Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK



Like dokumenter
Årsrapport Kommunalteknikk

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015

VIRKSOMHETSPLAN Sandvollan skole og barnehage

Investeringsprosjekter 2013 Tertialrapport 1.tertial Økonomi

utgifter inntekter

Økonomiplan Budsjett 2014

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

Årsrapport Plan, byggesak og oppmåling

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE

Årsrapport Nav Inderøy

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Årsrapport Mosvik barnehage og skole

Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp C Oppgradering boliger

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

Verdier Regnskap Busjett 2012

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Revisjon drift- og investeringsbudsjett november 2013

Byggeregnskaper: Prosjekt «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt , «2 stk 4 mannsboliger Sørbøhagane»

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

VIRKSOMHETSPLAN Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

Oppgave mangler ,7. Administrasjon ,2 1,6

Brutto driftsresultat ,

Revidert budsjett og handlingsplan

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Årsrapport «Utøy skole og barnehage»

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Regnskapsrapport pr

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

1. tertialrapport 2012

Økonomiplan Budsjett 2016

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug barnehage

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

VIRKSOMHETSPLAN Sandvollan skole og barnehage

I denne saken gis det en kort beskrivelse av regnskapsresultatet for bystyret og dets organer i 2012, samt forslag til detaljbudsjett for 2013.

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Årsrapport Sakshaug skole

Regnskap og årsberetning

Årsrapport «Mosvik barnehage og skole»

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/ Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole. pr

Årsrapport Utøy skole og barnehage

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3061 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2. TERTIAL FOR NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG:

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den

Årsrapport Bistand og omsorg

Eiermøte 10.september 2013

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker /09

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Finanskomite 24. januar 2018

1. kvartal Hammerfest Eiendom KF

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Regnskap Resultat levert til revisjonen

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Årsrapport Sakshaug barnehage

2. Tertialrapport 2015

Årsrapport Ansvar 215 Lyngstad skole og barnehage

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal Rådmannens innstilling

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/

Eiendomsdrift og forvaltning Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2016/2017

Regnskap

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

budsjett Regnskap Avvik

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/19 19/1712 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Presentasjon av foreløpig årsregnskap 2017 for formannskapet 12. mars 2018

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Transkript:

Årsrapport KOMMUNALTEKNIKK

Inderøy kommune Årsrapport Om resultatenheten Kommunalteknikk ansvar 510, vann ansvar 520 og avløp ansvar 521 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Jorunn By Avløp Bygg Vann Roger Melting Veg Enheten har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale bygg, veger og VA-ledninger. Aktiviteten i er i hovedsak gjennomført i samsvar med vedtatt budsjett og økonomiplan. Hovedoversikten viser et regnskapsmessig negativt resultat på 1,0 mill. kroner (bygg+vei). Enhetens overordnede målsetning er: å ha en miljøriktig drift å bidra til et godt samarbeid med frivilligheten i de fagområder hvor de er interessegrupper eller på annen måte involvert å yte tjenester med god kvalitet og tilgjengelighet å ha et godt arbeidsmiljø med opplevelse av læring, utvikling og fornying å ha god økonomistyring 1.1. DRIFT Økonomiske tall Kostrafunksjon* Navn tjenesteområde Budsjett Netto drift*** Regnskap netto drift *** 1210 Eiendomsforvaltning 2108.000 1967.638 1300 Administrasjonslokaler 1353.000 2767.424 2210, 2220 Lokaler skole og barnehage 15688.000 15066.987 2610 Institusjonslokaler 4150.000 4721.728 2650 Kommunalt disponerte boliger -6035.000-5886.434 2321,2412,2423,2441 mfl. Andre kommunale lokaler 514.000 655.472 3330,3340 Kommunale veier 6116.000 5868.526 3350 Rekreasjon tettsted 87.000 140.106 2

Inderøy kommune Årsrapport 3390 Beredskap brann og ulykker 4406.000 4391.814 3550 Innsamling husholdningsavfall -40.000-53.500 3600 Naturforvaltning og friluftsliv 322.000 215.602 3810 Kommunale idrettsbygg og anlegg 180.000 3.165 3860 Kulturbygg og kulturaktiviteter 258.000 45.515 2850 Tjenester utenfor kommunalt ansvarsområde -1258.000-304.922 3250 Tilrettelegging/bistand næringsliv -48.000-61.274 3150 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak -17.000 939 3400,3450 Produksjon og distribusjon vann 17.000-899.167 3500,3530 Avløpsrensing og avløpsnett 589.000 7.740 mest sentrale funksjoner i enheten dvs. de som er omtalt i budsjettdokumentet for ***netto drift = samlet utgift samlet inntekt (dvs. både drift og finans.) Bemanning År År 2011(IK+MK) Antall årsverk 38,11 31+7,69 Av dette faste årsverk 38,11 31+7,69 Enheten har redusert faste årsverk med 0,58 %. Reduksjonen er innenfor bygg drift, og er i hovedsak resultat av at det er arealer som ikke lenger er i bruk. Driftsresultat: Alle tall i 1000. Hovedtall Økonomi drift Bygg+Veg Regnskap Budsjett Avvik Brutto drift enhet 30042 29029 1013 3,49 Netto drift enhet 29895 28944 951 3,29 Avvik i % Resultatet ligger utenfor grenser satt i vedtatt målekart for Inderøy kommune (Nedre grense +/- 3%). Hovedtall Økonomi drift Vann Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Brutto drift enhet -2539-2146 393 18,3 Netto drift enhet -899 17 916 5388 Resultatet for drift ligger utenfor grenser satt i vedtatt målekart for Inderøy kommune (Nedre grense +/- 3%). 3

Inderøy kommune Årsrapport Hovedtall Økonomi drift Avløp Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Brutto drift enhet -2956-2463 493 20 Netto drift enhet 8 589 581 99 Resultatet ligger utenfor grenser satt i vedtatt målekart for Inderøy kommune (Nedre grense +/- 3%). brutto drift = driftsutgifter driftsinntekter netto drift = samlet utgift samlet inntekt (dvs. både drift og finans) Avviksforklaring Hovedtall Økonomi drift: økte utgifter til energi (500 )- gjelder innkjøp av pellets. I har kommune levert energi til det nye Helsesentret, men som ennå ikke er innkrevd (ca 200 ). Øvrig merforbruk pellets er justering i forhold til strømforbruk på de bygninger som er tilkoblet anlegget. Energioppfølgingssystemet som kommunen har viser for øvrig at det innenfor enkelt områder bør fokuseres på energiriktig drift, da tallene siden 2010 viser en stigning i temperaturkorrigert strømforbruk. brøyting/strøing (380 ) ikke budsjetterte kostnader husleie (900 )- Kulturhuset: 220 + ikke ref. mva 300, Helsesenter 370, Utøy barnehage 40. tilskudd i forbindelse med forsikringsoppgjør mv. (630 ) vakanser (300 ) Vann: Sparte lønnsutgifter (300). Gebyrinntekter 40 mer enn budsjettert Avløp: Økte lønnsutgifter(80), mindre slamlevering(310), lavere energibruk(160), lavere konsulentkostnader(100), lavere kostander adm+overføring private(270), lavere forsikringsutg.(70), økte utgifter til materialbruk(235), økte utgifter serviceavtaler(60), Kjøp av GPS(90) 1.2. Kvalitet: Det har i løpet av ikke vært registrert nye avvik mht til inneklima i kommunale bygg. Det er gjennomført maling av Folkvang, Kvistadbakkan og Årfaldveien12. 4

Inderøy kommune Årsrapport Avløpsanleggene har fungert tilfredsstillende mht til rensegrad, dette unntatt Røra renseanlegg. Det planlegges for 2013 å bygge forbehandling for å fjerne kloakksøppel(tuer, bind mv) slik at renseprosess vil fungere optimalt/normalt. Når det gjelder vannforsyningen, så ble det i forbindelse med skifte av filtersand i Røflo vannbehandlingsanlegg kjørt rensing kun med 1 barriere. Det ble ikke registrert avvik på vannkvaliteten i den forbindelse. Det ble i gjennomført innbyggerunderøkelse. For fagområder som enheten har ansvar for, er tilbakemeldingen fra innbyggerne at de mer tilfreds enn det som er snittet for hele Norge. INVESTERING Investeringsprosjekter som det har vært jobbet med i. S1 Gode oppvekst og nærmiljø 6003- Trafikksikring Sandvollan skole Prosjektet ble igangsatt på høsten. Det er engasjert konsulent som jobber med skisser til ny utforming av trafikkarealene. Forslag til ny plan forventes ferdigstilt vår 2013. 7005- Branntetting Inderøyheimen Prosjektet ble gjennomført og avsluttet innenfor de rammer som var vedtatt. 9202- Nytt høydebasseng Flaget Prosjektet ble oppstartet i 2010 og sluttført høsten. Totale kostnader er kr. 9,776 mill. som er betydelig lavere enn budsjettert prosjektkostnad på kr. 12,0 mill. Dette skyldes i sin helhet feilbudsjettering av moms. Det gjenstår etablering og tinglysing av festekontrakt på festet areal. 9201 Ledningsutskiftninger Det ble foretatt utskiftning av asbestledninger i områdene: Bartnes- Klefstad- 1,2 km Kleppmyra - 0,6 km 9203 Skifte av filtersand Røflo vannbehandlingsanlegg Prosjektet ble gjennomført og avsluttet innenfor de rammer som var vedtatt. 5

Inderøy kommune Årsrapport 9102 Boligfelt Åsen Røra Prosjektet ble godkjent høsten med en prosjektkostnad på kr. 16,5 mill. På prosjektet er det belastet kr. 354.000 i 2011 og kr. 841.000 i. Prosjektet er ca. 2 mnd. forsinket og sluttdato er nå satt til 22.10.13. Kostnadsmessig ser rammen ut til å holde men brutto ramme må økes noe i forhold til endring av mva-regler for veg - 25 % mva. fra 01.01.13. 9104 Utbygging infrastruktur Næssjordet Straumen Avsluttende arbeider med asfaltering og opparbeidelse grøntarealer er utsatt til våren 2013. Prosjektet er pr. gjennomført innenfor vedtatte rammer. 9004- Vegomlegging Venna Prosjektet er i hovedsak avsluttet høsten, men noe finpuss gjenstår våren 2013. Prosjektet har betydelige overskridelser egen sak blir fremmet for politisk behandling. 8501 Biobasert sentralvarme Straumen/Venna Prosjektet er avsluttet men kun Inderøy helsehus og flyktningeboligene er påkoplet. Kostnader innenfor justert budsjettramme. 9204- Renovering Røra avløpsrenseanlegg Er gjennomført innenfor vedtatte rammer. Sluttføring av arbeidene blir gjort i løpet av jan/feb 2013. 6001- Mosvik skole oppgradering Prosjektet ble oppstartet med forprosjekt i gamle Mosvik kommune og kr. 1,3 mill. er belastet til og med 2011. Regnskapet for viser kr. 2,367 mill. i forbruk, betydelig lavere enn budsjettert kr. 7,250 mill. Totalrammen for prosjektet er på 23,250 mill. kr. Prosjektet blir noe forsinket og det er støtt på store utfordringer i det eksisterende kombinasjonsbygget (råteskader). Det vil bli lagt fram sak til politisk behandling når omfanget av behov for utbedringer er klart. 7002 Bygging av gjennomgangsboliger Er gjennomført innenfor vedtatte rammer. 9050 Oppgradering bygningsmasse Muustrøparken Er gjennomført innenfor vedtatte rammer. 6

Inderøy kommune Årsrapport S3 Miljøriktig drift 9300 Oppgradering eksiterende styringssystem for kommunale bygg Det er i løpet av gjennomført oppgradering av anlegg ved Inderøy Ungdomsskole. Det planlegges videre oppgraderinger i 2013. Prosjektet er innenfor vedtatte rammer. 6005- Skifte av vindu Lyngstad skole Prosjektet ble gjennomført og avsluttet innenfor de rammer som var vedtatt. B1 God kvalitet på tjenestetilbudet 9006 Sakshaugvegen/Vennalivegen Sakshaugvegen ble oppgradert og asfaltert i. Det gjenstår avslutning av kanter og asfaltering inn i avkjørsler, samt oppgradering/asfaltering av Vennalivegen(fra rundkjøring og til Sakshagvegen). Arbeidene forventes sluttført i 2013, og innenfor vedtatte rammer. 9005 Stoppeplass Flaget Er opparbeidet og grovplanert. Skilting og «sluttfinish» gjenstår. Forventes avsluttet i 2013. Er innenfor vedtatte rammer. M1 Godt arbeidsmiljø 5103 Nytt Rådhus- Byggetrinn 2. Gjelder oppgradering av tidligere Helsehus. Prosjektet ble ikke avsluttet som forventet i. Gjenstående arbeider var sluttføring 2 etg. og sluttføring adgangskontroll mv. 1 etg. Prosjektet er belastet med kr. 3,908 mill. i kostnadsrammen er på kr. 4,9 mill. Brutto ramme vil bli noe overskredet men tilskudd fra kommunesammenslåingsprosjektet til etablering av servicekontor på kr. 0,5 mill., vil medføre mindreforbruk i netto utgifter. 6006 Oppgradering Røra barnehage- stellerom Prosjektet ble gjennomført og avsluttet innenfor de rammer som var vedtatt. Prosjekt som ikke er begrunnet i Balansert Målstyringsdokument-VP 7

Inderøy kommune Årsrapport 6002- Salg av Framverran skole. Eiendommen er annonsert for salg i oktober/november, ved bruk av eiendomsmegler. Det var ved årets utgang ikke registrert konkrete tilbud på hele eiendommen. Prosjekt som skulle ha vært igangsatt men som er utsatt: 7003- Oppgradering kommunale boliger. Er utsatt i påvent av innleie av konsulent for mulighetsstudie når det gjelder bygningsmasser og utbygging av nye kommunale boliger på Nessjordet. Årsaken til at dette ikke er igangsatt er tilgjengelig ressurser. 6008 Tilgjengelighet for alle Inderøy ungdomsskole. Er utsatt i påvente av Skole/Kultur/Idrettscampus. 7004 Oppgradering 3 bad og avlastningsrom Inderøyheimen. Ikke er igangsatt pga manglende ressurser. 1.3. 1.4. Planer: Revisjon Hovedplan Vann/Revisjon Hovedplan Avløp: Planene ble igangsatt i 2011, og det har vært jobbet i med hensyn til en ferdigstillelse jan/feb 2013. Revisjon hovedplan Veg sluttført behandlet i. 1.5. Fremtidige utfordringer : I løpet av ble det flere av de ansatte som fratrådte sine stillinger. Stillingene ble utlyst, men resultatet av søkermassen viser at det mangler søkere med høyere utdanning innen for fagområdene Vann og Avløp. Vann og avløp er to hovedområder som er av de viktigeste infrastrukturene som Inderøy-samfunnet har. Det er strenge krav til det å være ansvarlig for produksjonen av vårt viktigste næringsmiddel vann. Inderøy kommune har i tillegg til egne anlegg også påtatt seg ansvaret for drift av Mosvik Vannverk SA som er et privat vannverk. Vi er nå inne i en tid hvor det er mangel på ressurser med denne kompetanse, og det bør vurderes om det innenfor INVEST bør dannes et IKS med fagområde Vann og Avløp. Effekten kan bli et bredere fagmiljø som kan virke mer attraktivt, og derav konkurrere bedre med de ressurser som er tilgjengelig. I tillegg bør 8

Inderøy kommune Årsrapport det vurderes andre og nye rekrutteringsmåter enn de som tradisjonelt brukes. Innenfor drift av bygg er antallet m2 som skal driftes økt. Dette kombinert med stillinger i vakanse oppleves/medfører lengre responstid på tjenestene. Mer informasjon om resultatenheten finnes på kommunes nettsider: www.inderoy.kommune.no 9