Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST MARIKOLLEN SKOLE 2009 SAMFUNN Mål Suksessfaktor Mål for Virksomhetsområde politisk nivå Mål for virksomhetsområde administrativt Befolkningsvekst Et attraktivt barnehage og skoletilbud Et godt oppvekstmiljø Et godt oppvekstmiljø Et attraktivt barnehage og skoletilbud Funksjonelle og velholdte utearealer og bygninger Vi driver så god tilpasset opplæring at familier for lyst til å flytte til Lia slik at deres barn får gå på vår skole. Å være en attraktiv for bosetting og sysselsetting Høy kompetanse og profesjonalitet blant ansatte. Aktiv dialog med foreldre og frivillige organisasjoner Skolen åpen og tilgjengelig for tilbud i nærmiljøet Synlig og offensiv enhetsimage Regionalt samarbeid Tiltalende omgivelser Vi er et samstemt personale som jobber etter Marikollmodellen. aktivt hjem skole samarbeid. Nok godkjent materiell og lærekrefter. Indikator Ambisjons nivå Antall nye 1 % økning innbyggere pr år Tilflytting barn 015 år netto Antall positive presseoppslag Elev/lærer/ foreldreundersøkelse med tilleggsspørs Positive presseoppslag 50 Foreldrefornøydhet Samarbeid/medvirkning med frivillige organisasjoner Landsgjennomsnitt Minst en samarbeidspartner pr skole 20 Gode resultater, dvs > 4 på undersøkelse Min 80 % frammøte på arr. Intensivt/ langsiktig arbeid med Marikollmodellen.
TJENESTE Mål Suksessfaktor Virksomhetsområde politiske ihht. strategiplan Virksomhetsområde administrative Et forutsigbart og godt tjenestetilbud Gode læringsresultater God sosial kompetanse Godt samarbeid Gode læringsresultater Reell brukermedvirkning Tidlig innsats Politisk vedtatte standarder for tjenesteproduksjon Tilpasset opplæring Sosial kompetanse Grunnleggende ferdigheter Digitale verktøy Medvirkning BarnehageSkole Fag/time Utvikling Tilpasset opplæring Bruk av digitale verktøy Indikator Opplevd tjenestekvalitet på de 10 viktigste tjenestene Læringsutbytte Elevtrivsel Foreldrefornøydhet Læringsutbytte Mindre spes. undervisning Mindre frafall Elevtrivsel Utstyr og brukerfrekvens Oppmøte foreldremøter Ambisjonsnivå Full barnehagedekning Synliggjøring av tjenestetilbud Gode læringsresultater Oppfylle barnehagegaranti Koordinering av løpende opptak Tjenestebeskrivelser Vi bruker aldersblanding som en av flere metoder for å oppnå tilpasset opplæring og gode læringsresultater LMS/fronter Ingen ventelister Innen 2010 Brukerundersøkelser Elevsamtaler/ vurdering jevnlig Nasjonaleprøver/ kartlegging %vis kjennskap til tjenestebeskrivelser alle trinn har tatt i bruk LMS Opp på nasjonalt nivå Utarbeide tjenestebeskrivelser for SFO Barnehage Barnevern Skole ( 13.10) Basisfagene Uteskole Nok godkjent materiell og lærekrefter vi har laget et ped opplegg rundt uteskolen
ORGANI SASJON Virksomhetsområde Mål Et godt arbeidsmiljø i en profesjonell organisasjon Tilstedeværelse Medarbeidertilfredshet > 4,0 Nasjonale kompetansestandarder Breddekompetanse og spisskompetanse Suksessfaktor Lederskap og medarbeiderskap Virksomhet i forhold til det som er planlagt Planmessig kompetansebygging Indikator Ambisjonsnivå Medarbeiderundersøkelse > 4,0 Individuell tilrettelegging Reduksjon i vikarbruk 1 % nedgang i sykefravær Optimal organisering Et godt arbeidsmiljø i en profesjonell organisasjon Tydelig ledelse Profesjonelle medarbeidere innad og utad Ressursutnyttelse på tvers av enheter Lojalitet overfor vedtak god møtekultur yrkesetisk drøfting i personalgruppa Res > 4 i medarb. undersøk
ØKONOMI Mål Suksessfaktor Sunn økonomi Sunn enhetsøkonomi Langsiktig og god økonomisk styring Langsiktig og god økonomisk styring Indikator Ambisjonsnivå Økonomisk resultat > 2 % Økonomisk resultat > 2 %
Gjennomgående nøkkeltalltall Faktaopplysninger Antall elever på skole xx: Antall elever på SFO Barneskole Ungdomsskole Utvalgte KOSTRAtall 2007 2006 2005 KOSTRAgruppe 8 Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, pr 66 012 64 061 60 962 68 298 innbygger 615 år Netto driftsutgifter til skole og SFO i prosent av samlede netto driftsutgifter 24,3 27,4 27,0 32,3 Andel elever i grunnskolen som får 8,6 9,2 7,3 6,5 spesialundervisning Netto driftsutgifter til kommunale musikk og kulturskoler 113 111 100 204 Utvalgte nøkkeltall Målsetning Befolkningsøkning Tilflytting barn 015 år, netto Tilfredse brukere / kvalitet på tjeneste Gjennomgående Årlige elevundersøkelser fra 5. klasse Foreldreundersøkelse, hvert 2. år Frammøteprosent foreldreundersøkelser Lærerundersøkelse, hvert 2. år Medarbeiderundersøkelse > 4,0 Sykefraværsstatistikk Resultater obligatoriske lesetester 2. trinn Resultater fra nasjonale prøver 5 og 8 trinn Standpunktkarakterer gjennomsnitt alle fag 8., 9. og 10. trinn Eksamenskarakterer Enhetsspesifikke Ressursbruk Utvalgte GSI/KOSTRAtall knyttet til ressursbruk Antall PCtimer pr.uke/ pr.barn Antall elever pr datamaskin Økonomi Netto driftsresultat Lik budsjett 22.10.2008