i et prosjekt sammen med region Midt-Buskerud Vi samler trådene. omfatter også framtidig samarbeid om rehabiliteringstilbud. Endelig resultat av denne prosessen vil bli framlagt til politisk behandling. Utviklingstrekk som må ivaretas innenfor omsorgssektorens ramme. Omsorgstjenesten har i løpet av de senere år endret karakter. Spesielt hjemmebasert omsorg har gått fra å være et tjenestetilbud for eldre hjemmeboende til å være et tilbud for personer i alle aldre. Støttekontakttilbudet er viktig i denne sammenheng. Også 2. linjetjenestens endrede utskrivingsrutiner får virkning for kommunene som ivaretar hele 1.linjetjenesten. Omsorgssektoren må derfor kontinuerlig arbeide med omstruktureringer for å styrke hjemmetjenesten.. Bemanning. Administrasjonen gis fullmakt til å benytte sektorenes lønnsbudsjett og totalramme på den måte sektoren til enhver tid finner mest tjenelig for å oppnå en rasjonell og økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. Bemanningen har i en lengre periode vært knyttet sterkt opp mot den enkelte avdeling/tjeneste. De siste årene har det vært arbeidet mot en bedret samordning og bruk av ressurser på tvers av tjenesteområdene vurdert ut i fra løpende behov. Tjenesten er nå organisert med en sykepleiefaglig leder og en stilling som skal ha hovedansvaret for personal, økonomi og saksbehandling. Begge disse stillinger skal, sammen med sektorleder, samordne alle avdelingene/tjenestene innen omsorg. 26

27 Bruk av skjønnsmidler i omsorgsektoren. Krødsherad kommune har i 2012 mottatt skjønnsmidler til omsorg tilrettelegging av tiltak i omsorgssektoren. Av disse midler er omsorgssektoren er tilført totalt kr ,-. I henhold til K-sak 136/12 overføres deler av disse øremerkede midler til 2013 for videreføring av de igangsatte tiltak. Omsorgssektoren tilføres således inntil kr ,- i tillegg til sektorens ramme. Stipendordning for sykepleiere. Stipendordning for videreutdanning av egne ansatte til sykepleiere videreføres. Kompetanse. Det skal søkes statlige midler til kompetanseutvikling av personalet. Eldrerådet og funksjonshemmedes råd. Rådene er sammenslått fra og med Økonomisk tildeling videreføres som for Interkommunalt samarbeid. Samhandlingsreformen. Delta i helsesamarbeidet i Vestregionen og i region Midt-Buskerud. Vi samler trådene Helsesamarbeid med kommunene i Midt-Buskerud Prosjekter. Prøveprosjekt med kombinert arbeidstrening og ambulerende vaktmester innenfor sektorens rammer. Følgende økonomiske endringer i henhold til statlige pålegg, kommunestyrevedtak, m.m.fra forrige budsjettår: Lønnskostnader i henhold til lønnsoppgjør 2012 er innarbeidet. Økt utgift til kommunelege - rammeøkning kr innarbeidet. Økt utgift til interkommunal legevakt rammeøkning kr innarbeidet. Økt utgift til barnevernfaglig administrasjon. rammeøkning kr innarbeidet. Endret oppdekking trivselsassistenter rammeøkning kr innarbeidet. Økt forventet brukerbetaling rammereduksjon kr innarbeidet. Øremerkede midler til div. inventarinnkjøp kr Rammeøkning med tilsvarende beløp dekkes med midler fra disposisjonsfond. Engangsbevilgning som trekkes ut i Øremerking av midler teknisk sektor kr til utvendig skilting og innvendige gipsreparasjoner. (Se sektor teknikk, næring og miljø). Rådmannens forsalg til rammekutt for sektor 3 kr ,- 27

28 SEKTOR 6 TEKNIKK, NÆRING OG MILJØ. Sektoren omfatter følgende tjenester: Vann, avløp, renovasjon, kommunale veier, brann-, rednings- og feiervesen, drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg, herunder energiforvaltning. Drift av parker og plasser, planlegging, byggesaksbehandling og oppmåling, landbruk og miljø. Sektoren drifter anleggene til NVA, og ivaretar oppgaven daglig ledelse av NVA. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektoren er de virksomhetsoverbyggende mål som følger: Drift: Gi innbyggere og kunder varer og tjenester av god kvalitet til riktig pris. Forvaltning: Gi innbyggere og kunder en best mulig service og en saksbehandling av god kvalitet. For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan for teknikk, næring og miljø, med evt. nødvendige endringer. Sentrale styringssignaler i statsbudsjettet for teknikk, næring og miljø: Oppheving av merverdiavgiftsfritak for omsetning av tjenester som gjelder offentlig vei. (Medfører ingen netto økonomisk virkning, bare endrede retningslinjer). I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres: Vannforsyning. Vannforsyningen skal være selvfinansierende. 10% økning av betalingssatser fra Vedlikeholdsplan skal utarbeides for alle anlegg. Starte oppgradering av kommunalt ledningsnett. Sluttføre nødvendige investeringer og klausuleringer for å få godkjent det kommunale vannverk på Slettemoen. Sluttforhandling av avtale om sikringssone for brønnanlegget på Langerud. Drifte og vedlikeholde eksisterende kommunale vannverksanlegg. Drifte og bistå med utbygging av NVA s ledningsnett og anlegg etter selskapets planer. Driftsutgiftene dekkes av NVA i henhold til gjeldende avtale med selskapet. Utarbeide og vedta lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune. Avløp. Avløpsmottak skal være selvfinansierende. 10% økning av betalingssatser fra Utarbeide vedlikeholdsplan for alle anlegg. 28

29 Starte oppgradering av kommunalt ledningsnett. Utarbeide grunnlag for ny slamløsning gjeldende for hele Krødsherad kommune. Drifte og bistå med utbygging av NVA s ledningsnett og anlegg etter selskapets planer. Driftsutgiftene dekkes av NVA i henhold til gjeldende avtale med selskapet. Utarbeide og vedta lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune. Framtidig renseanlegg for Krødsherad kommune. Utrede grunnlag for endelig vedtak om avløpsrenseordning for Krødsherad kommune. I denne sammenheng skal også foretas en total gjennomgang av framtidig organisering av kommunaltekniske anlegg i NVA /teknisk sektor Krødsherad kommune. Renovasjon. Renovasjonsordning skal være selvfinansierende, jfr. forurensningsloven. Avgiftene for 2013 videreføres kun med indeksjustering. Veier. Bygging av ny bru til Bjørøya og utbedring/tilrettelegging av tilførselsveg fra FV 192 fram til ny bru. Tidligere avsatte midler 1 mill. kr. Forsøk med fresasfalt på Bjøreskogvegen. Midler avsatt i investeringsbudsjett. Vintervedlikehold og sommerskraping av kommunale veger utføres etter anbud av private i perioden Ny anbudsinnhenting foretas våren 2013, samtidig med gjennomgang, evt. endring av soneinndeling, skrape- og strøordning. Samarbeid med Krødsherad Everk om vedlikehold videreføres. Revidert vedlikeholdsplan for kommunale veger utarbeides før budsjettprosess for 2014, Ø.P Brann/redning, feiing/tilsyn. Feiing og tilsyn skal være selvfinansierende. Avgifter samordnes fra 2013 med DRBV s avgifter. Kommunale bygg og anlegg. Energiforbruket i kommunale bygg/anlegg skal ha høyt fokus, både hva gjelder daglige driftsrutiner og mer langsiktige planer for redusert forbruk. Oppgaver løses i henhold til. plan og system for forvaltning og drift. Dette gjelder lovpålagte tilsyn, pålegg, ordinære jevnlige driftsoppgaver, utskifting av defekte apparat/utstyr i bygningene, samt små vedlikeholdsoppgaver som pussing, maling og lakking. Større vedlikeholdsoppgaver utføres som ekstraordinært vedlikehold, se investeringsbudsjett. 29

30 Rutiner for hvordan feil/mangler/skader skal meldes, og rutiner for tilbakemelding og oppfølging/gjennomføring, skal implementeres. Herunder de enkelte avdelingers bruk av vaktmester. For kommunale boliger skal utarbeides og benyttes aktivt i alle utleieforhold: Dokumentasjon på boligens standard ved leieforholdets start og tilstandsrapport ved leieforholdets opphør. Parker og plasser. Tjenestenivå beskrives, og plan for drift og vedlikehold av kommunale parker og plasser i hele kommunen utarbeides. Planlegging. Ferdigstillelse av revidering kommuneplanens arealdel. Gjennomføring av vedtatt planstrategis oppgaver for Herunder; konvertering til gateadresser, oppstart områderegulering Krøderen og områderegulering industriområde. Ferdigstillelse av plan for løyper og turstier Norefjell Behandle private reguleringsplaner. Kart og oppmåling. Plan for kart- og oppmålingsoppgaver følges opp. Gateadresser til alle matrikkeladresser i kommunen. Dette arbeidet er vurdert å kreve 340 dagsverk for vår kommune Jfr. Gjennomføring av Krødsherad kommunes planstrategi (se planlegging) Igangsetting av arbeid med tildeling av gateadresser til alle matrikkeladresser i kommunen.. Landbruk og miljø. Aktivitet i henhold til vedtatt Energi- og miljøplan. For innebærer dette: Kompetanseheving Enøk. (innenfor rammen) Vurdere tjenester fra selskap under Ramfoss.. Innarbeidet avsetning jfr. klimaplan kr ,-. Landbruk: Effektivisere behandlingen av søknader. Gjøre grunneiere enda mer selvhjulpne i arbeid med søknader. Videreføre rydding langs veiene, og arbeide for bruk av trevirket. Fullføring av arbeidet med utarbeiding av digitale gårdskart. Fullføring av utarbeiding av vannforvaltningsplaner (jfr. revidert vannforskrift). Samarbeid teknisk / everk. Samarbeidet om vegvedlikehold /opprusting videreføres i

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG KRØDSHERAD KOMMUNE Arkivsak: 12/853 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ÅRSBUDSJETT 2013 - Ø.P. 2013-2016 Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato 152/12 FORMANNSKAPET 27.11.2012 158/12 KOMMUNESTYRET

Detaljer

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende.

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2013 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. Budsjettforslag til formannskapets

Detaljer

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2015 2018. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende.

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2015 2018. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2015 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2015 2018 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. Rådmannens forslag 1 Innhold

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 13.06.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 13.06.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 13.06.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:/194-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Budsjettjustering årsbudsjett og økonomiplan - Utvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet KOMMUNEREFORMEN - kortversjon Karlsøy som egen kommune i framtida Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet April 2016 vvv Et levende øyrike Til deg som bor i Karlsøy kommune Den 22. juni skal kommunestyret

Detaljer

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2014 2017. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende.

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2014 2017. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2014 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2014 2017 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. Rådmannens forslag 1 Innhold

Detaljer

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland Alle kommuner i Nordland Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2015/6315 Deres ref: Vår dato: 07.10.2015 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet 2016 Fylkesmannen

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Formannskapet 19. oktober 2010

Formannskapet 19. oktober 2010 2010 Orientering økonomiplan 2010-2014 Tilbakemeldinger/status i arbeidet Disposisjon 1. Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september 2. Statsbudsjettet 2011 forslag fremlagt 5. oktober 3. Budsjettdrøftinger

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Samhandlingsreformen økonomiske rammer. Formannskapet, 10.sept 2013

Samhandlingsreformen økonomiske rammer. Formannskapet, 10.sept 2013 Samhandlingsreformen økonomiske rammer Formannskapet, 10.sept 2013 11.09.2013 Etterspørsel helse- og omsorgstjenester Etterspørsel 1.halvår (1.jan-30.juni) 2011 2012 2013 Endring 2011-12 Endring 2012-13

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014 1 Agenda 1. Konsekvensjustert driftsbudsjett - inkl konsekvenser av statsbudsjettet og salderingsstrategi 2. Tilpasninger

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 03.12.2015 Sak: 117/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/996 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 Behandling: Per Kristensen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151 Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/1216 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 30.03.2011 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4599 Sakstittel: HØRING OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunestyre støtter lovfestet rett til barnehageplass

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold -

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold - Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2015 Tor Håkon Skomsvold - samordningsstaben 1 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan

Budsjett 2012 Økonomiplan Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 24.10.2011 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 1 Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2013/733-10 Arkiv: 151 Saksbeh: Emma Smeland Nygårdseter Dato: 20.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato Økonomiplan 2014-2017 og budsjett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 s presentasjon i administrasjonsutvalg 29.08.18 Presentasjon av budsjett 2019 - Levanger 29.08.18 - Arnstein Kjeldsen, økonomisjef 1 Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

1 Kommuneøkonomien i 2015

1 Kommuneøkonomien i 2015 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 06.10.2015 2015/953-6 330 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Økonomiinfo 3/2015: Statsbudsjettet 2016 og det

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 13/31 13/242 SKOLEEIERMELDING-TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE I HOBØL 2012

MØTEPROTOKOLL 13/31 13/242 SKOLEEIERMELDING-TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE I HOBØL 2012 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: 03.06.2013 Tid: 1830 Forfall: ~ ~ T 6eiuf>6cV\ Behandlede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/28 13/380 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/29 13/3 79 REFERA

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer