Investeringsregnskap prosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investeringsregnskap 2009 - prosjekter"

Transkript

1 0005 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 1-2 Kjøp av varer og tjenester , HALLINGBY SKOLE UTBYGGING Overføringsutgifter ,90 0 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 7 Refusjoner ,00 0 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 9 Finansinnt og finansiering , , OPPGRADERING - FELLES (0040) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , OPPGRADERING - FELLES (0040) 9 Finansinnt og finansiering , , OPPGRADERING EIKLI (0040) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , OPPGRADERING EIKLI (0040) Overføringsutgifter 9 875,00 0 OPPGRADERING EIKLI (0040) 9 Finansinnt og finansiering , , OPPGRADERING HAUGSBYGD (0040) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , OPPGRADERING HAUGSBYGD (0040) Overføringsutgifter ,69 0 OPPGRADERING HAUGSBYGD (0040) 9 Finansinnt og finansiering , , OPPGRADERING SOKNA (0040) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , OPPGRADERING SOKNA (0040) Overføringsutgifter ,25 0 OPPGRADERING SOKNA (0040) 9 Finansinnt og finansiering , , OPPGRADERING ULLERÅL (0040) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , OPPGRADERING ULLERÅL (0040) Overføringsutgifter ,03 0 OPPGRADERING ULLERÅL (0040) 7 Refusjoner ,00 0 OPPGRADERING ULLERÅL (0040) 9 Finansinnt og finansiering , , OPPGRADERING VEIEN (0040) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , OPPGRADERING VEIEN (0040) Overføringsutgifter ,75 0 OPPGRADERING VEIEN (0040) 9 Finansinnt og finansiering , , REF. ANL.LEIE HØNEFOSS BK 5 Finansutg og finansiering , REF. ANL.LEIE HØNEFOSS BK 7 Refusjoner , , HVELVEN SYKEHJEM/OMSORGSBOLIG 1-2 Kjøp av varer og tjenester 4 326, feb :47:14

2 0070 HVELVEN SYKEHJEM/OMSORGSBOLIG Overføringsutgifter 1 081,50 0 HVELVEN SYKEHJEM/OMSORGSBOLIG 9 Finansinnt og finansiering , , OMS. BOLIGER - KOMM. EIERSKAP 1-2 Kjøp av varer og tjenester , OMS. BOLIGER - KOMM. EIERSKAP Overføringsutgifter ,33 0 OMS. BOLIGER - KOMM. EIERSKAP 9 Finansinnt og finansiering , , PROSJEKTERINGSUTGIFTER 1-2 Kjøp av varer og tjenester , PROSJEKTERINGSUTGIFTER Overføringsutgifter 5 877,06 0 PROSJEKTERINGSUTGIFTER 6 Salgsinntekter ,81 0 PROSJEKTERINGSUTGIFTER 9 Finansinnt og finansiering , , NY GRESSMATTE FOTBALLSTADION 1-2 Kjøp av varer og tjenester , NY GRESSMATTE FOTBALLSTADION Overføringsutgifter ,05 0 NY GRESSMATTE FOTBALLSTADION 5 Finansutg og finansiering ,00 0 NY GRESSMATTE FOTBALLSTADION 9 Finansinnt og finansiering , , OMKOSTN V/KJØP/SALG TOMT/EIEND 1-2 Kjøp av varer og tjenester 5 935,00 82 OMKOSTN V/KJØP/SALG TOMT/EIEND Overføringsutgifter 1 483,75 0 OMKOSTN V/KJØP/SALG TOMT/EIEND 6 Salgsinntekter ,75 0 OMKOSTN V/KJØP/SALG TOMT/EIEND 9 Finansinnt og finansiering -82, , MIDL TILTAK HØNEFOSS STADION 1-2 Kjøp av varer og tjenester , MIDL TILTAK HØNEFOSS STADION Overføringsutgifter ,72 0 MIDL TILTAK HØNEFOSS STADION 5 Finansutg og finansiering 3 011,55 0 MIDL TILTAK HØNEFOSS STADION 9 Finansinnt og finansiering , , NYTT KRISESENTER - KOMM ANDEL 1-2 Kjøp av varer og tjenester , NYTT KRISESENTER - KOMM ANDEL Overføringsutgifter 8 495,98 0 NYTT KRISESENTER - KOMM ANDEL 9 Finansinnt og finansiering , , RÅDHUSET OMBYGGING VESTIBYLE 1-2 Kjøp av varer og tjenester , feb :47:14

3 0129 RÅDHUSET OMBYGGING VESTIBYLE Overføringsutgifter ,00 0 RÅDHUSET OMBYGGING VESTIBYLE 9 Finansinnt og finansiering , , UTSKIFTING PCB-ARMATURER 1-2 Kjøp av varer og tjenester , UTSKIFTING PCB-ARMATURER Overføringsutgifter ,65 0 UTSKIFTING PCB-ARMATURER 9 Finansinnt og finansiering , , OMSORGSBOLIGER SLETTÅKERVN Kjøp av varer og tjenester 9 140, OMSORGSBOLIGER SLETTÅKERVN Overføringsutgifter 2 285,17 0 OMSORGSBOLIGER SLETTÅKERVN 12 9 Finansinnt og finansiering , , EIKLI BARNEHAGE OMBYGGING 1-2 Kjøp av varer og tjenester , EIKLI BARNEHAGE OMBYGGING Overføringsutgifter 2 529,41 0 EIKLI BARNEHAGE OMBYGGING 9 Finansinnt og finansiering , , HØNEFOSS BARNEHAGE 1-2 Kjøp av varer og tjenester , HØNEFOSS BARNEHAGE Overføringsutgifter ,01 0 HØNEFOSS BARNEHAGE 9 Finansinnt og finansiering , , KIRKEBYGG 5 Finansutg og finansiering , KIRKEBYGG 9 Finansinnt og finansiering , , ARNEMANNSVEIEN VIDEREUTVIKLING 1-2 Kjøp av varer og tjenester 9 573, ARNEMANNSVEIEN VIDEREUTVIKLING Overføringsutgifter 2 393,40 0 ARNEMANNSVEIEN VIDEREUTVIKLING 9 Finansinnt og finansiering , , HEIS RÅDHUSET 1-2 Kjøp av varer og tjenester , HEIS RÅDHUSET Overføringsutgifter ,01 0 HEIS RÅDHUSET 6 Salgsinntekter ,06 0 HEIS RÅDHUSET 9 Finansinnt og finansiering , , HELSESTASJON HØNEFOSS UTVIDELS 1-2 Kjøp av varer og tjenester , HELSESTASJON HØNEFOSS UTVIDELS Overføringsutgifter , feb :47:14

4 0148 HELSESTASJON HØNEFOSS UTVIDELS 7 Refusjoner ,00 0 HELSESTASJON HØNEFOSS UTVIDELS 9 Finansinnt og finansiering , , SOKNEDALSV V/AK MASKIN (0321) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 3 180, SOKNEDALSV V/AK MASKIN (0321) 9 Finansinnt og finansiering , , UTSKIFT VANNL VESTLIV (0321) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 8 813, UTSKIFT VANNL VESTLIV (0321) 9 Finansinnt og finansiering , , HØYDEBASS HØYBY VENTILHUS( Kjøp av varer og tjenester , HØYDEBASS HØYBY VENTILHUS( Finansinnt og finansiering , , H B HØYBY UTSKIFT VANNL (0321) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 3 663, H B HØYBY UTSKIFT VANNL (0321) 9 Finansinnt og finansiering , , UTBEDR HØYDEB HVALSMOEN (0321) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , UTBEDR HØYDEB HVALSMOEN (0321) 9 Finansinnt og finansiering , , UTSKIFTING AV VANNKUMMER ( Kjøp av varer og tjenester , UTSKIFTING AV VANNKUMMER ( Finansinnt og finansiering , , SCHJONGSHALLEN AVFUKTER 1-2 Kjøp av varer og tjenester , SCHJONGSHALLEN AVFUKTER Overføringsutgifter ,60 0 SCHJONGSHALLEN AVFUKTER 9 Finansinnt og finansiering , , STORLØKKA NYE HOVEDV LED( Kjøp av varer og tjenester , STORLØKKA NYE HOVEDV LED( Overføringsutgifter 5 978,80 0 STORLØKKA NYE HOVEDV LED( Finansinnt og finansiering , , OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER 1-2 Kjøp av varer og tjenester , OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER Overføringsutgifter ,60 0 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER 9 Finansinnt og finansiering , , feb :47:14

5 0171 RA MONSERUD FYRKJELE 1-2 Kjøp av varer og tjenester , RA MONSERUD FYRKJELE 9 Finansinnt og finansiering , , ELVEKRYSSING 1-2 Kjøp av varer og tjenester , ELVEKRYSSING 9 Finansinnt og finansiering , , UTSK V L ØVRE HALDENV(0376) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , UTSK V L ØVRE HALDENV(0376) 9 Finansinnt og finansiering , , OPPGRAD BORGLUND VANNV(0321) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , OPPGRAD BORGLUND VANNV(0321) 9 Finansinnt og finansiering , , OPPGRAD SOKNA VANNVERK (0321) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , OPPGRAD SOKNA VANNVERK (0321) 9 Finansinnt og finansiering , , UTBEDR KP125 SVARVERUD (0364) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , UTBEDR KP125 SVARVERUD (0364) 9 Finansinnt og finansiering , , OV BUSSGATA-LIVBANEN (0364) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , OV BUSSGATA-LIVBANEN (0364) 9 Finansinnt og finansiering , , RINGERIKSBADET 5 Finansutg og finansiering , RINGERIKSBADET 9 Finansinnt og finansiering , , VALHALLV OMLEGG AVL LED ( Kjøp av varer og tjenester 1 614, VALHALLV OMLEGG AVL LED ( Finansinnt og finansiering , , KJØP AV TOMT OG GRUNN 1-2 Kjøp av varer og tjenester , KJØP AV TOMT OG GRUNN Overføringsutgifter 959,00 0 KJØP AV TOMT OG GRUNN 9 Finansinnt og finansiering , , HALLINGBY NORD 1-2 Kjøp av varer og tjenester 8 718, feb :47:14

6 0308 HALLINGBY NORD 5 Finansutg og finansiering , HALLINGBY NORD 6 Salgsinntekter , , SALG AV GRUNN 1-2 Kjøp av varer og tjenester ,00 0 SALG AV GRUNN 5 Finansutg og finansiering 1 515, SALG AV GRUNN 6 Salgsinntekter , , HENSMOEN INDUSTRIOMRÅDE 1-2 Kjøp av varer og tjenester ,00 0 HENSMOEN INDUSTRIOMRÅDE 5 Finansutg og finansiering , HENSMOEN INDUSTRIOMRÅDE 6 Salgsinntekter , , SALG AV BYGNINGER/ANLEGG 5 Finansutg og finansiering , SALG AV BYGNINGER/ANLEGG 9 Finansinnt og finansiering , , SKJÆRDALSVIKA IND.OMRÅDE 5 Finansutg og finansiering , SKJÆRDALSVIKA IND.OMRÅDE 6 Salgsinntekter , , GODKJ. RINGMOEN VANNVERK(0321) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , GODKJ. RINGMOEN VANNVERK(0321) 9 Finansinnt og finansiering , , AKSJON STEINSFJORDEN/KUR 1-2 Kjøp av varer og tjenester , AKSJON STEINSFJORDEN/KUR 7 Refusjoner ,00 0 AKSJON STEINSFJORDEN/KUR 9 Finansinnt og finansiering , , KOMMUNALE VEIER DIV. REF. 5 Finansutg og finansiering 616, KOMMUNALE VEIER DIV. REF. 7 Refusjoner -616, , HOVEDPLAN AVLØP UTREDNING 1-2 Kjøp av varer og tjenester , HOVEDPLAN AVLØP UTREDNING 9 Finansinnt og finansiering , , UTSKIFTING VANNLEDN Kjøp av varer og tjenester , UTSKIFTING VANNLEDN Finansinnt og finansiering , , feb :47:14

7 0399 BASSENG SOKNA BASSENG NR Kjøp av varer og tjenester , BASSENG SOKNA BASSENG NR 2 9 Finansinnt og finansiering , , FORSKUDD RV 7 RAMSRUD/KJELDSB 5 Finansutg og finansiering , FORSKUDD RV 7 RAMSRUD/KJELDSB 7 Refusjoner , , GATELYS - OPPGRADERING 1-2 Kjøp av varer og tjenester 0, GATELYS - OPPGRADERING 5 Finansutg og finansiering ,00 0 GATELYS - OPPGRADERING 9 Finansinnt og finansiering , , KRAGSTADMARKA 1-2 Kjøp av varer og tjenester , KRAGSTADMARKA Overføringsutgifter ,89 0 KRAGSTADMARKA 9 Finansinnt og finansiering , , VEILØSNINGER - SENTRUM 1-2 Kjøp av varer og tjenester , VEILØSNINGER - SENTRUM Overføringsutgifter 1 333,50 0 VEILØSNINGER - SENTRUM 9 Finansinnt og finansiering , , AVLØPSSANERING FEGRI (0364) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , AVLØPSSANERING FEGRI (0364) 5 Finansutg og finansiering ,20 0 AVLØPSSANERING FEGRI (0364) 7 Refusjoner ,00 0 AVLØPSSANERING FEGRI (0364) 9 Finansinnt og finansiering , , FOTBALLBANE HAUG 1-2 Kjøp av varer og tjenester , FOTBALLBANE HAUG Overføringsutgifter ,13 0 FOTBALLBANE HAUG 9 Finansinnt og finansiering , , OPPGRAD POTTEMAKERBAKKEN Kjøp av varer og tjenester ,20 0 OPPGRAD POTTEMAKERBAKKEN Overføringsutgifter 813,80 0 OPPGRAD POTTEMAKERBAKKEN Refusjoner , , REHAB AVL LEDN M/STRØMPE ( Kjøp av varer og tjenester , REHAB AVL LEDN M/STRØMPE ( Finansinnt og finansiering , , feb :47:14

8 0457 FRIIDRETTSBANE HFS OPPRUSTNING 1-2 Kjøp av varer og tjenester , FRIIDRETTSBANE HFS OPPRUSTNING Overføringsutgifter ,48 0 FRIIDRETTSBANE HFS OPPRUSTNING 9 Finansinnt og finansiering , , UTSKIFT DIV AVLØPSLEDN (0364) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , UTSKIFT DIV AVLØPSLEDN (0364) 9 Finansinnt og finansiering , , OSLOVEIEN-RABATTER (0432) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , OSLOVEIEN-RABATTER (0432) Overføringsutgifter ,75 0 OSLOVEIEN-RABATTER (0432) 7 Refusjoner ,00 0 OSLOVEIEN-RABATTER (0432) 9 Finansinnt og finansiering , , STORGT-BLOMSGT-NORDERH GT( Kjøp av varer og tjenester , STORGT-BLOMSGT-NORDERH GT( Overføringsutgifter 8 157,70 0 STORGT-BLOMSGT-NORDERH GT( Salgsinntekter ,38 0 STORGT-BLOMSGT-NORDERH GT( Finansinnt og finansiering , , EGGEMOEN INDUSTRIOMRÅDE 1-2 Kjøp av varer og tjenester , EGGEMOEN INDUSTRIOMRÅDE 9 Finansinnt og finansiering , , GRUNNV BRØNN DØDISGROPA 1-2 Kjøp av varer og tjenester , GRUNNV BRØNN DØDISGROPA 9 Finansinnt og finansiering , , KUR/BARLINDVEIEN RA 1-2 Kjøp av varer og tjenester , KUR/BARLINDVEIEN RA 9 Finansinnt og finansiering , , KOLLEKTIVTRAFIKKPLAN - ANDEL 1-2 Kjøp av varer og tjenester , KOLLEKTIVTRAFIKKPLAN - ANDEL Overføringsutgifter ,79 0 KOLLEKTIVTRAFIKKPLAN - ANDEL 7 Refusjoner ,00 0 KOLLEKTIVTRAFIKKPLAN - ANDEL 9 Finansinnt og finansiering , , OPPGRAD STYRESYST/AUTOM (0482) 0 Sum lønn og sos. utgifter , feb :47:14

9 0486 OPPGRAD STYRESYST/AUTOM (0482) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , OPPGRAD STYRESYST/AUTOM (0482) 9 Finansinnt og finansiering , , RISTGODSVASKER MONSERUD (0482) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , RISTGODSVASKER MONSERUD (0482) 9 Finansinnt og finansiering , , STABELLSGT (0321/0364) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , STABELLSGT (0321/0364) 9 Finansinnt og finansiering , , HØNENGT 1-2 Kjøp av varer og tjenester , HØNENGT 5 Finansutg og finansiering ,00 0 HØNENGT 9 Finansinnt og finansiering , , UTBEDR KP 111 HOLTTANGEN ( Kjøp av varer og tjenester , UTBEDR KP 111 HOLTTANGEN ( Finansinnt og finansiering , , MANNSKAPSBILER,MEK.VERKSTED 1-2 Kjøp av varer og tjenester , MANNSKAPSBILER,MEK.VERKSTED Overføringsutgifter ,00 0 MANNSKAPSBILER,MEK.VERKSTED 5 Finansutg og finansiering ,00 0 MANNSKAPSBILER,MEK.VERKSTED 6 Salgsinntekter ,00 0 MANNSKAPSBILER,MEK.VERKSTED 7 Refusjoner ,00 0 MANNSKAPSBILER,MEK.VERKSTED 9 Finansinnt og finansiering , , MASKIN/UTSTYR KUNSTGRESSBANE 1-2 Kjøp av varer og tjenester , MASKIN/UTSTYR KUNSTGRESSBANE Overføringsutgifter ,20 0 MASKIN/UTSTYR KUNSTGRESSBANE 9 Finansinnt og finansiering , , SKOGBRANNHENGERE 1-2 Kjøp av varer og tjenester , SKOGBRANNHENGERE Overføringsutgifter ,00 0 SKOGBRANNHENGERE 9 Finansinnt og finansiering , , LASTEBIL M LIFT ARBEIDSSENTER 1-2 Kjøp av varer og tjenester , feb :47:14

10 0514 LASTEBIL M LIFT ARBEIDSSENTER Overføringsutgifter 3 125,00 0 LASTEBIL M LIFT ARBEIDSSENTER 9 Finansinnt og finansiering , , BRR TANKBIL 5 Finansutg og finansiering , BRR TANKBIL 7 Refusjoner , , NÆRINGSFOND TIL INVESTERING 5 Finansutg og finansiering , NÆRINGSFOND TIL INVESTERING 9 Finansinnt og finansiering , , FORMIDLINGSLÅN-UTLÅN 5 Finansutg og finansiering , FORMIDLINGSLÅN-UTLÅN 9 Finansinnt og finansiering , , FORMIDL.LÅN INNB.RENTER/AVDRAG 5 Finansutg og finansiering , FORMIDL.LÅN INNB.RENTER/AVDRAG 9 Finansinnt og finansiering , , BUNDNE FOND AVSETN./BRUK 5 Finansutg og finansiering , BUNDNE FOND AVSETN./BRUK 9 Finansinnt og finansiering , , LIKV.RESERVE AVSETN./BRUK 5 Finansutg og finansiering , LIKV.RESERVE AVSETN./BRUK 9 Finansinnt og finansiering , , AKSJER KJØP/SALG 5 Finansutg og finansiering , AKSJER KJØP/SALG 9 Finansinnt og finansiering , , EGENKAPITALINNSKUDD KLP 5 Finansutg og finansiering , EGENKAPITALINNSKUDD KLP 9 Finansinnt og finansiering , , BEREDSKAP, VERKTØY/MATERIELL 1-2 Kjøp av varer og tjenester , BEREDSKAP, VERKTØY/MATERIELL Overføringsutgifter ,00 0 BEREDSKAP, VERKTØY/MATERIELL 9 Finansinnt og finansiering , , HELSEOMRÅDENE DIV UTSTYR 1-2 Kjøp av varer og tjenester , feb :47:14

11 0720 HELSEOMRÅDENE DIV UTSTYR Overføringsutgifter ,30 0 HELSEOMRÅDENE DIV UTSTYR 9 Finansinnt og finansiering , , FRIKJØP PARKERINGSPLASSER 5 Finansutg og finansiering , FRIKJØP PARKERINGSPLASSER 9 Finansinnt og finansiering , , FOND TILFLUKTSROM 5 Finansutg og finansiering 2 831, FOND TILFLUKTSROM 9 Finansinnt og finansiering , , BREDBÅND UTSTYR (0700) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , BREDBÅND UTSTYR (0700) Overføringsutgifter ,91 0 BREDBÅND UTSTYR (0700) 9 Finansinnt og finansiering , , IT-SIKKERHET (0700) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , IT-SIKKERHET (0700) Overføringsutgifter ,25 0 IT-SIKKERHET (0700) 9 Finansinnt og finansiering , , SERVERE (0700) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , SERVERE (0700) Overføringsutgifter ,44 0 SERVERE (0700) 9 Finansinnt og finansiering , , SYSTEMINTEGRASJON (0700) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , SYSTEMINTEGRASJON (0700) Overføringsutgifter ,50 0 SYSTEMINTEGRASJON (0700) 9 Finansinnt og finansiering , , GERICA (0700) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , GERICA (0700) Overføringsutgifter ,32 0 GERICA (0700) 9 Finansinnt og finansiering , , MS OFFICELISENSER (0700) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , MS OFFICELISENSER (0700) 9 Finansinnt og finansiering , , PC TIL ELEVER I UNGD SKOLEN 1-2 Kjøp av varer og tjenester , PC TIL ELEVER I UNGD SKOLEN Overføringsutgifter , feb :47:14

12 0751 PC TIL ELEVER I UNGD SKOLEN 7 Refusjoner ,50 0 PC TIL ELEVER I UNGD SKOLEN 9 Finansinnt og finansiering , , TELEFONI OPPGRADERING (0700) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , TELEFONI OPPGRADERING (0700) Overføringsutgifter ,75 0 TELEFONI OPPGRADERING (0700) 9 Finansinnt og finansiering , , KOMMUNIKASJ V/FLYTTING (0700) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , KOMMUNIKASJ V/FLYTTING (0700) Overføringsutgifter ,63 0 KOMMUNIKASJ V/FLYTTING (0700) 9 Finansinnt og finansiering , , E-SKATT (0700) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , E-SKATT (0700) 5 Finansutg og finansiering ,50 0 E-SKATT (0700) 9 Finansinnt og finansiering , , IKT POLITIKERE (0700) 1-2 Kjøp av varer og tjenester , IKT POLITIKERE (0700) Overføringsutgifter ,50 0 IKT POLITIKERE (0700) 9 Finansinnt og finansiering , , TEKNISK PROGRAMVARE 1-2 Kjøp av varer og tjenester , TEKNISK PROGRAMVARE 9 Finansinnt og finansiering , ,00 0 Oppsummering 0, feb :47:14

Investeringsregnskap 2008 - prosjekter

Investeringsregnskap 2008 - prosjekter 0005 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 1-2 Kjøp av varer og tjenester 1 046 536,55 1 196 074 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 40-48 Overføringsutgifter 149 536,71 0 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 6 Salgsinntekter -1 196 073,26-1

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond 213 1 8 2 Formannskapets innstilling 23.11.12: Valgte tiltak investering Kapittel : Sentraladministrasjonen P.nr 33: IKT investeringer generelt Generelle kostnader: Oppgradering av nettverk alle enheter

Detaljer

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012.

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. Overføres til 2012 Prosj. Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik 0 Ikke prosjekt - Utlån Eidsiva Energi as 57 440 57 440 0 0 Ikke prosjekt - Leasing

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet Bruker: AREI Klokken: 08:22 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 3108 STARTLÅN Ansvar: 3931 STARTLÅN Tjeneste: 87005 HUSBANK-STARTLÅN 35100 AVDRAG, FORMIDLINGSLÅN 396 35200 UTLÅN STARTLÅN 1.000 Sum

Detaljer

Ringerike kommune Månedsrapport per oktober 2012

Ringerike kommune Månedsrapport per oktober 2012 Ringerike kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Samlet økonomisk oversikt med hovedtrekk i utviklingen... 3 Usikkerhet rundt pensjonsutgiftene til KLP... 4 Redusert utbytte fra RIK (Ringeriks- Kraft)...

Detaljer

Kostnadsramme Dikterportalen. Utgifter: Inntekter. Tilskudd 1 mill. kr fra Statens. Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000

Kostnadsramme Dikterportalen. Utgifter: Inntekter. Tilskudd 1 mill. kr fra Statens. Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000 Kostnadsramme Dikterportalen Utgifter: Inntekter Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000 Tilskudd 1 mill. kr fra Statens -1 000 000 Vegvesen. Tilskudd fra Kavlifondet 700 000-700 000 Tilskudd fra Oppland fylkeskomm.

Detaljer

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras 0 Ikke prosjekt 21,545 300,000 278,455 278,455 81257

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering 2014 2015 2016 2017 Netto investering

Detaljer

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016 Dønna investeringsregnskap Rapport for 1. tertial 2016 1 Prosjekt: 10001 Finansiering og overføring fra drift Ansvar: 8011 Interne finansieringstransaksjoner 35480 AVSETN. TIL UBUNDNE INVEST FOND 0 124.000

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Økonomiplan Rådmannens forslag

Økonomiplan Rådmannens forslag Side 1 av 5 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Helårseffekt av vedtatte innsparinger: ØP-18 ØP-19 ØP-20 ØP-21 Grunnskole/oppvekst. -1 200-1 200-1 200-1

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

1 Birkenes kommune (2013) - År/Periode 2013 1-12 31.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

1 Birkenes kommune (2013) - År/Periode 2013 1-12 31.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd KLP 052900 Kjøp av aksjer og andeler 519.974 480.000 39.974 094800 Bruk av ubundne inv.fond 0-480.000 480.000

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/575-5 Klageadgang: Nei Budsjettregulering investering 2018 Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret vedtar

Detaljer

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 forts. Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste k Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste

Detaljer

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet Vågsøy kommune 2013 og 2013-2016 forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: DATO: Fellesframlegg Formannskapet 05.12.2012_a KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT: 1. 4

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 1170 - DIVERSE FELLESUTGIFTER 5292 - EGENKAPITALINNSKUDD 180 29 801,00 0 36 898,00 29 801,00 0 36 898,00 9700 - OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSK. 180-29 801,00

Detaljer

Driftsregnskap 2009 - Ringerike kommune

Driftsregnskap 2009 - Ringerike kommune Driftsregnskap 2009 - Ringerike kommune Ansvar - 010100 POLITISK VIRKSOMHET - FELLES POLITISK VIRKSOMHET - FELLES POLITISK VIRKSOMHET - FELLES POLITISK VIRKSOMHET - FELLES 682 386,00 249 000 425 748,06

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

Barnehager. Ringerike kommune Eiendomsforvaltningen. Eikli barnehage

Barnehager. Ringerike kommune Eiendomsforvaltningen. Eikli barnehage Ringerike kommune Eiendomsforvaltningen Barnehager Det er investert 28 mill. kroner i barnehagene. Av dette er 9 mill til oppgraderinger i perioden 2003 2007. Det er bevilget penger til kommunale barnehager

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 17/1484 Journalnr. 8886/17 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 17/1484 Journalnr. 8886/17 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 30.4.2017, Investeringer Saksnr. 17/1484 Journalnr. 8886/17 Arkiv 153 Dato: 18.05.2017 Innledende Rådmannen legger Økonomisk rapport pr. 30.4.2017 Investeringer fram for vedtak av

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2017) - År/Periode Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16

1 SIRDAL KOMMUNE (2017) - År/Periode Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Prosjekt: 3108 STARTLÅN Ansvar: 3931 STARTLÅN Tjeneste: 87005 HUSBANK-STARTLÅN 35100 AVDRAG, FORMIDLINGSLÅN 474.000 396.123 35200 UTLÅN STARTLÅN

Detaljer

OVERFØRING AV U BENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2016 TIL 2017

OVERFØRING AV U BENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2016 TIL 2017 OVERFØRING AV U BENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA TIL 2017 budsjett 0 Leasingbil Barn/familie - 200 200 200 82120 Gausdal ungdomsskole, nærmiljøanlegg og aktivitetskiosk 21 - -21 - Ses i forhold til mottatte

Detaljer

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 100290 Kjøp av varer og tj egenprod 0.01209 Andre driftsutgifter Kjøp av varer og tj egenprod 900990 Finansinntekter og finanser 0.06700 Salg av fast eiendom Finansinntekter

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2.

Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2. I nvesterings rapport 2. tertial 201 7 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 1.225.000 0 0 Sum utgifter 1.225.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -

Detaljer

Hovudbok investering per 17.11.2015

Hovudbok investering per 17.11.2015 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 18:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR 31950 DATAPROGRAM 57.180,00 600.000 600.000 32002 KJØP MASKINER 196.105,00 0 0 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING

Detaljer

Ringerike kommune 2. Tertialrapport per august 2012

Ringerike kommune 2. Tertialrapport per august 2012 Ringerike kommune 2. Tertialrapport per august 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Samlet økonomisk oversikt med hovedtrekk i utviklingen... 3 Hvordan lages årsprognosen?... 4 Pensjonsutgiftene til KLP

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Ordfører

Budsjettversjonsrapport: Ordfører Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: Ordfører Budsjettversjonsrapport: Ordfører 2015 2016 2017 2018 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 120

Detaljer

Formannskapets strategiseminar juni Økonomi

Formannskapets strategiseminar juni Økonomi Formannskapets strategiseminar 13.-14. juni 2017 - Økonomi Økonomi; risiko og føringer for driften Agenda: Noen tall fra regnskap 2016 Kommunesøkonomiproposisjonen Verbalforslag 2: Risiko og konsekvenser

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007 (Anneks ved Eikli skole) Vakker inngang ved Hønefoss skole Kvalitet og tradisjon Side Innhold 1 Forsiden 2 Innhold 3 Forord ved rådmann Svein

Detaljer

Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år

Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år Økonomiplan -2022, investeringer Innspill fra tjenestene mai Alle endringer fra HP 2018-2021 er markert med rødt (for år Prosjekt = Ski Tall Objekt i hele 1 = 000 Oppegård Forventet Tot. prosj. Regnskap

Detaljer

Overføring av ubenyttede investeringsmidler 2012 til budsjettet for 2013 samt rebudsjettering av midler "inndratt" (periodisert) i Ksak 75/12.

Overføring av ubenyttede investeringsmidler 2012 til budsjettet for 2013 samt rebudsjettering av midler inndratt (periodisert) i Ksak 75/12. Overføring ubenyttede gs til et for samt reering "inndratt" (periodisert) i Ksak 75/12. som des. gs (T) Planområde 1 - Administrative fellestjenester IKT-prosjekt i 3:1 sammenheng fortsetter også i, midlene

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering med endringer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering med endringer Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling investering med endringer Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering med endringer 2016

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Investeringsregnskap 2009

Investeringsregnskap 2009 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180 29 654,00 29 801,00 1170 Diverse fellesutgift 097000 Overf. fra driftsreg 180-29 654,00-29 801,00 1170 Diverse fellesutgift Resultat 1171 It-investering

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

RINGERIKE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 RINGERIKE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Hovedtrekk ved ringerike kommune i 2009... 3 Befolkningen... 5 Økonomisk analyse... 6 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 25 OPPVEKST OG KULTUR... 26 HELSE OG

Detaljer

1 Hattfjelldal kommune (2015) - År/Periode

1 Hattfjelldal kommune (2015) - År/Periode Ansvar: 920 Finansinvesteringer Prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd Funksjon: 172 Pensjon 35290 Kjøp av aksjer og andeler 445.641,00 0-445.641 0 Sum utgifter 445.641,00 0-445.641 0 Sum funksjon: 172 Pensjon

Detaljer

Detaljbudsjett for investering

Detaljbudsjett for investering Detaljbudsjett for 2017 - investering RÅDMANNEN MED STAB Konto Kontotekst Funksjon Prosj Prosjekttekst Budsjett 2017 Ansvar 1101: Fellesutgifter 02 101 Kjøp av transportmidler 1200 NY Kjøp av to leasingbiler

Detaljer

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0 Kapittel : Usorterte tiltak 42: AP Ballbinge Ulvangen Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.231.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Bygg

Detaljer

Hønefoss skole

Hønefoss skole Hønefoss skole 21.05.2019 Agenda Kort innledning v/ rådmann Historikken v/ kommunalsjef skole Forskjellen i trafikksikkerhetstiltak mellom Benterud og Ullerål skole v/ kommunalsjef samfunn Trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan VEDLEGG 3. Forslag til budsjett og økonomiplan -20 fra FRP, H, V og PDK BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. Bud.2018 Bud.2019 Bud. Bud. Bud. 2018 Bud. 2019 Bud. Kommentar 1 Skatt på

Detaljer

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett (i heile 1000 kr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Investeringar i anleggsmidlar 133 082 205 355 295653 199550

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Beskrivelse Eksisterende biler er innkjøpt i 2007. Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016.

Beskrivelse Eksisterende biler er innkjøpt i 2007. Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016. Kapittel : Usorterte tiltak 11: 969 Hjemmetjenesten trenger nye biler Eksisterende biler er innkjøpt i 2007. Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016. Sted Ansvar:

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer Rammefinansierte investeringer 2017 2018 2019 2020 2021 Felles investeringer 7,6 24,5 16,3 6,3 6,3 Kulturtjenester 5,0 66,2 96,2 325,2 241,3 Teknisk drift 59,6 142,9 126,3 177,6 177,5 Helse og velferd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 9 Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL NR 9 Kommunestyret RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 9 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: KL. 16:00-18.45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjell Børre Hansen Arnfinn Baksvær

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomisk rapport pr Investeringer. Saksnr. 18/2796 Journalnr /18 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr Investeringer. Saksnr. 18/2796 Journalnr /18 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.8.2018 Investeringer Saksnr. 18/2796 Journalnr. 17353/18 Arkiv 153 Dato: 10.10.2018 Bakgrunn «Økonomisk rapport pr. 31.8.2018 Investeringer» legges fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode Ansvar: 920 Finansinvesteringer Prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd Funksjon: 172 Pensjon 35290 Kjøp av aksjer og andeler 549.547,00 0-550 0 Sum utgifter 549.547,00 0-550 0 Sum funksjon: 172 Pensjon 549.547,00

Detaljer

Ringerike kommune. Regnskap

Ringerike kommune. Regnskap Ringerike kommune 2012 Regnskap INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskap Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap 2012

Dønna - Investeringsregnskap 2012 Investeringsregnskap 2. tertial 2012 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 691.000 0 0 Sum utgifter 691.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -691.000

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Jens Harald Abotnes Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: vert auka med 3,5 mill finansierast med låneopptak.

Jens Harald Abotnes Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: vert auka med 3,5 mill finansierast med låneopptak. SAKNR. 064/10 ØKONOMIPLAN 2014 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Ordførar Marit A. Aase Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: Økonomiplan 2014 I samband med rulleringa av økonomiplan

Detaljer

Diverse leieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

Diverse leieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk 6001 Administrasjon Teknisk 1.10100 Fast lønn inkl feriepenger 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.10905 Trekkpliktig forsikringsordning 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Beskrivelse. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Brannberedskap (04210)

Beskrivelse. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Brannberedskap (04210) Kapittel : HELSE OG OMSORG 004: 4210 Brannberedskap, tankbil Sted Ansvar: Brannberedskap (04210) 0.021000.339.0 Leie/leasing av transportmidler 0.042900.339.0 0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

Økonomiplan Formannskapets innstilling

Økonomiplan Formannskapets innstilling Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak Politisk Reduksjon møter og antall medl. i utvalg -100-100 -100-100 Administrasjon

Detaljer

I n v e s t e r i ngs r a p po r t 1. t e r t i a l

I n v e s t e r i ngs r a p po r t 1. t e r t i a l I n v e s t e r i ngs r a p po r t 1. t e r t i a l 2 0 1 7 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 8006 Renter m.v. 39202 MOTTATTE ORD AVDRAG FORMIDL.LÅN - 1.053 0 0 Sum inntekter

Detaljer

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål Etterslep på kommunale bygg i Gildeskål kommune Status og etterslep på bygg pr. 1.09. 2014 Sandhornøy Skole Sørarnøy Skole Sørarnøy Barnehage GIBOS Rådhuset Nygårdsjøen eldresenter Sandhornøy eldresenter

Detaljer

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) 2014 2015 2016 2017 Totalt

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 20: P.nr. 508: Egenkapitalinnskudd KLP 2014 KLP har innkalt egenkapitalskudd de siste årene. For 2014 er tilskuddet kr. 1.002.000. Må føres i investeringsregnskapet,

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2017 2019 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Handlingsprogram 2016 2019. Vi bygger

Handlingsprogram 2016 2019. Vi bygger Handlingsprogram 2016 2019 Vi bygger Økonomisk status 2015 Regnskapsmessig mindreforbruk i 2014, på 25,7 millioner kroner, er benyttet til å dekke tidligere års underskudd Årsprognosen viser et merforbruk

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

INVESTERINGER 2013-2017 20.10.2013

INVESTERINGER 2013-2017 20.10.2013 INVESTERINGER -2017 20.10. Ansvar 1101: Fellesutgifter 04700 Overføringer til andre (uten motytelse) 3930 1127 Kirkelig Fellesråd - utlån - 2 213 000 2 213 000 04700 Overføringer til andre (uten motytelse)

Detaljer

13 Forslag 28.10.15. Oversikt over foreslåtte investerin. srammer 2016-2019 Unntatt off.loven. Prosjektnummer. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk.

13 Forslag 28.10.15. Oversikt over foreslåtte investerin. srammer 2016-2019 Unntatt off.loven. Prosjektnummer. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk. Oversikt over foreslåtte investerin srammer 216-219 Unntatt off.loven 13 Forslag 28.1.15 I nvesteri n gsprosjekter 21 6-21 9 216 217 ref. sal ref,, 2'18 219 1 KIRKELIG FELLESRÄD 41 41 41 2 41 6 41 7 Kirken

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0 Note 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 9 334,85 0 0 0-9 334,85 0 11500 OPPLÆRING OG KURS -6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 240 0 0 0-240 0 12700 KONSULENTTJENESTER 13 739,00

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsaksnr.: 13/ Arkiv: D23 &10 RINGERIKSBADET - UTVIDELSER OG FRAMTIDIG SAMARBEID

Saksprotokoll. Arkivsaksnr.: 13/ Arkiv: D23 &10 RINGERIKSBADET - UTVIDELSER OG FRAMTIDIG SAMARBEID Arkivsaksnr.: 13/1169-3 Arkiv: D23 &10 Sak: 30/13 RINGERIKSBADET - UTVIDELSER OG FRAMTIDIG SAMARBEID Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: Det bevilges kr. 100 000,- som kommunens andel

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Stordal kommune. Årsbudsjett Økonomiplan Vedteke KS desember 2017

Stordal kommune. Årsbudsjett Økonomiplan Vedteke KS desember 2017 i Vedteke KS 6917 13desember 2017 Økonomiplan 20182021 Årsbudsjett 2018 Stordal kommune i 500 5. DRIFTSBUDSJETT 2018 5.1 skjema skjema I A I A drift drift Rekneskap øk.plan øk.plan øk.plan 2016 2017 2018

Detaljer

Vedlegg til investeringstiltak Trøgstad kommune Årsbudsjett 2019 Økonomiplan

Vedlegg til investeringstiltak Trøgstad kommune Årsbudsjett 2019 Økonomiplan Vedlegg til investeringstiltak Trøgstad kommune Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 Prosjekt 7214 Trykkavløp pilotprosjekt Ferdigstillelse av prosjekt som startet i 2015. Budsjett 2019 er en rebudsjettering

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: Behandling i Formannskapet 06.12.2012: Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.

Detaljer

Investeringsbudsjett 2009øk.pln

Investeringsbudsjett 2009øk.pln Bruker: BS Klokken: 09:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 2043 IKT-SATSING SKULEN Ansvar: 211 HORNINDAL SKULE Teneste: 20210 UNDERVISNING I GRUNNSKULEN 32012 IT-UTSTYR OG PROGRAMVARE 280.000

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer