Disposisjon: Oppsummering. Programområdene. Medarbeidere. Forutsetninger for budsjettet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Disposisjon: Oppsummering. Programområdene. Medarbeidere. Forutsetninger for budsjettet"

Transkript

1 Rådmannens forslag til økonomiplan Presentasjon til Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede 1. desember

2 Disposisjon: Oppsummering Programområdene Medarbeidere Forutsetninger for budsjettet 2

3 Oppsummering budsjett 2017 o Sunn økonomi: Netto driftsresultat: 134,9 mill kr Disposisjonsfondet: 400 mill kr Egenfinansiering av investeringer økes med 46 % til 143 mill kr Rammeøkning: 148,6 mill. kr Lånegjeld ekskl. VA: stabiliseres o Utvider hjelpetjenestene til barn: Barnevern (3,5 mill kr) Helsetjenester for barn og unge (2,9 mill kr) Funksjonshemmede barn (3,3 mill kr) Enslig mindreårige flyktninger ny finansiering 15 barn/unge i 2017 o Faglig og sosial satsing på barn og unge: Flere lærere klasse Gratis barnehage (lav inntekt) Gratis skolefritidsordning (lav innt.) Aktivitetsskole Utvidet sommerskole Ekstra kvalifiseringsår Alle elever får digitalt arbeidsverktøy (nettbrett/pc) o o Strategi for byvekst med kvalitet: 1. Utvidet plankapasitet: 15 mill kr 2. Byplan kapasitet: 2 mill kr 3. Samarbeid med utbyggere: 20 mill kr 4. Utbyggingsavtaler 5. Tilbud om kjøp av eiendommer 6. Forskuttering Strategisk plan for klima- og miljø

4 Oppsummering (2) o Gjennomføring av HSOplanen: 12,5 mill kr til prosjektering av tjenester og bokonsepter i helse- og omsorgsdistriktene Velferdsteknologi og digitalisering: 28 mill kr i perioden o Tilrettelagte arbeidsplasser: Bedriftssenter etableres 10 arbeidsplasser for personer med rus- og psykiske helseutfordringer o Kulturfornying: Ny kulturpolitikk Videreføre Globus Rehabilitering av krematoriet

5 Oppsummering (3) o Konkurrerer om arbeidstakerne: 80 nye lærlingeplasser Samarbeid med høyskolen om rekruttering o Fysisk aktivitet: Flerbrukshaller på Øren, Brandenga og Fjell Friluftsløft 5 mill kr/år o Store saker følges opp: Digitalseringsstrategi Vedtatte planer/saker Fokus på kvalitet o 835 mill kr i skoleinvesteringer: Øren, Fjell og Brandengen Ny: Aronsløkka (81 mill kr) Tiltak: Børresen og Danvik o Kommunereform: 10 mill kr til stedsutvikling i Svelvik o 170 flyktninger i 2017 Reduksjon til 130 fra 2018 o Veikapitalen opprettholdes: Planlegger 250 mill kr i veiinvesteringer i perioden o Ingen avgiftsøkning VA 512 mill kr i VA-investeringer i perioden

6 Samarbeidspartienes (H, FrP, V, KrF) tilleggsforslag til økonomiplan vedtatt av bystyret 29. november

7 P01 Barnehage Forslag 1: Barnehagene tilføres kr. 1 mill. for å dekke vikarbruk

8 P02 Oppvekst (1) Forslag 2: Støtten til Barnas stasjon økes med kr ,- pr. år i perioden = totalt kr ,- Forslag 3: Familiehjelpen på Fjell videreføres for 2017 med kr. 2 mill. Rådmannen bes fremme en sak for komiteen som tar sikte på å belyse utrulling av en Faksimile DrammensTidende tilsvarende lavterskel- og lite byråkratisk ordning til andre bydeler

9 P02 Oppvekst (2) Forslag 4: Senter for oppvekst styrkes generelt med kr. 2 mill. pr. år i perioden. Omstillinger er på gang, og PPT skal arbeide annerledes inn mot barnehage og skole gjennom mer forebyggende arbeid. Forslag 5: Skolehelsetjenesten er viktig i dagens utfordrende samfunn. Rådmannen foreslår en økning på 2,9 mill. som bør benyttes til tjenester på videregående skoler som nå er prosjektfinansiert. I tillegg styrkes innsatsen med fagpersonell med kr. 1 mill. pr. år i perioden

10 P04 Byutvikling (1) Forslag 6: Rådmannen bes vurdere alternative organisasjonsmodeller, herunder eksterne løsninger med rammeavtaler, for kommunens byggesaks- behandling. Kvalitet skal være førende. Vedtaksmyndigheten skal fortsatt ligge internt i kommunen. Saken legges fram for bystyret før sommeren

11 P04 Byutvikling (2) Forslag 7: Rådmannen bes framlegge en sak til bystyret hvor formålet er å utvikle Spiraltoppen som destinasjon. Fokus skal spesielt rettes på aktiviteter for barn og gondolbane til sentrum. Saken legges fram for bystyret før sommeren Forslag 8: For å følge opp kommuneplanens mål om bærekraftig byutvikling, foreslår rådmannen at det utarbeides en strategisk plan for klima og miljø med oppstart i I den anledning bes rådmannen se på ulike modeller for opprettelse av et miljøfond Spiralen

12 P05 Helse, sosial og omsorgstjenester (1) Forslag 9: Bemanningen på kveld og helg ved sykehjemmene styrkes med kr. 12 mill. pr. år i perioden. Forslag 10: Den foreslåtte aktivitetsparken for eldre i Bacheparken flyttes til byparken. Andre egnede steder utredes

13 P05 Helse, sosial og omsorgstjenester (2) Forslag 11: Komiteen for HSO er i gang med innovasjonsplan for rus og psykisk helse. Denne planen bør ta stilling til hvilke prosjekter og tiltak som skal iverksettes, og om bybieprosjektet skal startes opp i Drammen. Bybieprosjektet startes derfor ikke opp før komiteens arbeid er fullført. Dette gir en besparelse på kr. 1.1 mill. i

14 P05 Helse, sosial og omsorgstjenester (3) Forslag 12: Drammen kommune har gjort et solid arbeid for økt trivsel ved sykehjemmene, og dette arbeidet videreføres. Vi ønsker i 2017 å sette fokus på økt aktivitet og trivsel for hjemmeboende eldre som er tilknyttet kommunens helse- og omsorgstjenester. Rådmannen bes derfor om å fremme en sak til komiteen som har til hensikt å iverksette trivselstiltak for hjemmeboende eldre

15 P06 Kultur (1) Forslag 13: Rådmannen har foreslått en økning i tilskuddet til Globusfestivalen. Arrangementet i 2016 viser at denne festivalen kan stå på egne ben, og tilskuddet beholdes på samme nivå; kr ,- for Det forutsettes at festivalen fra og med 2018 blir selvfinansiert. Globusfestivalen

16 P06 Kultur (2) Forslag 14: Vi tar til etterretning at det ikke har vært mulig å komme fram til en ordning med kirken for å skille ut kulturmidler. Lovverket rundt støtte til kirken og andre tros- og livssynssamfunn gjør at utgiftene øker. Forslag til endrete finansieringsmodeller legges fram for bystyret i 2017 som en del av økonomiplanen Strømsgodset kirke

17 P08 Miljø, kompetanse og næring Forslag 15: Ordningen med gratis parkering i 2 timer på lørdager videreføres og medfører en utgift på kr ,- pr. år i perioden

18 P09 Idrett, park og natur (1) Forslag 16: Fotballhall på Åssiden har i 3 år vært inkludert på investeringsbudsjettet for Denne er nå skjøvet til Vi ønsker en tilbakeføring til Åssiden elvepark

19 P09 Idrett, park og natur (2) Forslag 17: Det er ønskelig å få et fullverdig nasjonalt isanlegg på Konnerud. Det bevilges kr ,- til garderobebygg på Konnerud (egenandel i forhold til spillemidler etc. ved interkontinentale anlegg). Forslag 18: Friluftsløftet reduseres med 2 mill. pr. år i perioden. Konnerud kunstis

20 P10 Politisk styring Forslag 19: Det etableres et politisk utvalg for integreringspolitikk og fattigdoms- bekjempelse i løpet av 1. halvår

21 P11 Vei Forslag 20: Tilbakemeldingene fra elever og innbyggere gir et entydig inntrykk av viktigheten av trygge skoleveier. Dette arbeidet styrkes med kr. 2 mill. pr år i perioden

22 P12 Grunnskole Forslag 21: Posisjonspartiene har vært opptatt av fagpersonell i skolen. Vi mener det er viktig å stimulere dette mer og foreslår en økning på kr. 5 mill. pr. år i perioden. Forslag 22: Rådmannen bes fremme en sak om aktivitetsplikt for foreldre med lav inntekt ved gratis SFO og kulturskoletilbud på lik linje som dagens ordning for barnehager

23 Økonomiplan endringsforslag fra samarbeidspartiene H, FrP, KrF og V

24

25 Programområde (000) Drift P01 - barnehage P02 - oppvekst P05 - helse og omsorg P06 - kultur (-)450 (-)750 (-)750 (-)750 P08 - miljø, kompetanse og næring P12 - grunnskoleopplæring Sum Programområde (000) Investeringer P09 - idrett, park og natur (fotballhall) (-) P09 - idrett, park og natur (garderobeanlegg) 584 P09 - idrett, prak og natur (friluftsløftet) (-)2.000 (-)2.000 (-)2.000 (-)2.000 P11 - vei (trygge skoleveier) Sum (-)

26 Sak 176/16 Høyre, FrP, KrF og V støtter rådmannens forslag til vedtak med unntak av pkt. 19. Nytt forslag: Ordningen med to timers gratis parkering i kommunens parkeringshus lørdager videreføres fra og med 1. januar

27 Økt overskudd brukes til å redusere gjeld (Oppdatert etter bystyrets vedtak ) Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Mill kroner ( ) Driftsinntekter , , , , , ,4 Driftsutgifter inkl. avskrivninger 4 503, , , , , ,7 Brutto driftsresultat -41,8 20,3 5,9-4,0 4,8-13,7 Finansinntekter og utbytte -143,2-138,6-141,4-142,1-141,9-150,3 Finansutgifter 163,4 205,0 211,4 217,4 221,6 227,3 Netto finansutgifter 20,2 66,3 70,0 75,3 79,7 76,9 Motpost avskrivninger -181,6-190,0-188,5-188,5-188,5-188,5 Netto driftsresultat -203,2-103,3-112,6-117,2-104,0-125,3 Overføring til investeringsbudsj. 54,8 98,0 120,7 125,6 110,5 121,1 Bruk/avsetning disp.fond (netto) 57,8 2,1 0,8 1,5 0,9 5,3 Øvrige årsoppgjørsdisp. (netto) -70,1 3,3-8,9-9,9-7,4-1,1 Årsresultat (- er overskudd) -160,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultagrad *) 4,47 % 2,29 % 2,37 % 2,44 % 2,13 % 2,54 % Brutto investeringsutgifter 609,3 519,4 717,2 714,3 715,4 524,1 Lånegjeld (ekskl. videreutlån) *) Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i størrelse 2,1 til 2,5% per år Samlet overføring til investeringsbudsjettet på 478 millioner kroner i perioden 7

28 Kravet til egenfinansiering er oppfylt i perioden (Oppdatert etter bystyrets vedtak ) Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av samlede ikke-rentable investeringer etter tilskudd og merverdiavgift på prosent For å begrense veksten i lånegjelden legger rådmannen opp til høyere egenfinansiering enn handlingsregelens minstekrav Mill kroner Sum Ikke-rentable investeringer 492,5 533,3 534,4 343, ,3 - Statstilskudd -29,7-15,0-15,0-5,0-64,7 - Mva-kompensasjon -78,3-87,0-77,4-66,8-309,5 Grunnlag egenfinansiering 384,5 431,3 442,0 271, ,1 Forslag egenfinansiering -133,7-128,6-113,5-124,1-499,8 Egenfinansieringsgrad -34,8 % -29,8 % -25,7 % -45,7 % -32,7 % 28

29 Endringer i programområdenes rammer Beløp i 1000 Vedtatt budsjett 2016 Nye tiltak og realendringer budsjett Forslag til Realendring Programområde årsbudsjett 2017 i % 01 Barnehage ,1 % 02 Oppvekst ,2 % 03 Samfunssikkerhet ,7 % 03 Samfunnssikkerhet ,0 % 04 Byutvikling ,3 % 05 Helse-, sosial og omsorgstjenester ,5 % 06 Kultur ,8 % 07 Ledelse, organisering og styring ,9 % 08 Miljø, kompetanse og næring ,1 % 09 Idrett, park og natur ,3 % 10 Politisk styring ,5 % 11 Vei ,9 % 12 Grunnskoleopplæring ,0 % 13 Introduksjonstjenester ,6 % 14 Vann og avløp ,8 % Sum netto driftsutgifter ,6 % 29

30 Prosent Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i Frie inntekter 2015 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov (I prosent av landsgjennomsnittet) Inkl. eiendomsskatt Ekskl. eiendomsskatt

31 Hovedoversikt: Sentrale inntekter Sentrale inntekter Budsjett 2016 Årsbudsjett Økonomiplan Vedtatt budsjett 2016 Revidert budsjett pr. 2. tertial Mill. kroner Sentrale inntekter , , , , , ,3 Skatt , , , , , ,9 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd , , , , , ,3 Integreringstilskudd -129,2-142,2-143,6-135,6-123,6-113,4 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,8-1,8-2,1-2,1-2,1-2,1 Tilskudd enslige mindreårige flyktninger (ny) -50,0-49,4-49,4-47,0 Kompensasjonstilskudd -19,9-19,9-19,4-18,5-18,2-17,6 31

32 Sentrale inntekter forutsetninger Skatt: - Lokal skatteinngang 2016 basert på 8,6% vekst benyttes som basis - Lokal skattevekst 2017 settes lik nasjonal vekst på 2,3% i forslaget til statsbudsjett Skatt per innbygger er 95,5% hele perioden - Kommunal skattøre uendret på 11,80% Rammetilskudd: - Basert på KRD s anslag i Statsbudsjettet Korreksjon for oppgaveendringer mv. - Nytt inntektssystem fra 2017 gir betydelig høyere utgiftsbehovsindeks: Fra 0,9858 til 0,9959 positiv virkning i overkant av 32 mill. kr Integreringstilskudd: - Anslått å øke med 9,3 mill. kr ut over oppjustert anslag 2016 Nytt tilskudd enslige mindreårige flyktninger: - Nytt tilskudd med fast beløp per person som bosettes fra

33 Nytt tilskudd til bosetting av enslige mindreårige flyktninger Etter omlegging av refusjonsordningen i 2014 fikk Drammen kommune et betydelig inntektsbortfall Fra 2017 foreslår regjeringen i statsbudsjettet å gi et fast tilskudd per barn som bosettes i kommunen: 0-16 år: kroner år: kroner Omleggingen gir Drammen kommune en netto merinntekt på om lag 15,5 millioner kroner. Rådmannen legger opp til at merinntekten benyttes til å øke egenfinansieringen av investeringer Rådmannen understreker at det er usikkerhet knyttet til dette og vil komme tilbake til dette i 1. tertialrapport

34 Prognose disposisjonsfond forslag til nye finansielle handlingsregler Mill. kroner Prognose saldo per ,3 Forutsatt disponering/øremerking: Avsetning for budsjett ,8 Innovasjonsfond -25,0 Videreføring planløftet -15,0 Kommunereformen (fullmakt) -7,5 Forskuttere prosjektering Tilfartsvei Vest (andel av 15 mill. kr) ** -11,3 Forskuttering reformstøtte Svelvik -10,0 Korrigert prognose per etter forutsatte disponeringer 402,3 Generell reserve (tilsv. 5% av bto. driftsinntekter) 237,6 "Rentesikringsfond" (2% av brutto lånegjeld) 113,9 Eier-risikofond 20,0 Justert reservekrav per ,5 Udisponert 30,8 **) Fullmakten gjelder for perioden lagt inn 1/4 i

35 Prognose disposisjonsfond prognose Mill kroner 2016* Generell reserve (5% av bto. driftsinntekter) 226,0 237,6 240,5 243,7 247,0 Rentesikringsfond (2% av brutto lånegjeld) 109,7 113,9 118,2 121,5 123,5 Eier-risikofond 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Handlingsreglenes krav 355,7 371,5 378,6 385,2 390,5 Anslag disposisjonsfond pr ,5 402,3 403,8 404,7 410,0 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 45,7 30,8 25,1 19,5 19,5 *) Disposisjonsfond per er korrigert for forutsatte bruk av disposisjonsfondet i på 68,8 mill. kr 35

36 Investeringer for 2,7 milliarder kroner i planperioden Brutto investeringsutgifter (mill kroner) 800,0 700,0 600,0 716,6 714,3 655,4 584,1 500,0 400,0 300,0 200,

37 Stort investeringsbehov innenfor P12 Grunnskole 800 Investeringsutgifter per programområde Millioner 2017-kroner

38 Kravet til egenfinansiering er oppfylt i perioden Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av samlede ikke-rentable investeringer etter tilskudd og merverdiavgift på prosent For å begrense veksten i lånegjelden legger rådmannen opp til høyere egenfinansiering enn handlingsregelens minstekrav Mill kroner Sum Ikke-rentable investeringer 491,9 533,3 474,4 403, ,7 - Statstilskudd -29,7-15,0-15,0-5,0-64,7 - Mva-kompensasjon -78,3-87,0-77,4-66,8-309,5 Grunnlag egenfinansiering 383,9 431,3 382,0 331, ,5 Forslag egenfinansiering -156,0-153,0-140,0-153,0-602,0 Egenfinansieringsgrad -40,6 % -35,5 % -36,6 % -46,2 % -39,4 % 38

39 Sentrale oppgaver innenfor eierstyringsarbeidet 2017: Utarbeide og fremme eierstrategier for Drammensbadet KF, Enter Kompetanse AS, Drammen Scener AS og Drammensregionens brannvesen IKS Sikre god etablering av nytt kommunalt parkeringsselskap Dpark AS som en konsekvens av ny parkeringsforskrift med virkning fra , og i den sammenheng avklare grensesnittet mot Drammen Eiendom KF Utrede alternative organisasjonsformer for Drammen Kjøkken KF Sikre god etablering av Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS gjennom overføring av eiendommer til selskapet Avklare spørsmålet om etterberegning av merverdiavgift ved Drammensbadet KF, jfr. Skatt sør`s gjennomgang

40 Utvalgte forslag til vedtakspunkter: Vedtakspunkt 19: Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Røyken kommunes og Nedre Eiker kommunes aksjeposter i Vinn Industrier AS til pålydende, samt med en klausul om at dersom aksjeposten gir økonomisk gevinst de neste 10 årene skal gevinsten deles 50/50 Vedtakspunkt 20: Ordningen med to timers gratis parkering i kommunens parkeringshus på lørdager opphører fra og med 1. januar 2017 Vedtakspunkt 21: Drammen kommunes pantobligasjon pålydende kroner i Konnerudhallen (Gnr. 80 Bnr. 100) slettes Vedtakspunkt 22: Drammen Scener AS tilføres egenkapital på 2 millioner kroner

41 Langtidsbudsjett (1) Det er utarbeidet et ti års budsjett, med den usikkerhet og de feilmarginer dette innebærer Begrunnelsen for å utarbeide et langtidsbudsjettet er bla. å skape mer bevisstgjøring rundt hvilke investeringer og økte driftsutgifter som vil komme 41

42 Langtidsbudsjett (2) Barnehage Det forventes en økning på 658 barn som vil medføre økte driftskostnader i størrelsesorden 68 millioner kroner sammenlignet med dagens nivå. Må ha større barnehager og god balanse mellom private og kommunale barnehager Skole Det forventes en økning på 760 barn som vil medføre økte driftskostnader i størrelsesorden 89 millioner kroner sammenlignet med dagens nivå. Behov for å se på skolenes inntaksområder på nytt Satse på å rekruttere og beholde dyktige lærere Helse, sosial og omsorg Det er forventet kraftig økning i aldersgruppene over 67 år, spesielt gruppen år. Med samme tjenestetilbud som i dag og dekningsgrad vil dette koste anslagsvis 265 millioner kroner i perioden ved utgangen av langtidsperioden. Stort behov for omstilling og effektivisering

43 Langtidsbudsjett (3) Selv med et nøkternt investeringsbudsjett og egen - finansiering på 150 mill kr pr år i perioden, viser analysen en økning i brutto lånegjeld fra om lag 5,5 milliarder kroner i 2016 til 6,3 milliarder kroner i 2026 Analysen viser også at de samlede utgiftene vil øke med mill. kr mer de forventede inntektene i slutten av perioden. Dette tilsier at det vil være behov for å omstille og effektivisere driften for at flere innbyggere skal få gode tjenester 43

44 Innovasjonsfond Målet med innovasjonsfondet er å mobilisere ansatte og ledere til å forbedre, forenkle og fornye kommunale tjenester med bedre ressursbruk Rådmannen foreslår at 25 millioner kroner fra disposisjonsfondet øremerkes til etablering av et innovasjonsfond for Drammen kommune Det foreslås følgende retningslinjer for tildeling av midler fra innovasjonsfondet: Det legges opp til at alle ansatte, enheter, avdelinger og virksomheter kan søke om midler fra fondet til tiltak. Søknadene vurderes av en gruppe med representanter for ansatte, kvalitetskoordinatorer og ledere. Rådmannen treffer endelig beslutning om tildeling av midler. Det må angis en forventet årlig gevinst fra godkjente prosjekter. Årlig gevinst, eller deler av denne, trekkes fra virksomhetens ramme og tilbakeføres fondet etter nærmere avtale over en angitt periode. Dette vil sikre at fondet tilføres årlige nye midler

45 Disposisjon: Oppsummering Programområdene Medarbeidere Forutsetninger for budsjettet 45

46 P01 Barnehage: Språk og digitalisering prioriteres Økt digitalisering i barnehage skal stimulere til språklig utvikling, trivsel og økt sosial og emosjonell kompetanse. Det settes av 1 million kroner per år For å bedre ansattes forutsetninger for å utvikle rike språkmiljø styrkes området med 2 millioner kroner Digital samarbeidsplattform mellom barnehage og hjem skal styrke samarbeidet, og gi foreldre bedre innsikt i barnas utvikling og trivsel Danvik barnehage

47 P01 Barnehage: Viderefører gratis barnehage Gratis barnehage videreføres som et av forsterkningstiltakene i Læringsløp Drammen, og programområdet styrkes med 7,5 millioner kroner Klokkergården barnehage

48 P01 Barnehage: Alle barn får plass Det er god kapasitet på barnehageplasser og barn tildeles plass fortløpende Trivselsundersøkelse gjennomføres blant de eldste barna Muusøya skulpturen Meander

49 P01 Barnehage Det foreslås at Drammen Eiendom KF gis i oppdrag å fremskaffe tre eiendommer i 2017 som reguleres til barnehageformål For å legge til rette for fysisk aktivitet foreslås 7 millioner kroner til et forsøk med oppgradering av uteområdene i to barnehager Samlede investeringer i perioden på 124,5 millioner kroner

50 Forslag til driftsbudsjett Forslag til driftsbudsjett Budsjett Økonomiplan Beløp i Sum Driftsutgifter Sum Driftsinntekter Sum Forslag til driftsbudsjett med endringer Økonomiplan Beløp i Opprinnelig budsjett Sum Tekniske justeringer Sum Budsjettendringer inneværende år Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Budsjettendringer fra endringer i demografi eller aktivitet Demografi Sum Budsjettendringer fra endringer i demografi eller aktivitet Driftskonsekvens av investeringer Digitalisering barnehage Sum Driftskonsekvens av investeringer Nye tiltak Videreføring Gratis barnehage Læringsløp Drammen - Økt satsing på språk Økt husleie Sum Nye tiltak Nye tiltak og realendringer Ramme

51 Forslag til investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Nye investeringer BY - Inventar/utstyr nye barnehager DEKF - Etablering av nye barnehageplasser DEKF - Fjellhagen erstatningsbarnehage (Fjell 2020) DEKF - Oppgradering av bygningsmassen Sum Nye investeringer Tidligere vedtatte investeringer BY - Digitalisering barnehage BY - Fjellhagen erstatningsbarnehage - inventar/utstyr BY - Oppgradering inventar og utstyr DEKF - Oppgradering uteområder Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

52 P02 Oppvekst: Rammeendring 40 millioner kroner i 2017 For å styrke den tverrsektorielle samhandlingen med barnehage og skole er Senter for oppvekst nå en del av Kompetansesenteret. Det settes av 3 millioner kroner til dette formålet. Rådmannen foreslår å ta i mot 15 enslige mindreårige flyktninger i 2017 Regjeringen foreslår en ny finansieringsordning for Enslige mindreårige flyktninger. Økonomiske konsekvenser på 22,1 mill. kr er hensynstatt i budsjettet Danvik folkehøyskole

53 P02 Oppvekst: Flere barn og unge får tjenester i Drammen kommune Helsetjenester for barn og unge er evaluert. Tjenesten er tidligere styrket med 5,7 millioner og rådmannen foreslår en ytterlig styrkning på 2,9 millioner kroner fra og med 2017 Bekkevollen barne og avlastningsbolig er ferdigstilt og flere barn vil få et tilbud. Barn med vedtak har økt raskere enn tidligere forutsatt og rådmannen foreslår en styrkning på 3,4 millioner kroner. Det er fortsatt brukervekst innenfor barnevernet. Barnevernet ble styrket i 2016, økning på 3,5 mill kr er innarbeidet i Rådmannen vil i 2017 undersøke årsakene til den høye andelen barn med tiltak. Marienlyst helsestasjon

54 Forslag til driftsbudsjett

55 Forslag til investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Nye investeringer BY - Inventar og utstyr nye kontorlokaler DEKF - Oppgradering av Strømsø skole hovedbygg - nye lokaler Senter for oppvekst Sum Nye investeringer Tidligere vedtatte investeringer BY - Rullerende oppgradering IKT Oppvekst Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

56 P03 Samfunnssikkerhet Eierne av Drammensregionens brannvesen IKS skal utarbeide ny eierstrategi i 2017 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vedtatt ny 110-region for sentralene i Sør-Øst Norge. Ny 110-sentral skal opprettes i Tønsberg. Forventet flytting er 1. kvartal Drammensregionens Brannvesen IKS

57 Forslag til driftsbudsjett

58 Investeringer 0,5 millioner kroner for å utarbeide digitale kart knyttet opp mot beredskap 1.5 mill til prosjekt for å utrede anskaffelse og bruk av ny og fremtidsrettet teknologi i forhold til : varslingsanlegg på skoler og barnehager pasientvarsling og trygghetsalarmer, nødkommunikasjon ved langvarig bortfall av strøm

59 Forslag til investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Nye investeringer BY - Igangsetting av arbeid med å digitalisere kart BY - Teknologiprosjekt innenfor sikkerhet og beredskap Sum Nye investeringer Sum investeringsprosjekter

60 P04 Byutvikling - Strategi for byvekst med kvalitet (1) Det skal bygges infrastruktur og bygg for ca. 30 milliarder kroner i Drammen frem til Kommunen rustes for å utarbeide og behandle planer, forhandle og tilrettelegge. 1. Kommunens plankapasitet foreslås styrket med 15 nye millioner kroner for å sikre god forankring i bysamfunnet og rask behandling 2. Virksomheten Byplan i Drammen kommune får ny organisasjonsmodell, og driftsbudsjettet styrkes med 2,0 millioner kroner Drammen stasjon 60

61 P04 Byutvikling - Strategi for byvekst med kvalitet (2) 3. Bykvaliteter i utbyggingsprosjekter sikres gjennom: Kommunalt bidrag til samarbeid med utbyggere inntil 20 millioner kroner pr år. Utbyggings- og gjennomføringsavtaler ved samtlige større utbyggingsprosjekter. 4. Ved store utbyggingsprosjekter kan Drammen kommune v/drammen Eiendom KF tilby berørte familier kjøp av eiendom som alternativ til usikkerhet og tvangsinnløsning. 5. Forskuttering av planlegging og gjennomføring av større prosjekter ved behov. Rødgata ny undergang Samarbeid Jernbaneverket og Drammen kommune 61

62 P04 Byutvikling: Strategisk plan for klima- og miljø For å følge opp kommuneplanens mål om bærekraftig byutvikling, og å møte utfordringer knyttet til blant annet flom og overvann, foreslår rådmannen at det utarbeides strategisk plan for klima og miljø med oppstart i Pålsøya, flom 62

63 P04 Byutvikling: Driftsbudsjett Økonomiplan Beløp i Opprinnelig budsjett Sum Tekniske justeringer Sum Budsjettendringer inneværende år Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan Uttrekk plansamarbeid Lierstranda - Brakerøya Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Nye tiltak Kapasitetsutvidelse av Byutvikling Oppfølgingsprosjektet Destinasjon Spiraltoppen Plansamarbeid Lierstranda-Brakerøya Planløft for byvekst- 15 mill ny avsetning Sum Nye tiltak Nye tiltak og realendringer Ramme

64 P04 Byutvikling: Investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Nye investeringer BY - Egenandel av kollektivknutepunkt Bragernes - fase 2 BY - Samarbeidsprosjekter med utbyggere (tilsagnsramme 20 millioner kroner/år) Sum Nye investeringer Tidligere vedtatte investeringer BY - Fjell nærområdetiltak (kommunal andel) Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

65 P05 Helse, sosial og omsorg Investeringer for fremtiden Det avsettes 12,5 millioner kroner totalt for 2017 og 2018 til prosjektering av helse- og omsorgsdistriktene med tjenester og ulike bokonsepter Utbyggingen skal sikre at Drammen kommune møter befolkningsveksten slik at alle får gode tjenester i sitt nærmiljø Det er satt av 4 mill. kr i 2017 til nærmiljøanlegg for seniorer i Bacheparken (se P09) Helsehuset og Legevakta foreslås samlokalisert med nytt sykehus på Brakerøya. Rådmannen foreslår millioner til planarbeidet

66 P05 Helse, sosial og omsorg - Velferdsteknologi og digitalisering Det avsettes 28 millioner kroner i planperioden til velferdsteknologi og digitalisering. Dette skal bidra til at folk skal kunne bo lengst mulig hjemme, mestre eget liv og ha en trygg og aktiv hverdag I løpet av 2017 etableres døgnåpent mottak av meldinger fra trygghetsalarmer og annen trygghetsteknologi

67 P05 Helse, sosial og omsorg - Planer sikrer målrettet innsats Det fremmes 4 planer i 2017: 1. Handlingsplan for utviklingshemmede 2. Innovasjonsstrategi for psykisk helse og rus 3. Folkehelsestrategi 4. Arbeid mot vold i nære relasjoner

68 P05 Helse, sosial og omsorg - Fra aktivitet til arbeid Det etableres et bedriftssenter med tilrettelagte arbeidsplasser. I planperioden foreslås det to millioner kroner årlig til drift og 4 millioner kroner til etablering Rådmannen foreslår 7,1 millioner kroner i 2017 til etablering av 10 arbeidsplasser for personer med rus- og psykisk helseutfordringer

69 P05 Helse, sosial og omsorg: Driftsbudsjett

70 P05 Helse, sosial og omsorg: Investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Nye investeringer BY - Inventar og utstyr Bedriftssenter DEKF - Betzy Kjeldsbergsvei oppgradering DEKF - Erik Olsensgate 3/7 (BO7) - oppgradering DEKF - Kommunale utleieboliger DEKF - Ladestasjoner ladbare biler DEKF - Marienlyst HOD - ombygging Strømsø BSS DEKF - Nye lokaler Betzy/BRiS - prosjektering DEKF - Oppgradering av boligmassen DEKF - Oppgradering av bygningsmasse sykehjem DEKF - Relokalisering av Drammen helsehus DEKF - Tilpasning av Gilhus gård for "Bybieprosjektet" DEKF - Utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene Sum Nye investeringer Tidligere vedtatte investeringer BY - Lokal luftkvalitet BY - Oppgradering av inventar og utstyr i institusjonene og hjemmetjenestene BY - Velferdsteknologi og digitalisering HSO Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

71 P06 Kultur: Kulturopplevelser Globus internasjonal matog kulturfestival videreføres Kunst rett vest arrangeres i Drammen 2018 Drammens Museum blir vertskap sammen med kommunen Innbyggernes kulturbruk undersøkes, som grunnlag for ny kulturpolitikk

72 P06 Kultur: Kulturell egenaktivitet Øvings- og framføringslokaler for akustisk musikk ved utvalgte skoler utredes i samarbeid med aktørene Harmonien utredes for ombygging til byens sentrale øvings- og konsertlokale Harmonien

73 P06 Kultur: Drammen kirkelige fellesråd Drammen krematorium rehabiliteres utvendig Investeringer kirkebygg vurderes i neste økonomiplan, jf tilstandsrapport Driftstilskuddene til kirke- og gravferdsformål deflatorjusteres Kommunen dekker Drammen krematorium reguleringspremie pensjon og renter og avdrag for godkjente investeringer

74 P06 Kultur: Driftsbudsjett

75 P06 Kultur: Investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Nye investeringer DEKF - Oppgradering av bygningsmassen Sum Nye investeringer Tidligere vedtatte investeringer BY - Oppgradering utstyr Kultur/Biblioteket Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

76 P07 Ledelse, organisering og styring: 80 flere lærlingsplasser i planperioden 20 flere lærlingeplasser per år innen fagområdene helse, sosial og omsorg og oppvekst. Antall lærlingerplasser øker fra 53 i 2016 til 133 i slutten av perioden Det foreslås en gradvis Lærlinger faglig ledere Hege Berge og May-Britt Bakken rammeøkning til 10 mill. kr i

77 P07 Ledelse, organisering og styring: Digitaliseringsstrategien følges opp Digitaliseringsstrategi: Nye selvbetjeningsløsninger Nytt saks- og arkivsystem Nytt budsjett- og analysesystem Kompetansekartleggingssystem Fokus på rutiner og kvalitet innen informasjonssikkerhet

78 P07 Ledelse, organisering og styring Oppfølging av vedtatte planer 6 mill. kr Iverksetting av vedtatte planer: Radikalisering og voldelig ekstremisme Frivillighet Mangfold og inkludering Eiermelding: Analyser og eierstrategier Fokusområder Nytt kvalitetssystem Rekruttering Kompetanseutvikling Etikk og varsling ALLEMED-dugnad på Union Scene

79 P07 Ledelse, organisering og styring: Driftsbudsjett

80 P07 Ledelse, organisering og styring: Investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Nye investeringer BY - Kompetansekartlegging for barnehage, skole og HSO BY - Smart city BY - Videreføring av IKT-investeringer DEKF - Oppgradering av bygningsmassen Sum Nye investeringer Tidligere vedtatte investeringer BY - Nye informasjons- og styringssystemer BY - Sak- og arkivløsning Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

81 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring Næringsvekst samarbeidsprosjekt med næringslivet, med formål å skape nye arbeidsplasser: 2. mill. kr. årlig Satsing på gründere Videreutvikle Campus Drammen som arena for kompetanseutvikling, innovasjon og forskning: 3. mill. kr. årlig Samarbeid om tilbud til etablerere i samarbeid med nabokommuner og Næringsforeningen i Drammensregionen

82 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring Støtte til Innovasjon, kr. 0,5 mill. kr. årlig til Papirbredden Innovasjon Samarbeid med Byen Vår Drammen om aktiviteter i sentrum Destinasjon Drammen, videreføre prosjektstøtte Oppdatering av Strategisk næringsplan Papirbreddden

83 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring

84 P09 Idrett, park og natur: Idrettsløftet fortsetter Flerbrukshaller 198 mill. kr: Øren ferdigstilles 2017 Brandengen og Fjell skoler i 2018/19 Kunstgressbane Øren: økt banestørrelse 3,4 mill.kr Økte driftsutgifter til nye anlegg er innarbeidet Mellomfinansiering av spillemidler er vedtatt. Budsjettkonsekvenser tas i 1 tertialrapport Tilskuddet til Drammensbadet foreslås økt med 3 mill. kr per år for å unngå prisøkning som følge av mva. Øren skole, flerbrukshall 84

85 P09 Idrett, park og natur: Friluftsløftet starter Gjennomføring av «Friluftsløftet» starter i 2017 Prosjektet skal bedre mulighetene for friluftsliv og fysisk aktivitet i nærmiljøet i bydelene, gjennom etablering av sammenhengende turstier og nye turmål. Det foreslås investert 5 millioner kroner/år i årene fremover Ny turvei vei ved Knive Oppstart i bydel Tangen/Åskollen 85

86 P09 Idrett, park og natur: Park og nærmiljøanlegg Nærmiljøanlegg for seniorer i Bacheparken foreslås med oppstart i 2017.Målsettingen er å bidra til økt fysisk aktivitet og hverdagsmestring hos eldre Videre ombygging av Drammen park ses sammen med utbygging av nytt tinghus på Park hotell-tomta. Drammen park 86

87 P09 Idrett, park og natur: Driftsbudsjett Økonomiplan Beløp i Opprinnelig budsjett Sum Tekniske justeringer Sum Budsjettendringer inneværende år Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan Driftsutgifter ny kunstis- og kunstgressbane Konnerud Driftsutgifter nye turveier, nærmiljøanlegg, parker, byrom og lekeplasser Driftsutgifter ny kunstis- og kunstgressbane Øren Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Nye tiltak Økt støtte til Drammensbadet Drift av nytt løypenett, nærmiljøanlegg og Drammen park SIF- IPU (Idrett for utviklingshemmede) Sum Nye tiltak Nye tiltak og realendringer Ramme

88 P09 Idrett, park og natur: Investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Nye investeringer BY - Bacheparken - oppgradering BY - Erstatningsanlegg for friidrett (Berskaug) BY - Friluftsløft - trinn 1 DEKF - Fjell almenning DEKF - Inngangsparti Drammensbadet DEKF - Marienlyst multifunksjonshall DEKF - Oppgradering bygningsmassen DEKF - Øren driftsbygg/infrastruktur DEKF - Åssiden - fotballhall, avsetning Sum Nye investeringer Tidligere vedtatte investeringer BY - Dekkeutskifting kunstgressbaner BY - Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder BY - Klimatilpasning skiløypenett/turveier BY - Kunstis-/kunstgressbane Øren BY - Nærmiljøanlegg/lekeplasser BY - Oppgradering infrastruktur park, natur og idrett BY - Skilting av gang-, sykkel- og turveier BY - Turveier langs Drammenselva BY - Utskifting av maskinpark Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

89 P10 Politisk styring Drammen og Svelvik har vedtatt å slå seg sammen. I samsvar med politisk plattform forskutterer Drammen kommune 10 mill. kr i stedsutviklingsmidler til Svelvik kommune i Fylkesmannen anbefaler en ny kommune bestående av Lier, Svelvik, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Det utarbeides en felles sak om bruk av engangstilskudd til kommunereformen, som for de to kommunene utgjør 30 millioner kroner i Storgaten, Svelvik

90 P10 Politisk styring Kommunen har ansvaret for gjennomføring av valg Budsjettrammen til gjennomføring av stortingsvalget er 4,6 millioner kroner. Beløpet skal blant annet dekke bemanning, leie av lokaler og opptellingskostnader. Forhåndsvalg kundesenteret Drammen rådhus

91 P10 Politisk styring: Driftsbudsjett

92 P10 Politisk styring: Investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Tidligere vedtatte investeringer BY - Digitale løsninger for folkevalgte Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

93 P11 Vei: Veikapitalen opprettholdes 25 mill. kr årlig til oppgradering infrastruktur vei 5 mill. kr. årlig til tiltak for kollektivtrafikk, sykkelanlegg og tiltak for gående 4 mill. kr. årlig til fellesprosjekter med vann og avløp 3 mill. kr årlig til trygge skoleveier Tiltak for unngå flom og oversvømmelse prioriteres. Reduserer lukking av etterslep noe Bragernes elvepromenade 93

94 P11 Vei: Større investeringer og rehabiliteringer Spiralen avsetting 100 mill. kr til rehabilitering i 2020 Bybrua utredes i Dette koordineres med Jernbaneverket. 94

95 P11 Vei: Driftsbudsjett Økonomiplan Beløp i Opprinnelig budsjett Sum Tekniske justeringer Sum Budsjettendringer inneværende år Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Nye tiltak Nye vedlikeholdselementer Sum Nye tiltak Nye tiltak og realendringer Ramme

96 P11 Vei: Investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Nye investeringer BY - Utredning bybrua og oppgradering Sum Nye investeringer Tidligere vedtatte investeringer BY - Bj. Bjørnsonsgt. - kommunale veier BY - Fellesprosjekter med vann og avløp BY - Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere BY - Rehabilitering/ Oppgradering infrastruktur vei BY - Spiralen - utbedring/vanntetting BY - Trygge skoleveier Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

97 P12 Grunnskole: Utvidet faglig og sosialt tilbud Forsterkningstiltak for elever med størst behov for bedre faglig og sosial kompetanse: Det foreslås ekstra lærerressurser til klasse for å styrke arbeidet med tidlig innsats i perioden. Helårseffekt 5 mill. kr Sommerskolen fordobler sitt tilbud i 2017/2018. Helårseffekt 2,5 mill. kr Aktivitetsskolen utvides på Fjell og Brandengen, 8,2 mill. kr Gratis SFO-ordning fra høsten 2017 for lavinntektsfamilier: 5,5 mill. kr 11. kvalifiseringsår starter høsten Helårseffekt 3,9 mill. kr

98 P12 Grunnskole: Økt læring med digitale verktøy Alle elever får en digital arbeidsenhet i 2017 og Rådmannen foreslår å bevilge 10 mill. kr per år Større tilgang til læringsteknologi har til hensikt å styrke elevenes læringsutbytte, øke lærernes digitale kompetanse og bekjempe digitale klasseskiller blant elevene BILDE Svensedammen skole

99 P12 Grunnskole: 835 mill. kr til skoleutvidelser Utbygging av Øren, Brandengen og Fjell skoler med flerbrukshaller, skoleutvidelse og rehabilitering gjennomføres som planlagt BILDE Aronsløkka skole foreslås utvidet, 81 mill. kr I tillegg foreslås tiltak ved: Børresen skole, 20 mill. kr. Danvik skole, 10 mill. kr. Aronsløkka skole

100 P12 Grunnskole: Driftsbudsjett

101 P12 Grunnskole: Investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Nye investeringer BY - Aronsløkka skole - inventar og utstyr BY - Danvik skole - inventar og utstyr BY - Digitaliseringsstrategi Læringsløp Drammen BY - Fjell skole - inventar/utstyr BY - Innredning/utstyr "Det 11. året" DEKF - Aronsløkka skole - nybygg DEKF - Brandengen skole - flerbrukshall DEKF - Brandengen skole - utvidelse DEKF - Børresen - arealtilpasning og inneklima DEKF - Danvik - arealtilpasninger DEKF - Fjell skole inkludert flerbrukshall og aktivitetshus DEKF - Gulskogen/Rødskog skole DEKF - Oppgradering bygningsmassen DEKF - Strømsø inntaksområde - ungdomsskolekapasitet DEKF - Øren Skole - flerbrukshall DEKF - Øren skole - utvidelse Sum Nye investeringer Tidligere vedtatte investeringer BY - Brandengen skole - inventar/utstyr flerbrukshall BY - Brandengen skole - inventar/utstyr utvidelse BY - Fjell skole - inventar/utstyr utvidelse flerbrukshall BY - Oppgradering inventar og utstyr BY - Øren skole - inventar/utstyr utvidelse Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

102 P13 Introduksjonstjenester: Kvalifisere voksne innvandrere og flyktninger til arbeid og utdanning I tråd med IMDIs anmodning foreslår rådmannen å ta i mot 170 flyktninger, inkludert 15 enslige mindreårige i Deretter 130 per år Tjenesten er tilført midler i planperioden som følge av økte utgifter til introduksjonsstønad For at flere flyktninger skal komme raskere i arbeid vil rådmannen vurdere en endring i arbeidsdeling mellom Introduksjonssenteret og NAV i Kostnader til livsopphold og etablering av flyktninger flyttes fra P13 til P05.

103 P13 Introduksjonstjenester: Bosetting og inkluderingsarbeid Introduksjonssenteret har fokus på individuelt tilpassede opplegg for å hjelpe flere i arbeid 30 flyktninger mellom 16 og 24 år får grunnskoleopplæring ved Åssiden videregående skole. Tiltaket går over i drift fra neste år. Helårseffekt 1,7 mill. kr Introduksjonssenterets elever for grunnskoleopplæring ved Åssiden videregående skole

104 Forslag til investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Tidligere vedtatte investeringer BY - Digitalt utstyr Introduksjonssenteret - oppgradering Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

105 Driftsbudsjettet er basert på et mottak av 170 flyktninger i 2017 og 130 i resten av planperioden

106 P14 Vann og avløp: Ingen gebyrøkning i 2017 for vann og avløp Vann- og avløpsgebyr økes ikke i Dette skyldes gunstig rente. 512 millioner kroner i investeringer i perioden med vekt på: Ledningsfornyelse, for lekkasjetetting og separering mot fremmedvann/overvann. Inntrekning av ny vannledning i Hauges gate

107 P14 Vann og avløp: Driftsbudsjett Økonomiplan Beløp i Opprinnelig budsjett Sum Tekniske justeringer Sum Budsjettendringer inneværende år Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan Gebyrinntekter avløp Kjøp av vann fra Glitrevannverket - endring (1) Gebyrinntekter vann Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Nye tiltak Gebyrinntekter avløp Kjøp av vann fra Glitrevannverket - endring (1) Gebyrinntekter vann Fjernavleste vannmålere Kjøp av vann fra Glitrevannverket Sum Nye tiltak Nye tiltak og realendringer Ramme

108 P14 Vann og avløp: Investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Tidligere vedtatte investeringer Oppgradering av dammer Tiltak avløp Tiltak vannforsyning Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

109 P14 Vann og avløp: Gebyrutvikling 109

110 Disposisjon: Oppsummering Programområdene Medarbeidere Forutsetninger for budsjettet 110

111 Arbeidsgiver: Økt fokus på rekruttering Kompetanse Kompetansebygging skjer i regi av Skap Gode Dager og Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst Vi foretar systematisk kartlegging av kompetanse og analyse av fremtidige behov Opplæringsopplegg iverksettes innen etikk Ledelse Modulbasert lederskole med målrettet opplæring basert på behovene til den enkelte leder Arbeidsmiljø Medarbeiderundersøkelse med fokus på engasjement Målrettede tiltak for reduksjon av sykefravær og økt nærvær Rekruttering Lærling løft. 20 nye lærlingplasser pr år. Samarbeid med Høyskolen i Sørøstnorge Vikarstrategi utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte 111

112 Kvalitetssystem har høy prioritet Et overordnet kvalitetssystem skal bidra til bedre egenkontroll ved å sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, god risikostyring og læring. Lederne skal sikre implementering og forståelse i egen virksomhet. De forpliktes til dette gjennom lederkontraktene i Utviklingsarbeidet består av to faser: 1. utarbeide felles rammeverk for konsernet 2. anskaffelse av elektronisk verktøy

113 Disposisjon: Oppsummering Programområdene Medarbeidere Forutsetninger for budsjettet 113

114 Budsjettekniske forutsetninger 2017 Kommunal deflator 2017: 2,5% - Lønnsvekst 2,7% - Prisvekst 2,2% Programområdene kompenseres fullt ut for lønns- og prisvekst i 2017 Kommunale priser og gebyrer økes som hovedregel med 2,5% i 2017, med noen unntak: - Friplass ved Kulturskolen - inntektsgrense heves fra inntekt kr til kr Det innføres friplass i SFO for familier med inntekt < kr Parkeringsavgiftene økes med 1 krone per time i sone 1 og 2 sone 3 (Marienlyst) endres ikke - Vann- og avløpsgebyr økes ikke - Renovasjonsgebyr økes med 8% 114

115 Effektiv tjenesteproduksjon i Drammen kommune Basert på ASSS-tall for

116 Mill. kroner Startlån: Viderefører utlånsramme på 300 millioner kroner per år 350,0 300,0 P = prognose B = budsjett Startlån - utlån pr. år (mill. kroner) 280,0 300,0 250,0 166,9 200,0 150,0 101,2 85,8 114,8 100,0 50,0 26,8 42,3 39,3 35,4 48,4 0, P 2017 B

117 Budsjettrenten Det er forutsatt en lavt rentenivå i hele perioden Budsjettrenten på lån med flytende betingelser er satt til 1,8% i 2017 Renten er basert på 3 måneders Nibor og en rentemargin Marginpåslagene har økt i løpet av 2016 Økningen i marginer er tatt inn i budsjettrenten Lån med faste rentebetingelser budsjetteres med faktisk rente mnd. Nibor 1,10 % 1,10 % 1,35 % 1,35 % Margin 0,70 % 0,70 % 0,70 % 0,70 % Anslag innlånsrente 1,80 % 1,80 % 2,05 % 2,05 % 117

118 Lånefondets gjeldsutvikling

119 Høye investeringer - økt egenfinansiering - reduserer gjeldsveksten Mill. Kr. Prognose 2017 Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Brutto investeringsutgifter Egenfinansiering Statstilskudd Momskomp Bruk av egenkapital DEKF -10 Salg Sum lånebehov Avdrag Sum netto økning i gjelden Investeringer VA Sum netto økning i gjelden fratrukket VA Deflator (anslag 2,5 %) Realvekst i gjelden fratrukket VA

120 Fordeling av lånefondets gjeld (anslått status ) Drammen Eiendom KF har 58,7% Vann og avløpsinvesteringer har 22% Bykassens øvrige investeringer har 19% Øvrige kommunale foretak har 0,3%

121 Kostra utvikling i lånegjeld

122 Rentefølsomhet Sikret gjeld i lånefondet utgjør millioner kroner per I tillegg har kommunen utlån og rentebasert inntektsgrunnlag på millioner kroner Per mangler 746 millioner kroner sikring eller motsvares ikke av rentebaserte inntekter. Renteøkning på 1% gir økte rentekostnader med ca 7-10 millioner per år i økonomiplanperioden Prognose Prognose Prognose Prognose Mill. Kr Lånefondets eksterne gjeld Rentesikret gjeld (lange rentebetingelser og renteswap) Sum usikret gjeld Utlån til Glitre Energi AS Utlån til Drammen kommunale pensjonskasse, Lindum,Drammen Scener Vann og avløp (selvkost) Kompensasjonstilskudd Sum usikret lånegjeld utsatt for rentesvingninger

123 Videre behandling av økonomiplan Formannskapet 8. november utleggelse til alminnelig ettersyn Partsammensatt samarbeidsutvalg 14. november behandling Formannskapet 16. november - åpen budsjetthøring for frivillige lag og foreninger Formannskapet 22. november innstilling til bystyret Bystyret 29. november endelig behandling 123

124 Uttalelser og spørsmål til økonomiplan Frist for å avgi uttalelse til økonomiplan er onsdag 23. november Fristen for å sende inn spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan er tirsdag 22. november kl Det bes om at partier som har spørsmål sender spørsmålene samlet til Spørsmål og svar blir offentliggjort på politikkportalen i løpet av fredag 25. november 124

125 Oppsummering budsjett 2017 Sunn økonomi: Nto. Driftsresultat: 134,9 mill kr Disposisjonsfondet: +400 mill kr Egenfinansiering av investeringer økes med 46 % til 143 mill kr Lånegjelda ekskl. VA: stabiliseres Faglig og sosial satsing på barn og unge: Flere lærere klasse Gratis barnehage (lav inntekt) Gratis skolefritidsordning (lav innt.) Aktivitetsskole Utvidet sommerskole Ekstra kvalifiseringsår Alle elever får digitalt arbeidsverktøy (nettbrett/pc) Utvider hjelpetjenestene til barn: Barnevern (3,5 mill kr) Helsetjenester for barn og unge (2,9 mill kr) Funksjonshemmede barn (3,3 mill kr) Enslig mindreårige flyktninger ny finansiering 15 barn/unge i 2017 Strategi for byvekst med kvalitet: 1. Utvidet plankapasitet: 15 mill kr 2. Byplan kapasitet: 2 mill kr 3. Samarbeid med utbyggere: 20 mill kr 4. Utbyggingsavtaler 5. Tilbud om kjøp av eiendommer 6. Forskuttering Strategisk plan for klima- og miljø

126 Oppsummering (2) Gjennomføring av HSOplanen: 12,5 mill kr til prosjektering av tjenester og bokonsepter i helse- og omsorgsdistriktene Velferdsteknologi og digitalisering: 28 mill kr i perioden Tilrettelagte arbeidsplasser: Bedriftssenter etableres 10 arbeidsplasser for personer med rus- og psykiske helseutfordringer Kulturfornying: Ny kulturpolitikk Videreføre Globus Rehabilitering av krematoriet

127 Oppsummering (3) Konkurrerer om arbeidstakerne: 80 nye lærlingeplasser Samarbeid med høyskolen om rekruttering Store saker følges opp: Digitalseringsstrategi Vedtatte planer/saker Fokus på kvalitet Kommunereform: 10 mill kr til stedsutvikling i Svelvik Veikapitalen opprettholdes Planlegger 250 mill kr i veiinvesteringer i perioden Fysisk aktivitet: Flerbrukshaller på Øren, Brandenga og Fjell Friluftsløft 5 mill kr/år 835 mill kr i skoleinvesteringer: Øren, Fjell og Brandengen Ny: Aronsløkka (81 mill kr) Tiltak: Børresen og Danvik 170 flyktninger i 2017 Reduksjon til 130 fra 2018 Ingen avgiftsøkning VA 512 mill kr i VA-investeringer i perioden

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2017-2020 Orientering til Helse-, sosial- og omsorgskomiteen, 15.nov 2016 15.11.2016 1 Økt overskudd brukes til å redusere gjeld Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Mill. 2017-kroner (2017-2020)

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 01-14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2017-2020 for 2017-2020 P01 Barnehage Opprinnelig budsjett 506 163 506 163 506 163 506 163 Deflator 4 971 4 971

Detaljer

Rådmannens presentasjon av forslag til økonomiplan

Rådmannens presentasjon av forslag til økonomiplan Rådmannens presentasjon av forslag til økonomiplan 2017 2020 08.11.2016 1 Disposisjon: Oppsummering Programområdene Medarbeidere Forutsetninger for budsjettet 2 Oppsummering budsjett 2017 Sunn økonomi:

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Presentasjon til formannskapet

Rådmannens forslag til økonomiplan Presentasjon til formannskapet Rådmannens forslag til økonomiplan 2017 2020 Presentasjon til formannskapet 8.11.16 08.11.2016 1 Disposisjon: Oppsummering Programområdene Medarbeidere Forutsetninger for budsjettet 2 Oppsummering budsjett

Detaljer

b) Investeringsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen.

b) Investeringsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. Status - Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2017-2020 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2017-2020. Status: =iverksatt I=ikke

Detaljer

b) Investeringsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen.

b) Investeringsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. Status - Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2017-2020 oppdatert per 2. tertial 2017 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2017-2020.

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet Rådmannens forslag til økonomiplan 2018 2021 Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet 14.11.2017 Hovedpunkter budsjett 2018 Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for HSO-komiteen 13. november 2018 14.11.2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 Lavere befolknings- og inntektsvekst: Svak

Detaljer

Arbeidet med forslaget til økonomiplan

Arbeidet med forslaget til økonomiplan Arbeidet med forslaget til økonomiplan Forslaget er forankret i politisk plattform, veivalgsdokumentet og signaler fra fellesnemnda Budsjettet er utarbeidet med et overordnet perspektiv og må ses på som

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Presentasjon til Kultur Idrett og Byliv 14. november 2017 Disposisjon: Film Oppsummering Programområdene Framsikt 2 Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for Partssammensatt samarbeidsutvalg 12. november 2018 12.11.2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Presentasjon til Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg 14. november 2017 Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 1. november 2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2017 Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018 Årsresultat i størrelse 100-110 millioner kroner i 2017 o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2017 viser

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Oppvekst- og utdanningskomiteen 14. november 2018 Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

1. tertialrapport Fokus på HSO

1. tertialrapport Fokus på HSO 1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017 Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019 for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for - for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Saknr. 64/17 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/10465 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

Saknr. 64/17 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/10465 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 64/17 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/10465 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.12.2017 SAK 64/17: ØKONOMIPLAN 2018 2021,

Detaljer

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/12-2014 SAK 70/14: ØKONOMIPLAN 2015 2018, ETTER

Detaljer

2. tertialrapport 2018 og forslag til statsbudsjett Presentasjon tirsdag 23. oktober 2018 for formannskapet

2. tertialrapport 2018 og forslag til statsbudsjett Presentasjon tirsdag 23. oktober 2018 for formannskapet 2. tertialrapport 2018 og forslag til statsbudsjett 2019 Presentasjon tirsdag 23. oktober 2018 for formannskapet Statsbudsjettet 2019 Rådmannens foreløpige vurderinger Statsbudsjett 2019 oppjustering av

Detaljer

God økonomistyring og høy aktivitet

God økonomistyring og høy aktivitet Årsmelding 2017 1 God økonomistyring og høy aktivitet Solid driftsoverskudd og udisponert overskudd på 110 mill. kr. Høy aktivitet innenfor alle programområder. Disposisjonsfondet vokser. Reguleringsplaner

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2017

Økonomiplan Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2017 2020 Årsbudsjett 2017 Vedtatt av bystyre 29.11.2016 ØKONOMIPLAN 2017-2020 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2017 Vedtatt av Drammen bystyre 29.11.2016 Drammen bystyre vedtok 29. november 2016 økonomiplan

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 24.10.2017 Presentasjon i formannskapet tirsdag 24. oktober 2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre justeringer i driftsbudsjettet

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN 2018-2021 Hovedtrekk og satsinger Et stort fellesskap Bruker over 5,5 milliarder kroner på innbyggerne Levere kvalitet i alt vi gjør 7000

Detaljer

01 - Barnehage Inntekter. Fremskrevet budsjett 13/basis

01 - Barnehage Inntekter. Fremskrevet budsjett 13/basis 01 - Barnehage 2013 2014 2015 2016 13/basis -91 286-91 286-91 286-91 286 Deflator 2013-2016 -2 060-2 060-2 060-2 060 Prisvekst 2013-2016 -29-29 -29-29 Sykelønn 2013-2016 -461-461 -461-461 Uendret maksimalpris

Detaljer

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører Organisasjon Skoler (20) Klagenemnd (7) Kontrollutvalg (7) Bystyret (49) Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker (13) Partssammensatt samarbeidsutvalg (10+8) Bystyrekomitéer Kultur,

Detaljer

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører Organisasjon Skoler (20) Klagenemnd (7) Kontrollutvalg (7) Partssammensatt samarbeidsutvalg (10+8) Bystyret (49) Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker (13) Bystyrekomitéer Kultur,

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Årsmelding Presentasjon til formannskapet 9. april 2019

Årsmelding Presentasjon til formannskapet 9. april 2019 Årsmelding Presentasjon til formannskapet 9. april 2019 1 På vei mot en ny kommune Arbeidet med å etablere den nye kommunen er godt i gang. Dette har krevd en betydelig innsats fra Drammen kommune som

Detaljer

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører Organisasjon Skoler (20) Klagenemnd (7) Kontrollutvalg (7) Partssammensatt samarbeidsutvalg (10+8) Bystyret (49) Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker (13) Bystyrekomitéer Kultur,

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2017

RÅDMANN. Nøkkeltall 2017 RÅDMANN Nøkkeltall 2017 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 10 møter 168 saker Formannskapet 13 representanter 29 møter 166 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 2016

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 2016 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 1 Statsbudsjettet 2017 Rådmannens foreløpige vurderinger Kommuneopplegget o Skatteanslaget oppjustert med 3,8 mrd. kroner

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Økonomiplan Programområdene Oppvekst og utdanning v/ Hilde Schjerven

Økonomiplan Programområdene Oppvekst og utdanning v/ Hilde Schjerven Økonomiplan Programområdene Oppvekst og utdanning v/ Hilde Schjerven 14.11.2018 1 Investeringspolitikk fram mot ny kommune Økonomisk politikk i retning av mål om langsiktig og bærekraftig økonomisk styring

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 1 Oppsummering (1): Tjenesteområdene styrkes med 8,2 millioner kroner: Økt bosetting av flyktninger Økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen Nytt møtesenter og

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer

Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer 2015-2018 Viser endringer i forhold til justert budsjett 2014 (Alle tall i tusen 2015-kroner) 01 - Barnehage 2015 2016 2017 2018 15/basis -104 503-104

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Saksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan

Saksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan Arkivsak-dok. 19/06024-1 Saksbehandler Elisabeth Enger Saksgang Møtedato Fellesnemnda 14.02.2019 Saksfremlegg Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Detaljer

Formannskapet 19. oktober 2010

Formannskapet 19. oktober 2010 2010 Orientering økonomiplan 2010-2014 Tilbakemeldinger/status i arbeidet Disposisjon 1. Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september 2. Statsbudsjettet 2011 forslag fremlagt 5. oktober 3. Budsjettdrøftinger

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for gruppeledere, varaordfører og ordfører mandag 9. oktober

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for gruppeledere, varaordfører og ordfører mandag 9. oktober Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 Presentasjon for gruppeledere, varaordfører og ordfører mandag 9. oktober 2017 10.10.2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus

Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler Asker rådhus 06.12.2017 Agenda: Godkjenning av innkalling og møtebok fra møte 19.10.2017 Status for gjennomføringsplan Handlingsprogram 2018-2021,

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2009

1. TERTIALRAPPORT 2009 1. TERTIALRAPPORT 2009 1 1. Tertialrapport 2009 økonomisk status Regnskapsstatus pr. 30.4.09: Programområdene viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill. kr I hovedsak god kontroll, men det er økonomiske

Detaljer