Rådmannens forslag til økonomiplan

Like dokumenter
Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Rådmannens forslag til økonomiplan

2. tertialrapport 2018 og forslag til statsbudsjett Presentasjon tirsdag 23. oktober 2018 for formannskapet

Økonomiplan Videre prosess i arbeidet

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Arbeidet med forslaget til økonomiplan

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

1. tertialrapport Partssammensatt samarbeidsutvalg, 3. juni HR- og utviklingsdirektør Lars Arntzen

Regnskap 2013 foreløpig status

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Økonomiplan Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

1. tertialrapport Fokus på HSO

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Vedlegg Forskriftsrapporter

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Økonomiplan

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Formannskapet 19. oktober 2010

Folkevalgtopplæring 16. januar Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

2. Tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 2016

Økonomiplan

Regnskap mars 2012

Saksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Årsmelding for Drammen kommune 2013

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

Handlingsprogram

Budsjettreglement for Drammen kommune

Rådmannens forslag til økonomiplan

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Handlings- og økonomiplan

Årsmelding Presentasjon til formannskapet 9. april 2019

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Rådmannens forslag til. Økonomiplan

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Etter omorganisering fra to nivå til tre nivå skal budsjettet vedtas på sektornivå. Dette er hensyntatt i dokumentasjonen.

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

God økonomistyring og høy aktivitet

Økonomiforum Hell

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for

Vedtatt budsjett 2009

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

Administrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

1. TERTIALRAPPORT 2009

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Byrådsleder Harald Schjelderup FINANSIELLE OG STRUKTURELLE UTFORDRINGER

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010

Strategidokument

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Handlingsregler i budsjettprosessen

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for gruppeledere, varaordfører og ordfører mandag 9. oktober

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

Økonomiplan Programområdene Oppvekst og utdanning v/ Hilde Schjerven

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Kommunestyrets budsjettkonferanse

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Vedlegg Forskriftsrapporter

1. tertial Kommunestyret

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan

SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 67/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Årsregnskap Resultat

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

Økonomiplan Orientering i formannskapet 15. september 2009

Saksprotokoll: Handlingsprogram tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

Handlingsplan

Transkript:

Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for Partssammensatt samarbeidsutvalg 12. november 2018 12.11.2018 1

Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om år 2019 Lavere befolknings- og inntektsvekst: Svak folketallsvekst ny og lavere befolkningsprognose - Gir lavere vekst i de frie inntektene Færre flyktninger skal bosettes lavere integreringstilskudd mv. - Reduserte inntekter fra integreringstilskudd og særtilskudd enslige mindreårige flyktninger Likevel rom for realvekst i programområdene: Handlingsregelen om reserver etterleves fram mot ny kommune Full kompensasjon for lønns- og prisvekst Nye tiltak (realvekst) på 68 millioner kroner i programområdene Tilpasningskrav på 44 millioner kroner (1 prosent) 12.11.2018

Oppsummering budsjett 2019 konsern Sunn økonomi: Netto driftsresultat: 85 millioner kroner (1,7 prosent) Disposisjonsfondet: 506 millioner kroner per 31.12.2019 Egenfinansiering av investeringer: 132 millioner kroner (20,2 prosent) 12.11.2018

Oppsummering budsjett 2019 konsern Gebyrer og egenandeler øker med deflator (2,8 prosent) - Noen unntak: Årsavgift vann + 5% Årsavgift avløp + 7% Husholdningsrenovasjon + 2% Oppholdsbetaling barnehage Maksimalpris øker fra 1.8.2019 + 4,5% 12.11.2018

Endringer i programområdenes rammer 2019 Programområde Opprinnelig budsjett 2018 Pris, deflator og lønn Nedtrekk utgiftsbehov Tilpasningskrav (1%) Forslag budsjett 2019 Andre nye tiltak og realendringer Realendring 01 Barnehage 544,4 16,4 0,0-6,4 14,0 568,4 1,4 % 02 Oppvekst 313,4 8,6-9,8-3,5 4,4 313,2 0,3 % 03 Samfunnssikerhet 49,0 1,4 0,0 0,0 0,0 50,3 0,0 % 04 Byutvikling 25,5 0,4 0,0-0,7 1,7 27,0 4,1 % 05 Helse, sosial og omsorgstjenester 1 371,4 35,6 0,0-16,7 26,1 1416,4 0,7 % 06 Kultur 153,3 4,2 0,0-1,6-0,4 155,5-1,3 % 07 Ledelse, organisering og styring 223,6 5,9 0,0-2,6 5,1 232,0 1,1 % 08 Kompetanse, markedsføring og næring 9,6 0,2 0,0-0,1 0,0 9,8-1,0 % 09 Idrett, park og natur 82,6 2,1 0,0-1,0 2,2 85,9 1,5 % 10 Politisk styring 20,6 0,3 0,0-0,2 7,5 28,2 35,4 % 11 Vei 62,9 1,3 0,0-0,7 0,3 63,8-0,7 % 12 Grunnskoleopplæring 834,9 24,8 0,0-9,3 6,5 856,9-0,3 % 13 Introduksjonstjenester 61,9 1,8-13,9-1,2 0,4 49,0-1,2 % 14 Vann og avløp * - 86,3 3,7-14,2 0,0 0,0-96,9 0,0 % Sum 3 666,7 106,8-37,9-43,9 67,8 3 759,5 0,7 % *) P14 Vann og avløp: Økt dekningsbidrag i 2019 til dekning av økte kalkulatoriske kostnader (renter og avskrivninger) Realendring prosent: Summen av nye tiltak og tilpasningskrav målt i forhold til opprinnelig budsjett 2018 5

Prognose disposisjonsfond prognose 31.12.2019 Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr. 1.1.2018 482,6 Bruk/avsetning i 2018: Bruk - vedtatt årsbudsjett 2018 - driftsbudsjettet -0,3 Bruk - vedtatt årsbudsjett 2018 - investeringsbudsjettet -15,0 Avsetning - udisponert overskudd 2017 110,2 Bruk - vedtak 1. tertialrapport 2018 (inkl. tilbakeføring mindreforbruk 2017) -62,2 Foreslått avsetning i 2. tertialrapport 2018 33,0 Foreslått avsetning - tilleggsforslag 2. tertialrapport 2018 (statsbudsjett 2019) 23,3 Saldo før korreksjon tidligere vedtak/disposisjoner 571,6 Bruk - planløftet 2018-9,7 Bruk - forskuttering Tilfartsvei vest og Tilfartsvei Konnerud -15,0 Prognose - saldo per 31.12.2018 546,8 Bruk/avsetning 2019: Bruk i investeringsbudsjettet 2019 (forslag) -37,0 Bruk - Diverse disposisjoner/tidligere vedtak i 2019-3,8 Prognose - saldo per 31.12.2019 506,1 Generell reserve (tilsv. 5% av bto. driftsinntekter) 253,4 "Rentesikringsfond" (2% av brutto lånegjeld) 127,4 "Eier-risikofond" 20,0 Handlingsreglenes reservekrav pr. 31.12.2019 (anslag) 400,8 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 105,3 6

Fokusområder Internkontroll i Drammen kommune Kvalitets- og styringssystemet i Drammen kommune Arbeid med klima og miljø Frivillighet og samspill i lokalmiljøene Fjell 2020 Årshjul for planprosesser og rapportering Mål- og resultatstyring - MRS 7

Vekslingsfelt til ny kommune Driftsbudsjett 2019 Nye Drammen har eget prosjektbudsjett fra Statlige midler totalt ca. 65 millioner kroner. Disse inntektene er særskilt knyttet til sammenslåingen og er disponert til kostnader til politisk styring av prosjektet, prosjektstab og prosjektene i styringsdokumentet. Tilleggskostnader som påløper i 2019 som ikke dekkes av prosjektet må belastes de 3 kommunene. Noe er innarbeidet og fordelt etter innbyggertall. Valg - Driftsbudsjett i Drammen 7,6 mill. IKT - Investeringsbudsjett i Drammen 44,2 mill. Andre kostnader som vil påløpe men som pt. ikke er kjent vil måtte innarbeides i revidert budsjett 1.tertial. Dette omfatter Flyttekostnader Skilting Stillinger om gradvis overføres til Nyer Drammen Kostnader til nytt bystyre Etc. 8

Vekslingsfelt til ny kommune Driftsbudsjettet - andre forhold Innlemming av interkommunale samarbeid i bykassen allerede fra 2019 - D-ikt - Landbrukskontor (Svelvik) Mobilisering og involvering av nåværende organisasjon i forberedelsene til ny kommune vil være ressurskrevende og medfører stor belastning på eksisterende kommuner i 2019. Nøkkelpersoner som ansettes i nye roller skaper overgangsutfordringer. Begrensninger på nyansettelser som følge av omstillingsavtale. 9

Videre behandling av økonomiplan 2019-2022 Formannskapet 6. november innstilling til bystyret utleggelse til alminnelig ettersyn Partsammensatt samarbeidsutvalg 12. november behandling Formannskapet 15. november åpen budsjetthøring for frivillige lag og foreninger Bystyret 27. november endelig behandling 10

Uttalelser og spørsmål til økonomiplan 2019-2022 Spørsmål fra folkevalgte: Fristen for å sende inn spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 er tirsdag 13. november kl. 12.00 Det bes om at partier som har spørsmål sender spørsmålene samlet til politikerpost@drmk.no Spørsmål og svar blir offentliggjort på politikkportalen mandag 19. november innen kl. 16.00 Uttalelser til økonomiplanen: Frist for å avgi uttalelse til formannskapets innstilling til økonomiplan 2019-2022 er onsdag 21. november 11

Medarbeidere 4473 medarbeidere / 3764 årsverk 7,1 % turnover pr. 2. tertial 2018 (6,1% i 2017) 5,6 % sykefravær 3. kvartal 2018 Arbeidet med etablering av Nye Drammen vil bety ytterligere press på arbeidskraftressursene i 2019 12

Alder og kjønn i konsern Kjønnsfordeling: Kvinner: 79,6% - Menn: 20,4% Gjennomsnittsalder: Kvinner 44,4 år - Menn 43,4 år Årsverk: Over 55 år 24,6% - Over 62 år 7,2%. 13

Arbeidsgiverstrategien: KLAR Kompetanse Følge stigende turnover og vurdere tiltak for å sikre kompetanse/oppgaveløsning Ledelse Lederskolen vil jobbe med konkret lederstøtte i overgangen mot ny kommune. Lederskolen står også beredt til å påta seg utviklingsoppdrag for Nye Drammen hvis dette skulle være ønskelig. 14

Arbeidsgiverstrategien: KLAR Arbeidskultur Medarbeiderundersøkelsen 2018 vil bli fulgt opp ved hjelp av ny «verktøykasse» (10 Faktor) og benchmarking. Rekruttering Robuste strategier for rekruttering inkl. ny rutine for arbeid med nyansatte skal kvalitetssikres. 15