REGJERINGENS TILTAKSPAKKE



Like dokumenter
Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Deanu gielda - Tana kommune

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Aud Norunn Strand

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen.

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2009

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap Oddbjørn Vassli Kommunestyret Oddbjørn Vassli

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/ Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN /09 REGLEMENT FOR GODTGJØRINGER TIL FOLKEVALGTE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409

Saksopplysninger: Bakgrunn Kommunestyret gjorde 5. februar slik fordeling av 9 mill. kroner fra Regjeringens tiltakspakke:

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/956-5 Arkiv: 233 H43 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: KRISESENTER - NY LOV OG NY FINANSIERING. Planlagt behandling:

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: Tid: Kl 18.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

MØTEINNKALLING Formannskapet

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Byrådssak 1425/10. Dato: 19. oktober Byrådet. Tiltakspakken - oppbudsjettering / budsjettjusteringer 2010 SARK

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904. Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: Tid: Kl. 09:00

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014

SAKSFREMLEGG. Kostnadsrammen for dette arbeidet settes til 5 mill, og dekkes over investeringsprosjekt K577

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

Sentrale føringer for Budsjettseminar

(IKKE RØR DENNE LINJE)

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/ ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Verdal kommune Sakspapir

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Saksframlegg. TRONDHEIM KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR GODKJENNING AV REGNSKAP OG ÅRSBERETNING. Arkivsaksnr.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

kontrollsekretær E-post: Tel: Mobil:

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den kl OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR

Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 233 &46 Arkivsaksnr.: 16/2055. Formannskapet Kommunestyret

Rådmannens forslag til. Økonomiplan

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: Sak: PS 8/15

Verdal kommune Sakspapir

Møteinnkalling - tilleggsliste

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 19/

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

Presentasjon av foreløpig årsregnskap 2017 for formannskapet 12. mars 2018

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Årsregnskap 2017 Bodø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/200 BUDSJETTREGULERING IB 2/2015 TILSKUDD FLERBRUKSHUS

Handlingsplan

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for vedtas.

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING

Transkript:

Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& 1. Investeringsprosjekt K381 planlagt vedlikehold bygg stort 4 millioner finansiert med 3,2 millioner i lån og 0,8 millioner i egne momskompensasjonsmidler overføres til driftsbudsjettet. Tiltaket finansieres i driftsbudsjett 2009 ved bruk av regnskapsmessig mindreforbruk 2008. I tillegg bevilges 2 millioner fra tiltakspakken til bygningsmessige tiltak innenfor skoler og barnehager. 2. Vedlikeholdsbudsjettet for vei og gatelys styrkes med 2,5 millioner 3. Vedlikeholdsbudsjettet for bygget Alta Ungdomsskole styrkes med 1,5 millioner 4. Det opprettes nytt investeringsprosjekt for heis på rådhuset med 1,5 millioner 5. Vedlikeholdsbudsjettet for park og idrett styrkes med 0,5 million vedr. uteområde ved Huset og Alta Ungdomsskole 6. Vedlikeholdsbudsjettet for bygget Alta Helsesenter styrkes med 0,7 millioner 7. Vedlikeholdsbudsjettet for park og idrett styrkes med 0,2 millioner til oppgradering av BUL/Frea løypa 8. Det opprettes nytt investeringsprosjekt for ballbinge i Talvik med en totalramme på 0,5 millioner. 9. Resterende 2,956 millioner fordeles av Formannskapet. 10. Samtlige tiltak må settes i gang i 2009. 11. For å kunne rapportere nøyaktig bruken av midlene opprettes det driftsprosjekter til hvert enkelt av de vedlikeholdstiltak som finansieres over tiltakspakken. ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Vedlegg: Andre saksdok.: St. prp. nr. 37 Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid. Bakgrunn: Regjeringen fremmet 26. januar 2009 St. prp. nr. 37 Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid. En vesentlig del av Regjeringens forslag til tiltak for å stimulere sysselsettingen er rettet inn mot økt aktivitet i bygg- og anleggsnæringen.

Kommunene tilføres til sammen 6,4 mrd i nye midler, hvorav 4 mrd er et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av kommunal infrastruktur med full statlig finansiering. Kompensasjonen for skattesvikt er nedjustert med virkningen av at forventet lønns og prisvekst (deflator) er nedjustert. Forventet lønnsvekst er nedjustert fra 5 % til 4,5 %, og forventet prisvekst er nedjustert fra 3 % til 2 %. Virkningen av redusert deflator innebærer at Alta kommune får en nedjustert prognose på samlet skatt og rammetilskudd på ca 3,1 millioner i forhold til vedtatt budsjett 2009. Dette vil bli et moment til budsjettregulering 1, og behandles ikke i denne saken. Fra St. prp. nr 37 kan vi blant annet lese følgende om det nye øremerkede en gangs tilskuddet til vedlikehold og rehabilitering: Kap. 576 Vedlikehold og rehabilitering Post 60 (Ny) Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner Regjeringen foreslår en engangsbevilgning på 4 mrd. kroner til et øremerket tilskudd til kommunesektoren til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Tilskuddet fordeles med 3 200 mill. kroner på kommunene og 800 mill. kroner på fylkeskommunene (80/20 pst. fordeling) med et likt beløp per innbygger. Tilskuddet vil relativt raskt kunne stimulere sysselsettingen innen bygg- og anleggssektoren, og bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. KS (Kommunenes sentralforbund) har rapportert om at det er mange konkrete prosjekter som kan iverksettes i løpet av relativt kort tid. Tilskuddet skal nyttes til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, herunder bygg. Utover alminnelige vedlikeholdstiltak og innhenting av vedlikeholdsetterslep, kan tilskuddet eksempelvis nyttes til inneklima-, miljø- og energitiltak og til universell utforming av kommunale bygg. Tilskuddet skal ikke gå til investeringer i nybygg/nyanlegg, med unntak av mindre investeringer som kan ferdigstilles i 2009. Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009. Midlene skal brukes på prosjekter som settes i gang i 2009, og som kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekter i kommunens eller fylkeskommunens budsjett for 2009. Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen. I de tilfeller der tiltak blir iverksatt, men ikke fullført i 2009, settes ubrukte midler knyttet til tiltaket av til et bundet driftsfond eller et bundet investeringsfond, avhengig av hvilken type tiltak det er snakk om. Tilskuddet skal i utgangspunktet fullfinansiere vedlikeholdsprosjekter i kommunens eller fylkeskommunens egen regi eller ved kjøp av tjenester. Ved tiltak som har høyere kostnadsramme enn tilskuddet, kan kommunen eller fylkeskommunen supplere med egne midler. Tilskuddet gis til alle kommuner og fylkeskommuner uten forutgående søknadsbehandling. Det fordeles på den enkelte kommune og fylkeskommune med et likt beløp per innbygger, beregnet per 1. juli 2008. Ubrukte midler som følge av at tiltak ikke har blitt satt i gang i 2009 må tilbakebetales. Kommunene skal i etterkant gi en samlet rapportering til fylkesmannen om bruken av tilskuddet. Revisor må attestere at midlene har blitt brukt i tråd med forutsetningene. Fylkesmannen rapporterer videre til Kommunal- og regionaldepartementet. Fylkeskommunene rapporterer direkte til Kommunal- og regionaldepartementet. Alta kommune er tildelt 12,356 millioner i øremerket vedlikeholdstilskudd.

Høring/merknader: Rådmannen ba sektorene om innspill til tiltak knyttet til tiltakspakken i forkant av at pakken ble lagt fram. Samlede innspill fra sektorene beløper seg til om lag 10 ganger størrelsen på tildelt tilskudd. I forhold til summen av innspill er det derfor bare en liten del av behovene som kan imøtekommes. Rådmannen har videre drøftet sin prioritering i rådmannens ledergruppe 30. januar. Alle innspill fra sektorene, og rådmannens foreløpige konklusjon etter ledermøtet er sendt ut til Rådmannens ledergruppe og til Formannskapet. Økonomiske konsekvenser: Tiltakspakken gir rom for å gjennomføre enkelte vedlikeholds og rehabiliteringstiltak som det i utgangspunktet ikke var rom for i budsjett 2009. Ved valg av tiltak er det viktig å prioritere prosjekter som ikke fører til økte permanente kostnader, men heller tiltak som kan medføre at kommunens løpende driftsutgifter blir redusert. Vurdering: Rådmannens forslag til disponering av vedlikeholds- og rehabiliteringsmidlene: På bakgrunn av drøftinger i ledermøtet har sektorene gitt tilbakemelding til Rådmannen vedrørende disponering av tiltakspakken. Etter rådmannens vurdering vil det ikke være behov for å opprette en administrativ styringsgruppe eller opprette noen gruppe som skal stå for gjennomføring av prosjektene. De midlene som er stilt til disposisjon er ikke større en at dagens struktur og ansvarslinjer klarer å handtere prosjektene. Forutsetningene for midlene er at dette skal være vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekterprosjekter som gir rask sysselsettingseffekt i privat sektor. På bakgrunn av innspillene fra sektorene, samt etter en totalvurdering foreslår rådmannen følgende prioriteringer: 1. Investeringsmidler til planlagt vedlikehold i investeringsbudsjettet for 2009: I investeringsbudsjettet for 2009 er det avsatt 4 mill til gjennomføring av planlagt vedlikehold. Dette skulle finansieres ved hjelp av lån. Vedlikehold er i utgangspunktet ikke prosjekt som bør finansieres ved bruk av lån. Midlene overføres fra investering til drift i budsjettet for 2009, og finansieres med forventet mindreforbruk fra regnskap 2008. I tillegg bevilges 2 millioner fra tiltakspakken slik at samlet sum blir 6 millioner. Drift- og utbyggingssektoren disponerer disse midlene, og prioriterer bruken i samarbeid med Barn- og unge sektoren. Midlene skal brukes på barnehager og skolebygg. 2. Vei og gatelys:

Det avsettes 2,5 mill til vedlikeholdsprosjekt på kommunale veianlegg og gatelys. Hovedutvalget for drift og utbygging foretar den endelige prioriteringen av prosjekt, og fordelingen mellom vei og gatelys. 3. Øst-Fløya ved Alta Ungdomsskole: I og med at tiltakspakken ikke er stor nok til å gå i gang med hele Øst-Fløya foreslås det å avsette 1,5 mill til oppgradering av sløydsalen ved ungdomsskolen. Tidligere er skolekjøkken og heimkunnskapsarealene renovert. Skolen ønsker nå å prioritere midler til renovering av sløydarealene. Disse arealene er i dag meget nedslitt. 4. Heis på Rådhuset: Det foreslås å avsette 1,5 mill til etablering av ny heis på Rådhuset. Det er kommet en ny lov om universell utforming. Rådhuset tilfredsstiller i dag ikke disse kravene da bl.a. lønns-, personal- og økonomiavdelingen ikke er tilgjengelig for rullestolbrukere. I tillegg er kommunens sentralarkiv plassert i kjelleretasjen i samme fløy. 5. Oppgradering av uteområdet ved Huset og Alta ungdomsskole: Det er behov for å gjøre noe med uteområdet ved Alta ungdomsskole inkl. oppgradering av skateparken. Det avsettes 0,5 mill til prosjektet. Det kan i tillegg søkes om spillemidler til skateparken. 6. Div. tiltak ved Alta Helsesenter: Det avsettes 0,7 mill til utskifting av vindu, markiser og avskjerming av legevakt/resepsjon ved Alta Helsesenter. 7. Oppgradering av elektrisk anlegg i BUL/Frea løypa: Det avsetts 0,2 mill til oppgradering av elektrisk anlegg i BUL/Frea løypa. Dette er et tilbud som brukes mye av befolkningen, og må ses i sammenheng med folkehelseprosjektet. 8. Ballbinge i Talvik: Det avsettes 0,5 mill til etablering av ballbinge i Talvik. Det kan søkes om spillemidler til prosjektet, men det er flere års kø for å få spillemidler, og dette prosjektet vil konkurrere med andre prosjekter som IKKE kan finansieres med midlene fra tiltakspakken. Etter en samlet vurdering vil rådmannen derfor anbefale å ikke søke om spillemidler til dette prosjektet. 9. Udisponert: Det er 2,965 mill som ikke er disponert. Prosjekter som har vært framme i debatten og som kan tas innenfor dette beløpet er bl.a. taxiskur, ENØK tiltak bygg, turstier/friluftstiltak, kirkegårder m.m. I sum gir dette tiltak for 12,356 mill. Rådmannen er åpen for å diskutere ovennevnte prosjekt og prioriteringer, men totalsummen gir klare begrensninger for hva vi kan prioritere.

... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&&