Tertialrapport Flesberg kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport 1-2009 Flesberg kommune"

Transkript

1 INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Fellestjenesten... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2009:... 8 Målindikatorer:... 9 Oppvekst og kultur Økonomi Målindikatorer: Arbeidsprogram 2009: NAV Numedal - Sosial og barnevern Økonomi Arbeidsprogram 2009: Målindikatorer: Helse/pleie og omsorg Økonomi Målindikatorer: Arbeidsprogram 2009: Teknikk, plan og ressurs Økonomi Målindikatorer Arbeidsprogram Investeringsprosjekter Fravær Finans Oppfølgingspunkter i budsjettvedtaket for 2009 status pr. 1. mai: Side 1

2 Oppsummering Driftsregnskap Pr. 1. tertial har vi et positivt avvik i driftsregnskapet. Vurdert avvik (prognose) for etatene pr er likevel negativ med 2,8 millioner kroner. Dette gjelder ekstra utgifter til kjøp av plass i annen institusjon for Helse og omsorgsetaten med 2,1 millioner kroner, og korrigering av budsjetterte utgifter til renovasjon med 0,7 millioner kroner. For å få et realistisk driftsbudsjett i 2009 foreslås det at disse budsjettpostene styrkes. Samtidig foreslår rådmannen at etaten Helse og omsorg legger fram tiltak som vil redusere driften med 1,1 million kroner i 2009, og etaten Teknikk, plan og ressurs legger fram tiltak som reduserer driften med 0,4 millioner kroner i Forslagene skal legges fram innen 1. august Kommunens skatteanslag for 2009 bygger på forventet skatteinngang i Den endelige skatteinngangen ble betydelig lavere enn budsjettert, og dermed blir vårt budsjett for 2009 også for høyt og utgjør en økning på 9,4 % i forhold til endelig skatteinngang for I revidert nasjonalbudsjett er forventet økning i skatteinngang korrigert til 5,5 % for landet og 4,9 % for Flesberg kommune. Det foreslås at kommunens skatteanslag korrigeres til anslag i forslag til revidert nasjonalbudsjett og må reduseres med 2,2 millioner kroner. I forbindelse med finanskrisen la Regjeringen i januar måned fram krisepakke til kommunene som skulle demme opp for redusert skatteinngang og styrke kommunenes handlefrihet. Også gjennom revidert nasjonalbudsjett styrkes frie inntekter. Til sammen utgjør dette 2,3 millioner kroner for Flesberg kommune. Det foreslås at budsjettert rammetilskudd endres i tråd med forslag til revidert nasjonalbudsjett. Ekstra midler på 1,6 millioner kroner som ble bevilget til vedlikehold kommer i tillegg. Finanskostnadene anslås nå å bli betydelig lavere enn hva som var forventet da budsjettet ble fastsatt. Rentenivået er betydelig redusert. Dette gjelder da både renteutgifter og inntekter. Det foreslås at netto finanskostnader reduseres med kroner. Det er ikke budsjettert med momskompensasjon fra investeringer. Dette kan anslås til ca kroner. Investeringsregnskap Kommunen har total investeringsramme på 13,3 millioner kroner i Pr. 1. tertial er det gjennomført prosjekter for til sammen 3,2 millioner kroner, og det vil si at vi har rest investeringsramme på 10,1 millioner kroner. Viser til egen oversikt med kommentarer på investeringsprosjektene fra side 28 i rapporten. Fravær Totalt sykefravær de 8 første månedene i år er redusert fra 7,35 til 6,36 % sammenliknet med de samme månedene i Reduksjonen gjelder både korttids- og langtidsfravær. Ved utgangen av 2007 var sykefraværet 7,32 %. Dette er en svært gledelig utvikling. Sykefraværet varierer likevel mye fra etat til etat. Det høyeste sykefraværet er i etaten for Helse og omsorg med 8,91 %, men dette er også lavere enn ved 1. tertial hvor sykefraværet var 9,63 % i samme etat. Forslag til budsjettreguleringer Det foreslås følgende budsjettreguleringer i tråd med vurdert avvik: Side 2

3 Skatteinntektene reduseres Rammetilskuddet økes Kompensasjonstilskudd fra staten reduseres Momskompensasjon fra investeringer økes Netto finanskostnader/inntekter reduseres Rammen til Helse og omsorg styrkes Rammen innen renovasjon økes Tiltak innen Helse og omsorg Tiltak innen Teknikk, plan og ressurs Sammendrag driftsregnskapet: Etat Årsbudsjett Avvik hiå (kr) 0 - Politisk adm Sentraladministrasjonen Oppvekst og kultur Sosial og barnevern Helse/pleie og omsorg Teknikk,plan og ressurs I tabellene som følger brukes følgende kolonner: Budsjett hele året Sum vedtatt budsjett for 2009 Budsjett hittil i år 87 Periodisert budsjett. Kan ha noe avvik da det kan variere noe fra år til år hvilken mnd utgiftene belastes i regnskapet. Lønn skal være bra periodisert. Lønn må sees i sammenheng med 071 refusjon folketrygden. Regnskap hittil i år Regnskap pr. 30. april 2009 Avvik i kr hittil i år Avvik mellom periodisert budsjett og regnskap pr. 30. april 2009 Side 3

4 1. Drift etatene netto rammer Netto ramme drift etatene er positiv pr 1. tertial. Vurdert avvik for etatene er likevel negativ med 2,8 millioner kroner. Dette gjelder ekstra utgifter til kjøp av plass i annen institusjon for Pleie og omsorg og korrigering av budsjettert utgifter til renovasjon med 0,7 millioner kroner. For å få et realistisk driftsbudsjett i 2009 foreslås det at disse budsjettpostene styrkes. Dette vil igjen si at det må reduseres på andre utgifter. Opprinnelig Budsjett Regnskap Avvik Prognose Kommentarer: budsjett Avvik Drift Etatene - netto ramme Pro + Tpr Andre inntekter: Skatteinntekter Rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjonskraft - netto Fast avtale for 2008 Konsesjonsavgifter Innbet i desember Andre statstilskudd ok Kompensasjonstilskudd Innbet i desembe Motpost avskrivninger Bokføres i desembe Kompensasjon mva investeringsregnskapet Premieavvik KLP Andre utgifter: Lønnsoppgjør fordeles 0 0 Dekning av tidligere års regnskapsmessig underskudd Bokføres i desembe Avsetning til bundne fond Bokføres i desembe Avsetning til disposisjonsfond Bokføres i desembe Netto renter/avdrag Renteutgifter/inntekt Netto drift Mangler finansie Side 4

5 2. Skatteinntekter og rammetilskudd Kommunens budsjettanslag er 9,35 % høyere enn hva som ble faktisk skatteinngang for Skatteinngangen 2008 ble mye lavere enn hva som lå i kommunens opprinnelige budsjett. I revidert nasjonalbudsjett er forventet økning i skatteinngang korrigert til 5,5 % for landet og 4,9 % for Flesberg kommune. Det vil si at skatteinngangen må nedjusteres med 2,2 millioner kroner. Samtidig har kommunen fått økning i frie inntekter gjennom rammetilskuddet med 2,3 millioner kroner. Dette er krisepakken som kom i januar mnd og økte bevilgninger gjennom forslag til revidert nasjonalbudsjett med til sammen 1,8 millioner kroner og økt inntektsutjevning på 0,5 millioner kroner. Øremerkede midler til vedlikehold på 1,6 millioner kroner holdes utenfor rammetilskuddet og kommer i tillegg. Det foreslås at skatteanslaget og rammetilskuddet reguleres i tråd med forslag til revidert nasjonalbudsjett. Jfr. prognosemodell 21.5 (etter forslag til rev nasjbud): Skatteinntekter Rammetilskudd Pr. 1. april er økningen i skatteinngang for landet 6 % og Flesberg kommune 5,6 %. Dersom økningen for landet og Flesberg kommune holder seg ut året, vil vi nå vårt reviderte anslag på skatt/rammetilskudd på 100,3 millioner kroner i Skatteinngang pr : Differanse 2008/2009 Sum skatt 1.mai ,61 % % av total skatteinngang 37 % 32 % 34 % 32 % Totalt i året Budsjett Sum skatt 31. des ,35 % 3. Eiendomsskatt Utskrevet eiendomsskatt 2009 er i tråd med budsjettanslag. 4. Kompensasjonstilskudd Kompensasjonstilskudd fra staten vedr utbygging av Flesbergtunet er budsjettert med 1,6 millioner kroner. Kompensasjonen blir utregnet bl.a. med bakgrunn rentenivået. Renteutviklingen i 2009 vil derfor gi utslag på kompensasjonen og det foreslås at budsjettert inntekt reduseres med kroner. 5. Momskompensasjon investeringer Det er ikke budsjettert med momskompensasjon fra investeringer. Det kan påregnes at det vil bli inntektsført ca kroner i løpet av året. Side 5

6 6. Finansutgifter/inntekter Renteutviklingen i 2009 påvirker finansinntekter og utgifter. Renteutgiftene budsjettert til 3,3 millioner kroner i 2009, dersom vi tar utgangspunkt i snitt rente på 3,2 % i året kan denne utgiften reduseres til 2,4 millioner kroner. Samtidig må stipulerte renteinntekter reduseres fra budsjettert 1,1 millioner kroner til 0,6 millioner kroner. 7. Merforbruk drift Merforbruk drift på dekkes inn ved å redusere driftsnivået. Rådmannen foreslår at Etaten helse og omsorg legger fram tiltak som vil redusere driften for 1,1 million kroner i 2009 og etaten Teknikk, plan og ressurs legger fram tiltak som reduserer driften med 0,4 millioner kroner i Forslagene skal legges fram innen 1. august Politisk adm Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Refusjoner Overføringer Sum driftsinntekter Sentral statusvurdering: For 1. tertial 2009 er det på politisk område intet spesielt å bemerke Side 6

7 Fellestjenesten Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Refusjoner Overføringer Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Sentral statusvurdering: For 1. tertial 2009 er det et merforbruket på i alt kr. 125' innenfor Sentraladministrasjonen. Dette skyldes i hovedsak merforbruk på interkommunale prosjekter med kr. 44' og næringsutvikling med kr. 254'. Noe av dette kan skyldes periodisering, men det er viktig å følge opp disse to områdene særskilt framover da disse i de siste årene hatt et merforbruk. For øvrig ser det greit ut. Side 7

8 Arbeidsprogram 2009: Større utredninger/ arbeider Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Revidere/oppdatere kommunens personalreglement og HMSreglement. Planarbeider Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen Utarbeide reglement for de politiske komiteene. Revisjon av kommunens politivedtekter Arkivplanen - sluttføring (herunder fastsetting av rutiner). Interkommunalt samarbeid Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKT-samarbeid innenfor Kongsbergregionen. Vurdere behov for interkommunalt hytte/fritidsmagasin i Numedal. Nye reformer, lovendringer av betydning Annet Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for Min-Side (e-servicetorget) samt å utarbeide nødvendige tjenestebeskrivelser. Gjennomføring (sluttføring) av Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul). Gjennomføre kap , kap og kap. 5 lønnsforhandlinger. Forberede og gjennomføre kommunens ansvar for Stortingsog sametingsvalget. Lage nye forskrifter om åpningstider i h.h.t. serveringsloven. Evt. interkommunalt samarbeid. Kommentarer Har jobbet mye med K 2000 i det siste, målsetning om å være ferdig før sommerferien. En kontinuerlig prosess, som tas litt nå og da. Snart sluttført. Ikke påbegynt Ikke påbegynt Må avvente til etter at den fysiske arkiveringa er avsluttet. Vi har bidratt som forutsatt. Deltatt med bidrag i hyttemagasin. Er gjort avtale med KS om lederopplæring i 2009/2010 Ikke hatt nødvendig kapasitet til dette arbeidet nå. Avventer utspill fra prosjektansvarlig i annen kommune. Vil bli gjennomført høsten Er i rute. Ikke igangsatt p.g.a. kapasitetsproblemer. Side 8

9 Målindikatorer: Mål Økonomi: % avvik regnskap/budsjett +1,3-2,4-1,6 0-1,07 Medarbeidere: Vernerunder Delvis Ja Ja Ja Ikke enda Kompetansetiltak Ja Ja Mer målrettet Mer målrettet Kontinuerlig vurdering Gjennomførte medarbeidersamtaler Ja Delvis Ja Ja Ja Gjennomført medarbeiderkartlegging 100% 100% Ikke enda Tjeneste: * Journalføring av post innen 3 dager Ja Ja Ja Ja Ja Ansettelser innen en mnd. etter søknadsfrist Delvis Delvis Ja Ja Ja Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved behov Ja Ja Ja Ja Ja og på kort varsel Fysisk arkivering og avslutning av saker Ikke Ikke Ikke Påbegynnes Godt i gang påbegynt påbegynt påbegynt ** Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon På dagen På dagen På dagen Telefonisk på dagen, ellers i løpet av 2 dager Telefonisk på dagen, ellers i løpet av 2 dager Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Nei Nei Påbegynt Ja Ikke avsluttet Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM osv.) Påbegynt Påbegynt Videreutvikle Videreutvikles Kontinuerlig prosess s Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider Ikke Ikke Ikke påbegynt Er påbegynt Påbegynt påbegynt Samfunn: Brukerundersøkelse nettsider og e-serv.torg Videreutv. Videreutv. Kontinuerlig prosess Påbegynt Videreutv. Side 9

10 Oppvekst og kultur Økonomi Enhet Status Avvik hia Avvik i % Oppvekst og kultur adm Godkjent Barnehagene i Flesberg Godkjent Bibliotek Godkjent Flesberg barne- og ungdomsskole Godkjent Lampeland skole Godkjent Lyngdal skole Godkjent Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Side 10

11 Sentral statusvurdering: Regnskapet for oppvekst- og kulturetaten viser et tilfredsstillende resultat så langt i år med et positivt avvik på kr Overskuddet på oppvekst og kultur administrasjon skyldes hovedsaklig utgifter som betales etterskuddsvis. Vi har noe høyere utgifter til skoleskyss enn budsjettert, da midler til skoleskyss ikke er periodisert ut fra at utgiftene forventes økt til høsten. Som følge av nytt sonesystem og endring av transportplan til høsten har Vestviken kollektivtrafikk foreløpig ikke kunnet gi kommunen oversikt over de totale skysskostnadene i Negativt avvik på kr i refusjoner kommer av at en oftest tar inn disse inntektene på slutten av regnskapsåret. Kommunen har mottatt tilskudd på kr til opplæring av innvandrere. Dette var ikke budsjettert. Barnehagen har i første tildeling fått tilført kr i skjønnsmidler. Det er så langt kr mer enn budsjettert og summen er ikke periodisert. På grunn av at beregningsgrunnlaget bygger på barnehagens høye forbruk i 2003 er det usikkert hvor stor del av denne summen som kan gå inn i driften. I fjor var det kontroll/bruk av skjønnsmidler i 45 kommuner. De kommunene som ikke hadde avsatt tilstrekkelig med skjønnsmidler på fond måtte betale tilbake midler. Dette betyr at vi i 2009 bør avsette en stor del av skjønnsmidlene på bundne driftsfond. Statstilskudd til ordinær drift forventes å bli minst kr høyere enn budsjettert første halvår grunnet økning i antall barn. Lønnsutgiftene har økt noe denne perioden grunnet tiltak iverksatt for barn med spesielle behov. Flesberg skole har et positivt avvik på kr Hovedgrunnen til dette er positiv økonomisk nettoeffekt av sykepengerefusjoner på kr Lønnsutgiftene er noe lavere enn forventet, dels p.g.a. skolen ikke fikk vikar til å dekke alle tildelte timer i denne perioden, dels fordi vikarene har lavere årslønn enn budsjettert. I denne summen ligger også lønn som skal utbetales til IKT-veileder fra høsten av. Det er siden flommen i 2007 arbeidet med å sette undervisningsarealene i stand igjen. I rapporteringsperioden ble disse arealene tilnærmet ferdigstilt. Skolen har kjøpt inn inventar og utstyr til kunst- og håndverksarealene. Innkjøpene på ca. kr er utgiftsført i skolens driftsbudsjett, men skal tas av forsikringspenger fra bundne driftsfond. Lampeland skole har også overskudd som følge av refusjon sykepenger. Det har i perioder vært vanskelig å få bemanningskabalen til å gå opp, noe som har medført slitasje i personalet. Det har likevel vært noe lettere å skaffe vikar denne våren sammenlignet med vikarsituasjonen i fjor. På Lampeland SFO har vi måttet styrke bemanningen på grunn av krevende elever med spesielle behov. Bemanningen må økes ytterligere til høsten. Dette som følge av at to barn nylig har fått en medisinsk diagnose som krever tett oppfølging av en voksen. Inntektene på SFO vil øke noe til høsten som følge av at kvart plass faller bort. Lyngdal skole har positivt avvik på fast lønn. Dette skyldes i hovedsak at en på ettervinteren ikke fikk inn vikar i alle timene som var tildelt skolen, men også at vikarene har lavere årslønn enn budsjettert. Omorganiseringer som følge av å miste undervisningstimer medfører alltid ekstra belastninger i personalgruppa. Side 11

12 Målindikatorer: Mål Økonomi: % avvik regnsk/budsjett 0 + 3,8% Medarbeidere: Kompetanseutvikling: Skole Barnehage Personalstabilitet i barnehagen Gjennomføre minimum 3 dager kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet. Ta i bruk IKT på alle avdelinger. Gjennomføre ett assistentkurs. Redusere andel førskolelærerstillinger med dispensasjon fra utdanningskrav. Færre arbeidstakere i engasjementstillinger. Gjennomført barnetrinnet. Delvis gjennomført ungdomstrinnet Gjennomført Det gis opplæring/veiledning Arbeides med Ikke gjennomført Gjennomført kartlegging HMS Medarbeiderundersøkelse Ikke gjennomført Gjennomførte 100 % Gjennomført 70 % medarbeidersamtaler Vernerunder Gjennomføre minst en vernerunde i alle enheter. Gjennomført på Lyngdal skole Tjeneste: Barnehage Barnehagedekning Skaffe alle søkere barnehageplass. Gjennomført Kvalitetssikringssystem Tilsyn Administrativt system Skole Læringsresultat Kvalitetsutvikling Legge system for kvalitetssikring på Fronter Gjennomføre tilsyn i to barnehager etter plan for tilsyn. Ta i bruk Oppad i alle ledd. Ungdomsskoleelevenes grunnskolepoeng skal ligge over gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. Gjennomføre en utviklingssamtale ved hver skole Ikke gjennomført Ikke gjennomført Gjennomført. Fungerer svært godt Ikke nådd Skal gjennomføres i mai/juni Side 12

13 med fokus på oppfølging av skolens kvalitetssystem. Leseopplæring Alle skolene skal ta i bruk LUS (leseutviklingsskjema). Gjennomført Administrativt system Ta i bruk Oppad i alle ledd. Gjennomført - SFO Kultur Gjennomføre planlagte tiltak innen Den Gjennomført Gjennomførte tiltak kulturelle oppvekstsekk. Øke besøket på Middelalderuka Måles i juli Deltakelse i UKM Numedal med min. 15 Nådd deltakere Bibliotek Øke antall besøk og utlån. Nådd Elektroniske tjenester : Søknadsskjemaer Alle aktuelle skjema aktive. Gjennomført Nettsider Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag. Delvis gjennomført Arbeidsprogram 2009: Større utredninger/ arbeider Planarbeider Utredning av framtidig skolestruktur. Gjennomføre plan for videre arbeid med ny barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen. Kultur - Dåset: - Starte arbeidet med nytt septikopplegg. - Sluttføre planlagte infotiltak: Brosjyre og informasjonstavle. Skole - Utarbeide ny 3-årig kompetanseutviklingsplan for det pedagogiske personalet i skolen. - Evaluere og justere skolens kvalitetssystem. Bibliotek - Revidere kommunedelplan for Flesberg bibliotek Arbeidet ble utsatt på grunn av samarbeidsprosjektet med Rollag Kommentar Det er denne perioden arbeidet kontinuerlig med å planlegge innføring av midlertidig skolestruktur fra høsten Under arbeid Under arbeid Ikke gjennomført Gjennomført Forarbeid til revidert bibliotekplan er i gang. Bibliotekplanen skal tas inn i ny Kulturplan og behandles politisk i Side 13

14 Tverretatlig samarbeid Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer av betydning Barnehage - Vurdere behov for barnehageplasser i ulike deler av kommunen. - Arbeid med bedre utnyttelse av barnehageplassene. Kultur - Starte prosess med utarbeidelse av kulturplan Start: høsten Gjennomføre tiltak knyttet til rusforebyggende arbeid og foreldreveiledning. Samarbeid Flesberg og Rollag kommuner om felles IKTveilederressurs, utarbeiding av stillingsinstruks. Samarbeid om delprosjektene i regionalt program for skoleutvikling (Kongsbergregionen). Skole Videre arbeid med implementering av grunnskolereformen med særlig vekt på systematisk leseopplæring og vurdering av lesekompetanse. Barnehage Endre vedtekter som følge av ny lov og innfri kravet i ny lov om at barn som fyller et år innen utgangen av august det året det søkes om barnehage, etter søknad har rett til å få plass i barnehage fra august vil begynne å gjelde. Delvis gjennomført Gjennomført Startes som planlagt i høst Gjennomført 1 foreldremøte Gjennomført 1 møte i MOT-gruppa Avtalen underskrevet Stillingsinstruks under arbeid Gjennomført Gjennomført Gjennomført Side 14

15 NAV Numedal - Sosial og barnevern Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Refusjoner Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Sentral statusvurdering: 1. tertialrapport 2009 for NAV Numedal viser et negativt avvik på kr / -2,59%. Området administrasjon er ajour i f.h.t. periodisert budsjett, med et lite positivt avvik da fellesinvesteringer med NAV Buskerud ikke er gjennomført. Området sosial er ikke ajour i f.h.t. periodisert budsjett. De fleste områder er ajour, men området økonomisk sosialhjelp har et betydelig avvik. Det er pr. 1. tertial et overforbruk på kr ,-. Her er flere årsaker. Avviket vil reduseres noe da det er en del refusjoner fra statlige NAV-tjenester som kommer inn. Likevel ser en at overforbruket er prosentvis høyt. Tjenesteområdet viser at det er kommet noen nye brukere, samt at det er flere brukere som har fått redusert inntekt i f.h.t. arbeidsmarkedet. De siste tallene for arbeidsledige er at Flesberg nærmere seg det en kan kalle en normalisering med 2,2 % ledighet, mens Rollag ligger høyest i Buskerud med 4,6 %. Et økt fokus framover med iverksetting av kvalifiseringsprogram vil kunne bidra i f.h.t. økte sosialhjelpsutbetalinger. Området følges nøye framover, og det signaliseres allerede nå at budsjettet innen området ikke vil holde i Området barnevern er ajour i f.h.t. periodisert budsjett, med et positivt avvik på kr ,-. Her finnes en del faktorer som er viktig å Side 15

16 sette fokus på. Enkeltposter ligger med negativt avvik i f.h.t. hjelpetiltak, utgiftsdekning, km-godtgjørelse. Det at barnevernområdet er ajour jfr. periodisert budsjett gir likevel grunn til bekymring i f.h.t. kommende fylkesnemndsaker. Budsjettmessig vil dette ikke få konsekvenser før mot slutten av 2. tertial Refusjon for felles fosterhjemstilling med Nore og Uvdal er ikke refundert, og vil slik sett ha et positivt budsjettbidrag. Selv med et positivt avvik, og kommende refusjon for fosterhjemstilling, vil ikke barnevernbudsjettet holde ut 2009, avhengig av tidspunkt for iverksetting av fylkesnemnd og de nye tiltakene. Oppsummert står NAV Numedal foran utfordringer i f.h.t. økt ledighet og tiltak innen barnevern. Første driftsår som NAV-kontor har også utfordrende faktorer innen kompetanse, bemanning og tidlig drift. Arbeidsprogram 2009: Større utredninger/ arbeider Planarbeider Mottak flyktninger Nye reformer, lovendringer av betydning Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil prege mye av Flesberg, Rollag og NAV Buskerud har etablert en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Det ligger store utfordringer i å nå definerte mål både for organisasjonen via styringslinjene, ansatte, m.m. Brukere skal stå i sentrum i denne prosessen. Det iverksettes en del nye tiltak, og disse skal være både jfr sentrale føringer, lokale forutsetninger og brukere sitt behov. En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Aktiv bruk av bevilgede skjønnsmidler, samt nye søknader. Drifte internkontroll for barneverntjenesten. Nye stønadsformer NAV Numedal: kvalifiseringsprogrammet arbeidsevnevurdering arbeidsavklaringsstønad kompetanseplan markedsplan, m.m. Handlingsplan vold i nære relasjoner Flesberg kommune har fått konkret forespørsel (Rollag vil få forespørsel) om mottak av flyktninger En må påberegne budsjettmessige endringer justering hvis kommunestyrene vedtar mottak. Arbeidsavklaringsstønad ( ) Kommentarer NAV Numedal er i en tidlig driftsfase. Det er utfordringer i fht å samkjøre tjenesteområdene, kompetanseløpene og endring i arbeidsmarkedet, m.m. Vårt modellvalg i Numedal har gitt oss utfordringer, og det følges opp behov for å ta nye tas grep i fht å sikre god nok drift i fht tjenesteyting. Partnerskapsmøtene er arena for drøfting og informasjon. Mye av planarbeid har måttet nedprioriteres da tjenesteyting står i fokus. Flesberg kommune vedtatt mottak. Prosess i gang, flyktningkonsulent ansatt mai 09. Departementet har utsatt ordningen til Side 16

17 Målindikatorer: Mål Økonomi: 0 % avvik regnskap/budsjett F: -1,6 %/ 0 % 0 % 2,59% R:-8,7 % NAV etablering i h.h.t. budsjett 0 % gjennomført Medarbeidere: Vernerunder Ikke gjennomført Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs, omfattende NAV opplæring. Kompetansløp så langt gjennomført, omfattende også framover. Sykefravær NAV Numedal Nå definerte interne mål NAV Numedal Medarbeiderundersøkelser Gjennomførte medarbeidersamtaler ja Nei ja Ikke gjennomført Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal 2 uker 2 uker 2 uker behandlingstid gjennomført behandlingstid behandlingstid NAV Numedal Oppnå definerte eksterne og Delvis gjennomført lokale mål NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet Jfr. tildelt måltall gjennomført Barneverntjenesten Lovpålagte Lovpålagte Lovpålagte frister Gjennomført, få unntak (flere ulike frister ut fra status i saker) frister frister Bostøtte Termin frister Termin frister Mnd. frister gjennomført Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte gjennomført Utviklingsmål (NAV reform konkrete mål i fht selvbetjening) NAV Numedal nye selvbetjeningsløsninger implementert i 2008 Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider/tjenester Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Bør gjennomføres i Ikke gjennomført gjennomført Ikke gjennomført Side 17

18 Helse/pleie og omsorg Økonomi Enhet Status Avvik hia Avvik i % Helse, pleie og omsorg adm. Godkjent Hjemmetjenesten Godkjent Kjøkkentjenesten Godkjent Sykehjemmet Godkjent Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Side 18

19 Sentral statusvurdering: Etaten vil ha et merforbruk i 2009, som i hovedsak skyldes økte brukerbehov gjennom leie av institusjonsplass utenfor kommunen (2,5 mill. kr.), og som ikke er budsjettert. Etaten er tydelig på at aktiviteten er ikke øket, utover det som det som er godkjent og bevilget penger til. Etaten mener at hovedårsaken til problemet er at lønnsoppgjøret 2008/09 ikke er kompensert fullt ut. Det er kompensert for grunnlønn, men det er ikke tatt høyde for at alle tillegg for kveld, helg og høytid også har økt mye. Det får store følger for lønn og relasjonskonti. Det er heller ikke kompensert fullt ut for prisstigning. Flere av de "varer og tjenester" (avtaler) som kommunen kjøper - er tjenester til brukere, og det vil si at kostnadene er lønn. Sterk lønnsvekst gjør m.a.o. sitt til at også kjøp av varer og tjenester blir dyrere. Målindikatorer: Utviklingen av indikatorer for å målrette virksomheten er i startfasen, og en må derfor i samarbeid med nabokommunene vinne erfaring i dette. I helse- og omsorgsetaten er det vanskelig å finne målbare størrelser som gir svar på om etaten oppfyller vedtatte mål. Oversikten nedenfor gir noen indikatorer, og en vil arbeide videre for å finne gode indikatorer Mål Økonomi % avvik regnskap/budsjett ,2% Medarbeidere Medarbeiderundersøkelse 1 gang pr. år Planlagt X X Utføres i og etter sommeren Sykefravær 8 % 8% 8% 7,9% Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100% 100% 0 Sykepleierressurser utnyttet over døgnet 0 I arbeid gjennomføres gjennomført Ufaglærte medarbeidere tilbys opplæring til fagarbeider. Ny sykepleierstudent med stipend årlig nye helsefagarbeiderlærlinger årlig Tjeneste Kjøkken 90 brukere Hjemmehjelp: Antall brukere og tid i 109 brukere 88 gjennomsnitt. Hjemmesykepleie: 72 Antall dosetter/ tid kartlegges 71 dosetter/ 1,5 Multidose Multidose Multidose for 16 personer dagsverk Kartlegging: aktiv tjeneste hos bruker Kartlegging gjennomføres Gjøres kartlegging 2 uker i mai Side 19

20 Kjøring Dokumentasjon Antall injeksjoner Institusjon: Antall trykksår Antall infeksjoner Antall korttidsplasser Elektroniske tjenester (selvbetjening) Søknadsskjema på tjenester på nettsidene Etaten presentert på nettsidene (gjennomgang) Profil elektronisk dok system - X X X x X X X Bør gås gjennom Iplos-implementering i 2007 gjennomført vedlikeholdes vedlikehold Vedlikehold Gat-soft implementeres i 2007 Institusjon Institusjon + Institusjon + Omsorgsbolig Samfunn Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse hvert annet år Rullerende brukerundersøkelse i psykiatrien. 0 X Gjennomføre undersøkelse Gjennomføres X - x Arbeidsprogram 2009: Utredninger/arbeider Kommentar Planarbeider Fremtidig boligbehov for barn/funksjonshemmede kartlegges. Samarbeid med Rollag kommune Prosess som pågår samarbeid med Husbanken. Kartlegging av fremtidig behov sett i relasjon til befolkningsutvikling og samhandlingsreform Interkommunalt samarbeid Folkehelse Helse og omsorgsplan Kvalitetsutviklingsplan Kompetanseutviklingsplan videreføres. Plom-prosjektet: Regionalt nettverk på ledernivå i helse og omsorg i Kongsbergregionen. Ansatt ny folkehelsekoordinator. Arbeider med folkehelseplan Under arbeid Under arbeid Plom-nettverket har vært litt i dvale. Ingen aktive prosjekter pr. i dag, men dette vil endre seg til høsten. Side 20

21 Reformer, lovendringer Utdanning av hjelpepleiere. Folkehelse. Legevakt i alle helger. Kultur: Den blå timen. Samarbeid/samhandlingsprosjekt med sykehuset Blefjell Demensprosjekt videreføres. Palliasjonsprosjekt videreføres. Rehabiliteringssamarbeid etableres. Samhandlingsreformen legges frem i juni Vil få store konsekvenser for kommunen. Må samhandle med andre kommuner for å klare å gi tilstrekkelig tilbud til brukere. Nasjonal Helseplan Opptrappingsplan for psykisk helse. St. meld. 25 Framtidas omsorgsutfordringer. Helse- og omsorgsdepartementet og KS-avtale om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten «Full deltakelse for alle funksjonshemmede. Utviklingstrekk » Kommunesektorens etikkutvalg KS En i utdanning etter privat initiativ. Ny koordinator i ferd med å etablere kontakter. Folkehelse plan. Etablert samarbeid i Numedal om legevakt Den blå timen i tråd med plan. Samarbeidsavtale med psykiatrien. Samarbeidsavtale prosess/arbeid pågår med resten av sykehuset. I arbeid uvikles videre I arbeid utvikles videre Starter opp i juni 2009 Samarbeid i Numedal er etablert og i god utvikling. Et spennende og godt samarbeid. Rådmenn involvert. Tillitsvalgte involvert. Politikere involvert. Side 21

22 Teknikk, plan og ressurs Økonomi Enhet Status Avvik hia Avvik i % Teknisk etat adm. Godkjent Driftsavdelingen Godkjent Vann, avløp og renovasjon Godkjent Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Sentral statusvurdering: I månedsrapporter for januar, februar og mars har teknisk sjef påpekt følgende hovedproblemer: Byggeaktiviteten har i årets første måneder vært veldig lav, men har nå tatt seg opp noe i april. Et utviklingstrekk har vært at det satses mer på rehabilitering og oppgradering av hytter, enn på nybygging. For kommunen kan dette føre til lavere inntekter i byggesaksgebyrer enn planlagt, selv om antallet søknader totalt til behandling ikke går ned (lavere gebyrer ved søknader om rehabilitering, påbygg etc.). Side 22

23 Driftsavdelingen drar med seg en utgift til biovarme på ca. kr ,- fra 2008 inn i 2009-budsjettet. I tillegg må det tas med i beregningen at det lå fakturaer på ca. kr ,- som ikke var anvist, og som skulle ha vært tatt med i regnskapet for første tertial. Dette er svært beklagelig, samtidig som en gjennomgang av utgiftene til biovarme viser at denne er for lavt budsjettert. Driftsavdelingen har imidlertid blitt belastet med kr ,- i forsikringspremier, som skal belastes andre etater. I tillegg er det utestående leieinntekter på kr ,-, som ikke er blitt inntektsført ennå. I regnskapet for TPR administrasjon er utgifter til fiskeprosjekt midlertidig belastet driftsbudsjettet med kr ,-. Utgiften skal til slutt betales av fiskefondsmidler. I sum vil derfor det budsjettmessige underskuddet være rundt kr ,-. Ser man bort i fra kommunale bygg er fjorårets store "pengesluk", veier og renovasjon, under bedre kontroll i år enn på samme tid i fjor. Så langt i år er det ikke noe som tyder på at fjorårets store budsjettsprekk bil bli gjentatt med mindre det skulle skje noe ekstraordinært. Målindikatorer Mål Økonomi: % avvik regnskap/budsjett Medarbeidere: Vernerunder Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs Div. kurs Kurs Pbl Gjennomførte medarbeidersamtaler Alle Uformelle 70 % Minst 50 % 0 samtaler med 75 % Tjeneste: Saksbehandlingstid byggesaker 23 dager ca. 26 dager 28 dager 21 dager 24 dager Behandlingstid reguleringsplaner Kartforretninger Være à jour Være à jour Være à jour Ajour Elektroniske tjenester (selvbetjening): Revisjon og gjennomgang nettsider X X 0 Samfunn: Brukerundersøkelse Renovasjon 0 Sluttføre rullering av kommuneplan X X I prosess Vann- og avløp Godt og nok vann og sikkerhet i vannforsyningen. Godkjente Ingen avvik Oversikt vannprøver krav Vannprøver av renset avløpsvann er måleindikator Godkjente krav Ingen avvik Side 23

24 Arbeidsprogram 2009 Større utredninger/ arbeider Økonomi Delta aktivt i videre utredning og planlegging av ny skolestruktur. I samarbeid med Fellestjenesten innføre ephortemoduler som er aktuelle for etaten. Etaten gikk i 2007 med ett stor underskudd. Også i 2008 vil etaten trolig gå i underskudd. Selv om mye av dette kan forklares med ytre påvirkninger må mye av etatens arbeid i 2009 være preget av aktivt økonomiarbeid. Planarbeider Ferdigstille rullering av kommuneplanen Ferdigstille kommunedelplanen for Vatnebrynvannet Sørge for at reguleringsplaner blir behandlet innen frister fastsatt i Pbl. Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer av betydning Dersom kommunestyret fatter vedtak om å gå videre med en felles forebyggende avdeling for brannvesen i Numedal vil Flesberg brannvesen være en aktiv pådriver. I Kongsbergregionen jobbes det med å opprette en avdeling for revisjonstilsyn etter Pbl. Flesberg, med sin erfaring innen området, er bedt om å ta en ledende rolle i arbeidet. Endring av hele plan- og bygningsloven er vedtatt innført fra og med Avvikling av GAB og innføring av matrikkelen (nytt eiendomsregister) har ført til, og vil føre til, en god del merarbeid. Utbyggingsoppgaver Kommunen står ovenfor store utbyggingsoppgaver innen vannforsyningen. Dersom kommunestyret vedtar fremlagt investeringsprogram vil dette medføre store oppgaver for etaten i årene som kommer. Implementering av EUs rammedirektiv for vann Medarbeidere Samarbeide mellom Grønn dal-kommunene og Fylkesmannen i Buskerud Kommentar Ikke aktuelt ennå. Blir trolig påbegynt høsten 2009 Rådmann/formannskap har avholdt økonomisamling. Det arbeides med en reduksjon av etatens budsjett med 1,5 mill. Frist juni Vedtak i formannskap om å legge den ut på høring. I prosess med fylkesmannen. Etaten arbeider med bedre rutiner for å overholde fristene. Møte mellom rådmennene og brannsjefene har avklart at selv om ideen er interessant, så er tiden ikke riktig å gå videre med dette nå. Gjennomføringen er i rute. Anbud under utarbeidelse til opparbeidelse av grunnvannsbrønn Lampeland, og tilhørende ledningsnett. Grunnvannsboring Flesberg til høsten. Anbud ut etter resultater av boringen er klart. I rute Å utvikle etaten videre vil være en prioritert arbeidsoppgave. Ses på i forbindelse med innsparinger. Side 24

25 Saksmengde Hytterenovasjon Investeringer vannog avløp Opprydding i avfall/skrap Å jobbe for at etaten behandler byggesaker og plansaker innen tidsfrister angitt i plan- og bygninglovens bestemmelser er etatens største utfordring og hovedprioritet. Starte arbeidet med å utarbeide ny avfallsordning for kommunens hytteinnbyggere. Etaten står foran store oppgaver for å oppgradere vannverkene på Lampeland og i Flesberg. Styring av prosjektene vil kreve mye av ressurspersoner ved etaten. Flere steder i kommunen finnes det ulovlige oppbevaringsplasser for bilvrak og annen skrap. Etaten ønsker å ta tak i problemet for å prøve å rydde opp. Trafikksikkerhetsplan Etaten vil ha trafikksikkerhetsplanen klar i Søknad om midler og oppfølging av prosjekter må prioriteres. Overholdes Startes opp på nytt til sommeren. I oppstartfase. Etaten har tatt tak i noen tilfeller, men råder ikke over nok ressurser til å prioritere tiltaket. Planen er ferdigstilt og etaten har fått tildelt midler til følgende tiltak: Siktrydding kommunale veier kr , + kr til sikring av myke trafikanter v/kryssing av RV 40 og FV88 I tillegg har etaten fått ansvaret for gjennomføring av regjeringens tiltakspakke til vedlikehold på totalt kr 1,7 mill. Følgende tiltak vil bli prioritert: Vindusskifte østsiden ungdomsskolen, rehabilitering tak Flesberg barneskole, rehabilitering røropplegg fyrrom Flesberg skole, skifte branndører Flesberg skole, rehabilitering tak og etterisolering Lampeland skole, dårlig bro byttes til kulvertgjennomføring Bakkemorka. Kommunen har 14. mai, også fått støtte til følgende tiltak gjennom ENOVA på kr Spesifikt omsøkte tiltak på Stevningsmogen grendehus og Helse- og sosialsenteret: Isolere varmtrør, bytte varmegjenvinner, nye varmtvannsberedere, lysarmaturbytte og styringskomponenter til ventilasjon og belysning. Side 25

26 Investeringsprosjekter Prosjekt Prosjekt (T) Budsjett 2009 Overført fra 2008 Sum bevilgning Regnskap 2009 Rest Kommentarer: 701 BLiNK IKT-utstyr Grunnskole IT-utstyr Innkjøp av 7 stk Smartboards til skolene 765 Annet datautstyr til skolene ENØK Påstarter med Enova tildeling jfr 14mai 749 Ny buss Anbud innhentet 803 Kartverk Løpende prosess, avsatt beløp i 2009 vil ikke være nok til å få utarbeide ny kommuneplan. Hvodan dette skal finansieres må avklares. Ferdigstilt undervisningsrom i kjeller uskole. 805 Rehabilitering skolebygg Avventer også refusjon fra Gjensidige Vannbeh.anlegg Lampeland 815 m/ledningsoverf Påstarter aug. 821 Fl. vannverk Påstarter med grunnvannsboring i aug/sept. 822 Ly. vannverk Planleggingsfase 823 Rehabilitering VA-ledninger Flesberg/Lampeland anbud ut juni 836 Ly avløp-ledningsnett Anbud er utarbeidet, men ikke kunngjort Mangler avtale med grunneiere. 860 Komm. veger boligfelt - opprusting Anbud innkommet, Juliarbeid asfaltering 861 Fiberkabel kommunehus/flesbergtunet Er i gang, ferdigstiles i sommer 862 Turvei m/lys Lampeland/Flesberg Veksthus I planleggingsfase 877 Trafikksikkerhetsplan Påstarter i sommer med tiltaksgjennomføring Blir ferdig til juli då. Ekstrakostnader ved ny anbudsgjennomføring og merkostnader p.g.a. mer fjell en beskrevet. Finansiering 879 Veg Skartumlia inkl vann/avløp må avklares 881 Ny renovasjonsordning Blefjell- forprosjekt Påstartes i sommer Side 26

27 Fravær Kortids Langtids Total Total Syke Syke Syke Fravær % % % % Pol.adm Fellestjenesten 0 0 1,16 1,34 Oppvekst og kultur 2,5 4,23 6,73 8,58 Nav Numedal 1,4 8,7 10,09 10,09 Helse og omsorg 1,95 4,92 6,86 9,23 Teknikk, plan og ressurs 3,23 0,28 3,51 4,33 Total 2,31 3,94 6,25 8,05 Vi har valgt å vise måltall på korttids- og langtids sykefravær, totalt sykefravær og totalt fravær. Det er ikke tatt med fravær i forbindelse med barns sykdom eller lignende, kun egen sykdom. I måltallet totalt fravær fremkommer også svangerskapspermisjoner. Sykefraværet 1. tertial i 2009 er på omtrent samme nivå som samme periode i Pr. 1. tertial 2009 er totalt sykefravær 6,25 % mens den på samme tidspunkt i fjor var 6,46 %. Som tabellen viser er det likevel store forskjeller mellom etatene. Tabellen og grafen under viser utviklingen av korttids sykefravær, langtids sykefravær, totalt sykefravær og totalt fravær i pr. tertial f.o.m Kortids Langtids Total Total Syke Syke Syke Fravær ,22 4,59 7,81 9, ,94 4,41 7,35 9, ,13 5,19 7,32 9, ,19 3,76 5,94 7, ,19 4,37 6,36 7, ,04 4,42 6,46 7, Kortids Syke Langtids Syke Total Syke Total Fravær ,31 3,94 6,25 8, Side 27

28 Finans Jfr. kommunens finansreglement som ble vedtatt av kommunestyre 19. juni 2008 i sak 23/2008, skal rådmannen rapportere på følgende: Långivere: Sum lån 31.08: Andel 30.apr 31.aug 31.des 30.apr Flytende rente: Rentesats i % Husbanken ,7 5,9 6 5,4 Kommunalbanken ,4 6,5 7,25 3,4 Kommunekreditt ,4 6,5 7,25 3,4 DnbNor ,6 % 6,2 6,3 7,64 3,23 Fast rente: Kommunalbanken ,74 4,74 4,74 4,74 KLP ,4 % 0 0 3,99 3, Likvide midler: Avkastning i % Plassert i bank: ,74 6,68 4,2 2,9 På grunn av stor uro i finansmarkedet har det skjedd store endringer på vilkårene ved lån og likvide midler i banken de fire første månedene i år. Innlånsrenten går jamt nedover, men det kan variere litt fra hvilke tidspunkt de forskjellige låneinstitusjonene setter ned renten. Det vises i oversikten over. Innskuddsrenten er knyttet opp mot NIBOR og var 30. april på 2,9 %. Dette er nesten 4 prosentpoeng mindre enn på samme tidspunkt i fjor. Kommunens likvide midler er plassert i Nes Prestegjeld Sparebank. Vedtatt låneopptak i 2009 på 7,750 millioner kroner er foreløpig ikke foretatt. Nye låneopptak vil bli foretatt i tråd med reglene om offentlig anskaffelse. Side 28

29 Oppfølgingspunkter i budsjettvedtaket for 2009 status pr. 1. mai: Punkt Status pr 1. mai 2009: 7 For å oppnå et netto driftsresultat på min. 3 % i økonomiplanperioden (f.o.m. 2010) settes det ned en arbeidsgruppe i 2009 bestående av rådmann, økonomisjef, formannskap og representanter fra de ansatte. Arbeidsgruppens mandat er å foreslå tiltak som bringer netto driftsresultat på minimum 3 % f.o.m Arbeidsgruppen blir også tillagt mandat til å nøye følge utviklingen i blant annet skatteinngangen slik at budsjett kan justeres fortløpende. Dette med bakgrunn i den usikre finansielle situasjonen Norge er inne i. 8 Kommunestyret ber rådmannen å oppnevne et innkjøpsutvalg, administrativt, for å gjennomgå dagens innkjøpsrutiner og innkjøpsavtaler. 9 Kommunestyret ber rådmannen innhente sammenlignbare anbud på kommunes pensjonsforsikringer fra private aktører, slik at KLP, der kommune i dag har sine pensjonsforsikringer, får konkurranse. 10 Kommunestyret ber rådmannen utrede ordningen Arbeid for sosialhjelp (vilkår for sosiale ytelser) med sikte på snarest mulig iverksettelse. Rådmannen bes innhente erfaringer med slike ordninger i andre kommuner. Det er gjennomført 3 møter i arbeidsgruppen inkludert en heldagssamling. En har arbeidet frem et grunnlag som gjør at målsettingen om netto driftsresultat på minimum 3% er innenfor rekkevidde. Formannskapet må stadfeste hvilke tiltak en skal jobbe videre med inn i budsjettprosessen for Flesberg kommune er med i innkjøpssamarbeidet i Kongsbergregionen der det nå er på plass en regional innkjøper. Likeledes har kommunen avtale med BTV Innkjøp og en stor del av rammeavtalene som BTV Innkjøp gjennomfører. Det er gjennomført en grundig presentasjon av dagens ordning med tjenestepensjon i k.styret den I skrivende stund stor usikkerhet rundt ordningen som sådan, og ingen kommuner rådes til anbudsrunder inntil det foreligger avklaring rundt den offentlige tjenestepensjonen. En foranalyse før en starter en eventuell anbudsprosess vil anslagsvis koste ca. kr ,-. NAV-leder har gjennomgått ordningen i kommunestyret og punktet er gjennomført. Side 29

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi...

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... 5 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Sentraladministrasjonen... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2008:...

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune

Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune INNHOLD: Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune Oppsummering...2 Sammendrag driftsregnskapet:...3 Politisk adm...6 Økonomi...6 Sentraladministrasjonen...7 Økonomi...7 Arbeidsprogram 2008:...8 Målindikatorer:...9

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:... 2

FLESBERG KOMMUNE. INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:... 2 FLESBERG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk administrasjon... 5 Fellestjenesten... 6 Oppvekst og kultur... 9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 14 Helse/pleie og omsorg...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 125 425 125 230 196 275 588 45,5 % -601 46,2 %

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN Fellestjenesten har sekretariatsansvar for den politiske virksomheten, og er stabs- og støttefunksjon for kommunens administrative ledelse. Andre hovedansvarsområder er; personal, informasjon/ikt, arkiv-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut april. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2

INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:...2 Politisk administrasjon...5 Fellestjenesten...6 Oppvekst og kultur...9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 15 Helse/pleie og omsorg... 20 Teknikk, plan og

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mars. Vi har tidligere signalisert at overforbruket i

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

1. tertial Kommunestyret

1. tertial Kommunestyret Kommunestyret 13.06.2018 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.04.2018 består Rælingens befolkning av 17 919 innbyggere. Veksten første

Detaljer

Økonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018

Økonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018 Reglementet er utarbeidet i tråd med Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering med tilhørende forskrifter på økonomiområdet. Disse reglene

Detaljer

Økonomiplan 2009 2012. Budsjettrammer for 2009 FLESBERG KOMMUNE

Økonomiplan 2009 2012. Budsjettrammer for 2009 FLESBERG KOMMUNE Økonomiplan 2009 2012 Budsjettrammer for 2009 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 55/2008 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 55/2008 Økonomiplan 2009-2012, Budsjettrammer 2009

Detaljer

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017.

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 17/551 TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL 2017 Saken skal behandles i følgende utvalg: Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget Formannskapet 15.02.2018 Kontrollutvalget 27.02.2018 Regnskap 2017 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2011 Økonomiplan

Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2011 Økonomiplan Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret reduseres fra 12,8 til

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Forpliktende plan for Steigen kommune

Forpliktende plan for Steigen kommune Forpliktende plan for Steigen kommune 2018-2021 Vedtatt av Steigen kommunestyre 28. februar 2018 1 Innhold Forpliktende plan... 3 Oppsummert... 3 Formål og innhold i planen... 4 Analyse... 4 Oppfølgingsplan...

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomirapport nr

Økonomirapport nr Økonomirapport nr 3-2010 per 31. august 2010 Kommunestyret fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen i møte den 17. desember 2009, sak 63/09 følgende vedtak: 8. Det legges fram økonomirapporter for

Detaljer

Februar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat

Februar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat Forventet årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2019 Årets første rapport viser en økonomi i balanse, samtidig som kommunen har noe høyere utgifter i enkelte virksomheter som kompenseres

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 Det store bildet Arendal 2017 Mye godt arbeid til beste for innbyggere, næringsliv og besøkende Netto driftsresultat for Arendal kommune konsern i tråd med

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer