Handlings- og økonomiplan

Like dokumenter
Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2013

Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden. Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2012

Handlings- og økonomiplan

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2008

Byggebørsen Investeringsprogram Rune Kommedal, Eiendomssjef

Handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag. Handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag. Handlings- og økonomiplan

bo Omstilling for framtiden Gode tjenester Et godt arbeidsmiljø

Handlings- og økonomiplan

Hvordan skal vi møte utfordringene

Stavanger kommunes byggeprosjekter

Rådmannens forslag. Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Rådmannens forslag. Kortversjon 5. oktober 2018

Økonomiske analyser investering

Handlings- og økonomiplan

Trygg økonomisk styring

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

Økonomiplan

Handlings- og økonomiplan

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan.

Rådmannens forslag 1 Innledning

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2017

Handlings- og økonomiplan kortversjon Sola kommune Rådmannens forslag

Budsjett og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til. Økonomiplan

Årsrapport Bedre økonomiske resultater enn forutsatt. Omstilling til framtidens kommune. Tidlig innsats, bedret folkehelse og hverdagsmestring

Handlings- og økonomiplan

SVs alternative budsjett 2011

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Forslag til handlings og økonomiplan for Stavanger kommune

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Budsjett 2019 på 1-2-3

Fellessamling for alle folkevalgte 22. oktober. Oppvekst og levekår. v/per Haarr, direktør Oppvekst og levekår

TILTAKSPAKKE FOR KOMMUNESEKTOREN

Grep for morgendagen Handlings- og økonomiplan kortversjon

Økonomiplan Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

Administrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan

SFO-undersøkelse 2009

Bedre fordeling for felleskapets beste

Handlings- og økonomiplan kortversjon Sola kommune Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Frogn kommune Handlingsprogram

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Handlingsprogram Rådmannens forslag

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Muligheter i den grønne landsbyen!

Opprinnelig vedtatt Forslag til

3.1 Økonomiske hovedtall/finansielle nøkkeltall

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN

Handlings- og økonomiplan kortversjon

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan , økonomiplan og budsjett oktober 2015

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av

Handlingsprogram

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Handlingsplan Budsjett 2013

Budsjett Økonomiplan

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

Økonomiplan

2. Tertialrapport 2015

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE

Handlingsprogram

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

Ørland kommune Arkiv: /1011

Handlingsprogram

Arbeidet med forslaget til økonomiplan

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

Byrådsleder Harald Schjelderup FINANSIELLE OG STRUKTURELLE UTFORDRINGER

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Leve HELE LIVET HVERDAGSREHABILITERING

Økonomiplan Budsjett 2016

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Kommunestyret behandlet i møte sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan Budsjettrammer 2015

Tinestafetten. Resultatliste

Hovedprofil - utfordringer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Transkript:

SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Handlings- og økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag kortversjon 1. november 2013

Sammen for en levende by Høy befolkningsvekst og økt tempo i boligutbyggingen skal forenes med ambisiøse mål innen klima, miljø og transport. Bolig- og vekstutfordringer er felles for kommunene på Nord-Jæren. Et godt samarbeid på tvers av kommunegrensene er en forutsetning for god og framtidsrettet byutvikling. Stavanger skal være en god by for alle. Satsing på folkehelse, forebygging og tidlig innsats er fundament i kommunenes utforming av bærekraftige tjenester til barn, unge og eldre. Kommuneorganisasjonen skal være handlekraftig og vise evne til omstilling i samspill med innbyggerne. Rådmannen foreslår å investere for mer enn kr 4 mrd. de neste fire årene. Nettodriftsresultat er på 0,9 % i 2014 økende til 3,1 % i 2017. Brutto lånegjeld vil i planperioden stige fra kr 6,26 mrd. til totalt kr 7,57 mrd. I planperioden er det prioritert tiltak for å løse utfordringer innen følgende områder: God tilrettelegging for en økende befolkning: Målet for gjennomsnittlig boligproduksjon er minst 1250 nye boliger i året. Samarbeid med private utbyggere er viktig og skal styrkes. Kommunen jobber med å få hånd om tilstrekkelige arealer i form av teknisk, grønn og sosial infrastruktur til alle kommunale utbyggingsbehov. Verdibevaring: Rådmannen foreslår i planperioden en opptrapping av vedlikeholdsmidlene med til sammen kr 100 mill. Samlet utgjør da vedlikeholdsbudsjettet kr 337 mill. i 2017. I perioden foreslår rådmannen å investere kr 2,6 mrd. i bygg, hvorav kr 167,8 mill. vil innebære en reduksjon i estimert vedlikeholdsetterslep. I tillegg innebærer planlagt utskiftning av boliger en ytterligere reduksjon av etterslepet med kr 62,5 mill. En handlekraftig organisasjon: Bruken av digitale løsninger i intern og ekstern samhandling skal økes. Gjennomføring av ny arbeidsgiverstrategi vil stå sentralt. Det avsettes midler til omstillings- og innovasjonstiltak. HOVEDTALL, FINANSIELLE MÅLSETTINGER BRUTTOBUDSJETT 2014 Bruttobudsjett 2014 Andel av bruttobudsjett 2014 Felles utgifter 16 % Rådmann, stab og støttefunksjoner 4 % Bymiljø og utbygging 11 % Kultur og byutvikling 3 % Levekår 29 % Legetjeneste, legevakt, samf.med. stab 1 % Barnehage 13 % Barn og unge 4 % Skole 19 % Tabellen viser andel av bruttobudsjettet til de ulike tjenesteområdene for 2014. Oppvekst og levekår er delt opp i fem hovedområder; barn og unge, barnehage, skole, levekår, samt legetjeneste og legevakt og samfunnsmedisinsk stab. Bruttobudsjett for 2014 er på totalt kr 9,5 mrd. Inkl VAR-sektoren. En bedre hverdag folkehelse og tidlig innsats: Et bredt samarbeid for bedret folkehelse blir viktig. Tidlig og ikke minst riktig hjelp i barnehage og skole er både det beste for barnet og god samfunnsøkonomi. I Levekår arbeides det bl.a. videre med gjennomføring av prosjektet Leve HELE LIVET. Boligsatsningen for vanskeligstilte og personer med særlige behov styrkes. NETTO DRIFTSRESULTAT Netto driftsresultat Korrigert netto driftsresultat inkl. mva investering Gjeldende måltall TBU's beregnet måltall En attraktiv arbeidsgiver: Målrettet arbeid med rekruttering vil fortsette. En medarbeiderplattform skal tydeliggjøre forventninger til det å være medarbeider i kommunen. Videreutvikling av et godt og tydelig lederskap vil stå sentralt. Reduserte klimautslipp: Sykkelsatsingen vil bli utvidet og det legges opp til endrede parkeringsbestemmelser og begrenset bilbruk. Det skal bygges ut felles infrastruktur for vannbåren varme i nye utbyggingsområder. Kommunens plankompetanse og kapasitet styrkes. Budsjett 2014 0,9 % 2,4 % 3,0 % 1,75 % Budsjett 2015 0,8 % 2,3 % 3,0 % 1,75 % Budsjett 2016 1,7 % 2,8 % 3,0 % 1,75 % Budsjett 2017 3,1 % 4,2 % 3,0 % 1,75 % Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer. Rådmannen foreslår for 2014 et budsjett med forventet netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 0,9 %. Videre i planperioden budsjetteres et netto driftsresultat på 0,8 % i 2015, 1,7 % i 2016 og 3 % i 2017. Dette tilsvarer 1,6 % i perioden.

SKATTEINNTEKT PR INNBYGGER I STAVANGER I PROSENT AV LANDSGJENNOMSNITTET UTVIKLING OVER TID INVESTERINGER FORDELING AV FINANSKILDER OG ANDELER Skatt i % av landsgjennomsnitt Skatt i % av landsgjennomsnitt 2002 2003 2004 2005 117,9 % 116,4 % 120,9 % 126,9 % 2006 2007 2008 2009 135,6 % 136,2 % 140,4 % 134,2 % 2014 2015 2016 2017 Andel egenfinansiering 52 39 52 72 Andel lånefinansiering 48 61 48 28 Tabellen viser hvordan finansieringen av kommunens investeringer i perioden 2014 2017 er fordelt på egenfinansiering og låneopptak. Det vises til tabell 3.8 for en detaljert oversikt over egenfinansiering og låneopptak i planperioden Skatt i % av landsgjennomsnitt Skatt i % av landsgjennomsnitt 2010 2011 2012 2013 138,6 % 142,9 % 145,7 % 148,7 % 2014 2015 2016 2017 152,2 % 153,1 % 153,9 % 154,7 % UTVIKLING I LÅNEGJELD I 2014 budsjetteres låneopptaket i bykassen til kr 558,3 mill. (ekskl. startlån og lån til foretakene). Videre i planperioden tas det opp lån på kr 671,6 mill. i 2015, kr 437,1 mill. i 2016 og kr 251,3 mill. i 2017. Dette innebærer at beregnet brutto lånegjeld per 31.12.2017 (ekskl. startlån) blir på kr 5,15 mrd. Det foreslås en låneramme på kr 350 mill. per år til startlån i perioden fra 2014 til 2017. Lånene er et viktig virkemiddel i boligpolitikken. Skatteinntekt pr innbygger i Stavanger i prosent av landsgjennomsnittet utvikling over tid. UTVIKLING I GJELDSGRAD OVER TID Egenfinansiering av investeringer er på 52 % i 2014 og stiger til 72 % i 2017. Dette er i tråd med vedtatt målsetting. Som en del av egenfinansieringen i 2014 overføres kr 85,4 mill. fra drift til investering. 2000 2001 2002 2003 50 % 51 % 52 % 52 % 43 % 45 % 45 % 46 % Kapitalutgifter øker fra 489,6 mill. i 2014 til kr 559,9 mill. i 2017. Det legges til grunn en gjennomsnittsrente på 2,35 %. 2004 2005 2006 2007 53 % 58 % 54 % 51 % 48 % 52 % 49 % 46 % 2008 2009 2010 2011 54 % 58 % 67 % 70 % 48 % 50 % 54 % 54 % 2012 2013 2014 2015 70 % 75 % 77 % 82 % 55 % 56 % 56 % 59 % 2016 2017 83 % 82 % 59 % 56 % Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter ekskl. finansinntekter. Stavanger kommune har som målsetting at gjeldsgrad, ekskl., over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %. Gjeldsgraden ekskl. blir 56 % i 2014 og øker ytterligere til 59 % i 2015 og 2016, for deretter å reduseres til 56 % i 2017.

PRIORITERINGER I DRIFT Rådmannens forslag til driftsbudsjett i planperioden innebærer økt vedlikehold på kommunale bygg og uteområder, økt plankapasitet for å tilrettelegge for befolkningsvekst og boligbygging. Forebygging og tidlig innsats er områder som også prioriteres og omfatter både de eller yngste og opp til de eldste av kommunens innbyggere. Rådmannen foreslår å prioritere tiltak som vil gjøre oss bedre i stand til å møte vekst og redusere behov for tjenester i årene som kommer. Oversiktene som følger viser hovedtrekkene i hvilke budsjettstyrkinger rådmannen har lagt inn i sitt budsjettforslag for budsjettåret 2014. DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGER Tastarustå bofellesskap, 16 plasser 10 000 Søra Bråde bofelleskap, 16 plasser 15 500 Skeiehagen barnehage, riving og nybygg 1 650 Ulempekompensasjon ved nybygg og rehabilitering 1 400 Tjensvoll gravlund, utbygging av driftsbygning drift og vedlikehold Framkommelighet 500 Trafikksikkerhet og miljø 300 Etterslep vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg 200 Nye parkanlegg 200 Drift og vedlikehold av plasser, veier og torg ved Stavanger konserthus IKS Hundvåg svømmehall, drift fra desember 2014 360 Drift og vedlikeholdsutgifter av utstillingshallen 200 Økte vedlikeholds-,renholds- og energiutgifter, til nye bygg 9 879 DIVERSE FELLESUTGIFTER Økning, eksterne husleiekontrakter 2 300 Reduksjon i pris og forbruk av energi -15 100 Innovasjons- og utviklingsmidler 2 500 Implementering av arbeidsgiverstrategi 2 500 Digital arkivdanning 2 000 Servicetorget -600 Kommunikasjonstiltak 1 000 Økt kapasitet, analyser og styringsinformasjon, IKT 2 150 120 500 OPPVEKST OG LEVEKÅR Velferdsteknologi 2 000 Leve HELE LIVET 4 000 Stavanger lokalmedisinske senter 3 750 Samhandlingsreformen 8 000 Prisjustering, oppdragsavtaler, levekår 500 Frivillighetskoordinator 1 000 Tidlig innsats i barnehage Rett hjelp tidlig 2 600 Endring i refusjonsordning ressurskrevende tjenester 6 300 Pedagognormen 5 000 Endret ledelsesstruktur i barnehagesektoren 2 500 Kompetanseheving, barnehage 500 Likebehandling av ikke-kommunale barnehager 9 500 Stavangerbarn i andre kommuner 1 500 Etter- og videreutdanning, barnehage 500 Økt foreldrebetaling, barnehage -2 200 Valgfag ungdomstrinn 3 600 Økt lærertetthet ungdomstrinnet 5 200 Økt lærertetthet ungdomstrinnet, tilskudd fra staten -5 200 IKT-satsing ungdomstrinnet 3 500 SFO, økt foreldrebetaling -1 900 Elevtallsvekst grunnskole 5 300 Avvikle Åmøy skole, inklusive SFO -2 500 Kjøpe skoleplasser for elevene på Åmøy 1 900 Økte skyssutgifter for elever ved spesialavdelinger 1 000 Etter- og videreutdanning, skole 500 Omstillingsmidler til Tastarustå og Teinå skoler 1 000 Oppfølging plan for kulturskolen 650 Kontingentøkning, kulturskolen -275 Kulturskoletimen 1.-4. trinn i SFO/skole 1 800 Øke bemanning i PPT 3 750 Helsestasjonen for ungdom 650 Redusert inntjeningskrav utleie bydelshus 600 K46, justere basisbudsjettet 500 Styrke innsatsen innenfor helsestasjon- og skolehelsetjeneste 4 500 Klientutgifter - fosterhjem 9 700 Økt kommunal egenandel, barnevernsinstitusjon 5 000 Endring i refusjonsordning, mindreårige flyktninger 4 800 Økt driftsramme, helse- og sosialkontor 10 000 Økonomisk sosialhjelp, boligsituasjonen 10 000 Økt driftsramme, priskompensasjon, Hjemmebaserte tjenester 7 000 Bofellesskap, styrket bemanning 3 000 Sunde og Boganes sykehjem, helårseffekt av 20 dagsenterplass for demente Økning i reguleringspremie, private ideelle aldersog sykehjem 1 500 4 000 Videreføre antall korttidssenger 5 000 Egenbetaling, sykehjem, regulering av inntektsnivået -4 000 Trygghetsavdelingen, justere inntektsbudsjettet 500 Akuttmedisinsk samhandlingstrening 500 Smittevernressurs 750 Nødnett 750 Rehabiliteringsseksjonen, L47 og NO1, heldøgnsbemanning 2 500 PU-brukere aktivitetssenter 1 500

PU-brukere dagsenter, 15 plasser 3 500 Administrasjonslokaler og stillingsressurs, Dagsenter og avlastning KULTUR OG BYUTVIKLING 1 000 Justere basisbudsjettet og husleieøkning, Krisesenteret 1 300 Økt tilskudd fastleger som følge av befolkningsvekst 1 000 Sykehjemslegevakt 1 000 Folkehelseressurs 750 Øke plankapasiteten 6 800 Kulturinstitusjoner, kommunal delfinansiering 1 900 Sølvberget KF, økt tilskudd 1 420 MUST, økt tilskudd barnemuseet 600 Norsk grafisk museum, bidrag til nytt lokale 600 MUST prosjektleder utv.prosjekter, økt driftstilskudd 950 Opera Rogaland, kommunal medvirkning 400 Tilskudd til frivillig musikkliv, konserthuset 800 Oljemuseet, økt driftstilskudd 400 Frie midler til kulturformål 1 500 Økte gebyrsatser, geodata og byplan -200 BYMILJØ OG UTBYGGING Biologisk mangfold 250 Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse 100 Økt satsing på sykkel 1 500 Reasfaltering 3 000 Vedlikeholdsetterslep uteområder, kommunale bygg 1 000 Økt bidrag fra vertskommune under festivaler 2 000 Økte husleieutgifter til nye lokaler, inkl. renhold og strøm 3 700 Økt tilskudd til friluftsområdene, Invivo, Arboret 240 Leie ny idrettshallareal Siddishallen 1 000 Tilskudd til Stiftelsen Stavanger Ishall -940 Husleie midlertidig skatehall Paradis 600 Leie av Vikinghallen (flerbrukshall og fotballhall) 1 330 Leieinntekter Stavanger Ishall -4 750 Kjøp av istid (isbaner, gymsal, garderober) Stavanger Ishall 4 750 Økning av billettpriser i svømmehallene -510 Beach volleyball World Tour Stavanger 2014 2016 2 500 Volumøkning, bofelleskap og omsorgsboliger, husleieøkning -4 120 Gamlingen -250 Vedlikeholdsetterslep, kommunale bygg 10 000 Husleie, rekrutteringsbolig -1 200 Bo-/etableringstilskudd, rekrutteringsbolig 400 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER Boveiledere 1 400 Økte husleieinntekter bolig -1 400 Tilskudd Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 106 140 Tilskudd Greater Stavanger 7 775 Tilskudd Stavanger konserthus IKS (investering) 32 900 Tilskudd Sørmarka flerbrukshall IKS 15 000 Tilskudd Multihallen og Storhallen IKS 12 575 Tilskudd Ryfast, planleggingsutgifter 35 000 Tilskudd Rogaland teater, prosjektmidler sceneskifte 500 ENDRING I BRUTTO DRIFTSRAMMER 2013 2014 (TALL I 1000 KR) Driftskonsekvenser av investeringer Andre tiltak Sum Bymiljø og utbygging 12 139 40 988 53 127 Kultur og byutvikling 14 453 14 453 Barn og unge 30 218 30 218 Legetjeneste, legevakt, samf.med. stab 988 988 Levekår 25 500 67 589 93 089 Barnehage 1 650 8 537 10 187 Skole 0 34 223 34 223 SUM 39 289 196 996 236 285

PRIORITERTE INVESTERINGER Forslag til investeringsbudsjett i perioden 2014 2017 er på til sammen ca. kr 4,06 mrd. Skoler rehabiliteres og utvides for samlet kr 917 mill. Investeringer i barnehager utgjør i perioden kr 195 mill. Et nytt sykehjem, og flere boliger i bofellesskap for brukere med reduserte kognitive funksjoner og brukere med psykiske lidelser ferdigstilles i perioden. Samlet utgjør dette kr 658 mill. i perioden. Investeringene i egne idrettsanlegg og tilskudd til regionale anlegg er betydelige i perioden. DIVERSE BYGG OG ANLEGG Nye Tou redusert 1. byggetrinn kr 59,1 mill 2014/2015 Holmeegenes rehabilitering kr 20 mill 2015 Kulvert over motorveien prosjekteringskostnad kr 135 mill 2016 Forskottering studentboliger kr 36,6 mill 2014 Utbedring administrasjonsbygg kr 12 mill Sjøfartsmuseet nytt tak kr 4 mill 2014 Varmesentral OK19 kr 15 mill 2016 Rehabilitering OK19 kr 40 mill 2017/2018 Rehabilitering Vålandstårnet kr 7 mill 2016 ENØK energiog miljøplantiltak kr 6 mill 2016 Legionellaforebygging kr 32 mill 2015 Bygging og kjøp av boliger til flyktninger og vanskeligstilte Rehabilitering eldre boliger kr 120 mill kr 10 mill Energimerking bygg kr 8 mill 2015 SKOLER Buøy skole samfunnshus riving/nytt Madlavoll skole utvidelse/ ombygging Lenden skole/ressurssenter ombygging Johannes skole Innvendig ombygging Teinå skole Innvendig ombygging Tastarustå skole Hinna skole reparasjon av tak Storhaug skole SFO bygg til skoleformål kr 20,3 mill 2014 kr 52 mill 2014 kr 55 mill 2015 kr 10 mill 2014 kr 20 mill 2014 kr 5 mill 2013/2014 kr 10 mill 2015 Austbø skole utbygging kr 37,5 mill 2014 Kristianslyst skole nybygg kr 200 mill 2014 Madlamark skole nybygg kr 150 mill 2018 Tastaveden skole rehabilitering Kvernevik skole rehabilitering kr 146 mill 2018 kr 50 mill 2018/2019 Hundvåg skole rehabilitering Gautesete skole rehabilitering og funksjonsendring Eiganes skole utbygging inkl. fransk skole BARNEHAGER Skeiehagen barnehage riving/nybygg kr 35,1 mill 2014 Emmaus barnehage trinn 4 kr 43 mill 2015 Stokkatunet barnehage 2 avd.+ spes. avd. multihandikappede Barnehage Atlanteren ny 8 avd. Roaldsøy barnehage riving/ nybygg Fransk barnehage v/eiganes skole modulbygg Kløvereng barnehage Storhaug nytt garderobebygg Nore Sunde barnehage ny, 6 avd. Ytre Tasta barnehage rehabilitering avd. Eskeland Ytre Tasta barnehage avd. Vardenes SYKEHJEM OG BOFELLESSKAP MV. Krosshaug nye omsorgsboliger i bofellesskap Haugåsveien 26/28 riving og nybygg Eikebergveien bofellesskap, utvidelse kontor Sunde og Boganes sykehjem, etablering dagsenter demente Søra Bråde bofellesskap, nybygg kr 50 mill 2015 kr 74 mill 2018/2019 kr 27 mill 2016 kr 16 mill 2015 kr 8,7 mill 2014 kr 54 mill kr 20 mill kr 10 mill 2018/2019 2016/2017 2017/2018 kr 54 mill 2015 kr 60 mill 2016 kr 3 mill 2014 kr 0,7 mill 2014 kr 72,5 mill 2014 Nytt krisesenter kr 32 mill 2014 Bjørn Farmandsgt.25, bofellesskap PUH Dagtilbud psykisk utviklingshemmede Kalhammaren avlastningsbolig, utbedring kr 26,5 mill 2018 kr 30,8 mill 2017 kr 280 mill. kr 17 mill 2015 kr 2 mill 2014 kr 3 mill 2016 Utvidelese Skeie skole kr 182 mill. 2019 Storhaug bydel ny barneskole kr 182 mill 2018 Jåtten skole nybygg kr 182 mill 2019 2014/2015

Hinnabo, utbedring kr 5 mill 2016 Lokalmedisinsk senter, prosjekteringsmidler Lassahagen ombygging boliger kr 1,5 mill kr 20 mill 2015 Lervig nytt sykehjem kr 440 mill 2017 Øyane sykehjem nybygg kr 150 mill 2020 Vålandstunet sykehjem riving/nytt bofellesskap St. Petri aldershjem riving/ nytt bofellesskap kr 80 mill 2019 kr 80 mill 2019 UTBYGGING, STAVANGER FORUM OG BJERGSTED Stavanger Forum ny utstillingshall Stavanger Forum områdeutvikling Kuppelhallen delvis rehabilitering kr 255,2 mill 2014 kr 200 mill 2013/2014 kr 52,5 mill 2014 Bjergstedparken 1. etappe kr 10 mill 2015 PARK OG IDRETTSBYGG Hundvåg svømmehall kr 135,8 mill 2014/2015 Kvernevik svømmehall kr 132,3 mill 2015 Hetlandshallen utvendig tak Stavanger idrettshall garderober/fasade Jåttåvågen områdeutvikling Folkebad (OPS) planleggingsutgifter Nye Gamlingen Stavanger svømmehall rehabilitering kr 13 mill 2015 kr 40 mill 2019 kr 120 mill 2016 kr 10 mill kr 85 mill kr 70 mill 2015/2016 2018/2019 2017/2018 INVESTERINGER 2014 2017 ETTER HOVEDFORMÅL (MILL. KR) Tabellen under viser samlede prosjektkostnader for byggeprosjekter som påbegynnes/ferdigstilles i planperioden. Vedtatt HØP 2013 2016 Forslag HØP 2014 2017 Diverse bygg og anlegg 141 422 Nybygg/rehabilitering skoler 972 920 Nybygg/rehabilitering barnehager 311 195 Sykehjem/bofellesskap 743 658 Park-/idrettsbygg 381 433 Utbyggingsområder 384 382 Anlegg Stavanger Forum 194 63 Investeringer Bjergsted 45 21 VAR-sektor 396 397 Park,vei og idrett 442 378 Utstyr, inventar, felles systemer 109 124 Kirkelige formål 45 70 SUM 4 163 4063

DRIFTSINNTEKTER 2014 BEFOLKNINGSUTVIKLING DRIFTSINNTEKTER Stavanger kommune har flere inntektskilder som finansierer driften. Kommunens frie inntekter består av skatt (59 %) og rammetilskudd (17 %) og utgjør 76 % av samlede inntekter. Dette er 3,1 prosentpoeng høyere enn andelen i justert budsjett 2013. Brukerbetalinger utgjør 5 %, andre salgs- og leieinntekter 9 %, overføringer med krav til motytelse 7 %, eiendomsskatt 2 %, andre overføringer og andre statlige overføringer utgjør samlet 1,6 %. FRIE INNTEKTER (SKATT OG RAMMETILSKUDD) 2014 Brukerbetalinger 5 % Andre salgs- og leieinntekter 9 % Overføringer med krav til motytelse 7 % Andre statlige overføringer 1,44 % Andre overføringer 0,16 % Rammetilskudd 17 % Skatt på inntekt og formue 59 % Eiendomsskatt 2 % Det er budsjettert med en skatteinngang til Stavanger i 2014 fra formues- og inntektsskatten på kr 5,15 mrd. I dette anslaget er det tatt utgangspunkt i at skatteveksten i 2013 blir på 8,4 % og at skatteinngangen i 2013 blir på kr 4,83 mrd. Dette utgjør en forventet skatteinngang i 2013 på 148,7 % av landsgjennomsnittet. Videre forutsetter rådmannen en ytterligere vekst i 2014 og legger til grunn at skatteinntekter per innbygger i Stavanger blir på 152,2 % av landsgjennomsnittet i 2014. Som følge av dette blir nominell skattevekst i 2014 på 6,6 %. Det budsjetteres med frie inntekter for 2014 på kr 6,63 mrd. stigende til kr 6,98 mrd. i 2017. Alder 2013 2014 2015 2016 2017 0 5 10 450 10 495 10 618 10 806 10 980 6 15 15 547 15 632 15 783 15 950 16 255 16 64 87 292 88 681 90 445 92 108 93 816 65 79 11 261 11 735 12 205 12 774 13 203 80 89 3 667 3 618 3 618 3 579 3 576 90 + 974 966 947 953 965 Sum 129 191 131 127 133 616 136 170 138 795 TILVEKST I BEFOLKNINGEN I PROSENT Alder 2014 2015 2016 2017 0 5 0,4 % 1,2 % 1,8 % 1,6 % 6 15 0,5 % 1,0 % 1,1 % 1,9 % 16 64 1,6 % 2,0 % 1,8 % 1,9 % 65 79 4,2 % 4,0 % 4,7 % 3,4 % 80 89-1,3 % 0,0 % -1,1 % -0,1 % 90 + -0,8 % -2,0 % 0,6 % 1,3 % Sum 1,5 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % Størst nominell befolkningsvekst i planperioden kommer i arbeidsstyrken, mens det er gruppene som nærmer seg eller er i tidlig pensjonsalder som prosentvis øker mest. Antall eldste eldre går noe ned i perioden for så å øke markant etter 2020. Barn i barnehagealder og skolealder øker utover i perioden og kraftigere etter planperioden med behov for utbygging av barnehager og skoler. Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2014 2017: Formannskapet: 28. november 2013. Bystyret: 16. desember 2013. Budsjettdokumentene finner du på www.stavanger.kommune.no EGENBETALINGER Eksempler på hva endringene i avgifter, gebyrer og egenbetalinger kan bety for innbyggere i Stavanger kommune: Eksempel 2 Barnefamilie, 2 voksne og 2 barn Bolig 120 m 2, samlet inntekt per år 800 000 Eksempel 1 Aleneboende pensjonist Bolig, 80 m 2, nettoinntekt per år kr 200 000 Gebyr og egenbetaling, per år: 2013 2014 endring i kr Vann inkl. mva. 853 853 0 Avløp inkl. mva. 1 637 1 695 58 Trygghetsalarm 3 060 3 156 96 Hjemmehjelp, 1 t per uke 8 580 8 832 252 Dagsenter, 1 gang per uke 7 436 7 592 165 Totalt 21 566 22 128 562 Gebyr og egenbetaling, per år: 2013 2014 endring i kr Vann inkl. mva 1 279 1 278 0 Avløp inkl. mva 2 456 2 542 86 Barnehage for 1 barn, 100 % 25 630 25 960 330 SFO-tilbud for 1 barn, 100 % 27 241 28 341 1 100 Fiks-ferigge-ferie, 1 uke ferietilbud Kulturskolen musikklek 3 4 5 år Kulturskolen dansepartier, 45 60 min. per uke 1 545 1 600 55 3 430 3 130-300 3 250 3 350 100 Totalt 64 831 66 202 1 371 Se rådmannens budsjettforslag 2014, budsjettdokument nr. 2 for en fullstendig oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger.