Årsbudsjett 2018 og økonomiplan , investeringsbudsjettet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2018 og økonomiplan , investeringsbudsjettet"

Transkript

1 Virksomhetsområde:11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: Innkjøp av IKT-utstyr Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner Sum tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester Sum prosjekt: Innkjøp av IKT-utstyr Prosjekt: IKT-utstyr felles Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner Sum tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester Sum prosjekt: IKT-utstyr felles Prosjekt: Større tomtearelaer Tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for bolige 3280 Kjøp av grunn Sum tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for b Sum prosjekt: Større tomtearelaer Prosjekt: Mindre tomtearealer Tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for bolige 3280 Kjøp av grunn Sum tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for b Sum prosjekt: Mindre tomtearealer Prosjekt: Inventar og utstyr Tjeneste: 2220 Skolelokaler 3200 Inventar/utstyr Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler Sum prosjekt: Inventar og utstyr Sum resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.se Resultatenhet: 150 Planseksjonen Prosjekt: Arealplanlegging Tjeneste: 3010 Plansaksbehandling 3270 Konsulenttjenester Sum tjeneste: 3010 Plansaksbehandling Sum prosjekt: Arealplanlegging Sum resultatenhet: 150 Planseksjonen Sum virksomhetsområde:11 Adm. og fellesutgifter Virksomhetsområde:20 Barnehage Resultatenhet: 201 Fossen, Moelv og Fagernes bar Prosjekt: Barnehagetilbud Moelv Tjeneste: 2210 Barnehagelokaler og skyss b 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Side 1

2 Sum tjeneste: 2210 Barnehagelokaler og sky Sum prosjekt: Barnehagetilbud Moelv Sum resultatenhet: 201 Fossen, Moelv og Fagernes Resultatenhet: 249 Barnehageformål - ikke fordelt Prosjekt: Diverse utbedringer barneha Tjeneste: 2210 Barnehagelokaler og skyss b 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2210 Barnehagelokaler og sky Sum prosjekt: Diverse utbedringer bar Sum resultatenhet: 249 Barnehageformål - ikke for Sum virksomhetsområde:20 Barnehage Virksomhetsområde:30 Undervisning Resultatenhet: 310 Brøttum skole Prosjekt: Utbedring basseng Brøttum Tjeneste: 2220 Skolelokaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler Sum prosjekt: Utbedring basseng Brøtt Sum resultatenhet: 310 Brøttum skole Resultatenhet: 325 Kylstad skole Prosjekt: Utbedring Kylstad skole Tjeneste: 2220 Skolelokaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler Sum prosjekt: Utbedring Kylstad skole Sum resultatenhet: 325 Kylstad skole Resultatenhet: 326 Stavsberg skole Prosjekt: Stavsberg skole og stor flerb Tjeneste: 2220 Skolelokaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler Sum prosjekt: Stavsberg skole og stor Sum resultatenhet: 326 Stavsberg skole Resultatenhet: 328 Moelv skole Prosjekt: Moelvhallen - svømmebassen Tjeneste: 3810 Idrettsbygg 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3810 Idrettsbygg Sum prosjekt: Moelvhallen - svømmeba Side 2

3 Sum resultatenhet: 328 Moelv skole Resultatenhet: 399 Undervisningsformål - ikke ford Prosjekt: Utbedring lekeapparater Tjeneste: 2220 Skolelokaler 3200 Inventar/utstyr Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler Sum prosjekt: Utbedring lekeapparater Prosjekt: Opprustning miljørettet helse Tjeneste: 2220 Skolelokaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler Sum prosjekt: Opprustning miljørettet Prosjekt: Matkultursenter Tjeneste: 2220 Skolelokaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler Sum prosjekt: Matkultursenter Sum resultatenhet: 399 Undervisningsformål - ikke Sum virksomhetsområde:30 Undervisning Virksomhetsområde:40 Pleie og omsorg Resultatenhet: 449 Pleie- og omsorgsformål - ikke Prosjekt: Inventar og utstyr pleie og om Tjeneste: 2530 Syke-/aldershjemsopphold - l 3200 Inventar/utstyr Sum tjeneste: 2530 Syke-/aldershjemsoppho Sum prosjekt: Inventar og utstyr pleie o Prosjekt: Branntiltak Tjeneste: 2650 Trygde/oms.bol./komm. leiligh 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2650 Trygde/oms.bol./komm. l Sum prosjekt: Branntiltak Prosjekt: Investeringer VO 40 ufordelt Tjeneste: 2610 Institusjonslokaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2610 Institusjonslokaler Sum prosjekt: Investeringer VO 40 ufor Prosjekt: Ringsaker bo- og aktivistetss Tjeneste: 2610 Institusjonslokaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2610 Institusjonslokaler Side 3

4 Sum prosjekt: Ringsaker bo- og aktivist Prosjekt: Utbedring/oppgradering av sy Tjeneste: 2610 Institusjonslokaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2610 Institusjonslokaler Sum prosjekt: Utbedring/oppgradering Prosjekt: Bygging av omsorgsboliger Tjeneste: 2650 Trygde/oms.bol./komm. leiligh 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 2650 Trygde/oms.bol./komm. l Sum prosjekt: Bygging av omsorgsboli Sum resultatenhet: 449 Pleie- og omsorgsformål - i Sum virksomhetsområde:40 Pleie og omsorg Virksomhetsområde:55 Kultur Resultatenhet: 550 Kultur Prosjekt: Utendørs kulturarenaer Tjeneste: 3850 Andre kulturformål 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3850 Andre kulturformål Sum prosjekt: Utendørs kulturarenaer Prosjekt: Moelv kulturhus, trinn 2 Tjeneste: 3860 Kulturbygg 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3860 Kulturbygg Sum prosjekt: Moelv kulturhus, trinn Sum resultatenhet: 550 Kultur Sum virksomhetsområde:55 Kultur Virksomhetsområde:60 Brann Resultatenhet: 600 Brann Prosjekt: Kjøretøy brann Tjeneste: 3390 Brannvesen 3210 Transportmidler Sum tjeneste: 3390 Brannvesen Sum prosjekt: Kjøretøy brann Sum resultatenhet: 600 Brann Sum virksomhetsområde:60 Brann Virksomhetsområde:62 Teknisk drift Resultatenhet: 620 Teknisk drift Side 4

5 Prosjekt: Rehabilitering grøntanlegg 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3350 Parker, plass og torg Sum prosjekt: Rehabilitering grøntanle Prosjekt: Gatelys - styring/enøk Tjeneste: 3322 Gatelys 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3322 Gatelys Sum prosjekt: Gatelys - styring/enøk Prosjekt: Elvepromenade del 3 Tjeneste: 3351 Turveger 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3351 Turveger Sum prosjekt: Elvepromenade del Prosjekt: Parkeringsarealer 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Parkeringsarealer Prosjekt: Øverbakkvegen 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Øverbakkvegen Prosjekt: Flomsikring - elveforebygning Tjeneste: 3153 Ras- og flomsikring 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3153 Ras- og flomsikring Sum prosjekt: Flomsikring - elveforeby Prosjekt: Gatelys i kommunale boligfelt Tjeneste: 3322 Gatelys 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3322 Gatelys Sum prosjekt: Gatelys i kommunale bol Prosjekt: Erstatning grunn/gjerde 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Erstatning grunn/gjerde Side 5

6 Prosjekt: Utskifting av gatelysmaster Tjeneste: 3322 Gatelys 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3322 Gatelys Sum prosjekt: Utskifting av gatelysmas Prosjekt: Asfaltering grusveger Tjeneste: 3321 Asfalt 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3321 Asfalt Sum prosjekt: Asfaltering grusveger Prosjekt: Trafikksikkerhet Tjeneste: 3323 Trafikksikkerhetstiltak 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3323 Trafikksikkerhetstiltak Sum prosjekt: Trafikksikkerhet Prosjekt: Estetisk opprusting 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Estetisk opprusting Prosjekt: Transportmidler - veg 3210 Transportmidler Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Transportmidler - veg Prosjekt: Maskiner - veg 3209 Andre maskiner Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Maskiner - veg Prosjekt: Utstyr/maskiner park 3209 Andre maskiner Sum tjeneste: 3350 Parker, plass og torg Sum prosjekt: Utstyr/maskiner park Prosjekt: Utbedring av kommunale veg 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Utbedring av kommunal Side 6

7 Prosjekt: Utbyggingsavtaler 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Utbyggingsavtaler Prosjekt: Sentrumstiltak Tjeneste: 3152 Tettstedsutvikling 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3152 Tettstedsutvikling Sum prosjekt: Sentrumstiltak Prosjekt: Utsmykning/belysning/skilting Tjeneste: 3152 Tettstedsutvikling 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3152 Tettstedsutvikling Sum prosjekt: Utsmykning/belysning/s Prosjekt: Transportmidler park 3210 Transportmidler Sum tjeneste: 3350 Parker, plass og torg Sum prosjekt: Transportmidler park Prosjekt: Grunnarbeider/masseflytting 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3350 Parker, plass og torg Sum prosjekt: Grunnarbeider/massefly Prosjekt: Infrastruktur veg/va/strøm St 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Infrastruktur veg/va/strø Prosjekt: Garveriparken, Moelv 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3350 Parker, plass og torg Sum prosjekt: Garveriparken, Moelv Prosjekt: Strandområde Moelv Tjeneste: 3604 Badeplasser 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3604 Badeplasser Sum prosjekt: Strandområde Moelv Side 7

8 Prosjekt: Rehabilitere badeplasser Tjeneste: 3604 Badeplasser 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3604 Badeplasser Sum prosjekt: Rehabilitere badeplasse Prosjekt: Terskler og errosjonssikring, Tjeneste: 3153 Ras- og flomsikring 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3153 Ras- og flomsikring Sum prosjekt: Terskler og errosjonssik Prosjekt: Parkering-grøntområde Moel 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3350 Parker, plass og torg Sum prosjekt: Parkering-grøntområde Prosjekt: Turveger Tjeneste: 3351 Turveger 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3351 Turveger Sum prosjekt: Turveger Prosjekt: Parker i Brumunddal og Moel 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3350 Parker, plass og torg Sum prosjekt: Parker i Brumunddal og Prosjekt: Torg ved City 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3350 Parker, plass og torg Sum prosjekt: Torg ved City Prosjekt: Rehabilitere bruer 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Rehabilitere bruer Prosjekt: Flomsikring elveforebygging Tjeneste: 3153 Ras- og flomsikring 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3153 Ras- og flomsikring Sum prosjekt: Flomsikring elveforebyg Side 8

9 Prosjekt: Elvepromenaden del 4 Tjeneste: 3351 Turveger 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3351 Turveger Sum prosjekt: Elvepromenaden del Prosjekt: Habitatstiltak Brumunda Tjeneste: 3153 Ras- og flomsikring 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3153 Ras- og flomsikring Sum prosjekt: Habitatstiltak Brumunda Prosjekt: Aktivitetsområder barn/ungd 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3350 Parker, plass og torg Sum prosjekt: Aktivitetsområder barn/ Prosjekt: Oppfølging habitatstiltak Tjeneste: 3153 Ras- og flomsikring 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3153 Ras- og flomsikring Sum prosjekt: Oppfølging habitatstiltak Prosjekt: Gangbruer bystranda Tjeneste: 3351 Turveger 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3351 Turveger Sum prosjekt: Gangbruer bystranda Prosjekt: Trafikksikkerhet Bekkedalsv 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Trafikksikkerhet Bekked Prosjekt: Veg til nytt boligområde Kval 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Veg til nytt boligområde Prosjekt: Maskiner/utstyr - parkvesen 3209 Andre maskiner Sum tjeneste: 3350 Parker, plass og torg Sum prosjekt: Maskiner/utstyr - parkve Side 9

10 Prosjekt: Kirkevegen - bru over Brumu 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Kirkevegen - bru over Br Prosjekt: Kunst i ny rundkjøring Moelv 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Kunst i ny rundkjøring M Prosjekt: Strandlinje ved Mjøsparken 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3350 Parker, plass og torg Sum prosjekt: Strandlinje ved Mjøspark Prosjekt: Rehabilitering toalettanlegg b Tjeneste: 3604 Badeplasser 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3604 Badeplasser Sum prosjekt: Rehabilitering toalettanl Prosjekt: Skibladnerbrygge Brumundd Tjeneste: 3300 Samferdselsbedrifter og tran 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3300 Samferdselsbedrifter og Sum prosjekt: Skibladnerbrygge Brum Prosjekt: Molo til Skibladnerbrygge Tjeneste: 3300 Samferdselsbedrifter og tran 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3300 Samferdselsbedrifter og Sum prosjekt: Molo til Skibladnerbrygg Prosjekt: Gangveg til Molo Tjeneste: 3351 Turveger 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3351 Turveger Sum prosjekt: Gangveg til Molo Prosjekt: Reetablere båthavn Brumund Tjeneste: 3603 Friluftsområder 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3603 Friluftsområder Sum prosjekt: Reetablere båthavn Bru Side 10

11 Prosjekt: Veg Pellerviken 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Veg Pellerviken Prosjekt: Heving Elvegata 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Heving Elvegata Prosjekt: Kylstad 7, tomtefelt Tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for bolige 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for b Sum prosjekt: Kylstad 7, tomtefelt Prosjekt: Bruvollhagan VI Tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for bolige 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for b Sum prosjekt: Bruvollhagan VI Prosjekt: Næringsområder Tjeneste: 3253 Utbyggingsområder for nærin 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3253 Utbyggingsområder for n Sum prosjekt: Næringsområder Prosjekt: Tomteutvikling Tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for bolige 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for b Sum prosjekt: Tomteutvikling Prosjekt: Kval 4 Tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for bolige 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for b Sum prosjekt: Kval Prosjekt: Frambakklia Tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for bolige 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for b Sum prosjekt: Frambakklia Side 11

12 Prosjekt: Næringsområde Rudshøgda Tjeneste: 3253 Utbyggingsområder for nærin 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3253 Utbyggingsområder for n Sum prosjekt: Næringsområde Rudshø Prosjekt: Boligfelt Brøttum Tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for bolige 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for b Sum prosjekt: Boligfelt Brøttum Prosjekt: Transportmidler - vann/avløp 3210 Transportmidler Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Transportmidler Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Transportmidler - vann/a Prosjekt: Sanering vannledninger 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Sanering vannledninger Prosjekt: Rehabilitere styring trykkøker Tjeneste: 3400 Vannverk 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3400 Vannverk Sum prosjekt: Rehabilitere styring tryk Prosjekt: Vannbehandling Tjeneste: 3400 Vannverk 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3400 Vannverk Sum prosjekt: Vannbehandling Prosjekt: Rehabilitere maskin/bygg Tjeneste: 3400 Vannverk 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3400 Vannverk Tjeneste: 3500 Avløpsrensing Side 12

13 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3500 Avløpsrensing Sum prosjekt: Rehabilitere maskin/byg Prosjekt: Utbyggingsavtaler Tjeneste: 3400 Vannverk 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3400 Vannverk Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Utbyggingsavtaler Prosjekt: Lefstorget - Kirkenær 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Lefstorget - Kirkenær Prosjekt: Lismarka vann og avløp, forpr 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Lismarka vann og avløp, Prosjekt: Større maskiner - vann/avløp 3209 Andre maskiner Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Andre maskiner Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Større maskiner - vann/a Prosjekt: Utstyr og lette maskiner - van 3209 Andre maskiner Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Andre maskiner Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Utstyr og lette maskiner Side 13

14 Prosjekt: Rehabilitere trykkøker 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Rehabilitere trykkøker Prosjekt: Holmen grunnvannsanlegg 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Holmen grunnvannsanle Prosjekt: Rehabilitere styring pumpest 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Rehabilitere styring pum Prosjekt: Rehabilitering pumpestasjon 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Rehabilitering pumpesta Prosjekt: Enøk/renseprosess 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Enøk/renseprosess Prosjekt: Områdereguleringsplan Bru 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Områdereguleringsplan Prosjekt: Rudshøgda TØ 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Rudshøgda TØ Prosjekt: Inntaksledning Moelv vannver 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Side 14

15 Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Inntaksledning Moelv va Prosjekt: Råvannspumpestasjon Moelv 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Råvannspumpestasjon Prosjekt: Moelv vannverk Tjeneste: 3400 Vannverk 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3400 Vannverk Sum prosjekt: Moelv vannverk Prosjekt: Ledningsanlegg Moelv vannv 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Ledningsanlegg Moelv v Prosjekt: Byggeledelse Tjeneste: 3400 Vannverk 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3400 Vannverk Tjeneste: 3500 Avløpsrensing 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3500 Avløpsrensing Sum prosjekt: Byggeledelse Prosjekt: Sanering Kårtorpvegen 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Sanering Kårtorpvegen Prosjekt: VA-avtale Sjusjøen-Moelv, fas 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: VA-avtale Sjusjøen-Moel Prosjekt: Vannledning Næra, TØ Side 15

16 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Vannledning Næra, TØ Prosjekt: Sanering Industrivegen 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Sanering Industrivegen Prosjekt: Trykkøker Olasvea 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Trykkøker Olasvea Prosjekt: Inntaksledning Mesnali vannv 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Inntaksledning Mesnali v Prosjekt: Råvannspumpestasjon Mesn 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Råvannspumpestasjon Prosjekt: Vannledning Mesnali vannver 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Vannledning Mesnali van Prosjekt: Fløithølen og Mesnali trykkøk 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Fløithølen og Mesnali try Prosjekt: Skarpsno trykkøker 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Side 16

17 Sum prosjekt: Skarpsno trykkøker Prosjekt: VA kryssinger som følge av n 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: VA kryssinger som følge Prosjekt: Sanering Mjøssenteret 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Sanering Mjøssenteret Prosjekt: Sanering Skarpsno 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Sanering Skarpsno Prosjekt: VA til nytt boligområde Kval 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: VA til nytt boligområde K Prosjekt: Vannledning Neskrysset - Fre 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Vannledning Neskrysset Prosjekt: Vannledning Fremstad Botse 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Side 17

18 Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Vannledning Fremstad B Prosjekt: VA E21 Rudshøgda 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: VA E21 Rudshøgda Prosjekt: Pumpestasjon Hagavika 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Pumpestasjon Hagavika Sum resultatenhet: 620 Teknisk drift Sum virksomhetsområde:62 Teknisk drift Virksomhetsområde:81 Bygg og eiendom Resultatenhet: 810 Bygg og eiendom Prosjekt: Større rehabiliteringsarbeid/u Tjeneste: 1900 Bygg og vedlikehold 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 1900 Bygg og vedlikehold Sum prosjekt: Større rehabiliteringsarb Prosjekt: ENØK Tjeneste: 1900 Bygg og vedlikehold 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 1900 Bygg og vedlikehold Sum prosjekt: ENØK Prosjekt: Brannvarsling og nød/ledelys Tjeneste: 2220 Skolelokaler 3200 Inventar/utstyr Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler Sum prosjekt: Brannvarsling og nød/led Prosjekt: Bygging/kjøp av boliger til flyk Tjeneste: 2652 Kommunale utleieboliger 3285 Kjøp av bygninger Sum tjeneste: 2652 Kommunale utleieboliger Sum prosjekt: Bygging/kjøp av boliger ti Side 18

19 Prosjekt: Rehabilitering av tak Tjeneste: 1900 Bygg og vedlikehold 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 1900 Bygg og vedlikehold Sum prosjekt: Rehabilitering av tak Prosjekt: Riving av bygg som ikke er i a Tjeneste: 1900 Bygg og vedlikehold 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 1900 Bygg og vedlikehold Sum prosjekt: Riving av bygg som ikke Sum resultatenhet: 810 Bygg og eiendom Sum virksomhetsområde:81 Bygg og eiendom Virksomhetsområde:82 Matproduksjon Resultatenhet: 820 Matproduksjon Prosjekt: Produksjonsutstyr Tjeneste: 2532 Kjøkkendrift 3209 Andre maskiner Sum tjeneste: 2532 Kjøkkendrift Sum prosjekt: Produksjonsutstyr Sum resultatenhet: 820 Matproduksjon Sum virksomhetsområde:82 Matproduksjon Virksomhetsområde:87 Overføringer Resultatenhet: 870 Overføringer Prosjekt: Kirkegårdsutvidelse Ringsak Tjeneste: 3900 Kirkelig fellesråd 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3900 Kirkelig fellesråd Sum prosjekt: Kirkegårdsutvidelse Rin Prosjekt: Rehabilitering av kirkene Tjeneste: 3900 Kirkelig fellesråd 3230 Påkostning, nybygg, nyanlegg Sum tjeneste: 3900 Kirkelig fellesråd Sum prosjekt: Rehabilitering av kirkene Sum resultatenhet: 870 Overføringer Sum virksomhetsområde:87 Overføringer Virksomhetsområde:90 Felles (i skjema A) Resultatenhet: 900 Eksterne transaksjoner Prosjekt: Egenkapitaltilskudd KLP Tjeneste: 1820 Diverse fellesutgifter 3529 Aksjer og andeler Side 19

20 Sum tjeneste: 1820 Diverse fellesutgifter Sum prosjekt: Egenkapitaltilskudd KLP Prosjekt: Stavsberg skole og stor flerb Tjeneste: 2220 Skolelokaler 3830 Overføring fra fylkeskommuner Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler Sum prosjekt: Stavsberg skole og stor Prosjekt: Moelvhallen - svømmebassen Tjeneste: 3810 Idrettsbygg 3830 Overføring fra fylkeskommuner Sum tjeneste: 3810 Idrettsbygg Sum prosjekt: Moelvhallen - svømmeba Prosjekt: Bygging av omsorgsboliger Tjeneste: 2530 Syke-/aldershjemsopphold - l 3810 Statstilskudd Sum tjeneste: 2530 Syke-/aldershjemsoppho Sum prosjekt: Bygging av omsorgsboli Prosjekt: Bygging/kjøp av boliger til flyk Tjeneste: 2654 Flyktningeboliger 3810 Statstilskudd Sum tjeneste: 2654 Flyktningeboliger Sum prosjekt: Bygging/kjøp av boliger ti Prosjekt: Øverbakkvegen 3890 Tilskudd/overføringer fra andre Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Øverbakkvegen Prosjekt: Flomsikring - elveforebygning Tjeneste: 3153 Ras- og flomsikring 3890 Tilskudd/overføringer fra andre Sum tjeneste: 3153 Ras- og flomsikring Sum prosjekt: Flomsikring - elveforeby Prosjekt: Transportmidler - veg 3660 Salg av driftsmidler Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Transportmidler - veg Prosjekt: Maskiner - veg 3660 Salg av driftsmidler Side 20

21 Sum tjeneste: 3320 Veg og gate Sum prosjekt: Maskiner - veg Prosjekt: Transportmidler park 3660 Salg av driftsmidler Sum tjeneste: 3350 Parker, plass og torg Sum prosjekt: Transportmidler park Prosjekt: Terskler og errosjonssikring, Tjeneste: 3153 Ras- og flomsikring 3890 Tilskudd/overføringer fra andre Sum tjeneste: 3153 Ras- og flomsikring Sum prosjekt: Terskler og errosjonssik Prosjekt: Flomsikring elveforebygging Tjeneste: 3153 Ras- og flomsikring 3890 Tilskudd/overføringer fra andre Sum tjeneste: 3153 Ras- og flomsikring Sum prosjekt: Flomsikring elveforebyg Prosjekt: Habitatstiltak Brumunda Tjeneste: 3153 Ras- og flomsikring 3890 Tilskudd/overføringer fra andre Sum tjeneste: 3153 Ras- og flomsikring Sum prosjekt: Habitatstiltak Brumunda Prosjekt: Vannbehandling 3660 Salg av driftsmidler Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Salg av driftsmidler Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Vannbehandling Prosjekt: Større maskiner - vann/avløp 3660 Salg av driftsmidler Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Salg av driftsmidler Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Sum prosjekt: Større maskiner - vann/a Prosjekt: Sanering Kårtorpvegen Side 21

22 3890 Tilskudd/overføringer fra andre Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: Sanering Kårtorpvegen Prosjekt: VA-avtale Sjusjøen-Moelv, fas 3890 Tilskudd/overføringer fra andre Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Sum prosjekt: VA-avtale Sjusjøen-Moel Prosjekt: FORMIDLINGSLÅN Tjeneste: 2835 Formidlingslån - Husbanken 3510 Avdrag formidlingslån Ekstraordinære avdrag formidlingslån Startlån Bruk av lån til videreutlån Mottatte ekstraord. avdrag etabl.lån Mottatte avdrag startlån Sum tjeneste: 2835 Formidlingslån - Husban Sum prosjekt: FORMIDLINGSLÅN Tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for bolige 3670 Salg av tomter Sum tjeneste: 3150 Utbyggingsområder for b Sum resultatenhet: 900 Eksterne transaksjoner Resultatenhet: 910 Interne transaksjoner Tjeneste: 8410 Kompensasjon for merverdia 3729 Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 8410 Kompensasjon for merv Tjeneste: 8701 Bruk av lån, avdrag på lån 3912 Bruk av lån til investeringer Sum tjeneste: 8701 Bruk av lån, avdrag på lå Tjeneste: 8800 Interne finanstransaksjoner 3548 Avsetning til ubundne investeringsfond Bruk av ubundne investeringsfond Overføring fra driftsregnskapet Sum tjeneste: 8800 Interne finanstransaksjo Sum resultatenhet: 910 Interne transaksjoner Sum virksomhetsområde:90 Felles (i skjema A) T O T A L T Side 22

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan , hoveddel IX

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan , hoveddel IX Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50300 Innkjøp av IKT-utstyr Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner 1.000.000

Detaljer

Årsbudsjett 2016 og økonomiplan , hoveddel IX

Årsbudsjett 2016 og økonomiplan , hoveddel IX Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50300 Innkjøp av IKT-utstyr Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner 1.000.000

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjonen Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn Tjeneste: 3350 Parker, plass og torg 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000

Detaljer

7.2 Økonomiplan investering i tall

7.2 Økonomiplan investering i tall 7.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50161 Reguleringsplan Pellerviken 134 163 0 0 0 0 0

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan , hoveddel VIII Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjonen Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000 300.000 300.000 Sum tjeneste: 3350

Detaljer

Sum prosjekt: Innløsning av grunn

Sum prosjekt: Innløsning av grunn Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Ansvar: 120000 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn Tjeneste: 3603 Friluftsområder 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000 300.000 300.000

Detaljer

Årsbudsjett 2012 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2012 og økonomiplan , hoveddel VIII Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Ansvar: 120000 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn Tjeneste: 3603 Friluftsområder 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000 300.000 300.000

Detaljer

7.2 Økonomiplan investering i tall

7.2 Økonomiplan investering i tall 7.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 2019 VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50100 EDB-utstyr-felles 250 859 0 0 0 0 0 50101 Oppgradering

Detaljer

7.2 Økonomiplan investering i tall

7.2 Økonomiplan investering i tall 7.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 2020 P.nr. VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50103 Arealplanlegging 2 625 0 0 0 0 0 50112 Salg

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014 Regnskap Budsjett Budsjett 2012 2013 2014 Driftsinntekter Brukerbetalinger 89 863 369 90 979 000 94 042 000 Andre salgs- og leieinntekter 189 742 278 192 338

Detaljer

6.2 Økonomiplan investering i tall

6.2 Økonomiplan investering i tall 6.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pros VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50100 EDB-utstyr-felles 176 834 0 0 0 0 0 50103

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn Tjeneste: 3603 Friluftsområder 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000 300.000

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Avslutning av investeringsprosjekter 1. tertial 2019

Avslutning av investeringsprosjekter 1. tertial 2019 Vedlegg 5 Avslutning av investeringsprosjekter 1. tertial 2019 Prosjekt 50211 Ombygging av Nav-bygget Det ble i 1. tertialrapport 2018, jf. k.sak 44/2018, bevilget kr 300.000 til kommunens andel av ombygging

Detaljer

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

4.14 Teknisk drift (VO nr. 62)

4.14 Teknisk drift (VO nr. 62) 4.14 Teknisk drift (VO nr. 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tilrettelegging

Detaljer

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 1 Skatt på inntekt og formue 1) -560 270 683-573 428 000-554 963 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -485 530 564-514 711

Detaljer

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.01209 Andre driftsutgifter 1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0 0.06700 Salg av fast eiendom 333 338 0 0 inntekter

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap 2012

Dønna - Investeringsregnskap 2012 Investeringsregnskap 2. tertial 2012 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 691.000 0 0 Sum utgifter 691.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -691.000

Detaljer

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012.

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. Overføres til 2012 Prosj. Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik 0 Ikke prosjekt - Utlån Eidsiva Energi as 57 440 57 440 0 0 Ikke prosjekt - Leasing

Detaljer

Er kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008

Er kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008 Er kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008 1 Ringsaker kommune 32.348 innbyggere på 1.281 kvadratkilometer Beliggende mellom Hamar, Gjøvik

Detaljer

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016 Dønna investeringsregnskap Rapport for 1. tertial 2016 1 Prosjekt: 10001 Finansiering og overføring fra drift Ansvar: 8011 Interne finansieringstransaksjoner 35480 AVSETN. TIL UBUNDNE INVEST FOND 0 124.000

Detaljer

4.14 Teknisk drift (VO nr. 62)

4.14 Teknisk drift (VO nr. 62) 4.14 Teknisk drift (VO nr. 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tilrettelegging

Detaljer

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet Bruker: AREI Klokken: 08:22 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 3108 STARTLÅN Ansvar: 3931 STARTLÅN Tjeneste: 87005 HUSBANK-STARTLÅN 35100 AVDRAG, FORMIDLINGSLÅN 396 35200 UTLÅN STARTLÅN 1.000 Sum

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Kostnadsramme Dikterportalen. Utgifter: Inntekter. Tilskudd 1 mill. kr fra Statens. Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000

Kostnadsramme Dikterportalen. Utgifter: Inntekter. Tilskudd 1 mill. kr fra Statens. Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000 Kostnadsramme Dikterportalen Utgifter: Inntekter Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000 Tilskudd 1 mill. kr fra Statens -1 000 000 Vegvesen. Tilskudd fra Kavlifondet 700 000-700 000 Tilskudd fra Oppland fylkeskomm.

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2017) - År/Periode Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16

1 SIRDAL KOMMUNE (2017) - År/Periode Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Prosjekt: 3108 STARTLÅN Ansvar: 3931 STARTLÅN Tjeneste: 87005 HUSBANK-STARTLÅN 35100 AVDRAG, FORMIDLINGSLÅN 474.000 396.123 35200 UTLÅN STARTLÅN

Detaljer

4.14 Teknisk drift (VO nr. 62)

4.14 Teknisk drift (VO nr. 62) 4.14 Teknisk drift (VO nr. 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tilrettelegging

Detaljer

Økonomisk rapport pr Investeringer. Saksnr. 18/2796 Journalnr /18 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr Investeringer. Saksnr. 18/2796 Journalnr /18 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.8.2018 Investeringer Saksnr. 18/2796 Journalnr. 17353/18 Arkiv 153 Dato: 10.10.2018 Bakgrunn «Økonomisk rapport pr. 31.8.2018 Investeringer» legges fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Pensjon Kontroll og revisjon

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Pensjon Kontroll og revisjon 9201 Egenkapitalinnskudd 172 Pensjon Pensjon 0 0 0 Pensjon 445 641 0 0 Pensjon 445 641 0 0 9203 Kjøp av aksjer 110 Kontroll og revisjon Kontroll og revisjon 0 0 0 Kontroll og revisjon 12 000 0 0 Kontroll

Detaljer

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

Detaljbudsjett for investering

Detaljbudsjett for investering Detaljbudsjett for 2017 - investering RÅDMANNEN MED STAB Konto Kontotekst Funksjon Prosj Prosjekttekst Budsjett 2017 Ansvar 1101: Fellesutgifter 02 101 Kjøp av transportmidler 1200 NY Kjøp av to leasingbiler

Detaljer

OVERFØRING AV U BENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2016 TIL 2017

OVERFØRING AV U BENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2016 TIL 2017 OVERFØRING AV U BENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA TIL 2017 budsjett 0 Leasingbil Barn/familie - 200 200 200 82120 Gausdal ungdomsskole, nærmiljøanlegg og aktivitetskiosk 21 - -21 - Ses i forhold til mottatte

Detaljer

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : DRIFT 4: VAR PÅKOSTNING AVLØPSNETTET I 2013 startet driftsenheten prosjektet med å utbedre ledningsnettet for avløp. Det var satt av 3,6 mill kroner til påkostning av avløpsnettet i perioden

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

INVESTERINGSPLAN

INVESTERINGSPLAN INVESTERINGSPLAN 2017-2020 2016 (oppr) Rev 2016 (pr 31.08.) 2017 2018 2019 2020 OPPVEKST Trafikksikkerhetstiltak Fryal/SLUS 4 000 000 3 300 000 250 000 1 750 000 Odnes skole, ombygging universell utforming

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2.

Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2. I nvesterings rapport 2. tertial 201 7 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 1.225.000 0 0 Sum utgifter 1.225.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

4.14 Teknisk drift (VO nr. 62)

4.14 Teknisk drift (VO nr. 62) 4.14 Teknisk drift (VO nr. 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tilrettelegging

Detaljer

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Ramme Budsjett Budsjett (alle tall i 1 000) 2014 2015 2016 2017 2018 10 Politisk styring 0 0 0 0 0 Snarveien AS -aksjekjøp 250 Snarveien AS - Bruk av investeringsfond

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

Regnskap Buds(end) Budsjett Kontrollutvalget 2700 Konsulenttjenester Sum ansvar: 1004 Kontrollutvalget

Regnskap Buds(end) Budsjett Kontrollutvalget 2700 Konsulenttjenester Sum ansvar: 1004 Kontrollutvalget Regnskap Buds(end) Budsjett 2017 2017 2017 1004 Kontrollutvalget 2700 Konsulenttjenester 0 350000 0 Sum ansvar: 1004 Kontrollutvalget 0 350000 0 1102 Økonomiavdelingen 2700 Konsulenttjenester 150546 160000

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Vedlegg 4 Områdeoversikt

Vedlegg 4 Områdeoversikt Vedlegg 4 Områdeoversikt Innholdsfortegnelse 1 Opplysninger... 7 2 Frekvenstabell... 8 3 Områdeoversikter med kart... 12 3.1 Mo gård... 13 3.2 Garveriet... 14 3.3 Moelv bo og aktivitetssenter... 15 3.4

Detaljer

INVESTERINGER 2013-2017 20.10.2013

INVESTERINGER 2013-2017 20.10.2013 INVESTERINGER -2017 20.10. Ansvar 1101: Fellesutgifter 04700 Overføringer til andre (uten motytelse) 3930 1127 Kirkelig Fellesråd - utlån - 2 213 000 2 213 000 04700 Overføringer til andre (uten motytelse)

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0 Kapittel : Usorterte tiltak 42: AP Ballbinge Ulvangen Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.231.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Bygg

Detaljer

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 100290 Kjøp av varer og tj egenprod 0.01209 Andre driftsutgifter Kjøp av varer og tj egenprod 900990 Finansinntekter og finanser 0.06700 Salg av fast eiendom Finansinntekter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

4.14 Teknisk drift (VO nr 62)

4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tettstedsutvikling,

Detaljer

I n v e s t e r i ngs r a p po r t 1. t e r t i a l

I n v e s t e r i ngs r a p po r t 1. t e r t i a l I n v e s t e r i ngs r a p po r t 1. t e r t i a l 2 0 1 7 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 8006 Renter m.v. 39202 MOTTATTE ORD AVDRAG FORMIDL.LÅN - 1.053 0 0 Sum inntekter

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

4.14 Teknisk drift (VO nr 62)

4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tettstedsutvikling,

Detaljer

Økonomiplan Investeringer Investeringer

Økonomiplan Investeringer Investeringer Økonomiplan Investeringer 2007-2010. Investeringer Investeringsplan Sta tus Re Ansvar Prosj 2007 2008 2009 2010 Totalt s- Inve21 Stab IKT prosjekter - IKT styringsgruppe 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Vedlegg 6 Rodeoversikt vårvedlikehold

Vedlegg 6 Rodeoversikt vårvedlikehold Vedlegg 6 Rodeoversikt vårvedlikehold 1 BRUMUNDDAL 6 1.1 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE OG RINGSAKER KULTURSKOLE 6 1.2 LILLE RINGVEG 46 56 7 1.3 VELDREVEGEN 29 OG 31 8 1.4 FAGERLUND SKOLE HALLEN 9 1.5 HEMPA BARNEHAGE

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras 0 Ikke prosjekt 21,545 300,000 278,455 278,455 81257

Detaljer

1 Hattfjelldal kommune (2015) - År/Periode

1 Hattfjelldal kommune (2015) - År/Periode Ansvar: 920 Finansinvesteringer Prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd Funksjon: 172 Pensjon 35290 Kjøp av aksjer og andeler 445.641,00 0-445.641 0 Sum utgifter 445.641,00 0-445.641 0 Sum funksjon: 172 Pensjon

Detaljer

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) 2014 2015 2016 2017 Totalt

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 20: P.nr. 508: Egenkapitalinnskudd KLP 2014 KLP har innkalt egenkapitalskudd de siste årene. For 2014 er tilskuddet kr. 1.002.000. Må føres i investeringsregnskapet,

Detaljer

4.14 Teknisk drift (VO nr 62)

4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tettstedsutvikling

Detaljer

4.14 Teknisk drift (VO nr 62)

4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tilrettelegging

Detaljer

Type Nummer på stasjon Navn på Stasjon m.o.h. Område Kommunikasjon Kjemikalier PA 25 Br.dal RA 126 Brumunddal PA 26 Globus PS 126 Brumunddal Radio PA

Type Nummer på stasjon Navn på Stasjon m.o.h. Område Kommunikasjon Kjemikalier PA 25 Br.dal RA 126 Brumunddal PA 26 Globus PS 126 Brumunddal Radio PA PA 25 Br.dal RA 126 Brumunddal PA 26 Globus PS 126 Brumunddal Radio PA 27 Lagret PS 126 Brumunddal Egen Linje Ethernet PA 28 Vervenvika PS 126 Brumunddal Egen Linje Ethernet PA 29 Østgårdsskogen PS 152

Detaljer

1 Birkenes kommune (2013) - År/Periode 2013 1-12 31.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

1 Birkenes kommune (2013) - År/Periode 2013 1-12 31.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd KLP 052900 Kjøp av aksjer og andeler 519.974 480.000 39.974 094800 Bruk av ubundne inv.fond 0-480.000 480.000

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Overføring av ubenyttede investeringsmidler 2012 til budsjettet for 2013 samt rebudsjettering av midler "inndratt" (periodisert) i Ksak 75/12.

Overføring av ubenyttede investeringsmidler 2012 til budsjettet for 2013 samt rebudsjettering av midler inndratt (periodisert) i Ksak 75/12. Overføring ubenyttede gs til et for samt reering "inndratt" (periodisert) i Ksak 75/12. som des. gs (T) Planområde 1 - Administrative fellestjenester IKT-prosjekt i 3:1 sammenheng fortsetter også i, midlene

Detaljer

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 forts. Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste k Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste

Detaljer

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2017-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2018 2019 2020 2021 Netto driftsramme grå bok (2017) 11 659 11 659 11 659 11 659

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Formannskapets budsjettgrunnlag Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; 600 - RÅDMANNEN Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett 600 1001 Politiske råd

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens skisse Tallbudsjett investering Kommunestyrets vedtak (K-sak 98/18) 18.12.2018 Side 1 Grp. Prosjek: H107 RINGEBU BARNEHAGE - EGENEID FIBER 3201 IKT-UTSTYR 160.000 Sum utgifter

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode Ansvar: 920 Finansinvesteringer Prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd Funksjon: 172 Pensjon 35290 Kjøp av aksjer og andeler 549.547,00 0-550 0 Sum utgifter 549.547,00 0-550 0 Sum funksjon: 172 Pensjon 549.547,00

Detaljer

Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år

Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år Økonomiplan -2022, investeringer Innspill fra tjenestene mai Alle endringer fra HP 2018-2021 er markert med rødt (for år Prosjekt = Ski Tall Objekt i hele 1 = 000 Oppegård Forventet Tot. prosj. Regnskap

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2015- Rådmannens skisse Tallbudsjett investeringer Jfr. kommunestyrets vedtak (K-sak 94/17) 12.12.2017 Side 1 Grp. Prosjek: H107 RINGEBU BARNEHAGE - EGENEID FIBER Ansvar/Avdel: 114 IKT 3201

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett (i heile 1000 kr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Investeringar i anleggsmidlar 133 082 205 355 295653 199550

Detaljer

127/17 : RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN

127/17 : RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 127/17 : RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 Forslag til vedtak: 1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2018-2021 og årsbudsjett for 2018 slik det fremgår

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer