Årsbudsjett 2013 og økonomiplan , hoveddel VIII

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII"

Transkript

1 Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: Innløsning av grunn Tjeneste: 3603 Friluftsområder 3280 Kjøp av grunn Sum tjeneste: 3603 Friluftsområder Sum prosjekt: Innløsning av grunn Prosjekt: Grunnerverv tomter 3280 Kjøp av grunn Sum tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for b Sum prosjekt: Grunnerverv tomter Prosjekt: Heis i Administrasjonsbygget Tjeneste: 1300 Administrasjonslokaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 1300 Administrasjonslokaler Sum prosjekt: Heis i Administrasjonsby Prosjekt: Mindre grunnerverv 3280 Kjøp av grunn Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Mindre grunnerverv Prosjekt: Innkjøp av IKT-utstyr Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner Sum tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester Sum prosjekt: Innkjøp av IKT-utstyr Prosjekt: Rehabilitering Formannskaps Tjeneste: 1300 Administrasjonslokaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 1300 Administrasjonslokaler Sum prosjekt: Rehabilitering Formanns Prosjekt: Ventilasjon Kommunebygget Tjeneste: 1300 Administrasjonslokaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 1300 Administrasjonslokaler Sum prosjekt: Ventilasjon Kommuneby Sum Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.se Resultatenhet: 150 Planseksjonen Prosjekt: Arealplanlegging Tjeneste: 3010 Plansaksbehandling Side 283

2 3270 Konsulenttjenester Sum tjeneste: 3010 Plansaksbehandling Sum prosjekt: Arealplanlegging Sum Resultatenhet: 150 Planseksjonen Sum Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Virksomhetsområde: 20 Barnehage Resultatenhet: 249 Barnehageformål - ikke fordelt Prosjekt: Ny barnehage Stavsberg Tjeneste: 2210 Barnehagelokaler og skyss b 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2210 Barnehagelokaler og sky Sum prosjekt: Ny barnehage Stavsberg Prosjekt: Barnehagetilbud Moelv Tjeneste: 2210 Barnehagelokaler og skyss b 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2210 Barnehagelokaler og sky Sum prosjekt: Barnehagetilbud Moelv Prosjekt: Barnehageinvesteringer Tjeneste: 2210 Barnehagelokaler og skyss b 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2210 Barnehagelokaler og sky Sum prosjekt: Barnehageinvesteringer Sum Resultatenhet: 249 Barnehageformål - ikke for Sum Virksomhetsområde: 20 Barnehage Virksomhetsområde: 30 Undervisning Resultatenhet: 310 Brøttum skole Prosjekt: Brøttum barne- og ungdomss Tjeneste: 2220 Skolelokaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Overføring fra fylkeskommuner Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler Sum prosjekt: Brøttum barne- og ungd Sum Resultatenhet: 310 Brøttum skole Resultatenhet: 323 Mørkved skole Prosjekt: Mørkved skole Tjeneste: 2220 Skolelokaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler Sum prosjekt: Mørkved skole Side 284

3 Sum Resultatenhet: 323 Mørkved skole Resultatenhet: 326 Stavsberg skole Prosjekt: Stavsberg skole Tjeneste: 2220 Skolelokaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler Sum prosjekt: Stavsberg skole Sum Resultatenhet: 326 Stavsberg skole Resultatenhet: 328 Moelv skole Prosjekt: Ny skole i Moelv Tjeneste: 2220 Skolelokaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler Sum prosjekt: Ny skole i Moelv Sum Resultatenhet: 328 Moelv skole Resultatenhet: 399 Undervisningsformål - ikke ford Prosjekt: Investeringer i grunnskolen Tjeneste: 2220 Skolelokaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler Sum prosjekt: Investeringer i grunnsko Prosjekt: Opprusting-miljørettet helsev Tjeneste: 2220 Skolelokaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler Sum prosjekt: Opprusting-miljørettet h Prosjekt: VO 30 undervisning ufordelte Tjeneste: 2220 Skolelokaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler Sum prosjekt: VO 30 undervisning ufor Sum Resultatenhet: 399 Undervisningsformål - ikke Sum Virksomhetsområde: 30 Undervisning Virksomhetsområde: 40 Pleie og omsorg Resultatenhet: 449 Pleie- og omsorgsformål - ikke Prosjekt: Inventar og utstyr Tjeneste: 2530 Syke-/aldershjemsopphold - l 3200 Inventar/utstyr Sum tjeneste: 2530 Syke-/aldershjemsoppho Sum prosjekt: Inventar og utstyr Side 285

4 Prosjekt: Branntiltak Tjeneste: 2650 Trygde/oms.bol./komm. leiligh 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2650 Trygde/oms.bol./komm. l Sum prosjekt: Branntiltak Prosjekt: Avlastningssenter barn og un Tjeneste: 2536 Avlastningsopphold 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Andre tilskudd Sum tjeneste: 2536 Avlastningsopphold Sum prosjekt: Avlastningssenter barn Prosjekt: Ufordelt investering VO 40 Tjeneste: 2536 Avlastningsopphold 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2536 Avlastningsopphold Sum prosjekt: Ufordelt investering VO Sum Resultatenhet: 449 Pleie- og omsorgsformål - i Sum Virksomhetsområde: 40 Pleie og omsorg Virksomhetsområde: 51 Sosiale tjenester Resultatenhet: 510 Sosiale tjenester Prosjekt: Boliger for rusmisbrukere Tjeneste: 2432 Ettervern for rusmisbrukere 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Andre tilskudd Sum tjeneste: 2432 Ettervern for rusmisbruk Sum prosjekt: Boliger for rusmisbruker Sum Resultatenhet: 510 Sosiale tjenester Sum Virksomhetsområde: 51 Sosiale tjenester Virksomhetsområde: 55 Kultur og fritid Resultatenhet: 550 Kultur og fritid Prosjekt: Moelv kulturhus - forprosjekt Tjeneste: 3860 Kulturbygg 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3860 Kulturbygg Sum prosjekt: Moelv kulturhus - forpro Prosjekt: Utendørs kulturarenaer Tjeneste: 3850 Andre kulturformål 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3850 Andre kulturformål Sum prosjekt: Utendørs kulturarenaer Side 286

5 Prosjekt: Utvikling av Prøysenamfi Tjeneste: 3850 Andre kulturformål 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3850 Andre kulturformål Sum prosjekt: Utvikling av Prøysenamfi Prosjekt: Nytt tak Moelvhallen Tjeneste: 3810 Idrettsbygg 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3810 Idrettsbygg Sum prosjekt: Nytt tak Moelvhallen Prosjekt: Kulturinvesteringer udispone Tjeneste: 3860 Kulturbygg 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3860 Kulturbygg Sum prosjekt: Kulturinvesteringer udis Prosjekt: Rehabilitering Moelvhallen Tjeneste: 3810 Idrettsbygg 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3810 Idrettsbygg Sum prosjekt: Rehabilitering Moelvhall Sum Resultatenhet: 550 Kultur og fritid Sum Virksomhetsområde: 55 Kultur og fritid Virksomhetsområde: 57 Bibliotek Resultatenhet: 570 Bibliotek Prosjekt: Ombygging/restaurering bibli Tjeneste: 3700 Bibliotek 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3700 Bibliotek Sum prosjekt: Ombygging/restaurering Sum Resultatenhet: 570 Bibliotek Sum Virksomhetsområde: 57 Bibliotek Virksomhetsområde: 60 Brann Resultatenhet: 600 Brann Prosjekt: Kjøretøy brann Tjeneste: 3390 Brannvesen 3210 Transportmidler Sum tjeneste: 3390 Brannvesen Sum prosjekt: Kjøretøy brann Sum Resultatenhet: 600 Brann Side 287

6 Sum Virksomhetsområde: 60 Brann Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift Resultatenhet: 620 Teknisk drift Prosjekt: Erstatning grunn/gjerde 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Erstatning grunn/gjerde Prosjekt: Utskifting av gatelysmaster Tjeneste: 3322 Gatelys 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3322 Gatelys Sum prosjekt: Utskifting av gatelysmas Prosjekt: Asfaltering grusveger Tjeneste: 3321 Asfalt 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3321 Asfalt Sum prosjekt: Asfaltering grusveger Prosjekt: Trafikksikkerhet Tjeneste: 3323 Trafikksikkerhetstiltak 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3323 Trafikksikkerhetstiltak Sum prosjekt: Trafikksikkerhet Prosjekt: Estetisk opprustning 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Estetisk opprustning Prosjekt: Transportmidler - veg 3210 Transportmidler Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Transportmidler Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Transportmidler Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Transportmidler - veg Prosjekt: Større maskiner - veg Side 288

7 3209 Andre maskiner Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Større maskiner - veg Prosjekt: Lettere maskiner - veg 3209 Andre maskiner Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Lettere maskiner - veg Prosjekt: Utstyr/maskiner park 3209 Andre maskiner Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Utstyr/maskiner park Prosjekt: Utbedring av kommunale veg 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Utbedring av kommunal Prosjekt: Fjølstad III, ekstern fortau/veg 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Fjølstad III, ekstern forta Prosjekt: Friområde, Moelv Tjeneste: 3350 Parker, plass og torg 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3350 Parker, plass og torg Sum prosjekt: Friområde, Moelv Prosjekt: Turveger Tjeneste: 3323 Trafikksikkerhetstiltak 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3323 Trafikksikkerhetstiltak Sum prosjekt: Turveger Prosjekt: Utbyggingsavtaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Utbyggingsavtaler Prosjekt: Lille Almerud III Side 289

8 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Lille Almerud III Prosjekt: Gang- og sykkelveg Sjusjøen 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Tilskudd/overføringer fra andre Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Gang- og sykkelveg Sjus Prosjekt: Jernbanestasjonen, Moelv 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Jernbanestasjonen, Moe Prosjekt: Sentrumstiltak Tjeneste: 3350 Parker, plass og torg 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3350 Parker, plass og torg Sum prosjekt: Sentrumstiltak Prosjekt: Utsmykning/belysning 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Utsmykning/belysning Prosjekt: Gangveg til ny skole i Moelv Tjeneste: 3321 Asfalt 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3321 Asfalt Sum prosjekt: Gangveg til ny skole i Mo Prosjekt: Jernbaneundergang Brumun 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Jernbaneundergang Bru Prosjekt: Rundkjøring Storgata-Industri 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Rundkjøring Storgata-In Side 290

9 Prosjekt: Park Tjeneste: 3350 Parker, plass og torg 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3350 Parker, plass og torg Sum prosjekt: Park Prosjekt: Broparken Tjeneste: 3350 Parker, plass og torg 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3350 Parker, plass og torg Sum prosjekt: Broparken Prosjekt: Gangveg Moelva Tjeneste: 3351 Turveger 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3351 Turveger Sum prosjekt: Gangveg Moelva Prosjekt: Omlegging lysløype Stavsjø Tjeneste: 3351 Turveger 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3351 Turveger Sum prosjekt: Omlegging lysløype Stav Prosjekt: Flomsikring Brumunda Tjeneste: 3153 Ras- og flomsikring 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3153 Ras- og flomsikring Sum prosjekt: Flomsikring Brumunda Prosjekt: Infrastruktur Moelvskole 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Infrastruktur Moelvskole Prosjekt: Parkering-grøntområde Moel Tjeneste: 3350 Parker, plass og torg 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3350 Parker, plass og torg Sum prosjekt: Parkering-grøntområde Prosjekt: Transportmidler park Tjeneste: 3350 Parker, plass og torg 3210 Transportmidler Sum tjeneste: 3350 Parker, plass og torg Sum prosjekt: Transportmidler park Side 291

10 Prosjekt: Rehabilitering grøntanlegg Tjeneste: 3350 Parker, plass og torg 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3350 Parker, plass og torg Sum prosjekt: Rehabilitering grøntanle Prosjekt: Sanering vannledninger 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Sanering vannledninger Prosjekt: Rehabilitere styring trykkøker 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Rehabilitere styring tryk Prosjekt: Vannbehandling 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Vannbehandling Prosjekt: Flåhagen høydebasseng 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Flåhagen høydebasseng Prosjekt: Rehabilitere maskin/bygg 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Rehabilitere maskin/byg Prosjekt: Fjølstad III 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Fjølstad III Prosjekt: Sanering Jensstuvegen, Moel 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Sanering Jensstuvegen, Side 292

11 Prosjekt: Sanering Myravegen, Br.dal 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Sanering Myravegen, Br Prosjekt: Sanering Markavegen, Furne 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Sanering Markavegen, F Prosjekt: Sanering Lille Ringveg, Br.dal 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Sanering Lille Ringveg, B Prosjekt: Sanering Brennerivegen, Br.d 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Sanering Brennerivegen, Prosjekt: Sanering Storgata, Moelv syd 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Sanering Storgata, Moel Prosjekt: Utbyggingsavtaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Utbyggingsavtaler Prosjekt: Lefstorget - Kirkenær 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Lefstorget - Kirkenær Prosjekt: Bergshøgda 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Bergshøgda Side 293

12 Prosjekt: Trykkøker Åsen 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Trykkøker Åsen Prosjekt: Lismarka vann og avløp, forpr 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Lismarka vann og avløp, Prosjekt: Sanering Moelv skole 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Sanering Moelv skole Prosjekt: Moelv VV forsprosjekt utvidel 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Moelv VV forsprosjekt ut Prosjekt: Fjølstad I delområde II 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Fjølstad I delområde II Prosjekt: Trykkrør Stavsjø 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Trykkrør Stavsjø Prosjekt: Vann Næroset 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Vann Næroset Prosjekt: Strømaggregat 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Strømaggregat Side 294

13 Prosjekt: Større maskiner - vann 3209 Andre maskiner Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Større maskiner - vann Prosjekt: Utstyr og lette maskiner - van 3209 Andre maskiner Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Utstyr og lette maskiner Prosjekt: Nydal (vann) 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Nydal (vann) Prosjekt: Rehabilitere styring pumpest 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Rehabilitere styring pum Prosjekt: Rehabilitere maskin/bygg 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Rehabilitere maskin/byg Prosjekt: Sanering avløpsledning 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Sanering avløpsledning Prosjekt: Fjølstad III 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Fjølstad III Prosjekt: VA-avtale Sjusjøen - Moelv 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Tilskudd/overføringer fra andre Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: VA-avtale Sjusjøen - Moe Side 295

14 Prosjekt: Sanering Jensstuvegen, Moel 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Sanering Jensstuvegen, Prosjekt: Sanering Myravegen, Br.dal 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Sanering Myravegen, Br Prosjekt: Sanering Markavegen, Furne 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Sanering Markavegen, F Prosjekt: Sanering Lille Ringveg, Br.dal 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Sanering Lille Ringveg, B Prosjekt: Sanering Brennerivegen, Br.d 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Sanering Brennerivegen, Prosjekt: Sanering Storgata, Moelv syd 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Sanering Storgata, Moel Prosjekt: Utbyggingsavtaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Utbyggingsavtaler Prosjekt: Bergshøgda 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Bergshøgda Side 296

15 Prosjekt: Rehabilitering pumpestasjon 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Rehabilitering pumpesta Prosjekt: Enøk/renseprosess 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Enøk/renseprosess Prosjekt: EU vanndirektiv 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: EU vanndirektiv Prosjekt: Tilbakeslagssikring pumpest 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Tilbakeslagssikring pum Prosjekt: Avløpsledning Sveumvegen-N 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Avløpsledning Sveumve Prosjekt: Sandavvanner fortrykkermas 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Sandavvanner fortrykke Prosjekt: Varmeanlegg, flytte sentrifug 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Varmeanlegg, flytte sent Prosjekt: Sanering Moelvskole 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Sanering Moelvskole Side 297

16 Prosjekt: Fjølstad I delområde II 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Fjølstad I delområde II Prosjekt: Avløp Næroset 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Avløp Næroset Prosjekt: Strømaggregat 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Strømaggregat Prosjekt: Større maskiner - avløp 3209 Andre maskiner Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Større maskiner - avløp Prosjekt: Utstyr og lette maskiner - avl 3209 Andre maskiner Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Utstyr og lette maskiner Prosjekt: Nydal (avløp) 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Nydal (avløp) Prosjekt: Næringsområder Tjeneste: 3253 Utbyggingsområder for nærin 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3253 Utbyggingsområder for n Sum prosjekt: Næringsområder Prosjekt: Kylstad 7, tomtefelt 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for b Sum prosjekt: Kylstad 7, tomtefelt Side 298

17 Prosjekt: Fjølstad III, tomtefelt 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for b Sum prosjekt: Fjølstad III, tomtefelt Prosjekt: Lille Almerud III 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for b Sum prosjekt: Lille Almerud III Prosjekt: Pellerviken Tjeneste: 3253 Utbyggingsområder for nærin 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3253 Utbyggingsområder for n Sum prosjekt: Pellerviken Prosjekt: Stavsjø, Torsberget II 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for b Sum prosjekt: Stavsjø, Torsberget II Prosjekt: Fjølstad I,delfelt II 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for b Sum prosjekt: Fjølstad I,delfelt II Prosjekt: Stavsjø sentrum B Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for b Sum prosjekt: Stavsjø sentrum B Prosjekt: Bruvollhagan VI 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for b Sum prosjekt: Bruvollhagan VI Prosjekt: Helgøya, Bjørkelunden 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for b Sum prosjekt: Helgøya, Bjørkelunden Side 299

18 Prosjekt: Minka V, delfelt 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for b Sum prosjekt: Minka V, delfelt Prosjekt: Revlinghagan, utvidelse 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for b Sum prosjekt: Revlinghagan, utvidelse Prosjekt: Granlifeltet Lismarka 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for b Sum prosjekt: Granlifeltet Lismarka Sum Resultatenhet: 620 Teknisk drift Sum Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak Resultatenhet: 630 Kart og byggesak Prosjekt: Kartlegging Tjeneste: 3030 Kart og oppmåling 3102 Kartverk Sum tjeneste: 3030 Kart og oppmåling Sum prosjekt: Kartlegging Prosjekt: EDB kart og byggesak Tjeneste: 3020 Bygge-, delings- og seksjoner 3201 Edb-programvare Sum tjeneste: 3020 Bygge-, delings- og seksj Sum prosjekt: EDB kart og byggesak Sum Resultatenhet: 630 Kart og byggesak Sum Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak Virksomhetsområde: 81 Bygg og eiendom Resultatenhet: 810 Bygg og eiendom Prosjekt: Kjøp av gjennomgangsboliger Tjeneste: 2654 Flyktningeboliger 3285 Kjøp av bygninger Sum tjeneste: 2654 Flyktningeboliger Sum prosjekt: Kjøp av gjennomgangsb Prosjekt: Enøk Side 300

19 Tjeneste: 1900 Bygg og vedlikehold 3250 Materialer til bygg og anlegg Sum tjeneste: 1900 Bygg og vedlikehold Sum prosjekt: Enøk Prosjekt: Fjernvarme Tjeneste: 1900 Bygg og vedlikehold 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 1900 Bygg og vedlikehold Sum prosjekt: Fjernvarme Prosjekt: Ufordelt Tjeneste: 1900 Bygg og vedlikehold 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 1900 Bygg og vedlikehold Sum prosjekt: Ufordelt Prosjekt: Energimerking bygg Tjeneste: 1900 Bygg og vedlikehold 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 1900 Bygg og vedlikehold Sum prosjekt: Energimerking bygg Prosjekt: Større rehabiliteringsarbeid/u Tjeneste: 1900 Bygg og vedlikehold 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 1900 Bygg og vedlikehold Sum prosjekt: Større rehabiliteringsarb Prosjekt: Virksomhetsområde 30 unde Tjeneste: 2220 Skolelokaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler Sum prosjekt: Virksomhetsområde Prosjekt: Brannvarsling og nød/ledelys Tjeneste: 1900 Bygg og vedlikehold 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 1900 Bygg og vedlikehold Sum prosjekt: Brannvarsling og nød/led Prosjekt: Påkostning PLO Tjeneste: 2610 Institusjonslokaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2610 Institusjonslokaler Sum prosjekt: Påkostning PLO Sum Resultatenhet: 810 Bygg og eiendom Side 301

20 Sum Virksomhetsområde: 81 Bygg og eiendom Virksomhetsområde: 82 Matproduksjon Resultatenhet: 820 Matproduksjon Prosjekt: Produksjonsutstyr Tjeneste: 2532 Kjøkkendrift 3209 Andre maskiner Sum tjeneste: 2532 Kjøkkendrift Sum prosjekt: Produksjonsutstyr Sum Resultatenhet: 820 Matproduksjon Sum Virksomhetsområde: 82 Matproduksjon Virksomhetsområde: 89 Felles (i skjema B) Resultatenhet: 890 Andre felles konti Prosjekt: Egenkapitalinnskudd KLP Tjeneste: 1820 Diverse fellesutgifter 3529 Aksjer og andeler Sum tjeneste: 1820 Diverse fellesutgifter Sum prosjekt: Egenkapitalinnskudd KL Sum Resultatenhet: 890 Andre felles konti Sum Virksomhetsområde: 89 Felles (i skjema B) Virksomhetsområde: 90 Felles (i skjema A) Resultatenhet: 900 Eksterne transaksjoner Tjeneste: 2835 Formidlingslån - husbanken 3510 Avdrag formidlingslån Ekstraordinære avdrag formidlingslån Startlån Bruk av lån til videreutlån Mottatte ekstraord. avdrag etabl.lån Mottatte avdrag startlån Sum tjeneste: 2835 Formidlingslån - husbank Salg av tomter Sum tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for b Sum Resultatenhet: 900 Eksterne transaksjoner Resultatenhet: 910 Interne transaksjoner Tjeneste: 8701 Bruk av lån, avdrag på lån 3912 Bruk av lån privatbanker Sum tjeneste: 8701 Bruk av lån, avdrag på lå Tjeneste: 8800 Interne finanstransaksjoner 3548 Avsetning til ubundne investeringsfond Bruk av ubundne investeringsfond Overføring fra driftsregnskapet Sum tjeneste: 8800 Interne finanstransaksjo Sum Resultatenhet: 910 Interne transaksjoner Sum Virksomhetsområde: 90 Felles (i skjema A) T O T A L T Side 302

Årsbudsjett 2012 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2012 og økonomiplan , hoveddel VIII Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Ansvar: 120000 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn Tjeneste: 3603 Friluftsområder 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000 300.000 300.000

Detaljer

Sum prosjekt: Innløsning av grunn

Sum prosjekt: Innløsning av grunn Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Ansvar: 120000 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn Tjeneste: 3603 Friluftsområder 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000 300.000 300.000

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan , hoveddel VIII Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjonen Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000 300.000 300.000 Sum tjeneste: 3350

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjonen Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn Tjeneste: 3350 Parker, plass og torg 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000

Detaljer

Årsbudsjett 2016 og økonomiplan , hoveddel IX

Årsbudsjett 2016 og økonomiplan , hoveddel IX Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50300 Innkjøp av IKT-utstyr Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner 1.000.000

Detaljer

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan , hoveddel IX

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan , hoveddel IX Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50300 Innkjøp av IKT-utstyr Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner 1.000.000

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

6.2 ØKONOMIPLAN INVESTERING I TALL

6.2 ØKONOMIPLAN INVESTERING I TALL 6.2 ØKONOMIPLAN INVESTERING I TALL Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Prosj VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50100 EDB-utstyr-felles 954 000 0 0 0 0 0 50103

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan , investeringsbudsjettet

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan , investeringsbudsjettet Virksomhetsområde:11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50300 Innkjøp av IKT-utstyr Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner 1.000.000

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014 Regnskap Budsjett Budsjett 2012 2013 2014 Driftsinntekter Brukerbetalinger 89 863 369 90 979 000 94 042 000 Andre salgs- og leieinntekter 189 742 278 192 338

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

6.2 Økonomiplan investering i tall

6.2 Økonomiplan investering i tall 6.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pros VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50100 EDB-utstyr-felles 176 834 0 0 0 0 0 50103

Detaljer

7.2 Økonomiplan investering i tall

7.2 Økonomiplan investering i tall 7.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 2019 VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50100 EDB-utstyr-felles 250 859 0 0 0 0 0 50101 Oppgradering

Detaljer

7.2 Økonomiplan investering i tall

7.2 Økonomiplan investering i tall 7.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50161 Reguleringsplan Pellerviken 134 163 0 0 0 0 0

Detaljer

7.2 Økonomiplan investering i tall

7.2 Økonomiplan investering i tall 7.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 2020 P.nr. VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50103 Arealplanlegging 2 625 0 0 0 0 0 50112 Salg

Detaljer

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 1 Skatt på inntekt og formue 1) -560 270 683-573 428 000-554 963 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -485 530 564-514 711

Detaljer

Avslutning av investeringsprosjekter 1. tertial 2019

Avslutning av investeringsprosjekter 1. tertial 2019 Vedlegg 5 Avslutning av investeringsprosjekter 1. tertial 2019 Prosjekt 50211 Ombygging av Nav-bygget Det ble i 1. tertialrapport 2018, jf. k.sak 44/2018, bevilget kr 300.000 til kommunens andel av ombygging

Detaljer

Er kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008

Er kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008 Er kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008 1 Ringsaker kommune 32.348 innbyggere på 1.281 kvadratkilometer Beliggende mellom Hamar, Gjøvik

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016

Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Hoveddel I: Budsjett og økonomiplan drift - detaljert pr virksomhetsområde og resultatenhet... 3 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv... 4 Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter...

Detaljer

4.14 Teknisk drift (VO nr 62)

4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tilrettelegging

Detaljer

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Ramme Budsjett Budsjett (alle tall i 1 000) 2014 2015 2016 2017 2018 10 Politisk styring 0 0 0 0 0 Snarveien AS -aksjekjøp 250 Snarveien AS - Bruk av investeringsfond

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.01209 Andre driftsutgifter 1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0 0.06700 Salg av fast eiendom 333 338 0 0 inntekter

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - investering

Årsbudsjett 2014 - investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:58 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 32002 KJØP MASKINER 0 0 97 32202

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 forts. Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste k Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII

Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Detaljbudsjett for investering

Detaljbudsjett for investering Detaljbudsjett for 2017 - investering RÅDMANNEN MED STAB Konto Kontotekst Funksjon Prosj Prosjekttekst Budsjett 2017 Ansvar 1101: Fellesutgifter 02 101 Kjøp av transportmidler 1200 NY Kjøp av to leasingbiler

Detaljer

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0 Kapittel : Usorterte tiltak 42: AP Ballbinge Ulvangen Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.231.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Bygg

Detaljer

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012.

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. Overføres til 2012 Prosj. Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik 0 Ikke prosjekt - Utlån Eidsiva Energi as 57 440 57 440 0 0 Ikke prosjekt - Leasing

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap 2012

Dønna - Investeringsregnskap 2012 Investeringsregnskap 2. tertial 2012 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 691.000 0 0 Sum utgifter 691.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -691.000

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Overføring av ubenyttede investeringsmidler 2012 til budsjettet for 2013 samt rebudsjettering av midler "inndratt" (periodisert) i Ksak 75/12.

Overføring av ubenyttede investeringsmidler 2012 til budsjettet for 2013 samt rebudsjettering av midler inndratt (periodisert) i Ksak 75/12. Overføring ubenyttede gs til et for samt reering "inndratt" (periodisert) i Ksak 75/12. som des. gs (T) Planområde 1 - Administrative fellestjenester IKT-prosjekt i 3:1 sammenheng fortsetter også i, midlene

Detaljer

4.14 Teknisk drift (VO nr 62)

4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tettstedsutvikling

Detaljer

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Pensjon Kontroll og revisjon

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Pensjon Kontroll og revisjon 9201 Egenkapitalinnskudd 172 Pensjon Pensjon 0 0 0 Pensjon 445 641 0 0 Pensjon 445 641 0 0 9203 Kjøp av aksjer 110 Kontroll og revisjon Kontroll og revisjon 0 0 0 Kontroll og revisjon 12 000 0 0 Kontroll

Detaljer

1 Hattfjelldal kommune (2015) - År/Periode 2015 1-12 29.05.2015

1 Hattfjelldal kommune (2015) - År/Periode 2015 1-12 29.05.2015 Bruker: LIBR Klokken: 13:18 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Ansvar: 920 Finansinvesteringer Prosjekt: 9203 Kjøp av aksjer og andeler Funksjon: 110 Kontroll og revisjon 35290 Kjøp av aksjer og andeler 12.000,00

Detaljer

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

4.14 Teknisk drift (VO nr 62)

4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tettstedsutvikling,

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet Bruker: AREI Klokken: 08:22 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 3108 STARTLÅN Ansvar: 3931 STARTLÅN Tjeneste: 87005 HUSBANK-STARTLÅN 35100 AVDRAG, FORMIDLINGSLÅN 396 35200 UTLÅN STARTLÅN 1.000 Sum

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Kostnadsramme Dikterportalen. Utgifter: Inntekter. Tilskudd 1 mill. kr fra Statens. Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000

Kostnadsramme Dikterportalen. Utgifter: Inntekter. Tilskudd 1 mill. kr fra Statens. Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000 Kostnadsramme Dikterportalen Utgifter: Inntekter Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000 Tilskudd 1 mill. kr fra Statens -1 000 000 Vegvesen. Tilskudd fra Kavlifondet 700 000-700 000 Tilskudd fra Oppland fylkeskomm.

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2017) - År/Periode Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16

1 SIRDAL KOMMUNE (2017) - År/Periode Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Prosjekt: 3108 STARTLÅN Ansvar: 3931 STARTLÅN Tjeneste: 87005 HUSBANK-STARTLÅN 35100 AVDRAG, FORMIDLINGSLÅN 474.000 396.123 35200 UTLÅN STARTLÅN

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011.

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Vedtak: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Teknisk 2012 2015 godkjennes med endringer innarbeidet i plangruppas forslag til rullert

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Årsbudsjett 2016 - Investering

Årsbudsjett 2016 - Investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 11:29 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 600.000 437.000

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) 2014 2015 2016 2017 Totalt

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 20: P.nr. 508: Egenkapitalinnskudd KLP 2014 KLP har innkalt egenkapitalskudd de siste årene. For 2014 er tilskuddet kr. 1.002.000. Må føres i investeringsregnskapet,

Detaljer

OVERFØRING AV U BENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2016 TIL 2017

OVERFØRING AV U BENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2016 TIL 2017 OVERFØRING AV U BENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA TIL 2017 budsjett 0 Leasingbil Barn/familie - 200 200 200 82120 Gausdal ungdomsskole, nærmiljøanlegg og aktivitetskiosk 21 - -21 - Ses i forhold til mottatte

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Vedlegg 6 Rodeoversikt vårvedlikehold

Vedlegg 6 Rodeoversikt vårvedlikehold Vedlegg 6 Rodeoversikt vårvedlikehold 1 BRUMUNDDAL 6 1.1 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE OG RINGSAKER KULTURSKOLE 6 1.2 LILLE RINGVEG 46 56 7 1.3 VELDREVEGEN 29 OG 31 8 1.4 FAGERLUND SKOLE HALLEN 9 1.5 HEMPA BARNEHAGE

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12.2013 Tid: 0930

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12.2013 Tid: 0930 Leirfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 0930 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg 4 Områdeoversikt

Vedlegg 4 Områdeoversikt Vedlegg 4 Områdeoversikt Innholdsfortegnelse 1 Opplysninger... 7 2 Frekvenstabell... 8 3 Områdeoversikter med kart... 12 3.1 Mo gård... 13 3.2 Garveriet... 14 3.3 Moelv bo og aktivitetssenter... 15 3.4

Detaljer

Sentrale føringer for Budsjettseminar

Sentrale føringer for Budsjettseminar Sentrale føringer for 2019 Budsjettseminar 13.06.2018 Revidert nasjonalbudsjett 2018 Skatt og rammetilskudd Lønnsvekstanslaget er nedjustert fra 3,0 % til 2,8 % Prisveksten på varer og tjenester er oppjustert

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2.

Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2. I nvesterings rapport 2. tertial 201 7 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 1.225.000 0 0 Sum utgifter 1.225.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -

Detaljer

4.14 Teknisk drift (VO nr 62)

4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tettstedsutvikling,

Detaljer

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond 213 1 8 2 Formannskapets innstilling 23.11.12: Valgte tiltak investering Kapittel : Sentraladministrasjonen P.nr 33: IKT investeringer generelt Generelle kostnader: Oppgradering av nettverk alle enheter

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Etne kommune BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 TALDEL INVESTERING

Etne kommune BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 TALDEL INVESTERING Etne kommune BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 TALDEL INVESTERING 1 Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING 31150 MATVARER OG BEVERTNING 1.041 0 0 0 0

Detaljer

INVESTERINGER 2013-2017 20.10.2013

INVESTERINGER 2013-2017 20.10.2013 INVESTERINGER -2017 20.10. Ansvar 1101: Fellesutgifter 04700 Overføringer til andre (uten motytelse) 3930 1127 Kirkelig Fellesråd - utlån - 2 213 000 2 213 000 04700 Overføringer til andre (uten motytelse)

Detaljer

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016 Regnskap /2015 1 Sentrale styringsorganer/politikk 2015 1000 Politisk styring og kontroll 1 646 366 1 385 495 986 895-260 871 119 1 097 449 1100 Kontroll og revisjon 97 758 111 319 111 319 13 561 88 17

Detaljer

INVESTERINGSPLAN

INVESTERINGSPLAN INVESTERINGSPLAN 2017-2020 2016 (oppr) Rev 2016 (pr 31.08.) 2017 2018 2019 2020 OPPVEKST Trafikksikkerhetstiltak Fryal/SLUS 4 000 000 3 300 000 250 000 1 750 000 Odnes skole, ombygging universell utforming

Detaljer

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2012-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2013 2014 2015 2016 Netto driftsramme grå bok (2012) 8 611 8 611 8 611 8 611 100

Detaljer

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Formannskapets budsjettgrunnlag Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; 600 - RÅDMANNEN Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett 600 1001 Politiske råd

Detaljer

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010

Detaljer

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016 Dønna investeringsregnskap Rapport for 1. tertial 2016 1 Prosjekt: 10001 Finansiering og overføring fra drift Ansvar: 8011 Interne finansieringstransaksjoner 35480 AVSETN. TIL UBUNDNE INVEST FOND 0 124.000

Detaljer

Regnskap Buds(end) Budsjett Kontrollutvalget 2700 Konsulenttjenester Sum ansvar: 1004 Kontrollutvalget

Regnskap Buds(end) Budsjett Kontrollutvalget 2700 Konsulenttjenester Sum ansvar: 1004 Kontrollutvalget Regnskap Buds(end) Budsjett 2017 2017 2017 1004 Kontrollutvalget 2700 Konsulenttjenester 0 350000 0 Sum ansvar: 1004 Kontrollutvalget 0 350000 0 1102 Økonomiavdelingen 2700 Konsulenttjenester 150546 160000

Detaljer

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering 2014 2015 2016 2017 Netto investering

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Ordfører

Budsjettversjonsrapport: Ordfører Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: Ordfører Budsjettversjonsrapport: Ordfører 2015 2016 2017 2018 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 120

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering med endringer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering med endringer Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling investering med endringer Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering med endringer 2016

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 1170 - DIVERSE FELLESUTGIFTER 5292 - EGENKAPITALINNSKUDD 180 29 801,00 0 36 898,00 29 801,00 0 36 898,00 9700 - OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSK. 180-29 801,00

Detaljer