Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Like dokumenter
MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial ettersendte saker

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 19/

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Rådmannens innstilling: Budsjettreguleringer per 2. tertial 2016 foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Saksprotokoll. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01010

MØTEINNKALLING Kommunestyret

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås,

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 15/

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Kommuneloven 47

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Ås eldreråd

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

MØTEINNKALLING-Ettersendt sak. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ås kommune. Bosetting av flyktninger saksfremlegg. Rådmannens innstilling: Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i Ås,

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram

Kommunal tilskuddsordning til studenter som melder flytting. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen.

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

MØTEINNKALLING Eldrerådet

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522

Justeringer til vedtatt økonomiplan

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

ÅRSBERETNING Vardø kommune

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

MØTEINNKALLING - tilleggssak

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146

Regnskap Foreløpige tall

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

Byrådssak /18 Saksframstilling

1. kvartal Hammerfest Eiendom KF

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon.

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal kl

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN BUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING. Formannskap - ettersending

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

INTERNT NOTAT. Formannskapet Rådmannen Kommunestyret, hovedutvalgene, ledergruppen, revisor Mikal Johansen

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

Finansieringsbehov

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Økonomiplan Budsjett 2014

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

Rammer - Handlingsprogram med økonomiplan Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Saksutskrift. Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Kriterier for kommunal tilskuddsordning til studenter som melder flytting. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Transkript:

Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/02616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalget 11.10. Hovedutvalg for helse og sosial 27.09. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 27.09. Hovedutvalg for teknikk og miljø 28.09. Formannskapet 11.10. Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Budsjettreguleringer per 1. tertial foretas i henhold til tabell 1 og 2 2. Årets låneopptak reduseres med 61,212 mill. kr. Ås, 20.09. Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler sender vedtaket til: Økonomisjefen 17/02616-1 Side 1 av 10

Saksutredning: Sammendrag: Opprinnelig års innebærer et netto driftsresultat på 0,7 mill. kr eller 0,1 %. Revidert per 1. tertial viser et netto driftsresultat på 4,5 mill. kr. I prognose per 2 tertial er estimert netto driftsresultat styrket til 15,3 mill. kr eller ca. 1,1 %. Bedringen i resultatet skyldes i hovedsak lavere avdrag og renteutgifter enn forutsatt, samt høyere integreringstilskudd enn tidligere beregnet. På enkelte enheter er det noe merforbruk. Dette dekkes i hovedsak inn med mindreforbruk på andre enheter. Rådmannen foreslår i denne saken redusert låneopptak i som følge av at utbetaling til større investeringsprosjekter kommer senere enn ert. Behovet for låneopptak i kan reduseres med 61,212 mill. kroner dersom rådmannens forslag til reguleringer vedtas i henhold til tabell 2. reguleringer investering. Enhetene styrer samlet sett omtrent i balanse. Noen enheter har behov for justering av sine rammer. Rådmannen vil understreke at enhetene må styre stramt innenfor de rammene som nå foreslås justert. Fakta i saken Rådmannen foreslår i denne saken reguleringer av et for. Bakgrunnen for reguleringene er endrede forutsetninger og behov for styrking av enkelte tjenesteområder for å få realistiske er. Budsjettendringer per 1. og 2. tertial gjelder i utgangspunktet kun for. Eventuelle tiltak som har helårseffekt i 2018 vil rådmannen måtte foreslå som nye tiltak i Handlingsprogram 2018-21. Vurdering: Budsjettendringene som foreslås av rådmannen medfører at avsetning til disposisjonsfond i driftset kan styrkes med 9,36 mill. kr. Rådmannen foreslår følgende reguleringer for som følge av endringer i rammebetingelser og prognoser per 2. tertial : Tabell 1 Budsjettreguleringer i driftset. Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen Endring 1. 10*1110.100 Stortingsvalg redusert 57 296 396-100 296 2. 113000.1170.120 Portoutgifter KS svar er kostnadskrevende enn anslått 789 475 475 175 650 3. 135000.1170.120 Kjøp fra IKT FOLLO 1 033 300 301 500 801 4. 10.1504.120 Høyt ert senior lønn 3 139 2 860 2 608-500 2 108 5. 105080.1505.180 Lærlingordning lavt ert 2 788 3 473 3 773 300 4 073 6. 177000.1500.120 Økte refusjoner org.pers 0 - - -150-150 7. 1750000.1600.120 Økte refusjoner økonomi -174 - - -150-150 Tabell 1.a Budsjettreguleringer Sentraladministrasjonen 17/02616-1 Side 2 av 10

1. Utgifter til stortingsvalget er usikker, men kan bli noe lavere enn ert, posten reduseres med 100 000 kr. 2. Portoutgiftene ble i sentralisert til Service og kommunikasjon. Det ble ert med en reduksjon i portoutgiftene som følge av satsing på KS svar ut, (digital utsendelse) Reduksjon i portoutgifter har ikke blitt så stor som forventet fordi det tar tid å få innbyggerne over på digitale løsninger. Det er behov for å øke portoutgiftene med 175 000 kr. 3. Kjøp fra IKT Follo blir 0,5 mill.kr høyere enn ert. 4. Utbetalinger til seniorpolitiske tiltak reduseres med 0,5 mill.kr 5. Grunnet flere lærlinger styrkes et med 0,3 mill. kr 6. Det er søkt om mottatte refusjoner knyttet til ulike tiltak innen personal og organisasjonsutvikling. Refusjoner kan derfor økes med 150 000 kr. 7. Grunnet økte refusjoner fra andre kommuner som følge av salg av tjenester styrkes posten for økonomiavdelingen med 150 000 kr. Oppvekst og kultur Oppvekst og kultur 8. 10*.2108.213 9. 10*.2050.202 Endring Stilling VO på 0,5 tilbakeføres skole pga ny rektor på plass 8 363 7 834 7 913-312 7 601 Stilling VO tilbakeføres skole pga ny rektor på plass 4 991 4 716 4 932 312 5 244 10. 137090.2070.201 Kjøp fra andre private barnehager 0 2 000 2 000-910 1 090 11. 149090.2070.201.2012 Stengt avd Tunveien BH 0 940 940-940 - 12. 149000.2060.202 Pott for barn med spes.behov reduseres 0 760 760-760 - 13. 149000.2060.202 Elevtallsvekst 0 2 267 2 267-2 267-14. 10*.2121.202 Kroer barn med spes.behov 10 298 9 613 10 414 443 10 857 15. 10*.2210.202 Ås ung skole med spes.behov 31 913 29 560 31 305 447 31 752 16. 10*2107.213 17. 170000.2108.213 Redusere lønnsmidler grunnet færre flyktninger 1 089 1 354 1 712-500 1 212 Reduksjon IMDI midler grunnet færre flyktninger -9 164-7 089-7 089 2 000-5 089 18. 10*2082.373 Kinosjef øker stilling 50% 2 034 2 376 2 200 250 2 450 19. 165092.2082.373 Billettinntekter økes tilsvarende -568 - -200-400 -600 20. 10*2082.385 Vakant lyd/lys stilling benyttes til konsulent 2 034 2 376 2 220-250 1 970 21. 127000.2082.385 Honorar tekniker kulturhus økes grunnet innleie av tjeneste 255 35 400 250 650 22. 137010.2070.201 Midler til pedagog norm private bh, kommune prop. Dekket innenfor rammetilskuddet 76 342 7 564 75 817 250 76 067 23. 137090.2514.211 PPS etterslep spes.ped milder privat bh fra 952 - - 250 250 24. 171000.2330.201 Frydenhaug regulerer midler fra lønn -1 168-48 -548-170 -718 25. 120010.2330.201 Frydenhaug kjøp av lekeapparat ute 3 30 30 170 200 26. 171000.2350.201 Sagaskogen regulerer midler fra lønn 6 547 6 972 7 236-90 7 146 27. 120010.2350.201. Sagaskogen skifter til enøk lamper 21 29 29 90 119 Tabell 1.b Budsjettreguleringer Oppvekst og kultur 8. Voksenopplæringen reduserer med 0,5 årsverk da ny rektor er på plass. Høsteffekt av dette utgjør 312 000 kr. 9. OK stab overtar 0,5 stilling fra voksenopplæringen, tilsvarende 312 000 kr. 10. Budsjettposten for kjøp fra andre private barnehager kan reduseres med 910 000 kr. 11. Stengt avdeling i Tunveien barnehage åpnes ikke i og posten kan reduseres med 940 000 kr. 17/02616-1 Side 3 av 10

12. Etatsjefen har i sitt 760 000 kr til barn med spesielle behov. Midlene reguleres ut til de aktuelle skoler med barn med spesielle behov. 13. Potten til elevtallsvekst er fordelt til skolene. Det gjenstår 140 000 kr av rammen. Dette foreslås regulert til barn med spesielle behov. 14. Kroer tilføres lønnsmidler for barn med spesielle behov med 443 000 kr 15. Ås ungdomsskole tilføres lønnsmidler til barn med spesielle behov med 447 000 kr. 16. Grunnet færre flyktninger som deltar i introduksjonsordningen reduseres lønnsutgiftene på introduksjonsordningen med 1 stilling. En større andel av flyktningene er barn som ikke deltar i introduksjonsordningen. Høsteffekten tilsvarer 500 000 kr. 17. Grunnet færre flyktninger, samt nedleggelse av Bjørnebekk vil kommunen motta mindre tilskudd enn ert. Per capita tilskuddet for er nå beregnet til å bli 7,1 mill.kr og bør reduseres med 2 mill.kr. 18. Grunnet høyt aktivitetsnivå er stillingen som kinosjef midlertidig utvidet med 50 % Dette finansieres med økte kinoinntekter jf. pkt 16. Høsteffekt av dette utgjør 250 000 kr. 19. Kulturhuset har flere besøkende, og øker inntektskravet på kinobilletter med 400 000 kr. 20. Kulturhuset har vakanser på lyd og lys-tekniker, og kjøper derfor inn konsulenttjenester ved behov. 21. Kulturhuset flytter 250 000 kr fra lønn til honorar/konsulent da det er større aktivitet på kulturhuset og bruk for lyd/lys tjenester. 22. Midler til økt pedagognorm utbetales til private barnehager fra 1.august. Dette utgjør 250 000 kr høsten. 23. Kostnader til assistenttimer i privatbarnehage for regnskapsåret, er bokført i. Det er derfor behov for å øke et med 250 000 kr 24. Frydenhaug barnehage har behov for et nytt lekeapparat ute. Budsjettposten foreslås derfor økt med 170 000 kr. 25. Frydenhaug barnehage har mottatt mer sykelønnsrefusjon enn ert. Posten økes med 170 000kr. 26. Sagaskogen BH ønsker å sette i gang Enøk tiltak i barnehagene. Kjøp av varer og tjenester må da økes med 90 000 kr. 27. Sagaskogen BH har mottatt mer sykelønnsrefusjon enn ert. Posten økes med 90 000kr. 17/02616-1 Side 4 av 10

Helse og sosial Helse og sosial Endring 28. 137090.3000.254 Finansiering av ny ressurskrevende bruker 122 2 500 2 500-1 927 573 29. 137500.3010.242 IKS vedr alternativ til vold (K-sak 41/17 9 089 9 737 9 737 222 9 959 30. 10*.3110.232 31. 103020.3230.252 Mindreforbruk pga. ikke satt inn vikar ved sykefravær 8 485 9 597 9 728-1 000 8 728 Merutg. Pga. pålegg fra fylkesnemnda i akuttsaker 51 82 82 150 232 Merutg. Pga. pålegg fra fylkesnemnda i 32. 105010.3230.251 akuttsaker 290 230 230 300 530 33. 105020.3230.252 Mindreutg. Fosterhjem 5 947 5 300 5 300-300 5 000 34. 127010.3230.244 35. 127020.3230.244 36. 137090.3230.252 Merutg. Pga. økt antall saker i fylkesnemnda og tingretten 394-200 200 400 Merutg. Pga. mange ansatte med langtidssykefravær 0-3 206 500 3 706 Merutg. Pga. pålegg fra fylkesnemnda i akuttsaker 1 574 450 450 1 500 1 950 37. 137090.3341.253 Kjøp av plass til ress.krevende bruker 4 858 4 560 876 4 800 5 676 38. 170000.3342.254 Refusjon vedr. ress. krevende bruker -26 923-30 000-32 500-2 400-34 900 39. 101070.34*.253 Merforbruk på fastlønnstillegg på Moer 1 752 1 325 1 325 680 2 005 40. 104000.34*.253 Merforbruk på overtid på Moer 3 603 1 268 1 788 375 2 163 41. 10*.3430.253 Mindreforbruk lønn Demensomsorgen pga senere oppstart 43 526 61 167 59 954-1 500 58 454 42. 171000.3430.253 Merinntekter sykepengerefusjoner på Demensomsorgen. -1 951-369 -369-1 000-1 369 43. 137090.3483.254 Merforbruk på kjøp fra andre skyldes økte priser 3 368 3 263 3 263 400 3 663 44. 137090.3510.254 Kjøp vedr. ACT-team blir lavere enn bud. 291 514 514-250 264 45. 137090.3511.254 Reduksjon i utg. til kjøp fra andre private 0 302 302-302 - 46. 10*.3513.254 Ikke tatt høyde for alle utg. ved oppstart av psykiatrisk bolig Nordby 640 4 685 4 342 552 4 894 47. 135000.3540.254 Posten kjøp fra andre blir lavere enn ert 0 1 040 1 040-1 000 40 Tabell 1.c Budsjettreguleringer Helse og sosial 28. Det er behov for å regulere 1,927 mill. kr fra etatsjefen for å dekke kostnader knyttet til kjøp av plass til ny ressurskrevende bruker i en bolig i Follo. 29. Det er behov for å øke et for kjøp fra andre med 222 000 kr i forbindelse med etablering av behandlingstilbudet Alternativ til vold i Follo jf. K-sak 41/17. 30. Ved forebyggende helse kan lønnset reguleres ned 1 mill. kr da det ikke er satt inn vikarer ved langtidssykemeldinger. 31. Det er behov for å øke et hos barnevernet med 150 000 kr på posten Spesielle tiltak fordi Ås kommune har mottatt pålegg fra fylkesnemnda i forbindelse med akuttsaker. 32. Det er behov for å øke et på avlastning med 300 000 kr pga pålegg fra fylkesmannen i akuttsaker. 33. Det ser ut til at det blir besparelser på fosterhjemsgodtgjørelsen i barnevernet med 300 000 kr 34. På grunn av økt bruk av juridiske tjenester i tingretten i forbindelse med pålegg fra fylkesnemnda er det behov for å øke posten kjøp av juridiske tjenester med 200 000 kr hos barnevernet. 35. På grunn av mange langtidssykemeldte ved barnevernet er det behov for å øke et for bruk av vikarbyrå med 0,5 mill. kr. 17/02616-1 Side 5 av 10

36. Grunnet pålegg fra fylkesnemnda om å utvide plasseringstiden er det behov for å øke et hos barnevernet på kjøp fra andre med 1,5 mill.kr. 37. Det er behov for å kjøpe plass i bolig i Follo til ny ressurskrevende bruker. Budsjettet hos forvaltningen bør derfor økes med 4,8 mill. kr. 38. Forventet refusjon for kostnader til ressurskrevende brukere kan reguleres opp med 2,4 mill. kr som følge av økte kostnader. 39. Kostnader til helligdagstillegg ved Moer sykehjem er ert for lavt. Det er behov for å regulere et opp 680 000 kr. 40. På grunn av høyere sykefravær ved Moer sykehjem er det behov for å øke et for overtid med 375 000 kr. 41. Lønnset i demensomsorgen kan reguleres ned 1,5 mill. kr blant annet som følge av noe senere oppstart enn forventet i. 42. Det ligger an til mindreinntekter på 1 mill. kr på sykelønnsrefusjoner ved demensomsorgen i år. Det er ikke behov for å regulere dette mot lønn, og inntektskravet kan derfor økes. 43. Det er behov for å øke et på andre blir utgiftene vedrørende BPA (brukerstyrt personlig assistent) 400 000 kr høyere enn forutsatt i opprinnelig. 44. Det forventes lavere utgifter til kjøp fra ACT-team ved avdelingen for psykisk helse. Besparelsen beregnes til 250 000 kr. 45. Det forventes laver utgifter på posten kjøp fra andre på psykiatrisk dagsenter. Rammen tas ned med 302 000 kr. 46. Det var ikke tatt høyde for alle driftsutgifter i forbindelse med oppstart av ny psykiatrisk bolig. Rammen økes med 502 000 kr. 47. Det forventes en besparelse på posten kjøp fra andre i Solfallsveien med 1,0 mill kr. Teknikk og miljø Teknikk og Miljø Endring 48. 123000.7100.285 Besparelser eiendomsavdelingen(pro) - 160 160-160 - 49. 124020.7100.130 Besparelser eiendomsavdelingen(pro) - 500 500-500 - 50. 118510.7102.121 Besparelse Forsikring 875 1 094 994-200 794 51. 1*.7200. Økt aktivitet vedlikehold 15 338 11 815 11 650 2 860 2 860 52. 10.7300. Mindreutg. Lønn 25 746 26 961 27 104-1 000 26 104 53. 1*.7420.265 Merinntekter utleieboliger -14 217-12 251-13 251-1 000-14 251 Tabell 1.d Budsjettreguleringer Teknikk og Miljø 48. Det forventes besparelse på driftsutgifter kommunale eiendommer med 160 000 kr. 49. Serviceavtaler/rep. av tekniske anlegg ser ut til å bli 0,5 mill. kr lavere enn ert. 50. Forsikringsutgiftene ser ut til å bli ca 200 000 kr. lavere enn ert pga nye reviderte avtaler. 51. Det forventes økt aktivitet på vedlikeholdsavdelingen med 2,86 mill kr. 52. Det styres mot mindreutgifter på renhold med 1,0 mill kr., pga vakanser i stillinger 53. Det forventes merinntekter på utleieboligene, med 1,0 mill kr. 17/02616-1 Side 6 av 10

Fellesinntekter og -utgifter Fellesinntekter og -utgifter Endring 54. 149000.1703.180 Pensjonsreserve - -500-2 000-14 000-16 000 55. 109030.1703.170 Premieavvik samlet -16 755-14 310-14 310 7 886-6 424 Bruk av premiefond til dekning av 56. 109080.1703.173 pensjonspremie - -15 000-15 000 5 000-10 000 57. 181020.8000.850 Integreringstilskudd -17 531-19 379-19 379-5 000-24 379 58. 151000.9000.870 Minimumsavdrag 51 997 64 823 64 823-8 823 56 000 59. 150000.9000.870 Renteutgifter 26 136 34 143 34 143-2 000 32 143 60. 190000.9000.870 Renteinntekter -6 409-5 803-5 803 1 000-4 803 Tabell 1.e Budsjettreguleringer felles inntekter og utgifter 54. I nye prognoser for pensjonspremie fra KLP og SPK per september reduseres pensjonspremien i med ca 11 mill. kr for KLP og 3 mill. kr for SPK, tilsammen 14 mill. kr. 55. Premieavvik KLP endres fra 14,7 mill. kr til 6,6 mill. kr. Premeiavvik SPK endres fra 458 000 kr til 174 000 kr. Samlet endres premieavvik med 7,87 mill. kr. 56. Bruk av premiefond reduseres fra 15 mill. kr til 10 mill. kr. Bruk av premiefond reduseres fordi årets premieavvik justeres ned i ny prognose fra KLP. 57. Integreringstilskuddet økes med 5 mill.kr som følge av blant annet større bosetting enn forutsatt. 58. Minimumsavdrag reduseres med 8,8 mill kr som følge av nye beregninger av avskrivninger. 59. Renteutgiftene ble lavere enn forutsett som følge lavere renteutgifter og utsatt låneopptak. 60. Renteinntekter ble lavere som følge av lavere rentenivå. Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Endring 61. 147090.8000.285.1603 Tilskudd til studenter som melder flytting - - 1 500 1 400 2 900 62. 101000.1600.285.1603 Prosjektmedarbeider - studenter som melder flytting - - - 100 100 63. 149000.1701.120.1602 Omstillingsprosjektet - -5 000-5 000 5 000 - Tabell 1.f Budsjettreguleringer ekstraordinære poster 61. Det er behov for økte midler til tilskudd til studenter fordi antall søknader er blitt større enn antatt 62. Det er behov for noe mer midler til prosjektstilling for administrasjon av student prosjektet. 63. Det er i et for forutsatt at omstillingsprosjektet skal finne 5 mill. kr i innsparinger. Gjennom kartlegging som er utført av omstillingsprosjektet er det identifisert flere uerte inntekter samt reduserte utgifter. Disse innsparingene er innarbeidet i rådmannens forslag til reguleringer. Innsparingskravet på 5 mill. kr reguleres derfor ut. 17/02616-1 Side 7 av 10

Saldering med disposisjonsfond Regnska p budsjet t Endring 64. 154000-9400-880 Avsetning til disposisjonsfond 0 4 500 9 362 13 862 Tabell 1.g Saldering disposisjonsfond 64. Budsjettreguleringene salderes mot økt avsetning til disposisjonsfond med 9,362 mill. kr. Tabell 2 - Budsjettreguleringer Investeringer Tabell 2. Budsjettreguleringer investering Budsjett Endring i Budsjett Total ramme 052900.9000. 1 870.0114 E.kap tilskudd KLP 2 632 2 768 110 2 878 3 000 2 222.0240 Åsgård skole nybygg 1 134 14 077-12 000 2 077 338 000 3 020010.6100. 222.0253 Solberg skole inventar 21-21 1 000 979 10 000 4 261.0307 Moer Sykehjem 1. byggetrinn 727 11 120-8 000 3 120 190 488 5 023000.6000. 261.0309 Carport Granheim avsluttes 148 856 200 1 056 1 056 6 222.0600 Rustad skole nybygg 5 215 107 789-57 000 50 789 361 000 7 261.0618 Ljungbyveien nye omsorgsboliger 2 056 13 971-4 000 9 971 16 500 8 023000.7000. 265.0620 Flyktningbolig - 2 131-2 131 - * 9 10 11 12 13 14 15 16 17 121.0622 Prosjektering alt. kontorlokaler sentrum - 200 1 300 1 500 22 000 Solfallsveien nye 261.0624 omsorgsboliger 378 13 899-12 800 1 099 30 840 222.0673 Solberg skole nybygg 31 698 162 401-42 000 120 401 126 818 070000.6100. Spillemidler Solberg 222.0673 skole - - -2 000-2 000-7 000 070000.6100. Tilskudd 261.0675 demenssenteret nybygg - -55 270 55 270 - -55 270 221.0691 Barnehage Nordby - 8 000-6 000 2 000 80 000 023040.7200. Standarheving/rehabilite 261.0700 ring - 12 633 3 500 16 133 * 020020.7100. 130.0780 EPC - 21 966-15 000 6 966 40 000 067000.1702. 870.0996 Tomtesalg - -40 000 40 000 - * 18 094800.1702. 880.0995 19 091000.1702. 880.0995 Endret finansieringsbehov -59 551 Bruk av ubundet investeringsfond -800-3 576-1 661-5 237 Redusert låneopptak -33 158-370 692 61 212-309 480 17/02616-1 Side 8 av 10

Kommentarer reguleringer investeringer 2.tertial Vi har i revisjonsrapport per 31.12. datert 20.4. fått bemerkning fra Follo distriktsrevisjon angående avvik mellom investerings og regnskap for. Tre forhold ble bemerket: - Avviket for for kjøp av varer og tjenester var på 203 mill. kroner. - Det er ikke ert med merverdiavgift - Avvik på inntekt fra salg av fast eiendom tilsvarende ikke-solgte tomter på 40 mill. kroner. Det har ikke tidligere vært praktisert regulering av er gjennom året på de ulike prosjektene dersom det ikke ser ut til å bli avvik fra totale rammer. Det bestrebes å legge fram korrekte er, men mange faktorer kan føre til at fremdriften knyttet til kostnader ikke blir helt som planlagt. Dette gjelder særlig de store prosjektene. I tråd med revisors anbefalinger ser vi derfor behov for å regulere årets gjennom året. Budsjettreguleringer 1. Kravet til innbetaling av egenkapitaltilskudd hos KLP ble i høyere enn beregnet. Budsjettet må tilføres 110 000 kroner. 2. sførte kostnader for knyttet til utbygging av Åsgård skole blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 12 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. 3. Planlegging og innkjøp av inventar til Solberg skole er påstartet. Det er ikke bevilget midler i, og det er derfor behov for å regulere 1 mill. kroner. Total ramme er uendret. 4. sførte kostnader for knyttet til utvidelse av Moer sykehjem blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 8 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. 5. Byggingen av carport ved Granheim er avsluttet med merforbruk som følge av asfaltering av tilleggsareal. 200 000 kroner tilføres rammen. 6. sførte kostnader for knyttet til bygging av Rustad skole blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 57 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. 7. sførte kostnader for knyttet til bygging av nye omsorgsboliger i Ljungbyveien blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 4 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. 8. Det ligger 2,131 mill. kroner i et til kjøp av flyktningebolig. Det er ikke aktuelt å benytte midlene i og et kan derfor reguleres ut. 9. Det er behov for å øke et med 1,3 mill. kroner i jf. K-sak: 17/02589-2 10. sførte kostnader for knyttet til bygging av nye omsorgsboliger i Solfallsveien blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 12,8 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. 11. sførte kostnader for knyttet til bygging av Solberg skole blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 42 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. 17/02616-1 Side 9 av 10

12. Det er mulighet for å søke om spillemidler for deler av investeringen ved Solberg skole i. Det legges inn 2 mill. kroner i inntektskrav for. Resten legges i rammen for 2018. 13. Avsluttende byggeregnskap for Demenssenteret blir ikke klart i. Det vil derfor ikke bli mulig å få tilskudd fra Husbanken i. Inntektskravet på 55,27 mill. kroner reguleres ut. 14. sførte kostnader for knyttet til bygging av ny barnehage på Nordby blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 6 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. 15. Grunnet stort behov for påkostninger ved Tunveien 3-5 for å tilfredsstille brannkravene er det behov for å øke rammen til Standardheving/påkostninger med 3,5 mill. kroner i. 16. sførte kostnader for knyttet til EPC prosjektet blir ikke så store som ert. Budsjettet for reduseres med 15 mill. kroner. Dette påvirker ikke den totale kostnadsrammen for prosjektet. 17. Det er ert med 40 mill. kroner i inntekter fra tomtesalg i. Dette vil ikke kunne realiseres. Budsjettposten må derfor reguleres ut. Det fremmes en egen sak om salgsstrategi for Dyster-Eldor. Inntekter her kan tidligst komme i 2018 18. Det ligger 1,661 mill. kroner på ubundet investeringsfond knyttet til kjøp av flyktningebolig. Midlene foreslås benyttet til finansiering av investeringer i. Bruk av ubundet investeringsfond økes derfor med 1,661 mill. kroner. 19. Behovet for låneopptak i kan reduseres med 61,212 mill. kroner dersom reguleringene ovenfor vedtas i henhold til oversikten. Økonomiske konsekvenser: Rådmannens forslag til reguleringer medfører at prognose for netto driftsresultat blir på ca 1,1%. Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 17/02616-1 Side 10 av 10