Driftsfond 31.12 - Ordinært 112,3 76,0 76,4 50,2 37,8 10,1 - Veger 13,6 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Sum driftsfond 125,9 89,6 90,0 63,8 37,8 10,1



Like dokumenter
Driftsfond Ordinært 112,3 76,0 72,3 43,7 28,6 0,0 - Veger 13,6 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Sum driftsfond 125,9 89,6 85,9 57,3 28,6 0,0

NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS

NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS

4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv

HANDLINGSPROGRAM Felles forslag fra; H, FrP, KrF, Sp og V

HANDLINGSPROGRAM 2016

Sak 79/17 Økonomiplan for Buskerud fylkeskommune. Forslag fra Ap, Sp, MDG, V og SV:

Forslag til økonomiplan 2018, Høyre og KrF

H, Frp, KrF: 1. Handlingsprogrammet for vedtas med slike budsjettrammer:

Vedtak 1. Handlingsprogrammet for vedtas med slike budsjettrammer:

Arbeiderpartiets forslag HP for BFK

1. Handlingsprogrammet for vedtas med slike budsjettrammer:

Driftsfond Ordinært 112,3 144,7 99,6 102,2 99,6 124,8 - Veger 13,6 13,6 Sum driftsfond 125,9 158,3 99,6 102,2 99,6 124,8

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

Forslag til økonomiplan fra Høyre og Kristelig Folkeparti for Buskerud fylkeskommune

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

Driftsfond ) 10,4 8,3 13,0 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 0,0 Underskudd fra ,6 0,0

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM VEDTATT

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 74/09, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

Regelverk for skoleskyss i Telemark

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS

Budsjett 2016 en effektiv, ansvarlig og inkluderende kommune

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 102/11, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.

TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

Saksprotokoll. Mindretallet stemte for fellesforslag fra H, Bygdelista og Frp fremmet av Jon Hovland (H).

BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT

Avhending av tidligere Ankerskogen videregående skole, Hamar kommune, gårds- og bruksnummer 1/2262

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan for Rogaland fylkeskommune

SAK 14/65 Handlingsprogram for Buskerud fylkeskommune Arbeiderpartiets alternative forslag

Vestfold EnergiForum Til: Vestfold Energiforum - partnerskapet Dato: Status: Forslag Vedtatt av partnerskapet

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 80/07, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan for Rogaland fylkeskommune Høyre

Budsjettkap., post og prosjektnr.: Kap. 226, post 21, prosjektnr

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/8515 Saksprotokoll - Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Frosta kommune MØTEBOK. Samarbeidsavtale Frosta Utvikling AS og Frosta kommune for 2001

Forslag til Økonomiplan for Buskerud fylkeskommu ne Høyre og Kristelig Folkeparti

Forslag til sak 89/18 fra Ap, SP, MDG, SV og V.

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 63/04, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

Årsplan Voksenopplæringen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM FORSLAG

Sak 048/12 Elevenes fremtidige utdanning og yrkesvalg utvikling av tilbudsstruktur i videregående opplæring i Nordland

PS 85/16 Regionreformen - Avtale om dannelse av en ny folkevalgt region -region Viken

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

Budsjett 2012 og økonomiplan

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 48/ Kommunestyret

Endringer i utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon - konsekvenser for tilbudsstrukturen

Vedlegg Forskriftsrapporter

Ole Rolstad delte ut: Felles budsjettforslag 2012 for Lillehammer kommune med vedlegg.

TABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr)

Oslo universitetssykehus HF

Velkommen alle sammen

FOS-rundskriv Utlysning av opplæringstilbudet 2014/2015

Modum kommune MØTEPROTOKOLL

Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 16/

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM FORSLAG

Avklaring av videre drift og finansiering av busstilbudet mellom Mysen-Oslo og Mysen-Askim-Sarpsborg

Råde Kommune. Handlingsprogram Gjeldende handlingsprogram

Flere lærlingeplasser - oppfølging av vedtaket i formannskapet Saksnr Utvalg Møtedato 16/23 Formannskapet

1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen om utleie av lokalene på Holmen i Tynset.

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

for Drammen Drift KF

KM 05/16 Kirkemøtets budsjettreglement

Kontrollutvalget Finnmark Fylkeskommune

Saksframlegg GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret

Saksbehandler: Controller Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PR 1 TERTIAL Lovhjemmel:

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Erverv av eiendommer- gnr/bnr 40/80, 40/59 og 40/25 i Tynset kommune

29. Bevilgningene til Inderøy Ungdomsskole økes med kr ,- for 2015

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden

Rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2016

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 57/06, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

TABELL 1. Driftsregnskap pr 2. tertial 2009

Endelig TILSYNSRAPPORT

Søknader rundt utvikling av fagskolestudier på Storsteigen videregående skole

Saksdokumenter sendt pr. e-post 08.november 2011 og pr. post 10.november 2011.

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte den kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/991 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Opplandsmodellen. Samarbeidsmodell for kompetanseutvikling av voksne

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/7 Campus Fosen KF /65 Kommunestyret

Kongsvinger boligstiftelse - lån med kommunale betingelser og brannsikring av omsorgsboliger

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/ Det innføres alternative skolegrenser for å utnytte skolekapasiteten på Kroer og Brønnerud skole

Høring - finansiering av private barnehager

Yrkeshøyskolen Øst Etablering av aksjeselskapet Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

Økonomiplan Økonomiplan

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap

Arkivsak: 14/12152 Tittel: SAKSPROTOKOLL: VERSJON 2.0 AV NORGES BESTE BARNEHAGE OG NORGES BESTE SKOLE

ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Hege Fåsen

Transkript:

Handlingsprogram 2016 2019 Samarbeidspartienes (Ap, Sp, MDG, v og SV) forslag: 1. Budsjett for 2016-2019 vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2016-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fylkesskatt 1434,6 1495,9 1569,3 1585,0 1600,8 1616,8 Rammetilskudd 1106,0 1203,7 1254,7 1252,1 1264,6 1277,3 SUM DRIFTSINNTEKTER 2540,5 2699,6 2824,0 2837,1 2865,4 2894,1 Netto driftsutgifter 1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 140,6 140,1 120,5 118,1 115,2 112,2 Utdanning 1408,1 1680,7 1647,6 1653,0 1648,8 1648,8 Tannhelseforetak 116,2 123,2 116,8 116,8 116,8 116,8 Utviklingsavdelingen 132,5 141,7 138,6 139,8 138,5 138,5 Samferdsel Avdeling 10,3 14,3 10,9 10,9 10,8 10,8 Kollektivtransport 344,6 370,4 391,5 391,5 391,5 391,5 Fylkesveger 362,3 321,7 331,5 328,5 328,5 328,5 Eiendomsforetak 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pensjon (reg.premie og premieavvik) 19,9 28,5 25,0 25,0 25,0 25,0 NETTO DRIFTSUTGIFTER 2566,4 2820,5 2782,4 2783,5 2775,1 2772,0 Renteutgifter 71,9 85,4 79,2 106,6 120,0 125,8 Renteinntekter 20,9 19,5 12,3 19,5 21,7 21,7 Renterefusjon skoleanlegg 5,3 7,0 3,8 6,1 6,5 6,1 Renterefusjon fylkesveger 10,4 10,2 8,9 18,1 23,3 24,5 Aksjeutbytte Vardar AS 72,8 74,4 88,0 100,1 100,1 100,1 Salg av kraft 6,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Renter Vardar AS 17,0 15,7 14,5 19,7 21,5 21,5 Utviklingsmidler fra Vardar AS 7,1 6,6 6,1 8,3 9,0 9,0 Avdrag 78,4 93,8 108,5 124,5 133,5 140,7 Avdrag elevpc'er 6,6 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilbakebetaling av forskutterte veger 20,0 0,0 30,6 0,0 0,0 Kapitalandel av internhusleie 117,8 126,2 122,2 122,2 121,2 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 2583,4 2771,2 2706,4 2747,4 2720,4 2730,5 Motpost avskrivninger 101,8 Avsatt realvekst 0,0 0,0 0,0 5,4 20,9 35,8 NETTO DRIFTSRESULTAT 58,9-71,6 117,6 84,3 124,1 127,8 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 37,4 36,3-0,4 26,2 26,0 27,7 Interne finansieringstransaksjoner 6,9 7,1 1,5 1,3 2,1 3,0 Overført fra året før 56,1 85,1 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 159,3 56,9 118,6 111,8 152,2 158,5 Overføres investering 74,3 56,9 118,6 111,8 152,2 158,5 IKKE DISPONERT 85,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsfond 31.12 - Ordinært 112,3 76,0 76,4 50,2 37,8 10,1 - Veger 13,6 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Sum driftsfond 125,9 89,6 90,0 63,8 37,8 10,1 Nto driftsresultat i % av frie inntekter 4,2 % 3,0 % 4,3 % 4,4 %

Investeringsbudsjett Beløp i 1000 kr (ekskl mva) FELLESPROSJEKTER BEH. AV VIRKSO MHET FO RMÅL 2 016 2017 2018 2019 IKT felles infrastruktur 4 639 FRÅD 4 639 4 639 4 639 Ladepunkt El bil 1 000 1 000 Elevpc-er 16 995 FRÅD 16 995 8 498 8 498 Egenkapital Buskerud fylkeskommune pensjonskasse 5 000 FRÅD 5 000 5 000 Sum - fellesprosjekter og stab 27 634 27 634 18 137 13 137 UTDANNINGSSEKTOREN Utdanningssektoren Utstyr IKT 4 450 FRÅD 4 450 4 450 4 450 Utstyr Fagskolen Tinius Olsen 3 000 FRÅD Særlig kostnadskrevende utstyr 2 836 HUU 2 836 2 836 2 836 Utstyr og løst inventar nybygg/ombygg 19 000 HUU 10 000 10 000 10 000 Tilpasning av undervisningslokaler 5 000 HUU 4 000 4 000 4 000 Sum - utdanningssektoren 34 286 21 286 21 286 21 286 EIENDOMSFORETAKET Til foretakets disposisjon (se egen oversikt) 227 804 139 852 254 610 315 840 Sum eiendomsforetaket 227 804 139 852 254 610 315 840 TANNHELSEFORETAKET Til foretakets disposisjon 3 442 Styret 3 442 3 442 3 442 Sum tannhelse 3 442 3 442 3 442 3 442 SAMFERDSEL Samferdselssektoren Fylkesveger 248 247 HUS 157 405 175 964 175 964 Investeringer m/renterefusjonsordning 92 000 HUS 92 000 92 000 92 000 Økning renterefusjonsordning 2015 48 500 HUS 48 500 Sum - samferdselssektoren 388 747 297 905 267 964 267 964 TOTALSUM 681 913 490 119 565 439 621 669 FINANSIERING 2 016 2017 2018 2019 Elevrefusjoner - elevpc 8 100 8 100 8 100 8 100 Eiendomsutvikling -500-500 75 000 75 000 Bruk av tidligere bevilgninger Overført fra driften 118 646 111 796 152 192 158 477 Refusjon E 134 7 000 Låneopptak 548 667 370 723 330 148 380 092 681 913 490 119 565 439 621 669 Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) 3 412 239 3 658 415 3 855 030 4 094 414 Renter 79 157 106 604 120 037 125 773 Avdrag 108 480 124 547 133 532 140 709 Avdrag elevpc - 0 0 0 Sum renter og avdrag 187 637 231 151 253 569 266 482

Prosjekter under eiendomsforetakets ansvar Beløp i 1000 kr (ekskl mva) TOTALT FELLESPROSJEKTER INVESTERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSO MHET FO RMÅL (ekskl. mva) (ekskl. mva) 2 016 2017 2018 2019 Alle bygg Oppgradering/inneklima 15 840 Styret 15 840 15 840 15 840 Sum - fellesprosjekter og stab - - 15 840 15 840 15 840 15 840 UTDANNINGSSEKTOREN Kongsberg vgs Flåtaløkka/tilpasninger 50 000 28 000 22 000 HUU/Styret Åssiden vgs Hus B - rehabilitering 69 000 7 000 52 000 HUU/Styret 10 000 Åssiden vgs Hus E - rehabilitering 83 000 8 000 63 000 HUU/Styret 12 000 Rosthaug vgs Rehab. undervisningsbygg 52 000 1 000 22 000 HUU/Styret 29 000 Rosthaug vgs Rehab. adm.bygg 13 000 500 5 000 HUU/Styret 7 500 Rosthaug vgs Alternativ opplæring 13 000 500 5 350 HUU/Styret 7 150 Arb.inst. Ringerike Ombygg eller flytting 6 000 500 5 500 HUU/Styret Røyken vgs Utvidelse fellesareal 58 000 2 900 HUU/Styret 23 200 31 900 Gol vgs Samlokalisering 10 000 5 000 HUU/Styret 5 000 Rosthaug vgs Verksted/lager/garasjer 8 000 HUU/Styret 8 000 Prisstigning 18 246 9 214 Styret 5 162 3 870 Udisp investeringsramme (Kongsberg/Ringerike) 820 000 20 000 HUU 25 000 195 000 300 000 Sum - utdanningssektoren 211 964 124 012 238 770 300 000 TOTALSUM 227 804 139 852 254 610 315 840 Det vises til obligatoriske oversikter 1a, b og 2a, b i vedlegget, ihht 6 i forskrift om årsbudsjett. 2. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkestinget. Fylkestinget presiserer hovedutvalgenes ansvar for å holde seg innenfor årsbudsjettet. Hovedutvalgene kan ikke vedta økt aktivitet med virkning for kommende år som ikke har dekning innenfor langtidsbudsjettet ihht budsjettvedtaket. 3. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2016-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5. Trekklimit i DnB på 100 mill videreføres i 2016 i hht. bankavtalen. 6. Fylkestinget godkjenner vedlagte budsjettreglement. 7. a) For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. b) Fylkesrådmannen får i oppdrag å utrede ny organisering av tannhelseforetaket og legge frem sak for fylkestinget første halvår 2016.

9. a) For Buskerud fylkeskommunale Eiendom FKF stilles budsjettrammer til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Budsjettvedtaket utgjør bestillingen til foretaket og erstatter tidligere års bestilling fra fylkesutvalget. Husleie prisjusteres med deflator på 2,63%. Fylkestinget forutsetter at foretaket klarer å omprioritere midler fra drift av bygninger til vedlikehold herunder finne finansiering til prosjekt «arealeffektivisering», jfr. Ft-sak 48/15 b) Eiendomsforetaket legges ned i løpet av 2016. Fylkesrådmannen legger så fort som mulig frem sak om prosessen for nedlegging. 10. Tidligere Strømsø vgs selges ikke. Bygningsmassen vurderes brukt til å dekke elevtallsveksten i perioden 2020 2025. Det forutsettes at Buskerud fylkeskommune eiendom FKF leier ut bygningene i perioden frem til fylkeskommunen selv tar byggene i bruk, for å dekke foretakets kostnader til bygningene. 11. Fylkestinget slutter seg til endring i fordelingen av utviklingskostnader for fagsystemer tilknyttet VIGO IKS fra nåværende prinsipp, med lik fordeling pr fylkeskommune, til følgende fordeling fra og med 2017. 2017 2018 2019 og senere Lik fordeling 90% 80% 70% Fordeling etter fylkesstørrelse 10% 20% 30% 12. Fylkestinget legger til grunn følgende netto innstrammingskrav i perioden 2016 2019 (alle endringer er ifht 2016-ramme vedtatt av fylkestinget i juni 2015): Mill kr Sentraladministrasjon inkl pol aktivitet 2016-3,6 3,0 % 2017-5,9 5,0 % 2018-8,9 7,5 % 2019-11,9 10,0 % - herav budsjett for politisk aktivitet -0,5 3,0 % -0,9 5,0 % -1,4 7,5 % -1,8 10,0 % Utdanning *) -24,4 1,5 % -24,4 1,5 % -24,4 1,5 % -24,4 1,5 % Tannhelseforetak *) -1,7 1,5 % -1,7 1,5 % -1,7 1,5 % -1,7 1,5 % Utviklingsavdelingen *) -2,0 1,5 % -2,0 1,5 % -2,0 1,5 % -2,0 1,5 % Samferdsel Avdeling -0,2 1,5 % -0,2 2,0 % -0,3 2,5 % -0,3 3,0 % Kollektivtransport *) 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Fylkesveger *) 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Eiendomsforetak **) -1,6 1,5 % -1,6 1,5 % -1,6 1,5 % -1,6 1,5 % Totalt -33,4-35,8-38,8-41,9 *) Brutto innstrammingskrav er høyere, men dette er redusert/fjernet ved å bruke av fremtidig inntektsvekst. Det betyr at det er mindre disponible inntekter til andre formål i årene fremover. **) I tillegg kommer krav om å omprioritere ressurser fra drift av bygninger til vedlikehold Krav til budsjettmessig innstramming for sentraladministrasjonen kan også delrealiseres ved å ta ut effektiviseringsgevinster innenfor administrative tjenester på tvers i hele fylkeskommunen. 13. Det stilles samme krav til fremtidig kostnadsreduksjon på budsjett for revisjonshonorarer som for sentraladministrasjonen (eks 3% i 2016). Som følge av økt timepris hos Buskerud kommunerevisjon IKS, ber fylkestinget kontrollutvalget tilpasse bestillinger av forvaltningsrevisjonsoppdrag innenfor en samlet ramme på 600.000 kr. Budsjett økes med ordinær lønns- og priskompensasjon.

14. Mål om innhenting av vedlikeholdsetterslep på fylkesveger revideres i handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 i tråd med dette budsjett. 15. Fylkestinget ber fylkesordfører i samråd med sine fylkeskollegaer arbeide for en mer rettferdig finansieringsmodell for kommuners og fylkeskommuners KS-kontingent. Fylkeskommunene synes å betale en urimelig høy kontingent ifht kommunene. 16. Fylkestinget vedtar hovedmål beskrevet i kap 5, men unntak av målformulering 5.4 andre kulepunkt som strykes. 17. Fylkeskommunen skal til enhver tid ha et positivt driftsfond. 18. Det settes av 1 mill til disposisjonsfond for FU, og 0,5 mill til hvert av hovedutvalgene. 19. I løpet av 2016 gjennomføres det en utredning om mulig betaling for fylkeskommunale parkeringsplasser, eller parkering i regi av fylkeskommunale foretak. Fylkesrådmannen legger før sommeren 2016 frem en plan med forslag til betalingsregime til vedtak i fylkestinget. Minimum 20% av disse parkeringsplasser skal være forbehold elbiler med lademuligheter. 20. Fylkestinget ber om å få forelagt en sak om innkjøps- og anskaffelsesreglement, med formål å se på hvordan det kan fungere som et verktøy for en bærekraftig utvikling. Dette skal inkludere miljø og bærekraft, motvirkning av arbeidslivskriminalitet som i Telemarksmodellen, tilrettelegging for lokalt entreprenørskap og etiske krav til leverandører. 21. Fylkesrådmannen igangsetter arbeid med å evaluere Buskerud fylkeskommunens finansportefølje med sikte på å plassere midlene i etisk og miljøansvarlig virksomhet. 22. Fylkesrådmannen bes utrede muligheten for å flytte fylkeshuset nærmere kollektivknutepunkt, samt åpne for å utvikle dagens tomt i samarbeid med Drammen kommune. I denne utredningen skal det også vurderes å desentralisere noen av fylkeskommunens funksjoner. 23. Det opprettes et likestillingsutvalg bestående av 7 personer. Det legges frem sak om reglement og oppnevning av medlemmer i februar 2016. 24. Nye fylkeskommunale bygg skal fortrinnsvis bygges i tre. 25. Det utarbeides et klimaregnskap og en bærekrafts rapport for fylkeskommunens virksomhet og fylkets geografiske område. Disse skal revideres og rapporteres årlig sammen med budsjettet. Kuttplanen er med sikte på å kutte klimagassutslipp i størrelsesorden 70% fra 1991 nivå innen 2030 i Buskerud. Fylkeskommunens virksomhet skal være klimanøytralt innen 2019. De fylkeskommunale foretakene er inkludert i klimaregnskapet og må overholde klimamål på likt linje som alle andre fylkeskommunale virksomheter.

26. Vedlikeholdt og drift av fylkeskommunens eiendommer skal ha et overordnet mål om å oppgradere eiendommene etter klima- og miljøvennlige standarder og ta for seg nye energiløsninger. 27. Det settes av totalt 6 mill kr i 2016 2017 til et prosjekt med formål å etablere et nettverk av hurtigladestasjoner for elbil i fylket. Lokalisering av punktene bør basere seg på å tette hull i infrastrukturen. 1 mill kr pr år skal gå til etablering av punkter på fylkeskommunal grunn og 2 mill til etablering på grunn fylkeskommunen ikke eier. Hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring får i oppdrag å gjennomføre prosjektet. 28. Budsjettpotten til omstilling styrkes med 2 mill kr. 29. Ordningen med fylkeskunstner gjeninnføres. 30. Det innføres en ordning med kulturkort for ungdom. Ordningen skal innebære å tilgjengeliggjøre kulturopplevelser for ungdom i hele fylket. 31. Rammen til kultur styrkes med 1,5 mill som skal benyttes til forberedelse for priser, kulturkort, Buskerud Innvandrerråd, fylkeskunstner, arrangementer og museumsformål. Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse vedtar endelig fordeling. 32. Fylkesveier som opprustes skal klassifiseres for minimum 10 tonn akseltrykk. Det skal settes inn større innsats for opprusting, særlig på de aller dårligste veiene i distriktene. 33. Fylkesrådmannen får i oppgave å utrede ny organisering av Brakar med målsetting om et bedre kollektivtilbud i Buskerud enn i dag. 34. Rammen til kollektivtransport økes med 6 mill kr. Hovedutvalget for samferdsel vedtar den endelige fordelingen. 35. Hovedutvalget for samferdsel bes om å utarbeide en sammenhengende gang- og sykkelveiplan for Buskerud som er knyttet opp mot kollektivknutepunkter og holdeplasser i og mellom byene og tettstedene. Dette skal inkludere ekspressykkelfelt tilrettelagt for elsykkel på trafikkerte strekninger. Planen skal innarbeides i arbeidet med utarbeidelse av nytt handlingsprogram for fylkesveger, og legge grunnlag for at Buskerud kan nyttegjøre seg av ordningen med statlige belønningsmidler til gang- og sykkelveier. 36. Budsjettet til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg økes med 2 mill kr pr år. Buskerud fylkeskommune skal være en foregangsbedrift med stort inntak av lærlinger. Fylkesrådmannen bes raskt fremlegge strateginotat om fylkeskommunens lærlingeinntak fra høst 2016. 37. Fylkesrådmannen bes intensivere innsatsen for samarbeid og samhandling med næringsog arbeidsliv om utdanningstilbud og læringsarenaer.

38. Langsiktig og helhetlig plan for skoletilbudet revideres i 2016. Sak legges frem for fylkestinget. Det legges opp til en bred og involverende revideringsprosess. 39. Fylkesrådmannen bes gå i dialog med NAV og andre offentlige instanser for å se om det kan være mulig å etablere nye arbeidsinstituttfunksjoner i Hallingdal og Røyken/Hurum som en del av pilotprosjekt i samarbeid med NAV for oppfølging av ungdom. I Hallingdal søkes avklart om også Karrieresenteret kan inngå i et slikt samarbeid. 40. Fylkeskommunens elev-pc-ordning evalueres med formål om å redusere fylkeskommunens kostnader med 50% med virkning fra 2018. Forutsetningene for endringer i elevpcordningen er at alle elever skal ha lik tilgang til læremidler, egenfinansiert utstyr skal ikke gi elever fortrinn i undervisningssituasjonen. Det forutsettes grundig utredning av kostnader knyttet til drift, herunder brukersupport for eventuelle endringer i ordningen. 41. Nærskoleprinsippet skal gjelde ved skoleinntak fra og med skoleåret 2016/2017. Hovedutvalget for utdanning vedtar nærmere bestemmelser for ordningen ved oppdatering av inntaksforskriften. 42. Elever skal garanteres skoleplass ut hele utdanningsløpet på den skolen eleven starter på VG1, forutsatt at skolen tilbyr hele det aktuelle utdanningsløpet. a. Ordningen innføres for studieforberedende tilbud fra skoleåret 2016/2017. Hovedutvalget for utdanning vedtar nærmere bestemmelser for ordningen ved oppdatering av inntaksforskriften. b. Yrkesopplæringsnemda involveres i prosess som skal føre frem til vedtak av regelverk for ordningen i yrkesfagene fra skoleåret 2017/2018. Hovedutvalget for utdanning vedtar nærmere bestemmelser for ordningen ved oppdatering av inntaksforskriften. 43. Fylkesrådmannen bes gjennomgå alle kontroll og rapporteringsrutiner for lærerkorpset, med sikte på å tilrettelegge for forenklinger som reduserer tidsbruken. Lærernes tid utenfor klasserommet skal i størst mulig grad reserveres undervisningsforberedelser, veiledning og oppfølging av elever. 44. Det opprettes elektronisk forslagskasse for ansatte og elever der det anonymt kan meldes inn direkte til Hovedutvalget for utdanningssaker forslag på tiltak for å avbyråkratisere skolehverdagen. Forslagene legges frem som referatsaker til hovedutvalgets møter. 45. Gjennom Østlandssamarbeidet skal det igangsettes prosess for å utvide mulighetene for å søke skoletilbud på tvers av fylkesgrensene når det gjelder tilbud som ikke er tilgjengelig i Buskerud og der nærskole ligger i annet fylke. 46. For å sikre mangfold i utdanningstilbudet og redusere reisebehov skal mulighetene innenfor digitale hjelpemidler og nettskole utvides.

47. Fylkesrådmannen bes gå i felles drøftelser med Ringerike, Jevnaker og Hole kommuner for å klargjøre muligheter for å utvikle tomten der Ringerike videregående skole ligger for å skaffe finansieringsbidrag til nytt skolebygg. 48. Buskerud fylkeskommune ved fylkesrådmannen skal i tråd med tidligere invitasjon fra ordfører i Kongsberg kommune gå sammen med kommunen og eventuelt andre utviklingsaktører for å finne løsninger der det gjennom omregulering og omdisponering av fylkeskommunale eiendommer og aktuelle kommunale eiendommer i Kongsberg sentrum blir mulig å realisere praktiske og økonomisk sett smarte løsninger for fremtidige skolebyggløsninger. Det forutsettes løsninger som kan gi betydelige finansieringsbidrag til skolebygginvesteringer og driftsmessig gode løsninger for nye skolebygg for Kongsberg VGS. Om ønskelig etableres et felles utviklingsselskap til formålet. Fylkesrådmannen bes på dette grunnlaget gå i felles drøftelser med Kongsberg kommune. a. Mulighetene for å etablere Kongsberg VGS som en pilotskole med velfungerende alternativ organisasjons- og driftsform der man søker en tettest mulig integrering av den praktiske delen av de yrkesrettede utdanningene inn mot bedrifter/ kompetansemiljøer/ samarbeidspartnere skal utforskes. Også når det gjelder lokaler for utdanningsprogrammer og utstyr. b. Fylkesrådmannen bes gå i dialog med arbeidslivet, private og offentlige virksomheter i Kongsbergregionen for å se på muligheter for nye utvidede samarbeidsløsninger som kan ha betydning for nytt skolebygg, tilgang på utstyr og kompetanse. c. Prosjektet med å flytte elevene fra Flåtaløkka og inn i Tiniusbygget gjennomføres som vedtatt. Flåtaløkka skole rives. Ved behov for midlertidige undervisningslokaler i forbindelse med utvikling av Kongsberg videregående skole forutsettes brukt modulbygg med god standard. 49. Fylkesrådmannen bes intensivere innsatsen for samarbeid og samhandling med næringsog arbeidsliv om utdanningstilbud og læringsarenaer. 50. Fylkesrådmannen bes fremme sak til hovedutvalget for utdanning vedrørende styrking av nærværsarbeidet ved de videregående skolene og opprettelse av nærværskoordinatorfunksjon ved alle de videregående skolene. 51. Det avsettes 1 mill kr pr år til søkbare midler til internasjonaliseringstiltak ved de videregående skolene. Midlene fordeles av hovedutvalget for utdanning. 52. Styret ved Fagskolen Tinius Olsen bes utrede mulighetene for knoppskyting fra eksisterende fagskoletilbud på Ringerike, samt etablering av nye fagskoletilbud innen reiseliv og helse og sosialfag lokalisert til Hallingdal og Ringerike. 53. Fylkestinget forutsetter at Høgskolen i Buskerud og Vestfold legger til rette for vekst og utvikling ved Høgskolens tre avdelinger i Buskerud, jf. gjeldende partnerskapsavtale.

54. Det innføres nye forbedrede rutiner for skolenes valg av læremidler. Der det er mulig innføres koordinert innkjøp av læremidler innenfor rammeavtaler for anskaffelser slik at elevenes kostnader knyttet til kjøp av nødvendige læremidler/ utstyr til gjennomføring av utdanningen holdes så lavt som mulig. 55. Fylkestinget ber fylkesrådmannen starte en prosess for å styrke og samordne det faglige samarbeidet på tvers av fylkeskommunens virksomheter (skoler). Hovedmålsettingen med slik styrking skal være å heve det faglige nivået og bli en bedre samarbeidspartner for bransjer og arbeidslivsaktører. Det forutsettes at yrkesopplæringsnemnda og hovedutvalget for utdanning involveres i arbeidet og at konklusjoner fremlegges til fylkestinget i forbindelse med revidering av Kunnskapsskolen Buskerud. 56. Buskerud fylkeskommune søker staten om forsøk der fylkeskommunen overtar midler og ansvar fra kommunene for å ivareta en helhetlig og faglig sterk skolehelsetjeneste i Drammensregionen.