ÅRSMELDING Årsmelding 2011 vedtatt: Holtålen kommunestyre , sak 35/12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011 vedtatt: Holtålen kommunestyre 31.05.12, sak 35/12"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011 vedtatt: Holtålen kommunestyre , sak 35/12

2 Innholdsfortegnelse Forord...3 Skatt og rammetilskudd...4 Renter og avdrag...4 Investeringsregnskapet...4 Balanseregnskapet...5 Drift rammeområdene...6 Rammeområde Kommunestyre og formannskap, støtte pol. partier, utgått etter form.skap, ymse råd og utvalg...8 Arbeidsmiljøutvalg...9 Rådmannens kontor...9 Lærlinger...9 Økonomiavdelingen Felles edb-utgifter Serviceenheten Fellesutgifter, administrasjonsbygning Rammeområde Rammeområde Fellesutgifter kultur m.m Oppmålingsavdelingen Prosjekt vegadresser Fellesutgifter drift Bygningsdrift Anlegg VAR Landbrukskontoret Rammeområde Fellesutgifter - teknisk Brannvern Feiing Skogeiendommer Jakt/fiske/viltstell Rammeområde Kirkelig fellesråd Rammeområde Næringsutvikling Rammeområde Utleiebygg Politikerkapital POLITIKERKAPITAL - Lokaldemokratiet Humankapital

3 Forord Kommunen har som kjent gjennom flere år jobbet med å bedre de økonomiske rammene gjennom strukturelle grep som bl.a. nedlegging av Haltdalen omsorgssenter og innføring av eiendomsskatt skulle være året da økonomien skulle bli noe lettere. Dette slo ikke til. Resultatet ble på -1,3 mill, og i realiteten langt svakere, jfr. kommentarer under drift rammeområdene. Dette skyldes en rekke forhold, som til sammen ga et slikt resultat. Her kan følgende hovedpunkt nevnes opp: For liten kapasitet på økonomisk internkontroll. Underbudsjettering, dvs. at budsjettposter ikke i realiteten dekker det driftsnivået det er lagt opp til. Dette er nok en situasjon som har bygd seg opp over flere år, og gjelder i hovedsak rammeområde 3 og 4, og til dels rammeområde 1. Bortfallet av statstilskudd til barnehager basert på stykkpris gjorde at en undervurderte kostnaden med barnehagedriften, da en tidligere i stor grad har fått løpende kompensasjon ved økt barnetall. Ekstraordinært krevende belegg på Holtålen sykehjem, kombinert med reduserte inntekter. Summen av disse tingene gjør at kommunen har store økonomiske utfordringer i de kommende årene. Dette kombinert med et stort behov for å være aktiv på tilbudssiden, både når det gjelder tjenester, næringsutvikling og kultur og fritidstiltak, innebærer at både den politiske og administrative delen av kommunen får krevende år foran oss. Ålen, 12. april 2012 Marius Jermstad Rådmann 3

4 Skatt og rammetilskudd Kommunens skatteinngang ble på kr , noe som er mindre enn i I forhold til revidert budsjett er dette mindre enn budsjettert. Det er utskrevet eiendomsskatt med , som er mindre enn budsjettert var det frøste året med ordinær eiendomskatt. Skattesatsen var 3 0/00 for boliger med mer og 7 0/00 for verker og bruk.. Kommunen fikk inn i rammetilskudd. Dette er høyere enn i 2010, og høyere enn budsjettert. Økningen skyldes i hovedsak at øremerkede statstilskudd fra barnehage var lagt inn i Økningen i forhold til budsjett må sees i sammenheng med svikt i skatteinngang som er kompensert med inntektsutjevning og i flomskjønn. Totalt sett fikk kommunen mer skatteinngang og rammetilskudd i forhold til budsjett. Renter og avdrag Kommunen har betalt ca mer i avdrag enn budsjettert. Kommunen har bundet rentene på sine lån i stor grad, for å sikre en forutsigbar rentekostnad. Pr var situasjonen slik: Lånegiver Saldo Rente Rentesikret Nordea , Nordea , Kommunalbanken , Kommunalbanken , Kommunalbanken , Kommunalbanken , Boligbygg (nordea) , Boligbygg (nordea) ,83 Lån 2011 Nordea , Noredea m.finansiering , Gjennomsnittlig veid rentesats er på 3,43 %, og den samlede gjelden på 173 mill. I denne oversikten er det gjort fradrag for lån til videreutlån. Kommunens renteutgifter var ca 1,1 mill høyere enn budsjettert, og skyldes renter på forskutteringslån investeringer. Dette er dekt med økte renteinntekter, men denne posten er på budsjettert nivå pga. lavere utbytte fra Gauldal energi enn budsjettert. Investeringsregnskapet Kommunens investeringsregnskap viser et samlet regnskapsmessig finansieringsbehov (investeringer) på Det er regnskapsført finansiering på Avviket på 4

5 kr skyldes høyere egenkapitalinnskudd i KLP enn budsjettert. En vil foreslå å dekke dette ved bruk av kapitalfond i saksfremlegget til regnskapet. I løpet av året er det tatt opp lån for til sammen 66,35 mill. 56,75 mill henføres til tydelige kommunestyrevedtak. Det resterende, 9,6 mill henføres til hhv. 5,6 mill i rentekomp.lån og 4 mill reduserte driftsutgifter vedr. oppvekstsenter på Grøt. Dette fremgår av finansieringsoversikten vedr. budsjettvedtaket i Fra 2011 avsluttes investeringsregnskapet hvert år. I slutten av 2011 fattet kommunestyret vedtak om endringer av investeringsbudsjettet. Disse inneholdt endringer på utgiftssiden, men ikke på finansieringssiden. Endringene på utgiftsiden var anslag, og derfor ikke presise nok. Det ble ikke foretatt endringer på finansieringssiden (inntektsiden). Det opprinnelige investeringsbudsjettet var heller ikke presist nok, spesielt på finansieringssiden. Kommunen tar opp sine lån basert på opprinnelig vedtak samlet sett. Dette innebærer at kommunens låneopptak i 2011 var langt høyere enn det som er brukt. Dette gjorde det mulig å bruke mer lån til å finansiere investeringer enn det som var budsjettert. Dette merforbruket av lån skyldes at pga. det svake driftsresultatet, ble det kun overført plikt andel av momskompensasjonen til investeringsregnskapet, mot forutsatt hele beløpet. Dette avviket utgjør ca 3,3 mill. Avviket mellom regnskapsført bruk av lånemidler og budsjettert bruk av lånemidler på ca kr 3,5 mill kan i hovedsak tilskrives dette. I praksis innebærer dette at manglende momskompensasjon er finansiert med bruk av lånemidler. Ved avslutningen av de store byggeprosjektene vil det da mangle tilsvarende beløp (3,3 mill). En vil foreslå at dette tas inn i vedtaket om regnskapet, med vedtak om å ta opp ekstra lån til dekning av dette. Et prosjekt er utgiftsført i investeringsbudsjettet uten at det budsjettert. Dette gjelder nytt fyranlegg i Ålen laftbygget. Dette er en forsikringssak som forhåpentligvis vil bli dekket av forsikringsoppgjør og tilskudd fra Enova. Prosjektet burde imidlertid vært budsjettert igjennom eget vedtak. Prosjektet snøanlegg i Ålen skisenter har blitt ca dyrere enn beregnet. Dette skyldes høyere kostnader enn beregnet og behov for å skifte ut billettsystemet, som det ikke var tatt høyde for i utgangspunktet. Balanseregnskapet Kommunen har samlede eiendeler bokført til ca 475 mill. Av dette utgjør pensjonsmidler vel 168 mill eller 35,3 %, og en motpost på 216 mill eller 45,7 % som pensjonsforpliktelser på den andre siden av balansen. Kommunens rentebærende gjeld er på 173 mill. Dette inkluderer gjeld knyttet til selvkostområder 20 mill, 4 mill er videreutlånslån og ca 15 mill til utleiebygninger(næring og bolig). I tilegg utgjør lån til mellomfinansiering 42 mill. Kommunens omløpsmidler (likviditet) er på 83 mill, og bokført egenkapital på 48 mill. Nedgangen i egenkapital skyldes endring i føring av pensjonsforpliktelser. For øvrig vises til regnskapet med noter. Fra trådte nye bestemmelser om dokumentasjon av balanseposter i kraft. Det fremlagte regnskapet oppfyller ikke disse bestemmelsene fullt ut. Dette blir fulgt på tilfredsstillende måte i

6 Drift rammeområdene Dette er hovedelementet i kommunens regnskap. Detaljene fremkommer av regnskapet. Kommunens regnskap er relativt komplisert fremstilt, der de ulike resultatindikatorene ikke alltid er sammenlignbare fra år til år. Det er to indikatorer som oftest brukes, nemlig netto driftsresultat og regnskapsmessig mer-/mindreforbruk. Netto driftsresultat påvirkes ikke av bruk og avsetning til fond. Slik bruk eller avsetning kan i realiteten være planlagt sparing eller bruk av oppsparte midler. Dette innebærer at netto driftsresultat kan gi et feil bilde av kommunenes reelle økonomiske situasjon var et rart år for kommunen regnskapsmessig. Kommunen har et brutto driftsresultat på +4,5 mill, mot -4 mill i Videre har vi et netto driftsresultat på +7,2 mill, mot + 1, 5mill i Det endelige regnskapsresultatet ble imidlertid i 2011 på , mot 0 i Dette skyldes i hovedsak to ekstraordinære forhold. Dette er Kommunen fikk utbetalt ca 13 mill fra staten som erstatning for utgifter knyttet til flommen. Dette er inntektsført, samtidig som det er utgiftsført ca 6 mill. Det overskytende er avsatt til senere bruk. Dette er med å dra opp både brutto og netto driftsresultat Kommunen har foretatt store investeringer i Dette har utløst momskompensasjon med 5,5 mill. Dette bedrer også resultatet, selv om ca 2,2 mill er overført til investeringsregnskapet. Dette samlet sett gjør at en må se bak tallene for å få et inntrykk av kommunen driftsregnskap. Hvis en tar utgangspunkt i et underskudd på 1,35 mill, må dette beløpet påplusses med momskompensasjon som var forutsatt overført til investeringsregnskapet med 3,35 mill. Dette gir et reelt underskudd på 4,7 mill. Økonomiplanen for 2011 forutsatte et overskudd på 3,4 mill. Det reelle overforbruket er derfor på 8,1 mill. Det er stilt spørsmål på hvorvidt statstilskuddet til flom har påvirket kommunes regnskapsresultat positivt. Selv om det er enkelte eksempler på at det er inntektsført beløp uten at det er vist tilsvarende utgiftsøkning, er Rådmannen av den klare oppfatning at den belastning flommen har påført kommunens tjenesteapparat, i alle fall overstiger de inntektene som er kommet. I alle årsmeldinger har en tatt med en oversikt over utviklingen i netto driftsresultat. Selv om tallene er misvisende for 2011, tar en det allikevel med: Grafisk kan dette fremstilles slik: 6

7 8000 Netto driftsres Når det gjelder de enketelte rammeområdene vises til de enkelte områdende redegjørelser. Videre vises det til regnskapsskjema 1 B. Kort kan en imidlertid oppsummere driften slik: Rammeområde 1 Overforbruk Rammeområde 2 Overforbruk Skole 0 Barnehage ca 1,3 mill Rammeområde 3 Overforbruk Sosial Overforbruk Helse Overforbruk PRO Overforbruk Rammeområde 4 Overforbruk Rammeområde 5 Overforbruk Rammeområde 7 Overforbruk Rammeområde 8 Overforbruk

8 Rammeområde 1 Ansvarlig rådmann Marius Jermstad Regnskap 2010 samlet for rammeområde 1 Regnskap/2011 Rev.budsjett/2011 Avvik/2011 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Kommunestyre og form Stortings- og kommune Støtte politiske partier Arbeidsmiljøutvalg Ymse råd og utvalg Overformynderiet Kontroll og revisjon Utg. etter formannsk Reserverte tilleggsbev Rådmannens kontor Samrhos Lærlinger Økonomiavdeling Felles edb-utgifter Serviceenheten Fellesutgifter Administrasjonsbygning Samlet resultat rammeområde 1: Rammeområde 1 har et merforbruk på kr ,- Resultatet for rammeområde 1 er svakt. Dette skyldes i hovedsak overforbruk på politisk virksomhet og fellesutgifter. Kommunestyre og formannskap, støtte pol. partier, utgått etter form.skap, ymse råd og utvalg 1100 kommunestyre og formannskap 1110 Stortings og kommunevalg 1120 støtte politiske partier ymse råd og utvalg Utg. etter formannskap Totalt

9 kommunestyre og formannskap, støtte til partier, utgått etter formannskap, ymse råd og utvalg Kommunestyre og formannskap, støtte til partier m.m. har et merforbruk på kr ,- Det er flere årsaker til overskrivelsene. Avholdt valg ble dyrere enn antatt, det er påløpt mer utgifter til uplanlagt politisk virksomhet, godtgjørelsen er økt og antallet formannskapsmedlemmer er økt. Arbeidsmiljøutvalg 1130 arbeidsmiljøutvalg , , ,- arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalg har et merforbruk på kr ,- Kr ,- skyldes en feilføring slik at avviket kun skal være på kr ,-. Målsetting for planperioden AMU arbeider etter årlige handlingsplaner. Her inngår bl.a.: - Fagdag for verneombud/tillitsvalgte/ledere - Medarbeiderdag - HMS-kurs for verneombud/amu - Vernerunder - Tilskudd NÅVA-medlemskap - Bedriftshelsetjeneste - HMS prosedyrer - Sosiale aktiviteter inkl. julebord - Samhandling IA-gruppa AMU har i sin årsplan for 2011 skrevet at de er fornøyd med oppfølgingen av handlingsplanen. Den er i hovedsak fulgt opp. AMU må fortsatt arbeide med å bli mer synlig og tydelig i organisasjonen. Rådmannens kontor 1200 rådmannens kontor rådmannens kontor Rådmannens kontor har et mindreforbruk på kr ,- Avviket kan tilskrives at kapitlet er godskrevet med et forsiktig anslag på medgått flomtid fra flomerstatningen. Lærlinger 1250 lærlinger lærlinger Lærlinger har et mindreforbruk på kr ,- 9

10 Dette skyldes større refusjoner enn budsjettert. Målsetting for planperioden Minimum 3 lærlinger + fritt inntak av helsefagarbeiderlærlinger Hadde ved årsskifte 13 lærlinger, hvorav kun 4 helsefagarbeider. Se for øvrig s 42 Økonomiavdelingen 1300 økonomiavdelingen , økonomiavdelingen Økonomiavdelingen har et mindre forbruk på kr ,- Underforbruket skyldes at refusjonskrav vedr. arb.giverkontrollen for siste del av året ikke kom fra Os før etter at regnskapet var avlagt. Felles edb-utgifter 1320 felles edb-utgifter felles edb-utgifter Fellesutgifter EDB har et merforbruk på kr ,- Overforbruket skyldes at det er brukt mer penger på linjeleie, pga. uforutsette økt antall linjer. Videre er det brukt mye penger på reparasjon av elev-pc er. Dette skyldes at det har vært et stort kull i Serviceenheten 1400 serviceenheten serviceenheten Avviket er så lavt at det ikke er kommenterbart. Fellesutgifter, administrasjonsbygning 1410 fellesutgifter administrasjonsbygg Totalt fellesutgifter, administrasjonsbygning Fellesutgifter/administrasjonsbygninger har et merforbruk på kr

11 Overforbruket på fellesutgifter skyldes i det alt vesentligste overforbruk på telefon, annonser og kjøp av tjenester fra andre. Når det gjelder den siste posten, dreier dette seg om til verdivurdering av kommuneskog, aksjer i Gauldal energi og Trønderenergi. Det var forutsatt at dette kunne realiseres i løpet av året, og utgiftene føres mot inntektene. Dette skjedde ikke, og en har da valgt å utgiftsføre beløpene i Rammeområde 2 Ansvarlig kommunalleder Line Andersen Regnskap 2011 samlet for rammeområde 2 Regnskap/2011 Rev.budsjett/2011 Avvik/2011 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Fellesutgifter oppvekst , Hov skole , Grøt skole , Skolefritidsordning , Folkebiblioteket , Kulturskole , Fellesutgifter barnehage , Ålen barnehage , Haltdalen barnehage , Elvland barnehage ,63 Samlet resultat ,46 rammeområde : Rammeområde 2 har et merforbruk på kr ,- Nærmere kommentarer gis under hvert ansvarsområde. Fellesutgifter oppvekst (skole) 2100 fellesutgifter skole fellesutgifter skole: Administrasjon har et merforbruk på kr ,- Fellesutgiftene har blitt noe høyere enn beregnet på kjøp av tjenester som voksenopplæring, fosterhjemsplasserte barn, logopedibehandling PPT. 11

12 Målsetting for planperioden Møter med organisasjon, HTV Utviklingsmøter, skole Utviklingsmøter, barnehage Utviklingsmøter, bibliotek Utviklingsmøter, kulturskole Medarbeidersamtaler Kvalitetssystem, bhg. nettbasert Kvalitetssystem skole nettbasert Haltdalen oppvekstsenter Gjennomført 5 møter Gjennomført 8 møter Gjennomført 9 møter Gjennomført 3 møter Gjennomført 4 møter Gjennomført med styrere, rektorer, biblioteksjef og kulturskolerektor Under utvikling Under utvikling Prosess ved formell dannelse av Haltdalen oppvekstsenter ble startet opp tidlig vår 2011 og vil fortsette ut vår Felles personalmøter, møter ang. ledelsesressurs, utarbeidelse av stillingsbeskrivelser m.m. Skoler 2110 Hov skole Grøt skole Totalt skole: Skolene har et mindre forbruk på kr ,- Det mindre forbruket skyldes mer refusjoner enn beregnet. Blant annet på sykelønnsrefusjon. Hov skole Målsetting for planperioden Etterutdanning/videreutdanning/ Kompetanseplan gjennomført 2011 kompetanseplan Videreutdanning: Tysk og Rådgivning Resultater Eksamen 2011 Nasjonale prøver Entreprenørskap/elevbedrift Ikke gjennomført a. Elevenes skolemiljø Gjennomført: Elevundersøkelse, 7. og 10. trinn 2 mobbeundersøkelser med oppfølging Vurdering Skolen jobber med vurdering, både underveisvurdering og sluttvurdering. Målsetting om å ferdigstille og linke dette opp mot kommunens kvalitetssystem er ikke ferdigstilt Forskrift om leksehjelp Leksehjelp er innført Evaluert 2011 og med politisk vedtak videreføres leksehjelp etter 12

13 Kulturell skolesekk Prosjekt: Falkbergets rike Prosjekt: Prøvefiske Prosjekt: Overvåkning av Gaula. Del av ISO Gründercamp (heldøgnsprosjekt) Hov skole, en lærende organisasjon Obligatoriske kartleggingsprøver trinn GSI-rapportering Tilsyn Fylkesmann: tidlig innsats Møter i samarbeidsutvalget Møter i skolemiljøutvalget NyGIV dagens organisering Gjennomført Gjennomført Gjennomført Delvis gjennomført, noe redusert på grunn av flommen Gjennomført Gjennomført. Systematisk tilbakemelding fra kurs og konferanser (kollegaveiledning). Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført Overgang grunnskole - videregående skole, statlig initiert satsingsområde. Skolering av lærere gjennomført. Tiltak i norsk og matematikk. Elevtallsutvikling, Hov skole 2007/ / / / /12 Elevtall Grunnskolepoeng mål for samlet læringsutbytte for elever som sluttvurderes med karakter 2007/ / / /2011 Gjennomsnittskarakter 40,8 43,0 43,7 43,2 Grøt skole Målsetting for planperioden Visjonen til Grøt skole er Vi lærer for livet! Det betyr at vi har fokus på: Læringstrykk Allsidig læring Kompetanseutvikling av personalet Folkeskikk og verdier som letter samvirket mellom mennesker En annen målsetting handler om å forberede det å bli en del av Haltdalen oppvekstsenter. Det betyr at vi må ha fokus på: Inkludering og samarbeid Respekt og toleranse for institusjonens egenart Praktiske løsninger og innsats Etterutdanning lærere Gjennomført kurs i Gauldalsregionen Videreutdanning i leseopplæring Fullført 1 ansatt Rektorskolen Fullført 1 ansatt Nasjonale prøver Ikke gjennomført, ingen elever på 5. trinn Obligatoriske kartleggingsprøver Gjennomført trinn Frivillig kartleggingsprøver engelsk Gjennomført 3. trinn Frivillig kartleggingsprøver matematikk Gjennomført 1. og 3. trinn Pageturner et leseteknikkprogram på nett Gjennomført 7. trinn Robo-memo et Gjennomført 6. trinn hukommelsestreningsprogram Lage maler for underveisvurdering Gjennomført 13

14 Tilbud om leksehjelp trinn Brukerundersøkelser for elever sentrale og lokale. Foreldreundersøkelse i fht. skolemiljø. Lærerundersøkelse i fht. skolemiljø Kulturelle skolesekken DKS Hele skolen på tur til Trondheim, kombinert med faglig, sosialt og kulturelt innhold Bokbuss Skolebibliotek Uteskole Samarbeid i lokalsamfunnet Rydding av gamle skolelokaler og flytting til HKØ etablering av alternative skolelokaler Felles møter mellom de som skal utgjøre personalet i Haltdalen oppvekstsenter Planlegging av flytteprosess til oppvekstsenteret Gjennomført med assistenter. 15 av 18 elever benytter seg av tilbudet. Varierende utbytte av tiltaket. Gjennomført. Stadig noen få (1-2 elever) oppgir at de noen ganger opplever krenkelser. Undersøkelsene følges opp, og vi har kontinuerlig fokus på skolemiljø. Gjennomført. Meget positivt utbytte på alle områder. Gjennomført i desember. Meget positivt utbytte på alle områder. Kommer til skolen ca. 1 gang per måned. Populært tiltak. 570 utlån i utlån i Noe mindre enn tidligere, kan skyldes litt kummerlige forhold mht. lokaler. Gjennomført for trinn, en halv dag per uke. Meget positivt utbytte både opplevelsesmessig og læringsmessig. Samarbeid med Turforeninga om oppkjøring av skiløyper som brukes i skoletida. Samarbeid med det kommunale kjøkkenet sanking av bær og sopp. Gjennomført, men med stort lager i gymsal. Mye arbeid gjenstår 1 gang 1 gang Elevtallsutvikling, Grøt skole 2007/ / / / /12 Elevtall / Skolefritidsordningen skolefritidsordningen , , ,- fellesutgifter skole: Administrasjon har et merforbruk på kr ,- Merforbruket skyldes noe høyere lønnsutgifter enn beregnet. Skolefritidsordningen Målsetting for planperioden Barna skal føle seg trygge, både sammen med de andre barna på SFO og de voksne. Fysisk aktive barn gjennom lek og turer Formingsprosjekt tilpasset alder og årstid Gjennomført. Stabilt og godt bemannet. De voksne jobber også i klassene og blir derfor kjent med barna. Gjennomført Gjennomført 14

15 Barna skal i stor grad kunne velge innholdet i SFO selv Gjennomført. Barna har medvirkning på aktivitetstilbudet som skolene gir ved SFO Antall barn som benytter seg av skolefritidsordningen 2007/ / / / /12 Hov skole Grøt skole Bibliotek 2510 folkebiblioteket bibliotek: Bibliotek har et mindre forbruk på kr ,- Det mindre forbruket skyldes sykelønnsrefusjon. Bibliotek Målsetting for planperioden Organisere samarbeid mellom folke- og Gjennomført 2011 skolebibliotekene Forfatterbesøk Gjennomført 1 Deltatt på personalmøter Gjennomført 1 ved skolene Bokprat Gjennomført 2 for barneskolene Kassering Gjennomført på Grøt skole etter flomskade. Fortsetter 2012 ved folkebiblioteket Utstillinger Gjennomført 4 Annet Boklansering Jon Østeng Hov Besøk av Bokbussen ved Hov skole Utlån av bøker Folkebiblioteket Hov skole Grøt skole Totalt Bibliotek annet Besøkstall Fjernlån ut Fjernlån inn Bokbussen

16 Kulturskole 2560 kulturskole kulturskole: Kulturskolen har et merforbruk på kr ,- Merforbruket skyldes noe høyere lønnsutgifter enn beregnet. Kulturskolen Målsetting for planperioden Åpent opptak alle søkere skal få plass Kvalitet i undervisnings- og opplæringstilbudene Tilpasset opplæring Fleksibilitet i tilbudene med hensyn til innhold og organisering Lave skolepengesatser Være en ressurs for barnehagene og det øvrige skoleverk og kulturliv i kommunen God informasjon og synliggjøring av virksomheten Gjennomført. Det er ingen venteliste. Gjennomført. En søker til enhver tid å ha så godt kvalifiserte lærere som mulig. Gjennomført Gjennomført. En bestreber seg på å legge forholdene best mulig til rette for å imøtekomme elevers og foresattes ønsker med hensyn til undervisningstid og sted Gjennomført. Lave skolepengesatser har i alle år vært et mål for vår kulturskole. Satsene følger utviklingen i konsumprisindeksen Gjennomført. Nært samarbeid med skolene og det øvrige kulturliv. Det treårige samarbeidsprosjektet KOM! Barnehage ble avsluttet med stor forestilling. Prosjektet omfattet samarbeid mellom kulturskolen og Ålen Barnehage. Svært positiv virkning av prosjektet og sterkt ønske om videreføring. Egen rapport. Gjennomført. Kulturvukku 2011, i samarbeid med det øvrige kulturlivet ble en suksess, 16 konserter og 250 aktører, fulle hus. For øvrig ble det gjennomført en rekke andre konserter, offentlig, på kommunestyremøtene og i institusjoner. Antall barn/unge som benytter seg av kulturskoletilbudet 2007/ / / / /12 Elevtall

17 Fellesutgifter barnehage 2700 fellesutgifter barnehage fellesutgifter barnehage: Fellesutgifter for barnehage har et merforbruk på kr ,- Det merforbruket skyldes noe mindre inntekter enn beregnet. Noe merforbruk på annonse. Det var beregnet å bruke kr ,- av bundne fond i revidert budsjett for barnehage, det er kun brukt kr ,90. Dette gjør at det merforbruket blir større enn beregnet. Barnehager 2710 Ålen barnehage Haltdalen barnehage Elvland barnehage Totalt barnehage: Barnehagene har et merforbruk på kr ,- Merforbruket skyldes lønnsutgifter. Kommunen har flere ansatte enn beregnet på grunn av flere barn i barnehagene. Alle som har søkt om barnehageplass har fått plass. Dette er i tråd med politiske signaler til administrasjonen. Ålen barnehage Målsetting for planperioden KOM barnehage prosjekt KOM barnehage - forestilling Beste praksis vår 2011 Fysisk aktivitet Beste praksis høst 2011 Musikk og bevegelse Førskoleklubb Sosial kompetanse Natur, miljø og teknikk Kommunikasjon, språk, tekst Kunst, kultur og kreativitet Gjennomført. Samarbeid med kulturskolen. Musikk, dans og drama. Gjennomført. Gjennomført. Rutinebeskrivelse utarbeidet. Gjennomført. Rutinebeskrivelse utarbeidet. Gjennomført. Ulike tema for 5-åringene. Gjennomført. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter 17

18 Nærmiljø og samfunn Kropp og bevegelse Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Haltdalen barnehage Målsetting for planperioden Barnehagen skal bruke lek som læringsarena Fremme fysisk aktivitet og helse. Kunst, kultur og kreativitet Musikk og bevegelse var høsten 2011 fokusområde Kropp og bevegelse Som en del av dette var Fysisk aktivitet fokusområdet våren 2011 Sosial kompetanse Førskoleklubb Natur, miljø og teknikk Kommunikasjon, språk, tekst Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi Gjennomført.. Gode opplevelser og mestring har vært i fokus. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Gjennomført. Ulike tema for 5-åringene. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen 18

19 Elvland barnehage Målsetting for planperioden Barnehagen skal bruke naturen som læringsarena Fremme fysisk aktivitet og helse. Kunst, kultur og kreativitet Musikk og bevegelse var høsten 2011 fokusområde Kropp og bevegelse Som en del av dette var Fysisk aktivitet fokusområdet våren 2011 Sosial kompetanse Førskoleklubb Natur, miljø og teknikk Kommunikasjon, språk, tekst Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi Gjennomført. Barnehagen har lagt vekt på at barna skal bli glad i naturen og være kroppslig aktive vinter som sommer. Gode opplevelser og mestring har vært i fokus. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Gjennomført. Ulike tema for 5-åringene. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen 19

20 Rammeområde 3 Ansvarlig kommunalleder Tove Volden Evensen Regnskap 2011 samlet for rammeområde 3 Regnskap/2011 Rev.budsjett/2011 Avvik/2011 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Sosialkontoret Nav Røros Sosialhjelp Edruskapsvern Barnevern Legekontoret Fysioterapeut Helsestasjon/helsesøster Psykiatri Gjeldsrådgivning Fellesutgifter pro Holtålen sykehjem Optimus Hjemmetjenesten Avlastning Trygdeboliger Kjøkken Holtålen syk Personlig assistent/ Samlet resultat rammeområde 3: Rammeområde 3 har et merforbruk på kr Overforbruket er vesentlig på sosialhjelp, sykehjemmet, hjemmetjenesten, og på legekontoret. Kommentarene er beskrevet om tjenesteområdene under. Sosial - NAV 3500 Sosial - Nav fellesutgifter Sosial NAV Sosial - NAV har et underforbruk på kr

21 Økonomisk sosialhjelp 3510 Sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp 36 brukere i Det har vært utbetalt stønad til flere ungdommer i påvente av tiltak. Nye brukere som har mottatt sosialhjelp over flere måneder som eneste inntekt Det er utbetalt sosiale lån pga stengning av strøm. Budsjettet var i utgangspunktet urealistisk lavt for Barnevern 3530 Barnevern Barnevern Barnevernet har et ubetydelig overforbruk. Målsetting for planperioden Fokus på å øke kvaliteten på barnevernsarbeidet. Forbedre interne prosedyrer og rutiner. Barneverntjenesten har hatt 8 bekymringsmeldinger, 8 nye undersøkelser. 10 hjelpetiltak. 3 ungdommer i ettervern. Tilsynsansvar for et fosterbarn. Barnevernet har fått en stilling via øremerka midler fra staten. Legekontor 3550 legekontor Legekontor: Økning skyldes forbedret legevakt i forbindelse med intermediæravdeling med en sykepleieressurs som ble fordelt på tre kommuner. Økning på gjesteinnbyggere til andre kommuner som vi betaler for med kr Bruk av ferievikar pga foreldrepermisjon og ansatte som har økt ferieuker pga alder. Målsetting for planperioden Utarbeidelse av Demensplan Vedtatt i Driftsutvalget Sak 11/790 Kommuneoverlege rådgiver i demensteamet Bedre kartlegging av demens med rådgivende lege tilstede. Pårørendeskole for demente Foreleser Utvikle intermediæravdeling sammen med Intermediæravdeling i drift. kommunens helsetjeneste. Kommuneoverlege ble medisinsk ansvarlig på intermediæravd. Oppjustere legekontorets datasystem Datasystemet har fungert svært dårlig og det har vært arbeidet med å få inn nytt system 21

22 Utvikle gode prosedyrer og rutiner på legekontoret. som ikke ble ferdigstilt. Dette er i gang samtidig med oppjustering av datasystemet. Fysioterapien 3560 Fysioterapi Fysioterapien Fysioterapien har et mindre forbruk på kr Målsetting for planperioden Vikar for ledende fysioterapeut i foreldrepermisjon. Konsultasjoner/behandling/individuelt antall pasienter: -institusjon/rehab -skole/barnehage -helsestasjon -poliklinisk under 16 år -sum konsultasjoner Antall i basseng Pasienter i gruppetrening -antall kartleggingsbesøk -antall møter/samhandling 50 % stilling ble lyst ut og skulle besettes fra september. Få mindre venteliste. Forebyggende arbeid: Helsestasjon/skolehelestjeneste Planlagt for den nye stillingen. Forebyggende arbeid generelt. Planlagt for den nye stillingen. Gruppetrim dagsenter Rehabilitering innenfor og utenfor institusjon. Har hatt vikar hele perioden Stillingen ble ubesatt da tilsatt sa opp stillingen umiddelbart. Minimal venteliste da dette er blitt prioritert. Nødvendig og presserende henvendelser er prioritert. Ikke gjennomført 6-årsprosjekt/test. Ikke prioritert dette året heller/tidsnød. Dette har vært sporadisk på grunn av tidsnød. Litt for lite i antall timer til brukere/pasienter, på grunn av for få fysioterapeuter. Helsestasjon 3570 Helsestasjon Helsestasjon Avvik med kr ca Vikar for helsesøster har hatt 100 % stilling fra 20. juni og ut året. Helsesøsterstilling var budsjettert med 80 %. 22

23 Målsetting for planperioden Vikar for helsesøster i fødselspermisjon 100 % stilling fra Åpne helsestasjon for ungdom Oppgradere dataprogrammet Få gjennomført helsestasjon og skolehelsetjenesten som pålagt. Helsedirektoratets anbefalinger om vekt høyde og vekt i 3. og 8.klasse for og forebyggeovervekt og fedme hos barn og unge. Anbefalt program for helseopplysning og oppfølging i skolehelsetjenesten. Ble åpnet i september Ikke oppgradert dataprogram. Pålagt dokumentasjon fungerer ikke godt nok. Er i rute med alle klasser. Dette er gjennomført, men for lite tid til den enkelte elev. Gjennomført, men liten tid til den enkelte elev. Generelt for liten tid til forebyggende arbeid. Psykisk helse 3580 Psykisk helse , psykisk helse: Psykisk helse har et mindre forbruk på kr % stilling aktivitør sluttet sommeren % stilling ble økt på annen aktivitørstilling. Husleie Midtstuggu er ikke betalt pga flommen. Målsetting for planperioden Videreutdanning innen rus og alvorlige psykiske lidelser. Oppfølging av unge. Oppfølging av 49 brukere. Midtstuggu godt besøk. Mandagsgruppa. Ønske om flere brukere. Samarbeid med ulike tjenester og frivillige organisasjoner. Verdensdagen MOT. Skolebesøk 8. og 9.klasser Atle Vårvik møte mellom MOT og ledelsen i kommunen. Foreldremøte i 9. klasse, hvor temaet var Psykiatrisk sykepleier fullført videreutdanning Oppfølging av unge fra 13 årsalderen. Oppføling etter utøya 22.juli. Brukere i ulike aldersgrupper. Etter flommen ble enkeltpersoner og familier fulgt opp etter behov. Viktig forebyggende arbeid for omsorgstjenesten Få brukere. Dette tilbudet må vurderes. Faste møter med Nav. Faste møter med legekontor og Haltdalen DPS. Deltatt med innlegg på medlemsmøte i LHL kommunen og psykisk helsedag i ungdomsskolen. Deltar i barne- og ungdomsteamet. Samarbeid med Røros kommune og Mental Helse Os- Røros og Holtålen. Gjennomført Vellykket, med godt oppmøte Møtet inkluderte foreldre, ungdommer, 23

24 debut i festlivet. Ny MOT informatør. t MOT koordinator har deltatt på etterutdanningskurs og Landslagssamling. For et langt og godt samarbeid med kommunen. kontaktlærere og MOT koordinator. Hilde Feragen Håkonsund er politibetjent ved lensmannskontoret. Dette er et svært positivt samarbeid. MOT leder (ass. Rådmann) og Ordfører deltok også på Landslagssamlinga. Mottatt BRUA en hedersbevisning fra MOT. Felles Pro 3700 Felles Pro Felles Pro: Lønn ergoterapeut og aktivitør skulle lønnes fra dette området, men ble overført i løpet av våren. Kr ble gitt i ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Målsetting for planperioden Gjennomføre vedtak i Omsorgsplan: Arbeidsgruppe for framtidens omsorgsboliger i arbeid. Utarbeide nye kriterier /kvalitetsstandarder i pleie og omsorgstjenesten. I arbeid i har besøkt andre institusjoner og vurderer framtidig behov og bygningsmasse Vedtatt i Driftsutvalget , sak 23/11. Koordinerende team bruker disse ved tildeling av tjenester. Vedtatt i Driftsutvalget , sak 25/11. Utarbeide plan for den kulturelle spaserstokken. Utarbeide Demensplan Vedtatt i Driftsutvalget , sak 29/11. Audiograf, interkommunalt prosjekt Samarbeid med Røros og Os, lønnes av prosjektmidler. Evaluering av dagsenteret for demente i Dagsenteret videreføres etter dagens modell Sak 49/11 i Driftsutvalget Pårørendeskole for demente høsten kvelder a 2 timer. Ca 15 personer til stede. Samarbeid med Røros kommune. Infosak til Driftsutvalget, sak 50/11. Vellykket arbeid. Fellesprosjekt palliativ behandling med Røros og Os. Videreutdanning av kreftsykepleier. Fortsettelse av Prosjektgruppe om intermediæravdeling Nye Røros sykehus. Øker kunnskapen blant ansatte. Gjennomgang av samarbeidsrutiner av 1. og 2.linjetjenesten. Økt samhandling innad i kommunens tjenester. Kreftsykepleier utdannet og i arbeid fra høsten. Benyttes på tvers av tjenesteområdene. Egen prosjektgruppe med tre undergrupper som arbeider med : Organisering av legetjenesten 24

25 Samarbeid med det lokale el-tilsynet og brannvesen. Ferieavvikling Prosedyreprogram for Pro-tjenesten Oppstart prosjekt etisk kompetanseheving Nye lovverk som skal tre i kraft fra Driftsansvar, økonomi og finansiering Innhold og kapasitet i tjenestetilbudet. Intermediæravdelingen ble benyttet i Nye sjekklister utarbeides for hjemmeboende, men ikke fullført og tatt i bruk. Mangel på personell førte til bruk av vikarbyrå. Ferieavviklingen ble gjennomført greit. Innkjøpt av midler fra Fylkesmannen, men ikke ferdig til bruk, da dette skal koordineres sammen med de andre datasystemene i Protjenesten. 5 ansatte har deltatt på kurs i regi av departementet og KS. Gjennomført fagdag for alle ansatte. Refleksjonsgruppene er i arbeid. Avdelingsleder og kommunalleder har deltatt i kursing i nytt lovverk. Systemansvarlig i Gerica har deltatt på revisjonsarbeid for utarbeidelse av nye vedtaksmaler, pga av nytt lovverk. Holtålen sykehjem 3710 Sykehjemmet Holtålen sykehjem Flere senger som ble stående tomme fra februar måned på grunn av pasienter med særskilte behov. Inntektsvikt pga ledige senger og økte lønnskostnader. Vikarbyrået som ble brukt i ferieavviklinga, både sykehjem og hjemmetjenesten fungerte greit, men medførte også økte lønnskostnader. Optimus 3729 Optimus Optimus Usikkerhet om Optimus har arbeidsoppgaver til alle sine brukere. Vanskelig å få varierte og nok oppgaver til de svakeste brukerne. Hjemmetjenesten 3730 Hjemmetjenesten hjemmetjenesten: Hjemmetjenesten har et merforbruk på kr

26 Overforbruk på ferievikarer og bruk av vikarbyrå i avvikling av sommerferie. Budsjettet på avlastning må ses i sammenheng med hjemmetjenesten, da ansatte der blir lønnet på hjemmetjenesten. Dette har med datasystemet å gjøre. Avlastning 3735 Avlastning avlastning: Avlastningstilbudet ble ikke slik det var planlagt. Vurderes å opphøre og lage andre tiltak. Trygdeboliger 3740 Trygdeboliger trygdeboliger Kr ,- mindre inntekter på trygdeboligene. Kjøkkenet 3760 Kjøkkenet kjøkken Kjøkken har et merforbruk på kr Hovedårsaken er at samarbeidet med kommunalt kjøkken og HKØ har vært mer kostnadskrevende enn forventet. Målsetting for planperioden Vurdering av ombygging eller flytting av kjøkken Vedtatt flytting til kurs og øvingssenteret i Haltdalen i januar Ansatte fikk et mer moderne kjøkken som har fungert svært godt. Arbeid med turnus og delta i samarbeid med HKØ har vært utfordrende økonomisk. Personlig assistent 3780 Personlig assistent personlig assistent Personlig assistent har et mindre forbruk på kr

27 Rammeområde 4 Ansvarlig kommunalleder Thor E. Stuedal Regnskap 2011 samlet for rammeområde 4 Regnskap/2011 Rev.budsjett/2011 Avvik/2011 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Fellesutgifter kultur , Reg. motorsportsenter , Ungdommens kulturmønstring 0-0 0, Ungdomsleder , Kulturvern , Ålen bygdemuseum , Petran museum , Bygdebøker , Støtte alment kultur , Oppunder fjellbandet , Idretts- /fritidsaktiviteter , Samfunnshus , Midtstuggu , Oppmålingsavdelingen , Prosjekt vegadresser , Fellesutgifter drift , Administr.bygninger , Hov skole , Grøt skole , Ålen barnehage , Haltdalen barnehage , Elveland , Holtålen helsesenter , Ålen bo- og oms.sent , Haltdalen bo- og om , Trygdeboliger , Fellesutg. Anlegg , Vannforsyning , Kloakker , Kommunale veier , Private veier , Gatelys , Renovasjon , Motpost avskr VAR , Landbrukskontoret , Næringsutv. Landbruk ,4 27

28 6520 Landbruksvikar , Bosetting i distrikt ,5 Samlet resultat ,7 rammeområde 4: Rammeområde 4 har i følge regnskapet et merforbruk på kr (101,7%) Ansvar 6110 har ikke fått inntekter fra byggesaksbehandling, kr Disse er ført på Rammeområde 5. Refusjon for skogbruksleder er ført på Rammeområde 4, men skal på rammeområde 5, dette utgjør kr Refusjon Ansvar 6510 kr fra Staten i forbindelse med Radiobjølleprosjektet ved en feil ikke utbetalt som forutsatt i Korrigert for dette vil rammeområde 4 ha et merforbruk på Det er inntektsført betydelige beløp som dekning av direkte og indirekte kostnader knyttet til flommen. Merforbruk ansvar 6132 Avløp, kr , som ikke kan føres mot fond da dette er negativt i utgangspunktet, ville i en normalsituasjon vært utlignet ved utførte påkoblinger, noe som ikke ble gjennomført på grunn av flommen. Målsetting for planperioden Utføre tjenester for kommunens innbyggere innenfor de tildelte rammer. Rammeområde 4 er det rammeområde som ble mest berørt av flommen. I stedet for planlaget oppgaver, ble opprydding og istandsetting etter flomskader avdelingenes hovedfokus i ca. 3 måneder. Rammeområde 4 har et driftsnivå som er for høyt i forhold til budsjett, og konsekvensen vil bli betydelig reduksjon i servicenivået framover. Fellesutgifter kultur m.m fellesutgifter kultur ungdomsleder kulturvern Ålen bygdemuseum Petran museum bygdebøker støtte allment kultur Oppunder fjellb. 0, idretts-/fritidsaktivitet Samfunnshus Midtstuggu Totalt fellesutgifter kultur m.m. Kulturenheten har et merforbruk på kr

29 En sier seg fornøyd med det økonomiske resultatet på kultur, selv om forbruksprosenten varierer noe fra kapittel til kapittel. Målsetting for planperioden Videreutvikle og styrke de kommunale tilbudene for barn og unge. Gjøre kulturminnene kjent gjennom Kjentmannsmerket Utvikle kommunens 1000-årssted Revidere kommunens sektorkart for kulturminner. Videreført sommeraktiviteter for ungdom. Opprettholdt eksisterende tilbud, tiltross for flom (fritidsklubb).. Kjentmannsmerkepostene har stått ute i 2010 og leverte inn sine kontrollkort. Ikke helt fornøyd med oppslutningen. Sluttført en omfattende opprustning av garasjen. Fått på plass utstillingene unntatt Armfeldtutstillingen. Stor åpning den 17. juni. Ikke utført stort i Noe møteaktivitet. Planlagt å engasjere en person til å gjøre en jobb i første halvår av Oppmålingsavdelingen oppmålingsavdelingen oppmålingsavdelingen Oppmålingsavdelingen har et mindre forbruk på kr Et betydelig mindre forbruk skyldes at en del av avdelingens kostnader i 2011 kunne henføres til VAR-områdene, samt til eksterne oppdrag i forbindelse med flommen. (NVE) Prosjekt vegadresser 6106 prosjekt vegadresser prosjekt vegadresser Prosjekt vegadresser har et mindre forbruk på kr Prosjektet sluttføres 1. tertial Fellesutgifter drift 6110 fellesutgifter drift fellesutgifter drift Fellesutgifter drift har et merforbruk på kr Her mangler inntekter fra byggesaksbehandling, som er ført på Rammeområde 5 29

30 (kr ) Fellesutgifter drift vil med korrigering for inntekter ha et merforbruk på kr Bygningsdrift administr.bygninger Hov skole Grøt skole Ålen barnehage Haltdalen barnehage Elvland barnehage Holtålen helsesenter Ålen bo- og oms.sent Haltdalen bo- og om Trygdeboliger Totalt Bygningsdrift. Bygningsdrift har et merforbruk på kr Bygningsdrift har samlet sett et betydelig merforbruk på kr Holtålen Helsesenter har alene merforbruk på kr I dette ligger merforbruk lønn på kr , merforbruk til vedlikehold på kr , samt inntektstap på kr Anlegg 6130 fellesutgifter anlegg kommunale veier private veier gatelys Totalt Anlegg Anlegg har et mindreforbruk på kr Mindreforbruk Anlegg skyldes i hovedsak kompensasjon for flomrelaterte kostnader. VAR Budsjett Regnskap Avvik 6131 vannforsyning kloakker renovasjon

31 Totalt VAR VAR har et merforbruk på kr I hovedsak skyldes dette kostnader avløp, kr , som ikke kunne føres mot fond, da dette i utgangspunktet var negativt. Man har tidligere år kunne føre negative resultater på selvkost mot fond, selv om dette i utgangspunktet var negativt. Dette er det ikke lenger anledning til. Planlagte påkoblinger høsten 2011 for å utligne det negative fondet på avløp, måtte utsettes på grunn av flommen. Målsetting for planperioden Videre utbygging av Holtålen kommunale vassverk nedover Bjørgan. Utligne det negative fondet på avløpssiden gjennom påkoblinger til eksisterende hovedledninger avløp. Vassverksutbygging etter planen. Hovedledning forlenget ned mot bebyggelsen på Bjørgan, og flere abonnenter allerede påkoblet her. Flommen gjorde at alt arbeid med infrastruktur vatn og avløp ble innstilt til november, med manglende påkoblinger som resultat. I 2010 ble avsatt kr til avløpsfondet, slik at fondet ved inngangen til 2011 var kr Avløp fikk i 2011 et negativt resultat på kr , som måtte tas på drift. Når det gjelder vatn, var fondet ved inngangen til 2011 på kr I 2011 ble kr belastet fondet, slik at saldo pr var kr Vannavgiften må økes fra og med Landbrukskontoret landbrukskontoret nærlingsutv Landbruk 6530 Landbruksprosjekt Totalt Landbrukskontoret. Landbrukskontoret har i følge regnskapet et mindre forbruk på kr Dette skyldes at refusjon Skogbruksleder er inntektsført her. Skal på Rammeområde 5. (kr ) Refusjon Ansvar 6510 kr fra Staten i forbindelse med Radiobjølleprosjektet ved en feil ikke utbetalt som forutsatt i Korrigert for dette har landbrukskontoret et merforbruk på kr

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak..

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak.. ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Skatt og rammetilskudd... 4 Renter og avdrag... 4 Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet...

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget Formannskapet 15.02.2018 Kontrollutvalget 27.02.2018 Regnskap 2017 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmelding 2013 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak..

ÅRSMELDING 2013. Årsmelding 2013 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak.. ÅRSMELDING 2013 Årsmelding 2013 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Skatt og rammetilskudd... 4 Renter og avdrag... 4 Investeringsregnskapet... 5 Balanseregnskapet...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017.

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 17/551 TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL 2017 Saken skal behandles i følgende utvalg: Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 Det store bildet Arendal 2017 Mye godt arbeid til beste for innbyggere, næringsliv og besøkende Netto driftsresultat for Arendal kommune konsern i tråd med

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Månedsrapport. Oktober Froland kommune

Månedsrapport. Oktober Froland kommune Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING Kontrollutvalget

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING Kontrollutvalget REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Kontrollutvalget 10.05.2017 Politisk behandling av årsregnskap, årsberetning og årsmelding for 2016 30.03 Kommunestyret - informasjon 10.05 Kontrollutvalget - uttalelse til

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 8 millioner kroner. Dette er status ut mai, dvs. at vedtak ved behandlingen av 1. tertial

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd 18.2.2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsprinsipper Kommunens tilskudd Regnskapsskjema drift Regnskapsskjema investering Regnskapsskjema balansen Gravlegater pr

Detaljer