MØTEINNKALLING Utvalg for miljø næring, miljø og samferdsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Utvalg for miljø næring, miljø og samferdsel"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for miljø næring, miljø og samferdsel Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/504 Rådmannens forslag til handlingsprogram , økonomiplan og budsjett utvalg for miljøs innspill til formannskapet 2/15 15/880 Oppnevning av styrer, råd og utvalg , utvalg for miljø 3/15 15/936 Åpen post - Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Middag kl Klæbu, utvalgsleder

2 Sak 1/15 Rådmannens forslag til handlingsprogram , økonomiplan og budsjett utvalg for miljøs innspill til formanns Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Møtedato: Saksbehandler: Daniel Kvisten Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 1/15 Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. SAKSUTREDNING Vedlegg 1. Rådmannens forslag til handlingsprogram, økonomiplan og budsjett 2. Rådmannens presentasjon for formannskapet Saksopplysninger Rådmannen la torsdag fram sitt forslag til handlingsprogram , økonomiplan og budsjett for 2016 for formannskapet. Formannskapet fattet følgende vedtak: «Formannskapet tar rådmannens redegjørelse til orientering, og vedtar å arbeide videre med budsjettforslaget». innstillingen fra formannskapet skal etter planen legges ut på høring Utvalg for miljø inviteres med dette til å komme med sine innspill til budsjettforslaget, som formannskapet vil ta med seg i sitt videre arbeid. Side 2 av 4

3 Sak 2/15 Oppnevning av styrer, råd og utvalg , utvalg for miljø Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2/15 Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. SAKSUTREDNING Saksopplysninger Kommunestyret vedtok i sak 76/15 den å overføre ansvaret for oppnevning av representanter til styret for Klæbu næringsforum AS, til utvalg for miljø. Styre, Råd, Utvalg For perioden Representanter til Styret for Klæbu Lars Nordseth med personlig vara: Bente næringsforum AS Fanavoll Elverum. Geir Liang med personlig vara: Arild Steinar Kraft. Ole Horgøien med personlig vara: Haldor Buan Grendstad. Saken legges fram for utvalget for oppnevning av representanter med personlige vara. Side 3 av 4

4 Sak 3/15 Åpen post - Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 3/15 Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. Saker / Tema 1. Oversikt over vedtatte planer i Klæbu kommune, som kommer inn under utvalgets arbeidsområde. Det legges opp til at utvalget drøfter temaet, slik at utvalgets medlemmer skal få et bedre eierskap til disse planene. Det bes om at utvalget kommer tilbake til rådmannen med en tydeliggjort bestilling på sak om emnet til neste utvalgsmøte. Side 4 av 4

5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Daniel Kvisten Arkiv: 103 Arkivsaksnr-dok.nr: 15/504-7 Rådmannens forslag til handlingsprogram , økonomiplan og budsjett utvalg for miljøs innspill til formannskapet Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. SAKSUTREDNING Vedlegg 1. Rådmannens forslag til handlingsprogram, økonomiplan og budsjett 2. Rådmannens presentasjon for formannskapet Saksopplysninger Rådmannen la torsdag fram sitt forslag til handlingsprogram , økonomiplan og budsjett for 2016 for formannskapet. Formannskapet fattet følgende vedtak: «Formannskapet tar rådmannens redegjørelse til orientering, og vedtar å arbeide videre med budsjettforslaget». innstillingen fra formannskapet skal etter planen legges ut på høring Utvalg for miljø inviteres med dette til å komme med sine innspill til budsjettforslaget, som formannskapet vil ta med seg i sitt videre arbeid.

6 1 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2016 HANDLINGSPROGRAM , ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 Rådmannens forslag - revidert

7 2 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2016 HANDLINGSPROGRAM , ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 LANGSIKTIG DEL Del I Visjon:... 6 Del II Hovedmål:... 6 HANDLINGSPROGRAM , ØKONOMIPLAN , BUDSJETT Del III sammendrag Befolkningsutvikling og prioriteringer Driftsbudsjettet Viktige temaer i denne planen Investeringsbudsjettet Del IV Rammebetingelser, fellesformål Felles mål og tiltak Generelt om avgifter, gebyrer, egenbetalinger m.v Kommunens felles inntekter og utgifter Arbeidsgiverpolitikk Rådmann og fellesutgifter Del V Tjenesteområde kultur og oppvekst Kultur, idrett og fritid Barnehage Skole DEL VI Tjenesteområde helse og omsorg Omsorgstjenester... 42

8 3 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett Kjøkken og kantine Helse- og familietjenesten og NAV Klæbu Del VII Tjenesteområde Plan, eiendom og kommunalteknikk Stab plan, eiendom og kommunalteknikk Drift og vedlikehold Eiendomskontoret Plan, Eiendom og kommunalteknikk - selvkost Samfunnssikkerhet... 62

9 4 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2016 INNLEDNING Rådmannen legger med dette frem sitt forslag til handlingsprogram for perioden , inkludert økonomiplan for samme periode, samt budsjettforslag for Dokumentet inneholder kommuneplanens langsiktige del, med kommunens visjon og hovedmål, handlingsprogram for perioden Økonomiplan for og budsjett for 2016 presenteres som en integrert del av handlingsprogrammet. Rådmannens vurdering er at dette bidrar til å tydeliggjøre sammenhengen i kommunens overordnede plandokumenter. Kommuneplanens samfunnsdel har et 12-års perspektiv, og er i henhold til kommunens vedtatte planstrategi ikke til revidering i siste kommunestyreperiode. Rådmannen vil i løpet av 2016 legge frem forslag til planstrategi for det nye kommunestyret. Handlingsprogrammet og økonomiplanen beskriver et 4-års perspektiv, og revideres hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. et for 2016 er behandlet som en integrert del for planperioden Dette for å illustrere konsekvensene for alle foreslåtte tiltak med en kostnadsberegning for økonomiplanperioden. Det er imidlertid kun budsjettvedtakene for 2016 som er bindende for kommunestyret. Kostnadsbelastningen av de investeringer som gjøres, i form av økte utgifter til renter, avdrag og driftskostnader, vil ha betydning for kommende kommunestyrers økonomiske handlefrihet om de vedtas. Rådmannen opplever at Klæbu kommunes økonomiske handlefrihet er utfordrende. En positiv virkning er at lånerentene er på et svært lavt nivå. På den andre siden illustrerer dette sårbarheten i Klæbu kommunes økonomi, en økning av lånerentene vil bidra til å øke presset på kommunekassen og redusere fleksibiliteten til å yte innbyggerne tilfredsstillende tjenester. Det lave rentenivået medfører videre at myndighetene har redusert beregningsrenten for pensjonsselskapene til 2%. Dette medfører at selskapene må ta en større andel av de midler de trenger for å sikre pensjonsutbetalingene i form av premie, og ikke kan beregne at finansavkastningen skal finansiere pensjoner utover beregningsrenten på 2 %. For Klæbu kommune medfører har dette medført økte pensjonskostnader, som nå er innarbeidet i budsjettforslaget. Det er rådmannens oppfatning at kommunen, med inntektsforutsetningene for 2016, har en krevende økonomisk situasjon hvor handlingsrommet er begrenset. Endrede forutsetninger eller uforutsette hendelser kan utfordre foreslåtte budsjettforutsetningene. Den stramme driftssituasjonen er dels en følge av et relativt offensivt investeringsbudsjett., noe som videreføres i økonomiplanperioden. Det er bygget 7 kommunale leiligheter i Åsveien, ny Brannåsen barnehage, Tanemhallen er sluttført i 2015., 22 omsorgsleiligheter er under oppføring og oppgradering av kulturhuset er under arbeid. Rådmannen mener dette er forsvarlige investeringer, men Klæbu har gått fra å være en kommune med lav gjeld til å få en lånebelastning på samme nivå som snittet av øvrige kommuner i Sør-Trøndelag. Kommunens kostnader til renter og avdrag øker betydelig i økonomiperioden.

10 5 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2016 Utvidelse med påbygg på Sørborgen barneskole med oppstart i 2015, er vedtatt. Det er videre vedtatt å etablere nytt vann og avløpssystem i samarbeid med Trondheim kommune. Det er også behov for å øke kapasiteten betydelig tilknyttet institusjonsbasert eldreomsorg, dette vil innebære å utvide eksisterende sykehjem, eller bygge nytt sykehjem. Disse investeringene er foreslått forskjøvet med et år i økonomiplanperioden. En utsettelse av disse investeringsprosjektene er nødvendig inntil vi kjenner de økonomiske forutsetningene i et lengre perspektiv. Regjeringen har signalisert at de vil legge frem en kommuneøkonomiproposisjon i løpet av nær fremtid, noe som vil kunne bidra til å skape større grad av forutsigbarhet. Innføring av eiendomsskatt på alle eiendommer var en viktig forutsetning for at kommunen skal kunne gjennomføre sine investeringsplaner. Rådmannen velger ikke å foreslå en økning i satsene for eiendomsskatt, men dette kan være et virkemiddel for å skape et større handlingsrom. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har signalisert at kommunene må være forberedt på å ta imot flere flyktninger. I budsjettet for 2016 er det kalkulert med 21 både på inntekt- og kostnadssiden. Et ønske om at Klæbu kommune skal ta imot flere flytninger, vil kunne påvirke de økonomiske forutsetningene i budsjettforslag og økonomiplan. Rådmannen ønsker å tydeliggjøre at ansvarlighet og god økonomistyring gir handlefrihet, selv om rammene oppleves å være trange. Det er viktig å benytte energien på de ressursene vi har og levere gode tilbud innenfor eksisterende rammer. Rådmannen er fornøyd med at ledere og medarbeidere i Klæbu kommune viser fleksibilitet i en krevende hverdag, for å gi innbyggerne et godt tilbud innenfor et presset handlingsrom. Resultatet av brukerundersøkelser viser at det gjøres en god jobb. Etter at rådmannens budsjettforslag er fremlagt for politisk behandling vil formannskapet arbeide med forslaget. Formannskapet vil fremme sitt forslag til handlingsprogram, økonomiplan og budsjett. Formannskapets innstilling vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 14 dager. Kommunestyret fatter endelig vedtak den 17. desember. Alle tall i tabeller er i 1000 kr. Klæbu Kjetil Mjøsund Rådmann

11 6 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2016 LANGSIKTIG DEL Del I Visjon: Klæbu en kommune i forkant Del II Hovedmål: Klæbu skal være: en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid en aktiv næringskommune som er åpen for gode prosjekter en grønn ressurs i Trondheimsregionen som gir mulighet til miljøbevisst livsstil en kommune i vekst med vekt på tilpasset tjenestetilbud og bærekraftig utvikling en god oppvekstkommune med gode nærmiljø og spennende kulturliv en kommune som vektlegger dialog med innbyggere, brukere og ansatte Hovedmål 1: Klæbu skal være en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid. 1.1 Ta initiativ til utvikling av, og følge opp interkommunale samarbeidsprosjekter innenfor: Arealplanlegging Næringsutvikling Offentlig tjenesteyting 1.2 Bevisst forvalter av viktige natur- og friluftsområder for innbyggerne i Trondheimsregionen. Synliggjøre kommunens friluftområder Legge til rette for godt samspill mellom nærings- og fritidsinteresser

12 7 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2016 Hovedmål 2: Klæbu skal være en aktiv næringskommune som er åpen for gode prosjekter. 2.1 Tilrettelegge for god næringsutvikling. Næringsutvikling tilpasset kommunens fortrinn og verdier Utvikle et levende, kompakt og attraktivt sentrum Ha lett tilgjengelige og attraktive næringsareal Utbygging av Fv Kommune med et godt og framtidsrettet samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv. Være aktiv i samarbeidsfora for næringsvirksomhet Være offensiv til næring som kan utvikle lokale arbeidsplasser Hovedmål 3: Klæbu skal være en grønn ressurs i Trondheimsregionen, som gir mulighet til miljøbevisst livsstil. 3.1 Grønn og landlig bo-kommune med enkel tilgang til en storbys fasiliteter. En kommune som gir rom for aktiv deltakelse i et mangfoldig lokalsamfunn Arbeide for å forbedre innbyggernes tilgang til å benytte kollektive transportmidler Nærhet til tilrettelagte friluftsområder, i samspill med andre brukere av områdene 3.2 Klimautslippene i Klæbu 2020 skal være 10 % lavere enn i 1991, og vekst i totalt energiforbruk skal ikke overstige 20 % fram mot Innsatsområder: Kommunenes virksomhet som byggeier og aktør Transport og arealplanlegging Fornybar energi Landbruk Kampanjer rettet mot husholdninger 3.3 Ta vare på kommunens naturverdier ved bærekraftig bruk og vern. Gi mulighet for friluftsliv i både tilrettelagte og naturlige omgivelser Ivareta viktige naturtyper, arter, kulturlandskap og større sammenhengende jordbruksareal, ved fortsatt aktiv bruk av disse Aktiv oppfølging av forurensning gjennom helhetlig forvaltningsplan for vannforekomster og tilhørende tiltaksplaner, i henhold til vanndirektivet

13 8 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett God infrastruktur tilpasset krav til miljø, trafikksikkerhet og kapasitet. Utarbeide kommunal vegplan Gjennomføre og rullere tiltaksplaner for vannforsyning og avløp Hovedmål 4: Klæbu skal være en kommune i vekst med vekt på tilpasset tjenestetilbud og bærekraftig utvikling. 4.1 Vekst tilpasset mulighet til utvikling av et godt tjenestetilbud. Styre og initiere vekst via boligbyggeprogram, rekkefølgebestemmelser og prioritering av tettbygde områder Kapasitet og kvalitet i de ulike tjenester tilpasset kommunens befolkningsutvikling 4.2 God folkehelse, med fokus på helhetlig, sammenhengende og individuelt tilpasset tjenestetilbud Jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker folkehelsen Oversikt over innbyggernes helsetilstand og hva som påvirker helsen System for å avdekke behov og tilrettelegge tiltak for utsatte grupper Vekt på egenmestring og ansvar for egen helse Bidra til økt fysisk aktivitet og bedre kosthold God balanse mellom institusjon, hjemmetjenester, omsorgsboliger og dagtilbud Godt forberedt på eldrebølgen Utarbeidelse av omsorgsplan 2015 Oppfølging av omsorgsplan Et funksjonsdyktig, tiltrekkende og levende kommunesentrum som tilfredsstiller innbyggernes behov for nærtjenester. Tilrettelegge for en utbygging tilpasset behov for ulike målgrupper Sikre areal for fremtidig vekst og utvikling av Klæbu sentrum Hovedmål 5: Klæbu skal være en god oppvekstkommune med gode nærmiljø og spennende kulturliv. 5.1 Gode, fleksible og funksjonsriktige skole- og barnehagebygg. Sørge for skolelokaler med tilstrekkelig kapasitet og legge til rette for et godt læremiljø. Anlegge/godkjenne nye barnehager i tråd med lokal befolkningsvekst

14 9 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett Tilrettelegge for at alle kommunens innbyggere får anledning til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Være aktiv deltagende med hensyn til Kulturell skolesekk og Kulturell spaserstokk Kulturskolen skal være et ressurssenter for skoler, barnehager og øvrig lokalt kulturliv Ha et aktivt og avklart samarbeid med lokale lag og organisasjoner 5.3 Bidra til utvikling av møtesteder for aktivitet. Biblioteket er et viktig møtested for kultur og kunnskap Ha gode møtesteder med mulighet for allsidig aktivitet for ungdom Ha en oppdatert idretts- og friluftsplan En behovstilpasset eiendomsmasse i funksjonsriktig vedlikeholdt stand God tilgjengelighet for alle gjennom universell utforming Hovedmål 6: Klæbu skal være en kommune som vektlegger dialog med sine innbyggere, brukere og ansatte. 6.1 Oppdatert og lett tilgjengelig informasjon til innbyggerne om kommunen. Kommunens hjemmeside og andre tilpassede informasjonskanaler utvikles for informasjon og dialog med innbyggerne Kort avstand og åpenhet mellom tjenestemottakere, tjenesteytere og styringsorgan 6.2. Kommune som møter vekst og utfordringer med kompetanse, kapasitet og gjennomføringsstyrke. Fokus på tverrfaglig samarbeid på alle tjenesteområder Åpen for nye løsninger og samarbeidsformer Fortsatt ha undervisningskvalitet på høyt nasjonalt nivå Ha kompetanse og kapasitet til å gi rasjonell og effektiv tjenesteyting Ha tilstrekkelig helse- og omsorgspersonale Styrke kommunens kontrollørrolle 6.3 Klæbu kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Tilrettelegge for godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere i alle ledd i organisasjonen Fokus på kompetanseutvikling Aktiv innsats mot uønsket deltid Tilrettelegge for et sunt og aktivt arbeidsliv

15 10 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett Være en aktiv medspiller i forebyggende arbeid. Være aktiv i det kriminalitetsforebyggende arbeidet Sørge for godt tverrfaglig samarbeid med hensyn til forebyggende arbeid Forebyggende helsearbeid skal være et mål i all tjenesteyting, med fokus på forebygging fremfor behandling Kommunen skal være røykefri kommune

16 11 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2016 HANDLINGSPROGRAM , ØKONOMIPLAN , BUDSJETT 2014 Del III sammendrag 3.1 Befolkningsutvikling og prioriteringer I planperioden vil det være en relativt normal befolkningsutvikling (SSB MMMM-scenario) med middels vekst og middels frafall. Tabellen viser at kommunen fra inngangen av 2016 til inngangen av 2019 vil vokse med 329 innbyggere innbyggere etter SSB MMMM korrigert for tall fra Kommunal- og regionaldepartementet pr Dette er 107 mindre enn ved forrige budsjettframleggelse. En middelprognose uttrykker at det er lite som tyder på at kommunen vil ha sterkere eller svakere utvikling enn Norge for øvrig. Med bakgrunn i de siste års utviklingstall kan det se ut som om veksttallene i Klæbu er i ferd med å komme under middelprognosens vekst tall, selv om det er usikkerhet i slike tall. Kommunal og Regionaldepartementet har i sine tall anslått at befolkningsveksten vil være lavere enn det SSB legger til grunn. Det er viktig å legge merke til at selv en middelprognose betinger en årlig befolkningsvekst på om lag 80 personer. I Norge var det 2,1 personer i gjennomsnitt i hver privatbolig i 2014.

17 12 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2016 Utviklingen vises i denne grafen: Befolkningsutvikling Endring Totalt Grafen viser langs den venstre aksen kommunens veksttall og langs den høyre hvor stort befolkningsantallet er i de respektive år i tidsperioden. Hvis man går inn i tallene og ser på hvordan veksten kommunen har hatt har kommet ser man følgende utvikling: Nettoinnflytting Fødselsoverskudd Endring Grafen viser at nettoinnflyttingen ( forskjellen mellom innflytting og utflytting ) igjen er negativ. Dette betyr at flere flytter ut av kommunen enn inn i kommunen. Kommunen har et relativt stabilt fødselsoverskudd, antall fødte minus antall døde, men har utfordringer knyttet til at folk flytter ut av kommunen. For å drive god kommunalplanlegging er det nyttig å se på befolkningsutviklingen i et lengre utvikling perspektiv. Kommunal byggeaktivitet og utvikling av tjenester bør følge utviklingstrekkene i den langsiktige befolkningsutviklingen.

18 13 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2016 For Klæbu kommune ser man at det i dette lengre perspektivet er størst økning blant de voksne aldersgruppene. Dermed er det planlegging av eldreomsorg som vil være det viktigste strategiske området for kommunen. En vekst på 89 elever i grunnskolen utgjør 3,2 nye skoleklasser fram mot år En økning på 314 personer i aldersgruppen 80+ vil medføre et anslått behov for 94 nye plasser med heldøgns omsorg (sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns tjenester) i 2040, under forutsetning av at 10 plasser i den nye fløya ved Vikingveien 10 (sengeposten) og 8 ved Vikingveien 18 (demensavdelinga) beholdes Oppvekst fram til år 6-15 år år Oppvekstområdene har lav vekst både i planperioden og i det lengre bildet. Veksten i planperioden er ikke større enn at det burde være kapasitet til å håndtere den innenfor eksisterende bygningsmasse. Barnehagene holder en bygningsstandard fra meget god til akseptabel. Noen lokale relaterte tilpasninger ifht. mindre forskyvninger av aldersgruppene, må gjennomføres i planperioden.

19 14 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2016 Tanem barneskole og ungdomsskolen er kapasitetsmessig tilfredsstillende tilpasset etterspørselen i planperioden. På Sørborgen skole har langvarig bruk av midlertidig bygg/lokale (paviljong) ført til kommunestyrevedtak i 2015 om utredning av utbygging. Beslutning om anbudsinnhenting forventes gjennomført ifbm. budsjettbehandlingen for I det langsiktige bildet vil kommunen kunne ha kapasitetsmessige utfordringer fra 2022 og utover når det kommer en større vekst i gruppen barnehagebarn. Etter som barna blir eldre vises dette som vekst i elever i grunnskolen fra Kulturtilbudet for barn og unge viser en jevn positiv utvikling hva angår oppslutning og tilbud. Nye Tanemshallen har gitt etterlengtet kapasitetsøkning og vil sannsynligvis øke aktivitetsnivå blant barn og unge. Øvrig aktivitet utnytter kreativt, om ikke ideelle flerbruksarealer på skole- og kulturhus. I planperioden må det forventes en teknisk utfordring hva angår muligheten for fortsatt drift av den gamle svømmehallen. Forventet økt press på kommunens generelle økonomi antas også å presse det ikke-lovpålagte kulturtilbudet kommunen vil makte å tilby. Økt mobilisering og samhandling mellom kommunen og frivilligheten vil også innen kultur måtte bli et nødvendig svar på økende velferdsutfordringer Omsorg fram til år 90+ år år Omsorgsområdene er en gruppe i vekst i kommunen. Allerede i 2017 vil den varslede veksten komme. Da starter veksten i gruppen år og utover i det lengre bildet ser vi denne veksten komme igjen i de andre grupperingene. Vekst i denne gruppen utfordrer kapasiteten i kommunens tjenester og bygningsmasse. Gruppen vokser med 95,8% ut 2040, mens gruppen 80+ vokser med 51,8%. Oppsummert ser utfordringene på både kort- og lang- sikt ut til å være størst knyttet til de eldre i kommunen. Det er disse gruppene som vokser mest og som igjennom denne veksten

20 15 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2016 vil skape de største utfordringene. Det gjelder både etablering av egnet bygningsmasse og driftsutgifter til pleie og omsorg. 3.2 Driftsbudsjettet Økonomisk balanse økt handlefrihet Økonomisk kontroll og balanse er av stor betydning for en kommune med ambisjoner om å tilby et godt tilbud til nye innbyggere, samtidig som en tar vare på de som allerede bor i kommunen. Basert på utgangspunktet, aktivitetsnivået for 2015, de endringer som kom igjennom statsbudsjett 2016, samt øvrige finansielle endringer som er framforhandlet igjennom året, har kommunen fått tildelt kr. i rammetilskudd og skatteinntekt for budsjettåret Tidligere var regelen for god økonomiskstyring var å sette av 3% av brutto driftsinntekter til disposisjonsfond. Dette måltallet er nå endret til 1,75%. Klæbu kommunen vil ikke kunne sette av dette nivået med henvisning til aktivitetsnivået for 2015 og de endringer som foreligger for For Klæbu kommune betyr 1,75%-målet en årlig avsetning på 7,1 mill. kr. Nivået er viktig å holde på grunn av at avsatte midler kan brukes til egenfinansiering av investeringer, samt at de fungerer som en buffer mot uforutsette hendelser. I planen benyttes Kommunal Rapports sammenligningsverktøy, Kommunebarometeret, for å vise utviklingen i kommunen. Dette sammenligningsverktøyet benyttes fordi det tar høyde for flere informasjonskilder enn regnskap og befolkningsutvikling. I tillegg ser vi at kvaliteten på tallene har økt de senere årene og økt validiteten til verktøyet. Alle grafene som er framstilt tilknyttet verktøyet benytter plassering som sammenligningsparameter, plassering sammenlignet med alle kommuner ( rød ), sammenligningskommunene ( blå ) og kommunene i fylket ( oransje ).

21 16 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2016 Samlet plassering Plass i fylket Plass i kommunegruppen Plass nasjonalt Grafen viser at vi fra 2010 ( ca 275 ) og fram til i dag ( 177 ) har hatt en bedring i plassering. Fra 2011 og fram til 2015 har det vært en nedgang i plassering, fra 34 til 177. Endringen fra 2014 til 2015 kommer som følge av at barometeres målevariabel for skole, barnehage og sosialtjenester har utviklet seg negativt. Samtidig har variabelen for kostnadsnivå blitt bedre som trekker i positive retning. Rammetilskudd og skatteutviklingen i kommunen: Rammetilskudd og skatteinntekt utgjør 73% av inntektene til kommunen. Det er en klar sammenheng mellom rammetilskudd, skatt og befolkningsutvikling. Inntektene utvikler seg mest av alt i takt med befolkningsveksten. Tabellen over er en oversikt over utviklingen mellom budsjett 2015 og 2016 og baserer seg på befolkningsutviklingen i tabellen med befolkningsframskrivning. Slik satsene er lagt for 2016 vil hver innbygger bidra til nesten kr mer i tilskudd for kommunen.

22 17 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2016 Punktene i tabellen: 1. Innbyggertilskuddet Tilskuddet er et flatt tilskudd pr innbygger uavhengig av alder. For 2016 er dette tilskuddet kr pr innbygger. 2. Utgiftsutjevning Utgiftsutjevning tildeles på bakgrunn av befolkningssammensetningen. Alder, demografi og en rekke andre faktorer justerer innbyggertilskuddet. Tilskuddet er høyere i 2016 enn 2015 grunnet at kommunen har et økende antall eldre som vurderes som mer kostnadskrevende og dermed kompenseres. 3. Overgangsordning Overgangsordning gis til kommuner som av ulike årsaker kom uheldig ut da man justerte inntektsmodellen til kommunene i Det er varslet at inntektsmodellen skal revideres i 2017 som forhåpentligvis kommer på høring allerede mot slutten av Tilskudd grunnet geografisk beliggenhet og ekstra utfordringer knyttet til dette. 4. Skjønn Statlige skjønnsmidler knyttet til arbeidsgiver avgift eller andre utfordringer som kommunene har og som staten ser grunnlag for å kompenseres for. Hovedformålet med skjønnstildelingen er å utligne forskjeller mellom kommunene slik at kommunene kan yte et mest mulig likt tjenestetilbud. 5. Inntektsutjevning Den kommunale skatteinntekten varierer fra kommune til kommune og skattenivået vil variere. Dermed ytes det en kompensasjon for lav skatteinngang til kommuner som Klæbu. I Klæbu har det vært en trend med økning i skatteinntekten til befolkningen. Dermed synker denne posten i tildelingen. 6. Skatt på inntekt og formue Den kommunale skatteandelen. Kommunens andel av inntekts- og formuesbeskatningen.

23 18 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2016 Regjeringen har i statsbudsjettet signalisert at de har til hensikt å gjøre fordelingen mellom skatt og rammetilskudd til 40/60. For Klæbu er fordelingen 48/52. Endringen fra 2015 til 2016, +/- 1%, utrykker at Klæbu kommune fortsatt er en skatteintensiv kommune hvor nesten halvparten av befolkningen er i gruppen som har skattbar inntekt. Videre er det gitt signaler fra statlig side om at inntektssystemet skal endres i 2017 og da i retning av at skatteandelen blir 40% noe som vil kunne gi en negativ effekt for en skatteintensiv kommune som Klæbu. Det er varslet at selskapsskatten revideres, slik at det er hvor arbeidsplassene er lokalisert som gir grunnlag for skatteinntekt og ikke hovedsetet til firmaet som er avgjørende. Viktige temaer i denne planen 1. Investeringsnivået Økonomiplanperioden legger opp til et tungt investeringsnivå med utvidelse av Sørborgen, sluttføring av omsorgsboliger, nytt eller utvidet sykehjem og vann-og avløpsledning til Trondheim. Investeringsplanen er foreslått å inneholde 42 prosjekter med stort og smått og et økonomisk volum på 396 mill. kr. i perioden. Av dette investeringsvolumet er 290 mill kr. lånefinansiert. De store prosjektene foreslåes i økonomiplanperioden. Det vil si nytt sykehjem og opprusting av Sørborgen skole. Et annet større prosjekt som er foreslått forskjøvet i planen for en grundigere kvalitetssikring er vann og avløp mot Trondheim. Dette vil rådmannen komme tilbake til i en egen sak når tallgrunnlaget for kapasitet er kvalitetssikret. 2. Eiendomsskatt Det ble innført eiendomsskatt i kommunen i 2015, for å bidra til finansiering av investeringene som både er gjennomført og skal gjennomføres. Det ble vedtatt at skatteinntekten skulle utgjøre kr pr år. En inntekt på kr hvert år finansierer investeringer på omlag kr. Så langt har den nye inntekten finansiert Brannåsen barnehage, Tanemhallen, rehabilitering av kulturhuset, miljøgata, flyktningeboliger og omsorgsboligene. Disse prosjektene utgjør et netto lånevolum på kr. I tillegg vil Sørborgen skole og nytt sykehjem utgjøre 219 mill. kr i planperioden.

24 19 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett Mottak av flyktninger Det er signalisert at kommunen skal motta 21 flyktninger i Disse kommer i tillegg til de vi har tatt imot i 2014 og I budsjettet er det kalkulert med det antall som IMDI har foreslått både på inntekt- og kostnadssiden. Flyktningestrømmen som vi har sett vil forsterke seg I årene som kommer og vil utfordre kommunen både organisatorisk og økonomisk. Utvikling disposisjonfond og premieavvik Grafen under viser utviklingen i saldo for disposisjonsfondet og premieavviket fra 2006 til 2018: Utvikling disposisjons fond Utvikling premieavvik Utviklingen av disposisjonsfondet og premieavviket er faktiske regnskapstall, er budsjettall. Forholdet mellom disposisjonsfondet og premieavviket bør som et minimum være likt. Dette fordi det som er avsatt til disposisjonsfond i stor grad er inntekt som kommer av inntektsført premieavvik. Utviklingen i disposisjonsfondet har vært positiv og fondet har vokst jevnt fra 2008 til KS anbefaler at fondet fortsetter å vokse med 1,75% av brutto driftsinntekter årlig, ca 7,1 mill. Kr. Dette er det ikke tatt høyde for i planperioden. Fra 2017 og ut planperioden er det budsjettert med bruk av fondet. Grafen viser at disposisjonsfondet ikke tar igjen premieavviket og at kommunen i planperioden ikke, med denne innretningen, har reell sparing.

25 20 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett Investeringsbudsjettet Totalt investeringsbudsjett for kommende planperiode, ekslusive tidligere vedtatte investeringer, er på 396 mill. kr, hvorav 290 mill. kr finansieres ved låneopptak. Av dette pådrar renter og avdrag kommunen kapitalkostnader. Disse kostnadene må sees på som endel av de totale driftskostnadene kommunen har på lik linje med lønn og kjøp av varer og tjenester. Kapitalkostnadene, renter og avdrag, øker derfor igjennom økonomiplanperioden. Tabellen viser utviklingen i rente og avdragskostnader i økonomiplanperioden. Vedtatt Rente Avdrag Totalt Endring %-vis endring 11,92 % 11,01 % 28,97 % 24,85 % I planperioden er rentebanen, den rente vi forventer at vi i gjennomsnitt betaler for våre lån, lagt slik: ,5% 2,5% 2,5% 3,0% Norges Banks styringsrentebane i samme periode tilsier en rente som varierer mellom 0,75% og opp til 1% i plan perioden, jf. Pengepolitisk rapport 3/15. I tillegg til styringsrenten må kommunen betale en kredittmargin, bankens risikogevinst, på ca 1%. Den siste halve prosenten knytter seg til at kommunen har bundet rentene på omtrent 50% av lånene på et tidspunkt der rentene var høyere enn de er i dag. Hvis rente nivået i Norge skulle endre seg annerledes enn det som er forespeilet av Norges bank vil dette påvirke rentekostnadene til kommunen på følgende måte: Rente +1% Rente -1% Rentekostnadsendring årlig Rentekostnadsendring akkumulert Basert på KOSTRA-tall har Klæbu kommune i dag en netto lånegjeld pr innbygger på kr. Gjennom planperioden vil denne øke betydelig opp til en topp i 2019 på kr, en økning på 104,6%. Denne grafens utvikling avhenger av to parametre, innbyggerutviklingen og antall belånte prosjekter, og vil dermed kunne påvirkes av utvikling i begge disse.

26 21 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett Netto lånegjeld pr innbygger Lån pr innbygger Norge 2014 Sør-Trøndelag Grafen viser at kommunens netto lånegjeld fram til nå har vært godt under gjennomsnittet av norske kommuner. I planperioden endrer dette seg, og i 2019 kommer vi godt over både Norge og Sør-Trøndelag slik investeringsplanen foreligger. Investeringsplanen er tuftet på vedtak og signaler gitt av kommunestyret og formannskapet igjennom 2015 og tiltak vedtatt i økonomiplan Rehabiliteringen av Kulturhuset er startet opp i 2015 og fullføres i 2016 med nytt inngangsparti og ny fasade. Nye avlastnings/omsorgsboliger for 22 beboere beligger inne i investeringsbudsjettet med 58 mill, basert på kostnadsoverslag mottatt av konsulentfirma og politisk vedtatt investeringsbesluttning. Antallet er gitt ut fra kartlegging av eksisterende udekket behov i kommunen, som utgjør 12 boenheter. I tillegg er det tatt høyde for at 10 beboere som i dag har sin bolig på Halsetplatået flytter til sentrum, nå som NVE planlegger kvikkleiresikring gjennom nedplanering av Hallsetplatået. Kommunen har søkt om tilskuddsmidler fra Husbanken til bygging av disse enhetene, noes om vil utgjøre 45% av kostnadene, inntil 26 mill. kr. som tas inn som finansiering av prosjektet i Mot slutten av planen blir Sørborgen skole rehabiliteringen fullført. Klæbu servicesenter, byggetrinn 3 planlegges bygd i planperioden, for å møte behovet for sykehjemsplasser som er økende og 2017 er planlagt brukt til planlegging mens

27 22 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2016 byggestart først skjer i 2018 med fullføring i Drift av helsesenteret vil komme første i budsjettet for Før igangsetting av større byggeprosjekter fremlegger rådmannen saken for investeringsbeslutning i formannskapet. Ferdig byggeregnskap for større prosjekter legges fram for behandling i formannskapet. Eventuelle tilleggsbevilgninger må vedtas av kommunestyret. Tabell 1 viser forslag til investeringsbudsjett for inkl. tidligere vedtatte budsjett for enkelte av prosjektene. Hvert enkelt tiltak blir nærmere kommentert under de ulike tjenesteområdene.

28 23 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2016 TABELL 1 : Investeringsbudsjett Kostnad og finansiering Kostnad og finansiering Kostnad og finansiering Kostnad og finansiering Områd e Prosjekt Total sum Tidligere bevilget Momskomp Tilsk./ fond Lån Budsj ett Momskomp Tilsk./ Fond Lån Momskomp Tilsk./ fond Lån Momskomp Tilsk./ fond Lån Finans Startlån Egenkapitalinnskudd KLP Egenkapitalinnskudd fellesordning KLP Ikt IKT/EDB (felles) IKT barnehage/skole Oppvek st Sørborgen skole Tanemshallen Rehabilitering Kulturhus Helse Omsorgsboliger/avlastningsboliger Klæbu helseesenter, byggetrinn Vei Miljøgate sentrum Asfalteringsprogram inkl. Mindre TS tiltak Prestegårdskrysset Trafikksikkerhetstiltak Vann Hovedvannledning Haugdalen - Husbytrøa Revisjon hovedplan vannforsyning Hovedledning Hallset sør - Haugdalen Saneringstiltak eksisterende ledningsnett Beredskapsplan / klausering vannforsyning Reservevannsløsning Trondheim Flåttådalen del vann Vannledning til Tanemsåsen FV Avløp

29 24 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2016 Avløp generelt inkl saneringstiltak Avløp Trondheim Revisjon hovedplan avløp Avløp Målsjøen Hovedaløpsledning Haugdalen Husbytrøa Omlegging Haugdalen - Flåttådalen Ny avløpspumpestasjon Haugdalen Flåttådelen del avløp Bromstadtrøa RA Ny avløpspumpestatsjon Svebakken Avløpstilknyttning Tanemsåsen FV Omlegging SPV/OV-ledning langs ny FV Avløpstilknyttning Skjæla og Nideng FV Seminarplassen Hallset - sanering Tomter / div x Std. Heving helse og omsorg x Std. Heving kultur og oppvekst x Std. Heving Teknisk x Std.Hevning Bygg x Kvikkleire Litjugla x Kvikkleire Sentrum Totalt

30 23 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2016 Del IV Rammebetingelser, fellesformål 4.1 Felles mål og tiltak Forebygging og samhandling skal være i fokus i all tjenesteproduksjon Service, bistand, tilskudd og god arealforvaltning prioriteres Tiltak med sikte på å beholde innbyggere og minske utflytting vies spesiell oppmerksomhet Sikre at vi har en kostnadsstruktur og et prisnivå på avgifter, gebyrer, egenbetalinger m.m. som ikke er høyere enn sammenlignbare kommuner, og som ikke er til hinder for at Klæbu fremstår som et attraktiv kommune Utvikling av boligtilbud, service og arbeidsplasser skal være særlig viktige satsingsområder Omfanget av tjenestetilbudet tilpasses endringen i innbyggertallet og kommunens økonomiske rammebetingelser Kommunens innbyggere skal stå i fokus. Politikerne og administrasjonen skal legge til rette for åpenhet i forvaltningen på en måte som styrker tilliten og framhever demokratiske prosesser Økt brukermedvirkning, informasjon og tilgjengelighet i et helhetlig tjenestetilbud Kvalitetsutvikling og avviksbehandling står sentralt Forebyggende arbeid og brukerkontakt prioriteres Samarbeid med frivillige organisasjoner og næringsliv etterstrebes Delegeringsreglementet skal sikre rask saksbehandling og effektiv bruk av administrative ressurser Tverrfaglige nettverk innenfor forebyggende barne- og ungdomsarbeid videreutvikles Videreutvikle en elektronisk tjenesteportal for å forenkle og automatisere informasjons- og søknadsprosesser for brukere ( 24-timerskommunen ) Klima- og miljøarbeid intensiveres Prioritere kompetanseheving innen skole- og barnehage for å sikre høy kvalitet på faglig oppvekstkompetanse Økt samhandling mellom det kommunale og frivillige kulturlivet 4.2 Generelt om avgifter, gebyrer, egenbetalinger m.v. Kommunestyret vedtar å øke betalingssatsene for kommunale tjenester med 2,7 % fra 2015 til Den beregnede deflatoren (kommunal prisstigning) er på 2,7 % i statsbudsjettet. Følgende unntak gjøres: Foreldrebetaling barnehage reguleres av sentrale føringer som for 2016 betyr at maks satsen forblir kr for fulltidsplass, og at prisene for deltidsplasser justeres. Ordningen med redusert pris til de som av økonomiske årsaker trenger dette videreføres. Begge deler i tråd med føringer i statsbudsjett Gebyrer tilhørende enhet for byggesak, eiendom og arealbruk beregnes ihht selvkostprinsippet og statlige føringer. Gebyrene knyttet til vann og avløp vil utledes av selvkostregnskapet for områdene. Avløp vil vektes noe tyngre enn vann grunnet investeringene som kommer i de nærmeste årene.

31 26 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett Kommunens felles inntekter og utgifter Økonomi Enhetskostnader Plass nasjonalt Plass nasjonalt Plass i kommunegruppen Plass i kommunegruppen Plass i fylket Plass i fylket Grafene viser at kostnadsnivået og handlefriheten i Klæbu har forbedret seg siden Grafen titulert som Økonomi viser at utviklingen har vært positiv fra 2010 til Endringen i 2014 skyldes at det i 2013 ble foretatt små investeringer og at 2014 ble et år hvor kommunene fikk bokført regnskapsførte investeringer for både 2013 og Enhetskostnadene falt i 2014 grunnet kostnadene knyttet til brukere i pleie og omsorg ble lavere pr bruker i Fortsatt er det slik at kommunen har kostnader omtrent på nasjonaltsnitt. Basert på tallene er potensialet for utvikling er fortsatt størst innen pleie og omsorg. Regnskap 2014 Vedtatt Økonomiplan perioden Endring %-vis endring Rammetilskudd ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) % Skatt ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) % Vertskommunetilskudd (16 600) (16 200) (15 500) (15 500) (15 500) (15 500) (700) -4 % Eiendomsskatt næring (8 542) (8 564) (12 022) (12 022) (12 022) (12 022) % Eiendomskatt alle eiendommer - (8 500) (11 020) (11 520) (11 520) (11 520) % Konsesjonskraft (2 330) (4 000) (2 600) (2 600) (2 600) (2 600) (1 400) -35 % Kompensasjonstilskudd (1 943) (1 950) (1 950) (1 950) (1 950) (1 950) - 0 % Flyktningetilskudd (2 250) (2 406) (8 782) (8 782) (8 782) (8 782) % Øremerkede statstilskudd (8 900) (10 200) (11 600) (11 600) (11 600) (11 600) % Effekt avskrivninger internt (14 570) (279) (1 052) (1 052) (1 052) (1 052) % Premieavvik pensjon (4 585) (4 382) (1 382) (1 382) (1 382) (1 382) (3 000) -68 % Netto renteutgifter (1 370) 14 % Avdragsutgifter (1 246) 12 % Avsatt lønnsoppgjør (2 500) 50 % Avsatt disposisjonsfond % Bruk av disposisjonsfondet (3 951) (9 253) (20 524) Til disposisjon i tjenesteprod ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) %

32 27 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett 2016 Ved beregningen av kommunens skatteinntekter og rammetilskudd er det tatt utgangspunkt i regjeringens forslag til statsbudsjett for Videre er dette korrigert for de lokale forhold som påvirker kommunens inntekter og kostnader. Vertskommunetilskuddet er oppgjør fra staten for ansvaret for tidligere institusjonsbeboere fra andre kommuner, som valgte å bli boende i Klæbu etter ansvarsreformen tidlig på 90-tallet. Inntektsreduksjonen skjer gradvis ved bortfall av brukere. Dette er forsøkt fanget opp i planen. Per i dag er antallet vertskommunebeboere 10, uendret fra forrige handlingsplan. Klæbu kommune mottar i overkant av 1 mill. kr for hver vertskommunebeboer. Eiendomsskatt på verk og bruk, samt øvrige næringseiendommer utlignes med 7 promille av skattegrunnlaget. Det er i forslaget lagt opp til en økning i inntektene i tråd med retaksteringen som foretatt i Eiendomsskatteinntekten knyttet til øvrige eiendommer er i forlaget holdt på 2 promille med et bunnfradrag på kr. Inntekten det er budsjettert med her er lagt på bakgrunn av taksteringen gjort i 2015, korrigert for taksteringskostnadene budsjettert i Det er trukket ut en kostnad på kr for å finansiere kostnadene knyttet til forvaltning og drift av ordningen. Denne kostnaden skal etter budsjettkorrigeres ut på berørte enhetene. Sviktende kraftmarked gjør at konsesjonskraftsinntektene synker. I tillegg har kommunen bestemt at endel av kraften skal benyttes til å forsørge kommunale bygg med strøm, da konsesjonskraftsprisene er lavere enn strøm kjøpt i det åpne markedet. Klæbu kommune mottar ulike kompensasjonstilskudd fra staten. Dette gjelder tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser, rentekompensasjon knyttet til skolebygg, kirkebygg og grunnskolereformen G-97 ( 6-åringer på skolen ). Det vil bli søkt kompensasjonstilskudd for alle investeringsprosjekter som dette ytes for. I planperioden gjelder dette omsorgs- og avlastningsboliger og utbedring av Sørborgen skole. Flyktningetilskudd er beregnet med utgangspunkt i innstillingen til IMDI om bosetting av 21 nye flyktninger i Men antallet for 2015 er avhengig av behovet og hvor raskt mottaket kan gjennomføres. Det er lagt inn 5 mill. kr. til tiltaket. Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester videreføres. Utover en kommunal egenandel på kroner per bruker får kommunene kompensert 80% av netto lønnsutgifter. Dermed har den kommunale egenandelen økt mer enn deflator på 2,7%. Netto rente- og avdragsutgifter tar utgangspunkt i dagens rentesituasjon, både på eksisterende lån og nye lån som blir tatt opp i perioden.). 150 mill. kr. av dette er bundet opp i fastrente og rentebytte avtaler. Dette gir oss en større grad av forutsigbarhet i budsjettprosessen. De lange rentene hos Norges Bank er stabilt lave i planperioden og vi har sikringsavtaler som gjør at kommunen ikke er betydelig grad eksponert for økte renter i starten av budsjettperioden, men dette tiltar utover i planperioden. For øvrig vises det til egen tabell knyttet til kapitalkostnader og utvikling av disse. Rente og avdragskostnadene stiger i takt med gjennomføring av investeringsplanen og er en vesentlig kostnad for kommunen ved periodens slutt. forslaget gir ikke rom for en avsetning av 1,75 % av driftsinntektene til disposisjonsfondet i noen av budsjettårene. Det vil settes av penger til disposisjonsfondet i år 2016, mens det i 2017 til 2019 vil bli benyttet midler fra disposisjonfondet.

33 28 Handlingsprogram , Økonomiplan og budsjett Arbeidsgiverpolitikk Kommunens personalpolitikk er nedfelt i Overordnede personalpolitiske retningslinjer, og i en rekke dokumenter som er utledet av disse, blant andre tilsettingsrutiner arbeidsreglement introduksjon av nye medarbeidere etiske retningslinjer avtale om fleksibel arbeidstid permisjonsreglement reglement for seniorpolitikk retningslinjer for tjenestetelefon reglement for flyttegodtgjøring regler for påskjønnelse lønnspolitisk handlingsplan plan for kompetanseutvikling (rulleres årlig) Det forutsettes at alle involverte parter parallelt arbeider mot et felles mål om at framtidig arbeidsplassutvikling, arbeidsmiljø og tjenesteproduksjon i Klæbu blir ledende blant norske kommuner. Kommunen har inngått avtale med NAV Arbeidslivssenter om inkluderende arbeidsliv. Hovedmålene er å redusere sykefraværet tilrettelegge for arbeidstakere med redusert funksjonsevne tilrettelegge og motivere for at arbeidstakere skal stå lengst mulig i arbeid Kommunestyret ser det som viktig å prioritere tiltak som kan bidra til å redusere sykefraværet. Arbeidet med å redusere sykefraværet i Klæbu kommune videreføres. Røyking forårsaker betydelige helseproblemer, og innvirker også på sykefraværet. Klæbu kommune har innført røyke-fri kommune sommeren fra Kommunen har i flere år hatt meget gode virkemidler til medarbeidere som velger å stå i jobb i stedet for å gå av med AFP. Ordningene er isolert sett kostbare for kommunen, men det lave uttaket av AFP viser at de fungerer og at kommunen har spart penger på tiltakene. Utfordringen for offentlig sektor kan i framtiden synes å være konkurransen om arbeidskraft. Klæbu kommune må fortsette intensiveringen av arbeidet med å sikre seg medarbeidere med riktig kompetanse, og med kompetanseutvikling av nåværende medarbeidere. Det vurderes om dette i større grad kan gjøres i samarbeid med andre kommuner.

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.03.2016 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM , ØKONOMIPLAN

HANDLINGSPROGRAM , ØKONOMIPLAN 1 Handlingsprogram 2016-19, Økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016 HANDLINGSPROGRAM 2016-19, ØKONOMIPLAN 2016-19 OG BUDSJETT 2016 Vedtatt kommunestyret 17.12.2015 sak 92/15 2 Handlingsprogram 2016-19, Økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet Klæbu kommune Møtested: Klæbu rådhus, 239 Møtedato: 03.12.2015 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Eldrerådet Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf. 72 83 35

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2015 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM , ØKONOMIPLAN

HANDLINGSPROGRAM , ØKONOMIPLAN 1 Handlingsprogram -18, Økonomiplan - 18 og budsjett HANDLINGSPROGRAM - 18, ØKONOMIPLAN - 18 OG BUDSJETT Rådmannens forslag 2 Handlingsprogram -18, Økonomiplan - 18 og budsjett HANDLINGSPROGRAM -18, ØKONOMIPLAN

Detaljer

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland HANDLINGSPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 9/10 Utvalg for tjenesteyting 11.03.2010 5/10 Utvalg for

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter: Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-9 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 19/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 135/18 Formannskapet 27.11.2018

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtested: Klæbu rådhus, møterom 241 Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00-00:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 07.06.2018 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

HANDLINGPROGRAM , ØKONOMIPLAN OG

HANDLINGPROGRAM , ØKONOMIPLAN OG 1 Handlingprogram 2014-17, Økonomiplan 2014-17 og budsjett 2014 HANDLINGPROGRAM 2014-17, ØKONOMIPLAN 2014-17 OG BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag 2 Handlingprogram 2014-17, Økonomiplan 2014-17 og budsjett

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

HANDLINGPROGRAM , ØKONOMIPLAN OG

HANDLINGPROGRAM , ØKONOMIPLAN OG 1 Handlingprogram 2014-17, Økonomiplan 2014-17 og budsjett 2014 HANDLINGPROGRAM 2014-17, ØKONOMIPLAN 2014-17 OG BUDSJETT 2014 Vedtatt Kommunestyret 12.12.2013 2 Handlingprogram 2014-17, Økonomiplan 2014-17

Detaljer

Rådmannen forslag til handlings- og økonomiplan Budsjett 2019

Rådmannen forslag til handlings- og økonomiplan Budsjett 2019 R Å D M A N N K J E T I L M J Ø S U N D O G Ø KO N O M I S J E F H A K A N N A R C I L E G G E R F R A M F O R S L A G E T Rådmannen forslag til handlings- og økonomiplan 2019 2022. Budsjett 2019 25. SEPTEMBER

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Budsjett 2019 på 1-2-3

Budsjett 2019 på 1-2-3 SKAUN KOMMUNE SKAUN KOMMUNE AKTIV & ATTRAKTIV Foto: Trond Håkon Hustad, vinner av instagramkonkurransen på #mittskaun med tema «høst» Budsjett 2019 på 1-2-3 Rådmannen har nettopp lagt fram sitt budsjettforslag

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 07.11.2013 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2018 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE Lillehammer kommune Lillehammer seniorråd MØTEINNKALLING Utvalg: Lillehammer seniorråd Møtested: Klubben 1 Møtedato: 21.11.2016 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes på mail til: hilde.larsen@lillehammer.kommuneno

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/10909 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 01.12.2016 049/16 OVERJO Kommunestyret 19.12.2016 OVERJO Økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett

Detaljer

Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus

Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler Asker rådhus 06.12.2017 Agenda: Godkjenning av innkalling og møtebok fra møte 19.10.2017 Status for gjennomføringsplan Handlingsprogram 2018-2021,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 17.01.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes via skjema som ligger under «Politikk» på kommunens hjemmeside. Eva Swane

Detaljer

ØKONOMIUTVALGETS BEHANDLING AV BUDSJETTGRUNNLAGET FOR

ØKONOMIUTVALGETS BEHANDLING AV BUDSJETTGRUNNLAGET FOR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/955-4 ØKONOMIUTVALGETS BEHANDLING AV BUDSJETTGRUNNLAGET FOR 2010-2013 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Økonomiutvalget legger

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20.00

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 07.11.2013 Tid: 16.30 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Bente Fanavoll Elverum,

Detaljer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Saknr. Tittel: 75/13 Økonomiplan 2014-2017, drift og investering

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 25.04.2018 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 30.01.2019 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012

Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 KLÆBU KOMMUNE Kommuneplan 2010 2021 Langsiktig del Vedtatt av kommunestyret 09.06.2011 Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 Foto: Johnny Nilssen, Vedtatt av kommunestyret 15.

Detaljer