Budsjett og økonomiplan 2015-2018



Like dokumenter
Lesja og Dovre. Folkemøte økonomi Leder arbeidsgruppe Willy Sægrov

Regnskap Kontrollutvalget

Budsjett og økonomiplan

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Budsjett 2016 en effektiv, ansvarlig og inkluderende kommune

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte den kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen

Gruppearbeid på økonomiplanseminar Verdal 2. mai 2007

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.

Budsjett og økonomiplan

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

Netto lånegjeld per innbygger 31/

Kommunereformen i Sunndal Folkemøte Harriet Berntsen, ass. rådmann og Per Ove Dahl, rådmann

Jeg vil helst bo hjemme

Muligheter og utfordringer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Innherred samkommune Økonomiplan og budsjett

Kommuneøkonomi. Stavanger, Sandnes og Sola

Mål- og budsjettdokument Fylkesrådmannens forslag

Sør-Aurdal kommune. Egengodkjent av kommunestyret den 19. juni 2008

Økonomiplan Budsjett 2014

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER

Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Intensjonsavtale Oppsummering etter K5 møtet 28. januar og K2 forhandlinger 15 januar

Utredning - Sammenslåing mellom Selbu og Tydal. Utredning i forbindelse med kommunereform

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal Rådmannens innstilling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/7 Campus Fosen KF /65 Kommunestyret

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Melhus kommune

UTFORDRINGER OG SUKSESSER I FOLKEHELSEARBEIDET

Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak

POLITISK PLATTFORM - SVELVIK KOMMUNE - DRAMMEN KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

Helse i alt vi gjør. Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør Nordisk konferanse, Odense desember, 2010

RAPPORT OM NY KOMMUNE

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KOMMUNEØKONOMIEN milliarder mer til fellesskapet SVs alternative kommuneøkonomiopplegg for sv.

STRATEGISK KULTURPLAN

Tertialrapport

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser.

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Behov for heldøgns pleie og omsorgsplasser

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet

konferansen få høre mer om de konkrete sidene ved dette, men jeg vil oppsummere hovedpoenget med følgende tre ord: SMÅTT ER GODT.

STRATEGIPLAN

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

i Lillesand Program I år stemmer vi på

Smådriftsulemper og sammenslåingsnøytralitet betydningen av nytt gradert basistilskudd Strategikonferanse Telemark Trond Erik Lunder

FAKTABREV 1 KOMMUNEPROSJEKT

Intensjonsavtale om etablering av nye Søgne

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: * ENDRET TILDELINGSMODELL AV KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER

Tjenesteutvikling. Informasjon til ansatte April 2013

FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN. Leinesfjord 12. Mai 2015

Finanskomite 24. januar 2018

Aure som egen kommune. «Null-alternativet»

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

Budsjett og økonomiplan

Folkehelseloven konsekvenser for kommunene v/daglig leder KS Nordland Elin Bye

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk pa ungdomstrinnet 2015 for Telemark

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

RAPPORT OM NY KOMMUNE

Saksnummer Utval Møtedato 019/15 Felles råd for eldre og funksjonshemma /15 Formannskapet Kommunestyret

Årsplan Voksenopplæringen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Kommunereformprosessen Innherred

RAPPORT OM NY KOMMUNE

Frogn kommune Handlingsprogram

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

RAPPORT OM NY KOMMUNE

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til innstilling:

Jeg har vært daglig leder på Skipper Worse i 10 år. Skipper Worse er 4 eldresentre i Stavanger og er eid av Nasjonalforeningen for Folkehelsen.

RAPPORT OM NY KOMMUNE

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle

RAPPORT OM NY KOMMUNE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/ DRAMMEN OMSTRUKTURERING AV DAGSENTERTILBUDET VED HJEMMETJENESTEN STRØMSØ

REGIONAL STRATEGI FOR FOLKEHELSEARBEID I FINNMARK

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE

Oslo universitetssykehus HF

Revidering av kommuneplanen Planprosess - Tysfjord

Budsjett 2014 Økonomiplan Rådmannens forslag

FORORD POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

RAPPORT OM NY KOMMUNE

Årsmelding med årsregnskap 2016

REGIONAL STRATEGI FOR FOLKEHELSEARBEID I FINNMARK

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 132/14

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Skatteinngangen pr. oktober 2015

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

Transkript:

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Overordnede målsettinger Kommuneplanens samfunnsdel o I samarbeid med næringsliv, frivillige lag, organisasjoner o.l. skal Sør- Aurdal kommune videreutvikle et allsidig kultur- og idrettsliv og sine lokalsamfunn med Bagn som det funksjonelle kommunesenteret. Med de tilgjengelige ressurser skal kommunen gi det eksisterende næringsliv så gode rammebetingelser som mulig, samtidig som det samarbeides på alle plan (fylke, region) for å stimulere til utvidelser og nyetableringer. o Arbeid, bolig, kultur og tjenestetilbud vil fortsatt være de viktigste forutsetningene for trivsel i Sør-Aurdal. Folk må i størst mulig grad få bo der de vil, og være sikre på at kommunal service når fram uavhengig av bosted, kjønn og alder. Kommunesenteret skal ha sentrale funksjoner, med livskraftige bygder med mest mulig service også lokalt.

Overordnede målsettinger Gjeldende økonomiplan o Viktige investeringer gjennomføres o Driftsnivå vurderes Tjenestenivå Tjenestestruktur Samkjøring adm. funksjoner o Tjenestekvalitet prioriteres o Effektivisering av interkommunale funksjoner o Generell eiendomsskatt o Miljøinvesteringer; avløpsrensing, vannkvalitet

Nasjonale føringer Kommunene tilpasser de kommunale tjenester til endringer i befolkningens sammensetning og størrelse Kommuneøkonomien tilpasses demografiske endringer Det forventes at kommunene arbeider kontinuerlig med utviklings- og omstillingsarbeid for å kunne yte gode og likeverdige tjenester

Folkehelse Regjeringens mål for folkehelsearbeidet o Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder o Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller o Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen For å nå de overordnede målene skal det gjennomføres tiltak på følgende områder: o 1) Et helsefremmende samfunn o 2) Helse gjennom hele livsløpet o 3) Mer forebygging i helse- og omsorgstjenesten o 4) Et mer kunnskapsbasert folkehelsearbeid o 5) Sterkere virkemidler i folkehelsepolitikken og o 6) Nasjonalt system for å følge opp folkehelsepolitikken.

Økonomiplan 2015-2018 Inntektsrammene er bestemmende for hvor mye ressurser vi kan bruke på de forskjellige områder o Omfordeling i inntektssystemet o Tilpasse driften «Gode nok» tjenester Effektiv administrasjon og tjenesteyting Prioritere riktig o Andre inntekter Gjennomgang av KOSTRA-tall viser at vi ikke utmerker oss i forhold til å drive dyrt eller «dårlig» o Likevel er det vanskelig å ha nok penger til å opprettholde driftsnivået, altså kan det tyde på at rammene faktisk er for små o For at vi skal få det til «å gå i hop» må vi være litt bedre enn gjennomsnittet

Driftstilpasning Forutsetninger for økonomiplanperioden (mill. kr.) Område 2015 2016 2017 2018 Pleie/omsorg og organisering/adm. -3,8-3,0-1,2 Skole -1,3-3,0 Helse/familie og barnehage -0,9 Sum -6,0-3,0-1,2-3,0 2 langtidsplasser ved SAH holdes ledig, kan benyttes til korttidsplasser 3,9 årsverk i pleie holdes ledig 0,9 årsverk i vaskeri, kjøkken og renhold holdes ledig 0,8 årsverk merkantil stilling i hjemmetjenesten holdes ledig Samlokalisering administrativt nivå Reduksjon hjemmehjelp og psykiatri Omlegging av botilbud i miljøarbeidertjenesten, reduksjon 0,9 mill. i 2015 Helårseffekt av innsparing i skole, jfr. vedtak 19/6 0,7 årsverk i administrasjon ved Tingvoll holdes ledig

Eiendomsskatt, fordeling 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2014 2015 2016 2017 2018 Drift Avsatt disp.fond Investeringer Næring/utvikling

Netto driftsresultat 4 3 2 1 % 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2 -3-4

Sunn kommuneøkonomi Netto driftsresultat 3 5 % over tid Midler til kompetanseheving tilsvarende 3 % av faste lønnskostnader o 0,8 % i 2015 Midler til vedlikehold av bygningsmassen, tilsvarende 80 100 kr. pr. m 2 o 52 kr. pr. m 2 i 2015 Låneopptak begrenses til 8 % av frie inntekter (skatt og rammetilskudd) På sikt skal minimum 2 % av de frie inntektene brukes til investeringer Lånegjelden skal ikke overstige 70 % av driftsinntektene bør reduseres til 50 %

Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Netto driftsresultat -4 209 9 337-2 607-4 950-5 817-9 813 Sum driftsinntekter -279 968-263 239-277 493-285 679-292 385-299 580 Frie inntekter -183 284-187 292-189 593-194 013-198 050-201 997 Lånopptak til investeringer -24 253-21 556-15 284-33 872-13 406-1 920 Driftsmidler til investering 5 031 539 702 702 702 702 Netto driftsresultat (3-5%) 1,50 % -3,55 % 0,94 % 1,73 % 1,99 % 3,28 % Låneopptak (max 8 %) 13,23 % 11,51 % 8,06 % 17,46 % 6,77 % 0,95 % Frie inntekter til investering (2 %) 2,74 % 0,29 % 0,37 % 0,36 % 0,35 % 0,35 % Gjeld i % av driftsinntektene (max 70 %) 61,21 % 70,55 % 69,85 % 76,86 % 76,71 % 72,73 %

Netto finans og avdrag 6 i % av sum driftsinntekter 5 4 3 2 1 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Disposisjonsfond 12 i % av sum driftsinntekter 10 8 6 4 2 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prioriteringer 2015-2018 Viktige investeringer gjennomføres o Brannberedskap o Brannforebygging o Skole/kultur o Bofellesskap o Verdibevaring kommunens eiendom Jfr. vedlikeholdsplan, rehabilitering av bygningsmasse som investeringer o Miljøinvesteringer, sikkerhet vann/avløp Drift tilpasset inntektsrammer o Nivå/struktur, befolkning o Oppvekstsvilkår, trygghet, gode lokalmiljø Personale o Kommunens «produksjonsfaktor», ansvarliggjøring/tilhørighet/inkludering