Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag:



Like dokumenter
Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/470

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN / ÅRSBUDSJETT 2015

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Elbjørg Larsen Arnt Erling Paulsen Laila Furu Vold Oddrunn S. Dahlheim Jim Dahl Vegar Dalen

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/1058 Journalpost: 23113/18 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2019 og økonomiplan

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 83/10

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2018, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN BUDSJETT 2015

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til (fra )

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2019

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/ Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN /ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

Ordfører Arnt Frode Jensen framla på vegne av Herøy AP følgende endrings-/tilleggsforslag:

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget kl på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET OM REVISJON

Saksprotokoll i Formannskapet I formannskapets behandling av saken kom det fram punkter som ønskes innarbeidet i innstillingen:

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Dato: kl. 9:00 14:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00582

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:

Saksprotokoll. Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende forslag:

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg,

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 13:25

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid:

Økonomiplan , budsjett 2019

SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2017

Frosta kommune Arkivsak: 2010/ Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN / ÅRSBUDSJETT 2016

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling

Kommunestyret behandlet i møte sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

(Sp), Oddveig Marie Ørjansen Brenno (H), Torill Thømt (Ap)

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Møteprotokoll. Formannskapet

Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato:

Formannskapsets innstilling til kommunestyret:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/ /587 Arne Eiken UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan

Beskrivelse Eksisterende biler er innkjøpt i Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016.

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Utvalg for Oppvekst og Omsorg Møtested: Rømskog Eldresenter Møtedato: Tidspunkt: 10:00 11:15

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 122/14

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan , budsjett 2015

Totalt Investert Gjenstående (IT-investering)

Arkivsak: 18/1183 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 147/18 Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

MØTEPROTOKOLL Formannskap

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes.

Handlingsplan Budsjett 2013

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

Transkript:

Behandling i Kommunestyret den 17.12.2013 Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag: 12. For 2014 settes det av kr 200.000.- til å utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/ boliger/avlastningsplasser/korttidsplasser/rehabilitering fram mot 2025. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Kommunestyret vil komme tilbake til denne saken i forbindelse med behandling av sektorplanene. 13. For 2014 settes det av kr. 150.000.- som kommunalt tilskudd for private utbyggere av veilys. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. 14. Bibliotekbygget og legeskyssbåtkaiet selges. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre salgene. Inntektene overføres til disposisjonsfond. 15. I forbindelse med kommunestyrets behandling av sektorplanene i mars vil vi allerede nå signalisere viktigheten av å sikre næringsarbeidet og programmet for økt bosetting. 16. Vannavgiften settes ned med kr 100.- pr år. 17. Sosialhjelpsatsene økes fra 2 til 3 %

Repr. Yngve Magnussen framsatte på vegne av FRP og Felleslisten v/høyre og Venstre følgende tilleggs-/endringsforslag: Innledning: Det er 7 dager til jul og vi starter i år som i fjor med en ønskeliste som ingen julenisse kan betjene. Saker drift: Her har vi følgende forandringer kontra rådmannens innstilling: STYRKNING: Styrking av læringsmiljøet og foreldremedvirkning i skolen. Kostnaden av dette vet vi ikke, men ser at dette er ett essensielt punkt for å lykkes i SLH prosjektet. 100 000 NOK vil kunne danne grunnlag for prosjekt direkte knyttet mot foreldrenes rolle og positivt drivkraft for elevenes prestasjoner. Styrking av bemanning SFO for skole året 2014/2015 for å takle det store elevkullet som prognosene antyder. Vi anser SFO som en viktig arena for språklæring og integrering av fremmedspråklige. Det er også ett viktig næringspolitisk tiltak for å tilpasse kommunale tjenester til næringslivets behov. Evt videreføring av tiltaket vil bli vurdert etter evaluering av 2014/2015 perioden. Reduksjon av eiendomsskatt (2014 ½ promille pr år til sammen 1,5 promille ut plan perioden). På bakgrunn av at vi sitter i OP i kommunen er det vanskelig å redusere eiendomsskatt, men med dette viser vi i OP at det er mulig! CosDoc mobilen ønsker vi å innføre for å forenkle den daglige rapporteringen av pasienter for hjemmetjenesten. Dette kvalitetssikrer også denne kommunale tjenesten for bruker og ansatte. Skyllerommet på HOS ønskes OP også å renovere for å bedre HMS og tjenesten for brukere og ansatte. OP ønsker å innføre e politikere i Herøy kommunestyre og formannskap for å redusere utgifter med porto, kopi og arbeid. DVS at nettbrett erstatter dagens løsning. Her er utgiften kalkulert med opplæring og utstyr. Kartlegging og investering i ENØK tiltak i Herøy Kommunes eiendommer der 50 000 NOK pr år fom 2015 og ut plan periode for å øke ansattes fokus på ENØK arbeid. Inndekning av disse tiltakene er finansiert som følger: OP har valgt å beholde ordfører i 70 % stilling.

ENØK tiltak der kommunen sine avdelinger forplikter seg til én strøm og energi besparing på 5 % 2014, 5 % 2015, 10 % 2016 og 15 % 2017. Her er det stønads berettiget gjennom ENOVA mulig. Saker investeringer: Her har vi følgende forandringer kontra rådmannens innstilling: Her ønsker vi å selge de 4 leilighetsenheten i «Askmyra». Også evt andre kommunale bygg. Pris på disse er satt til kun 300 000 NOK, men det finnes usikkerhet på byggenes tilstand som kan slå ut begge veier. Salg av gamle rådhuset til aktuelle aktører isteden for rivnings kostnader. Salg av eiendom vil ha begrenset driftsmessig effekt pga at salgsinntekter ikke direkte kan overføres driftsbudsjett. Det er ment som en langsiktig effekt for dette vil ta ned kommunens langsiktige lånebelastning. En slik løsning vil også kunne åpne for nye næringsetableringer sentralt i Herøy. Svalgang mellom gammel og ny rådhus vil følgelig ikke være nødvendig. Vi ønsker ikke å gjennomføre forprosjekt bibliotek, studiesenter, voksenopplæring og svømmehall. Vi anser dette prosjektet som lite realistisk pr i dag. Vi ønsker ikke å bidra til å belaste kommunens saksbehandlere på bekostning av tjenestetilbudet til innbyggerne. Med disse tiltakene vil vi redusere kommunenes låneopptak med ca 3 300 000 NOK i 2014. Viktige saker som vi ønsker å ta opp til vurdering ved evt overskudd i budsjett: Aktivitørstilling HOS. Videreføring av SFO bemanning hvis behovet er der. Opprusting av hurtigbåtkaiet i Tennvalen. Verdensfred og sånn.

2014 Budsjettversjonsrapport: Opposisjonen 2015 2016 2017 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 556 694 559 050 1 210 184 80 703 Sum alle valgte tiltak 320 633 1 078 981 680 112 620 220 Over/underskudd budsjettversjon 0 0 0 0 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 236 061 519 931 530 072 539 517 Oposisjonen 236 061 519 931 530 072 539 517 Folkevalgte styringsorganer 190 000 190 000 190 000 190 000 OP 70% ordførerstilling 230 000 230 000 230 000 230 000 Folkevalgte styringsorgan (1000) 230 000 230 000 230 000 230 000 OPInnkjøp av nettbrett til politikere 40 000 40 000 40 000 40 000 Folkevalgte styringsorgan (1000) 40 000 40 000 40 000 40 000 Administrasjonsenheten 235 000 250 000 315 000 315 000 Antatt tilskudd til SLHprosjektet fra fylkesmannen 200 000 150 000 0 0 Grunnskole felles (1130) 200 000 150 000 0 0 OPBesparelser av porto og kopi ved innkjøp av nettbrett 20 000 20 000 20 000 20 000 Servicekontoret (1110) 0 0 0 0 Diverse fellesutgifter (1120) 20 000 20 000 20 000 20 000 OPReduksjon av utgifter til oppvarming/lys i kommunale bygg 115 000 230 000 345 000 345 000 med 5,0 % med økning til 15% i perioden Administrasjonsbygget (1113) 8 000 16 000 24 000 24 000 Vedlikehold (1118) 2 000 4 000 6 000 6 000 Vannforsyning (1200) 4 000 8 000 12 000 12 000 Avløp og rensing (1201) 2 000 4 000 6 000 6 000 Omsorgsboliger (1206) 10 000 20 000 30 000 30 000 Gamle Silvalen bh (1207) 3 000 6 000 9 000 9 000 Idrettsbygg (1208) 8 000 16 000 24 000 24 000 Andre bygg og anlegg (1209) 3 000 6 000 9 000 9 000

Vei og gatelys (1211) 5 000 10 000 15 000 15 000 Administrasjon (2401) 4 000 8 000 12 000 12 000 Administrasjon (2601) 40 000 80 000 120 000 120 000 Administrasjon (3300) 26 000 52 000 78 000 78 000 OPStyrking av læringsmiljø og foreldremedvirkning 100 000 100 000 0 0 Grunnskole felles (1130) 100 000 100 000 0 0 OPTiltak for energisparing 0 50 000 50 000 50 000 Vedlikehold (1118) 0 50 000 50 000 50 000 Herøy skole 150 000 150 000 0 0 OPStyrking av bemanning i SFO i 2014 og 15 150 000 150 000 0 0 SFO (2605) 150 000 150 000 0 0 Hjemmetjenesten i Herøy 298 000 198 000 198 000 198 000 3051 Økt bemanning i Valsåsen 171 000 171 000 171 000 171 000 Valsåsen trygdeboliger (3051) 171 000 171 000 171 000 171 000 3052 CosDoc mobil 27 000 27 000 27 000 27 000 Hjemmetjenester (3052) 27 000 27 000 27 000 27 000 3054 Renovering av skyllerom. 100 000 0 0 0 Omsorgsboligene (3054) 100 000 0 0 0 Herøy sykehjem 37 000 37 000 37 000 37 000 3301 Dagsenter for hjemmeboende demente 10% 37 000 37 000 37 000 37 000 Skjermet avdeling (3301) 37 000 37 000 37 000 37 000 Finansforvaltning 260 633 1 023 981 950 112 350 220 Avsetting til fond i 2016 0 0 370 820 0 Interne finanstransaksjoner (8930) 0 0 370 820 0 Bruk av fond i 2015 0 1 244 136 0 0 Interne finanstransaksjoner (8930) 0 1 244 136 0 0 Bruk av fond i 2017 0 0 0 923 651 Interne finanstransaksjoner (8930) 0 0 0 923 651 OPReduksjon av låneutgifter(1) 156 000 156 000 156 000 156 000 Renter mv. (8900) 78 000 78 000 78 000 78 000 Avdrag på lån (8910) 78 000 78 000 78 000 78 000 OPUtbalansering av budsjettforslag Oposisjonen 260 633 220 155 252 292 80 569 Interne finanstransaksjoner (8930) 260 633 220 155 252 292 80 569

OPreduksjon av eiendomsskatten 327 000 327 000 654 000 981 000 Eiendomsskatt (8010) 327 000 327 000 654 000 981 000 Økning av anslag renteinntekter 171 000 171 000 171 000 171 000 Renter mv. (8900) 171 000 171 000 171 000 171 000 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Rådmannens innstilling 448 524 798 086 802 364 805 948 Administrasjonsenheten OPKutt av distriktsmobil 65 000 65 000 65 000 65 000 Grunnskole felles (1130) 65 000 65 000 65 000 65 000 OPOppfølging av elever med høyt mestringsnivå. 165 000 165 000 165 000 165 000 Grunnskole felles (1130) 0 0 0 0 Grunnskole (2600) 165 000 165 000 165 000 165 000 OPReduksjon av utgifter til oppvarming/lys i kommunale bygg med 61 000 61 000 61 000 61 000 2,5 % hvert år i perioden. Administrasjonsbygget (1113) 4 000 4 000 4 000 4 000 Vedlikehold (1118) 1 000 1 000 1 000 1 000 Vannforsyning (1200) 2 000 2 000 2 000 2 000 Avløp og rensing (1201) 1 000 1 000 1 000 1 000 Omsorgsboliger (1206) 5 000 5 000 5 000 5 000 Gamle Silvalen bh (1207) 1 000 1 000 1 000 1 000 Idrettsbygg (1208) 4 000 4 000 4 000 4 000 Andre bygg og anlegg (1209) 3 000 3 000 3 000 3 000 Vei og gatelys (1211) 5 000 5 000 5 000 5 000 Administrasjon (2401) 2 000 2 000 2 000 2 000 Administrasjon (2601) 20 000 20 000 20 000 20 000 Administrasjon (3300) 13 000 13 000 13 000 13 000 Drift og anlegg OPMaling av det gamle rådhuset 50 000 0 0 0 Andre bygg og anlegg (1209) 50 000 0 0 0 Herøy barnehage Personalressurs Herøy barnehage 123 000 123 000 123 000 123 000

Barnehage (2400) 123 000 123 000 123 000 123 000 Herøy skole Ekstra bemanning SFO 145 800 350 000 350 000 350 000 SFO (2605) 145 800 350 000 350 000 350 000 Hjemmetjenesten i Herøy 3056 investering av buss til aktivitetssenter. 0 0 0 0 Arbeids og aktivitetstilbud (3056) 0 0 0 0 3056. Aktivitørstilling 221 000 221 000 221 000 221 000 Arbeids og aktivitetstilbud (3056) 221 000 221 000 221 000 221 000 Finansforvaltning Avsetting til fond i 2014 271 170 0 0 0 Interne finanstransaksjoner (8930) 271 170 0 0 0

2014 Budsjettversjonsrapport: Oposisjonen 2015 2016 2017 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 40 452 125 500 000 500 000 500 000 Sum fond 0 0 0 0 Sum bruk av driftsmidler 8 090 625 100 000 100 000 100 000 Sum lån 13 182 500 400 000 400 000 400 000 Sum tilskudd 19 179 000 0 0 0 Sum annet 1 950 000 0 0 0 Netto finansiering 1 950 000 0 0 0 Sum renter og avdrag 836 061 1 119 931 1 130 072 1 139 517 Sum andre driftskonsekvenser 600 000 600 000 600 000 600 000 Netto driftskonsekvenser 236 061 519 931 530 072 539 517 Valgte tiltak Usorterte tiltak 40 452 125 500 000 500 000 500 000 (121) Utskifting av resterende vinduer Helsehuset 2014 250 000 0 0 0 Renter og avdrag 12 684 16 607 16 256 15 907 (224) Bygging av industrikai (ver. 2) 2014 21 474 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 (619) Investeringer veilys 20142016 500 000 500 000 500 000 500 000 Renter og avdrag 25 369 58 582 91 095 122 908 (623) Valsåsen uteområde 2014 165 625 0 0 0 Renter og avdrag 8 402 11 000 10 768 10 537 (645) Utbygging av tomteområde i Åsen 2014 1 250 000 0 0 0 Renter og avdrag 63 422 83 032 81 281 79 532 (646)Renovering/restaurering i Herøy kirke 2014 3 125 000 0 0 0

Renter og avdrag 158 555 207 578 203 204 198 828 (647) Helsehuset ombygging 750 000 0 0 0 Renter og avdrag 38 053 49 819 48 769 47 719 (648) Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak 1 062 500 0 0 0 Renter og avdrag 53 910 70 578 69 090 67 602 (649) Kjøp av brannvernutstyr fra Basøy grendeutvalg 62 500 0 0 0 Renter og avdrag 3 172 4 152 4 064 3 976 (651) Herøy vannverk 10. byggetrinn 11 450 000 0 0 0 Renter og avdrag 454 101 594 504 581 974 569 444 Andre driftskonsekvenser 600 000 600 000 600 000 600 000 (652) Flytekai Tennvalen 362 500 0 0 0 Renter og avdrag 18 393 24 079 23 571 23 064 OP Salg av gamle rådhuset 0 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 OPReduksjon av låneutgifter 0 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 OPSalg av leilighet i Sumpen (1) 0 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 OPSalg av leilighet i Sumpen (2) 0 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 OPSalg av leilighet i Sumpen (3) 0 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 OPSalg av leilighet i Sumpen (4) 0 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Usorterte tiltak (617) Riving av gammelt rådhus/nytt inngangsparti herredshus 2014 2 250 000 0 0 0 Renter og avdrag 114 159 149 457 146 306 143 157 (618) Inngang/sammenbygging/svalgang rådhus 1 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 47 566 62 272 60 960 59 648 (643) Forprosjekt 1 000 000 0 0 0 bibliotek/studiesenter/voksenopplæring/svømmehall 2014 Renter og avdrag 50 738 66 426 65 026 63 626 OPSalg av M/S Herøygutten 0 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 0 0 Votering: 1) Det ble først votert over forslaget fra repr. Yngve Magnussen som fikk 5 st. og falt. 2) Det ble så votert over forslaget fra ordfører Arnt Frode Jensen som fikk 13 st. og ble vedtatt. 3) Det ble så votert over formannskapets innstilling som ble enst. vedtatt. Innstilling/vedtak: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme. 2. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 videreføres i 2014 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni 1975 3 omfatter eiendomsskatten hele kommunen. I henhold til eiendomsskatteloven 13 utlignes eiendomsskatten for 2014 med kr. 7 pr. kr. 1000 i takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. 3. Priser for kommunale tjenester for 2014 vedtas økt i henhold til vedlagte dokument. 4. Herøy kommunes budsjett for 2014 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer:

Beskrivelse Budsjett 2014 Herøy kommune i Nordland Utgifter 170 823 103 Inntekter 170 823 103 Netto 0 Folkevalgte styringsorganer Utgifter 3 206 918 Inntekter 2 000 000 Netto 1 206 918 Administrasjonsenheten Utgifter 32 020 956 Inntekter 11 918 772 Netto 20 102 184

Drift og anlegg Utgifter 19 695 611 Inntekter 22 639 534 Netto 2 943 923 Brannvesen Utgifter 1 226 481 Inntekter 122 500 Netto 1 103 981 Interkommunale tjenester Utgifter 9 586 902 Inntekter 0 Netto 9 586 902 Kultur Utgifter 3 237 488 Inntekter 120 000 Netto 3 117 488 Herøy barnehage Utgifter 8 143 197 Inntekter 1 520 086 Netto 6 623 111 Herøy skole Utgifter 21 047 333 Inntekter 2 409 952 Netto 18 637 381 Herøy helsesenter Utgifter 8 185 856 Inntekter 1 931 061 Netto 6 254 795 Hjemmetjenesten i Herøy Utgifter 19 521 844 Inntekter 3 119 657 Netto 16 402 187 NAV Herøy Utgifter 6 891 112 Inntekter 6 661 106 Netto 230 006

Herøy sykehjem Utgifter 20 815 911 Inntekter 3 202 782 Netto 17 613 129 Finansforvaltning Utgifter 17 243 494 Inntekter 115 177 653 Netto 97 934 159 5. Herøy kommunes budsjett for 2014 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: 2014 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 Sum investeringer fra nye tiltak 44 702 125 Sum fond 0 Sum bruk av driftsmidler 8 990 625 Sum lån 16 532 500 Sum tilskudd 19 179 000 Sum annet 0 Netto finansiering 0 Sum renter og avdrag 1 048 524 Sum andre driftskonsekvenser 600 000 Netto driftskonsekvenser 448 524 Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån, kr. 16 532 500, som fordeler seg slik: 121 Utskifting av resterende vinduer helsehuset 200 000 617 Riving av gammelt rådhus/nytt inngangsparti 1 800 000 647 Helsehuset ombygging 600 000 619 Renovering gatelys 400 000 623 Valsåsen uteområde 132 500 648 Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak 850 000 643 Forprosjekt bibliotek/studiesenter/svømmehall 800 000 618 Inngang/sammenbygging/svalgang rådhus 750 000 645 Utbygging tomteområde Åsen 1 000 000 646 Renovering/restaurering Herøy kirke 2 500 000 649 Kjøp av brannvernutstyr Brasøy 50 000 651 Herøy Vannverk 10. byggetrinn 7 160 000 652 Flytekai Tennvalen 290 000 Totalt låneopptak 16 532 500

6. Herøy kommunes økonomiplan for 2014 2017 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Herøy kommune i Nordland Utgifter 170 823 103 160 605 964 158 090 387 157 697 969 Inntekter 170 823 103 160 605 964 158 090 387 157 697 969 Netto 0 0 0 0 Folkevalgte styringsorganer Utgifter 3 206 918 2 004 206 1 919 931 2 004 206 Inntekter 2 000 000 0 0 0 Netto 1 206 918 2 004 206 1 919 931 2 004 206 Administrasjonsenheten Utgifter 32 020 956 27 025 956 26 920 956 26 845 956 Inntekter 11 918 772 6 663 772 6 513 772 6 513 772 Netto 20 102 184 20 362 184 20 407 184 20 332 184 Drift og anlegg Utgifter 19 695 611 15 995 611 15 995 611 15 995 611 Inntekter 22 639 534 18 789 534 18 789 534 18 789 534 Netto 2 943 923 2 793 923 2 793 923 2 793 923 Brannvesen Utgifter 1 226 481 1 213 981 1 213 981 1 213 981 Inntekter 122 500 110 000 110 000 110 000 Netto 1 103 981 1 103 981 1 103 981 1 103 981 Interkommunale tjenester Utgifter 9 586 902 9 586 902 9 586 902 9 586 902 Inntekter 0 0 0 0 Netto 9 586 902 9 586 902 9 586 902 9 586 902 Kultur Utgifter 3 237 488 3 237 488 3 237 488 3 237 488 Inntekter 120 000 120 000 120 000 120 000 Netto 3 117 488 3 117 488 3 117 488 3 117 488 Herøy barnehage Utgifter 8 143 197 8 143 197 8 143 197 8 143 197 Inntekter 1 520 086 1 468 086 1 468 086 1 468 086 Netto 6 623 111 6 675 111 6 675 111 6 675 111

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Herøy skole Utgifter 21 047 333 20 609 536 20 559 536 20 525 079 Inntekter 2 409 952 2 409 952 2 399 211 2 393 842 Netto 18 637 381 18 199 584 18 160 325 18 131 237 Herøy helsesenter Utgifter 8 185 856 8 135 856 8 135 856 8 135 856 Inntekter 1 931 061 1 781 061 1 781 061 1 781 061 Netto 6 254 795 6 354 795 6 354 795 6 354 795 Hjemmetjenesten i Herøy Utgifter 19 521 844 19 543 719 19 698 719 19 698 719 Inntekter 3 119 657 3 086 532 3 109 282 3 136 582 Netto 16 402 187 16 457 187 16 589 437 16 562 137 NAV Herøy Utgifter 6 891 112 6 891 112 6 084 712 6 084 712 Inntekter 6 661 106 6 929 706 5 791 706 4 453 706 Netto 230 006 38 594 293 006 1 631 006 Herøy sykehjem Utgifter 20 815 911 20 896 514 20 896 514 20 896 514 Inntekter 3 202 782 3 225 532 3 230 082 3 230 082 Netto 17 613 129 17 670 982 17 666 432 17 666 432 Finansforvaltning Utgifter 17 243 494 17 321 886 15 696 984 15 329 748 Inntekter 115 177 653 116 021 789 114 777 653 115 701 304 Netto 97 934 159 98 699 903 99 080 669 100 371 556

2014 7. Herøy kommunes økonomiplan for 2014-2017 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: 2015 2016 2017 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 44 702 125 500 000 500 000 500 000 Sum fond 0 0 0 0 Sum bruk av driftsmidler 8 990 625 100 000 100 000 100 000 Sum lån 16 532 500 400 000 400 000 400 000 Sum tilskudd 19 179 000 0 0 0 Sum annet 0 0 0 0 Netto finansiering 0 0 0 0 Sum renter og avdrag 1 048 524 1 398 086 1 402 364 1 405 948 Sum andre driftskonsekvenser 600 000 600 000 600 000 600 000 Netto driftskonsekvenser 448 524 798 086 802 364 805 8 8. Eksisterende kassakredittlån på 5 mill. kr. forlenges for budsjetterminen 2014. 9. Foreslåtte bemanningsreduksjoner gjennomføres i henhold til Retningslinjer for nedbemanning vedtatt i kommunestyret 2007. 10. Begrenset ansettelsesstopp opprettholdes. Dette innbærer at det alltid før ansettelse skal vurderes overflytting av ansatte for å unngå oppsigelse som følge av økonomiplan for 2012-2015. 11. Det tas opp lån fra Husbanken på 2 mill kr. for videre utlån/startlån. 12. For 2014 settes det av kr 200.000.- til å utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/ boliger/avlastningsplasser/korttidsplasser/rehabilitering fram mot 2025. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Kommunestyret vil komme tilbake til denne saken i forbindelse med behandling av sektorplanene. 13. For 2014 settes det av kr. 150.000.- som kommunalt tilskudd for private utbyggere av veilys. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. 14. Bibliotekbygget og legeskyssbåtkaiet selges. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre salgene. Inntektene overføres til disposisjonsfond. 15. I forbindelse med kommunestyrets behandling av sektorplanene i mars vil vi allerede nå signalisere viktigheten av å sikre næringsarbeidet og programmet for økt bosetting. 16. Vannavgiften settes ned med kr 100.- pr år. 17. Sosialhjelpsatsene økes fra 2 til 3 %