Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 150 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: BUDSJETT 2010
|
|
- Maren Guttormsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Saksfremlegg Saksnr.: 09/ Arkiv: 150 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: BUDSJETT 2010 Planlagt behandling: Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Ungdomsrådet Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for drift og miljø Hovedutvalg for kultur og næring Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& 1. Det fremlagte forslag til Alta kommunes driftsbudsjett for 2010 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til sektorene på 799,510 millioner. 2. Netto rammene fordeles slik mellom sektorene: 3. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 4. Det avsettes netto 81,310 mill til dekning av renter og avdrag, og netto 3,419 mill til fond ut over den bruk og avsetning til fond som inngår i sektorenes rammer.
2 5. Det avsettes 7,610 millioner av årets driftsmidler til investering. All budsjettert momskompensasjon fra investeringer er da ført tilbake til finansiering av investeringer. 6. Investeringsrammen for 2010 fastsettes til 117,830 mill.kr. herav formidlingslån/ startlån på 40 mill.kr, avdrag på formidlingslån 6,107 mill, og selvkostinvesteringer 16,5 millioner. 7. Alta kommunes skattøre for 2010 skal være lovens maksimumssatser. 8. Eiendomsskattesatsen skal være 0,55 % for verker, bruk og næringseiendommer, og 0,2 % for boliger, fritidseiendommer m.v. 9. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon (VAR-området) gis prosentvis disse endringer: Årsavgift vann 0 % Tilknytningsavgift vann 0 % Årsavgift avløp. 6 % Tilknytningsavgift avløp 0 % Renovasjon... 5 % Årsavgift slam.. 8 % Feieavgift 3,1 % Leie vannmåler endres til: Qn 2,5 Qn 6-10 DN Kr 286 Kr 531 Kr Foreldrebetaling i barnehagene videreføres med kr Det forutsettes at økningen i statstilskudd og øremerket skjønnstilskudd dekker opp for den manglende prisjusteringen av foreldrebetalingen. 11. Foreldrebetalingen i SFO økes ikke. 12. Prisen på parkering videreføres på dagens nivå. 13. Prisene for bading i eksisterende kommunale basseng økes ikke. Prisene i Nordlysbadet Alta fastesettes av styret i Nordlysbadet Alta KF. 14. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 3,1 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av de resterende lokale forhandlinger for 2009, og virkningen av lønnsoppgjøret for 2010 fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 16. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet.
3 17. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel slik: Fokusområdene vedtatt i for perioden rulleres uendret for perioden Refr kap 6 i budsjettdokumentet. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2010 på i alt 117,830 mill.kr. delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på i alt 29,587 mill.kr. I tillegg kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr, og lån til selvkostinvesteringer med 16,5 millioner. 19. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Vedlegg: Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2010 og økonomiplan Vurdering: Driftsbudsjett Rådmannen legger med dette frem sitt forslag til budsjett for 2010 og økonomiplan for perioden Årets budsjettarbeid har vært krevende, til tross for at vi har hatt en nominell vekst som ligger høyere enn landsgjennomsnittet. Regjeringen anslår veksten i frie inntekter for Alta kommune til å bli ca 5,6 % fra regnskap 2009 til budsjett Fratrukket deflator på 3,1 % gir det en realvekst på 2,5 %, eller ca 17 mill. Utfordringen for Alta kommune var imidlertid at det gjennom våren 2009 ble meldt om behov og ønsker som gjorde at kommunen til tross for vekst manglet vel 18 millioner når kommunestyret behandlet foreløpige rammer for 2010 med basis i kommuneøkonomiproposisjonen. Årsakene er det gjort nærmere rede for under rådmannens budsjettkommentar, men kort oppsummert vokser befolkningens behov og forventninger til den kommunale tjenesteproduksjon raskere enn veksten i tilgjengelige ressurser. I tillegg til dette er kommunesektoren pålagt å frigjøre seg fra å bruke momskompensasjon fra investeringer til finansiering av drift gradvis fra 2010 til Dette skal skje UTEN at staten kompenserer for innstrammingen gjennom økte frie inntekter. I regnskap 2008 brukte Alta kommune 31,5 millioner i momskompensasjon fra investeringer til finansiering av drift. Fra og med budsjett 2010 overfører vi i Alta kommune all momskompensasjon fra investeringer tilbake til investeringsbudsjettet som erstatning for lån.
4 For Alta kommune faller omleggingen vedrørende moms sammen med en nødvendig nedkjøling av investeringsnivået som uansett gir oss betydelig lavere momskompensasjon fra investeringer. Økningen av eiendomsskatten med 20 millioner fra 2008 til 2009 og videre er nødvendig for at ikke nedgangen i inntektene fra momskompensasjon, og omleggingen av bruken av disse inntektene skal føre til kutt i det velferdstilbudet kommunen yter til sine innbyggere. Vi forventer at rentenivået øker i planperioden, og har tatt høyde for ca 1 prosentpoeng økning i 2010, og ytterligere 1 prosentpoeng i Renten ligger likevel fortsatt lavere enn et normalt rentenivå på 5-6 %. Når rådmannen kan legge fram et budsjett hvor en rekke nye tiltak er finansiert, så er forutsetningen om et rentenivå som ligger lavere enn normalt en viktig finansieringskilde. I rådmannens budsjettforslag er alle ordinære driftsutgifter gitt et prisjusteringstillegg på 1,8 % tilsvarende forventet vekst i konsumprisindeksen. Varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon er som hovedregel justert med deflator (3,1 %) siden disse forutsettes å innbefatte en betydelig grad av lønn. Statsbudsjettet signaliserer en forventet lønnsvelst på 3,5 % fra 2009 til Overhenget, virkningen av at lønnsnivået fra har hel års virkning i 2010, er beregnet til ca 1,5 %. Det er derfor satt av 2 % av lønnsmassen på sektor 109 til dekning av lønnsoppgjøret fra Disse midlene fordeles til sektorene i forhold til faktisk lønnsvekst når oppgjøret er kjent. Foreldrebetalingen i barnehagene fastholdes på samme nivå som tidligere. Det statlige øremerkede barnehagetilskuddet øker med ca 4 %. Det er ikke tilstrekkelig til å dekke opp for at foreldrebetalingen ikke prisjusteres. Rådmannen forutsetter videre at det øremerkede skjønnstilskuddet til barnehagene øker med 3,1 %. Staten har ikke fullfinansiert barnehagereformen, og det ser ikke ut som om de fullfinansierer kostnadsveksten innenfor barnehager fra 2009 til 2010 heller. Rådmannen foreslår at foreldrebetalingen i SFO ikke økes fra 2009 til Dette gjøres til tross for at kostnadene til drift av SFO øker med lønns og prisstigning, og at statens kompensasjon for å tilby 8 timer gratis leksehjelp i SFO ikke dekker våre faktiske kostnader til å tilby dette. Årsaken til at prisen foreslås uendret, er at den statlige frysingen av foreldrebetaling i barnehagene over tid gjør SFO prisen urimelig høy i forhold til barnehageprisen. Parkeringsavgiften endres ikke, og prisene i eksisterende kommunale svømmebasseng endres ikke. Innenfor selvkostområdene økes avgiften for avløp med 6 % på grunn av økte krav til behandling av avløpsvannet, og avgiften på renovasjon med 5 % på grunn av tilsvarende økning på den prisen kommunen betaler til Vefas. Avgiften for slamtømming økes med 8 % på grunn av økte krav til behandling av slammet. Feieavgiften økes med deflator 3,1 % Tilknytningsavgiftene og årsavgiften for vann økes ikke. Forøvrig økes alle andre avgifter og gebyrer med 3,1 % hvis det ikke er fattet særskilt vedtak om annen justering. Rådmannen har ikke funnet rom for å ta bort forutsetningen om å spare 6 millioner kroner på vakanser hvert år i planperioden. Denne innsparingen er en krevende forutsetning. Det settes av midler til bufferfond hvert år i planperioden, men svært lite de første to årene. Netto driftsresultat vil etter rådmannens budsjettforslag bli slik i planperioden:
5 Mot slutten av økonomiplanperioden vil kommunen gradvis gjenvinne handlingsrommet, forutsatt at det ikke iverksettes nye lånefinansierte investeringer eller nye driftstiltak ut over det som ligger i økonomiplanen. Selv om handlingsrommet blir forbedret, så vil vi ikke nå målsettingen om netto driftsresultat på 3 % i planperioden , men netto driftsresultat vil gradvis forbedres fra Vi mangler vel 24 millioner for å nå netto driftsresultat på 3% i Økonomiplan hadde en netto avsetning til bufferfond på ca 17,9 mill i planperioden. Økonomiplan har en avsetning på 29,6 millioner. Realisering av disse avsetningene, og realisering av netto driftsresultat som vist ovenfor avhenger av en fortsatt befolkningsvekst i Alta og i landet som veksten fra 2008 til 2009, og at det ikke tas inn andre nye drifts eller investeringstiltak enn de som er tatt med i rådmannens budsjettforslag. Selv med styrking av bufferfondet i planperioden som forutsatt, har Alta kommune små reserver til å møte eventuell svikt i inntektene, eller kostnadsøkninger som ikke ligger i budsjettet. Sektorene har arbeidet med detaljering av budsjettet for 2010 parallelt med rådmannens arbeid med budsjett og økonomiplan. Rådmannen forutsetter at samtlige sektorer i sin endelige detaljering sørger for å tilpasse aktiviteten til tildelt ramme. Reglene for bokføring og bruk av momskompensasjon fra investeringer blir endret fra 2010 slik at en stigende andel av momskompensasjon fra investeringer pliktes avsatt til investeringsformål. I rådmannens budsjettforslag er dette innarbeidet slik: Når vi avsetter mer enn 100 % av momskompensasjonen, så er det knyttet til at vi i alle år har hatt en del faste investeringsprosjekter som finansieres med driftsmidler. Merk at regnskapsreglene vil bli endret fra 2014 slik at vi fra da av skal bokføre momskompensasjonen fra investeringer direkte i investeringsregnskapet. Dette vil fra 2014 redusere netto driftsresultat med størrelsen på momskompensasjonen. I vedleggsdelen til budsjett og økonomiplan følger en detaljert oversikt over alle tiltak som er tatt med. Rådmannen viser også til den enkelte sektors kommentarer i budsjettet. Følgende større sektorovergripende endringer/forutsetninger er lagt inn i driftsbudsjettet: Det tas høyde for en samlet lønnsvekst på 3,5 % fra 2009 til Overhenget, som er lagt inn i sektorenes rammer er beregnet til 1,5 %, slik at det avsettes 2,0 % til å fordele i forbindelse med lønnsoppgjøret våren ,0 % av ca 765 millioner blir 15,3 mill. Forventet inntekt fra premieavvik pensjon, 29,5 mill er lagt inn som inntekt i sektor 109. Etter eksisterende regler vil kommunen framføre premieavvik i forhold til
6 forventet langsiktig pensjonskostnad over 15 år. Rådmannen vil påpeke at dagens bokføringsregler påfører kommunen en likviditetsbelastning når årets premie overstiger langsiktig kostnad. Denne belastningen kan ikke lånefinansieres. Hvis vi får flere år hvor den betalbare premien overstiger den langsiktige kostnaden kan det bli nødvendig å bevilge midler til å styrke kommunens likviditetsreserve. Det settes av 2,2 millioner til seniortiltak. Dette er en klar økning i forhold til opprinnelig budsjett 2009, men 1,3 millioner mindre enn det som ble vedtatt i foreløpige rammer 2010 i juni. Det er dermed ikke rom for å trappe opp tiltakene slik som tidligere signalisert. Kommunebudsjettet er saldert med forventet innsparing ved vakanser på 6 millioner kroner årlig. Arbeidsgivers pensjonskostnad er innarbeidet i sektorenes budsjettrammer med et nivå på 18,03 % for Vital, 11,2 % for statens pensjonskasse og 16,93 % for sykepleieordningen i KLP. I tillegg er det ut fra budsjett fra pensjonsleverandørene forutsatt inntektsføring av premieavvik på ca 29,5 millioner. Denne inntekten er budsjettert i sektor 109 reserver. Budsjettet for er satt opp ut fra en forutsetning om at man får avsluttet regnskapet for 2009 i teknisk balanse. Regnskapsrapport for 3. kvartal signaliserer at dette er en krevende forutsetning. Likestillingslovens krav om redegjørelse for likestillingsaktiviteten i virksomheten vil det bli nærmere redegjort for i årsmelding For øvrig viser rådmannen til innstillingen og spesifikasjonene av det enkelte tiltak i det tekniske budsjettvedlegget. Rådmannens forslag til budsjett 2010 og økonomiplan er utarbeidet i faste 2010 priser, og rådmannen forutsetter at staten kompenserer for den reelle lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. Med andre ord: ingen skjulte effektiviseringskrav fra statens side gjennom underregulering av lønns og prisvekst. Investeringsbudsjett Rådmannen har fortsatt arbeidet med å legge investeringsbudsjettet om fra å være et finansieringsbudsjett til å være et forbruksbudsjett. I budsjett 2010 og økonomiplan er dette i hovedsak på plass, men det krever større grad av kontinuerlig oppfølging enn tidligere, og kommunestyret må årlig i november fatte vedtak om omprioritering mellom år for å fange opp at ulike prosjekter har forsert eller forsinket framdrift i forhold til opprinnelig vedtatt plan. Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for viser kun de prosjekter som har bevilgning disse årene. I tillegg til disse vil det også bli arbeidet med å fullføre en del prosjekter som er ferdig finansiert i 2009, men hvor noe arbeid gjenstår. For å gjenvinne handlingsrommet i kommuneøkonomien er kommunens investeringsbudsjett for planperioden lavere enn på mange år. Den medfølgende reduksjonen i kommunens gjeld, og det avdempede presset på å finne finansiering til drift av stadig større arealer vil gjennom planperioden skaffe rom for styrking av netto driftsresultat samtidig som det også er rom for en begrenset vekst i tjenesteproduksjonen. En avdemping av investeringene i kommunens investeringsbudsjett betyr ikke nødvendigvis at de samlede investeringer i Altasamfunnet går ned. Utenom kommunens investeringsbudsjett
7 vil Nordlyskatedralen bli realisert i planperioden. Alta har også mange livskraftige bedrifter som investerer, og som vil fortsette å gjøre dette. I et langsiktig perspektiv ut over de 4 årene må Altasamfunnet investere mer enn et gjennomsnittssamfunn hvis vi skal fortsette å ha en befolkningsvekst som er høyere enn landsgjennomsnittet. Men hvis vi skal ha realøkonomisk dekning for å investere mer enn en gjennomsnittskommune, så kan vi ikke samtidig forvente at den løpende kommunale tjenesteproduksjon skal ha både større omfang og høyere kvalitet enn i andre kommuner. For øvrig viser rådmannen til innstillingen, beskrivelsen av det enkelte investeringsprosjekt, og de vedtak kommunestyret allerede har fattet om de fleste av investeringsprosjektene. Budsjett 2010 Rådmannens kommentarer Prosessen med å utarbeide budsjett for 2010 og for økonomiplanperioden startet gjennom Kommunestyrets tildeling av Foreløpige budsjettrammer Budsjettarbeidet for 2010 baserer seg i stor grad på Kommunestyrets vedtak i sak 48/09 av Kommunestyret vedtok bl.a. følgende: Alle endringer fra 2009 til 2010 i vedtatt økonomiplan innarbeides. I tillegg er alle budsjettendringer som er vedtatt av Kommunestyret, sist i sak 86/09 av og som videreføres i 2010 innarbeidet. Statsbudsjettet for 2010 gir Alta kommune en nominell vekst på 6,1 % noe som utgjør ca 42 mill. Kommunen har en litt høyere vekst enn gjennomsnittet, noe som i hovedsak kommer av endringer i befolkningssammensetningen som gir seg utslag i økt utgiftsutjevning. Isolert sett har Alta kommune vekst i inntektene, men vi har økt budsjettene mer en realveksten gir grunnlag for. Dette medfører at vi fortsatt står i den situasjonen at vi må stramme inn driftsrammene for I forhold til det rådmannen signaliserte i juni 2009 til Kommunestyret (foreløpige budsjettrammer for 2010) har ikke statsbudsjettet bedret situasjonen. Til tross for vekst i frie inntekter er de økonomiske utsiktene for Alta kommune, som for de fleste andre kommuner, fremdeles krevende. Økte behov i de store sektorene er betydelig høyere enn veksten i frie midler. Hovedkilden til kommunens økonomiske ubalanse er nye behov både i Barn og unge, og i Helse og sosial, samt et ønske om å øke innsatsen til vedlikehold av både bygninger og veier. Disse behovene går langt ut over forventet vekst i ressurser til kommunen. Årsaken til at vi den siste tiden likevel kan finansiere ganske mange nye tiltak, er fallet i rentenivået. Men det lave rentenivået vi har i 2009, og kanskje i 2010 kan ikke forventes å vedvare. Mot slutten av planperioden er det derfor sannsynlig at de ca 15 mill i rentebesparelser blir borte, og da har vi en omstillingsutfordring på ca samme nivå. Rådmannen har i samarbeid med sektor- og stabslederne gjennomført en prosess/drøfting i de respektive sektorene/staben hvor det er utarbeidet forslag til innsparingstiltak. Innsparingsbehovet var i utgangspunktet på ca 30 mill.
8 Det er i hovedsak foretatt innstramninger på følgende områder: Stillingsreduksjoner Innstramning seniortiltak Utsettelse av noen kompetansehevingstiltak innen Barn og unge sektoren Avvikling av en midlertidig barnehage Reduksjon i energikostnader Reduksjon vedlikehold bygninger/veier Redusert økning i sosialhjelpsutgiftene Generelle innstramninger i driftsbudsjettene Prosessen førte til innsparinger i størrelsesorden 20 mill. Ut over dette forventer rådmannen at økt fokus på arbeidet med sykefravær vil ha et innsparingspotensial ut over beløp som er signalisert fra sektorene. Kommunens nærværsprosjekt vil være fullt operativt fra årsskifte. I tillegg er det etablert et nært samarbeid med NAV i forhold til oppfølging av langtidssykemeldte. Det er videre en forutsetning i økonomiplanperioden å spare inn 6 mill pr år ved å holde stillinger vakant. Rådmannen har tatt utgangspunkt i inneværende økonomiplan, og innarbeidet de endringer fra 2009 til 2010 som følger av denne. I tillegg er en del av tiltakene (styrkningene) i statsbudsjettet innarbeidet. Andre grunnleggende forutsetninger er: Anslaget for skatt og rammetilskudd er i henhold til forutsetningene fra regjeringen i statsbudsjettet. Anslaget for Alta kommune er en vekst på 6,1% Det er foretatt en beregning av befolkningssammensettingen i økonomiplanperioden sammenlignet med landet, noe som gir Alta kommune økt utgiftsutjevning. Det er lagt inn en forutsetning om en forsiktig vekst i rentenivået i tråd med prognosene til Norges Bank. Nye lån er budsjettert med 4% rente i 2010 og 5% rente i For eksisterende lån er det forutsatt en renteøkning på i gjennomsnitt 1 prosentpoeng fra 2009 til 2010, og ytterligere 1 prosentpoeng opp fra En økning av renten med 1% gir økte renteutgifter på ca 8 mill. All investeringsmoms vil fra 2010 og i økonomiplanperioden bli pløyd tilbake til investeringsbudsjettet som delfinansiering av prosjektene. Bokføring av investeringsmomsen blir ikke endret før i Fram til da bokføres kompensasjon av investeringsmoms som en driftsinntekt som vi selv må se til at avsettes til investeringsformål. I forhold til føringer i statsbudsjettet er det lagt inn 0,55 mill i rammen til Helse og sosial for oppfølging av Samhandlingsreformen, styrking av timetallet i grunnskolen (forsterket innsats) med 1,1 mill og 8 timer gratis SFO med 0,5 mill. Innstramningen i forhold til finansieringen av ressurskrevende brukere er budsjettert opp i forhold til faktiske kostnader for Alta kommune med 1,5 mill. I økonomiplanperioden er det budsjettert med 0,5 mill i årlig driftstilskudd til Aurora kino IKS, 2,5 mill i økt tilskudd til Stiftelsen Betania for kjøp av 49 sykehjemsplasser, 4,0 mill ( 4 mill i nye midler + 1,0 mill fra drift av basseng ved
9 ungdomsskolen og 2,0 mill i rentekompensasjon) til drift av Nordlysbadet Alta KF, og en økning i sosialhjelpsutgiftene med 3,0 mill. Kommunal deflator er lagt inn med 3,1%. Til tross for betydelig vekst i frie inntekter er de økonomiske utsiktene for Alta kommune, som for de fleste andre kommuner, betydelig mer krevende enn på mange år. Hovedårsakene til at Alta kommune nå er kommet i en presset økonomisk situasjon kan oppsummeres av følgende: Høyt lånefinansiert investeringsvolum over flere år. På grunn av den kraftige rentenedgangen på slutten av 2008 og i 2009 har belastningen på renteutgiftene blitt redusert merkbart. Dette er imidlertid en kortsiktig gevinst som vil bli borte i løpet av økonomiplanperioden. Alta kommune må ta høyde for et rentenivå over tid på 5-6%. Driften av Nordlysbadet Alta KF tar en stor del av veksten i de frie inntektene Behovene i de store sektorene har økt betydelig mer en realveksten gir grunnlag for. Kommunen har over tid økt driftsvolumet mer enn veksten i frie inntekter skulle tilsi. Lønns- og pensjonsutgiftene har økt mer enn forutsetningene i de siste statsbudsjettene. Høyt sykefravær over flere år. Som det fremgår av Regnskapsrapport 3/2009 er Alta kommunens økonomiske situasjon bekymringsfull. Vi bruker alle kjente finansieringskilder for å unngå å komme i en underskuddssituasjon. Kommunens fond/buffere er på et minimumsnivå. Gjennom div. budsjettekniske grep klarer vi å komme ut i tilnærmet balanse inneværende år Alta kommune har over flere år hatt realvekst som følge av befolkningsøkning og vekst i de frie inntektene gjennom de årlige statsbudsjettene. Hvorvidt denne utviklingen vil fortsette er det i dag en del usikkerhet forbundet med. Alta er avhengig av fortsatt vekst i folketallet. I våre prognoser er det lagt inn en befolkningsvekst på ca 1,1% årlig. Utviklingen så langt viser at dette er et realistisk mål. Det er imidlertid større usikkerhet forbundet med veksten i de frie inntektene de kommende årene. Det har kommet klare politiske signaler om at veksten i de offentlige utgiftene må avdempes i økonomiplanperioden. Norge som nasjon bruker for mye oljepenger(handlingsregelen) til løpende drift. Norges Bank skriver i sin Pengepolitisk rapport 3/09 følgende: Finanspolitikken er ekspansiv i år, og i følge Nasjonalbudsjettet 2010 legges det opp til en ytterligere, men mindre ekspansiv impuls til økonomien neste år. Fra 2008 til 2009 øker det oljekorrigerte underskuddet med vel 106 milliarder koner. Fra 2009 til 2010 ventes underskuddet å øke med ytterligere 36 milliarder kroner. Av statens anslåtte netto oljeinntekter i 2010 vil 153 milliarder brukes over statsbudsjettet, mens 66 milliarder overføres statens pensjonsfond utland. I våre anslag legger vi til grunn en ekspansiv impuls fra finanspolitikken i 2010 i tråd med Nasjonalbudsjettet. For 2011 og 2012 legger vi beregningsteknisk til grunn at det strukturelle oljekorrigerte underskuddet videreføres på nivå fra 2010.
10 Det Norges Bank sier her er at det ikke kan forventes en økning i statens utgifter (bruk av oljepenger), og at disponible midler vil flate ut fra Dette vil få som konsekvens at det må strammes inn på statens budsjettrammer for bl.a. offentlig virksomhet fra Dette vil også påvirke rammebetingelsene for kommunesektoren. Kommunene kan ikke regne med at økte inntekter vil løse alle de utfordringene vi står overfor: Mange år med sterkere vekst i aktiviteten enn i inntekter herunder på grunn av underfinansiering av barnehagereformen som har gitt en høy gjeldsgrad og meget svak finansiell balanse. Trass i årets tiltakspakke, store vedlikeholdsoppgaver over 130 mrd som er skjøvet ut i tid. Påløpte pensjonskostnader nær 15 mrd som er skjøvet ut i tid. Store utfordringer med å beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft. Det er flere ganger advart mot forventningsgapet som skapes av nasjonale politikeres løfter på vegne av kommunesektoren, uten at kommunene tildeles tilstrekkelig med midler til å løse oppgavene. Utviklingen tilsier nå økt fokus på sunn kommuneøkonomi. Kommunene vil selv måtte øke sitt fokus på bedre ressursutnyttelse. Mens staten i større grad må sikre at forventninger og inntekter følges ad, innenfor en langsiktig og forutsigbar ramme. For å oppnå økt handlefrihet de kommende årene foreslår rådmannen et meget forsiktig investeringsnivå i økonomiplanperioden. Dersom kommunestyret vedtar rådmannens investeringsnivå vil vi betale ned ca 90 mill av gjelda i økonomiplanperioden. Dette er videre en forutsetning for å settes oss i stand til å overta et lån på 74 mill fra Kirkelig fellesråd i Samtidig bør det nevnes at i 2010 overtar kommunen store forpliktelser i forbindelse med driften av Nordlysbadet KF. Dette vises ikke i investeringsbudsjettet men i driftsbudsjettet. Det er budsjettert med en styrking av bufferfondet med ca 30 mill i økonomiplanperioden, men denne styrkingen skjer i hovedsak i 2012 og 2013, og forutsetter at skatt og rammetilskudd øker, renten ikke stiger ut over forutsetningene, og at det ikke iverksettes nye tiltak ut over det som er lagt inn i rådmannens forslag til økonomiplan. Selv om investeringsnivået er forsiktig er det funnet rom for å opparbeide nye bolig- og industriområder, videre renovering av Bossekop skole, renovering av Komsa skole, ferdigstillelse av Øvre-Alta skole, Enøk tiltak, utbygging av Alta Museum, vedlikeholdsoppgaver og økning av asfalteringspotten fra 1 mill til 2 mill årlig. Nivået på vedlikeholdsbudsjettene for bygninger og annen infrastruktur er i utgangspunktet for knapp. Det er imidlertid i 2009 gjennomført mye ekstraordinært vedlikehold ved bruk av regjeringens tiltakspakke. Kommunen har i løpet av året hatt tilsynsbesøk fra Arbeidstilsynet. Det er ikke avdekket noen graverende mangler gjennom disse tilsynene. Som en generell betraktning kan det med god grunn hevdes at tilstanden på kommunale bygg i Alta i dag er tilfredsstillende. Vi har mange nye bygg med meget god standard. Det må samtidig sies at en del av den eldste bygningsmassen trenger oppgradering. På sikt må kommunens vedlikeholdsbudsjetter økes merkbart. Alta kommune har i dag tilstrekkelig bygningsmessig kapasitet innenfor grunnskolesektoren. Det er fortsatt rom for økning av elevtallet uten at dette vil utløse behov for nybygg. Det er
11 imidlertid svak rekruttering i noen av skolekretsene, som vil føre til strukturelle endringer dersom denne utviklingen fortsetter. Vi har i dag full barnehagedekning, med en viss overkapasitet. Det er tatt høyde for avvikling av en midlertidig barnehage i Barn og ungesektoren vil for de kommende årene ha hovedfokus på kvalitetsutvikling innenfor skole og barnehage. Helse og sosialsektoren er i sluttfasen med utarbeidelse av en boligsosial handlingsplan, samt at det i løpet av 2010 vil bli utarbeidet en helhetlig plan for helse, sosial og omsorgstilbudet i kommunen. I økonomiplanperioden vil det bli behov for å bygge flere omsorgsboliger. Med dagens tilskuddsmidler og husleie vil denne investeringen være tilnærmet selvfinansierende. Hvorvidt denne utbyggingen skal skje i regi av Alta kommune eller boligstiftelsen må vurderes nærmere når det foreligger en endelig dom i momssaken vi fører overfor staten. I tillegg må arbeide med å plassere samt eventuelt tidfeste bygging av nytt sykehjem gjennomføres i Etter rådmannens vurdering vil det bli behov for å bygge et nytt sykehjem/bygge ut et av de eksisterende sykehjemmene i Alta kommune en gang ut i neste økonomiplanperiode. I økonomiplanen er det lagt inn en styrkning av sektorens driftsrammer. Kultur og landbrukssektoren vil første halvdel av 2010 ta i bruk et nytt bibliotek. Investering og drift dekkes innenfor sektorens rammer. Ut over dette er det lagt opp til videreføring av dagens driftsnivå. Økningen i sektorens samlede ramme i planperioden gjelder forventet utvikling i nødvendig tilskudd til Nordlysbadet Alta KF. Høsten 2008 startet prosessen med rullering av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Alta by. Dette er store prosesser som legger beslag på betydelige administrative ressurser. Arbeidet har god framdrift, og det er planlagt for godkjenning i Kommunestyret høsten Dette arbeidet vil legge føringer for utviklingen av Alta de kommende årene, og vil medføre store infrastruktur investeringer fra det offentlige og private. Ny reguleringsplan for Alta sentrum vil bli sluttbehandlet på nyåret. Disse planprosessene vil sette kommunen i stand til å ha en planmessig tilnærming til framtidige utfordringer og muligheter. Høsten 2008 ble det gjennomført en rullering av prioriteringer i forhold til Alta Vil samfunnsdelen. Rådmannen foreslår at hovedfokusområdene beholdes for 2010, men at det i forbindelse med virksomhetsplanleggingen for neste år foretas en gjennomgang av tiltaksdelen. Rapportering til politisk nivå i forhold til kommuneplanens handlingsdel og virksomhetsplanene vil skje i et samlet dokument.... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&&
Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ØKONOMIPLAN
Saksfremlegg Saksnr.: 09/4854-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Planlagt behandling: Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Ungdomsrådet Hovedutvalg for barn og unge
DetaljerSAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den kl i møterom Altafjord Gjestegaard og Spa
SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 24.11.2009 kl. 10.00 i møterom Altafjord Gjestegaard og Spa Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 politisk.sekretariat@alta.kommune.no
DetaljerMøteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:
Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring
Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø
Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem
DetaljerSAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 13.12.2010 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen. Saksliste
SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 13.12.2010 kl. 10.00 i møterom
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet
Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.
Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial
Møtested: Lille Haldde Møtedato: 11.11.2014 Tid: 10:00 11:35 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Vertshuset Møtedato: Tid: 10:
Alta kommune Møteprotokoll Råd for funksjonshemmede Møtested: Vertshuset Møtedato: 13.11.2012 Tid: 10:00 12.15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Knutsen May Kristin KYST Nestleder Andersen
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende
DetaljerSaksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008
Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under
DetaljerSaksfremlegg. Saksnr.: 11/ Arkiv: 150 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: BUDSJETT 2012
Saksfremlegg Saksnr.: 11/3375-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: BUDSJETT 2012 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur
DetaljerSAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur
DetaljerEKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL
Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring
Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.2009 Tid: 10.00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen AP Nestleder
DetaljerBudsjett 2012, Økonomiplan 12-15
Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på
DetaljerÅrsbudsjett 2010 Økonomiplan
Årsbudsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Driftsbudsjett... 5 1.2 Investeringsbudsjett... 7 1.3 Budsjett 2010 Rådmannens
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.11.2016 Tid: 10:00-13:55 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Søraa Hilde SV Nestleder Tommy
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget
Alta kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2014 Tid: 10:00 12:10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall KYST Nestleder Johansen Bengt S H Medlem Pedersen
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerVedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151
Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/4438-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2018-2021 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonsutvalget
DetaljerSaksfremlegg. Saksnr.: 09/2593-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2009
Saksfremlegg Saksnr.: 09/2593-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2009 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for drift og miljø Hovedutvalg for kultur
DetaljerUnjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen
Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial
Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00 13:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin AP Nestleder
DetaljerSAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste
SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
DetaljerSAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.
SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerSAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 26.11.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer
DetaljerFrosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen
Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
DetaljerREGJERINGENS TILTAKSPAKKE
Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE
DetaljerSAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5533-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2017-2020 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonsutvalget
DetaljerSelbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato
Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet
DetaljerKommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan
Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret
DetaljerSAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Næring,drift og miljø har møte den 23.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus
SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Næring,drift og miljø har møte den 23.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455157 eller postps@alta.kommune.no
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram
TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram
DetaljerSAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 21.11.2012 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no
DetaljerSAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG
Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013
DetaljerMØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00
EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00
DetaljerSAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter
DetaljerMøteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste
EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Møtedato: 01.09.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 28.08.15. Varamedlemmer
DetaljerStrategidokument
SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017
DetaljerHandlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn
Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/4440-1 Arkiv: 151 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2019-2022 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonsutvalget
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerBudsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-5 Dato: 08.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2018-2021 rådmannens
DetaljerSAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 12:00. i møterom Komagfjord
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 14.11.2012 kl. 12:00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer
DetaljerSAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 09:00. i møterom Kommunestyresalen
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 14.12.2015 kl. 09:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer
DetaljerSAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1
SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget
DetaljerBudsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerSaksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange
DetaljerØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.
ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens
DetaljerPRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE
Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak
DetaljerØrland kommune Arkiv: /1011
Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet
DetaljerMØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE
Lillehammer kommune Lillehammer seniorråd MØTEINNKALLING Utvalg: Lillehammer seniorråd Møtested: Klubben 1 Møtedato: 21.11.2016 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes på mail til: hilde.larsen@lillehammer.kommuneno
DetaljerSaksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:
DetaljerHurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015
Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015 A-sak.Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget
DetaljerFylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.
Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerSAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte. den 16.11.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapsalen
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 16.11.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter
DetaljerBUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer
DetaljerSAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen.
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 30.11.2017 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 57 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer
DetaljerHandlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan
Handlingsprogram 2018-2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 31.10.2017 Ungdomsrådet 31.10.2017
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-9 Dato: 28.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Forslag til styringsdokument 2018-2021
DetaljerEldrerådet. Møteinnkalling
Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,
DetaljerÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017
ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens
DetaljerHandlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag
Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019 Rådmannens forslag 25.11.2015 Agenda Prosessen Kommunens handlingsplan Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak Prosessen
DetaljerForutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017
Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.
DetaljerØKONOMIUTVALGETS BEHANDLING AV BUDSJETTGRUNNLAGET FOR
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/955-4 ØKONOMIUTVALGETS BEHANDLING AV BUDSJETTGRUNNLAGET FOR 2010-2013 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Økonomiutvalget legger
DetaljerSakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014
Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:
DetaljerSAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt
DetaljerPerspektivmelding
Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027
DetaljerDet tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN
Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2780-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg
DetaljerRådmannens forslag til handlings- og økonomiplan
Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021
DetaljerArkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet
Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne
DetaljerNORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014
NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst
DetaljerDrammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016
Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen
DetaljerSaksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.
DetaljerSAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no
Detaljer