Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret



Like dokumenter
OPPDAL KOMMUNE. Handlingsprogram for Saksfremlegg. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 09/

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 10/ Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

Demografikostnader Ulstein kommune ( )

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Demografikostnadsberegninger

Protokoll fra budsjettbehandlingen

Demografikostnadsberegninger Alvdal kommune (Basert på oppdaterte befolkningsframskrivinger juni 2018)

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Demografikostnader Sigdal kommune ( )

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 15/ Kommunestyret

OPPDAL KOMMUNE. Budsjett Saksfremlegg. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 17/ Kommunestyret

Skatteinngangen pr. november 2015

Handlingsplan

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Sentrale føringer for Budsjettseminar

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

ØKONOMIUTVALGETS BEHANDLING AV BUDSJETTGRUNNLAGET FOR

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Skatteinngangen pr. januar 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

Skatteinngangen pr. oktober 2016

Skatteinngangen pr. september 2016

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

Oppdal kommune Handlingsplan for Rådmannens forslag

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen 2019 til orientering.

Slik KS ser det. Jan Erik Innvær. - en kommentar i tilknytning til RNB og kommuneopplegg for «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den kl i møterom Formannskapssalen. Saksliste

Skatteinngangen pr. april 2015

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. april 2016

Saksansv.: Bernhard Caspari Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 11/5775

Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling. Følgende dokumenter er fordelt til kommunestyret:

Skatteinngangen pr. september 2015

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Skatteinngangen pr. mai 2015

Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/ Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato:

Skatteinngangen pr. juli 2015

Skatteinngangen pr. mai 2016

OPPDAL KOMMUNE. Formannskapet. Møteprotokoll. Antall fremmøtte 7. Ingen forfall. Behandlet av

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Presentasjon i kommunestyre Administrasjonens forslag til Handlingsplan og budsjett 2019

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

RNB 2019 Kommuneproposisjonen 2020 avdelingsdirektør Rune Bye KS. 16. mai 2019

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

Perspektivmelding

Handlings- og økonomiplan

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

Handlingsplan med økonomiplan

Skatteinngangen pr. mars 2016

Kommuneproposisjonen 2018

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Skatteinngangen pr. januar 2016

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

Demografi og kommuneøkonomi

Skatteinngangen pr. august 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

56/16 Formannskapet Kommunestyret

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 10/ Kommunestyret 10/

Konsolidering av budsjettrammer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Behandling Utskrift av behandling i driftsutvalget, sak 17/16 ble delt ut til formannskapet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09

Budsjett- og Økonomiplan

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte

Transkript:

OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2012/741-4/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret Handlingsplan for 2013-2016 Vedlegg 1 Rådmannens forslag til handlingsplan for 2013-2016 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Saksopplysninger Kommuneproposisjonen for 2013 ble offentliggjort den 15. mai. I proposisjonen sies det at regjeringen prioriterer kommunesektoren, og vil følge dette opp med budsjettmidler. Regjeringen har ambisjon om en realvekst i de frie inntektene på mellom 4,75 og 5 mrd, noe som tilsvarer omlag 1,7%. Det heter videre: Den varslede inntektsveksten må ses i sammenheng med konsekvenser av den demografiske utviklingen for kommunesektoren. Beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) indikerer at kommunesektoren kan få merutgifter i 2013 på om lag 3½ mrd. kroner knyttet til den demografiske utviklingen. Departementet anslår at om lag 3,1 mrd. kroner må finansieres innenfor veksten i frie inntekter. Anslagene er basert på uendret standard, dekningsgrad og effektivitet i tjenesteytingen, og er et uttrykk for hva det vil koste kommunesektoren å bygge ut tjenestetilbudet for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Det understrekes at anslagene er usikre. Den foreslåtte inntektsveksten legger til rette for styrking av det kommunale tjenestetilbudet ut over det som kreves for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Eventuelle effektiviseringsgevinster vil kommunesektoren i sin helhet beholde, og vil kunne bidra til en ytterligere styrking av tjenestetilbudet. Regjeringen legger opp til at fylkeskommunene får 800 mill. kroner av den foreslåtte veksten i frie inntekter. Resterende del av inntektsveksten går til kommunene. Inntektsveksten for 2013 som varsles i denne proposisjonen, er regnet fra anslått inntektsnivå i 2012 i Revidert nasjonalbudsjett 2012. Det innebærer at regjeringen nå varsler et nivå på kommunesektorens inntekter i 2013. Dersom anslaget for nivået på kommunesektorens inntekter i 2012 endres når statsbudsjettet legges fram i oktober, vil inntektsveksten for 2013 som nå varsles kunne bli endret.

Vurdering Signalene om vekst i de frie inntektene er høyere enn anslått i rådmannens handlingsplanforslag, hvor det er lagt til grunn 1%. I tillegg starter fremskrivingen fra et høyere nivå, ettersom årets skatteanslag blir oppjustert i revidert nasjonalbudsjett. Nye anslag for Oppdal kommune sine frie inntekter i 2013 indikerer følgende: 1.000 kr Kommuneproposisjon Handlingsplanforslag Avvik Skatt på inntekt og formue 125 940 124 917 1 023 Rammetilskudd 188 750 186 389 2 361 Sum 314 690 311 306 3 384 Det understrekes at beregningene er basert på foreløpige anslag, ettersom KS ikke har oppdatert prognosemodellen etter at kommuneproposisjonen ble fremlagt. Men de faktiske tallene i statsbudsjettet for 2013 vil uansett gi noen avvik, bl.a. fordi kriterieverdiene for utgiftsutjevningen vil bli oppdatert med befolkningstall pr 30.06.12. Kommuneproposisjonen gir bare signal om inntektene i 2013. Holder man seg til rådmannens forutsetning om 1% realvekst i perioden 2014-2016, kan inntektene oppjusteres med rundt 3,4 mill også i de tre siste årene i planperioden. Rådmannen legger til grunn at formannskapet vil innarbeide de nye inntektsforutsetningene i sin innstilling. Rådmannens tilråding Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret vedtar det vedlagte forslaget fra rådmannen som handlingsplan for 2013-2016. Saksprotokoll i Formannskapet - 24.05.2012 Behandling Uttalelse fra eldrerådet, sak 12/5, bygningsrådet sak 12/65 og driftsutvalget, sak 12/7 ble delt ut i møtet. I. AP v/ Odd Gorseth foreslo følgende: 1. Hovedendringene fra rådmannens forslag til handlingsplan 2013-16 er: 1. Høyere frie inntekter ved revidert kommuneproposisjon og skatt 2. Lavere utbytte kraftselskaper på grunn av lav kraftpris og store investeringer 3. Skolestrukturen vedtatt holdt uendret i kommunestyremøte 16. mai 2012 4. Ferdigstillelse dementutbygging i 2016 et år senere enn hva OAP lovte i valgkampen på grunn manglende gjennomføring av struktureringstiltak 5. Det er lagt inn investeringer ved Drivdalen barneskole 6. Konkrete innsparingstiltak er definert (se punkt 4)

2. Utfordringer: 1. Konkrete innsparingstiltak på 2,6 mill kroner årlig i årene 2013-16 2. Tiltakene søkes gjennomført uten svekkelse av tjenesteytingen i kommunen 3. Strukturering og effektivisering innen skolesektoren gjennomføres med dagens skolestruktur 3. Handlingsplanen skal balanseres økonomisk med netto margin på 1,5% i snitt over perioden 2013-16: 1. Utsettelse nedbetaling gjeld over 20 år som i dag. Lengre nedbetalingstid er ikke forenelig med god økonomistyring 2. Bruk av fonds kan benyttes for å balansere handlingsplanen, men har ingen virkning på målet om å nå 1,5% i netto driftsmargin 3. Balansering av økonomiplanen ved å øke utbytte ut over det som er foreslått er uforenelig med lav risikotaking 4. Konkrete innsparingstiltak: 4.1 Uendret skolestruktur: Utgiftsøkningen ved at Drivdalen og Lønset beholdes blir mellom 0,8 og 3,8 mill kroner årlig i perioden i forhold til rådmannens forslag til handlingsplan. Besparing ved nedleggelse er tatt ut av handlingsplanen: - 800-2 800-3 800-3 800 4.2. Utbytte Utbytte fra Oppdal Everk og Trønderenergi reduseres med 5 mill kroner i årene 2013. I årene 2014-16 antas reduksjonen å bli 4 mill kroner til 9 mill kroner. Dette begrunnes med lav kraftpris og høye investeringer i de to selskapene. Redusert utbytte tas inn i handlingsplanen som redusert finansinntekt: - 5 000-4 000-4 000-4 000 4.3 Kulturhuset: Det legges til grunn at Oppdal Kulturhus KF må bære sin del av et effektiviseringskrav. Det anbefales at styret i foretaket får i oppgave å gjennomføre tiltak som gjør det mulig å redusere kostnadene med 200.000 kroner med bakgrunn i mindreforbruket i 2011.

4.4 Felles enhet Drivdalen/Vollan og Midtbygda/Lønset: Felles enhet Drivdalen/Vollan og Lønset/Midtbygda gir innsparing på 500.000 kroner årlig. 500 500 500 500 4.5 Innsparingstiltak/omorganiseringer: Effektiviseringstiltak på 2,2 mill kroner i rådmannens forslag til handlingsplan økes til 3 mill kroner. Tiltakene skal vurderes gjennomført i alle enhetene. 800 800 800 800 4.6 Ansvar private omsorgsboliger: Avtale om økonomisk ansvar for private omsorgsboliger sies opp. Kommunen fraskriver seg finansieringsansvaret for ledige leiligheter som innebærer en innsparing på 0,1 mill kroner. 100 100 100 100 4.7 Godtgjøring folkevalgte: Godtgjøring til folkevalgte utgjør nær 2,5 mill kroner årlig. Møtegodtgjørelser reduseres med 0,2 mill kroner årlig i perioden. Reglement for folkevalgte legges fram for ny behandling i kommunestyret. 4.8 Kutt i tilskuddsordninger:

Innsparingspotensialet foreslått av rådmannen er 0,7 mill kroner. Innsparinger foreslås her for Tilfeldige utgifter etter formannskapets bestemmelse (reduseres med 150 000 kroner) og for postene Tilskudd til den kulturelle skolesekken, Landsdekkende arrangement og Politiske partier (samlet reduksjon for de tre postene: 50 000 kroner). 4.9 MOT-kontingent: MOT-kontingent belastes med 0,1 mill kroner. Belastes som driftstiltak i handlingsplanen. 4.10 Lærertetthet: Lærertettheten bør vurderes nedjustert noe ved at normen for gruppestørrelse økes. Belastningen foreslås tatt ved de to største skolene, noe som krever en revidering av fordelingsmodellen. Her tas inn 0,6 mill kroner årlig i besparelse. 600 600 600 600 4.11 Investering og rehabilitering skoler: Alle skolene skal ha et likeverdig tilbud slik skolebruksplanen fastslår. Miljørettet helsevern krever investering ved Drivdalen skole for å oppnå dette. Foreslått investering på 19,2 mill kroner gjennomføres i 2014 og 2015. Ved Midtbygda skole er det lagt inn investering for kapasitet til 70 elever. Rehabilitering ved skolene holdes uendret med 2 mill kroner i perioden. Virkning rente og avdrag investeringer beregnes via investeringsplanen. 4.12 Innføring elektronisk sakshåndtering: Netto innsparing ved mindre bruk av papir, mindre kopiering og mer effektiv sekretariatfunksjon vurderes til 0,1 mill årlig. I 2013 avsettes 1 mill kroner i investering IT-utstyr.

Tatt inn som virkning driftstiltak ved investering. Samleoversikt konkrete tiltak punktene 4.1 til 4.12 4.3 Kulturhuset 4.4 Felles enhet Drivdalen/Vollan 500 500 500 500 4.5 Innsparingstiltak/ omorganisering 800 800 800 800 4.6 Ansvar private omsorgsboliger 100 100 100 100 4.7 Godtgjøring folkevalgte 4.8 Kutt i tilskuddsordninger 4.10 Lærertetthet skoler 600 600 600 600 Sum virkning 2 600 2 600 2 600 2 600 Rådmannen har innarbeidet effektiviseringstiltak med 2,2 mill kroner i handlingsplanen. Med forslag om ytterligere innsparingstiltak på 2,6 mill kroner blir sum innsparingstiltak 4,8 mill kroner i handlingsplanen 2013-16. 5. Verbalforslag: 1. Rådmannen får i bestilling til handlingsplanen våren 2013 å vurdere investeringsbehovet for å sluttføre rehabilitering av hovedkirka, herunder sakristiet, og rehabilitering ved Lønset og Fagerhaug kapell. Finansiering og gjennomføring av investeringsmidlene søkes innarbeidet i løpet av perioden. Det forutsettes at ytterligere behov dekkes ved dugnadsinnsats. 2. Rehabilitering av Idrettshallen er innarbeidet i handlingsplanen med 3 mill kroner i 2013. Etter ferdigstillelse av skisseprosjekt for ny Idrettshall får rådmannen i bestilling til handlingsplanen våren 2013 å avklare tilskudd fra Fylkeskommunen og eget kommunal finansieringsbehov for at prosjektet kan realiseres i løpet av inneværende valgperiode. 3. Rådmannen får i bestilling å vurdere å innarbeide mulig innsparing i handlingsplanen våren 2013 ved økt bruk av videomøter i stedet for reise- og diettutgifter ved eksterne møter. II. V v/ Gerd-Mette Drabløs foreslo følgende: Verbalforslag: Rådmannen får i bestilling til handlingsplanen 2014-17 å utarbeide demensomsorgsplan som grunnlag for demensutbyggingen. Innstilling G-M Drabløs' forslag falt med 3 mot 4 stemmer. (Mindretall: SP, H, og V.) O. Gorseths forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. (Mindretall: SP, H og V.)

Rådmannens tilråding med de vedtatte endringer ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. (Mindretall: SP, H og V.) Innstillingen blir som følger: Kommunestyret vedtar det vedlagte forslaget fra rådmannen som handlingsplan for 2013-2016 med følgende endringer/tillegg: 1. Hovedendringene fra rådmannens forslag til handlingsplan 2013-16 er: 1. Høyere frie inntekter ved revidert kommuneproposisjon og skatt 2. Lavere utbytte kraftselskaper på grunn av lav kraftpris og store investeringer 3. Skolestrukturen vedtatt holdt uendret i kommunestyremøte 16. mai 2012 4. Ferdigstillelse dementutbygging i 2016 et år senere enn hva OAP lovte i valgkampen på grunn manglende gjennomføring av struktureringstiltak 5. Det er lagt inn investeringer ved Drivdalen barneskole 6. Konkrete innsparingstiltak er definert (se punkt 4) 2. Utfordringer: 1. Konkrete innsparingstiltak på 2,6 mill kroner årlig i årene 2013-16 2. Tiltakene søkes gjennomført uten svekkelse av tjenesteytingen i kommunen 3. Strukturering og effektivisering innen skolesektoren gjennomføres med dagens skolestruktur 3. Handlingsplanen skal balanseres økonomisk med netto margin på 1,5% i snitt over perioden 2013-16: 2. Utsettelse nedbetaling gjeld over 20 år som i dag. Lengre nedbetalingstid er ikke forenelig med god økonomistyring 2. Bruk av fonds kan benyttes for å balansere handlingsplanen, men har ingen virkning på målet om å nå 1,5% i netto driftsmargin 4. Balansering av økonomiplanen ved å øke utbytte ut over det som er foreslått er uforenelig med lav risikotaking 4. Konkrete innsparingstiltak: 4.1 Uendret skolestruktur: Utgiftsøkningen ved at Drivdalen og Lønset beholdes blir mellom 0,8 og 3,8 mill kroner årlig i perioden i forhold til rådmannens forslag til handlingsplan. Besparing ved nedleggelse er tatt ut av handlingsplanen: - 800-2 800-3 800-3 800 4.2. Utbytte

Utbytte fra Oppdal Everk og Trønderenergi reduseres med 5 mill kroner i årene 2013. I årene 2014-16 antas reduksjonen å bli 4 mill kroner til 9 mill kroner. Dette begrunnes med lav kraftpris og høye investeringer i de to selskapene. Redusert utbytte tas inn i handlingsplanen som redusert finansinntekt: - 5 000-4 000-4 000-4 000 4.3 Kulturhuset: Det legges til grunn at Oppdal Kulturhus KF må bære sin del av et effektiviseringskrav. Det anbefales at styret i foretaket får i oppgave å gjennomføre tiltak som gjør det mulig å redusere kostnadene med 200.000 kroner med bakgrunn i mindreforbruket i 2011. 4.4 Felles enhet Drivdalen/Vollan og Midtbygda/Lønset: Felles enhet Drivdalen/Vollan og Lønset/Midtbygda gir innsparing på 500.000 kroner årlig. 500 500 500 500 4.5 Innsparingstiltak/omorganiseringer: Effektiviseringstiltak på 2,2 mill kroner i rådmannens forslag til handlingsplan økes til 3 mill kroner. Tiltakene skal vurderes gjennomført i alle enhetene. 800 800 800 800 4.6 Ansvar private omsorgsboliger: Avtale om økonomisk ansvar for private omsorgsboliger sies opp. Kommunen fraskriver seg finansieringsansvaret for ledige leiligheter som innebærer en innsparing på 0,1 mill kroner.

100 100 100 100 4.7 Godtgjøring folkevalgte: Godtgjøring til folkevalgte utgjør nær 2,5 mill kroner årlig. Møtegodtgjørelser reduseres med 0,2 mill kroner årlig i perioden. Reglement for folkevalgte legges fram for ny behandling i kommunestyret. 4.8 Kutt i tilskuddsordninger: Innsparingspotensialet foreslått av rådmannen er 0,7 mill kroner. Innsparinger foreslås her for Tilfeldige utgifter etter formannskapets bestemmelse (reduseres med 150 000 kroner) og for postene Tilskudd til den kulturelle skolesekken, Landsdekkende arrangement og Politiske partier (samlet reduksjon for de tre postene: 50 000 kroner). 4.9 MOT-kontingent: MOT-kontingent belastes med 0,1 mill kroner. Belastes som driftstiltak i handlingsplanen. 4.10 Lærertetthet: Lærertettheten bør vurderes nedjustert noe ved at normen for gruppestørrelse økes. Belastningen foreslås tatt ved de to største skolene, noe som krever en revidering av fordelingsmodellen. Her tas inn 0,6 mill kroner årlig i besparelse. 600 600 600 600 4.11 Investering og rehabilitering skoler:

Alle skolene skal ha et likeverdig tilbud slik skolebruksplanen fastslår. Miljørettet helsevern krever investering ved Drivdalen skole for å oppnå dette. Foreslått investering på 19,2 mill kroner gjennomføres i 2014 og 2015. Ved Midtbygda skole er det lagt inn investering for kapasitet til 70 elever. Rehabilitering ved skolene holdes uendret med 2 mill kroner i perioden. Virkning rente og avdrag investeringer beregnes via investeringsplanen. 4.12 Innføring elektronisk sakshåndtering: Netto innsparing ved mindre bruk av papir, mindre kopiering og mer effektiv sekretariatfunksjon vurderes til 0,1 mill årlig. I 2013 avsettes 1 mill kroner i investering IT-utstyr. Tatt inn som virkning driftstiltak ved investering. Samleoversikt konkrete tiltak punktene 4.1 til 4.12 4.3 Kulturhuset 4.4 Felles enhet Drivdalen/Vollan 500 500 500 500 4.5 Innsparingstiltak/ omorganisering 800 800 800 800 4.6 Ansvar private omsorgsboliger 100 100 100 100 4.7 Godtgjøring folkevalgte 4.8 Kutt i tilskuddsordninger 4.10 Lærertetthet skoler 600 600 600 600 Sum virkning 2 600 2 600 2 600 2 600 Rådmannen har innarbeidet effektiviseringstiltak med 2,2 mill kroner i handlingsplanen. Med forslag om ytterligere innsparingstiltak på 2,6 mill kroner blir sum innsparingstiltak 4,8 mill kroner i handlingsplanen 2013-16. 5. Verbalforslag: 1. Rådmannen får i bestilling til handlingsplanen våren 2013 å vurdere investeringsbehovet for å sluttføre rehabilitering av hovedkirka, herunder sakristiet, og rehabilitering ved Lønset og Fagerhaug kapell. Finansiering og gjennomføring av investeringsmidlene søkes innarbeidet i løpet av perioden. Det forutsettes at ytterligere behov dekkes ved dugnadsinnsats. 2. Rehabilitering av Idrettshallen er innarbeidet i handlingsplanen med 3 mill kroner i 2013. Etter ferdigstillelse av skisseprosjekt for ny Idrettshall får rådmannen i bestilling til handlingsplanen våren 2013 å avklare tilskudd fra Fylkeskommunen og eget kommunal finansieringsbehov for at prosjektet kan realiseres i løpet av inneværende valgperiode. 3. Rådmannen får i bestilling å vurdere å innarbeide mulig innsparing i handlingsplanen våren 2013 ved økt bruk av videomøter i stedet for reise- og diettutgifter ved eksterne møter.