SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 21.12.2007 0054/07 BUDSJETT 2008 OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 0056/07 LOKAL NORM FOR LEGETJENESTEN I SYKEHJEM

Like dokumenter
SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02340 M00 &00 Endre Larsen LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYR I MODUM KOMMUNE

Kommunestyret behandlet i møte sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Saksprotokoll. Mindretallet stemte for fellesforslag fra H, Bygdelista og Frp fremmet av Jon Hovland (H).

MØTEPROTOKOLL. Partssammensatt utvalg. Fra administrasjonen og andre Personalsjef Ambjørg Flaata og formannskapssekretær Gro Asbjørnhus SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Partssammensatt utvalg

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/ Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset, 8.etg. Møteleder: Forfall:

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG:

Saksnr Utvalg Møtedato 15/21 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Verdal kommune Sakspapir

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for teknisk sektor

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN. innkalles til møte kl Sted: Åmot kirke. Møteleder: Forfall:

Vestby kommune Kommunestyret

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan Arkivsak: 2013/ Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato:

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Sunndal kommune, Møre og Romsdal

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/ )

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet /14 Formannskapet / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm

Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Nedre Eiker kommune. Vedtatt av Kommunestyret Endringer vedtatt av Kommunestyret

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: Tid: Kl

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

ARBEIDSMILJØUTVALGET

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for teknisk sektor

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR. Varamedlemmer som møtte: Navn Une Eriksen Egil Jeremiassen PENSJFOR

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: Tidspunkt: 08:30-12.

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Harald Silseth

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Økonomiplan og budsjett 2014

Vestby kommune Formannskapet

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag , kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen ANMODNING OM ØKT BOSETTING

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016

Gebyrforskrift. Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: Sak: PS 8/15

Komrqunenummer:1827 A Internett DØNNA _ Jonen WWW"m " :,+E,. "*7" ' " i'

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

ARBEIDSMILJØUTVALGET

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.:

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden

Punkt 1-5 i formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4281/19 Arkivsaksnr.: 19/1116-1

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes,

Arkivsak: 18/1183 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 147/18 Formannskapet

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Formannskapssalen :30

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg,

SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Breidablikk samfunnshus, Skaland Møtedato: Tid: 09.00

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN

Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Linda M. Torgersen, Knut Erik Kjemperud. Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato:

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden

4. GEBYRSATSER Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/112

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN /10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den kl i møterom Kommunestyresalen

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar : Vår dato: FM: 2007/1720/KJBA/ Kjersti Bakken,

Transkript:

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 21.12.2007 kl. 16.00 (merk tiden) Sted: Kommunestyresalen SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 21.12.2007 Saksnummer Innhold 0051/07 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 0052/07 PREMIEAVVIK 0053/07 INVESTERINGER 2007 0054/07 BUDSJETT 2008 OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 0055/07 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2008 0056/07 LOKAL NORM FOR LEGETJENESTEN I SYKEHJEM 0057/07 LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYR I MODUM KOMMUNE 0058/07 FASTSETTELSE AV RENOVASJONSAVGIFTEN FOR ÅR 2008 0059/07 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 0060/07 KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID 0061/07 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 1. JANUAR 2013 0062/07 VALG AV SKJØNNSMENN FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 31. DESEMBER 2012 0063/07 VALG AV LEDER OG NESTLEDER TIL FUNKSJONSHEMMEDES RÅD OG REPRESENTANT TIL

EIERSTYRET I SIGDAL MUSEUM 0064/07 SØKNAD OM EKSTRA BEVILGNING AV STARTLÅN FOR 2007 Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til formannskapskontoret tlf. 32789311. Denne innkallingen sendes også til vararepresentantene, men disse skal først møte etter nærmere innkalling. Vikersund, den 11. desember 2007 MODUM KOMMUNE Terje Bråthen ordfører

Modum kommune KOMMUNESTYRET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02721 033 Gro Asbjørnhus Saksnr.: Utvalg Møtedato 0051/07 KOMMUNESTYRET 21.12.2007 0051/07 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL ORDFØRERENS FORSLAG: Møteprotokoll fra kommunestyret 29. oktober 2007 godkjennes. Vedlegg: Møteprotokoll KOMMUNESTYRET 29. oktober 2007 Saksopplysninger:

Modum kommune KOMMUNESTYRET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02254 153 Gjermund Rønning Saksnr.: Utvalg Møtedato 0077/07 FORMANNSKAPET 12.11.2007 0052/07 KOMMUNESTYRET 21.12.2007 0052/07 PREMIEAVVIK RÅDMANNENS FORSLAG: BUDSJETTENDRINGER - PENSJONSPREMIE Utgiftsøkn./ inntektsred. Inntektsøkn./ utgiftsred. 1.----.----.090 Pensjon (fordeles av rådmann) 11 747 000 1.----.----.099 Arbeidsgiveravgift (fordeles av rådmann) 1 656 000 1.1100.0200.090 Pensjonsinnskudd (premieavvik KLP) 4 914 000 1.1100.0200.091 Lærernes pensj.innskudd (premieavvik SPK) 1 198 000 1.1100.0200.099 Arbeidsgiveravgift (premieavvik) 524 000 1.1100.0300.090 Pensjonsinnskudd (amort premieavvik KLP) 751 000 1.1100.0300.091 Pensjonsinnskudd (amort premieavvik SPK) 147 000 1.1100.0300.099 Arbeidsgiveravgift (amort premieavvik) 127 000 1.1100.0100.493 Pensjonsreserve 10 188 000 BEHANDLING/INNSTILLING I FORMANNSKAPET DEN 12.11.2007, SAKSNR. 0077/07 BEHANDLING: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING: BUDSJETTENDRINGER - PENSJONSPREMIE Utgiftsøkn./ inntektsred. Inntektsøkn./ utgiftsred. 1.----.----.090 Pensjon (fordeles av rådmann) 11 747 000 1.----.----.099 Arbeidsgiveravgift (fordeles av rådmann) 1 656 000 1.1100.0200.090 Pensjonsinnskudd (premieavvik KLP) 4 914 000 1.1100.0200.091 Lærernes pensj.innskudd (premieavvik SPK) 1 198 000 1.1100.0200.099 Arbeidsgiveravgift (premieavvik) 524 000 1.1100.0300.090 Pensjonsinnskudd (amort premieavvik KLP) 751 000 1.1100.0300.091 Pensjonsinnskudd (amort premieavvik SPK) 147 000 1.1100.0300.099 Arbeidsgiveravgift (amort premieavvik) 127 000 1.1100.0100.493 Pensjonsreserve 10 188 000 Vedlegg: Ingen

Sak 0052/07 Saksopplysninger: I det vanlige pensjonsoppgjøret ved årets slutt må denne gang følgende kostnader inndekkes: Lønns- og G-regulering (inkl. arbeidsgiveravgift), KLP 21 490 000 Tilbakeført overskudd (inkl. arbeidsgiveravgift), KLP 8 087 000 (I) Netto lønns-/g-regulering i KLP (art 090/099) 13 403 000 G = grunnbeløp i folketrygden, p.t. kr 66 812. Premieavvik, KLP 2007-4 913 800 Amortisert premieavvik, KLP 751 541 Arbeidsgiveravgift - 586 879 (II) Sum premieavvik, KLP - 4 749 138 Premieavvik vil si differansen mellom faktisk pensjonskostnad beregnet utfra pensjonsforpliktelser og opprinnelig fakturert pensjonspremie (akonto). Premieavvik, SPK (Statens Pensjonskasse) 2007 1 197 527 Amortisert premieavvik, SPK 147 375 Arbeidsgiveravgift 189 632 (III) Sum premieavvik, SPK 1 534 534 Sum lønn/g-regulering og premieavvik (I+II+III), avrundet 10 188 000 Pensjonsreserve 10 558 000 Pensjonsreserve etter vedtaket 370 000 Vurdering: Grunnet positivt premieavvik totalt i KLP og SPK med til sammen kr 3 214 604, inkl. arbeidsgiveravgift, får vi en ubenyttet pensjonsreserve på ca. kr 370 000 i regnskap 2007.

Modum kommune KOMMUNESTYRET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02331 150 Gjermund Rønning Saksnr.: Utvalg Møtedato 0078/07 FORMANNSKAPET 12.11.2007 0053/07 KOMMUNESTYRET 21.12.2007 0053/07 INVESTERINGER 2007 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Finansieringen av investeringsprosjekter i 2007 endres som foreslått nedenfor. BEHANDLING/INNSTILLING I FORMANNSKAPET DEN 12.11.2007, SAKSNR. 0078/07 BEHANDLING: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. INVESTERINGSPROSJEKTER Opprinnelig Revidert Sektor: Prosjekt: Mill. kr 2007 2007 0.1 Sentraladministrasj. IKT 1,3 1,3 Rådhuset/gamlegården 0,5 0,5 Telefonstøttesystem 0 0,325 0.2 Undervisningssektor Søndre M. u-skole/ungdomshus 60,0 93,7 Tilbygg Vikersund skole 6,5 1,2 Voksenopplæringen/Arbeidssenteret 0 0,2 Barnehager 6,6 10,29 Flerbrukshall Sysle 0 1,16 0.3 Helse-/sosialsektor Psykiatriboliger 18,0 19,8 Internatveien 23, Geithus 0 0,515 Barneboliger 6,0 0,25 Rusboliger Tomtebo 0 1,3 Fyrrom Modumheimen, ekskl. anleggslista 0 2,9 0.6 Teknisk sektor Anleggslista 9,6 9,6 Tilrettelegging Mælumenga 9,0 9,0 Opparb. Nedmarken næringsp. 2,0 2,0 Sparbekken på Åmot 0 4,75 Investeringer Sum brutto 119,5 158,79 Rådmannen foreslår å finansiere sum brutto investeringer slik:

Sak 0053/07 Mill. kr Opprinnelig Revidert Salg av eiendommer/tomter 7,0 2,0 Ubrukte lånemidler undervisningssektor 17,0 17,25 Ubrukte lånemidler helse- og sosialsektor 5,3 Kapitalfond 3,52 Tilskudd fra staten 2,0 2,6 Vedlikeholdsfondet 1,12 Disposisjonsfond teknisk 1,78 Disposisjonsfon sentraladministrasjonen 0,315 Overføring drift 11,0 11,0 Disposisjonsfond øremerket investeringer 5,0 Behov for nytt låneopptak i 2007 82,5 108,9 INNSTILLING: Finansieringen av investeringsprosjekter i 2007 endres som foreslått i denne saken. INVESTERINGSPROSJEKTER Opprinnelig Revidert Sektor: Prosjekt: Mill. kr 2007 2007 0.1 Sentraladministrasj. IKT 1,3 1,3 Rådhuset/gamlegården 0,5 0,5 Telefonstøttesystem 0 0,325 0.2 Undervisningssektor Søndre M. u-skole/ungdomshus 60,0 93,7 Tilbygg Vikersund skole 6,5 1,2 Voksenopplæringen/Arbeidssenteret 0 0,2 Barnehager 6,6 10,29 Flerbrukshall Sysle 0 1,16 0.3 Helse-/sosialsektor Psykiatriboliger 18,0 19,8 Internatveien 23, Geithus 0 0,515 Barneboliger 6,0 0,25 Rusboliger Tomtebo 0 1,3 Fyrrom Modumheimen, ekskl. anleggslista 0 2,9 0.6 Teknisk sektor Anleggslista 9,6 9,6 Tilrettelegging Mælumenga 9,0 9,0 Opparb. Nedmarken næringsp. 2,0 2,0 Sparbekken på Åmot 0 4,75 Investeringer Sum brutto 119,5 158,79 Finansiering av brutto investeringer blir slik: Mill. kr Opprinnelig Revidert Salg av eiendommer/tomter 7,0 2,0 Ubrukte lånemidler undervisningssektor 17,0 17,25 Ubrukte lånemidler helse- og sosialsektor 5,3 Kapitalfond 3,52 Tilskudd fra staten 2,0 2,6 Vedlikeholdsfondet 1,12 Disposisjonsfond teknisk 1,78 Disposisjonsfon sentraladministrasjonen 0,315 Overføring drift 11,0 11,0 Disposisjonsfond øremerket investeringer 5,0 Behov for nytt låneopptak i 2007 82,5 108,9

Sak 0053/07 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Under kommunestyrets behandling av økonomiplan 2007-2010 (K-sak 62/06) ble det vedtatt en investeringsramme på 119,5 mill. kr. Investeringsrammen skulle finansieres på følgende måte: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Tidligere låneopptak Overføringing fra drift Sum 82,5 mill. kr 7,0 mill. kr 2,0 mill. kr 17,0 mill. kr 11,0 mill. kr 119,5 mill. kr Det var budsjettert følgende prosjekter i 2007 og resten av planperioden: INVESTERINGSPROSJEKTER 2007 2008 2009 2010 Sektor: Prosjekt: Mill. kr Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan 0.1 Sentraladministrasj. IKT 1,3 1,3 1,3 1,3 Rådhuset/gamlegården 0,5 0,5 0,5 0,5 0.2 Undervisningssektor Søndre M. u-skole/ungdomshus 53,0 7,0 Vikersund skole, avdeling blå 6,5 Voksenopplæringen 12,0 Barnehager 6,6 Flerbrukshall Sysle 15,0 0.3 Helse-/sosialsektor Psykiatriboliger 18,0 Barneboliger 6,0 Arbeidssenter 2,5 Tilrettelagte boliger, funksjonsh. 6,0 0.5 Kultursektor Ungdomshus 7,0 3,0 0.6 Teknisk sektor Anleggslista 9,6 9,0 9,0 9,0 Tilrettelegging Mælumenga 9,0 Opparb. Nedmarken næringsp. 2,0 Opparb. tomter Kroka 4,0 Opparb. tomter Øya 10,0 Øya renseanlegg 20,0 Bru i Bokfinkveien 7,0 Investeringer Sum brutto 119,5 49,3 51,8 17,8 I løpet av året har det skjedd flere endringer gjennom følgende vedtak: Søndre Modum ungdomsskole/ungdomshus: Prosjektet hadde ved inngangen av 2007 en foreløpig kostnadsramme på 72 mill. kr. Endelig godkjent kostnadsramme etter innhenting av tilbud er 97 mill. kr (K-sak 4/07). Dette gir et finansieringsbehov i 2007 på 25 mill. kr utover budsjett. Prosjektet er tidligere finansiert med 19 mill. kr i låneopptak. Behov for låneopptak i år for å fullfinansiere prosjektet er 78 mill. kr. Barnehager I økonomiplanen er det satt av 6,6 mill. kr til barnehager i 2007. Det er vedtatt å rehabilitere og bygge to barnehager midlertidige lokaler i Løkkeveien, 1,39 mill. kr (F-sak 26/07) og

Sak 0053/07 naturbarnehage på Brunes, 8,9 mill. kr (K-sak 27/07). Prosjektene er i tidligere saker foreslått finansiert med 6,6 mill. kr i nye lån, 1,55 fra gamle ubrukte lånemidler, 1,84 mill. kr fra kapitalfondet og 0,3 mill. kr i tilskudd fra staten. Tilbygg Vikersund skole Prosjektet hadde en foreløpig kostnadsramme på 7,5 mill. kr i 2007, hvorav 1 mill. kr allerede er finansiert av ubrukte lånemidler i undervisningssektoren. På grunn av forsinkelser grunnet bl.a. høyere kostnadsnivå, vil prosjektet i hovedsak bli gjennomført i 2008. Vedtatt kostnadsramme er 11,15 mill. kr (K-sak 32/07). Det forutsettes at det medgår 2,2 mill. kr til prosjektet ved utgangen av 2007. Det er derfor nødvendig å finansiere 1,2 mill kr i år. Resterende beløp på 8,95 mill. kr finansieres i 2008 med låneopptak. Barneboliger Nye barneboliger var budsjettert med 6 mill. kr i 2007. På grunn av økte byggepriser er vedtatt kostnadsramme økt til 15,2 mill. kr. Tomta skal omreguleres, slik at kostnadene først vil komme i 2008. Det er i år benyttet kr 250 000 i planleggingsmidler. Psykiatriboliger Prosjektet var budsjettert med 18 mill. kr i 2007. Vedtatt kostnadsramme er 19,8 mill. kr (Fsak 121/06). Vi mottar 2,3 mill. kr i tilskudd fra staten til prosjektet. Finansieringsbehovet etter tilskudd i 2007 er dermed 17,5 mill. kr. Rusboliger på Tomtebo Rusboligene på Tomtebo, til en kostnadsramme på 1,3 mill. kr, ble vedtatt finansiert med bruk av ubrukte lånemidler (F-sak 14/07). Voksenopplæringen/Arbeidssenteret Det har medgått 0,2 mill. kr i planleggingsmidler ifm. tegninger og vurderinger knyttet til et evt. fellesprosjekt ved Arbeidssenteret. Fyrrom Modumheimen Tiltaket var ikke opprinnelig budsjettert i 2007. Som følge av prekært behov, ble det vedtatt å bruke 3,5 mill. kr til å rehabilitere fyrrommet på Modumheimen (F-sak 38/07). Tiltaket er finansiert ved å bruket kr 1 122 364 av vedlikeholdsfondet, kr 1 777 636 av disponsisjonsfondet til teknisk og kr 600 000 av annleggslista. Sparbekken på Åmot Som følge av regnværet og flommen i sommer, var det behov for å gjøre umiddelbare tiltak ved sparbekken i Åmot sentrum. Det ble derfor vedtatt en økt lånefinansiering på 4,75 mill. kr, inkl. mva, for å gjennomføre tiltaket (F-sak 54/07). Kjøp av tomt på Sysle I siste formannskapsmøte i 2006, jf. F-sak 125/06, ble det vedtatt å kjøpe tomt på Sysle til den fremtidige flerbrukshallen. Kostnadene på til sammen kr 1 155 068 foreslås finansiert ved bruk av kapitalfond, jf. kto. 253.99.100. Kjøp av eiendom Internatveien 23, Geithus I forbindelse med bygging av psykiatriboliger på Geithus, ble det i formannskapet vedtatt å erverve nevnte tomt, jf. F-sak 68/07. Kjøpesummen på kr 515 000, inkl. dokumentavgift og

Sak 0053/07 gebyr, dekkes ved bruk av kapitalfond, jf. kto. 253.99.100. Gjenstående beløp på kapitalfondet etter bruk av fondet i denne saken er nærmere 4,4 mill. kr. Telefonstøttesystem I K-sak 40/07 ble det vedtatt å gå for anskaffelse av telefonstøttesystem i kommunen for å bedre publikumsservicen. Kostnadene på kr 325 000 dekkes ved bruk av sentraladministrasjonens disposisjonsfond. Korrigert investeringsbehov i 2007 på bakgrunn av ovennevnte blir som følger: INVESTERINGSPROSJEKTER Opprinnelig Revidert Sektor: Prosjekt: Mill. kr 2007 2007 0.1 Sentraladministrasj. IKT 1,3 1,3 Rådhuset/gamlegården 0,5 0,5 Telefonstøttesystem 0 0,325 0.2 Undervisningssektor Søndre M. u-skole/ungdomshus 60,0 93,7 Tilbygg Vikersund skole 6,5 1,2 Voksenopplæringen/Arbeidssenteret 0 0,2 Barnehager 6,6 10,29 Flerbrukshall Sysle 0 1,16 0.3 Helse-/sosialsektor Psykiatriboliger 18,0 19,8 Internatveien 23, Geithus 0 0,515 Barneboliger 6,0 0,25 Rusboliger Tomtebo 0 1,3 Fyrrom Modumheimen, ekskl. anleggslista 0 2,9 0.6 Teknisk sektor Anleggslista 9,6 9,6 Tilrettelegging Mælumenga 9,0 9,0 Opparb. Nedmarken næringsp. 2,0 2,0 Sparbekken på Åmot 0 4,75 Investeringer Sum brutto 119,5 158,79 Rådmannen foreslår å finansiere sum brutto investeringer slik: Mill. kr Opprinnelig Revidert Salg av eiendommer/tomter 7,0 2,0 Ubrukte lånemidler undervisningssektor 17,0 17,25 Ubrukte lånemidler helse- og sosialsektor 5,3 Kapitalfond 3,52 Tilskudd fra staten 2,0 2,6 Vedlikeholdsfondet 1,12 Disposisjonsfond teknisk 1,78 Disposisjonsfon sentraladministrasjonen 0,315 Overføring drift 11,0 11,0 Disposisjonsfond øremerket investeringer 5,0 Behov for nytt låneopptak i 2007 82,5 108,9 Låneopptaket vil bli foretatt i desember. Rådmannen vil da innente tilbud fra 2-3 banker med henblikk på å oppta nytt lån med flytende rente.

Modum kommune KOMMUNESTYRET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02524 151 Gjermund Rønning Saksnr.: Utvalg Møtedato 0033/07 HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN 27.11.2007 0047/07 HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN 27.11.2007 0075/07 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 27.11.2007 0062/07 HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR 28.11.2007 0087/07 FORMANNSKAPET 03.12.2007 0054/07 KOMMUNESTYRET 21.12.2007 0054/07 BUDSJETT 2008 OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Med forbehold om Stortingets vedtak om skattøre, vedtas følgende satser for 2008: Inntektsskatt for personlige skatteytere: 12,05 % Formueskatt: 0,7 % Eiendomsskatt: 7 promille av takstverdien for eiendommene verker og bruk. 2. Budsjett 2008 og økonomiplan 2008-2011 vedtas slik det framgår av rådmannens forslag med vedlagt talldel: Skjema 1A og 1B: Drift. Sektorenes nettoutgifter gjelder som budsjettramme. Skjema 2A og 2B: Investering, samt tabell over investeringsprosjekter. 3. Betalingssatser 2008 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 2 og 3. 4. Skyssgrensen for 2. 10. klasse økes fra 3 km til 4 km. Det tas hensyn til de med farlig skolevei. 5. Kommunestyret minner om at budsjettet er en bindende plan. Det forutsettes at formannskapet, hovedutvalgene og administrasjonen i tråd med gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement styrer etter budsjettvedtakets intensjoner og påser at omdisponeringer samsvarer med dette. 6. Kommunen følger selvkostprinsippet ved beregning av årsavgift for vann og avløp, det vil si at underskudd såvel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de påfølgende årene. 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2008 av 26,3 mill. kr til egne investeringer og 15 mill. kr til startlån (Husbanken). Låneopptaket til investeringer fordeles på investeringsprosjektene av rådmannen. 8. Kommunestyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende. Med normale løp for inntekter og utgifter og sikring av finansiering før oppstart av investeringsprosjekter vil likviditetssituasjonen få tilfredsstillende utvikling i budsjettåret.

Sak 0054/07 BEHANDLING/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 27.11.2007, SAKSNR. 0033/07 BEHANDLING: Saken tas til orientering Hovedutvalg for kultur ønsker å opprettholde driften Ungdomskafeen i Vikersund i hele 2008. Dette skal ikke gå på bekostning av åpningstider for nytt ungdomshus i Åmot. Hovedutvalget vil arbeide for en økning av driftsrammen for kulturetaten for å sikre driften av Ungdomskafeen. Driften av Ungdomskafeen evalueres i forbindelse med behandling av budsjett for 2009. INNSTILLING: 1. Med forbehold om Stortingets vedtak om skattøre, vedtas følgende satser for 2008: Inntektsskatt for personlige skatteytere: 12,05 % Formueskatt: 0,7 % Eiendomsskatt: 7 promille av takstverdien for eiendommene verker og bruk. 2. Budsjett 2008 og økonomiplan 2008-2011 vedtas slik det framgår av rådmannens forslag med vedlagt talldel: Skjema 1A og 1B: Drift. Sektorenes nettoutgifter gjelder som budsjettramme. Skjema 2A og 2B: Investering, samt tabell over investeringsprosjekter. 3. Betalingssatser 2008 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 2 og 3. 4. Skyssgrensen for 2. 10. klasse økes fra 3 km til 4 km. Det tas hensyn til de med farlig skolevei. 5. Kommunestyret minner om at budsjettet er en bindende plan. Det forutsettes at formannskapet, hovedutvalgene og administrasjonen i tråd med gjeldende delegerings reglement og økonomireglement styrer etter budsjettvedtakets intensjoner og påser at omdisponeringer samsvarer med dette. 6. Kommunen følger selvkostprinsippet ved beregning av årsavgift for vann og avløp, det vil si at underskudd såvel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de påfølgende årene. 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2008 av 26,3 mill. kr til egne investeringer og 15 mill. kr til startlån (Husbanken). Låneopptaket til investeringer fordeles på investe ringsprosjektene av rådmannen. 8. Kommunestyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende. Med normale løp for inntekter og utgifter og sikring av finansiering før oppstart av investeringsprosjekter vil likviditetssituasjonen få tilfredsstillende utvikling i budsjettåret.

Sak 0054/07 Hovedutvalg for kultur ønsker å opprettholde driften Ungdomskafeen i Vikersund i hele 2008. Dette skal ikke gå på bekostning av åpningstider for nytt ungdomshus i Åmot. Hovedutvalget vil arbeide for en økning av driftsrammen for kulturetaten for å sikre driften av Ungdomskafeen. Driften av Ungdomskafeen evalueres i forbindelse med behandling av budsjett for 2009. BEHANDLING/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN 27.11.2007, SAKSNR. 0047/07 BEHANDLING: Forslag fra Egil Kjølstad, Ap enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for undervisning tar rådmannens forslag til økonomiplan 2008-2011 og budsjett 2008 foreløpig til orientering. HFU ser imidlertid et stort behov for å øke driftsrammen for undervisning i forhold til dagens nivå. INNSTILLING: Hovedutvalg for undervisning tar rådmannens forslag til økonomiplan 2008-2011 og budsjett 2008 foreløpig til orientering. HFU ser imidlertid et stort behov for å øke driftsrammen for undervisning i forhold til dagens nivå. BEHANDLING/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 27.11.2007, SAKSNR. 0075/07 BEHANDLING: Enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Hovedutvalg for helse- og sosialetaten tar rådmannens forslag til økonomiplan 2008-2011 og budsjett 2008 foreløpig til orientering. BEHANDLING/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 28.11.2007, SAKSNR. 0062/07 BEHANDLING: Forslaget tas til etterretning. INNSTILLING:

Sak 0054/07 1. Med forbehold om Stortingets vedtak om skattøre, vedtas følgende satser for 2008: Inntektsskatt for personlige skatteytere: 12,05 % Formueskatt: 0,7 % Eiendomsskatt: 7 promille av takstverdien for eiendommene verker og bruk. 2. Budsjett 2008 og økonomiplan 2008-2011 vedtas slik det framgår av rådmannens forslag Med vedlagt talldel. Skjema 1A og 1B: Drift. Sektorenes nettoutgifter gjelder som budsjettramme. Skjema 2A og 2B: Investering, samt tabell over investeringsprosjekter. 3. Betalingssatser 2008 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 2 og 3. 4. Skyssgrensen for 2. 10. klasse økes fra 3 km til 4 km. Det tas hensyn til de med farlig skolevei. 5. Kommunestyret minner om at budsjettet er en bindende plan. Det forutsettes at formannskapet, hovedutvalgene og administrasjonen i tråd med gjeldende delegerings reglement og økonomireglement styrer etter budsjettvedtakets intensjoner og påser at omdisponeringer samsvarer med dette. 6. Kommunen følger selvkostprinsippet ved beregning av årsavgift for vann og avløp, det vil si at underskudd såvel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de påfølgende årene. 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2008 av 26,3 mill. kr til egne investeringer og 15 mill. kr til startlån (Husbanken). Låneopptaket til investeringer fordeles på investerings prosjektene av rådmannen. 8. Kommunestyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende. Med normale løp for inntekter og utgifter og sikring av finansiering før oppstart av investeringsprosjekter vil likviditetssituasjonen få tilfredsstillende utvikling i budsjettåret. BEHANDLING/INNSTILLING I FORMANNSKAPET DEN 03.12.2007, SAKSNR. 0087/07 BEHANDLING: Ordfører Terje Bråthen (Ap) fremmet forslag om at rådmannens forslag legges ut til offentlig ettersyn, og behandles i kommunestyrets møte den 21.desember 2007. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011 legges ut til offentlig ettersyn og behandles i kommunestyrets møte den 21. desember 2007. Vedlegg: Budsjett 2008 og økonomiplan 2008-2011, rådmannens forslag 15.11.2007. Tillegg budsjettskjema 1B

Sak 0054/07 Saksopplysninger: Felles saksfremlegg går til hovedutvalgene, formannskap og kommunestyre. Uttalelser fra hovedutvalg og fagorganisasjoner vil bli fremlagt for formannskap og kommunestyre. Budsjettsak fra Kontrollutvalget har ikke rådmannen mottatt. I budsjettforslaget mangler skjema 1B-drift. Dette vedlegges saken.

Modum kommune KOMMUNESTYRET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02328 F30 &73 Nanna Sofie Nordhagen Saksnr.: Utvalg Møtedato 0067/07 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 06.11.2007 0055/07 KOMMUNESTYRET 21.12.2007 0055/07 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2008 RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune imøtekommer IMDI`s anmodning og bosetter inntil 15 personer pr år i perioden 2008 2010 inkludert eventuelle familiegjenforeninger. BEHANDLING/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 06.11.2007, SAKSNR. 0067/07 BEHANDLING: Enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Modum kommune imøtekommer IMDI`s anmodning og bosetter inntil 15 personer pr år i perioden 2008 2010 inkludert eventuelle familiegjenforeninger. Vedlegg: Brev av 13.09.07 fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet. Saksopplysninger: Modum kommune har i løpet av de siste 5 årene bosatt 114 flyktninger inkludert barn og familiegjenforente. Flyktningene har kommet fra Irak, Iran, Jugoslavia, Palestina, Tsjetsjenia og Somalia. Etter at introduksjonsloven ble innført, 01.04.04 har 80 personer deltatt i introduksjonsprogram. Av disse har de fleste skaffet seg arbeid i Modum og dermed bidratt med arbeidskraft i et stramt arbeidsmarked. IMDI (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet) har anmodet Modum kommune om å bosette 15 personer pr år i perioden 2008 2010 fra mottak eller overføringsflyktninger. IMDI opplyser at beregnet antall som skal bosettes på landsbasis i 2008 er 5400 personer. Familiegjenforeninger kommer i tillegg til dette tallet. Det anmodes om at kommunene fatter flerårige vedtak. Økonomi: Fra 01.09.05 ble tilskuddet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap endret. Mens det tidligere ble utbetalt et tilskudd pr. time pr. elev, ble det en fast sum pr. elev utbetalt over fem

Sak 0055/07 år, kr 88.000. Konsekvenser av dette har vært at mange kommuner har fått mindre tilskudd enn tidligere og har hatt vanskeligheter med å gjennomføre en norskopplæring med forsvarlig kvalitet og tilstrekkelig omfang. I samsvar med budsjettvedtaket i revidert nasjonalbudsjett for 2007 ble det fordelt midler gjennom et engangstilskudd fastsatt til kr. 400 000 til kommuner som har mellom 10 og 200 deltakere. IMDI`s anmodning Modum kommune har vedtatt å bosette 12 personer i løpet av inneværende år, inkludert familiegjenforeninger. Modum kommune har et langtidsvedtak via kommunestyrevedtak i sak 42/87: Kommunestyret ber administrasjonen forberede de tiltak som er nødvendige for at Modum så snart som mulig skal kunne ta i mot sin forholdsmessige andel av landets flyktninger og asylsøkere. For året 2007 er det pr. 10.10.07 bosatt 15 personer. Syv av disse er familiegjenforente som kom på slutten av 2006. Tre personer er ankommet i oktober via familiegjenforening etter at avtale om bosetting ble gjort for de øvrige. De som blir bosatt over de vedtatte 12 personene vil gå på neste års bosettingskvote. Det er vanskelig å planlegge familiegjenforeningene da kommunen ikke får noen beskjed om innvilgelser. Den eneste måten kommunen kan bli varslet om at noen ankommer via familiegjenforening er om herboende selv informerer om dette og det skjer som oftest rett før ankomst. Vurdering: IMDI har anmodet kommunen om å bosette 15 personer pr år i perioden 2008 2010. Av disse er det i løpet av inneværende år ankommet tre personer på familiegjenforening. For å kunne ta vare på den kompetanse som er bygd opp i kommunen og Introduksjonsprogrammet på et forsvarlig nivå, er det viktig at man får en noenlunde jevn tilgang på flyktninger og familiegjenforente personer.

Modum kommune KOMMUNESTYRET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02384 H12 Nanna Sofie Nordhagen Saksnr.: Utvalg Møtedato 0068/07 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN 06.11.2007 0056/07 KOMMUNESTYRET 21.12.2007 0056/07 LOKAL NORM FOR LEGETJENESTEN I SYKEHJEM RÅDMANNENS FORSLAG: Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren vedtar arbeidsgruppens forslag til lokal norm for legetjenesten på Modumheimen til 0,54 time per uke per bruker. Dette tilsvarer 1,2 årsverk. Normen forutsettes nådd senest i 2010. BEHANDLING/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 06.11.2007, SAKSNR. 0068/07 BEHANDLING: Enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren vedtar arbeidsgruppens forslag til lokal norm for legetjenesten på Modumheimen til 0,54 time per uke per bruker. Dette tilsvarer 1,2 årsverk. Normen forutsettes nådd senest i 2010. Vedlegg: I-4/2007 Nasjonal standard for legetjeneste i sykehjem, 16.03.07. Innrapporteringsskjema for lokal normering av legetjenester i sykehjem, inkl følgebrev. Saksopplysninger: I rundskriv nr. I-4/2007 pålegger Helse- og omsorgsdepartementet alle kommunene i landet om å utarbeide en lokal norm for legetjenesten i sykehjem. Normen skal uttrykkes i antall legetimer per uke per beboer på sykehjemmet og rapporteres til Fylkesmannen i Buskerud innen 31.12.2007. I tillegg skal kommunen innen samme tidspunkt lage en plan for å oppnå det ønskede antallet legetimer som den lokal normen tilsier. Høsten 2007 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av avdelingsledere Elna Holm, Anne Hilde Fure, kommunelege Fin Resch og daglig leder Audun Eriksen for å utarbeide et forslag til lokal norm for legedekning for Modumheimen. Til hjelp i dette arbeidet har gruppen benyttet sosial- og helsedirektoratetes veileder Legetjenester i sykehjem. Rundskrivet fastslår, med henvisning til en nasjonal kartlegging av legetjenester i sykehjem utført i 2005, at mange kommuner har en legedekning som ikke innfrir de kravene som stilles

Sak 0056/07 til god kvalitet. Med bakgrunn i dette er det en bred enighet om at innsatsen knyttet til legeårsverk i sykehjemmene er for lav. Helse- og omsorgsdepartementet mener derfor at det er behov for å øke innsatsen av legeårsverk med minst 50 prosent i perioden 2005 til 2010. Rundskrivet viser til ulike årsaker til at det er behov for å styrke legetjenesten i sykehjemmene. De viktigste grunnene er at sykehjemsbeboere i dag har flere og mer komplekse helseproblemer enn tidligere og at tre firedeler av alle beboere har en demenssykdom. Videre stiller kortere liggetid på sykehusene, økt vektleggingen av korttids- og rehabiliteringsopphold og styrking av palliativ behandling større krav til medisinskfaglig kompetanse i sykehjemmene. Rundskriv nr. I-4/2007 påpeker at legetjenesten i sykehjem skal sørge for at det blant annet utføres: god medisinsk behandling ved akutt og langvarig sykdom god utredning og observasjon av beboerne på kort- og langtidsopphold forsvarlig medisinering et godt samarbeid med fastlegen, hjemmetjenesten og spesialisthelsetjenesten (avklare ansvarsforhold med andrelinjen både i enkeltsaker og på systemnivå) god oppfølging etter opphold i spesialisthelsetjenesten god kommunikasjon med pårørende og det øvrige personalet. De overnevnte punktene er lagt til grunn i vår vurdering av behov for legetjenester på Modumheimen. Vi har i tillegg lagt til grunn legeforeningens norm for legetjenester i sykehjem. Dagens norm for legetjenester ved kommunens sykehjem Modumheimen har i flere år vært normert til 0,8 årsverk, eller tilsvarende 0,36 time per uke per beboer. Selv om dette har vært normen, har kommunen bare i kortere perioder klart å etablere dette volumet på legetjenesten ved sykehjemmet. De siste tolv månedene har legetjenesten ved sykehjemmet blitt dekket ved en tilplikting av fem av fastlegene i kommunen. Denne ordningen har medført at sykehjemmet har hatt en legedekning på ca. 0,5 årsverk, eller tilsvarende 0,21 time per uke per beboer. Med det gjennomsnittelige overbelegget på sykehjemmet har den virkelige legedekningen vært noe lavere. Denne ordningen fungerer til å demme opp for akutte uheldige situasjoner for beboerne i sykehjemmet, men ivaretar ikke godt nok, verken de oppgavene som er tillagt legetjenesten gjennom sykehjemmets håndbok for tilsynslegefunksjon, eller de oppgavene som rundskrivet påpeker legetjenesten i sykehjemmet skal utføre. Helse- og omsorgsdepartementet oppfordrer imidlertid kommunene til å utnytte de mulighetene som ligger i den individuelle fastlegeavtalen, med inntil 7,5 timer per uke som kan pålegges til kommunale oppgaver. Vår erfaring tilsier imidlertid at Modum kommune ikke bør benytte en slik ordning utover å dekke opp udekte behov ved sykehjemmet som ikke har blitt dekket av fast ansettelse ved sykehjemmet. Vår bakgrunn for ikke å støtte en slik løsning er mangel på den kontinuiteten vi vil få fra en fast ansatt sykehjemslege. Det fins ingen fasit på hvor mange timer pr. uke pr. beboer som vil være det optimale for vårt sykehjem, men Den norske lægeforening har følgende generelle norm for legetjeneste i sykehjem: Type beboer Antall timer pr. uke pr. beboer Tilsvarer på Modumheimen Langtidsbeboer 1 time pr 3 beboere 64 beboere = 21 uketimer Korttidsbeboer 1,5 time pr. beboer 10 beboere = 15 uketimer Utredning / rehabilitering 3 timer pr. beboer 5 beboere = 15 uketimer

Sak 0056/07 Beboer på lindrende enhet 5 timer 4 beboere = 20 uketimer SUM Modumheimen: 83 beboere = 71 uketimer = 0,85 time pr. uke pr. beboer Hvis Den norske lægeforenings norm blir lagt til grunn for Modumheimen, ville det tilsammen vært en legetjeneste tilsvarende 0,85 time pr. uke pr. beboer. Dette ville tilsvare 1,89 årsverk. Skal denne normen vært oppfyllt måtte vi hatt mer enn et helt årsverk i tillegg til det 0,8 årsverket som til nå er budsjettert for Modumheimen. Gruppen har i sin vurdering av hvilket omfang legetjenesten ved Modumheimen skal ha, lagt til grunn en risikovurdering av den tjenesten som blir gitt i dag i forhold til de krav som tjenesten skal dekke. Med en legedekning på 0,21 time pr. uke pr. beboer klarer vi langt fra å oppfylle de krav som legetjenesten skal dekke, men samtidig ser vi ingen stor risiko forbundet ved å ha så lav legedekning i en periode. Årsaken til at vi vurderer risikoen lav skyldes delvis at sykehjemmet har et meget kompetent og erfarent personell, samtidig som det er en utstrakt bruk av telefonkontakt med både legevakt, leger ved andre sykehjem/sykehus eller ved telefonkontakt med de tilpliktede tilsynslegene. Dette er med på å forhindre akutte uheldige situasjoner, men ivaretar ikke de andre oppgavene som legetjenesten ved sykehjemmet er pålagt å utføre. Selv om vi vurderer risikoen lav så er det viktig å minne om hva kommunelege Fin Resch sier: Helsevesenet er et risikoforetak. Dette betyr at uansett legedekning eller annen bemanning, kan det inntreffe uheldige situasjoner. Kravene til legetjenesten ved sykehjem vil ikke være konstant, men endre seg i takt med økt krav til kvalitet i de tjenestene sykehjemmet er pålagt å utføre. Derfor vil ikke dagens forslag til norm for legetjenesten ved sykehjemmet være noe endelig mål, men vil bli foreslått endret ved endrede krav til tjenesten i framtiden. Hovedgrunnene til at vi foreslår å øke legetjenesten i tråd med regjeringens retningslinjer er at vi ser dette som et av de viktigste virkemidlene for at sykehjemmet videre framover skal kunne tilby tjenester i tråd med samfunnets krav. Ved siden av tilstrekkelig volum på legetjenesten ved sykehjemmet, er det like viktig at sykehjemmet får økt sine øvrige fagressurser. Dette gjelder både sykepleiere og fagutdannet pleiepersonale, med og uten spesialkompetanse. En samlet økningen av fagressursene, sammen med en kontinuerlig fagutvikling ved sykehjemmet, vil bidra til økt kvalitet på tjenesten. For å oppfylle ambisjonene om å leve opp til dagens, og morgendagens standarder, mener vi den økte legetjenesteressursen skal bidra med følgende oppgaver i tillegg til de oppgavene som tiligger legetjenesten i dag: Bidra til en kontinuerlig faglig utvikling av annet fagpersonell gjennom veiledning og undervisning. Legetjenesten må i langt større grad enn i dag ha pårørendekontakt. Gjennom dette vil vi styrke brukermedvirkningen ved sykehjemmet. Gjennom aktiv deltakelse i samarbeidsmøter og lignende, bidra til å styrke det tverrfaglige samarbeidet i sykehjemmet. Bidra til en optimal samhandling mellom sykehjemmet og hjemmetjenesten, og ikke minst bedre samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Legetjenesten må i framtida være delaktig ved innkomst av nye beboere, og utskriving av korttidsbeboere. Dette vil gi en raskere igangsetting av nødvendige tiltak for brukeren.

Sak 0056/07 Gruppens forslag til lokal norm for legetjenesten på sykehjemmet i Modum kommune vil derfor være 0,54 time per uke per bruker. Dette tilsvarer 45 uketimer eller 1,2 årsverk legedekning tilknyttet sykehjemmet. Normen forutsettes nådd senest i 2010. Fordeling av legetjenesten på sykehjemmets avdelinger: Type beboer Antall timer pr. uke pr. beboer Tilsvarer på Modumheimen Langtidsbeboer 0,6 time pr 3 beboere 64 beboere = 13 uketimer Korttidsbeboer 1 time pr. beboer 10 beboere = 10 uketimer Utredning / 2 timer pr. beboer 5 beboere = 10 uketimer rehabilitering Beboer på lindrende enhet 3 timer 4 beboere = 12 uketimer SUM Modumheimen: 83 beboere = 45 uketimer = 0,54 time pr. uke pr. beboer Vurdering: For å oppnå forslått norm innen 2010 må kommunen avsette ressurser til dette formålet. Grunnlaget for foreslått norm er basert på en faglig vurdering. Gruppen har ikke vurdert de økonomiske konsekvensene av foreslått norm, og det er ennå ikke utarbeidet en plan for hvordan tiltaket skal gjennomføres. Gruppen mener resultatet av en styrket legetjeneste vil bli best ved å ha god kontinuitet i tjenesten. Derfor er det viktig at det ansettes en lege i fast 100 prosent stilling ved sykehjemmet. For å få et variert faglig innhold i legetjenesten ønskes det i tillegg å knytte til oss deltidsstillinger tilsvarende 20 prosent årsverk som gjerne er knyttet til Ringerike Sykehus innefor fagfeltene onkologi og demens. Dette ville samtidig styrke den omtalte sam-handlingen mellom spesialisthelsetjenesten og det kommunale sykehjemmet.

Modum kommune KOMMUNESTYRET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02340 M00 &00 Endre Larsen Saksnr.: Utvalg Møtedato 0056/07 HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR 07.11.2007 0082/07 FORMANNSKAPET 12.11.2007 0057/07 KOMMUNESTYRET 21.12.2007 0057/07 LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYR I MODUM KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Modum kommune med kommentardel vedtas. Forskriften gjøres gjeldene fra 01.01.2008. 2. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Modum kommune vedtatt 20.12.2002 oppheves fra 31.12.07 BEHANDLING/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 07.11.2007, SAKSNR. 0056/07 BEHANDLING: Administrasjonen fremmet et tilleggspunkt til rådmannens forslag. Rådmannens forslag med tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING: 1. Forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Modum kommune med kommentardel vedtas. Forskriften gjøres gjeldene fra 01.01.2008. 2. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Modum kommune vedtatt 20.12.2002 oppheves fra 31.12.07. Saken legges ut til offentlig høring. Vedlegg: Forslag til ny lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Modum kommune m/kommentardel. Gjeldene forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Modum kommune. Brev fra Geithus Arbeiderforening datert 23.11.2007 Saksopplysninger:

Sak 0057/07 Gjeldene forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Modum kommune ble vedtatt i kommunestyret 20.12.02. Formannskapet vedtok i møte 03.09.07 sak 0061/07 at Modum kommune deltar i prosjektsamarbeidet Godt vann Drammensregionen (GVD). Det er nå 9 kommuner samt Glitrevannverket som deltar i dette samarbeidet. De fire Glitre kommunene Drammen, Røyken, Lier og Nedre Eiker har vedtatt felles gebyrforskrifter for vann og kloakk. Vi er også kjent med at Øvre Eiker arbeider med å utarbeide en ny forksrift i tråd med den som er gjeldene for Glitrekommunene. Formannskapet behandlet i år 2000 (sak 0052/00) sak om framtidig prissystem for VAavgifter. Det ble den gang ikke flertal for en todelt prismodell for vann- og avløpsgebyrer. Vurdering: Rådmannen mener tiden er inne for en fremme ny sak om endring av forskrift for vann- og avløpsgebyrer, slik at Modum får en forskrift som er sammenlingbar med kommune rundt oss. Det er viktig for aktører innen bygningsbransjen og publikum at Modum har en forskrift for vann- og avløpsgebyrer som er mest mulig lik den som kommune vi skal samarbeide med har. De største endringene som foreslås i forhold til nåværende forskrift er følgende: Tilkoblingsgebyr betales som enhetspris pr. boenhet Det betales ikke tilkoblingsgebyr ved tilbygg/påbygg Vannmålerleie faller bort, utgjør nå kr. 260,- eks. mva. pr. måler/år Minsteavgift beregnet etter 50m3/år faller bort Det innføres fastledd og en mengdeavhengig del for betaling av årsgebyr I forslag til ny forskrift vil beregning av tilknytningsavgift bli forenklet i forhold til dagens forskrift hvor man beregner gebyret i forhold til arealer. Rådmannen foreslår nå at det skal betales et likt beløp for henholdsvis vann og kloakk pr. boenhet for boliger. For andre bygg skal tilknytningsgebyret utgjøre et fast beløp pr. bygg, eller pr. eiendom dersom et bygg er oppdelt i flere eiendommer, for eksempel gjennom seksjonering. Gebyrene skal dekke kommunens samlede utgifter til drift og vedlikehold samt kapitalutgifter innen vann og kloakk etter selvkostprinsippet. Utfordringen er å fastsette gebyrer som virker rettferdige, forutsigbare og er lette å forstå. En lett forstålig forskrift vil også gjøre den administrative behandling enklere og mindre arbeidskrevende. For å vise hvordan fastpris, tilknytnigsgebyr og pris pr. m3 henger sammen har vi valgt å vise følgende tabell: Fastpris Tilknytningsgebyr Vann kr/m3 Kloakk kr/m3 300 8 000 12,80 23,75 300 10 000 12,60 23,55 300 12 000 12,39 23,36 400 8 000 12,13 23,08 400 10 000 11,92 22,88 400 12 000 11,72 22,69 500 8 000 11,46 22,41 500 10 000 11,25 22,22 500 12 000 11,05 22,02 600 8 000 10,79 21,74 600 10 000 10,58 21,55 600 12 000 10,38 21,35

Sak 0057/07 Rådmannen anbefaler at det velges en fastpris på kr. 300,- Dette er samme fastprisen som Glitrekommune har. Tilkoblingsavgiften for vann og kloakk settes til kr. 10.000,- for hver. Dette gir enhetspriser på henholdsvis kr.12,60 pr.m3 for vann og kr. 23,55 pr.m3 for kloakk eks. mva. for år 2008. Med eksisterende system vil enhetsprisene bli henholdsvis kr.13,00 pr.m3 for vann og kr. 22,00 pr.m3 for kloakk eks. mva. for år 2008. Tilkoblingsgebyrer i dagens system er kr. 61,00 pr.m2 for vann og kr. 110,00 pr.m2 for kloakk eks. mva. For nybygg fastsettes tilkoblingsgebyret i forhold til byggets størrelse i trinn på 25 m2. Dvs. at en boenhet på 80 m2 avregnes etter 100 m2. Tilkoblingsgebyr for vann og kloakk for en boenhet med bruksareal mellom 75m2 og 100 m2 vil etter gjeldene forskrift koste kr.17.100,- eks. mva. Etter det nye forslaget vil gebyret utgjøre kr. 20.000,- eks. mva. Dette viser at for boenheter med areal under 100 m2 vil tilknytnigsgebyret etter den nye ordningen bli litt dyrere, mens det for boliger over dette vil bli billigere. I forslag til ny forskrift, foreslås det at det ikke skal betales tilknytningsgebyr for hovedombygging etter plan og bygningsloven 87, tilbygg og påbygg. I nåværende forskrift kreves tilknytningsgebyr for tilbygg/påbygg. Størrelsen på gebyrene vedtas av kommunestyret i forbindelse med den årlige behandlingen av gebyrregulativet. For beregning av årsgebyrer vil innføring av ny forskrift bety følgende: Vannmålerleie bortfaller, minsteavgiften beregnet etter 50 m3 pr.år bortfaller og det innføres et topris system. Topris systemet består av: En fast del (fastledd) En mengdeavhengig del For bolig beregnes fastleddet som en fast sats pr. boenhet. For annen eiendom beregnes fastleddet som en fast sats pr. vannmåler, eventuelt avløpsmåler, men slik at hver eiendom betaler fastleddet selv om flere eiendommer samarbeider om felles vannmåler. Kommunen kan vedta ulik sats for henholdsvis boligeiendom og annen eiendom. Mengdeavhengig del beregnes etter målt eller stipulert forbruk, som vannforbruk i m³. Hva vil denne endringen utgjøre i praksis? Her er vist eksempler med nåværende modell og anbefalt todelt modell. Alle priser er eks. mva. Sammenligning av årsgebyrer for vann og kloakk 2007/2008 Dagens model 2007 priser Enhetspris vann 9,00 Kr/m3 Enhetspris kloakk 18,00 Kr/m3 Minsteavgift etter 50 m3 Forbruk pr. år m3 25 50 150 250 kostnad vann 450,00 450,00 1350,00 2250,00 kostnad kloakk 900,00 900,00 2700,00 4500,00 Målerleie 260,00 260,00 260,00 260,00 Sum 1610,00 1610,00 4310,00 7010,00 Todelt model 2008 priser Enhetspris vann Enhetspris kloakk 12,6 Kr/m3 23,55 Kr/m3

Sak 0057/07 Forbruk pr. år m3 25 50 150 250 kostnad vann 315,00 630,00 1890,00 3150,00 kostnad kloakk 588,75 1177,50 3532,50 5887,50 Fastpris vann 300,00 300,00 300,00 300,00 Fastpris kloakk 300,00 300,00 300,00 300,00 Sum 1503,75 2407,50 6022,50 9637,50 Differanse mellom modellene -106,25 795,50 1712,50 2627,50 Det er viktig å være oppmerksom på at i dagens modell er benyttet gebyrene for 2007, mens det i den todelte modellen er benyttet gebyrer som foreslås for 2008. Minste avgiften faller bort fra 2008 og gebyrene må justeres til kr. 13,- for vann og 22,- for kloakk eks. mva. dersom dagens modell fortsatt skal benyttes. Det er i sammenligningen lagt til grunn en fastpris på kr. 300,- for vann og kloakk og tilkoblingsavgift på kr 10.000,- for hver. Som det fremgår av tabellen vil de med lavt forbruk komme gunstigere ut med en todelt modell, mens de med større forbruk må betale mer. Uansett modell blir det en betydelig prisregulering fra 2007 til 2008. Beregninger viser en økning på ca. 36% for vann og 22% for kloakk. Dette vil bli omtalt i sak om gebyrer i forbindelse med budsjett for 2008. En omlegging av gebyrsystemet vil føre til at tilknytningsgebyret blir lavere for de fleste boliger som bygges i Modum. Dette vil være positivt for de som skal etablere seg på boligmarkedet. Gebyrregulativet vil være sammenlignbart med andre kommuner i området, lettere å forstå og bruke, samt føre til en enklere administrativ behandling. Saken legges frem til politisk behandling i hovedutvalget for teknisk, landbruk- og natursektoren, formannskapet og endelig avgjørelse i kommunestyret. I medhold av forvaltningsloven 38 første ledd, skal forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend. Tillegg 1 fra teknisk etat 21.11.2007: Formannskapet bad om en presisering av hva som er definert som minste gebyrenhet i forslag til ny forskrift. Tillegget skal legges inn i saksdokumentet før det oversendes til kommunestyrets behandling den 21. desember. Minste gebyrenhet er svært viktig å definere i en betalingsordning for å kunne fordele kommunens kostnader på de abonnentene som benytter tjenesten. Begrensninger i antall enheter medfører at kostnaden går opp på de som blir igjen i ordningen. For boliger er minste gebyrenhet definert som en boenhet. For næringsbygg er den definert som pr. bygg eller pr. eiendom der et større bygg er seksjonert og består av flere eiere. For kombinerte bygg som består både av boliger og næring får en samme inndeling. Enhetene er definert under 1-1 Definisjoner. Eiendom: Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i tinglysningsregisteret. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjonering regnes som selvstendig eiendom. Boenhet: Bolig med et eller flere rom, separat inngang, og egen kjøkkendel.

Sak 0057/07 Kapittel 2 omhandler gebyrplikten ved tilknytning, og 2-2 beskriver utformingen av gebyret. Tilknytningsgebyret skal kun betales en gang. Kapittel 3 omhandler årsgebyr, og 3-4 beskriver utformingen av gebyrene, som forfaller årlig basert enten ut fra et målt forbruk ( 97 % av abonnentene) eller etter et stipulert forbruk. Tillegg 2 fra teknisk etat 29.11.07: Forslag til ny forskrift ble lagt ut til offentlig høring med frist til innen 26.11.07 og komme med uttalelser. Ved fristens utløp var det innkommet en høringsuttalelse. Denne var fra Geithus Arbeiderforening som hadde behandlet saken på sitt styremøte 22.11.07. Kopi av brevet fra arbeiderforeningen følger vedlagt. Geithus Arbeiderforening ber om at minste sats for forbruk på 50 m3 fjernes. I forslag til ny forskrift, kapittel 3 årsgebyr, 3-4 utforming av gebyrene, foreslås at det innføres topris system. Dette vil bestå av en fast del og en mengdeavhengige del. Dersom forslag til ny forskrift vedtas vil minsteavgiften etter 50 m3 pr. år falle bort og det samme gjelder for målerleie.

Modum kommune KOMMUNESTYRET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02498 231 Harald Silseth Saksnr.: Utvalg Møtedato 0061/07 HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR 28.11.2007 0090/07 FORMANNSKAPET 03.12.2007 0058/07 KOMMUNESTYRET 21.12.2007 0058/07 FASTSETTELSE AV RENOVASJONSAVGIFTEN FOR ÅR 2008 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Følgende renovasjonsgebyrer vedtas for år 2008 Kr årsgebyr årsgebyr eks mva inkl mva Standard renovasjon 1 970 2 463 Samarbeid renovasjon 1 576 1 970 Storfamilie renovasjon 2 561 3 201 Standard renovasjon med hjemmekompostering 1 670 2 088 Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 1 276 1 595 Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 2 261 2 826 Hytterenovasjon standard sommer 1 478 1 847 Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 182 1 478 Hytterenovasjon standard helårs 1 970 2 463 Hytterenovasjon samarbeid helårs 1 576 1 970 Gangtillegg standard renovasjon, pr 10 m 300 375 Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 10 m (1) 150 188 Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 5 m (2) 150 188 Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr 10 m 300 375 Ekstrasekk, pr stk 39 49 BEHANDLING/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 28.11.2007, SAKSNR. 0061/07 BEHANDLING: Enstemmig vedtatt. INNSTILLING: 1. Følgende renovasjonsgebyrer vedtas for år 2008 Kr årsgebyr årsgebyr Eks mva inkl mva

Sak 0058/07 Standard renovasjon 1 970 2 463 Samarbeid renovasjon 1 576 1 970 Storfamilie renovasjon 2 561 3 201 Standard renovasjon med hjemmekompostering 1 670 2 088 Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 1 276 1 595 Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 2 261 2 826 Hytterenovasjon standard sommer 1 478 1 847 Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 182 1 478 Hytterenovasjon standard helårs 1 970 2 463 Hytterenovasjon samarbeid helårs 1 576 1 970 Gangtillegg standard renovasjon, pr 10 m 300 375 Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 10 m (1) 150 188 Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 5 m (2) 150 188 Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr 10 m 300 375 Ekstrasekk, pr stk 39 49 BEHANDLING/INNSTILLING I FORMANNSKAPET DEN 03.12.2007, SAKSNR. 0090/07 BEHANDLING: Ingunn D. Øderud (Sp) fremmet følgende forslag: Rådmannens forslag oversendes kommunestyret. Formannskapet ber om at RfD begrunner økningen på hjemmekompostering før kommunestyrets behandling av saken. Jon Hovland (H) fremmet forslag om å se på gebyrene ved samarbeid renovasjon. Begge forslag ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING: 1. Følgende renovasjonsgebyrer vedtas for år 2008 Kr årsgebyr årsgebyr Eks mva inkl mva Standard renovasjon 1 970 2 463 Samarbeid renovasjon 1 576 1 970 Storfamilie renovasjon 2 561 3 201 Standard renovasjon med hjemmekompostering 1 670 2 088 Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 1 276 1 595 Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 2 261 2 826 Hytterenovasjon standard sommer 1 478 1 847 Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 182 1 478 Hytterenovasjon standard helårs 1 970 2 463 Hytterenovasjon samarbeid helårs 1 576 1 970 Gangtillegg standard renovasjon, pr 10 m 300 375 Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 10 m (1) 150 188 Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 5 m (2) 150 188 Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr 10 m 300 375 Ekstrasekk, pr stk 39 49 RfD begrunner økningen på hjemmekompostering og gebyr for ordningen med samarbeid renovasjon.

Sak 0058/07 Vedlegg: Brev fra Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) datert 22.10.07 Saksopplysninger: Kommunestyret skal årlig selv fastsette renovasjonsgebyrene med utgangspunkt i forslag fra styret i RfD. RfD gjennomfører husholdningsrenovasjonen på vegne av Modum kommune etter selvkostprinsippet. Det er nå foreslått en harmonisering av gebyrmodellene i de ni RfD kommunene. Det betyr at prisene på enkelte tjenester er baseres på et likt utgangspunkt. Dette gjelder ordninger utover et standard abonnement. Vurdering: Det nye og harmoniserte produktspekteret gjennomføres i alle kommuner. Ikke alle kommuner har alle produkttyper levert til sine innbyggere, slik at for noen kommuner vil prislisten i denne omgangen kunne virke fremmed. Nedenfor er listet opp de tjenester som RfD pr dato leverer til abonnenter i Modum Kommune: Ant brukere % av totalt Standard renovasjon 3595 62,34 % Samarbeid renovasjon 1748 30,31 % Storfamilie renovasjon 64 1,11 % Standard renovasjon med hjemmekompostering 313 5,43 % Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 0 Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 0 Hytterenovasjon standard sommer 4 0,07 % Hytterenovasjon samarbeid sommer 0 Hytterenovasjon standard helårs 1 0,02 % Hytterenovasjon samarbeid helårs 0 Gangtillegg standard renovasjon, pr 10 m 42 0,72 % Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 10 m (1) 0 Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr 10 m Ekstrasekk, pr stk 0 0,00 % Listen viser at det er 62,3 % av abonnentene som har en standardløsning mens det er 30,3 % som har et samarbeid. I Modum er det 5,4 % som i en aller annen form har fradrag for hjemmekompostering. Nye gebyrer for 2008, målt mot tilsvarende gebyr for 2007. Etter revisjon av gebyrsystemet er det for enkelte kommuner fremkommet store utslag i økninger på enkelte produkter.

Sak 0058/07 Standardrenovasjon leveres til 62,3 % av abonnementene og her er det kun 2 % økning Samarbeidsløsninger har vært underpriset i Modum, derfor 12 % økning. Dette vil berøre 30,3 % av abonnentene. Sammenliknet med kr 2.088,- eks. mva, som er snittet i RfD for denne tjenesten. Modum ligger altså 6 % lavere enn snittet i RfD. Hjemmekomposteringstilbudet er også kraftig underpriset. I 2007 kunne man få opp mot 50 % avslag i renovasjonsgebyret ved å ha hjemmekompostering. Dette reflekterer ikke reelle kostnader i et selvkostperspektiv. Gangtillegg har ikke vært håndtert på annen måte enn at det er gitt ett gangtillegg, uansett beholderløsning eller avstand. Vi foreslår å skille gangtillegg etter avstand og etter type beholder som hentes. Samarbeider abonnenter gir dette en rabatt.. At gangtillegg for samarbeid beregnes pr 5 m skyldes dette tilfeller der det er 4-hjulsbeholdere. Disse er tyngre og har tilsvarende høyere pris. Gebyr inkl mva Økning 2007 2008 i % Standard renovasjon 2408 2 463 2 % Samarbeid renovasjon 1752 1 970 12 % Storfamilie renovasjon 3281 3 201-2 % Standard renovasjon med hjemmekompostering 1532 2 088 36 % Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 875 1 595 82 % Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 2408 2 826 17 % Hytterenovasjon standard sommer 1 847 Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 478 Hytterenovasjon standard helårs 2 463 Hytterenovasjon samarbeid helårs 1 970 Gangtillegg standard renovasjon, pr 10 m 110 375 241 % Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 10 m 110 188 70 % Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 5 m 110 188 70 % Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr 10 m 110 375 241 % Ekstrasekk, pr stk 49 49 0 % Rubrikker som er skravert skyldes at det ikke er etablert faste og kommunestyrebehandlede gebyrer for disse tjenestene for 2007. De har uansett vært levert til selvkost. Teknisk sjef mener at harmonisering av gebyrsystemet er på sin plass, og at gebyrendringen fra 2007 til 2008 er akseptabel. Vi får nå også en vedtatt pris på hytterenovasjon.

Sak 0058/07 Vedlegg: Sak: Forslag til renovasjonsgebyr for 2008 Kommune Modum Vår ref: Saksbeh.: B Os Dato : 22.10.07 1 Innledning. Styret i RfD har i styremøte nr 6-07, avholdt 10.10.07, behandlet forslag til renovasjonsgebyr for 2008 og anbefaler forslaget vedtatt av Modum Kommune. Gebyrforslaget for 2008 er delt i to enkeltforslag. Forslag til revidert gebyrmodell Forslag til nye gebyrer, justert for ny gebyrmodell og kostnader for øvrig. 2 Forslag til revidert prismodell Gebyrbetegnelse Beregningsgrunnlag Standardgebyr Referansenivå. Beregnes av RfD og fastsettes av kommunen Samarbeidsløsning 20 % fradrag Storfamilie renovasjon 30 % tillegg Std renovasjon med hjemme kompostering Fradrag på kr 300,- Samarbeid med hjemmekompostering Fradrag på kr 300,- Storfamilie med hjemmekompostering Fradrag på kr 300,- Hytterenovasjon, std. sommer Fradrag på 25 % Hytterenovasjon samarbeid, sommer Fradrag på 25 % Hytterenovasjon std helårs Lik med standardgebyr Hytterenovasjon samarbeid helårs Lik med std gebyr Gangtillegg std renovasjon pr 10 mtr Kr 300,- Gangtillegg samarbeid pr 10 mtr, to- Kr 150,- hjulsbeholder Gangtillegg samarbeid pr 5 mtr, firehjulsbeholder Kr 150,- Gangtillegg storfamilie, pr 10 mtr Kr 300,- Ekstrasekk Kr 39,- pr sekk NB! Alle gangtilleggsgebyr gjelder pr påbegynt hhv 5 meter eller 10 meter. Justering av selvkostberegningene etter denne modellen er en nødvendig korreksjon av kalkyler slik at krav om selvkost på tjenestene blir oppfylt.

Sak 0058/07 Styret i RfD anbefaler at denne prismodellen blir vedtatt som en felles prismodell for alle eierkommuner i RfD. 3 Bakgrunn for revisjon av gebyrmodellen I vedtatt strategisk plan for RfD er det nedfelt som ett av flere mål at renovasjonsordningen i Drammensregionen skal harmoniseres. Dette innebærer ikke at gebyrene kommunevis blir like, men at grunnlaget for beregningen av gebyrene i størst mulig grad blir harmonisert. I RfD s er 9 eierkommuner det i dag avvikende modeller for gebyrberegning. Dette kompliserer arbeidet med øvrig harmonisering av tjenesten og føring av renovasjonsregnskaper. Ulike modeller gir utilsiktede kostnadsforskjeller mellom kommuner på ellers helt like tjenester og enkelte tjenester er ikke priset i hht krav om selvkost. Følgende er lagt til grunn for etablering av ny modell: Alle tjenester skal leveres til selvkost. Alle abonnementstyper, dvs produkter, får samme betegnelse i alle kommuner. Det tilstrebes at ingen kommuner skal ha egne særordninger. Gebyr for helårs hytterenovasjon innføres. Alle kommuner får gebyrsatser for hytterenovasjon. (NB! Pr dato er det bare tvungen hytterenovasjon i Sande, Svelvik, Hurum og Røyken.) Gebyret for standardrenovasjon vedtas av den enkelte kommune, og vil være utgangspunkt for fastsetting av øvrige gebyrsatser. Tillegg og fradrag er beregnet på bakgrunn av dette standardgebyret. Prinsipper for beregning av øvrige gebyrer er da som følger: - Samarbeids renovasjon = 80 % av standard renovasjon. - Storfamilie renovasjon = 130 % av standard renovasjon. - Gebyret for hjemmekompostering reduseres med 300 kr uavhengig av abonnementstype forøvrig. Indeksreguleres. - Gebyret for helårs hytterenovasjon settes lik tilsvarende gebyr for bolig renovasjon - Gebyret for sommer renovasjon på hytter settes lik 75 % av helårsrenovasjon - Gebyret for gangavstand settes til 300 kr pr 10 m for standard og storfamilie og 150 kr pr 10 m for hver abonnent. - Ekstrasekker settes til kr 39 pr stk.

Sak 0058/07 4 Forslag til nye gebyrer, justert for ny gebyrmodell og øvrige driftskostnader. Følgende satser foreslås vedtatt for husholdningsrenovasjon for 2008 for Modum Kommune årsgebyr årsgebyr eks mva inkl mva Standard renovasjon 1 970 2 463 Samarbeid renovasjon 1 576 1 970 Storfamilie renovasjon 2 561 3 201 Standard renovasjon med hjemmekompostering 1 670 2 088 Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 1 276 1 595 Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 2 261 2 826 Hytterenovasjon standard sommer 1 478 1 847 Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 182 1 478 Hytterenovasjon standard helårs 1 970 2 463 Hytterenovasjon samarbeid helårs 1 576 1 970 Gangtillegg standard renovasjon, pr 10 m 300 375 Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 10 m (1) 150 188 Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 5 m (2) 150 188 Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr 10 m 300 375 Ekstrasekk, pr stk 39 49 5 Grunnlaget for beregning av renovasjonsgebyr: Gebyr beregnes utfra resultatprognose for den enkelte kommune for 2007 samt utfra styrebehandlet budsjett for 2008. RfD fører i hht vedtektene regnskap for RfD totalt og for alle 9 eierkommuner separat. Kommunene har ulik økonomisk historie og ulik kostnadsutvikling gjennom driftsåret. Renovasjonsregnskap for hver kommune er imidlertid et lukket økonomisk kretsløp der overskudd og underskudd fra ett år tas med inn i gebyrberegningen for det påfølgende år. Et overskudd på renovasjonsregnskapet er å betrakte som abonnentenes tilgodehavende på RfD Et underskudd på renovasjonsregnskapet er å betrakte som RfDs tilgodehavende på abonnentene. Kostnader som er direkte henførbare til den enkelte kommune synliggjøres i denne kommunes regnskaper. Samlet økning i renovasjonsgebyr, std. løsning, fra 2003 til 763,00 2008. NB! Stor korreksjonsøkning i 2006 Snitt økning pr år, kroner 152,60

Sak 0058/07 Gebyrutvikling standardløsning pr år, kr eks mva., Modum Kommune Gebyrøkningen er begrunnet i tre prinsipielt forskjellige forhold: 1 Forhold knyttet direkte til drift av renovasjonsordningen 2 Forhold relatert til tiltak iverksatt som følge av endrede rammebetingelser fra offentlige myndigheter 3 Forhold knyttet til videreutvikling av tjenesten i tråd med strategisk plan og overordnede vedtatte operasjonelle mål. 6 Generelle betraktninger. Prisjusteringer i hht avtaler i eksisterende kontrakter for innsamling, transport og sluttbehandling av avfall Prisjusteringer i hht avtaler om leie av infrastruktur samt personell for betjening av returpunkter og gjenvinningsstasjoner. Prisjusteringer i hht realvekst i mengde avfall som skal transporteres og sluttbehandles. Nye avtaler om etterdrift av nedlagte deponier. Knyttes opp til de kommuner som har nedlagte deponier og gjelder husholdningsdelen av deponibruken. Utvidede åpningstider på gjenvinningsstasjonene Kvalitetssikring av abonnentdata med sikte på å tilpasse teknisk løsning med påfølgende korrigering av renovasjonsgebyret Informasjonsprosjekter rettet mot farlig avfall og forbedret kildesortering.

Sak 0058/07 RfD har nå tilnærmet vært gjennom 5 hele driftsår og skaffet seg verdifulle erfaringer som bestiller av renovasjonstjenester. Renovasjonsområdet er i utvikling. Fra å betrakte avfall som et problem, er det oppstått en helt ny industri som står for innsamling og sluttbehandling av avfallsfraksjoner. Det er estimert at denne industrien samlet for Norge omsetter for mer enn 10 milliarder kroner hvert år. Avsetningsprisene blir bedre jo renere fraksjonene er. Samtidig ser en at offentlige krav og pålegg ofte fører til økte behandlingskostnader. Behandling av avfall i store, stabile og industrielle anlegg fører ofte til mer-transport. Dette kan oppfattes som miljømessig og samfunnsøkonomisk uheldig, men kan forsvares der sluttbehandlingen representerer en ønsket og akseptabel verdiskapning. Regler for offentlig anskaffelse legges til grunn ved inngåelser av kontrakter for sluttbehandling. Transportavstander vil i en slik sammenheng ikke alene kunne avgjøre valg av kontraktspartner. Drammensregionen har et omfattende kildesorteringssystem for husholdningsavfall. Det er vedtatt i selskapets strategiske plan at det fortsatt skal være kildesortering og den skal bli bedre. Dette sikrer materialgjenvinning og energiutnyttelse fra avfallet og vi ser at dette prinsippet brer om seg i Norge og internasjonalt. Randkommuner til de 9 eierkommunene i RfD har alle tilsvarende kildesorteringssystem eller vurderer overgang til dette. I strategisk plan som er vedtatt for selskapet i representantskapet er det vektlagt bl.a. følgende forhold: Det er et mål at alt farlig avfall skal samles inn Plast skal samles inn på husstandsnivå, dvs hjemme hos abonnent Det skal tilstrebes økt grad av harmonisering av tjenestetilbudet Gjenvinningsstasjonene skal fremstå som enhetlige Det er bl.a. etablert konkrete miljømålsetninger knyttet til o Materialgjenvinningsgrad o Energiutnyttelsesgrad Avfallsproduksjonen øker, og det er innkalkulert slike økninger i budsjettallene for sluttbehandling. Antall årlige besøk på gjenvinningsstasjoner i regionen viser betydelig økning med en tilsvarende økning i avlevert avfall. Det paradoksale er da at jo mer avfall innbyggerne tar med til gjenvinningsstasjoner og returpunkt, jo høyere blir kostnadene til behandling. På den andre siden viser denne utviklingen at vi lever i et forbrukersamfunn og at våre innbyggere setter pris på velfungerende systemer som kan absorbere det som etter hvert defineres som avfall. Som bestiller vektlegger RfD å ha en rasjonell organisasjon med få ansatte. RfD s omsetning, og dermed kostnader, for 2008 er budsjettert til 168,4 mill. mot 155,3 i 2007. 5,2 % av kostnadene er lønnsrelaterte kostnader, mens det for 2007 var 5,7 %. 3,2 % av de samlede kostnader er henførbare til utviklingsprosjekter og informasjon. Dette er samme nivå som for 2007.

Sak 0058/07 Resten er vare og tjenestekjøp samt kapitalkostnader og kostnader til etterdrift av deponier. Kostnader som ikke direkte kan henføres til den enkelte kommune fordeles etter en omforent fordelingsnøkkel. Nøkkelen er definert i selskapets vedtekter og reflekterer innbyggertall. Vektet gjennomsnittlig gebyrøkning fra 2007 til 2008 alle 9 kommuner, basert på total gebyrinngang. Gjennomsnittlig gebyrnivå, standardløsning, for alle 9 eierkommuner kr eks. mva. 4,0 % 2.088,- Tillegg 05.12.2007: Vedlegg: Forslag til renovasjonsgebyr for 2008 Kommentar 2 fra RfD. Gebyrregulativ 2008 for Teknisk sektor korrigert pkt. 14

Sak 0058/07

Modum kommune KOMMUNESTYRET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02521 143 D11 Bente Lyngholm Røste Saksnr.: Utvalg Møtedato 0035/07 HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN 27.11.2007 0059/07 KOMMUNESTYRET 21.12.2007 0059/07 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune starter arbeidet med revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2009 2013. Forslag til tidsplan og planprosess godkjennes. oppnevnes som politiske representanter til plangruppen BEHANDLING/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 27.11.2007, SAKSNR. 0035/07 BEHANDLING: Gunnar Hellerud (SP) og Hanneke Molenaar (H) oppnevnes som politiske representanter til plangruppen. Enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Modum kommune starter arbeidet med revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2009 2013. Forslag til tidsplan og planprosess godkjennes. Gunnar Hellerud (SP) og Hanneke Molenaar (H) ppnevnes som politiske representanter til plangruppen. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt av kommunestyret i mars 2005.

Sak 0059/07 Planens handlingsprogram har vært rullert hvert år av hovedutvalget for kultur. Handlingsprogrammet har vært et godt styringsverktøy for administrasjonen i forhold til hvem som kan søke om spillemidler og fordeling av kommunale midler til anlegg. Det er en forutsetning for å få tilskudd fra spillemidlene at kommunen har en plan for idrett og fysisk aktivitet. I departementets veileder for utarbeiding av plan for idrett og fysisk aktivitet er begrepet kommunedelplan byttet ut med begrepet kommunal plan. Dette er gjort for å stille kommunene friere til å definere hvilken planform og hvilket nivå planen for idrett og fysisk aktivitet skal være på. Departementets minstekrav til planen er de samme, og planen skal utarbeides etter plan og bygningslovens bestemmelser. Idrett og fysisk aktivitet har en sentral plass i Modum. Tidligere planprosesser har engasjert mange, og for å opprettholde planens status bør planen også denne gangen utarbeides som en kommunedelplan. Planen skal revideres en gang i hver valgperiode. Ansvar for gjennomføringen av revideringen legges til kulturetaten. Det forutsettes et tverretatlig samarbeid gjennom en arbeidsgruppe med representanter fra Idrettsrådet Friluftsorganisasjoner Frisklivssentralen 2 politikere oppnevnt av hovedutvalget for kultur Helse og sosial, undervisning og teknisk etat Barnerepresentanten Leder for ungdom, idrett og allmennkultur Barn og unges medvirkning sikres gjennom møter med skolenes elevråd og behandling i ungdommens kommunestyre. Tidsplan for arbeidet Desember Vedtak om igangsetting av planarbeidet Januar Interne møter Februar-mars Møter med idrettsråd og friluftsorganisasjoner Ungdommens kommunestyre April Møter med skolenes elevråd Møter med idrettslag Mai Åpne møter Juni Frist for å komme med innspill til planen Juli - august Arbeid med planen September Behandling i Hovedutvalget for kultur

Sak 0059/07 Planen legges ut på høring Oktober Ungdommens kommunestyre November 2. gangs behandling i hovedutvalget for kultur Desember Behandling i kommunestyret

Modum kommune KOMMUNESTYRET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken Saksnr.: Utvalg Møtedato 0094/07 FORMANNSKAPET 03.12.2007 0060/07 KOMMUNESTYRET 21.12.2007 0060/07 KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan for Modum. Tidshorisonten for planen er 2009-2020 Formannskapet får funksjon som kommuneplanutvalg Kommuneplanen skal vedtas seinest 2. halvår 2009 Rådmannen leder planarbeidet og oppnevner i nødvendig grad arbeidsgrupper til å forestå det praktiske planarbeidet. Kostnader i forbindelse med planarbeidet dekkes over sentraladministrasjonens budsjett. BEHANDLING/INNSTILLING I FORMANNSKAPET DEN 03.12.2007, SAKSNR. 0094/07 BEHANDLING: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan for Modum. Tidshorisonten for planen er 2009-2020 Formannskapet får funksjon som kommuneplanutvalg Kommuneplanen skal vedtas seinest 2. halvår 2009 Rådmannen leder planarbeidet og oppnevner i nødvendig grad arbeidsgrupper til å forestå det praktiske planarbeidet. Kostnader i forbindelse med planarbeidet dekkes over sentraladministrasjonens budsjett. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Sak 0060/07 Bakgrunn Modum kommunes gjeldende kommuneplan ble vedtatt 18.4.2005 og egengodkjent 13.6 samme år. Gjeldende kommuneplan ble laget for tidshorisonten 2005-2015. Kommuneplanen for 2005-2015 gjennomgikk en betydelig modernisering i forhold til tidligere planer. Like fullt har allerede rammebetingelsene for planlegging endret seg en god del. Det kom bl.a. en forskrift om konsekvensutredning for planer i 2005, noe som medfører et noe endret saksforløp for kommuneplanarbeidet. I Modum kommune har vi god erfaring med at kommuneplanen bør vedtas om lag midtveis i valgperioden, slik at det sittende kommunestyret får anledning til både å utforme planen og å praktisere politikk iht. sin egen plan. Dersom vi skal følge det samme prinsippet videre må det legges opp et tidsløp for planleggingen med forventet planvedtak høsten 2009. Erfaringene tilsier at en kommuneplanprosess tar minst ett og et halv år. Sett i lys av de nye kravene til utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredninger bør arbeidet startes opp raskest mulig. Litt om krav til kommuneplanleggingen Bestemmelsene om kommuneplanlegging er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl.) kap. VI. Kommuneplanens arealdel er en del av kommunens langsiktige planlegging. Den skal samordne viktige behov for vern og utbygging, slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk. Etter plan- og bygningsloven er det i første rekke kommunene som gjennom planleggingen former det fysiske miljø. Derigjennom sikres kvalitet og muligheter for bygging og vern ut fra egenart og lokale forutsetninger. Det er videre den enkelte kommune som har ansvaret for å legge de organisatoriske forholdene til rette for den konkrete planleggingen etter loven. Men kommunen må i sin planlegging følge retningslinjer og mål som statlige organer og fylkeskommunen bringer inn i planprosessen. Behovet for utbygging og vern vil endres over tid. Det samme kan gjelde prioriteringer i arealpolitikken og behovet for å se arealbruken i sammenheng med den øvrige planleggingen i kommunen. Kommunen må derfor løpende vurdere behovet for endringer i planen ut fra egne behov, og ut fra nasjonale eller viktige regionale retningslinjer. Plan- og bygningsloven gir kommunene selv mulighet for å ta stilling til hvor detaljert arealdelen skal utformes. Den detaljeringsgraden og de bindingene som velges har betydning for hva kommunen kan styre i senere enkeltsaker og hvor lang tid avklaring av byggesaker vil ta. Plan- og bygningsloven fastslår i 20 følgende rammer for kommuneplanleggingen: Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige del omfatter: - mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser.

Sak 0060/07 Den kortsiktige del omfatter: - samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år. Kommuneplanleggingen skal bygge på de økonomiske og øvrige ressursmessige forutsetninger for gjennomføring. Det kan utarbeides arealplan og handlingsprogram for del av kommunen og handlingsprogram for bestemte virksomhetsområder. Minst en gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen samlet, herunder om det er nødvendig å foreta endringer i den. Departementet skal føre tilsyn med at plikten til løpende kommuneplanlegging blir overholdt. I tillegg til plan- og bygningsloven gis det rammer for kommunenes planlegging i form av stortingsmeldinger, forskrifter, rikspolitiske retningslinjer og planveiledere. De overordnete målene for planpolitikken gis i stortingsmeldingen om planleggingen (St. meld nr. 29 (1996-97) Regional planlegging og arealpolitikk), som fastslå at følgende hensyn skal ivaretas i planleggingen: Sikre samfunnet arealer til utbyggingsformål Finne løsninger som sikrer kostnadseffektivitet Ivareta hensynet til helse, trivsel og levekår Sikre økologisk bærekraftig utvikling Ivareta biologisk mangfold Redusere behovet for bilbruk i dagliglivet Integrere estetiske hensyn, landskaps- og kulturminner Legge til rette for rekreasjon og friluftsliv Ivareta behovene til grupper med spesielle arealbehov Følgende hensyn er spesielt framhevet: Hensynet til biologisk mangfold Hensynet til utbyggingspolitikk og transportsystem Hensynet til jordvern Hensynet til estetikk og landskapsbilde Hensynet til funksjonshemmete I løpet av det siste året har det dessuten kommet til nye stortingsmeldinger som stiller forventninger til at kommunene også tar inn følgende temaer i sine overordnede planer: Folkehelse (jmf. st.meld 20 (2006-2007) Energi og klima (jmf. st.meld. 34 (2006-2007) Nye krav til planprosessen siden forrige planrullering Ny forskrift om konsekvensutredninger ble fastsatt ved kongelig resolusjon av 1. april 2005. Forskriftens virkeområde omfatter bl.a. kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner der det angis områder for utbyggingsformål, jf. plan- og bygningsloven 20-4. Forskriften innebærer at det: Som ledd i varsel og kunngjøring av oppstart av planleggingen skal utarbeides et forslag til planprogram som etter høring fastsettes av planmyndigheten Ved utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn skal redegjøres for konsekvensene av planforslaget.

Sak 0060/07 Ved vedtak av plan skal det redegjøres for hensyntaken til konsekvensutredningen og vilkår for gjennomføring. Forskriften innebærer at kommunene må utarbeide og vedta et planprogram tidlig i planprosessen. Hva et planprogram skal inneholde er definert i forskrift om konsekvensutredninger 5. Det er viktig å få til en god politisk prosess i forbindelse med utarbeidelse og vedtak av planprogrammet. Planprogrammet skal også legges ut til offentlig høring, med 6 ukers høringsfrist. I den forbindelse er det viktig å skape et engasjement hos innbyggere, utbyggere og andre høringsparter. Planprogrammet gir rammen for den videre planleggingen og avklarer behov for utredninger. Planprogrammet vil derfor være retningsgivende for vurderingen av de innspill som fremmes til planen. Organisering av kommuneplanarbeidet I Modum har vi tradisjon for at formannskapet innehar funksjonen som kommuneplanutvalg. Planarbeidet ledes av rådmannen, og det har vært vanlig å oppnevne en tverrsektoriell administrativ arbeidsgruppe som forestår det praktiske arbeidet med utforming av plandokumenter. Plan- og bygningslovens 20-2 fastslår at kommunen på et tidlig tidspunkt under forberedelsen skal søke samarbeid med offentlige myndigheter, organisasjoner m.v. som har særlige interesser i kommuneplanarbeidet. I hht. egen sak søker Modum kommune å ivareta hensynet til samhandling med andre myndigheter gjennom opplegget som er skissert i BuskerudPlan. Utover et lovpålagt samarbeide med andre myndigheter ligger det som et grunnleggende prinsipp i all offentlig planlegging at det skal legges til rette for stor grad av medvirkning fra innbyggerne. For å ivareta dette må det settes av tid og ressurser til å møte kommunens innbyggere og ta de med i en konstruktiv debatt om lokalsamfunnets utvikling. Det er viktig med politisk forankring av en kommuneplan i kommunestyret. Det er derfor viktig at formannskapet jevnlig konferer med kommunestyret underveis i planprosessen, slik at flest mulig avklaringer skjer så tidlig som mulig i prosessen. Naturlige punkter for kommunestyret å komme inn i prosessen er ved vedtak av planprogram, og når planforslag skal sendes ut på høring.