KRISTIANSUND KOMMUNE



Like dokumenter
MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møte etter nærmere avtale.

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

2. Tertialrapport 2015

Regnskapsrapport 2. tertial for. Overhalla kommune

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: 0830

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN BUDSJETT 2015

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Budsjettjustering pr april 2013

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Forfall meldes snarest på tlf til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN / ÅRSBUDSJETT 2015

Levanger kommune Møteinnkalling

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak

BUDSJETTRAMMER ØKONOMIPLAN

Formannskap Kommunestyre

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

ÅRSBERETNING Vardø kommune

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet>

Eldrerådet. Møteinnkalling

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: Tid: 11.

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

Verdal kommune Sakspapir

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Budsjett og økonomiplan Haugesund Kommune

KRISTIANSUND KOMMUNE

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Byrådssak /18 Saksframstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal Rådmannens innstilling

Budsjett Økonomiplan

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

TILSTANDSRAPPORT SKOLE

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Administrasjonsutvalgets medlemmer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/06 06/883 HAUGATUN BARNEHAGE - SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALE VERKTØY

Brutto driftsresultat

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

Transkript:

KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 05/5 TID: 03.05.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget SPØRSMÅL OM VALGSTYRET. SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/52 ØKONOMIRAPPORT 1. KVARTAL 2005 150 PS 05/53 SØKNAD OM FRITAK FRA ALLE POLITISKE VERV - KNUT K. STARHEIM - OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM OG NY LEDER I ADMINISTRASJONSUTVALGET PS 05/54 PS 05/55 PS 05/56 PS 05/57 PS 05/58 PS 05/59 PS 05/60 Unnt. off. PS 05/61 KRISTIANSUND KULTURSKOLE - ELEVREGLEMENT OG BETALINGSORDNING FORESPØRSEL FRA RIEBER SKINN AS OM KJØP AV NÆRINGSTOMT PÅ FISKERIBASEN MIDLER TIL ANSKAFFELSE AV LYSRIGG OG SCENETEPPER VED ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE. SKATTEINNGANGEN I FEBRUAR OG MARS 2005. SPØRSMÅL OM OPPNEVNELSE AV HAVNEUTVALG REFERANSE 080 A20 611/U30 614 232 026 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL POLITISK NAV- F00 ARBEIDSGRUPPE REFERATSAKER LISTE OVER REFERATSAKER 03.05.2005 033 NORDMØRE ENERGIGJENVINNING KS, NEKS, REFINANSIERING 255

Side 2 av 40 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/766/4085/05 150 Harald Bergdal 26.04.2005 Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget 03.05.2005 ØKONOMIRAPPORT 1. KVARTAL 2005 Generelle inntekter/utgifter drift Mill. kroner Årsbudsjett Regnskap 31.03 Skatt og inntektsutjevning 319,1 69,3 Innbyggertilskudd i rammetilskuddet 96,7 33,2 Andre generelle inntekter 57,9 23,4 Sum frie disponible inntekter 473,7 125,9 Renteutgifter 22,2 2,3 Avdrag på lån 21,9 6,1 Renteinntekter 5,4 0,3 Aksjeutbytte 5,2 0 Netto finansutgifter 33,5 8,2 Avsetning til fond 0,7 0 Bruk av fond 0 0 Overf. til invest.regnskap 0 0 Bruk tidligere overskudd 0 0 Sum avsetninger netto 0,7 0 Til fordeling på rammeområdene 439,6 117,7 Fordelt på rammeområdene/regnskap 439,6 116,4 Saldo pr. 31.03 0 1,3 Skatt, rammetilskudd. Skatteinngang på landsbasis ved utgangen av mars er 4,3 % høyere enn på samme tid i fjor. Kristiansund hadde en økning på 4,8 % inklusiv inntektsutjevning, i samme periode. Budsjettet for skatt og inntektsutjevning utgjør 319,1 mill. kroner inklusiv selskapsskatten på 12,5 mill. kroner som kommer som rammetilskudd. Korrigert for selskapsskatten utgjør økningen 5,6 % fra 2004. Restanser i skatteregnskapet pr 31.03. Mill. kr 2005 Restskatter 30,8 Resterende skatt (AS o.l.) 0,9 Forskuddstrekk 1,8 Sum restanser skatt 33,5 Arbeidsgiveravgift 3,4

Side 3 av 40 Sum 36,9 Ca. 3,8 mill. kr av totalrestansen er krav i konkursbo. Disse krav må anses som uerholdelig. Det er også andre store restskatter, ca. 12,6 mill. kroner som er fastsatt ved skjønnsligning som må anses som uerholdelige. På grunn av endringer i rapporteringsverktøyet er det vanskelig å sammenligne restansene med tidligere år. Utvilklingen i restansene i skatteregnskapet vil komme i halvårsregnskapet for 2005. Renter Kommunens lånegjeld utgjør nå 766 mill. kroner. 50,3 % av lånegjelden har en gjenstående rentebindingsperiode på mer enn 1 år. Den gjennomsnittlige renten for kommunens innlån er 3,06 %. Det ventes ingen vesentlige avvik på årsbasis i forhold til budsjettet for 2005. Avkastning av bankinnskudd og fond Summen av ordinære bankinnskudd og skattetrekk har gjennomsnittlig vært 51 mill. kroner i årets 3 første måneder. Det er opptjent drøyt 0,2 mill. kroner i renter. Dette tilsvarer en rente på 1,8 % p.a. Beløp i mill. kroner Verdi Verdi Avkastn. Fond 01.01.2005 31.03.2005 i % p.a. KLP Pengemarked 25,73 37,85 1,68 PLUSS Likviditet 25,71 37,83 1,71 SKAGEN Høyrente Institusjon 25,82 37,96 1,94 Storebrand Likviditet 25,77 37,90 1,88 Totalt 103,03 151,54 1,80 Bundne fondsmidler og overskuddslikviditet er plassert i 4 pengemarkedsfond. I begynnelsen av mars 2005 ble det satt inn 12 mill. kroner i hvert av de 4 fondene, totalt 48 mill. kroner. Dette skyldes midlertidig overskuddslikviditet etter låneopptak på 80 mill. kroner noen dager tidligere. Da midlene er kortsiktige pågående Investeringer og Atlanterhavstunnel er de vanskelig å få bedre avkastning med akseptabel risiko. Periodisering av budsjett I tabellen nedenfor er det lagt inne en kolonne Periodisert avvik pr. 31.03. Denne fremkommer ved å periodisere budsjettet 2005 med bakgrunn i den månedsvise utgiftsfordelingen i 2004 og så trekke i fra forbruket pr. 31.03.05. Negative avvik kan indikere at forbruket så langt i året er for høyt, og at forbruket for resterende måneder må reduseres for å oppnå balanse på årsbasis. Dette er til hjelp for virksomhetene. Virksomhetenes økonomirapporter er basert på en årsprognose med utgangspunkt i regnskap pr. 31.03 og anslåtte utgifter/inntekter for resten av året. HMS-, bruker- og ansattundersøkelser På de fleste områder har vi i dag rutiner for årlige HMS-, bruker- og ansatteundersøkelser. Den enkelte virksomhet som har gjennomført slike undersøkelser, har tatt dette med i sin rapport. Vi vil bruke tiden frem mot neste kvartalsrapport på å systematisere informasjonen, slik at den kan tas med som et fast punkt i kvartalsrapporten. Henviser derfor til rapportene for den enkelte virksomhet, som ligger som ikke mangfoldiggjort vedlegg.

Side 4 av 40 DRIFT Rammeområdene Rammeområde Årsbudsjett Regnskap 31.03 Periodisert avvik Forventet avvik etter virksomhetenes vurdering Merknad 10 POLITISK STYRING 7,4 0,7 0,4 0 12 SENTRALADMINISTRASJONEN 35,8 13,3-2,5-0,6 IKT 15 SAMMENSLÅING 0 0 0 0 KRISTIANSUND OG FREI 17 PREMIEAVVIK 4,9 0 0 0 18 FELLES MVA-KOMPENSASJON -37,1-4,5 1,6-5,0 Refusjon fra investering 19 FELLES AVSETNINGER 10,7-1,5 1,5-0,7 20 PP-TJENESTEN 3,3-1,2 3,3 0 21 GRUNNSKOLER 104,3 28,1-2,1 0 22 ANNEN OPPLÆRING 12,4 5,7-0,9 0 23 BARNEHAGER 5,1 3,0 7,8 0 24 BIBLIOTEK 3,7 1,0-0,1 0 25 KULTUR OG IDRETT 17,1 3,1 0,8 0 26 TOLLÅSENGA PRODUKTER 1,2 0,5 0,5 0 30 FELLESTJENESTER PLEIE OG 17,1 3,0-0,2-0,2 OMSORG 31 SYKEHJEM 59,8 18,8-0,8 0 32 HJEMMETJENESTER 45,3 12,3 1,8-0,2 33 HELSETJENESTER 27,6 6,7 1,4 0 34 SOSIALE TJENESTER 53,7 16,5-1,6-2,0 36 TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE 47,1 14,8-0,1-2,1 1,9 mill. i redusert inntekter ressurskrevende brukere 48 KRISTIANSUND HAVNEVESEN 1,9 0 0 0 49 SUNDBÅTVESENET 0,9 0,4 0 0 57 KIRKELIG FELLESRÅD 6,8 2,1-0,3 0 60 BYINGENIØR -11,5-11,3 49,7-1,4 Inntekt vannverk Frei 62 BYGNING- OG 3,6 1,0 0,1 0 OPPMÅLINGSVESEN 64 EIENDOMSFORVALTNING 3,5-0,2 0,6-0,6 65 BRANN- OG FEIERVESEN 11,5 3,5-0,6-0,1 Alarmsentralen 66 PARKER OG GRØNTANLEGG 3,6 0,6 0,2 0 SUM RAMMEOMRÅDENE 439,7 116,4 60,5-12,9 KOMMENTARER DRIFT RAMMEOMRÅDENE Rapportene fra virksomhetene ligger som ikke mangfoldiggjort vedlegg i saksmappen. Kompensasjon for merverdiavgift er budsjettert med en inntekt på 40,2 mill. kroner fordelt med 16,2 mill. kroner kompensasjon for driftsutgifter og 24,0 mill. kroner for investeringer. Pr. 31.03. er inntektsført 7,2 mill. kroner i regnskapet, fordelt med 2,8 mill. kroner for drift og 4,4 mill. kroner for investering I regnskapet for 2004 fikk vi økt mva-kompensasjon for investering på ca 6,1 mill. kroner mer enn budsjettert. Dette er inntekter som vi fikk på et tidligere tidspunkt enn beregnet, men vil ikke påvirke den totale mva-kompensasjonen for investeringene.

Side 5 av 40 Det understrekes at det er usikkerhet forbundet med beregningen, da det er avhengig av fremdriften i prosjektene. Det har i de siste årene vært et etterslep på gjennomføring av investeringer. Kompensasjonsordningen vil bli vurdert i Kommuneproposisjonen i mai. På grunn av usikkerheten vil ikke rådmannen foreslå budsjettjusteringer i denne omgang. Diverse omfordelinger mellom rammeområder For å oppnå en mest mulig riktig utgiftsfordeling er det foretatt en budsjettmessig omfordeling mellom rammeområder av utgifter til sykevikarer og refusjon sykelønn. Vi ser at omfordelingen av budsjett for sykevikar og refusjon sykevikar kan slå negativt ut spesielt for små virksomheter. Det foretas også omfordelinger innenfor renhold, hjemme-pc, vask av tøy, vaktmester og kjøp av mat. Dette er tekniske korrigeringer og får ingen konsekvenser for tjenesteproduksjonen i de enkelte virksomheter og rammeområder. Politisk styring Det ligger et usikkerhetsmoment når det gjelder kostnader til sekretærfunksjonen for kontrollutvalget. Alt tyder på at kostnadene blir større enn budsjettert, men vi vil komme tilbake til dette når saken er avklart. Sentraladministrasjonen Hele budsjettet for anskaffelse og fornyelse av IKT-utstyr ble strøket fra investeringsbudsjettet i forbindelse med budsjettbehandlingen før jul. En del av det som lå på investeringsbudsjettet er driftsmidler, og skulle vært ført på driftsbudsjettet. For at det ikke skal bli stopp i IKT-systemene er det behov for å styrke budsjettet med 0,6 mill kroner. I det ligger blant annet et rapporteringssystem for økonomi. Grunnskolen m.m. Det er registrert en del avvik for noen skoler. Avviket skyldes delvis periodiseringen, etterbetaling lønnsoppgjøret 2004. Det vil frem mot rapporten 2. kvartal bli en grundig gjennomgang av fordelingsmekanismen mellom skolene. Sykehjem/hjemmetjenestene/tiltak for funksjonshemmede Øremerket statstilskudd ressurskrevende brukere vil bli ca 1,9 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette henger sammen med en strengere fortolkning av regelverket. Rådmannen foreslår at budsjettet justeres tilsvarende. Sosialkontoret Merutgiftene er i hovedsak knyttet til barnebolig 0,6 mill. kroner, utgifter knyttet til rusmisbrukere 0,7 mill. kroner og utgifter knyttet til barneverntjenesten 2,7 mill. kroner. Andre områder som økonomisk sosialhjelp og flyktningtjenester viser betydelige mindreutgifter. Samlet overskridelse ved årsslutt antas å bli 2,0 mill. kroner. Rådmannen vil i denne omgang justere budsjettet med 1,0 mill. kroner og foreslår en gjennomgang av barneverntjenesten for å vurdere utgiftene. Denne fremlegges i forbindelse med 2. kvartal. Byingeniøren Budsjetterte inntekter for vannverk Frei er lagt inn to ganger. Dette medfører at inntekter for vann må justeres ned fra 12,6 mill. kroner til 11,2 mill. kroner. INVESTERING Mill. kr Års- Regnskap

Side 6 av 40 budsjett 31.03 Investeringer 102,6 28,3 Utlån, kjøp aksjer 56,5 0,1 Avdrag og renter utlån 0 0 Avsetninger 0 0 Finansieringsbehov 159,1 28,5 Finansiert slik: Bruk av lån* 153,5 0,1 Salg av anleggsmidler 1,6 1,7 Tilskudd og refusjoner 0 0 Mottatte avdrag og aksjesalg 0 0,4 Andre inntekter 4,0 0,2 Sum ekstern finansiering 159,1 2,3 Overføres fra driften 0 0 Bruk av avsetninger 0 0 Sum finansiering 159,1 2,3 Saldo 31.03 26,2 *Inntektsføringen av lån gjøres i hovedsak ved regnskapsavslutningen. Pr. 31.03 er i underkant av 28 % av investeringsbudsjettet brukt. Fremdrift større prosjekter. Fremdriften ved ny ungdoms- og kulturskole går som planlagt, og skoleanlegget er forutsatt ferdigstilt til fellesferien 2005. Tilleggsbevilgning vedrørende sceneløsning og lysanlegg på kr 330.000 fremmes i egen sak. For Atlanterhavsbadet har det vært enkelte utfordringer, både tidsmessig og økonomisk, relatert til dårlig betong i sammenføyningen til eksisterende svømmehall. Prosjektet er i rute og åpnes 17. juli 2005. Siste entreprise for Storkaiaprosjektet er nettopp igangsatt, 5 uker senere enn opprinnelig planlagt. I forhold til samlet fremdriftsplan er forsinkelsen 2 uker. Sluttdato for hovedarbeider er satt til 6. januar 2006. Ved kjøpesenterets åpning 11. november 2005 blir kjørevei og uteområder såpass ferdige at dette ikke medfører vesentlige ulemper for publikum og kjøpesenter. Til renseanlegg for vann Farvefjerningsanlegg - har kommunen i perioden 2004-2006 satt av 13,2 mill. kroner. I tillegg skal Frei betale ca 20 % av utbyggingskostnadene. Forprosjektet for utbyggingen angir en ny foreløpig kostnadsramme for Kristiansund kommune på 15,1 mill. kroner. Eventuelt behov for tilleggsfinansiering vil bli tatt opp i forbindelse med budsjettet for 2006. Anleggsarbeidene forventes oppstartet like etter sommerferien og ventes ferdigstilt i første halvdel av 2006. I økonomiplanen er det er avsatt 85,3 mill. kroner til Atlanterhavstunnelen. Prosjektet forventes å bli behandlet i Samferdselsdepartementet i august 2005. Planlagt oppstart er juni 2006 med ferdigstillelse oktober 2008.

Side 7 av 40 Ubrukte investeringsbevilgninger pr. 31.03 utgjør ca. 147 mill. kroner. I tillegg kommer ca. 70 mill. kroner ubrukt fra tidligere år. Effektivisering- og innsparingstiltak økonomiplan 2005-2008 Vedlagt ligger en liste over samtlige effektiviserings- og innsparingstiltakene som er vedtatt i forbindelse med budsjettet og økonomiplan 2005-2008 og status for disse. Her er en oversikt over noen tiltak som er blitt endret, eller som effekten avviker fra vedtaket. Det vil ikke bli gjennomført en fysisk samordning av lønnsfunksjonen med økonomi. Vedtatt innsparing vil allikevel oppnås. Besparelsen i kommunens sentrale ledelse vil oppnås, ved at en stilling som spesialkonsulent ved utviklingsseksjonen er frigjort ved naturlig avgang. Besparelse vedrørende feriepenger til langtidssykemeldte ser ut til å være budsjettert 700.000 kroner for høyt. Reduksjon 1 årsverk innen barnehageområde er erstattet med merinntak av barn, uten økning i antall voksne. Enkelte tiltak innenfor sosiale tjenester viser seg vanskelig å gjennomføre. Samlet reduksjon på 6,5 årsverk på rammeområde 64 - Bygg og eiendom, inneholder 2 årsverk som også er tatt med under grunnskolen. Dette medfører at innsparingseffekten må reduseres tilsvarende. Ut over disse punktene går effektiviserings- /innsparingstiltakene som forventet. Status verbalforslag vedtatt i budsjettet for 2005. 1. Bystyret ber om at all kommunal innfordring (unntatt skatteinnfordring) konkurranseutsettes snarest mulig og ber samtidig rådmannen gå gjennom alle kommunale virksomheter med sikte på å legge fram for driftsutvalget en oversikt over hvilke oppgaver kommunen har tatt på seg som kan konkurranseutsettes og hvilke oppgaver som bør konkurranseutsettes. I forbindelse med den politiske behandlingen av økonomiplanen la rådmannen frem et notat om den kommunale innfordringen. Beregninger viste at det ville bli et økonomisk tap å sette innfordringen bort siden de gebyrer kommunen mottar dekker mer enn kostnadene ved innfordringen. Notatet er vedlagt saken. Bortsetting av innfordringen til inkassobyrå vil gi en dyrere innfordring for klientene ved at byråene i tillegg til gebyrene også beregner salær. I tillegg har kommunen under høringen om skatteinnfordring uttalt seg positivt om at skatteinnfordring fortsatt skal være kommunal. Bortsetting av kommunal innfordring som ikke innfordres som skatt vil svekke innfordringsmiljøet og vil gå ut over skatteinnfordringen. Rådmannen arbeider for å fremskaffe en oversikt over aktiviteter som ikke kan konkurranseutsettes. Videre vil en undersøke hva som er konkurranseutsatt i andre kommuner og hvilke erfaringer man har om dette. Med bakgrunn i dette vil rådmannen innen sommerferien legge frem en oversikt over aktiviteter som bør konkurranseutsettes. Kommunal innfordring vil også bli vurdert i denne sammenhengen. 2. Kristiansund kommune vil fortssatt være en betydelig eier i Nordmøre Energiverk og vil medvirke til at det lokale eierskapet opprettholdes på 51 %. Det er på denne

Side 8 av 40 bakgrunn ikke aktuelt å innlede noen prosess med sikte på nedsalg av kommunens aksjepost. Tatt til etterretning. 3. Bystyret ber rådmannen legge fram en vurdering om det er mulig å samordne den utadrettede parkvirksomhet, vedlikehold av idrettsanlegg og vedlikeholdet av byens gravlunder. Saken er under utredning og vil bli lagt frem før sommerferien. 4. Rådmannen bes utrede om det foreligger et realistisk innsparingspotensiale ved tilsetting av egen kommuneadvokat. Uredningen bes m.a. avklare: - de utgifter som benyttes til ulike advokattjenester i virksomhetene - de erfaringer som foreligger med egen kommuneadvokat i et utvalg kommuner - de rekrutteringsmuligheter som foreligger. Saken er under utredning og vil bli lagt frem før sommerferien. Status verbalforslag oversendt driftsutvalget. 1. Bystyret ber rådmannen snarest legge frem sak med forslag til gjennomgang av kommunens kapital med sikte på best mulig forvaltning og avkastning. Bystyret forutsetter at det nyttes ekstern kompetanse i dette arbeidet. Endelig sak med forslag til tiltak for å bedre kapitalavkastningen legges frem til Bystyret innen 01.07.2005. 2. Kristiansund kommune søker departementet om fritak fra det tvungne skriftlige sidemålet i grunnskolen. 3. Bystyret ber administrasjonen utrede en overføring av kommunale barnehager og barneparker til et kommunalt aksjeselskap. Samtlige bygninger med inventar/utstyr overføres til aksjeselskapet. Det kommunale aksjeselskapet bør få tilskudd på lik linje med private barnehager. Tiltaket legges frem for politisk behandling i forbindelse med Budsjett 2006. 4. Kristiansund kommune har vedtatt en barnehagebygging. Bystyret ber Rådmannen gå i dialog med de private barnehagene for å kartlegge deres mulighet til å bidra til barnehage utbyggingen i Kristiansund. Private Barnehagers Landsforbund kontaktes også med tanke på å kartlegge om det finnes private aktører innen barnehagefeltet som kan bidra til barnehageutbyggingen i Kristiansund. 5. Bystyret ber administrasjonen starte prosessen med å innføre brukervalg av hjemmehjelp i Kristiansund kommune. 6. Bystyret ber administrasjonen utarbeide et særskilt regnskap for kostnadene forbundet med mottak, bosetting og integrering av flyktninger og asylsøkere. Regnskapet må skille mellom kostnader forbundet til personer som har vært bosatt i kommunen i inntil 5 år og personer som har vært bosatt i mer enn 5 år. Disse verbalforslagene vil bli lagt frem i driftsutvalget før sommerferien. Sammendrag Rådmannen vurderer driften etter 1. kvartal til å være i balanse. Det er likevel usikkerhet vedr. sentrale økonomiske størrelser som skatteinngang, premieavvik pensjon og MVA-kompensasjon investeringer.

Side 9 av 40 Det forutsettes at virksomhetene holder seg innenfor budsjettrammen resten av året slik man gjorde i 2004. Rådmannen foreslår noen budsjettjusteringer for å rette opp feil og styrke budsjettet på enkelte punkt. Budsjettjusteringene finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Under henvisning til ovenstående og sakens dokumenter vil rådmannen foreslå at driftsutvalget overfor bystyret avgir følgende i n n s t i l l i n g 1. Rådmannens redegjørelse for 1. kvartal 2005 tas til etterretning. 2. Virksomhetslederne må overholde sine budsjetter. Om nødvendig gjøres endringer i driften/aktiviteten. 3. Følgende budsjettendringer foretas: Millioner kroner Rammeområde Merutgift/ Mindreutgift/ Merknad mindreinntekt merinntekt 12 Sentraladministrasjon 0,6 IKT 19 Felles avsetninger 0,7 Feriepenger til langtidssykemeldte 34 Sosiale tjenester 1,0 Styrking barnevern 36 Tiltak for funksjonshemmede 1,9 Redusert statstilskudd 60 Byingeniøren 1,4 Feilbudsjettering inntekt vannverk 64 Bygg og eiendom 0,6 Feilbudsjettering vaktmestere 70 Skatt og rammetilskudd 0,7 Reduserte avsetninger til disposisjonsfond 70 Skatt og rammetilskudd 5,5 Bruk av disposisjonsfond SALDERING 6,2 6,2 Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen økonomisjef

STATUS TILTAK SOM SKAL GJENNOMFØRES IFM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 Forklaring: Vanlig skrift: Rådmannens forslag inkl korrigeringer av bystyret Kursiv skrift: Tiltak innlagt av bystyret Kursiv/uthevet skrift: Balanseringsprosjektet Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status 10 Politisk styring 1001 Reduserte kostnader politisk styring 150.000 Iverksatt Samlet innsparing rammeområdet 150.000 12 Sentral administrasjon 1250 Reduksjon økonomifaglig kompetanse 1 470.000 350.000 Iverksatt 1213 Overingeniørstilling Utviklingsseksjonen 1 510.000 510.000 Iverksatt 1220 Samordning av lønnsfunksjonen 1 360.000 210.000 Det skjer ingen fysisk samordning. Besparelsene skjer ved naturlig avgang og frivillig oppsigelse av deler av stilling. 1200 1220 Endring av kommunens sentrale ledelse 1 660.000 495.000 Delvis gjennomført. Frivillig avgang ved utviklingsseksjonen gir en innsparing på 375.000,- i 2005. 1250 1211 0,5 årsverk i Utviklingsseksjonen rettet mot arbeidsområde helse- og sosial bortfaller 0,5 225.000 170.000 Ikke iverksatt. 1210 1212 1218 1214 (kan kombineres med helserådgiver) Reduksjon driftsutgifter Utviklingsseksjonen 130.000 130.000 Iverksatt

Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status 1212 Ett årsverk i Utviklingsseksjonen 1 450.000 340.000 Tiltaket iverksatt. Reduksjoner skjer på rammeområde 23. rettet mot arbeidsområde skole/ kultur/ barnehage bortfaller og overføres rammeområde 23 Barnehager der besparelsen tas. 1220 Innsparing 50% stilling P%Oseksjonen 0,5 200.000 200.000 Iverksatt 1220 Elektronisk lønnslipper 50.000 50.000 Delvis iverksatt. Ønskelig effekt kan ikke oppnås foreløpig. Dette vil det bli arbeidet videre med. 1220 Sanering av system for tidsregistrering, Maritech 50.000 50.000 Anbudsrunde er gjennomført, men ga ikke forventet effekt. Skal ha en ny gjennomgang i løpet av høsten 2005. 1220 Effektivisering av lønnsarbeidet Iverksatt 1220 Elektroniske søknader på stillinger Tiltaket iverksatt 1220 Kontorutgifter Personal- og org. seksj. 40.000 40.000 Iverksatt 1222 Overtid IKT- avd 30.000 30.000 Iverksatt 1222 Reduksjon brukerstøtteavtaler IKT 100.000 100.000 Iverksatt 1222 Opplæring IKT 20.000 50.000 Iverksatt 1223 Reduksjon frikjøp tillitsvalgte 40.000 30.000 Ikke realistisk. 1223 Redusert annonsering 50.000 50.000 Iverksatt 1260 Reduksjon kontorutgifter/ 50.000 50.000 Iverksatt inventar/annonsering Servicekontor Samlet innsparing rammeområdet 6 3.435.000 2.855.000 17 Premieavvik 17 Redusere prognose fra 5 til 4 mill. kroner 930.000 1.000.000 Iverksatt

Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status Samlet innsparing rammeområdet 930.000 1.000.000 19 Felles avsetninger 19 Redusert forsikringspremie 1.000.000 1.000.000 Iverksatt 19 Besparelse i sykefraværprosjekt (redusert utgift) 1.400.000 500.000 Kontinuerlig oppfølging av IA-avtalen. Effekten av dette tiltakene er vanskelig å beregne. Det totale sykefraværet viser en betydelig nedgang. 19 Feriepenger til sykemeldte 1.200.000 1.200.000 Etter en nærmere vurdering vil dette tiltaket kun gi en effekt 19 Valg av rimeligere skjermer til PC er Samlet innsparing rammeområdet 3.840.000 2.940.000 21 Grunnskole 2100- Reduksjon av rammetimetall 4.250.000 1.900.000 Er i rute 2180 21* Reduksjon i rammetimer 1.000.000 500.000 Iverksatt 2110 Økt foreldrebetaling SFO 200.000 200.000 Iverksatt 2150 Samlet innsparing rammeområdet 12 5.450.000 2.600.000 22 Annen opplæring 2200 Reduksjon av rammetimetallet 0,25 100.000 42.000 Iverksettes 1/8 2200 Reduksjon 2 rammetimer ved KO 40.000 40.000 Iverksatt på ca kr 500.000. 240.000 240.000 Dette er et tiltak som er vanskelig å hente effekt fra. Det er den enkelte virksomhet som disponerer pengene, og derfor styres ikke disse sentralt.

Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status 2210 Regulering av antall årsverk i 150.000 150.000 Iverksatt forhold til deltakere 2220 Lærersamarbeid med videregående 100.000 100.000 Iverksettes fra 1/8 skole. Endres pr 01.08. hvert år. Omfanget økte mer enn normalt fra 01.08.04 og det ser ut til å fortsette videre. 2220 Elevavgift ved musikk- og 67.000 67.000 Iverksatt kulturskolen - økning av betalingssatsene 2220 Instrumentleie ved musikk- og 15.000 15.000 Iverksatt kulturskolen Samlet innsparing rammeområdet 0,25 472.000 414.000 23 Barnehage 2300 Reduksjon av 500 000 kroner på lønnsbudsjettet (inklusiv trygd og pensjon) for å slå sammen kommunale barnehager til en virksomhet med en leder. Innsparingen er ført på sentraladministrasjonen. 23 Reduksjon 1 årsverk administrasjon og/eller assistent Iverksatt 23 4 uker betalingsfri i barnehage 205.000 205.000 Iverksatt 23 Nye priser deltidsplasser 50.000 75.000 Iverksatt Samlet innsparing rammeområdet 1 655.000 680.000 1 400.000 400.000 Dette vil bli løst med merinntak av barn, uten økt antall voksne. Dermed merinntekter foreldrebetaling og statstilskudd.

Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status 24 Bibliotek 2400 Reduksjon av vikarbudsjettet og 100.000 100. 000 Iverksatt ekstrahjelp, samt redusert innkjøp av bøker, tidsskrifter og aviser Samlet innsparing rammeområdet 100.000 100.000 25 Kultur og idrett 250 Reduksjon av en stilling innen barne- 1 700.000 700.000 Iverksatt og ungdomsarbeid. Reduksjon av tilskudd til lag og organisasjoner 250 Reduksjon 1 årsverk kultur 1 400.000 400.000 Vil bli avklart i nærmeste framtid. Innsparingsmål vil bli nådd. 250 Reduserte personalkostnader i 75.000 75.000 Iverksatt kulturavdelingen 250 Oppgradering og økte 50.000 50.000 Iverksatt aktiviteter i K-forum 252 ENØK 75.000 75.000 Er i rute 252 ENØK 20.000 20.000 Er i rute 252 Leie jobbtorget til arbeidsoppdrag 5.000 5.000 Er i rute 252 Redusert papirbruk ved 5.000 5.000 Er i rute solariumsavd. 252 Effektivisering av maskinpark og 10.000 10.000 Er i rute arbeidsmetoder ved Atlanten idrettspark 252 Vedlikehold maskiner 10.000 10.000 Er i rute

Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status Samlet innsparing rammeområdet 2 1.350.000 1.350.000 30 Pleie og omsorg felles 3010 Reduksjon stilling 1 389.000 389.000 Iverksatt fra 1/1 3010 Kutt avsatte midler betaling til 200.000 200.000 Iverksatt fra 1/1 Helseforetaket for ferdigbehandlede pasienter 3013 Reduksjon vedlikehold 114.000 114.000 Iverksatt fra 1/1 3000 Reduksjon innkjøp av hjelpemidler, 500.000 500.000 Iverksatt driftsutstyr mv. 3010 Som en følge av innsparingsforslag for andre rammeområder - Overføring tildelingsansvar for nye områder til Tildelingstjenesten. Eks: Rehabilitering Hjemmesykepleie Korttidsopphold psykiatrisk botilbud 3050 Bli en kommersiell aktør i marked for Arbeides med 3012 kjøkken, catering og vaskeri Samlet innsparing rammeområdet 1 1.203.000 1.203.000 31 Sykehjem 313* Økt vederlag for dag opphold ved 97.000 97.000 Iverksatt Rokilde sykehjem Samlet innsparing rammeområdet 0 97.000 97.000

Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status 32 Hjemmetjenestene D1-D2 3213-3214 Reduksjon hjemmehjelpstillinger 2 700.000 400.000 Iverksatt 3201- Reduksjon hjemmehjelpstillinger 2 700.000 400.000 Iverksatt 3202 32* Økning av egenbetaling 100.000 100.000 Iverksatt hjemmetjenester 323* Reduksjon 20% stilling renholder 0,2 60.000 60.000 Iverksatt Bergan boligfellesskap Samlet innsparing rammeområdet 4,2 1.560.000 960.000 33 Helsetjenesten 3343 1 årsverk reduksjon rehabilitering 1 400.000 400.000 Iverksatt 3344 Eldresenteret opprettholdes, men 452.000 0 reduseres noe fra 2006 33* Effektivisering av transport til/ fra 40.000 40.000 Iverksatt dag plass ved Barmanhaugen Rehab. avd. 33* Endring av stilling som 140.000 70.000 Iverksatt sjeffysioterapeut til 50 % kurativ virksomhet 33* Justering av takster på helsetjenester 40.000 40.000 Iverksatt

Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status 33* Treningsgruppe rettet mot eldre 20.000 20.000 Iverksatt (Rehab. tjenesten Ergo- og fysioterapeuter) 33* Økt betaling for dagpasienter på 40.000 40.000 Iverksatt rehabiliteringsavdelingen Samlet innsparing rammeområdet 1 1.070.000 610.000 34 Sosialkontoret 3400 Reduksjon 3 årsverk (ikke barnevern) 3 1.200.000 1.200.000 3400 Oppsigelse leiebil 25.000 25.000 Gjennomført 3400 Kutt overtid 80.000 60.000 Gjennomført 3400 Omdisponering av eventuelt vakant stilling brukes til å leie inn lege/psykolog tjenester for utredning mot statlige trygdeytelser. 3400 Ytterligere innstramming på særskilte tilleggsytelser; Tannbeh., etablering & nødhjelp 700.000 500.000 Gjennomført i enkeltsaker. Med de stillingskutt som er foretatt, er disse stillingene ikke tilstede 200.000 300.000 Gjennomført 3400 Redusert åpningstid. 200.000 200.000 Så langt ikke gjennomført 3400 Omorganisering av kontrollfunksjoner/ urinprøvetaking ved Vågebakken Driftssamarbeid med lege. 3400 Redusert oppfølging av personer i institusjon (ansvarsgrupper, m.v.) 3400 Redusert tilbud om støtte og avlastningstiltak 300.000 200.000 Formelt sett gjennomført fra 2005. Effekt vil komme etter hvert fra april. 200.000 200.000 Gjennomført 250.000 300.000 Gjennomført

Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status 3400 Redusert dagtilbud knyttet til SFO. 100.000 100.000 Under gjennomføring og med nødvendig nedtrapping. 3400 Samordnet og strukturert benyttelse 250.000 200.000 Under utredning av advokattjenester 3400 Utvide samarbeidet med statlige 300.000 200.000 Arbeid pågår etater med fokus på sosialhjelpsmottakeres rettigheter til statlige ytelser 3400 Strukturere kommunal tjenesteyting 200.000 200.000 Arbeid pågår ved å yte tjenester i form av selvfinansierende opplæring / voksenopplæring / kurs gjennom Aetat / m.v. 3400 Fokus på statlige prosjekt som gir 300.000 300.000 Gjennomføres faglige muligheter og økonomiske besparelser 3402 Økte refusjonsinntekter knyttet til 300.000 250.000 Gjennomføres oppfølging av rusmiddelmisbrukere ved Vågebakken. 3402 Ruspolitisk handlingsplan -450.000-250.000 Administreres fra utviklingsseksjonen 3405 Avvikling av flyktning-guide-prosjekt 150.000 150.000 Gradvis redusert aktivitet. Kompenseres i en overgangsperiode med en deltidsstilling ved flyktningkontoret. 3405 Fakturering av tolketjenester. 50.000 50.000 Drøftet, men ikke gjennomført i noe omfang 3405 Utleie av lokaler 21.000 21.000 Kantine i 1. etg. /pauserom i 5. etg. i Trappehuset leies ut. Foreløpig ingen inntekter 3405 Reduksjon 1 årsverk 1 400.000 400.000 Gjennomført flyktningekontoret Samlet innsparing rammeområdet 4 4.776.000 4.606.000

Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status 36 Tiltak for funksjonshemmende 362 Kutt stilling som miljøterapeut 1 345.000 345.000 Iverksatt 363 Kutt stilling som miljøterapeut 0,85 365.000 365.000 Iverksatt Kutt stilling som hjelpepleier 0,20 364 Kutt stilling som hjelpepleier 0,20 75.000 75.000 Iverksatt fra 1/1 363 Kutt i driftsmidler ved Dale dagsenter 20.000 20.000 Iverksatt 364 Kutt stilling som assistent 0,75 240.000 240.000 Iverksatt fra 1/1 36* Kutt i antall årsverk Tiltak for 0,75 242.000 242.000 Iverksatt funksjonshemmede Samlet innsparing rammeområdet 3,75 1.287.000 1.287.000 57 Kirkelig fellesråd 57 Redusert tilskudd 400.000 400.000 Iverksatt Samlet innsparing rammeområdet 400.000 400.000 60 Byingeniøren 6010 Redusere ingeniørkapasiteten utenom 1 400.000 400.000 Iverksatt VAR 6013 Redusere drift Hagelin 2 660.000 6013 Tilskudd private fortau opphører 300.000 300.000 Iverksatt 6013 Brøyteberedskap boligområder 100.000 100.000 Iverksatt reduseres 6013 Reasfaltering kommunale veier reduseres med ⅓ 500.000 500.000 Iverksatt

Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status 6014 Vedlikehold gatelys reduseres 200.000 200.000 Iverksatt 6018 Kutte strøm til tilfluktsrom Langveien 30.000 30.000 Iverksatt 6019 Avgift Gassverktomta 500.000 400.000 60* Oppsigelse av el-abonnement for 45.000 54.000 Iverksatt varmekabler ved buss-stopp Langveien ungdomsskole 60* Reduksjon i energikostnadene for 90.000 90.000 Iverksatt gatelys 602* Reduksjon i rå vannsprøver fra 15.000 15.000 Iverksatt Storvatnet 602* Reduksjon i sommervikarinntak på 30.000 30.000 Iverksatt vannverket 601* Reduksjon i sommervikarinntaket på 30.000 30.000 Iverksatt kommunal vei 602* Reduksjon i tørrstoffprøver fra 15.000 15.000 Iverksatt renseanlegg avløp 602* Redusere kostnadene ved den årlige 30.000 30.000 Iverksatt Ruskenaksjonen Samlet innsparing rammeområdet 3 2.945.000 2.194.000 62 Bygning og oppmålingsvesen 6200 Reduksjon driftsposter 145.000 145.000 Iverksatt 6201 6200 Økte gebyrinntekter 120.000 120.000 Iverksatt 6201 62 Reduksjon 1 årsverk 1 400.000 400.000 Iverksettes fra 1/6. Vil forsøke å ta inn manglende innsparinger på andre områder for 2005

Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status 62 Økte inntekter - Bygningssjef 70.000 70.000 Iverksatt Samlet innsparing rammeområdet 1 735.000 735.000 64 Eiendomsforvaltning 6416 Koordinering og effektivisering vaktmestertjeneste bygg og skoler. Antall årsverk reduseres med 30 % 6416 Øke husleiene boliger og utleiebygg 5 % 6416 Eventuelt salg av Kongens plass 1, alternativt utleie/fremleie av andre lokaler 4,5 1.500.000 1.325.000 To av disse stillingene ligger i innsparingene på grunnskole. Derfor vil denne innsparingen måtte justeres. 1.000.000 150.000 Iverksatt 500.000 6416 Salg 10 borettslagsleiligheter 50.000 6416 Salg andre bygg 250.000 6416 Reduksjon 2 årsverk vedlikehold 2 800.000 800.000 I rute Samlet innsparing rammeområde 64 6,5 4.100.000 2.275.000 65 Brann og feiervesen 65 Brannordning opprettholdes, men 1 350.000 350.000 Iverksatt fra 1/1 alternativt tiltak iverksettes 65 Inntektsøkning forebyggende 100.000 100.000 OK avdeling 65 Gebyr unødig utrykning og andre 50.000 50.000 Muligens stipulert noe høyt. oppdrag 65 Slokkeavtale Frei 95.000 95.000 Iverksatt fra 1/1 65 Redusert vikarbruk i hovedferie 140.000 140.000 OK

Virksomhet Tiltak Årsverk Årseffekt Budsjett 2005 Status Samlet innsparing rammeområde 65 1 735.000 735.000 66 Parker og grøntanlegg 6600 Redusert drift vinter 0,7 260.000 260.000 I rute 66* Salg av ved 30.000 30.000 I rute Samlet innsparing rammeområdet 0,7 290.000 290.000 70 Finans 70 Eiendomsskatt: ikke øk til 7 og ikke -3.100.000 Iverksatt taktsøkning med 10% for 2005 70 Reduserte avsetninger 122.000 2.431.000 70 Reduserte renter 3.400.000 1.000.000 Vil bli oppfulgt fortløpende 70 Reduserte investeringer 2005 med 7,1 400.000 200.000 Iverksatt mill. kroner 70 Tilbakefør 10 mill. kroner bevilget til 550.000 225.000 Iverksatt flyktningeboliger 70 Volumøkning eiendomskatt 300.000 300.000 Samlet innsparing rammeområdet 4.772.000 1.056.000 TOTAL INNSPARING 47,4 40.202.000 28.387.000

KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/2325/3419/05 080 Eldbjørg Hogstad 11.04.2005 Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget 03.05.2005 05/53 SØKNAD OM FRITAK FRA ALLE POLITISKE VERV - KNUT K. STARHEIM OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM OG NY LEDER I ADMINISTRASJONSUTVALGET Vi har den 04.04.2005 mottatt brev fra Knut K. Starheim som ber seg fritatt for sine politiske verv fra 11.04.2005 pga. flytting. I følge Kommunelovens 15 vil den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ tre endelig ut av dette. Ved flytting er hovedregelen at en trer endelig ut av vervet. Knut K. Starheim er i dag fast medlem av Kristiansund bystyre. Han er dessuten leder i kommunens administrasjonsutvalg. Det er inngått valgavtale med Fremskrittspartiet. I bystyret blir det automatisk opprykk på medlemslisten der alle fra plass 12 skyves en plass oppover på listen. 1. vararepresentant Jan Torske rykker opp og blir siste faste medlem i Høyres gruppe. Vararepresentantrekken forskyves tilsvarende, slik at Tore Gujord nå blir 1. vararepresentant. Når det gjelder valg til administrasjonsutvalget blir fremgangsmåten en annen. I Kommunelovens 16.3 som omhandler opprykk etter nyvalg heter det: Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, formannskap og fylkesutvalg trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Er organet valgt ved forholdsvalg, skal det suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. I Kommunelovens 16.4 som omhandler opprykk etter nyvalg heter det: Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. På denne bakgrunn skal det velges et nytt medlem fra Høyre til administrasjonsutvalget. Det skal tas hensyn til en riktig kjønnsrepresentasjon, og av utvalgets gjenværende medlemmer er det i dag 2 kvinner og 2 menn. (Liste over administrasjonsutvalgets medlemmer følger vedlagt.) Det skal også velges ny leder i administrasjonsutvalget. Driftsutvalget legger saken frem for bystyret med følgende

Side 25 av 40 forslag til VEDTAK: I henhold til kommunelovens 15 pkt. 1 fritas Knut K. Starheim for vervet som medlem av Kristiansund bystyre for resten av valgperioden 2003-2007. Listen over medlemmer og varamedlemmer i Høyres bystyregruppe forskyves. I henhold til Kommunelovens 16 pkt. 3 velges.. som nytt fast medlem av Kristiansund administrasjonsutvalg (etter Knut K. Starheim) for resten av valgperioden 2003-2007. I henhold til Kommunelovens 16. pkt. 4 velges som ny leder for Kristiansund administrasjonsutvalg (etter Knut K. Starheim) for resten av valgperioden 2003-2007. Kristiansund kommune Dagfinn Ripnes ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær

Side 26 av 40 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/650/3172/05 A20 Just Arve Ingebrigtsen 05.04.2005 Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget 19.04.2005 05/54 KRISTIANSUND KULTURSKOLE - ELEVREGLEMENT OG BETALINGSORDNING Vedlegg: Forslag til nytt elevreglement Forslag til nytt betalingsregulativ Elevreglementet for kulturskolen er av gammel dato og relativt langt, og det vil være formålstjenlig med en forenklet utgave. Samtidig foreslås det at friplassordningen bortfaller og at det blir gitt en presisering av familiemoderasjonsordningen. Friplassordning eksisterer ikke lenger i barnehager og SFO. Slike saker behandles nå av andre kommunale system. Det har også vist seg problematisk for skolens administrasjon å behandle friplassøknader fordi det er vanskelig å få tak i tilstrekkelig dokumentasjon. Samtidig erfarer vi at det er lengre og lengre mellom hver friplassøknad. I inneværende skoleår har en ikke mottatt noen friplassøknader. Rådmannen slutter seg til forslaget til nytt elevreglement og ny betalingsordning for skolen og legger saken fram for driftsutvalget med følgende forslag til VEDTAK: Vedlagte forslag til elevreglement og betalingsregulativ for Kristiansund kulturskole gjøres gjeldende fra 01.08.2005. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Just Ingebrigtsen kommunalsjef

Side 27 av 40 FORSLAG TIL NYTT ELEVREGELEMENT FOR KRISTIANSUND KULTURSKOLE 1. Søkere som får tildelt elevplass ved kulturskolen må binde seg for minst 1 skolehalvår. Eventuell oppsigelse skal skje skriftlig, senest 1 måned før det skolehalvår oppsigelsen skal gjelde fra. Det må betales full elevavgift for hvert påbegynt skolehalvår. Elever som blir tildelt elevplass etter at et semester er startet, betaler fra den måned de starter. 2. Elevavgiften skal betales 1 gang i halvåret, med minst 14 dagers varsel. Elever som uten oppgitt grunn ikke betaler innen oppgitt frist, kan utestenges fra undervisningen. For lengre tids sykdom (mer enn 4 uker), og ved fraflytting, reduseres elevavgiften i forhold til den tid eleven ikke har fått undervisning. Det gis familiemoderasjon i henhold til gjeldende betalingsregulativ. 3. Så langt det er mulig leier skolen ut instrumenter. Elevene må selv dekke vanlig vedlikehold som strenger og rør. Eventuelle skader på et instrument må omgående rapporteres, og eventuell reparasjon av skade som skyldes skjødesløs behandling, må leietaker betale. Dersom et instrument ikke tilbakeleveres, må leietaker betale erstatning tilsvarende pris av nytt instrument av samme kvalitet. 4. Hver elev er garantert en samlet årlig undervisningstid tilsvarende minimum 20 min pr. uke i 38 uker, fordelt på minimum 35 oppmøter. Ved lærers fravær vurderes vikarinntak i hvert enkelt tilfelle. Dersom en elev mister mer enn 4 undervisningstimer pr. halvår grunnet lærers fravær, skal elevavgiften reduseres tilsvarende. 5. Elevene skal møte presis og godt forberedt til undervisningen. Sykdom og annet fravær varsles til kulturskolens kontor eller direkte til lærer. 6. Elever som ikke overholder skolens reglement, kan utestenges fra undervisningen.

Side 28 av 40 FORSLAG TIL NYTT BETALINGSREGULATIV FOR KRISTIANSUND KULTURSKOLE 1. Elevavgift og instrumentleiesats fastsettes hvert år av bystyret ut fra de retningslinjer som til enhver tid er gitt av sentrale myndigheter. 2. En elev kan velge mer enn 1 elevplass. 3. For elevavgiften gis det familiemoderasjon etter følgende modell: Antall elevplasser pr. familie Samlet elevavgift for familien i % av grunnbeløpet 1 100 % 2 167 % 3 217 % 4 eller flere 242 % Familiemoderasjon når 1 eller flere barn går i skolekorps beregnes slik: Man regner ut familiens samlede elevavgift, inklusive rabatter og trekker fra 25 % av høyeste elevavgift for et barn. 4. Kort semester: Elever som begynner inne i et semester betaler fra og med påbegynt måned.

Side 29 av 40 KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/818/3833/05 611/U30 Geir Aakvik 19.04.2005 Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget 03.05.2005 05/55 FORESPØRSEL FRA RIEBER SKINN AS OM KJØP AV NÆRINGSTOMT PÅ FISKERIBASEN Rieber Skinn AS har i brev av 8.4.05 bedt Kristiansund kommune om tilbud om tomt på fiskeribasen for etablering av et raffineri for behandling av importerte, animalske oljer (sel og hval) og planteoljer. Raffineriet skal eies av datterselskapet Fortuna Marine Oils AS. I tillegg ønsker bedriften forkjøpsrett på tomt for utvidelse. Kommunen har i møte med representanter for bedriften drøftet alternative lokaliseringer på fiskeribasen. Den uraffinerte oljen forutsettes losset ved kommunens industrikai ved fryseterminalen via rør i grunnen fram til raffineriet. Bedriften ønsker derfor en lokalisering opp mot denne kaia ut fra økonomiske og tekniske driftsforhold (pumpeavstander). Rådmannen har etter drøftinger med selskapet funnet å ville tilrå en tomt slik det framgår av vedlegg 1. Lokaliseringen er delvis sammenfallende med forkjøpsrettsarealet til Vartdal plastindustri, se vedlegg 2. Vartdal plastindustri har enda ikke etablert seg på tomta selskapet ervervet høsten 2003. Kommunen tok i begynnelsen av april kontakt med Vartdal og selskapet kunne da meddele at selskapet ikke ville stille seg i veien for en etablering som omsøkt. Kommunen har senere i brevs form bedt Vartdal skriftlig bekrefte at selskapet ikke vil benytte seg av sin forkjøpsrett. Kommunen har så langt ikke fått svar på dette brevet. Vartdals avtale med kommunen gir selskapet en frist på 1 måned på å tiltre sin forkjøpsrett (i dette tilfellet 6. mai). Rådmannen vil tilrå at kommunen tilbyr Rieber Skinn AS å kjøpe den tomta bedriften ønsker å etablere seg på under den forutsetning at Vartdal ikke tiltrer sin forkjøpsrett. Rieber ønsker å etablere seg i Kristiansund og fiskeribasen for å utnytte nærheten og kompetansen til Alnæs Marine Oils AS. Rådmannen vurderer Fortuna Marine Oils AS som en interessant aktør på fiskeribasen som ikke bare representerer nye arbeidsplasser og nye produkter, men som en bedrift som kan være med på å videreutvikle forsknings- og utviklingsaktiviteten ved Alnæs Marine Oils og således bidra til kompetansebaserte og framtidsrettede arbeidsplasser kommunen og regionen trenger. Forslag til VEDTAK: Driftsutvalget slutter seg til utkastet til avtale om salg av næringstomt til Rieber Skinn AS på Fiskeribasen i Kristiansund. Vedtaket er betinget av at Vartdal Plastindustri skriftlig sier fra seg forkjøpsretten eller fristen for å gjøre forkjøpsretten er utløpt. Anton Monge

rådmann Helge A. Carlsen kommunalsjef

Side 31 av 40 Avtale mellom Kristiansund kommune og Rieber Skinn AS om overdragelse av næringsareal 1. Kristiansund kommune selger til Rieber Skinn AS et areal på ca 2,5 dekar på Kristiansund fiskeribase. Endelig areal fastsettes etter at det foretatt oppmåling. Arealet er vist på vedlagte kart datert 25.4.2005. 2. Rieber Skinn AS skal bruke tomta til etablering av anlegg for raffinering av olje fra sel og hval og fra planteoljer. Selskapet er kjent med at tomta ligger i et område der tilvirkning av olje fra fisk krever samtykke fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforbund. 3. Rieber Skinn AS betaler kr 333/m 2 til kommunen for tomta. I tillegg betaler Rieber Skinn AS utgiftene til oppmåling og tinglysning og avgift for engangstilknytning for vann og avløp. Oppgjør skal finne sted innen 30 dager etter inngåelse av avtalen og skjer ved overdragelse av skjøte. 4. Dersom Rieber Skinn AS ikke har startet byggearbeidene på tomten innen ett år fra avtaleinngåelse, har kommunen rett til å kjøpe tomten tilbake for den sum selskapet har betalt for tomten og tilknytningsavgifter. 5. Kjøper skal ha forkjøpsrett til tilleggstomt slik det framgår av kart datert 25.4.2005. Frist for å gjøre bruk av forkjøpsretten settes til 2 måneder fra kjøper får forespørsel fra kommunen om slik bruk. Kjøpesummen på forkjøpsrettsarealet er det samme som for tomten som kjøpes, men reguleres med 100 % av endringene i SSB sin byggekostnadsindeks for boligblokk. 6. Ved siden av denne avtale gjelder Regler og kontraktsbestemmelser for håndgivelse og salg av kommunale tomter i Kristiansund, sist endret 14.3.1989 7. Tvist om forståelsen av denne avtalen skal søkes løst i minnelighet. Uløst tvist avgjøres ved voldgift med sorenskriveren ved Nordmøre tingrett som oppmann, jfr. tvistemålslovens bestemmelser. 8. Denne avtalen foreligger underskrevet i to eksemplarer hvorav partene beholder ett ekemplar hver. Kristiansund/Bergen, xx mai 2005 for Kristiansund kommune for Rieber Skinn AS

Side 32 av 40 Dagfinn Ripnes ordfører Knut A. Nygaard innkjøpsdirektør

Side 33 av 40 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 01/183/4010/05 614 Ørnulf Michelsen 25.04.2005 Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget 03.05.2005 05/56 MIDLER TIL ANSKAFFELSE AV LYSRIGG OG SCENETEPPER VED ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE. BAKGRUNN. Den nye ungdoms- og kulturskolen på Atlanten har en kombinert musikkrom-/sceneløsning. Prosjektet omfatter en heve-/senkescene foran sceneåpningen og en foldevegg mellom scenerommet og salen. Scenerommet er utstyrt som et vanlig musikkrom med lyse farger og vanlig dagligbelysning. Løsningen er god nok for ungdomsskolens bruk og øvingsbruk for kulturskolen. Til forestillinger med publikum vil det bli behov for scenetepper, lys og lysrigger. Med scenetepper menes forteppe, bakteppe, sidebein og kapper, og med lysrigg forstås heise- og opphengsarrangement for lys i scenerom og sal. Lysutstyret består av lysbord, dimmere, kabler og lyskastere. PROBLEMBESKRIVELSE. En ser nå at det er problematisk å montere fast belysning før sceneutstyret er på plass. Å montere i ettertid vil medføre ekstra kostnader. En helhetlig sceneløsning vil også være gunstig for andre skoler og arrangementer som Barnas Festuker. Et kostnadsoverslag viser at montering av sceneteppe m/kappe, trekkrør for lys, kapper, sidebein og bakteppe vil bety en kostnad på ca. kr. 200.000,- inkl. moms, mens pris for lysutstyr kan anslås til ca. kr. 130.000,-. Rådmannen mener det er viktig å sikre en helhetlig løsning som er fremdriftsmessig fornuftig, og tilrettelagt for flest mulig bruksmåter. Rådmannen vil på dette grunnlag tilrå at driftsutvalget legger saken frem for bystyret med følgende forslag til V E D T A K : 1. Bystyret bevilger kr. 330.000,- til ferdigstillelse av sceneløsning ved den nye ungdoms- og kulturskolen på Atlanten. 2. Bevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Just Ingebrigtsen kommunalsjef

Side 34 av 40 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/399/4056/05 232 Jan Sevaldsen 25.04.2005 Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget 03.05.2005 05/57 SKATTEINNGANGEN I FEBRUAR OG MARS 2005. Skatteinngangen i februar og mars utgjorde henholdsvis 0,7 mill og 46,1 mill. kroner mot 0,8 mill og 45,8 mill. kroner i tilsvarende måneder i 2004. Hittil i år er det dermed innkommet 84,2 mill. kroner som er 2,7 mill. kroner eller 3,3 % mer enn på samme tid i fjor. Budsjettet for 2005 forutsetter en skatteinngang på 288,0 mill. kroner. Dette er 14,4 mill. kroner eller 5,3 % mer enn skatteinngangen i 2004. I tillegg er det forutsatt inntektsutjevning gjennom rammetilskuddet på 18,8 mill. kroner slik at skatt og inntektsutjevning til sammen er forutsatt å utgjøre 306,8 mill. kroner, mens det kom inn 290,4 mill. kroner i skatt og inntektsutjevning i 2004. Økningen er på 5,6 %. Ved utgangen av mars var det innkommet 85,4mill. kroner i skatt og inntektsutjevning mot 81,5 mill. kroner for samme periode i 2004. Det er en økning på 4,8%. Figuren nedenfor viser hvor stor del av skatteinngangen på årsbasis som de siste årene er kommet inn ved utgangen av mars og hvor stor del av budsjettert inngang som er kommet inn i år. Skatteinngangen i mars i % av total/budsjett. 35 34 33 32 31 % 30 29 28 27 26 25 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Side 35 av 40 Ved utgangen av juli var det innkommet 29,2 % av årsbudsjettet. Gjennomsnittet i perioden 1999-2004 var på 29,6 %. Forskuddstrekket har økt med 3,3 % i årets tre første måneder. Forskuddstrekket utgjør ca. 90 % av skatteingangen. For samme periode i fjor hadde vi en økning på 5,9 %. Stortinget vedtok i fjor at en andel av selskapsskatten skal tilbakeføres til kommunene. Kristiansund kommune har i budsjettert med 12,3 mill. i tilbakeført selskapsskatt. Tilbakeføringen av selskapsskatten vil i 2005 og 2006, komme i form av rammetilskudd, og fra 2007 som en del av skatten. Ved utgangen av mars hadde skatteinngangen til landets kommuner økt med 4,3 % i forhold til samme tid i fjor. Kristiansund hadde for samme periode en økning på 3,3 %. Rådmannen foreslår at driftsutvalget fatter følgende VEDTAK: Skatteinngangen ved utgangen av mars tas til etterretning. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen økonomisjef

ÅR: 2005 MÅNED: Mars SKATTEART HITTIL DENNE MÅNED I ÅR I FJOR I ÅR I FJOR Forskuddstrekk 79 469 346 76 901 447 42 348 285 41 963 867 Forskuddsskatt 3 518 820 3 688 001 3 323 590 3 586 698 Restskatt siste år 1 045 016 1 005 112 397 930 172 039 Eldre skatter 258 834 223 593 114 671 156 405 Renter, gebyrer 68 766-20 841 34 521-104 315 Korrigeringer -158 132-304 032-158 132 1 907 Skatteinngang 84 202 650 81 493 280 46 060 865 45 776 601 Inntektsutjevning 1 222 985 46 955 1 222 985 46 955 Sum 85 425 635 81 540 235 47 283 850 45 823 556 Budsjettert skatteingang kr 287 981 000 Inntektsutjevning kr 18 809 000 Skatt og inntektsutjevning kr 306 790 000 Skatteingang i fjor kr 273 559 984 Inntektsutjevning kr 16 873 664 Skatt og inntektsutjevning i fjor kr 290 433 648 Budsjettert endring i skatteingang 5,3 % Budsjettert endring i skatteingang og inntekstutjevning 5,6 % Observert endring i skatteingang og inntektsutjevning i forhold til i fjor 4,8 % Skatteingang og inntektsutjevning i forhold til budsjett 27,8 % Skatteingang og inntektsutjevning i fjor etter regnskap 28,1 % DEFINISJONER: Forskuddstrekk Forskuddsskatt Restskatt Arbeidsgivernes innbetaling av skattetrekk for ansatte. Forfaller i 6 teminer (15.januar, 15.mars osv). Utskrives på selvstendig næringsdrivende og andre med inntekt som ikke blir gjenstand for skattetrekk. Forfaller i 4 terminer (15.mars, 15.mai, 15.september, 15.november). Arbeidstakerse og selvstendig næringsdrivendes restskatt. Restskatten forfaller til betaling 3 uker etter utleggingen av skattelistene er kunngjort, likevel tidligst 20.august i likningsåret. Er restskatten minst kr 1.000,-, forfaller den til betaling i to like store terminer. Første termin forfaller 3 uker etter utleggingen av skattelistene er kunngjort, mens andre termin forfaller 5 uker senere.