2017-2020 Formannskapets vedtak 27.06.2017
Innhold Forpliktende plan s. 3 - Oppsummert s. 3 - Formål og innhold i planen s. 3 Tysfjord kommunes økonomiske situasjon s. 4 - Analyse s. 4 - Inndekning av merforbruk s. 5 - Kommunens omstillingsbehov s. 5 - Konklusjon s. 6 Tiltaksplan s. 6 2
Forpliktende plan En definisjon på forpliktende plan finner vi i kommuneproposisjonen 2013: «Denne planen skal enten være økonomiplan/budsjett eller en egen spesifikasjon av disse. Kommunen skal i denne planen redegjøre for hvorledes økonomisk balanse kan oppnås. Planen skal inneholde konkrete tiltak for å komme i økonomisk balanse. Fylkesmannen skal følge opp at planen blir fulgt, gjerne ved bruk av tilstands- og statusrapportering.» I retningslinjene for skjønnstildeling finner vi følgende: Forpliktende plan skal være økonomiplan/budsjett, eller en egen spesifikasjon av økonomiplan/budsjett. I planen skal kommunen spesifisere konkrete tiltak for å gjenopprette økonomisk balanse. Fylkesmannen skal følge opp at planen blir fulgt, gjerne ved hjelp av tilstands og statusrapporteringer. Fylkesmannen skal holde tilbake midler, eventuelt gradvis utbetale skjønnsmidler, dersom kommunene ikke følger vedtatt plan. Fylkesmannen skal legge til grunn at det er opp til det enkelte kommunestyre å fastsette hvilke tiltak som skal iverksettes for å oppnå økonomisk balanse innenfor kravene til kommuneloven 48 nr. 4. Kommuner som ikke iverksetter tiltak for å gjenopprette økonomisk balanse, kan heller ikke tildeles skjønnsmidler med begrunnelse i kommunens økonomiske situasjon. Fylkesmannen skal godkjenne at den forpliktende planen tilfredsstiller de krav som er fastsatt av KRD, gjøre kommunen bevisst på egen situasjon, veilede utviklingsarbeidet og følge opp at planen blir fulgt. Planen er lagt opp slik at de ulike tiltakene er beskrevet med antatte konsekvenser, beregnet økonomisk effekt, oppstart og hvem som er ansvarlig på administrativ side. Oppsummert En forpliktende plan er: Det er balanse mellom inntekter og utgifter. Det er balanse mellom inntekter og utgifter når årets driftsinntekter minst er like store som årets driftsutgifter. Dette innebærer også at kommunen også har et bevisst forhold til hvordan den skal sikre at inntekter minst er like store som utgifter i fremtiden. Kommunen utøver god økonomistyring. God økonomistyring vil si at kommunen har oversikt over hva ressursene brukes til, og at selve ressursbruken (de politiske prioriteringene) er et resultat av bevisste politiske valg ikke tilfeldigheter, og at ressursbruken er effektiv. Formål og innhold i planen Planen skal være kommunestyrets beskrivelse av hvordan kommunen skal få til endring. Endringer må planlegges, iverksettes og få tid til å virke før de viser seg i regnskapsmessige resultater og nye holdninger til økonomistyring. En plan for å gjenopprette økonomisk kontroll bør inneholde: 3
Erkjennelse. Utgangspunktet for å kunne starte arbeidet med endring må være en felles forståelse om at en endring er påkrevd. Den forpliktende planen bør derfor starte med å gi en forklaring på hvorfor kommunen ikke har kontroll på økonomien, samt en beskrivelse av situasjonen kommunen er i. Forklaringen og beskrivelsen må være behandlet i kommunestyret. Tiltak. Endring vil ikke skje uten at man handler. Første steg for å sikre handling er å beslutte konkrete tiltak som bidrar til at kommunen får kontroll på økonomien. Den forpliktende planen bør derfor inneholde en konkret beskrivelse av de vedtatte tiltakene. For at planen skal fremstå som troverdig og realistisk bør det også inkluderes en beskrivelse av tiltakets(-enes) forventede konsekvenser, både i form av tiltakenes effekt på driftsutgifter og tiltakenes konsekvenser på tjenestenivå og - kvalitet. Handling. Erfaring tilsier at det er lett å beslutte tiltak, men at det er vanskelig å realisere dem. For at en forpliktende plan skal fremstå som realistisk bør det gis en konkret beskrivelse av hvordan kommunen skal få realisert tiltakene både politisk og administrativt. Oppfølging. Prosessen med å få kommunens økonomi på fote er sjelden en «quick fix», men vil derimot kreve målrettet arbeid over tid. For at kommunen ikke skal forsømme målene den har satt seg, bør den forpliktende planen inneholde et tydelig opplegg for hvordan de vedtatte tiltakene skal følges opp. Opplegget bør ikke være for komplekst og ressurskrevende, men være forpliktende ved at det fastsettes konkrete og målbare milepæler. Tysfjord kommunes økonomiske situasjon Analyse År Regnskapsresultat Status Kommentar 2011 0,0 Dekket av disposisjonsfond 2012-9,3 Udekket underskudd 2013-12,2 Udekket underskudd 2014-12,0 Inn i Udekket underskudd Robek 2015-8,2 Udekket underskudd 2016-10,1 Udekket underskudd Sum underskudd -51,8 I 2011 ble balanse i driftsregnskapet sikret ved bruk av disposisjonsfond. Kommunen har fra 2012 til 2016 driftet med et betydelig årlig merforbruk. Våren 2014 ble kommunen ført inn i Robek-listen. Tysfjord kommune har opparbeidet seg et akkumulert underskudd på totalt 51,8 millioner kroner ved utgangen av 2016. 4
Inndekning av merforbruk År Merfor 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 bruk 2012 9 306 000 37 000 6 342 969 2 926 031 2013 12 146 000 6 511 937 5 634 063 2014 12 032 000 5 365 937 6 666 063 2015 8 239 000 4 333 937 3 905 063 2016 10 045 000 5 000 000 5 045 000 SUM 51 768 000 0 37 000 6 342 969 9 474 968 11 000 000 11 000 000 8 905 063 5 045 000 Det legges opp til en inndekning av opparbeidet underskudd som fordeler seg over de neste 8 årene. Målet er å bringe økonomien i balanse i 2018 for så i 2019 forsiktig begynne på nedbetalingen. Dette fordi man må få tid til å iverksette de tiltakene som blir vedtatt. Kommunens omstillingsbehov Kommunens svært kritiske økonomiske situasjon skal ikke være ukjent for noen. Formannskapet har gjennom våren og høsten 2014 sammen med administ og ekstern konsulent besluttet at omstillingsbehovet vil ligge på 10 millioner og nærmere 15 millioner dersom en skal skaffe seg handlefrihet og i tillegg skal underskudd inndekkes. Som vi ser av kommunens underskudd i 2015 og 2016 ligger behovet på samme nivå. I tillegg til kommunens opparbeidede underskudd skal man være oppmerksom på akkumulert premieavvik. Dette er per 2016 på hele 24,4 millioner. Dette er et beløp som skal utgiftsføres i regnskapet over de neste 9 årene. Det vil mest sannsynlig komme positive premieavvik som vil utligne denne utgiftsføringen men en gang må også disse utgiftsføres. Kommunen har i tillegg et stort fremførbart underskudd innenfor VAR-området pr. utgangen av 2016 på i alt 2,5 mill. Dette er allerede utgiftsført i driften og vil gi en positiv effekt når pengene kommer inn. Årsakene til kommunens økonomiske situasjon: Kommunen har en utgiftsstruktur som ikke lenger er bærekraftig. Kommunen utøver heldøgns pleie og på 3 plasser, kommunen har 3 legekontor og 3 skoler. Kommunen må snarest gjøre grep for å tilpasse driften til de inntekter kommunen kan påregne i fremtiden og gjøre strukturvedtak i kommunens drift. Kommunens driftsutgifter har økt langt mer enn driftsinntektene siden 2010. Balanse i regnskapene ble etablert gjennom bruk av opparbeidede fondsmidler i 2010 og 2011. Disse fondsmidlene er nå brukt opp og fondsavsetninger kan ikke lenger benyttes til å balansere kommunens drift Kommunen har de siste årene gjennomført budsjettbehandlinger som ikke oppfyller kommunelovens krav om realistisk sammenheng mellom påregnelige inntekter og realistiske utgifter. Kommunen bærer preg av at det er vedtatt kostnadsreduksjoner både på innkjøp og stillinger over flere år uten at tjenestenivået skal reduseres. Det er ikke mer å hente på dette så veien å gå videre er strukturendringer. I årsmeldingene fra årene 2010 til i dag har det blitt kommentert det alvorlige i at kommunens netto driftsutgifter øker langt mer enn inntektene. Denne utviklingen stopper opp i 2013 og inntektene øker mer enn utgiftene. Dette skyldes trolig virkningen av innkjøpsstoppen i kommunen. 5
Underskuddet for 2015 ble kr 8,2 millioner og kr 10,1 millioner for 2016. Som en konsekvens av dette er likviditeten også svekket og kommunen har i store deler av regnskapsåret benyttet likviditetslånet på 60 millioner i sin helhet. Det er nå søkt om utvidelse av dette lånet for å ha likviditet gjennom sommeren 2017. Konklusjon Kommunens økonomiske situasjon er særdeles alvorlig. Ved utgangen av 2016 hadde kommunen et akkumulert regnskapsunderskudd på i alt kr. 51,8 millioner kroner. Det er tydelig at vi ikke har klart å ta inn over oss alvoret i situasjonen og gjort de rette grepene på et tidligere tidspunkt. Tiltaksplan Nr. Navn Beskrivelse Økonomisk effekt på helårsbasis Tiltak som var enstemmig valgt i formannskapet 3b Bygge om sykehjemmet Bygge fellesareal mellom avdeling 1 og 2 uten å bygge flere rom. Dette med tanke på behovet av sykehjemsplasser etter kommunereformen. Avdeling 3 gjøres om til sbolig. 5 Tildelingskontor Skille mellom forvaltning og tjenesteproduksjon - felles tildelingskontor mellom Tysfjord Vestside og Hamarøy i første omgang (Evt. felles tildelingskontor mellom Ballangen og Kjøpsvik må komme etterhvert). Vil ikke gi besparelser i stillinger de første årene, men vil mest sannsynlig redusere tjenestenivået og dermed gi besparelser frem i tid. Økonomisk effekt settes til å gjelde fra 01.07.2019. 6b Redusere åpningstid på Man velger å beholde begge bibliotekene men kjører med begge bibliotek redusert åpningstid begge plasser. 6c Flytting av bibliotek fra kirka til annet lokale 8 Oppvekstsenter i Kjøpsvik 10 Økt grunnbemanning PLO Oppstart Ansvarlig 3 500 000 01.05.2019 Helse og 500 000 01.07.2019 Helse og Omsorg 450 000 01.01.2018 Sentraladminist Biblioteket i Kjøpsvik flyttes fra kirka til annet lokale. 90 000 01.01.2018 Sentraladminist Barnehagen flyttes ned på skolen. Vil kreve noe ombygging. Tiltak er under utredning. Økonomisk effekt forventes i 2020. Egen sak fremmes til kommunestyret. Grunnbemanning i PLO økes. I 2016 ble det kjøpt tjenester fra vikarbyrå for kr 1,3 millioner. Det bør ansettes to sykepleiere, én på Tysfjord vest og én på Tysfjord øst. Det er vanskelig å si om dette vil gi en besparelse, da det er flere faktorer enn grunnbemanning som påvirker sykefravær. Budsjett til vikarer reduseres tilsvarende økt fastlønn. To sykehjemsplasser omgjøres til avlastningsplasser. Gir økt husleie og redusert brukerbetaling på sykehjemsplass. Gir en bedre og mer effektiv tjeneste på sykehjemmet. 11 Omgjøre to sykehjemsplasser til avlastningsplass 12 Salg av kommunale bygg Salg av bygg for å redusere bygningsmassen og utgifter til daglig 15a Etablere kommunal fysioterapeut på Drag drift. Det opprettes kommunal fysioterapeut på Drag. Stillingen finansieres delvis av tilskudd fra Helfo samt egenandeler behandling. Dette forutsetter at driftstilskudd til privat fysioterapeut tas bort. Det er per dags dato ingen avtale med privat aktør. 17 28 samarbeid Det bør være et mål å få effekt ut av framtidige samarbeid med andre kommuner. Her settes økonomisk effekt til å gi effekt fra 01.07.2019. 19 Innfasing velferdsteknologi 20 Redusere tilskudd Stetindhallen Bruk av velferdsteknologi innen hele-stjenesten vil bidra til økt kvalitet og økt effektivitet i tjenesten. Kommunen har fått tildelt midler til dette formålet. Økonomisk gevinst er vanskelig å beregne og effekten vil ikke komme før i 2019. Ressursutnyttelsen innen denne tjenesten vil bli svært mye bedre både for brukere og ansatte. Reduksjon av tilskudd til Stetindhallen med kr 100.000. Dette tiltaket ble vedtatt i det opprinnelige vedtaket i budsjett 2017. 500 000 01.07.2019 Oppvekst og utdanning 0 01.10.2017 Helse og 0 Høsten 2017 Helse og 100 000 01.01.2018 Teknisk 240 000 01.01.2018 Oppvekst og utdanning 500 000 01.07.2019 Felles 300 000 01.07.2019 Helse og 100 000 01.01.2017 Sentraladminist 6
En vurdering som må gjøres er om reduksjonen skal økes ytterligere. 21 Reduksjon kjøp av varer Rådmannen går inn på å redusere utgifter til kjøp av varer og 1 750 0000 01.01.2018 Felles og tjenester tjenester med kr 1 750 000 fra og med år 2018. 22 Reduksjon sykefravær Rådmannen setter som målsetning å redusere sykefraværet 1 000 0000 01.01.2018 Felles med 2 % i 2018 og påfølgende år. Dette er forventet å gi en årlig besparelse på én million kroner. 23 Reduksjon strømutgifter Kommunens avtaler på strøm gir en for høy pris i forhold til 500 000 01.07.2018 Felles dagens marked. Avtalene reforhandles. 24 Uspesifisert Uspesifisert utgiftsreduksjon 2017. 6 275 325 06.07.2017 Felles utgiftsreduksjon 25 Oppussing bolig på Ubeboelig boenhet på Dragstunet pusses opp for kr 200.000 og 78 000 01.01.2018 Teknisk Dragstunet leies ut. 26 Gjennomgang av Permisjonsreglementet skjerpes inn jf. opprinnelig 200 000 01.01.2018 Felles permisjonsreglement budsjettvedtak 2017. 27 Reduksjon tilskudd kirkelig fellesråd Tilskudd til kirkelig fellesråd reduseres med kr 50.000 jf. opprinnelig budsjettvedtak 2017. Tiltak som var oppe til votering og vedtatt i formannskapet 9c Storjord Montesorriskole Innsparing ved oppstart av Storjord Montesorriskole legges inn jf. administs tall. 28 Redusere antall medlemmer i driftsutvalget til 5 29 Samordning PLO Tysfjord vest og Hamarøy 50 000 01.01.2017 Sentraladminist 855 000-2 100 000 01.07.2018 Oppvekst og utdanning Driftsutvalget reduseres fra 7 til 5 medlemmer. 20 000 01.01.2018 Sentraladminist Det startes opp med samarbeid på PLO mellom Tysfjords vestside og Hamarøy. 500 000 01.01.2018 Helse og 7